Langsung ke konten utama
Langsung ke konten utama

Koreksi Pasal 11

PERDA Nomor 18 Tahun 2023 | Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PDF Sumber
100%
Hal. 1
Hal. 1
Teks Saat Ini
Bupati MENETAPKAN Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. KABUPATEN KARAWANG RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 285.955.694.880, 00 2.995.365.648.90 3,00 753.764.255.804 ,00 0,00 0,00 3.749.129.904.70 7,00 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0,00 1.424.349.555.05 4,00 108.393.438.570 ,00 0,00 0,00 1.532.742.993.62 4,00 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 0,00 1.424.349.555.05 4,00 108.393.438.570 ,00 0,00 0,00 1.532.742.993.62 4,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 281.673.919.200, 00 836.214.803.699, 00 301.677.154.954 ,00 0,00 0,00 1.137.891.958.65 3,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 79.173.919.200,0 0 401.683.150.305, 00 260.007.023.478 ,00 0,00 0,00 661.690.173.783, 00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah 160.000.000.000, 00 241.828.665.280, 00 34.550.911.790, 00 0,00 0,00 276.379.577.070, 00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Puskesmas Adiarsa 0,00 2.509.876.802,00 93.103.400,00 0,00 0,00 2.602.980.202,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Puskesmas Anggadita 0,00 1.225.868.700,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.240.868.700,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Puskesmas Balongsari 0,00 1.471.767.700,00 76.901.000,00 0,00 0,00 1.548.668.700,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Puskesmas Batujaya 0,00 4.334.842.870,00 120.000.000,00 0,00 0,00 4.454.842.870,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Puskesmas Bayurlor 0,00 1.482.345.754,00 65.620.000,00 0,00 0,00 1.547.965.754,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Puskesmas Ciampel 0,00 2.206.235.999,00 21.000.000,00 0,00 0,00 2.227.235.999,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Cibuaya 0,00 3.548.298.800,00 222.150.000,00 0,00 0,00 3.770.448.800,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Puskesmas Cicinde 0,00 2.219.255.900,00 82.700.000,00 0,00 0,00 2.301.955.900,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Puskesmas Cikampek 0,00 3.540.908.652,00 83.313.248,00 0,00 0,00 3.624.221.900,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD Puskesmas Cikampek Utara 0,00 1.217.918.979,00 61.136.000,00 0,00 0,00 1.279.054.979,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD Puskesmas Cilamaya 0,00 2.963.673.500,00 165.000.000,00 0,00 0,00 3.128.673.500,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Curug 0,00 1.355.928.076,00 73.000.000,00 0,00 0,00 1.428.928.076,00 1 LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD Puskesmas Gempol 0,00 2.087.350.363,00 3.500.000,00 0,00 0,00 2.090.850.363,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD Puskesmas Jatisari 0,00 3.147.124.858,00 0,00 0,00 0,00 3.147.124.858,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD Puskesmas Jayakerta 0,00 2.102.755.665,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2.122.755.665,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD Puskesmas Jomin 0,00 1.775.842.700,00 61.000.000,00 0,00 0,00 1.836.842.700,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD Puskesmas Kalangsari 0,00 1.915.622.500,00 106.000.000,00 0,00 0,00 2.021.622.500,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD Puskesmas Karawang 0,00 1.689.808.030,00 81.500.000,00 0,00 0,00 1.771.308.030,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD Puskesmas Karawang Kulon 0,00 1.475.499.600,00 56.000.000,00 0,00 0,00 1.531.499.600,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPTD Puskesmas Kertamukti 0,00 2.767.475.200,00 86.915.300,00 0,00 0,00 2.854.390.500,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD Puskesmas Klari 0,00 2.947.289.120,00 101.909.044,00 0,00 0,00 3.049.198.164,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD Puskesmas Kotabaru 0,00 2.385.860.908,00 101.592.600,00 0,00 0,00 2.487.453.508,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPTD Puskesmas Kutamukti 0,00 1.868.478.400,00 45.213.300,00 0,00 0,00 1.913.691.700,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPTD Puskesmas Kutawaluya 0,00 2.214.290.700,00 86.098.800,00 0,00 0,00 2.300.389.500,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 UPTD Puskesmas Lemah Duhur 0,00 1.609.530.159,00 195.621.493,00 0,00 0,00 1.805.151.652,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 UPTD Puskesmas Lemahabang 0,00 3.352.633.693,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3.552.633.693,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 UPTD Puskesmas Loji 0,00 2.721.342.497,00 207.000.000,00 0,00 0,00 2.928.342.497,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 UPTD Puskesmas Majalaya 0,00 1.979.279.700,00 97.000.000,00 0,00 0,00 2.076.279.700,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 UPTD Puskesmas Medangasem 0,00 2.064.034.700,00 42.776.000,00 0,00 0,00 2.106.810.700,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 UPTD Puskesmas Nagasari 0,00 1.632.552.583,00 0,00 0,00 0,00 1.632.552.583,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 UPTD Puskesmas Pacing 0,00 1.224.166.593,00 27.500.000,00 0,00 0,00 1.251.666.593,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 UPTD Puskesmas Pakisjaya 0,00 2.620.498.700,00 21.000.000,00 0,00 0,00 2.641.498.700,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 UPTD Puskesmas Pangkalan 0,00 2.215.675.377,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2.222.675.377,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 UPTD Puskesmas Pasirukem 0,00 2.611.710.058,00 55.769.600,00 0,00 0,00 2.667.479.658,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 UPTD Puskesmas Pedes 0,00 3.513.168.784,00 164.600.000,00 0,00 0,00 3.677.768.784,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 UPTD Puskesmas Plawad 0,00 1.695.022.264,00 66.452.000,00 0,00 0,00 1.761.474.264,00 2 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 UPTD Puskesmas Purwasari 0,00 2.346.276.280,00 86.500.000,00 0,00 0,00 2.432.776.280,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 UPTD Puskesmas Rawamerta 0,00 2.165.678.700,00 95.663.000,00 0,00 0,00 2.261.341.700,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 UPTD Puskesmas Rengasdengklok 0,00 4.211.964.901,00 135.000.000,00 0,00 0,00 4.346.964.901,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0041 UPTD Puskesmas Sukatani 0,00 1.786.968.116,00 103.730.000,00 0,00 0,00 1.890.698.116,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0042 UPTD Puskesmas Sungai Buntu 0,00 1.485.763.700,00 76.286.000,00 0,00 0,00 1.562.049.700,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0043 UPTD Puskesmas Tanjungpura 0,00 1.577.282.200,00 118.906.500,00 0,00 0,00 1.696.188.700,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0044 UPTD Puskesmas Telagasari 0,00 3.116.201.700,00 206.000.000,00 0,00 0,00 3.322.201.700,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0045 UPTD Puskesmas Telukjambe 0,00 2.303.124.219,00 170.000.000,00 0,00 0,00 2.473.124.219,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0046 UPTD Puskesmas Tempuran 0,00 2.217.218.300,00 108.913.400,00 0,00 0,00 2.326.131.700,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0047 UPTD Puskesmas Tirtajaya 0,00 3.587.676.400,00 185.982.400,00 0,00 0,00 3.773.658.800,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0048 UPTD Puskesmas Tirtamulya 0,00 2.451.174.952,00 165.000.000,00 0,00 0,00 2.616.174.952,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0049 UPTD Puskesmas Tunggakjati 0,00 2.041.439.489,00 161.101.000,00 0,00 0,00 2.202.540.489,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0050 UPTD Puskesmas Wadas 0,00 1.876.825.600,00 99.495.000,00 0,00 0,00 1.976.320.600,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0051 UPTD Puskesmas Wanakerta 0,00 2.762.744.565,00 140.228.400,00 0,00 0,00 2.902.972.965,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari 42.500.000.000,0 0 77.078.714.108,0 0 2.353.042.201,0 0 0,00 0,00 79.431.756.309,0 0 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4.023.655.680,00 448.990.198.400, 00 306.023.898.630 ,00 0,00 0,00 755.014.097.030, 00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.023.655.680,00 367.167.584.600, 00 306.023.898.630 ,00 0,00 0,00 673.191.483.230, 00 1 03 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0,00 81.822.613.800,0 0 0,00 0,00 0,00 81.822.613.800,0 0 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 258.120.000,00 173.136.440.412, 00 32.063.016.750, 00 0,00 0,00 205.199.457.162, 00 1 04 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 258.120.000,00 173.136.440.412, 00 32.063.016.750, 00 0,00 0,00 205.199.457.162, 00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0,00 81.315.028.548,0 0 5.016.224.400,0 0 0,00 0,00 86.331.252.948,0 0 3 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 55.660.866.188,0 0 91.522.400,00 0,00 0,00 55.752.388.588,0 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 25.654.162.360,0 0 4.924.702.000,0 0 0,00 0,00 30.578.864.360,0 0 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0,00 31.359.622.790,0 0 590.522.500,00 0,00 0,00 31.950.145.290,0 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 0,00 31.359.622.790,0 0 590.522.500,00 0,00 0,00 31.950.145.290,0 0 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 56.828.160.000,0 0 359.323.703.549, 00 38.243.133.525, 00 0,00 0,00 397.566.837.074, 00 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 12.000.000.000,0 0 25.636.742.373,0 0 1.363.533.954,0 0 0,00 0,00 27.000.276.327,0 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12.000.000.000,0 0 25.636.742.373,0 0 1.363.533.954,0 0 0,00 0,00 27.000.276.327,0 0 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 10.869.255.670,0 0 34.397.700,00 0,00 0,00 10.903.653.370,0 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 10.869.255.670,0 0 34.397.700,00 0,00 0,00 10.903.653.370,0 0 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0,00 2.923.126.829,00 0,00 0,00 0,00 2.923.126.829,00 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 0,00 2.923.126.829,00 0,00 0,00 0,00 2.923.126.829,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 16.200.000.000,0 0 80.803.901.342,0 0 25.045.255.768, 00 0,00 0,00 105.849.157.110, 00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 16.200.000.000,0 0 80.803.901.342,0 0 25.045.255.768, 00 0,00 0,00 105.849.157.110, 00 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 23.315.467.931,0 0 1.274.769.950,0 0 0,00 0,00 24.590.237.881,0 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 23.315.467.931,0 0 1.274.769.950,0 0 0,00 0,00 24.590.237.881,0 0 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 26.380.590.308,0 0 0,00 0,00 0,00 26.380.590.308,0 0 4 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 26.380.590.308,0 0 0,00 0,00 0,00 26.380.590.308,0 0 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 43.160.832.302,0 0 2.847.665.400,0 0 0,00 0,00 46.008.497.702,0 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 43.160.832.302,0 0 2.847.665.400,0 0 0,00 0,00 46.008.497.702,0 0 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1.508.160.000,00 37.564.071.788,0 0 5.432.536.053,0 0 0,00 0,00 42.996.607.841,0 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 1.508.160.000,00 37.564.071.788,0 0 5.432.536.053,0 0 0,00 0,00 42.996.607.841,0 0 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 21.027.451.148,0 0 633.974.340,00 0,00 0,00 21.661.425.488,0 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 21.027.451.148,0 0 633.974.340,00 0,00 0,00 21.661.425.488,0 0 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0,00 15.868.955.684,0 0 110.454.900,00 0,00 0,00 15.979.410.584,0 0 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 15.868.955.684,0 0 110.454.900,00 0,00 0,00 15.979.410.584,0 0 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 26.620.000.000,0 0 14.628.310.553,0 0 116.621.500,00 0,00 0,00 14.744.932.053,0 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 26.620.000.000,0 0 14.628.310.553,0 0 116.621.500,00 0,00 0,00 14.744.932.053,0 0 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0,00 26.448.470.500,0 0 133.834.000,00 0,00 0,00 26.582.304.500,0 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 0,00 26.448.470.500,0 0 133.834.000,00 0,00 0,00 26.582.304.500,0 0 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0,00 143.841.300,00 43.433.100,00 0,00 0,00 187.274.400,00 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 143.841.300,00 43.433.100,00 0,00 0,00 187.274.400,00 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0,00 268.480.400,00 13.452.800,00 0,00 0,00 281.933.200,00 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 268.480.400,00 13.452.800,00 0,00 0,00 281.933.200,00 5 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 500.000.000,00 19.077.843.321,0 0 174.462.000,00 0,00 0,00 19.252.305.321,0 0 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 500.000.000,00 19.077.843.321,0 0 174.462.000,00 0,00 0,00 19.252.305.321,0 0 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0,00 10.406.520.000,0 0 1.018.742.060,0 0 0,00 0,00 11.425.262.060,0 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 0,00 10.406.520.000,0 0 1.018.742.060,0 0 0,00 0,00 11.425.262.060,0 0 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0,00 799.842.100,00 0,00 0,00 0,00 799.842.100,00 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 0,00 799.842.100,00 0,00 0,00 0,00 799.842.100,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 5.575.709.936,00 138.116.422.535, 00 9.988.713.280,0 0 0,00 0,00 148.105.135.815, 00 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.020.000.000,00 21.964.235.962,0 0 7.213.708.000,0 0 0,00 0,00 29.177.943.962,0 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 1.020.000.000,00 21.964.235.962,0 0 7.213.708.000,0 0 0,00 0,00 29.177.943.962,0 0 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0,00 4.647.946.200,00 0,00 0,00 0,00 4.647.946.200,00 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0,00 4.647.946.200,00 0,00 0,00 0,00 4.647.946.200,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 572.170.000,00 90.505.520.093,0 0 557.977.280,00 0,00 0,00 91.063.497.373,0 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 572.170.000,00 90.505.520.093,0 0 557.977.280,00 0,00 0,00 91.063.497.373,0 0 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.983.539.936,00 3.497.006.300,00 2.000.000.000,0 0 0,00 0,00 5.497.006.300,00 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.983.539.936,00 3.497.006.300,00 2.000.000.000,0 0 0,00 0,00 5.497.006.300,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0,00 17.317.793.830,0 0 217.028.000,00 0,00 0,00 17.534.821.830,0 0 3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 17.317.793.830,0 0 217.028.000,00 0,00 0,00 17.534.821.830,0 0 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0,00 183.920.150,00 0,00 0,00 0,00 183.920.150,00 6 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 183.920.150,00 0,00 0,00 0,00 183.920.150,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 307.894.730.156, 00 14.436.900.040, 00 0,00 0,00 322.331.630.196, 00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 166.153.128.659, 00 10.898.760.640, 00 0,00 0,00 177.051.889.299, 00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Tata Pemerintahan 0,00 937.441.500,00 0,00 0,00 0,00 937.441.500,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Hukum 0,00 1.917.225.400,00 0,00 0,00 0,00 1.917.225.400,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Kerjasama Daerah 0,00 777.182.600,00 0,00 0,00 0,00 777.182.600,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Administrasi Pembangunan 0,00 695.399.200,00 0,00 0,00 0,00 695.399.200,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Kesejahteraan Rakyat 0,00 70.147.997.600,0 0 0,00 0,00 0,00 70.147.997.600,0 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 1.151.178.000,00 0,00 0,00 0,00 1.151.178.000,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Umum 0,00 46.438.411.960,0 0 10.882.098.640, 00 0,00 0,00 57.320.510.600,0 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0012 Bagian Organisasi 0,00 1.035.002.800,00 0,00 0,00 0,00 1.035.002.800,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0013 Bagian Perencanaan dan Keuangan 0,00 40.056.585.099,0 0 0,00 0,00 0,00 40.056.585.099,0 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0014 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 0,00 833.118.900,00 0,00 0,00 0,00 833.118.900,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0015 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 0,00 2.163.585.600,00 16.662.000,00 0,00 0,00 2.180.247.600,00 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0,00 141.741.601.497, 00 3.538.139.400,0 0 0,00 0,00 145.279.740.897, 00 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 0,00 141.741.601.497, 00 3.538.139.400,0 0 0,00 0,00 145.279.740.897, 00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.006.398.850.29 6,00 299.373.959.935, 00 2.841.788.760,0 0 20.000.000.000 ,00 666.278.995.110 ,00 988.494.743.805, 00 5 01 PERENCANAAN 0,00 19.892.995.509,0 0 769.668.200,00 0,00 0,00 20.662.663.709,0 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 19.892.995.509,0 0 769.668.200,00 0,00 0,00 20.662.663.709,0 0 7 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 5 02 KEUANGAN 5.006.398.850.29 6,00 253.250.133.196, 00 2.072.120.560,0 0 20.000.000.000 ,00 666.278.995.110 ,00 941.601.248.866, 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3.660.841.412.19 6,00 82.383.549.886,0 0 1.037.381.260,0 0 20.000.000.000 ,00 666.278.995.110 ,00 769.699.926.256, 00 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 1.345.557.438.10 0,00 170.866.583.310, 00 1.034.739.300,0 0 0,00 0,00 171.901.322.610, 00 5 03 KEPEGAWAIAN 0,00 20.200.100.530,0 0 0,00 0,00 0,00 20.200.100.530,0 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00 20.200.100.530,0 0 0,00 0,00 0,00 20.200.100.530,0 0 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00 4.042.021.400,00 0,00 0,00 0,00 4.042.021.400,00 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00 4.042.021.400,00 0,00 0,00 0,00 4.042.021.400,00 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 1.988.709.300,00 0,00 0,00 0,00 1.988.709.300,00 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.988.709.300,00 0,00 0,00 0,00 1.988.709.300,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 32.554.347.935,0 0 389.501.200,00 0,00 0,00 32.943.849.135,0 0 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0,00 32.554.347.935,0 0 389.501.200,00 0,00 0,00 32.943.849.135,0 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 0,00 32.554.347.935,0 0 389.501.200,00 0,00 0,00 32.943.849.135,0 0 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 153.730.482.830, 00 2.071.077.144,0 0 0,00 0,00 155.801.559.974, 00 7 01 KECAMATAN 0,00 153.730.482.830, 00 2.071.077.144,0 0 0,00 0,00 155.801.559.974, 00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 0,00 19.567.484.748,0 0 126.204.300,00 0,00 0,00 19.693.689.048,0 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Adiarsa Barat 0,00 713.773.600,00 49.150.800,00 0,00 0,00 762.924.400,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Tunggakjati 0,00 765.999.800,00 0,00 0,00 0,00 765.999.800,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Mekarjati 0,00 734.015.600,00 31.975.994,00 0,00 0,00 765.991.594,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Nagasari 0,00 343.632.000,00 422.364.985,00 0,00 0,00 765.996.985,00 8 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Karangpawitan 0,00 714.940.600,00 40.805.000,00 0,00 0,00 755.745.600,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Karawang Kulon 0,00 697.698.400,00 68.300.185,00 0,00 0,00 765.998.585,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Tanjungpura 0,00 759.374.500,00 0,00 0,00 0,00 759.374.500,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Tanjungmekar 0,00 765.999.900,00 0,00 0,00 0,00 765.999.900,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 0,00 3.460.662.804,00 20.764.700,00 0,00 0,00 3.481.427.504,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 4.557.735.594,00 155.677.900,00 0,00 0,00 4.713.413.494,00 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 0,00 3.386.449.972,00 15.598.800,00 0,00 0,00 3.402.048.772,00 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 0,00 4.794.211.577,00 57.957.600,00 0,00 0,00 4.852.169.177,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 4.738.238.525,00 4.767.000,00 0,00 0,00 4.743.005.525,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 0,00 4.070.621.400,00 31.697.300,00 0,00 0,00 4.102.318.700,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 0,00 3.688.547.400,00 12.575.900,00 0,00 0,00 3.701.123.300,00 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 0,00 4.290.597.912,00 27.916.000,00 0,00 0,00 4.318.513.912,00 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 0,00 3.676.703.354,00 27.312.300,00 0,00 0,00 3.704.015.654,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 0,00 3.988.102.780,00 53.743.600,00 0,00 0,00 4.041.846.380,00 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 0,00 3.876.945.900,00 9.307.700,00 0,00 0,00 3.886.253.600,00 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 0,00 4.364.039.780,00 22.212.500,00 0,00 0,00 4.386.252.280,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 0,00 5.092.902.740,00 59.513.700,00 0,00 0,00 5.152.416.440,00 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 4.051.244.200,00 30.036.700,00 0,00 0,00 4.081.280.900,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 0,00 3.857.641.400,00 50.719.400,00 0,00 0,00 3.908.360.800,00 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 0,00 3.811.411.600,00 9.057.400,00 0,00 0,00 3.820.469.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 0,00 4.015.061.660,00 104.615.300,00 0,00 0,00 4.119.676.960,00 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 0,00 3.856.533.286,00 35.067.700,00 0,00 0,00 3.891.600.986,00 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 0,00 4.415.190.029,00 68.917.100,00 0,00 0,00 4.484.107.129,00 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 0,00 4.273.351.911,00 21.255.700,00 0,00 0,00 4.294.607.611,00 9 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 0,00 3.919.505.465,00 45.031.300,00 0,00 0,00 3.964.536.765,00 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 4.223.821.186,00 48.230.100,00 0,00 0,00 4.272.051.286,00 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 0,00 3.573.788.343,00 30.695.300,00 0,00 0,00 3.604.483.643,00 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 0,00 4.173.744.490,00 11.355.700,00 0,00 0,00 4.185.100.190,00 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 0,00 11.069.910.810,0 0 111.088.600,00 0,00 0,00 11.180.999.410,0 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0001 Kelurahan Plawad 0,00 765.998.245,00 0,00 0,00 0,00 765.998.245,00 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0002 Kelurahan Karawang Wetan 0,00 765.999.850,00 0,00 0,00 0,00 765.999.850,00 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0003 Kelurahan Adiarsa Timur 0,00 765.999.400,00 0,00 0,00 0,00 765.999.400,00 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0004 Kelurahan Palumbonsari 0,00 766.000.000,00 0,00 0,00 0,00 766.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00 4.696.941.168,00 71.723.200,00 0,00 0,00 4.768.664.368,00 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 0,00 3.860.241.661,00 14.936.700,00 0,00 0,00 3.875.178.361,00 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 0,00 3.973.780.020,00 158.074.080,00 0,00 0,00 4.131.854.100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 0,00 3.845.639.220,00 22.426.600,00 0,00 0,00 3.868.065.820,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0,00 72.841.664.010,0 0 160.194.100,00 0,00 0,00 73.001.858.110,0 0 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 72.841.664.010,0 0 160.194.100,00 0,00 0,00 73.001.858.110,0 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 72.841.664.010,0 0 160.194.100,00 0,00 0,00 73.001.858.110,0 0 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Perekonomian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0010 Bagian Perlengkapan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 8 8 e ± • f ' l i • • 8 eg t € i • ' ' 4 $ t 8 gs j • $ • 4 3 8 3 8 ,. l ; • a 8 28 e g" ' • i I ' • • £ 8 z8 e ei f • ' • ± ' • • • i o $ ! ; $ l • 2 • i ' • 9 5 % 8 • ! 8 2 • 5 • KABUPATEN KARAWANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN DAERAH 5.354.758.415.112,0 0 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.720.948.274.997,0 0 4.1.01 Pajak Daerah 1.345.557.438.100,0 0 4.1.02 Retribusi Daerah 348.938.178.450,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.356.768.057,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 15.095.890.390,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.628.200.140.115,0 0 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.070.982.124.488,0 0 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 557.218.015.627,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 5.610.000.000,00 4.3.01 Pendapatan Hibah 5.610.000.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan menengah pertama Kegiatan : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi SD Persentase SD terakreditasi A Persentase peserta didik jenjang SD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi SD Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.251.000,00 5.2 BELANJA MODAL 1 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.124.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.129.185.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 176.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 780.291.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.187.664.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.175.360.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.203.249.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12.312.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 285.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 370.637.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 2 [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 986.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.968.060.100,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.771.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.830.209.400,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.337.736.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.265.436.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 3 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 629.260.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 601.441.100,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.436.210.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 23.232.480.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.999.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.501.970.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 4 Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.425.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 13.105.725.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 295.461.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 26.044.933.000,00 Kegiatan : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi SMP Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi SMP Persentase SMP terakreditasi A Persentase peserta didik jenjang SMP yang menerima perlengkapan dasar peserta didik Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 6 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.907.124.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0008 Pembangunan Asrama Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0010 Pembangunan Fasilitas Parkir Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0011 Pembangunan Kantin Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.641.365.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.384.920.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 190.960.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 19.183.182.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 7 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 175.580.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 232.736.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.565.202.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0022 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 177.283.000,00 8 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 187.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 447.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.558.857.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0026 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0034 Perlengkapan Belajar Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 369.085.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 9 Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.698.286.400,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 694.461.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 443.174.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.283.120.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 23.706.470.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.999.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0044 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 167.515.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 48.697.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0046 Pemeliharaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0047 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.268.370.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0063 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat 12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 167.515.000,00 Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indikator Keluaran : Persentase Siswa PAUD yang mendapatkan perlengkapan dasar Angka partisipasi Kasar (APK) PAUD Persentase Lembaga PAUD terakreditasi Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.265.250,00 5.1.05 Belanja Hibah 631.125.840,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 599.146.545,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 111.079.105,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 142.458.840,00 13 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 136.229.420,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.999.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.555.459.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 14 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.924.100,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 31.435.010.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.970.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0020 Pemeliharaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0021 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 15 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.883.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Persentase peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik Persentase PKBM terakreditasi Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 2.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0011 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 16 [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.655.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.344.100,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 14.351.710.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0021 Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0023 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi 17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0025 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0043 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 18 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0045 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.801.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0047 Pembangunan Ruang Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0050 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Program : 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Indikator Hasil : persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal Kegiatan : 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 19 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang ditetapkan Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0004 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 20 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Program : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indikator Hasil : Persentase Guru dan kepala sekolah bersertifikat Kegiatan : 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.298.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Program : 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : Persentase satuan pendidikan terakreditasi Kegiatan : 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Persentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sub Kegiatan : 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 21 [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Program : 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0001 Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0003 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota Indikator Keluaran : Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0004 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan 22 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0005 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota Indikator Keluaran : Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.570.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.280.000,00 23 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.610.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.440.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.260.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.420.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 951.334.531.775,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.744.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.956.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.922.700,00 Kegiatan : 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 25 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.847.900,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 26 [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0008 Pemindahan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang dipindahtugaskan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 560.349.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 27 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase penyediaan administrasi umum Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.779.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.957.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 677.539.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.058.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.770.100,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.038.100,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 28 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.350.700,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 303.515.700,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.150.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase penyediaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 29 [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 402.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 193.353.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 30 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 195.520.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase penyediaan jasa penunjang Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.202.916.249,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.710.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.697.174.400,00 Kegiatan : 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31 Indikator Keluaran : Persentase pemeliharaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 553.718.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 32 Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 399.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Indikator Keluaran : Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : % desa/kelurahan STBM Presentasi balita gizi kurang Persentase fasilitas kesehatan tingkat kabupaten yang terakreditasi Persentase rata-rata capaian SPM Bidang Kesehatan persentase rata rata capaian SPM Persentase RS Rujukan/ faskesdasar Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Presentasi balita underweight Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Rasio puskesmas per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio pustu per satuan penduduk Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan Obat Essensial Jumlah Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang di Fasilitasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.166.423.005,00 5.2 BELANJA MODAL 33 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 214.821.442.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.213.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.000.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.072.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.714.350.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.036.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 34 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.202.268.220,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase kasus gawat darurat yang ditangani PSC 119 Persentase Labkesda yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Puskesmas yang terakreditasi Persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase rumah sakit yang terakreditasi Persentase indikator SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi target Persentase desa/kelurahan STBM Persentase bayi/balita gizi buruk yang ditangani Persentase bayi/balita yang mendapat imunisasi dasar lengkap Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.923.590.900,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 442.769.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 635.686.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.076.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 35 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.998.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.075.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.466.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.517.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.783.900,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.608.900,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 508.024.900,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 36 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.916.100,00 5.1.05 Belanja Hibah 700.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.257.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.156.497.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.560.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 908.489.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.317.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 37 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 599.132.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.239.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 611.056.100,00 5.1.05 Belanja Hibah 770.850.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.629.970,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 366.558.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.835.836.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.797.400,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 38 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.330.779.492,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 740.627.008,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 393.610.900,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 558.582.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.970.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Indikator Keluaran : Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 789.564.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.869.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 39 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.556.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang menyusun Profil Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan Persentase Puskesmas menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.042.065.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.040.483.700,00 Kegiatan : 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitas Kesehatan melaksanakan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.838.400,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 619.322.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 40 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 638.787.800,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase SDM Kesehatan Peserta yang menerima sertifikat pengembangan mutu dan peningkatan kompetesi teknis Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan sesuai Kompetensi Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 391.764.800,00 Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Indikator Hasil : Persentase Sarana Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman yang memenuhi standar Kegiatan : 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : Persentase Pengawasan Obat dan Sediaan Farmasi dalam rangka pengendalian dan tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, TO, Toko Alkes, Optikal, UMOT Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Sub Kegiatan : 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.720.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : PersentaseAdvokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 41 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.507.327.400,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Desa dan Kelurahan siaga aktif Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 889.709.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.000.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 418.618.300,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.211.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 42 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 232.048.953.388,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.174.700,00 Kegiatan : 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.615.500,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.077.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 660.237.300,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.548.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.202.900,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 43 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 272.913.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.555.400,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.919.400,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 347.150.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.980.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 44 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 457.150.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.600.880.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.225.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.687.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.346.643.200,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 404.370.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 45 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.220.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 950.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 791.059.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.766.225.790,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 23.912.627.000,00 46 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Tercapainya Pelayanan Administrasi Keuangan Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Anggaran Penyedia Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 51.959.665.280,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 22.416.491.200,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.452.508.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.131.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Puskesmas Adiarsa Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 83.930.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.914.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 47 Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.625.032.102,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.103.400,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Puskesmas Anggadita Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 60.772.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.596.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 614.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Puskesmas Balongsari Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 48 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 61.274.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.078.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 860.415.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76.901.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Puskesmas Batujaya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 80.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 706.059.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 49 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.548.783.170,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Puskesmas Bayurlor Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 49.610.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 561.865.900,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 870.869.854,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.620.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Puskesmas Ciampel Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 50 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 65.915.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 631.488.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.508.832.299,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Cibuaya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 80.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 705.327.800,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.762.971.000,00 5.2 BELANJA MODAL 51 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 172.150.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Puskesmas Cicinde Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 51.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 472.955.900,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.695.300.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.700.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 25.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Puskesmas Cikampek Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 52 5.1.01 Belanja Pegawai 80.339.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 836.646.900,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.623.922.752,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.313.248,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD Puskesmas Cikampek Utara Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 57.446.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 553.997.800,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 606.475.179,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.136.000,00 53 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD Puskesmas Cilamaya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 84.212.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 789.298.500,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.090.163.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Curug Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 53.758.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 557.653.800,00 54 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 744.516.276,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD Puskesmas Gempol Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 49.250.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 475.636.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.562.463.663,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.500.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD Puskesmas Jatisari 55 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 59.245.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 726.709.600,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.361.170.258,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD Puskesmas Jayakerta Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 57.711.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 553.056.600,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 56 Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.491.988.065,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD Puskesmas Jomin Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 70.125.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 628.205.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.077.512.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD Puskesmas Kalangsari Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 57 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 54.831.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 556.427.500,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.304.364.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 106.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD Puskesmas Karawang Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 64.280.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 553.873.600,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 58 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.071.654.430,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21.500.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD Puskesmas Karawang Kulon Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 62.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 554.499.600,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 859.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPTD Puskesmas Kertamukti Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 59 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 83.255.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 790.183.500,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.894.036.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 86.915.300,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD Puskesmas Klari Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 96.034.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 864.636.600,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.986.618.520,00 60 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 101.909.044,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD Puskesmas Kotabaru Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 75.318.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 710.599.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.599.943.208,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 101.592.600,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPTD Puskesmas Kutamukti Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 62.207.000,00 61 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 549.226.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.257.044.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.213.300,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPTD Puskesmas Kutawaluya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 57.362.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 553.750.500,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.603.178.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 86.098.800,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 62 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 UPTD Puskesmas Lemah Duhur Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 62.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 549.422.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 998.107.459,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 195.621.493,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 UPTD Puskesmas Lemahabang Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 78.227.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 707.809.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 63 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.566.596.993,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0028 UPTD Puskesmas Loji Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 63.409.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 635.592.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.022.340.797,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 207.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0029 UPTD Puskesmas Majalaya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - 64 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 75.789.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 710.378.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.193.112.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 97.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0030 UPTD Puskesmas Medangasem Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 60.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 551.610.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 65 Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.452.424.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.776.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0031 UPTD Puskesmas Nagasari Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 81.307.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 714.982.500,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 836.263.083,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0032 UPTD Puskesmas Pacing Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 66 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 63.493.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 552.868.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 607.804.893,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.500.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0033 UPTD Puskesmas Pakisjaya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 75.533.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 710.550.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.834.415.000,00 67 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0034 UPTD Puskesmas Pangkalan Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 88.253.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 785.209.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.342.212.677,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0035 UPTD Puskesmas Pasirukem Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 63.185.000,00 68 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 548.202.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.322.358,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.769.600,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0036 UPTD Puskesmas Pedes Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 73.750.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 712.183.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.727.235.084,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 164.600.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 69 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0037 UPTD Puskesmas Plawad Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 86.593.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 786.871.600,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 821.557.664,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.452.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0038 UPTD Puskesmas Purwasari Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 88.592.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 784.900.800,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 70 Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.472.783.480,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 86.500.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0039 UPTD Puskesmas Rawamerta Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 67.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 718.990.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.379.488.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.663.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0040 UPTD Puskesmas Rengasdengklok 71 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 80.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 706.183.800,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.425.781.101,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 85.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0041 UPTD Puskesmas Sukatani Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 55.947.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 555.466.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 72 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.175.554.416,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 103.730.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0042 UPTD Puskesmas Sungai Buntu Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 57.280.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 554.179.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 874.304.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76.286.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0043 UPTD Puskesmas Tanjungpura Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - 73 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 54.399.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 565.579.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 957.303.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 118.906.500,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0044 UPTD Puskesmas Telagasari Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 71.933.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 714.268.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 74 Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.330.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 206.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0045 UPTD Puskesmas Telukjambe Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 88.590.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 784.880.200,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.429.654.019,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 85.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 85.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0046 UPTD Puskesmas Tempuran Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 75 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 54.401.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 644.464.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.518.352.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 108.913.400,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0047 UPTD Puskesmas Tirtajaya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 79.637.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 705.709.800,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 76 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.802.329.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 185.982.400,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0048 UPTD Puskesmas Tirtamulya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 88.250.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 785.079.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.577.845.252,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 85.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 80.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0049 UPTD Puskesmas Tunggakjati Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 77 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 51.477.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 472.592.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.517.369.789,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 161.101.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0050 UPTD Puskesmas Wadas Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 88.594.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 784.771.600,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 78 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.003.460.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.495.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0051 UPTD Puskesmas Wanakerta Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 86.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 787.040.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.889.203.865,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 140.228.400,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0052 Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang di Fasilitasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 79 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.499.513.861,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.476.852.210,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.804.404.258,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Terlaksana Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 19.150.985.980,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase Tingkat Kemandirian BLUD UPTD pada Dinas Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.623.810.009,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 876.189.991,00 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : - 80 Kegiatan : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Indikator Keluaran : Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 22.080.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.000.000.000,00 Kegiatan : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0003 Pembangunan Bendung Irigasi Indikator Keluaran : Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 20.275.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.660.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0009 Peningkatan Bendung Irigasi Indikator Keluaran : Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.174.458.430,00 81 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi Indikator Keluaran : Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 1.050.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0030 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000.000,00 Program : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 7.410.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.470.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0020 Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 82 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 20.540.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.040.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.500.000.000,00 Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.800.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.945.854.500,00 5.1.05 Belanja Hibah 104.640.000.000,00 83 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 62.350.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Indikator Keluaran : Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Indikator Keluaran : Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Diganti KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 12.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan 84 Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 380.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direkonstruksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 911.645.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 86.520.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 144.759.641.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 15.230.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 12.860.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 800.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 7.420.000.000,00 85 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 4.620.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 14.040.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Indikator Keluaran : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000.000,00 Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0009 Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan 86 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0012 Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0013 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0014 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - 87 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI Indikator Keluaran : Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.11.2.03.0006 Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.03.0007 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Kegiatan : 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 88 [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.04.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.04.0008 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.100,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 89 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah publikasi informasi penataan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.100,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0008 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang Indikator Keluaran : Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 90 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0003 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.999.900,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 91 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Indikator Keluaran : Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0005 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0006 Pelaksanaan Audit Tata Ruang Indikator Keluaran : Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR Indikator Keluaran : Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK Indikator Keluaran : Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 92 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0010 Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan Indikator Keluaran : Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0011 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat Indikator Keluaran : Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0012 Penilaian Perwujudan RTR Indikator Keluaran : Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0013 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0014 Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang Indikator Keluaran : Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0015 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal Indikator Keluaran : Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - 93 Kegiatan : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 94 5.1.01 Belanja Pegawai 25.031.109.200,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 95 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.027.100,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.192.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 96 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.042.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 569.799.200,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.953.915.200,00 Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 97 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 703.110.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.189.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Indikator Hasil : Presentase Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 98 Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.022.611.600,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.191.360.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0023 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.550.380.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.137.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.553.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 99 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.717.213.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0033 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 488.045.000,00 Program : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Indikator Hasil : Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Kegiatan : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Indikator Keluaran : Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.384.824.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.999.585.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 2.625.460.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.001.735.200,00 100 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Indikator Hasil : Persentase Program Pengembangan Perumahan Kegiatan : 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 Kegiatan : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.179.660.000,00 Kegiatan : 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Indikator Keluaran : Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 101 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.381.475.100,00 Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 735.323.000,00 Kegiatan : 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Sub Kegiatan : 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.300.000,00 Kegiatan : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.398.425.000,00 102 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 48.213.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.615.205.500,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.905.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.034.794.500,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.643.041.340,00 Program : 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Indikator Hasil : Persentase Pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Kegiatan : 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ kota Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Program : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Indikator Hasil : Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 103 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340.587.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 13.640.855.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.456.001.650,00 5.1.05 Belanja Hibah 13.535.226.457,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 12.260.662.550,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.140.091.600,00 Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.380.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.900.000,00 104 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.080.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 15.576.358.655,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 105 Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.874.200,00 Kegiatan : 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksnaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 605.461.100,00 Kegiatan : 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dareah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 582.369.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 106 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.999.900,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 355.000.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.228.336.900,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.357.610,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.866.500,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 107 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.324.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 854.501.300,00 Kegiatan : 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.965.809.500,00 Kegiatan : 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 907.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 108 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.450.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 764.039.000,00 Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan, Penegakan Perda dan Perkada, Tingkat Kesiapsiagaan Satlinmas, serta Pengembangan Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan Aparatur Satpol PP dan Linmas Kegiatan : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.318.716.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 529.230.100,00 109 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Indikator Keluaran : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 586.940.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.777.539.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.976.312.800,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 442.505.000,00 Kegiatan : 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Indikator Keluaran : Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.236.588.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 110 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 822.883.700,00 Kegiatan : 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pejabat PPNS Peserta Peningkatan Kapasitas yang bersertifikat Sub Kegiatan : 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.074.000,00 Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Predikat SAKIP Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 111 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 16.899.934.438,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 387.013.500,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.275.750,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 91.522.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.684.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.544.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 112 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.297.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.210.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang tersedia Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.261.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.489.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 113 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.745.900,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.200.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Yang Tersedia Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.890.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.180.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.100.000,00 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Risiko Tinggi Bencana dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana 114 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.267.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.500.000,00 Kegiatan : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : Persentase Warga Negara dan Aparatur yang Memperoleh sertifikat Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Indikator Keluaran : Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.349.300,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.444.913.200,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.333.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0012 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.495.100,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 115 [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 304.299.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 483.894.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.418.100,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.081.500,00 Kegiatan : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.331.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 116 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.912.550,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 798.237.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Indikator Keluaran : Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.568.100,00 Kegiatan : 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : Informasi Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 117 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.572.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 254.642.300,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.758.300,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.208.300,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0009 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 118 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.755.900,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.082.088.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 119 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 534.741.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Indikator Keluaran : Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.312.970.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.539.957.800,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 120 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.731.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.486.000,00 Kegiatan : 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.504.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.131.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.393.600,00 Kegiatan : 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 121 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.954.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 190.600.000,00 Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 122 Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.621.900,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.859.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.451.080,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 9.992.667.130,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 123 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.713.900,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.104.300,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.347.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 481.844.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.969.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.532.200,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 124 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.463.300,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.555.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.944.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 801.578.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 116.980.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 125 Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.029.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 552.816.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 651.195.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.556.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.490.000,00 126 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Indikator Hasil : Persentase penerbitan rekomendasi izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Kegiatan : 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase penerbitan rekomendasi izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Sub Kegiatan : 1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.250.600,00 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.632.154.500,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 612.021.200,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 377.174.300,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Indikator Keluaran : Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 127 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.166.900,00 Program : 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Indikator Hasil : Persentase Warga Negara Migran Bermasalah Sosial yang ditangani Kegiatan : 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Indikator Keluaran : Persentase Warga Negara Migran Bermasalah Sosial yang ditangani Sub Kegiatan : 1.06.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Indikator Keluaran : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.544.100,00 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Indikator Hasil : Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat Rehabilitasi sosial dasar Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat Rehabilitasi sosial dasar Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.713.300,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.075.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 766.323.400,00 128 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.260.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 859.084.700,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 300.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.904.300,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.119.600,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.246.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.984.600,00 129 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 437.917.400,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.590.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.551.600,00 Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang diberikan Rehabilitasi Sosial Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 510.734.100,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.351.000,00 Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Indikator Hasil : Persentase Anak-Anak Terlantar dalam LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang dibantu Kegiatan : 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Indikator Keluaran : Persentase Anak-Anak Terlantar dalam LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang dibantu Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Indikator Keluaran : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 130 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 7.236.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.922.000,00 Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten yang ditangani Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 882.924.900,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.871.600,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.691.638.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 367.594.600,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.473.200,00 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 131 Indikator Hasil : Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten yang mendapat bantuan Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten yang mendapat bantuan Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.038.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Indikator Keluaran : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 132 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 435.000.000,00 Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Indikator Hasil : Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Monumen Bersejarah Kabupaten Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Monumen Bersejarah Kabupaten Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.510.290,00 Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 366.846.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.989.400,00 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.693.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.593.200,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 133 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.021.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.641.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 7.594.675.200,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.975.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.375.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.375.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 134 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.400.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.800,00 Kegiatan : 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.583.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.134.200,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.611.900,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 135 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.307.700,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.477.500,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.930.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.424.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.340.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.620.200,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 136 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 154.318.300,00 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.845.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 317.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 893.180.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 426.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.450.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 137 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 303.100.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program : 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Kegiatan : 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Indikator Keluaran : Dokumen Rencana Tenaga Kerja Sub Kegiatan : 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Indikator Keluaran : Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.969.800,00 Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase Tenaga Kerja yang dilatih Kegiatan : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah Kejuruan/Pelatihan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.730.445.179,00 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.357.404,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 797.897.554,00 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 138 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.940.000,00 Kegiatan : 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Indikator Keluaran : Persentase Tenaga Kerja yang dilatih Sub Kegiatan : 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.380.000,00 Kegiatan : 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Uji Kompetensi Sub Kegiatan : 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.552.600,00 Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : Presentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Kegiatan : 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pencari Kerja yang memperoleh kartu kuning (AK-1) & informasi loker Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.425.600,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.704.000,00 Kegiatan : 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah CPMI yang memenuhi syarat Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) Indikator Keluaran : Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 139 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.969.600,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Indikator Keluaran : Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.650.000,00 Program : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Indikator Hasil : Presentase Kasus yang diselesaikan Kegiatan : 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : JUmlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar WLKP Online Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.032.800,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.896.900,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 312.524.300,00 Kegiatan : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kasus Perselisihan Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 140 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 327.590.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Indikator Keluaran : Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.158.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah LKS Tripartit yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 355.241.000,00 Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.791.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.397.700,00 Kegiatan : 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase dokumen laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 141 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 14.706.861.420,00 Kegiatan : 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.000.000,00 Kegiatan : 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase laporan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.411.700,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.452.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.837.700,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.083.900,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.084.500,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 142 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.680.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.216.000,00 Kegiatan : 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.971.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 326.751.900,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.425.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 237.046.800,00 Kegiatan : 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.375.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 143 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 924.944.400,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.288.793.600,00 Kegiatan : 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 447.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.054.816.470,00 Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 144 Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Persentase Kegiatan yang telah di analisis menggunakan GAP/GBS Persentase Organisasi Pemberdayaan Perempuan yang Dibina Kegiatan : 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Anggota Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang di SK-kan Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.768.500,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.149.800,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.518.500,00 Kegiatan : 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik yang Dibina Sub Kegiatan : 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.500.000,00 Kegiatan : 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 145 Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.999.900,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.200.200,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 506.084.000,00 Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlaporkan melalui P2TP2A Kegiatan : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah anggota satgas pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Sub Kegiatan : 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.960.900,00 Sub Kegiatan : 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 581.661.100,00 Kegiatan : 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 146 Indikator Keluaran : Jumlah RP3A (Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan) di Kabupaten Sub Kegiatan : 2.08.03.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.579.600,00 Program : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Indikator Hasil : Persentase layanan motivator keluarga dalam mewujudkan peningkatan kualitas keluarga Persentase Keterlibatan OPD Kab. Karawang dalam kegiatan P2WKSS Kegiatan : 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah stakeholder yang terlibat dalam kegiatan P2WKSS Sub Kegiatan : 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.478.900,00 Kegiatan : 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan terkait pemberdayaan perempuan yang disediakan untuk meningkatkan kualitas keluarga Sub Kegiatan : 2.08.04.2.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.280.100,00 Sub Kegiatan : 2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 147 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.259.500,00 Kegiatan : 2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah anggota motekar (Motivator Keluarga) di kabupaten Sub Kegiatan : 2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.183.600,00 Program : 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Indikator Hasil : Persentase opd yang terlibat dalam forum data terpilah gender Kegiatan : 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyediaan data terpilah gender dan anak Sub Kegiatan : 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.234.400,00 Program : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indikator Hasil : Persentase pemenuhan hak anak Kegiatan : 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah forum anak daerah kabupaten karawang Sub Kegiatan : 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 405.944.900,00 Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indikator Hasil : persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten Persentase anak korban kekerasan termasuk TPPO yang terlaporkan 148 Kegiatan : 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Anak Sub Kegiatan : 2.08.07.2.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota Indikator Keluaran : Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.570.300,00 Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase evaluasi capaian realisasi belanja langsung perangkat daerah Persentase terpenuhinya dukungan penunjang manajemen perkantoran Kegiatan : 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.147.500,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.527.500,00 Kegiatan : 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah pegawai ASN di perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.835.679.570,00 Kegiatan : 2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 149 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.100.200,00 Kegiatan : 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.100,00 Kegiatan : 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah sub kegiatan penyediaan administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.563.400,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.397.700,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.487.700,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.953.500,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.122.300,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.480.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.083.600,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.222.000,00 Kegiatan : 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.654.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 151 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 555.542.200,00 Kegiatan : 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah di perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.440.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.440.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.300.000,00 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Angka ketersediaan energi (AKE) (Kkal/kap/hari) Kegiatan : 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Indikator Keluaran : jumlah pangan pokok yang disalurkan Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.958.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 369.777.000,00 152 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.386.700,00 5.1.05 Belanja Hibah 280.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.342.500,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Indikator Keluaran : Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.793.000,00 Kegiatan : 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase jumlah cadangan pangan yang dikelola Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.282.800,00 Kegiatan : 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Indikator Keluaran : target konsumsi pola pangan harapan Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 368.689.500,00 5.1.05 Belanja Hibah 400.000.000,00 Program : 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Indikator Hasil : Persentase Intervensi daerah rawan pangan 153 Kegiatan : 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani Sub Kegiatan : 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Program : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Indikator Hasil : Persentase pangan yang aman dikonsumsi Kegiatan : 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan keamanan pangan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.844.800,00 Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase kinerja penunjang urusan daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 371.052.529,00 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Persentase dokumen RPPLH, KHLS, dan SLHD Kegiatan : 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Dokumen RPPLH dan SLHD/DIKPLHD yang Disusun Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 154 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.407.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 418.663.000,00 Kegiatan : 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Dokumen KLHS yang Disusun Persentase dokumen RPPLH, KHLS, dan SLHD Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 362.592.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 409.192.000,00 Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Persentase cakupan kegiatan pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Indeks Kualitas Air (IKA) Pesrsentase cakupan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks Kualitas Udara (IKU) Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 423.787.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 155 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 863.703.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.377.500,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.283.233.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 315.000.000,00 Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Indikator Hasil : Persentase RTH Publik yang dikelola dengan baik Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Cakupan Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Indikator Keluaran : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.139.173.610,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 62.325.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.690.267.068,00 Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.868.000,00 Program : 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Indikator Hasil : Persentase Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten yang Diterbitkan Kegiatan : 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Indikator Keluaran : Persentase Pelaku Usaha Memiliki Tempat Penyimpanan Limbah B3 Sesuai Standar Sub Kegiatan : 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 156 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.163.000,00 Kegiatan : 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan B3 Sub Kegiatan : 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.227.000,00 Program : 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Indikator Hasil : persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penangungjawab usaha dan atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH Kegiatan : 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Cakupan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 552.718.200,00 Program : 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase cakupan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup Kegiatan : 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase cakupan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.762.200,00 Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 157 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.494.000,00 Program : 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Cakupan Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kegiatan : 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Cakupan Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan : 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.370.200,00 Program : 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : persentase pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan ijin pplh dan PUU lh yang ditangani Kegiatan : 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Cakupan Kegiatan Penyelesaian Pengaduan dan Penerapan Sanksi Administrasi Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.235.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.097.000,00 Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indikator Hasil : Persentase Timbunan Sampah yang Ditangani Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Indikator Keluaran : Persentase timbulan sampah yang ditangani Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 158 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.267.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.016.421.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 2.354.912.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 10.000.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.384.960.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 862.361.400,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 281.840.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.232.600,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.914.089.500,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.614.713.000,00 Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 159 Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.321.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.021.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 12.589.056.082,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.011.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.736.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 160 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.749.300,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.184.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 255.374.700,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.167.650,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.250.100,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.417.100,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.320.000,00 161 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.194.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 309.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 716.232.000,00 162 Kegiatan : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 430.720.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 137.500.000,00 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Indikator Hasil : Persentase kegiatan pada program pendaftaran penduduk yang dilaksanakan Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah pencetakan dokumen KK, KTP-el, KIA dan pindah/datang Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.684.727.100,00 Kegiatan : 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah kecamatan yang melayani pendaftaran penduduk Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 372.598.100,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 163 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 243.117.000,00 Kegiatan : 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah lokasi pembinaan adminduk dan jumlah lokasi bimtek yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Indikator Hasil : Persentase kegiatan pada program pencatatan sipil yang dilaksanakan Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah register dan jumlah akta-akta pencatatan sipil Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 483.062.500,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.009.521.600,00 Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : Persentase kegiatan pada program PIAK yang dilaksanakan Kegiatan : 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Indikator Keluaran : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.594.100,00 Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 164 Indikator Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.177.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.288.750,00 Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan lingkup Disdukcatpil Kabupaten Karawang Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.539.900,00 Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 9.957.302.931,00 Kegiatan : 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang Sub Kegiatan : 2.12.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.770.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan lingkup Disdukcatpil Kabupaten Karawang Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 165 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.920.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.466.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.741.700,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.705.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.129.169.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.027.500,00 166 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 627.749.600,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 412.161.100,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 306.304.300,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.310.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 167 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.750.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 819.474.200,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.960.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 613.982.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 611.955.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 535.350.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 121.312.200,00 Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 168 Program : 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Indikator Keluaran : Persentase (%) Penataan Desa di Kabupaten Karawang Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.443.400,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.470.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0005 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Program : 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Indikator Hasil : Persentase (%) Desa yang Melakukan Kerjasama Kegiatan : 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : Persentase Desa Yang Melaksanakan Kerja Sama Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 169 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.850.014.500,00 Program : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : % Desa yang memilik administrasi desa seuai peraturan perundang undangan Kegiatan : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : % Desa yang memilik administrasi desa seuai peraturan perundang undangan Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.098.900,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 170 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.698.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.129.249.988,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 913.930.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.420.500,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.100,00 171 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.755.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.548.900,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.822.200,00 172 Program : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Indikator Hasil : % Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, LPMD, RTRW, Posyandu, Karangtaruna dan Lembaga Adat Yang Berdaya Kegiatan : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.101.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.583.200,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 173 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.410.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00 Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase (%) Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase (%) Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.846.680,00 Kegiatan : 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 174 5.1.01 Belanja Pegawai 9.311.486.680,00 Kegiatan : 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.666.900,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.293.960,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.802.500,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.464.200,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 175 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.803.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.299.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 326.475.900,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 508.203.200,00 Kegiatan : 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 349.820.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 176 Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.420.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.179.400,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.283.200,00 Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Indikator Hasil : Persentase Kebijakan Yang mengatur Pengedalian Penduduk Kegiatan : 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil ( Parameter dan proyeksi penduduk ) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.000.000,00 Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 177 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 396.769.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 288.000.000,00 Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Indikator Hasil : Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR Bagi Perempuan menikah Usia 15 - 49 Tahun ) Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.020.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 178 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.863.050,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Kegiatan : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Indikator Keluaran : Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.874.736.600,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 179 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.900.500,00 Kegiatan : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.730.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.400.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.072.482.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 370.421.300,00 Kegiatan : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 180 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.213.200,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.407.000.000,00 Program : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indikator Hasil : Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita Kegiatan : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.747.900,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.690.400,00 181 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.837.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 Kegiatan : 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 417.690.000,00 Program : 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 303.055.500,00 Kegiatan : 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 182 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.566.317.637,00 Kegiatan : 2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sub Kegiatan : 2.14.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.272.700,00 Kegiatan : 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercatatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.129.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 178.045.400,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.968.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.823.600,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 183 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.035.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.928.900,00 Kegiatan : 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.137.500,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.044.700,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 184 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.280.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.184.032.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Barang Milik Daerah yang dipelihara Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 894.702.250,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.861.565,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.269.620.000,00 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Persentase pemenuhan keselamatan Persentase pemenuhan Penyelenggaraan LLAJ Persentase pemenuhan prasarana jalan Persentase pemenuhan kebutuhan angkutan Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 812.645.700,00 185 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.426.143.650,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 639.326.100,00 5.1.05 Belanja Hibah 2.500.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 324.140.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.338.988.440,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 457.430.900,00 Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Indikator Keluaran : Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 123.600.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 186 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.259.500,00 Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.316.936,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 681.983.700,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.972.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 575.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.320.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.327.400,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 187 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.452.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.662.997,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.110.400,00 Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.383.323.800,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.458.400,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.088.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.243.700,00 Kegiatan : 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 188 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.143.660,00 Kegiatan : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Indikator Keluaran : Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.467.900,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.720.800,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Indikator Keluaran : Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.820.700,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0009 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.373.200,00 Kegiatan : 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.639.850,00 189 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.743.500,00 Kegiatan : 2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang Sub Kegiatan : 2.15.02.2.16.0002 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.077.900,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.16.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.722.400,00 Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.15.03.2.15 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal Indikator Keluaran : Persentase Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Sub Kegiatan : 2.15.03.2.15.0003 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.364.850,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 87.936.706,00 Program : 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.15.05.2.05 Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 190 Indikator Keluaran : Persentase Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (satu) Daerah Sub Kegiatan : 2.15.05.2.05.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.277.000,00 Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan dokumen Perencanaan dan evaluasi Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.132.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.704.300,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.027.900,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.177.900,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 191 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.467.900,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.232.300,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.548.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 16.754.919.166,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.988.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.094.700,00 192 Kegiatan : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.538.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.462.276,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.458.135,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 154.508.200,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.873.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.932.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 309.824.375,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 193 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.750.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.622.400,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.163.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.503.777.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.280.700,00 Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.375.000,00 194 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.867.390.400,00 Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.227.710.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 530.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.167.500,00 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 195 Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Program : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Indikator Hasil : Prosentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang telah diselenggarakan dan terpublikasi di media sosial diselenggarakan secara online dan terintegrasi Kegiatan : 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Prosentase Layanan Informasi Publik dan Komunikasi Publik yang telah diselenggarakan dan terpublikasi di media sosial Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.675.711.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.038.500,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.888.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 388.602.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Hubungan Media KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.199.800,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.024.300,00 196 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 856.388.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.385.200,00 Program : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Indikator Hasil : Prosentase Penyelenggaraan SPBE di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang Kegiatan : 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Prosentase Perangkat Daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan Akses Internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo Sub Kegiatan : 2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.313.370.000,00 Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Prosentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan SPBE / Sistem Elektronik/Website di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.117.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 197 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.206.708,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.987.140,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 937.387.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 530.372.900,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.202.900,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.899.700,00 Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.830.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 198 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.660.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 10.608.788.740,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.415.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.090.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.470.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 199 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.990.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.400.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.277.010.800,00 Kegiatan : 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 305.620.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 200 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.050.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.320.000,00 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program : 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.581.400,00 Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.557.000,00 201 Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.347.700,00 Program : 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.154.600,00 Program : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.010.800,00 Program : 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 821.456.400,00 202 Program : 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.118.900,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 714.655.100,00 Program : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.818.933.500,00 Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 203 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.950.000,00 Kegiatan : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 204 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.796.967.008,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 Kegiatan : 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Kegiatan : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 205 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.853.800,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 640.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.233.200,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 730.085.676,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.856.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.442.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 206 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.930.000,00 Kegiatan : 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.221.700,00 Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 572.865.600,00 Kegiatan : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 207 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 378.470.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.380.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Presentase Realisasi Promosi Penanaman Modal yang sesuai dengan strategi perencanaan Kegiatan : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase Realisasi Promosi Penanaman Modal yang sesuai dengan strategi perencanaan Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 407.536.600,00 Program : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Presentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP Kegiatan : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Presentase Kegiatan yang Terealisasi Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.156.675.000,00 208 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.905.400,00 Program : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Presentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan Kegiatan : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Indikator Keluaran : Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.768.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.153.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.538.000,00 Program : 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase Pemanfaat Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dapat dipenuhi Kegiatan : 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dapat dipenuhi Sub Kegiatan : 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 209 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.114.000,00 Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.332.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.961.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.072.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 9.214.509.563,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.527.100,00 210 Kegiatan : 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.235.300,00 Kegiatan : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.817.490,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.181.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 116.621.500,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.173.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.606.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 211 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.361.800,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.080.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 286.708.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 212 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 595.574.800,00 Kegiatan : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 286.060.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.581.500,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.840.000,00 Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Indikator Hasil : Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Kegiatan : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Wirausaha Muda Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 492.609.600,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Indikator Keluaran : Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 213 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.332.600,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.486.600,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0004 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0005 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0006 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0007 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.300.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 214 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 399.251.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.834.000,00 Kegiatan : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 845.319.200,00 Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Indikator Hasil : Peningkatan prestasi olahraga Kegiatan : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pembinaan olahraga pada satuan pendidikan Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.337.686.500,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 215 Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.000.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0001 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.470.803.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340.727.800,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.004.714.300,00 Kegiatan : 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Pembinaan Atlet Muda (Amatir) Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0001 Seleksi Atlet Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0002 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Indikator Keluaran : Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 216 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 347.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 745.299.700,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0004 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 906.232.200,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Indikator Keluaran : Persentase Pembinaan Atlet Muda (Profesional) Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0001 Standardisasi Organisasi Keolahragaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 12.500.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0004 Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan 217 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Kegiatan : 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Persentase pembinaan olahraga rekreasi Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.859.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0002 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.357.760.800,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0004 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0005 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Program : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Indikator Hasil : meningkatnya kapasitas organisasi kepramukaan Kegiatan : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 218 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.369.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0004 Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 401.968.600,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0006 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Bidang Urusan : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Program : 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Indikator Hasil : Prosentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan/Evaluasi Pembangunan Daerah Kegiatan : 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 219 Indikator Keluaran : Jumlah Buku Profil Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.068.300,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.411.400,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral Indikator Keluaran : Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.800.500,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.561.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.433.100,00 Bidang Urusan : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Program : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Indikator Hasil : Indeks Keamanan Informasi Kegiatan : 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase OPD yang telah menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 220 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.784.100,00 Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.416.800,00 Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.121.400,00 Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.940.800,00 Kegiatan : 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Sub Kegiatan : 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.217.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.452.800,00 Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 221 Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.274.399.200,00 5.1.05 Belanja Hibah 2.551.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.107.400,00 Kegiatan : 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.608.400,00 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Program : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 393.388.000,00 Program : 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - 222 Sub Kegiatan : 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.035.500,00 Program : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.721.000,00 Kegiatan : 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.627.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 937.056.100,00 Program : 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 223 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Program : 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.441.100,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.697.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.697.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.297.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.697.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 224 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.110.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.479.700,00 Kegiatan : 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 10.804.757.101,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.896.100,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.121.500,00 Kegiatan : 2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - 225 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.065.500,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.159.400,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.669.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.590.100,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.420.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 226 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.098.000,00 Kegiatan : 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.135.100,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 113.326.900,00 Kegiatan : 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 689.808.000,00 Kegiatan : 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - 227 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 487.920.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 368.466.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.511.220,00 Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Arsip dan Perpustakaan Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Arsip dan Perpustakaan Program : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indikator Hasil : Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (PMDN 18 2020) Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah bahan pustakaa yg ada di bagi jumlah kebutuhan bahan pustaka di kali 100% jumlah perpustakaan yang di bina dibagi jumlah perpustakaan yang ada di kali 100% Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.418.200,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.247.900,00 228 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 441.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.916.100,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.456.100,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.643.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0008 Pengembangan Bahan Pustaka Indikator Keluaran : Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.959.800,00 5.1.05 Belanja Hibah 325.936.000,00 229 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 80.616.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Indikator Keluaran : Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.516.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.522.000,00 Kegiatan : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kunjungan ke perpustakaan dibagi Jumlah Orang dalam populasi yang harus dilayani Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 271.999.700,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.902.200,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 230 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.046.700,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0005 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.999.800,00 Program : 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Indikator Hasil : Persentase peningkatan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno Kegiatan : 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmediakan (digitalisasi) terdaftar yang ada di wilayahnya Sub Kegiatan : 2.23.03.2.01.0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.319.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.03.2.01.0002 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayhnya Sub Kegiatan : 2.23.03.2.02.0001 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Indikator Keluaran : Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.03.2.02.0002 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Indikator Keluaran : Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.415.900,00 231 Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.149.400,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.933.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.155.800,00 Kegiatan : 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 7.303.441.000,00 Kegiatan : 2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersusunnya Administrasi Pelayanan Perkantoran Sub Kegiatan : 2.23.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.481.600,00 Kegiatan : 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 232 Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Pelayanan Perkantoran Sub Kegiatan : 2.23.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Perkantoran Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.832.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 296.226.060,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.066.100,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 233 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.270.800,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.824.500,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.300.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.685.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Aset yang tersedianya dalam keadaan baik Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 234 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.360.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 391.784.800,00 Kegiatan : 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Perkantoran Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 356.690.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.247.200,00 Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Indikator Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan Arsip secara baku Kegiatan : 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah yang sudah diaudit kearsipan internal Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 235 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.950.700,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.664.300,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.143.500,00 Kegiatan : 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase arsip statis yang terpelihara Sub Kegiatan : 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Indikator Keluaran : Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.716.700,00 Kegiatan : 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pedoman penyelenggaraan kearsipan Sub Kegiatan : 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.226.800,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.542.700,00 236 Program : 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Indikator Hasil : Persentase arsip statis yang dialihmediakan Kegiatan : 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Indikator Keluaran : Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK Sub Kegiatan : 2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.03.2.01.0002 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Kegiatan : 2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.03.2.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Kegiatan : 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK Sub Kegiatan : 2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Indikator Keluaran : Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.597.400,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 237 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : Produksi perikanan tangkap Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional Kegiatan : 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan perikanan tangkap Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.606.800,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.340.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.910.000.000,00 Kegiatan : 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.749.900,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 238 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 408.148.000,00 Kegiatan : 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Indikator Keluaran : Persentase jumlah TPI yang dikelola dengan baik Sub Kegiatan : 3.25.03.2.03.0001 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Indikator Keluaran : Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.596.300,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Indikator Keluaran : Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 751.723.200,00 Kegiatan : 3.25.03.2.06 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase kapal penangkapan ikan yang sudah terdaftar Sub Kegiatan : 3.25.03.2.06.0002 Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.447.600,00 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Indikator Hasil : Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam l (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pem berdayaan (pendidikan dan pelatihan / penyuluhan dan pendampingan / kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan infonnasi / dan penguatan kelembagaan) Produksi perikanan Budidaya Kegiatan : 3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase jumlah pelaksanaan kegiatan penerbitan izin usaha perikanan budidaya Sub Kegiatan : 3.25.04.2.01.0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 239 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.940.000,00 Kegiatan : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Persentase jumlah kegiatan pembudidaya ikan kecil yg dilaksanakan Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.097.196.600,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.826.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.276.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.776.000,00 Kegiatan : 3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan penerbitan tanda daftar KUSUKA Sub Kegiatan : 3.25.04.2.03.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.240.000,00 Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Indikator Keluaran : Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan pembudidaya ikan Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 240 Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.329.699.400,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 598.320.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 114.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.034.600,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0006 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Indikator Keluaran : Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 328.870.000,00 Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Indikator Hasil : Produksi olahan hasil perikanan Tingkat konsumsi ikan penduduk Kegiatan : 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : Persentase Jumlah pelaksanaan kegiatan tanda daftar usaha pengolahan Sub Kegiatan : 3.25.06.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 241 Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.629.000,00 Kegiatan : 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan Sub Kegiatan : 3.25.06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.930.350,00 Kegiatan : 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.547.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.332.200,00 Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 419.024.900,00 5.1.05 Belanja Hibah 322.709.630,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.375.523.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.384.992.000,00 Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 242 Kegiatan : 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.333.800,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.916.800,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.916.600,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.985.400,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.275.500,00 Kegiatan : 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 243 5.1.01 Belanja Pegawai 9.935.088.958,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.330.800,00 Kegiatan : 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 3.25.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 3.25.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.753.200,00 Kegiatan : 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 3.25.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 244 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.065.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.804.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.209.124,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.476.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.420.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.703.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 245 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.340.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.584.800,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.776.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.724.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.895.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.856.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 246 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.112.016.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemeliharaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.350.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.800.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.210.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.333.200,00 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 247 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 668.012.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 105.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.924.200,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.777.000,00 Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 248 [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 637.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.065.300,00 Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 949.670.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 609.997.700,00 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase terdistribusinya Sarana Pertanian Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator Keluaran : Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 249 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.202.299.300,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.150.062.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 157.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0006 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 347.026.450,00 Kegiatan : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.693.915.300,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.452.700,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 250 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.417.200,00 Kegiatan : 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 267.959.600,00 Kegiatan : 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.337.000,00 Kegiatan : 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.163.984.900,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase Pembangunan, Rehabilatasi Prasarana pertanian Kegiatan : 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 251 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.480.000,00 Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator Keluaran : Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.295.798.900,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Indikator Keluaran : Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Indikator Keluaran : Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.657.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 473.620.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.510.200,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Indikator Keluaran : Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.153.663.900,00 252 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Indikator Keluaran : Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.361.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.298.300,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 49.220.000,00 Kegiatan : 3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Indikator Keluaran : Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.269.500,00 Kegiatan : 3.27.03.2.04 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.03.2.04.0002 Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum Indikator Keluaran : Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0006 Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Indikator Keluaran : Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.868.100,00 Kegiatan : 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM 253 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.373.700,00 Kegiatan : 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Indikator Keluaran : Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 443.724.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 78.703.600,00 Kegiatan : 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.096.300,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator Keluaran : Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.686.400,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0006 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.740.500,00 Program : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan : 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 254 Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.629.300,00 Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.682.684.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.728.800,00 Program : 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase Rekomendasi Usaha Pertanian Kegiatan : 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase Kelompok tani kelas utama Kegiatan : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.850.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 255 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.697.200,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.538.800,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.289.900,00 Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.985.300,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 481.286.400,00 Kegiatan : 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 256 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 45.755.005.493,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.264.100,00 Kegiatan : 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.319.800,00 Kegiatan : 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.806.300,00 Kegiatan : 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.813.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.073.800,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 257 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.260.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.982.800,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.416.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.064.400,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.553.600,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.349.600,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 411.712.500,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 258 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 372.705.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 179.673.500,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.018.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 198.232.080,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 339.227.400,00 Kegiatan : 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase kinerja penunjang urusan daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 259 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.717.200,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.962.915.600,00 Kegiatan : 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 694.667.850,00 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Indikator Hasil : Persentase Jumlah Dokumen ijin yang direkomendasikan Kegiatan : 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Indikator Keluaran : Penerbitan Tanda Daftar Gudang Sub Kegiatan : 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.431.500,00 Kegiatan : 3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri Indikator Keluaran : Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri Sub Kegiatan : 3.30.02.2.03.0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.479.900,00 260 Kegiatan : 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Indikator Keluaran : Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.453.900,00 Kegiatan : 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.084.500,00 Kegiatan : 3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) Indikator Keluaran : Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) Sub Kegiatan : 3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.998.000,00 Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Indikator Hasil : Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya Kegiatan : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 435.253.900,00 5.2 BELANJA MODAL 261 5.2.01 Belanja Modal Tanah 2.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.947.500,00 Kegiatan : 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Indikator Keluaran : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.620.300,00 Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.897.600,00 Program : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Indikator Hasil : Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting Kegiatan : 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.544.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 262 Kegiatan : 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.998.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 Kegiatan : 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.04.2.03.0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.999.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program : 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 263 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.998.000,00 Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Indikator Keluaran : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.094.997.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.501.500,00 Program : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Indikator Hasil : Jumlah produk dalam Pameran yang diikuti Kegiatan : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Indikator Keluaran : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.796.700,00 Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.005.000,00 Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 264 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 931.885.700,00 Program : 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Indikator Hasil : Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang Kegiatan : 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.081.900,00 Program : 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.050.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Program : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 265 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.647.700,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.787.300,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.296.500,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.273.100,00 Kegiatan : 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 12.985.135.330,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 266 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.404.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.280.500,00 Kegiatan : 3.31.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.852.000,00 Kegiatan : 3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.879.400,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.270.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 217.028.000,00 267 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.213.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.867.800,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.687.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.320.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.600.000,00 Kegiatan : 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.325.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 268 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 496.600.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.400.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.349.600,00 Kegiatan : 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 402.420.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.168.000,00 Bidang Urusan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program : 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : Presentase calon transmigran yang mendapat penyuluhan Kegiatan : 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk yang bertransmigrasi 269 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.049.000,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.402.750,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.468.400,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Tata Pemerintahan Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Persentase Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan rakyat Skor LPPD Persentase Implementasi kerjasama daerah Persentase Raperda Yang Diusulkan Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Indikator Keluaran : Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.226.300,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 270 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 272.514.300,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 317.340.900,00 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.360.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Hukum Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Skor LPPD Persentase Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan rakyat Persentase Implementasi kerjasama daerah Persentase Raperda Yang Diusulkan Kegiatan : 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Indikator Keluaran : Persentase Penataan Produk hukum Daerah Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 819.433.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 733.060.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 271 Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.664.600,00 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.067.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Kerjasama Daerah Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Skor LPPD Persentase Implementasi kerjasama daerah Persentase Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan rakyat Persentase Raperda Yang Diusulkan Kegiatan : 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Persentase Fasilitasi Kerjasama daerah Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 313.556.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 272 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.420.800,00 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.205.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Administrasi Pembangunan Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Persentase realisasi layanan pengadaan barang dan Jasa melaui seleksi/tender Predikat Opini Audit BUMD Persentase Realisasi Laporan Fisik Pembangunan Daerah Kegiatan : 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Indikator Keluaran : Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi pembangunan Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 290.087.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.502.000,00 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 273 Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.810.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Kesejahteraan Rakyat Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Persentase Raperda Yang Diusulkan Persentase Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan rakyat Skor LPPD Persentase Implementasi kerjasama daerah Kegiatan : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : Persentase Layanan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.849.627.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.200.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.371.639.400,00 5.1.05 Belanja Hibah 10.850.000.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 45.423.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.399.841.200,00 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 274 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.890.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Persentase realisasi layanan pengadaan barang dan Jasa melaui seleksi/tender Persentase Realisasi Laporan Fisik Pembangunan Daerah Predikat Opini Audit BUMD Kegiatan : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Persentasi Laporan Pengelolaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.558.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 520.870.000,00 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 275 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.750.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Umum Kegiatan : 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.455.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.125.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 632.430.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.034.500,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 276 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 921.528.740,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.203.576.840,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.365.426.400,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.764.816.400,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.726.567.280,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 917.450.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.800.644.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 277 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.087.844.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.195.500,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.802.637.940,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.714.034.300,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.437.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 278 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 735.006.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.311.251.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.048.882.700,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.291.997.375,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.381.856.403,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.305.890.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 279 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.367.705.022,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.709.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.910.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 665.837.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 542.970.400,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0012 Bagian Organisasi 280 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.600.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Persentase Laporan Penataan Organisasi yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 374.838.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.564.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 281 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0013 Bagian Perencanaan dan Keuangan Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.031.100,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.973.700,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.393.300,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.649.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.380.700,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 282 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.659.600,00 Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 34.125.604.899,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.541.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.954.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.685.800,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.024.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 283 Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.427.818.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.723.869.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0014 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Persentase Realisasi Laporan Fisik Pembangunan Daerah Predikat Opini Audit BUMD Persentase realisasi layanan pengadaan barang dan Jasa melaui seleksi/tender Kegiatan : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Indikator Keluaran : Persentase laporan kebijakan Perekonomian daerah Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.600.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.899.300,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.499.400,00 Kegiatan : 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 284 Indikator Keluaran : Persentase Layanan Kebijakan Sumber Daya Alam Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.824.400,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.141.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.079.200,00 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.075.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0015 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.330.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 285 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.741.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.441.959.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.662.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.554.700,00 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.917.544.800,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.043.073.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 286 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.273.361.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.273.361.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.273.361.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.273.361.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.546.722.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.393.207.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD 287 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.670.860.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 398.706.200,00 Kegiatan : 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.576.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Indikator Keluaran : Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.142.980.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.138.501.500,00 Kegiatan : 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 288 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.314.303.800,00 Kegiatan : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.627.403.000,00 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.684.500,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 439.930.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 8.920.264.877,00 289 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.620.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 397.180.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 74.400.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.305.078.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.072.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.663.200,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 742.584.000,00 5.2 BELANJA MODAL 290 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.151.333.900,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.660.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.584.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.441.331.500,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 991.764.500,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 526.842.800,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.773.527.800,00 Kegiatan : 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 291 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.250.158.300,00 Kegiatan : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 483.480.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 555.776.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.394.889.600,00 Kegiatan : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.128.970.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 292 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.695.598.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.720.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 54.194.448.720,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.900.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 917.779.700,00 Kegiatan : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.695.027.700,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 293 Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Indikator Keluaran : Penetapan RKPD Tepat Waktu Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 309.614.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.575.800,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.107.600,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.839.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 589.651.100,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 294 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.831.900,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 660.144.500,00 Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang Disusun Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.514.600,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.471.300,00 Kegiatan : 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.829.200,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.949.500,00 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi 295 Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.609.200,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.524.100,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.149.800,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.331.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.336.900,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 296 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.170.100,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.180.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 591.370.450,00 Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Indikator Keluaran : Presentase Perencanaan dan Pendanaan yang Disusun Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.660.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.010.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 297 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.675.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208.452.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.466.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.574.800,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.821.400,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 308.530.000,00 Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Indikator Keluaran : 1.) Presentase Perencanaan dan Pendanaan Sektor Infrastruktur yang disusun = 50% 2.) Presentase Perencanaan dan Pendanaan Sektor Kewilayahan yang disusun = 50% Presentase Perencanaan dan Pendanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun = 100% Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 298 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 263.025.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.046.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.137.800,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 279.525.300,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 595.727.400,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 299 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.815.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.470.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.987.400,00 Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.257.800,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.612.300,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.069.800,00 Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia 300 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 11.223.896.459,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.489.900,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.489.900,00 Kegiatan : 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.489.900,00 Kegiatan : 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 301 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.860.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.600.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.259.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 594.876.200,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.509.600,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 302 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.931.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.113.100,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.400.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.050.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.686.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 174.792.000,00 303 Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.740.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 475.805.600,00 Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 382.310.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.800.000,00 304 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Indikator Hasil : Persen kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persen Pelaporan Keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen) Persen OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persen sistem keuangan yang terintegrasi Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 281.461.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 386.059.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 305 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 746.186.400,00 Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 360.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.387.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.958.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.999.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.194.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 306 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.297.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Indikator Keluaran : Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.390.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 492.921.400,00 Kegiatan : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pelaporan Keuangan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.342.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 307 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.727.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.321.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.378.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.408.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.334.980,00 Kegiatan : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.414.600,00 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 525.205.072.300,00 308 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 20.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 141.073.922.810,00 Kegiatan : 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase tertib pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.600.000,00 Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Indikator Hasil : Persen aset daerah yang dikelola dengan baik Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Diamankan Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Indikator Keluaran : Jumlah Standar Harga yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 309 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.112.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.540.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 642.354.600,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.452.113.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.385.300,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.382.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 310 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.635.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.148.600,00 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.241.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.523.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.928.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.304.800,00 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedi Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 311 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 71.895.840.706,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.326.500,00 Kegiatan : 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.477.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.046.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.368.000,00 312 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.649.600,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.161.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.286.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 328.660.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.394.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.809.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 313 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.400.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.760.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.199.800,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dae Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.632.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 104.574.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.589.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 319.557.160,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 314 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.025.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 273.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 524.793.600,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedi Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 321.690.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.886.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 613.250.000,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 315 Indikator Hasil : Rasio pajak daerah terhadap PAD Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 768.034.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.742.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 481.554.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 608.847.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 409.787.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 454.305.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 316 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.456.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 495.753.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.851.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.440.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.299.810.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.632.700,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.633.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 317 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.725.000,00 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai SAKIP Bapenda (Tingkat Kualitas tata kelola pemerintahan di Bapenda Kabupaten Karawang) Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.199.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 318 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 69.374.664.825,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.975.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.346.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.350.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.476.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 319 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 804.045.185,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 925.162.600,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.330.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 493.471.800,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 624.952.300,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 320 Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.995.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.157.906.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.950.447.400,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 725.700.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 324.138.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 321 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.590.000,00 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indikator Hasil : 'Nilai Sistem Merit Hasil Penilaian Mandiri Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Indikator Keluaran : Jumlah nilai merit sistem pada aspek perencanaan kebutuhan, aspek pengadaan dan aspek sistem informasi Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.110.323.100,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 345.894.800,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.999.900,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 322 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Indikator Keluaran : Nilai merit sistem pada aspek promosi dan mutasi Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.129.300,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Indikator Keluaran : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.759.400,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 662.496.700,00 Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Indikator Keluaran : Nilai merit sistem pada aspek pengembangan karier Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 364.902.400,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.995.900,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 323 Indikator Keluaran : Jumlah ASN Fungsional yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.980.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Indikator Keluaran : Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.370.000,00 Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Nilai merit sistem pada aspek manajemen kinerja, aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin dan aspek perlindungan dan pelayanan. Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.728.800,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.735.300,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.388.900,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 324 [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : 'Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.450.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.542.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.542.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.186.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 325 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.125.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.817.500,00 Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 12.415.877.130,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.335.700,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 326 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.755.600,00 Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0008 Pemindahan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang dipindahtugaskan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.124.700,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208.100.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.674.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 327 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.435.900,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 327.101.200,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.517.300,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.400.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.685.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.936.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 328 [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentasi barang milik daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 608.714.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 329 [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 518.344.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 303.290.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.450.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.752.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 330 Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.440.000,00 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indikator Hasil : 'Nilai merit sistem pada aspek pengembangan karier dengan sub aspek pengembangan kompetensi Kegiatan : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Indikator Keluaran : Presentasi Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis yang lulus bersertifikat Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.918.342.100,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.012.300,00 Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Indikator Keluaran : Presentasi Jumlah peserta pengembangan kompetensi manajerial yang lulus bersertifikat Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.982.479.900,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 331 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.187.100,00 Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Indikator Hasil : Indeks Inovasi Daerah Kegiatan : 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 364.217.700,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.635.300,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Indikator Keluaran : Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.149.400,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 291.215.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 332 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.525.000,00 Kegiatan : 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.674.800,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.437.700,00 Kegiatan : 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.435.300,00 Kegiatan : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Indikator Keluaran : Persentase Inovasi Daerah yang dilaporkan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.196.900,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 333 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.202.800,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.019.400,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Program : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Indikator Hasil : Persentase rekomendadi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Kegiatan : 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Tindaklanjut Hasil Pengawasan Internal Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 562.962.600,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.465.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.323.900,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 334 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 686.202.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 307.030.500,00 Kegiatan : 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Rencana Tindaklanjut Hasil PDTT Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.613.500,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.039.831.600,00 Program : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Indikator Hasil : Persentase Saran Tindak Hasil Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pengawasan Yang DiTindak lanjuti Kegiatan : 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Saran Tindak Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.267.400,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.163.500,00 335 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.782.000,00 Program : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.284.200,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.980.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.980.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.582.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 336 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 24.283.982.935,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.975.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.378.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.945.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.177.900,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 893.450.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 337 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 602.759.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.352.400,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.876.400,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.254.800,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.793.300,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 338 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.800.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 669.032.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.235.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.053.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.279.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 325.645.400,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.802.800,00 Kegiatan : 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 339 Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.850.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.722.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.806.400,00 Kegiatan : 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 642.650.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.240.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.570.000,00 340 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.750.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Saran Tindak Hasil Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pengawasan Yang Ditindak lanjuti Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.103.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 241.305.600,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 229.981.100,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 341 Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.109.081.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.635.800,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.660.100,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.894.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.636.400,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 342 Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.222.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 12.115.310.848,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah ASN Yang menerima Pakaian seragam Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.732.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.314.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.151.800,00 343 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.217.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.368.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 705.900.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 122.567.900,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 344 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.657.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 276.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 458.520.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.940.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 355.488.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Adiarsa Barat Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun 345 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.568.900,00 5.1.05 Belanja Hibah 579.431.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.773.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.150.800,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Tunggakjati Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.032.600,00 5.1.05 Belanja Hibah 564.435.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.532.200,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Mekarjati Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.388.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 402.712.000,00 346 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.963.100,00 5.1.05 Belanja Hibah 74.952.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.975.994,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Nagasari Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.199.900,00 5.1.05 Belanja Hibah 203.400.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 370.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.032.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.964.985,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Karangpawitan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.878.300,00 5.1.05 Belanja Hibah 513.025.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 347 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.037.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.805.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Karawang Kulon Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.156.600,00 5.1.05 Belanja Hibah 573.828.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.713.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.300.185,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Tanjungpura Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.653.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 447.873.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 289.848.500,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 348 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Tanjungmekar Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.591.200,00 5.1.05 Belanja Hibah 403.410.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.772.700,00 5.1.05 Belanja Hibah 110.226.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.062.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.721.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 349 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.810.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.524.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.067.600,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.473.700,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : "Persentase Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa " Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 350 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.398.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.398.200,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.479.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.490.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.293.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.495.000,00 351 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.922.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.139.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.628.056.704,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.017.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 352 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.681.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.460.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 353 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.487.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.018.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.696.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.471.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 354 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.918.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.764.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.304.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.659.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 355 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.196.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.920.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.400.900,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.177.100,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.300.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : - 356 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.856.400,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.999.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.476.500,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 297.651.900,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 357 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.247.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.585.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.609.100,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.677.410.894,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 358 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.505.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.127.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.611.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.731.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.249.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.115.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 359 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.468.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.570.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.670.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.550.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 107.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 360 Indikator Hasil : Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.880.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.001.500,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Prosentase kegiatan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 361 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.445.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.999.900,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di Kecamatan Ciampel Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.499.205.972,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 362 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.406.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.271.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.688.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.529.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.057.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.054.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 363 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.375.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.592.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.259.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahyang dilaksanakan. Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.590.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.650.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.716.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.327.300,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 364 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.917.300,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.966.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.278.500,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.165.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 365 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.244.500,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase upaya penyelenggaraan trantibum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 254.448.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.131.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.577.842.113,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 366 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.412.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.191.064,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.069.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.611.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.680.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 367 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.957.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.375.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.751.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.518.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.140.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 368 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.069.600,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.420.200,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.923.500,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 369 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.484.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.652.700,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.470.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.767.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.042.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 370 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.533.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.827.758.625,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.904.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.344.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.542.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.912.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 371 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.599.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.350.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 372 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.030.400,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.373.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : prosentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.645.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.627.100,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 373 Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 297.566.200,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Bimbingan dan Pengawasan Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.532.800,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.462.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.216.221.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 374 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.208.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.695.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.841.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.059.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.697.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 375 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.895.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.652.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.690.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.560.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.760.300,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - 376 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.304.800,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.890.400,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.931.500,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.928.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 377 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.917.600,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 254.762.800,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : undefined Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.542.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : null KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.901.917.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.961.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 378 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.299.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.635.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.308.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.483.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.575.900,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 379 Indikator Keluaran : undefined Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.860.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.648.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.476.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.580.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 380 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.507.200,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.599.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.611.200,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 381 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 286.876.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.149.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.359.038.912,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase administrasi kepegawaian yang lengkap Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 382 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.262.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 454.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.916.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.174.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.125.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 383 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.659.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.201.200,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.685.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.510.400,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Prosentase Koordinasi Trantibum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.741.700,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 384 Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.885.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.997.470.154,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.348.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.003.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 385 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.879.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.600.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.907.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.745.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.312.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 386 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.426.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.377.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.397.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.020.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.844.500,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 387 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif dan Terpecaya Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.341.300,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif dan Terpecaya Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.394.200,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif dan Terpecaya Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 259.630.600,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 388 Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.894.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.133.186.980,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.023.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.472.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 389 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.259.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.010.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.257.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.725.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.743.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 390 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.657.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.999.700,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah hasil pekerjaan Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 391 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.386.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah pekerjaan Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.050.400,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.570.800,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Pelasanaan keamanan dan kenyaman lingkungan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.841.800,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan kinerja penunjang urusan pemerintah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 392 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.005.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.044.438.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kinerja penunjang urusan pemerintah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.137.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.550.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.307.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.273.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 393 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.720.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.565.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.780.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Hasil kinerja penunjang urusan pemerintah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.287.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah hasil kinerja penunjang urusan pemerintah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.877.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 394 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.691.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah hasil kinerja penunjang urusan pemerintah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.614.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.357.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.240.800,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 395 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.950.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Presentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang Terealisasi Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.885.200,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Peresentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.054.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.082.700,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.028.800,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kapuaten/Kota 396 Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.762.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Prangkat Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.464.581.680,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.183.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.009.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.503.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 397 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.513.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.303.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.212.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.850.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.407.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.640.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 398 Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.470.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.150.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.424.900,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.161.400,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang berjalan dengan Baik Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 399 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.145.700,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.156.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.515.400,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.488.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.675.400,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 400 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.129.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.855.100,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang teredia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.294.167.440,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.347.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.824.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 401 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.608.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.514.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.408.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.838.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.125.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 402 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.151.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.129.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.270.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.380.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.524.200,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 403 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.932.700,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.123.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.777.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.628.900,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 335.342.400,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 404 Indikator Hasil : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.900.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.466.200,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.527.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.063.839.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 405 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.791.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.171.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.105.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.276.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.836.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 406 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.036.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.820.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.625.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.120.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 407 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.709.500,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.999.500,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.884.200,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.050.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 408 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.637.800,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.794.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.083.595.400,00 409 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.094.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.719.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.045.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.500.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.892.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.400.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 410 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.805.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.129.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.250.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.562.800,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik 411 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.591.200,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.124.400,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.928.100,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa danKelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.124.200,00 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 412 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.080.400,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 288.697.800,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.455.200,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.320.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 413 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.920.569.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.043.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.114.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.911.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.192.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.056.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 414 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.057.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.198.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.859.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.675.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.720.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 415 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.761.200,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.984.800,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.535.100,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Prosentasi Koordinasi Trantibum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Prosentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 416 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.509.500,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.063.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.531.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.111.600.560,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.971.000,00 417 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.813.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.505.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.325.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.862.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.990.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 418 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 104.615.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.762.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.129.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.620.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.610.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 419 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.485.400,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakasanakan oleh unit kerja yang ada di kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.096.100,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : terlaksananya jasa pemeliharaan prasarana dan sarana kendaraan dinas operasion Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.436.900,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.130.800,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 420 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.165.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.900.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Prosentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 273.238.300,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.018.500,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : tersususnnya laporan capaian kinerja dan ikhtisan realisasi kinerja SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 421 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.164.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.998.827.486,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.326.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.510.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.301.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.477.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 422 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.448.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.067.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Lemahabang Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.980.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.059.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Lemahabang Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 423 Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.520.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.232.800,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.079.200,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Masyarakat yang Peran Serta dalam Proses Pembangunan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.050.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 424 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.100.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Prosentase Koordinasi Trantibum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.475.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.818.200,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Umum Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Derah Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.118.900,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 425 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.102.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.474.743.529,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : jumlah porsi makan dan kudapan Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Jumlah Jenis Media yang disediakan, jumlah buku Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.063.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.310.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.559.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 426 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.402.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.463.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.278.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.539.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 427 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.802.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.350.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.929.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.720.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 428 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.460.800,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.581.300,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.073.600,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.239.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 429 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.373.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Prosentasi Koordinasi Trantibum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.256.400,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Bimbingan dan Pengawasan Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.708.600,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.029.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 430 5.1.01 Belanja Pegawai 3.514.577.611,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.241.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.688.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.964.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.065.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.744.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.708.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 431 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.399.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.942.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.111.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.150.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 432 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.591.200,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya jenis kegiatan PHBN, PHBI dan Olahraga Terlaksananya koordinasi kegiatan pembangunan dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan pemerintah desa Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kecamatan Jayakerta) Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.544.300,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.441.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat di tingkat kecamatan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 433 Indikator Keluaran : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.734.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Jayakerta) Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.280.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.383.500,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.496.000,00 434 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumlah Desa Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Jayakerta) Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.840.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.170.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.577.600,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Tersedianya sarana prasarana perkantoran Terpeliharanya sarana prasarana perkantoran (Barang Milik Daerah) Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.072.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 435 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 997.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.072.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 997.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.139.336.765,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.109.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 436 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Kebutuhan pelaksanaan tugas perkantoran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.952.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.005.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.413.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.343.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 437 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Pengadaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.647.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah kebutuhan Pelayanan Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.356.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Pemeliharaan sarana prasarana kantor Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.230.000,00 438 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.580.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.155.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.025.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terealisasi Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.831.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 439 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.620.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.195.800,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Prosentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 259.657.600,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Presentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan secara Transparan dan Akuntabel Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.066.300,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 440 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.706.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.125.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.334.251.286,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.938.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 441 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.536.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.220.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.836.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.230.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.230.100,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 442 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.759.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.918.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.852.600,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 443 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.839.700,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terealisasi Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.862.300,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.154.600,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Trantibum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 444 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.587.600,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.006.300,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.322.700,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.295.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 445 5.1.01 Belanja Pegawai 2.911.559.703,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.441.940,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.285.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.200.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.850.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 446 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.695.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah yang tersedia Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.072.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.480.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.030.500,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 447 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.244.200,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.292.900,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.276.000,00 448 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.638.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 273.772.200,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.476.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 449 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.224.196.990,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.225.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.553.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.690.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.792.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.930.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 450 Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.316.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.355.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.591.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.080.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.248.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.812.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 451 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.870.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.539.800,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Saran Tindak Hasil Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pengawasan Yang Ditindak lanjuti Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.945.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.596.300,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 452 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.257.600,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.400.600,00 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.720.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.328.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 453 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.272.200,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan DesaYang Dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.316.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.930.556.410,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 454 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.601.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.493.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.145.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.484.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.760.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 455 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 111.088.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.662.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.725.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.873.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.730.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.280.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 456 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.290.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0001 Kelurahan Plawad Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.004.400,00 5.1.05 Belanja Hibah 745.993.845,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0002 Kelurahan Karawang Wetan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.725.400,00 5.1.05 Belanja Hibah 575.998.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.831.650,00 5.1.05 Belanja Hibah 156.444.100,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0003 Kelurahan Adiarsa Timur Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 457 Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.004.400,00 5.1.05 Belanja Hibah 745.995.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0004 Kelurahan Palumbonsari Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.004.500,00 5.1.05 Belanja Hibah 745.995.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.228.100,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 458 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.644.900,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat dan Pedesaan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Terkendalinya Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.371.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.247.400,00 5.2 BELANJA MODAL 459 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.070.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.299.868,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.156.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.659.322.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.812.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.652.700,00 460 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.061.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.732.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.790.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 461 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.259.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.720.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.630.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.915.400,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 462 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.250.900,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.672.800,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 463 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 279.657.300,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Bimbingan dan Pengawasan Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.769.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.630.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 464 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.021.578.361,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.284.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.922.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.596.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.414.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.860.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 465 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.915.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.936.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.650.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.788.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 466 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.230.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.021.500,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.011.300,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.365.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 467 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.053.600,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.021.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.171.500,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Prosentasi Koordinasi Trantibum Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Prosentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum undefined Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.047.800,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 468 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.136.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.489.600,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.287.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.238.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 469 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.988.641.870,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.258.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.833.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.171.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.694.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.994.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 470 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.330.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82.133.880,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.940.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.875.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 471 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.294.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.090.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.280.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.495.350,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.165.200,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 472 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.315.300,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.848.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.892.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.543.700,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Koordinasi Trantibum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 473 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 229.230.200,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.349.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Cilebar Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.987.465.820,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : null 474 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.156.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.994.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.173.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.793.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.060.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 475 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.490.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya barang penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.426.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.740.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.976.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 476 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.850.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.745.300,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Indikator Hasil : Persentase Pengembangan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Kegiatan : 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.439.526.200,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 477 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 628.223.800,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.533.700,00 Program : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 59.444.278.283,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.749.100,00 Program : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 478 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 1.550.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.067.400,00 Program : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.533.700,00 Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 2.400.000.000,00 Program : 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 479 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.533.700,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 490.205.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 378.000.000,00 Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.614.276.787,00 Kegiatan : 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.975.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 480 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 160.194.100,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.969.100,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.927.300,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.531.340,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.196.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.861.600,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 347.130.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - 481 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.050.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.651.600,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.486.400,00 Kegiatan : 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 322.222.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.670.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 482 nit4Kela Ju/ah Gut04a1%09u08Lay .Di.pea0irehab%a KOO #EKEN1NG URAAN JUMuAMt DA.SAR HUK.UM $ 8ELANA DAERA $.f BELANJ4 OPERA.SN 6.1.02 Bel.ja Bang da 4a 79.886.000.00 PEMBAYAAN DAERAN KODE REKENING URAMAN JUML A bA$A UK.UM • 0EsAVAAN DAE RA 6.4 ENEIMAAN PAMA YA,AN 612.817 103.704.00 6.1.% SisaLebi Perituga Ang9 Tahu Sebelu $12817 103.704.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2024 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan menengah pertama 58.38 % 99.2 % 20,64 % 79,47 % 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi SD Persentase SD terakreditasi A Persentase peserta didik jenjang SD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi SD Angka Partisipasi Kasar (APK) SD 66,67 % 39,55 % 100 % 66,67 % 107,95 % 1 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 300.251.000,00 3.555.909.000,00 0,00 0,00 3.856.160.000,00 Kab. Karawang, Majalaya, Bangle PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 3 Ruang 0,00 780.291.000,00 0,00 0,00 780.291.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SD 3 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 8 Ruang 0,00 1.187.664.000,00 0,00 0,00 1.187.664.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SD 1 LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 8 Ruang 0,00 2.175.360.000,00 0,00 0,00 2.175.360.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SD 5 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 91 Unit 2.203.249.600,00 12.597.000.000,0 0 0,00 0,00 14.800.249.600,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 0,00 370.637.800,00 0,00 0,00 370.637.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 8 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 9 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 117 Paket 986.000,00 6.968.060.100,00 0,00 0,00 6.969.046.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10 1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 2 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 18 Paket 1.771.000,00 1.830.209.400,00 0,00 0,00 1.831.980.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 11 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 450 Peserta Didik 1.337.736.800,00 0,00 0,00 0,00 1.337.736.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 4154 Orang 32.265.436.800,0 0 0,00 0,00 0,00 32.265.436.800,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 13 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 410 Orang 629.260.000,00 0,00 0,00 0,00 629.260.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 14 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 340 Satuan Pendidikan 601.441.100,00 0,00 0,00 0,00 601.441.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 941 Satuan Pendidikan 220.668.690.000, 00 0,00 0,00 0,00 220.668.690.000, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler 16 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 150 Orang 149.999.800,00 0,00 0,00 0,00 149.999.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 10 Ruang 0,00 2.501.970.000,00 0,00 0,00 2.501.970.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SD 18 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 140 Orang 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 19 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 10 Konten Digital 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 120 Orang 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 21 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 22 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 58.425.000,00 0,00 0,00 0,00 58.425.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 23 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 52 Ruang 0,00 13.105.725.000,0 0 0,00 0,00 13.105.725.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 25 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Unit 0,00 295.461.000,00 0,00 0,00 295.461.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SD 26 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 280 Orang 285.000.000,00 0,00 0,00 0,00 285.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 27 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 0 Satuan Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 28 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 160 Ruang 800.000.000,00 26.044.933.000,0 0 0,00 0,00 26.844.933.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi SMP Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi SMP Persentase SMP terakreditasi A Persentase peserta didik jenjang SMP yang menerima perlengkapan dasar peserta didik 66,67 % 96,74 % 66,67 % 95,68 % 100 % 29 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 5 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 30 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 31 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 6 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 32 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 4 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 33 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 5 Ruang 0,00 1.907.124.000,00 0,00 0,00 1.907.124.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 34 1.01.02.2.02.0008 Pembangunan Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 35 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 36 1.01.02.2.02.0010 Pembangunan Fasilitas Parkir 6 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 37 1.01.02.2.02.0011 Pembangunan Kantin Sekolah Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 38 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 18 Unit 1.641.365.900,00 3.575.880.000,00 0,00 0,00 5.217.245.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 39 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 112 Ruang 16.000.000,00 19.183.182.000,0 0 0,00 0,00 19.199.182.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 175.580.000,00 0,00 0,00 175.580.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SMP 41 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0,00 232.736.000,00 0,00 0,00 232.736.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SMP 42 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 7 Ruang 0,00 1.565.202.800,00 0,00 0,00 1.565.202.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 43 1.01.02.2.02.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 44 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 45 1.01.02.2.02.0022 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 46 1.01.02.2.02.0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 47 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Unit 0,00 364.603.000,00 0,00 0,00 364.603.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 48 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 25 Paket 447.000,00 2.558.857.500,00 0,00 0,00 2.559.304.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 49 1.01.02.2.02.0026 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 8 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 51 1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 52 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 53 1.01.02.2.02.0034 Perlengkapan Belajar Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 54 1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 3 Paket 106.400,00 369.085.600,00 0,00 0,00 369.192.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 55 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 450 Peserta Didik 1.600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 56 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1634 Orang 14.698.286.400,0 0 0,00 0,00 0,00 14.698.286.400,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 57 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 432 Orang 694.461.200,00 0,00 0,00 0,00 694.461.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 58 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 180 Satuan Pendidikan 443.174.500,00 0,00 0,00 0,00 443.174.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 59 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 201 Satuan Pendidikan 101.989.590.000, 00 0,00 0,00 0,00 101.989.590.000, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler 60 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 89 Orang 149.999.800,00 0,00 0,00 0,00 149.999.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 61 1.01.02.2.02.0044 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0,00 167.515.000,00 0,00 0,00 167.515.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SMP 62 1.01.02.2.02.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 48.697.000,00 0,00 0,00 48.697.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SMP 63 1.01.02.2.02.0046 Pemeliharaan Mebel Sekolah 10 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 64 1.01.02.2.02.0047 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 65 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 140 Orang 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 66 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 10 Konten Digital 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 67 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 120 Orang 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 68 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 69 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 11 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 70 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 0 Satuan Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 71 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 5 Ruang 0,00 4.268.370.000,00 0,00 0,00 4.268.370.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 72 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 280 Orang 285.000.000,00 0,00 0,00 0,00 285.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 73 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 0 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 74 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 75 1.01.02.2.02.0063 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 76 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 167.515.000,00 0,00 0,00 167.515.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SMP 12 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase Siswa PAUD yang mendapatkan perlengkapan dasar Angka partisipasi Kasar (APK) PAUD Persentase Lembaga PAUD terakreditasi 100 % 69,02 % 54,76 % 77 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 9 Unit 716.391.090,00 599.146.545,00 0,00 0,00 1.315.537.635,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-PAUD 78 1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 50.000.000,00 111.079.105,00 0,00 0,00 161.079.105,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-PAUD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 79 1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 80 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 10 Paket 142.458.840,00 136.229.420,00 0,00 0,00 278.688.260,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-PAUD 81 1.01.02.2.03.0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 82 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 83 1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 13 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia 1 Paket 169.999.800,00 0,00 0,00 0,00 169.999.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 84 1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 49358 Peserta Didik 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 85 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 6574 Orang 31.555.459.200,0 0 0,00 0,00 0,00 31.555.459.200,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 86 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 87 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 3 Satuan Pendidikan 234.924.100,00 0,00 0,00 0,00 234.924.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 88 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 1368 Satuan Pendidikan 31.435.010.000,0 0 0,00 0,00 0,00 31.435.010.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOP PAUD 89 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 30 Orang 34.970.000,00 0,00 0,00 0,00 34.970.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 90 1.01.02.2.03.0020 Pemeliharaan Mebel Sekolah 14 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 91 1.01.02.2.03.0021 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 92 1.01.02.2.03.0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 93 1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 0 Konten Digital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 94 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 95 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 96 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 15 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 97 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 98 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 183.883.500,00 0,00 0,00 0,00 183.883.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 99 1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik Persentase PKBM terakreditasi 100 % 95,83 % 100 1.01.02.2.04.0001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 101 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 5755 Peserta Didik 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 102 1.01.02.2.04.0011 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 16 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 103 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 104 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 170.200.000,00 0,00 0,00 0,00 170.200.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 105 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 1 Satuan Pendidikan 129.655.900,00 70.344.100,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 106 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 54 Satuan Pendidikan 14.351.710.000,0 0 0,00 0,00 0,00 14.351.710.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 107 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 54 Orang 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 108 1.01.02.2.04.0021 Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 109 1.01.02.2.04.0023 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 17 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 110 1.01.02.2.04.0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 111 1.01.02.2.04.0025 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 0 Konten Digital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 112 1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 113 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 114 1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 115 1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 116 1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 117 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 118 1.01.02.2.04.0043 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 119 1.01.02.2.04.0045 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 120 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 5755 Peserta Didik 261.801.200,00 0,00 0,00 0,00 261.801.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 121 1.01.02.2.04.0047 Pembangunan Ruang Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 122 1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 123 1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 19 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 124 1.01.02.2.04.0050 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal 100 % 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan 100 % 125 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 126 1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia 0 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 127 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya 320 Orang 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 128 1.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah 0 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 129 1.01.03.2.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar 20 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 130 1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang ditetapkan 100 % 131 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 132 1.01.03.2.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia 0 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 133 1.01.03.2.02.0004 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai 0 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 134 1.01.03.2.02.0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 21 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 135 1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Guru dan kepala sekolah bersertifikat 47,93 % 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan 90,00 % 136 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2 Dokumen 186.298.800,00 0,00 0,00 0,00 186.298.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 137 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2 Laporan 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase satuan pendidikan terakreditasi 66,00 % 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Persentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 100 % 138 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 12 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 22 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 139 1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 100 % 140 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 12 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 141 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 142 1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA - - 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 143 1.01.06.2.01.0001 Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun 0 Kamus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 23 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 144 1.01.06.2.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi 0 Bahasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 145 1.01.06.2.01.0003 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Publikasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 146 1.01.06.2.01.0004 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 147 1.01.06.2.01.0005 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi 0 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 148 1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 149 1.01.06.2.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun 2 Dokumen 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 24 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 100 % 150 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 242.000.000,00 0,00 0,00 0,00 242.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 151 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.570.000,00 0,00 0,00 0,00 4.570.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 152 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 18.280.000,00 0,00 0,00 0,00 18.280.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 153 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 11.610.000,00 0,00 0,00 0,00 11.610.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 154 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 46.440.000,00 0,00 0,00 0,00 46.440.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 155 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 16.260.000,00 0,00 0,00 0,00 16.260.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 156 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 25.420.000,00 0,00 0,00 0,00 25.420.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan 100 % 157 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5422 Orang/bulan 951.334.531.775, 00 0,00 0,00 0,00 951.334.531.775, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 158 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 159 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 160 1.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 161 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 11.744.000,00 0,00 0,00 0,00 11.744.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 162 1.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 26 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 163 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 106.956.000,00 0,00 0,00 0,00 106.956.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 164 1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 53.922.700,00 0,00 0,00 0,00 53.922.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah 100 % 165 1.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 166 1.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 167 1.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 168 1.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 27 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 169 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 110.847.900,00 0,00 0,00 0,00 110.847.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 170 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 171 1.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian 100 % 172 1.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 173 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 174 1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 28 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 175 1.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 176 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 177 1.01.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 178 1.01.01.2.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 179 1.01.01.2.05.0008 Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 180 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 200 Orang 560.349.500,00 0,00 0,00 0,00 560.349.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 181 1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 182 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 29 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan administrasi umum 100 % 183 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 65.779.200,00 0,00 0,00 0,00 65.779.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 184 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 9.957.300,00 677.539.500,00 0,00 0,00 687.496.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 185 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 13.058.200,00 0,00 0,00 13.058.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 186 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 114.770.100,00 0,00 0,00 0,00 114.770.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 187 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 127.038.100,00 0,00 0,00 0,00 127.038.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 188 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 129.350.700,00 0,00 0,00 0,00 129.350.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 189 1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material 30 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 190 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 46.800.000,00 0,00 0,00 0,00 46.800.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 191 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 303.515.700,00 0,00 0,00 0,00 303.515.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 192 1.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 193 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 336.150.000,00 0,00 0,00 0,00 336.150.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase penyediaan barang milik daerah 100 % 194 1.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 195 1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 196 1.01.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar 31 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 197 1.01.01.2.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 198 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 402.700,00 193.353.500,00 0,00 0,00 193.756.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 199 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 200 1.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 201 1.01.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 202 1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 16.000.000,00 195.520.000,00 0,00 0,00 211.520.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 203 1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 32 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 204 1.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang 100 % 205 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 206 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1.202.916.249,00 0,00 0,00 0,00 1.202.916.249,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 207 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 157.710.000,00 0,00 0,00 0,00 157.710.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 208 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 3.697.174.400,00 0,00 0,00 0,00 3.697.174.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah 100 % 209 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 210 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 50 Unit 553.718.000,00 0,00 0,00 0,00 553.718.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 211 1.01.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 212 1.01.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 213 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 214 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 215 1.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 216 1.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 34 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 217 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 400.000,00 399.600.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 218 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 219 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 220 1.01.01.2.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi 0 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 8,60 % 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Persentase Wirausaha Muda 7,68 % 221 2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 35 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 2100 Orang 492.609.600,00 0,00 0,00 0,00 492.609.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 222 2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 130 Orang 260.332.600,00 0,00 0,00 0,00 260.332.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 223 2.19.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 100 Orang 60.486.600,00 0,00 0,00 0,00 60.486.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 224 2.19.02.2.01.0004 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 225 2.19.02.2.01.0005 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 60.500.000,00 0,00 0,00 0,00 60.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 36 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 226 2.19.02.2.01.0006 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 227 2.19.02.2.01.0007 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan 5 Orang 36.300.000,00 0,00 0,00 0,00 36.300.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 228 2.19.02.2.01.0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan 100 Orang 399.251.600,00 83.834.000,00 0,00 0,00 483.085.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 17,22 % 229 2.19.02.2.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha 400 Orang 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 230 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan 1 Dokumen 845.319.200,00 0,00 0,00 0,00 845.319.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Peningkatan prestasi olahraga 21 mendali 37 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pembinaan olahraga pada satuan pendidikan 100 % 231 2.19.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan 49 Unit 1.337.686.500,00 0,00 0,00 0,00 1.337.686.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 232 2.19.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar 3 Dokumen 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 233 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 18 Unit 2.400.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2.450.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten 100 % 234 2.19.03.2.02.0001 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1.470.803.000,00 0,00 0,00 0,00 1.470.803.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 235 2.19.03.2.02.0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 340.727.800,00 0,00 0,00 0,00 340.727.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 38 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 236 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan 270 Orang 1.004.714.300,00 0,00 0,00 0,00 1.004.714.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Persentase Pembinaan Atlet Muda (Amatir) 100 % 237 2.19.03.2.03.0001 Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 238 2.19.03.2.03.0002 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) 12 Pelatda 347.250.000,00 0,00 0,00 0,00 347.250.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 239 2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan 90 Orang 745.299.700,00 0,00 0,00 0,00 745.299.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 240 2.19.03.2.03.0004 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan 50 Orang 906.232.200,00 0,00 0,00 0,00 906.232.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 241 2.19.03.2.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Persentase Pembinaan Atlet Muda (Profesional) 100 % 39 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 242 2.19.03.2.04.0001 Standardisasi Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 243 2.19.03.2.04.0002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan 1 Organisasi 12.500.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00 12.500.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 244 2.19.03.2.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 245 2.19.03.2.04.0004 Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan 0 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Persentase pembinaan olahraga rekreasi 100 % 246 2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Dokumen 231.859.000,00 0,00 0,00 0,00 231.859.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 247 2.19.03.2.05.0002 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 1 Laporan 1.357.760.800,00 0,00 0,00 0,00 1.357.760.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 248 2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 40 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 249 2.19.03.2.05.0004 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 250 2.19.03.2.05.0005 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN meningkatnya kapasitas organisasi kepramukaan 100 % 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 100 % 251 2.19.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 252 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 30 Organisasi 299.369.000,00 0,00 0,00 0,00 299.369.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 253 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 254 2.19.04.2.01.0004 Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota 41 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 255 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 1 Laporan 401.968.600,00 0,00 0,00 0,00 401.968.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 256 2.19.04.2.01.0006 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 257 2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 258 2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan 0 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] Dinas Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT % desa/kelurahan STBM Presentasi balita gizi kurang Persentase fasilitas kesehatan tingkat kabupaten yang terakreditasi Persentase rata-rata capaian SPM Bidang Kesehatan persentase rata rata capaian SPM Persentase RS Rujukan/ faskesdasar Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Presentasi balita underweight 100.0 % undefined % 100 % 100 % 100% % 100 % 12% % 42 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rasio puskesmas per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio pustu per satuan penduduk Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan Obat Essensial Jumlah Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang di Fasilitasi 100 % 100 % 100 % 100 % 55 Faskes 259 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit 4.166.423.005,00 214.821.442.600, 00 0,00 0,00 218.987.865.605, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 260 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 6 Unit 1.213.000.000,00 10.100.000.000,0 0 0,00 0,00 11.313.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 261 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 2 Unit 0,00 3.150.000.000,00 0,00 0,00 3.150.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 262 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 10 Unit 204.072.000,00 0,00 0,00 0,00 204.072.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 263 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 4 Unit 0,00 20.714.350.000,0 0 0,00 0,00 20.714.350.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 264 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 43 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 196 Unit 73.036.000,00 0,00 0,00 0,00 73.036.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 265 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 20.202.268.220,0 0 0,00 0,00 0,00 20.202.268.220,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase kasus gawat darurat yang ditangani PSC 119 Persentase Labkesda yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Puskesmas yang terakreditasi Persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase rumah sakit yang terakreditasi Persentase indikator SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi target Persentase desa/kelurahan STBM Persentase bayi/balita gizi buruk yang ditangani Persentase bayi/balita yang mendapat imunisasi dasar lengkap 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 266 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 41242 Orang 4.923.590.900,00 0,00 0,00 0,00 4.923.590.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 267 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 44 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 39541 Orang 442.769.500,00 0,00 0,00 0,00 442.769.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 268 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 37658 Orang 635.686.200,00 0,00 0,00 0,00 635.686.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 269 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 144504 Orang 41.076.200,00 0,00 0,00 0,00 41.076.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 270 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 144504 Orang 24.998.600,00 0,00 0,00 0,00 24.998.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 271 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1566494 Orang 269.075.000,00 0,00 0,00 0,00 269.075.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 272 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 255612 Orang 72.466.000,00 0,00 0,00 0,00 72.466.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 45 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 273 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 650750 Orang 25.517.000,00 0,00 0,00 0,00 25.517.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 274 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 175850 Orang 28.783.900,00 0,00 0,00 0,00 28.783.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 275 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 3335 Orang 24.608.900,00 0,00 0,00 0,00 24.608.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 276 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 52650 Orang 508.024.900,00 0,00 0,00 0,00 508.024.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 277 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 46972 Orang 779.916.100,00 0,00 0,00 0,00 779.916.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 278 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 51.257.200,00 0,00 0,00 0,00 51.257.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 46 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 279 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 4.156.497.200,00 0,00 0,00 0,00 4.156.497.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 280 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 11 Dokumen 131.560.800,00 0,00 0,00 0,00 131.560.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 281 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 17 Dokumen 908.489.800,00 0,00 0,00 0,00 908.489.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 282 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 50 Dokumen 16.317.800,00 0,00 0,00 0,00 16.317.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 283 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 8 Dokumen 599.132.500,00 0,00 0,00 0,00 599.132.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 284 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 47 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 100 Orang 72.239.800,00 0,00 0,00 0,00 72.239.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 285 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 3 Dokumen 1.381.906.100,00 66.629.970,00 0,00 0,00 1.448.536.070,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 286 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 19 Dokumen 366.558.500,00 0,00 0,00 0,00 366.558.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 287 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 100.835.836.200, 00 0,00 0,00 0,00 100.835.836.200, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 288 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 50 Unit 18.797.400,00 0,00 0,00 0,00 18.797.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 289 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1.330.779.492,00 740.627.008,00 0,00 0,00 2.071.406.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 290 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 48 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 34 Unit 393.610.900,00 0,00 0,00 0,00 393.610.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 291 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 26 Dokumen 558.582.900,00 23.970.000,00 0,00 0,00 582.552.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 292 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 789.564.700,00 18.200.000,00 0,00 0,00 807.764.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 293 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 47385 Orang 177.869.800,00 0,00 0,00 0,00 177.869.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 294 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1200 Orang 20.556.000,00 0,00 0,00 0,00 20.556.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 295 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas yang menyusun Profil Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan Persentase Puskesmas menggunakan Sistem Informasi Kesehatan 100 % 100 % 100 % 49 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 296 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1.042.065.300,00 1.040.483.700,00 0,00 0,00 2.082.549.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitas Kesehatan melaksanakan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 % 100 % 297 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 100 Unit 169.838.400,00 0,00 0,00 0,00 169.838.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 298 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 5 Unit 619.322.200,00 0,00 0,00 0,00 619.322.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 299 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 5 Dokumen 638.787.800,00 0,00 0,00 0,00 638.787.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 50 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 300 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDM Kesehatan Peserta yang menerima sertifikat pengembangan mutu dan peningkatan kompetesi teknis Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan sesuai Kompetensi 100 % 100 % 301 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 50 Orang 391.764.800,00 0,00 0,00 0,00 391.764.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Sarana Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman yang memenuhi standar 100 % 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase Pengawasan Obat dan Sediaan Farmasi dalam rangka pengendalian dan tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, TO, Toko Alkes, Optikal, UMOT Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 100 % 100 % 302 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 Dokumen 59.720.000,00 0,00 0,00 0,00 59.720.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - 51 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota PersentaseAdvokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 % 303 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 14.507.327.400,0 0 0,00 0,00 0,00 14.507.327.400,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Desa dan Kelurahan siaga aktif 100 % 304 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 889.709.700,00 24.000.000,00 0,00 0,00 913.709.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 100 % 305 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 418.618.300,00 0,00 0,00 0,00 418.618.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 306 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 52 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 320.211.000,00 0,00 0,00 0,00 320.211.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 307 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 232.048.953.388, 00 0,00 0,00 0,00 232.048.953.388, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 308 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50 Dokumen 45.174.700,00 0,00 0,00 0,00 45.174.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 309 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 14.615.500,00 0,00 0,00 0,00 14.615.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 100 % 310 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.077.000,00 0,00 0,00 0,00 15.077.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 311 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 53 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 0,00 660.237.300,00 0,00 0,00 660.237.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 312 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 65.548.500,00 66.202.900,00 0,00 0,00 131.751.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 313 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 272.913.800,00 0,00 0,00 0,00 272.913.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 314 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 111.555.400,00 0,00 0,00 0,00 111.555.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 315 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 316 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 Laporan 153.919.400,00 0,00 0,00 0,00 153.919.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 317 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 347.150.000,00 0,00 0,00 0,00 347.150.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan 100 % 318 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 54 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 11 Unit 0,00 3.980.000.000,00 0,00 0,00 3.980.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 319 1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 457.150.000,00 4.600.880.000,00 0,00 0,00 5.058.030.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 % 320 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 22.225.000,00 0,00 0,00 0,00 22.225.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 321 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 1.687.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.687.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 322 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.346.643.200,00 0,00 0,00 0,00 1.346.643.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 % 323 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 50 Unit 404.370.000,00 0,00 0,00 0,00 404.370.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 55 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 324 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 77 Unit 52.220.000,00 0,00 0,00 0,00 52.220.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 325 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 13 Unit 89.000.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rumah Sakit Umum Daerah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 100 % 326 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 0 Unit 0,00 950.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Sukaharja Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 327 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 0 0 0,00 791.059.000,00 0,00 0,00 791.059.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Sukaharja Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 328 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 56 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0,00 3.766.225.790,00 0,00 0,00 3.766.225.790,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Sukaharja Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 329 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 0,00 23.912.627.000,0 0 0,00 0,00 23.912.627.000,0 0 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Sukaluyu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tercapainya Pelayanan Administrasi Keuangan 100 % 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Anggaran Penyedia Administrasi Keuangan 566 Orang/bulan 330 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 556 Orang/bulan 51.959.665.280,0 0 0,00 0,00 0,00 51.959.665.280,0 0 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Sukaharja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD 100 % 331 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 18 Unit Kerja 189.869.000.000, 00 5.131.000.000,00 0,00 0,00 195.000.000.000, 00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Adiarsa 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 332 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 57 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 884.844.700,00 0,00 0,00 0,00 884.844.700,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan undefined undefined 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 333 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.625.032.102,00 93.103.400,00 0,00 0,00 1.718.135.502,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Anggadita 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 334 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 611.368.700,00 0,00 0,00 0,00 611.368.700,00 Kab. Karawang, Klari, Anggadita DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan undefined undefined 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 335 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 614.500.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 629.500.000,00 Kab. Karawang, Klari, Anggadita Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Balongsari 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 58 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 336 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 611.352.700,00 0,00 0,00 0,00 611.352.700,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Balongsari DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 337 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 860.415.000,00 76.901.000,00 0,00 0,00 937.316.000,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Balongsari Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Batujaya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 338 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 786.059.700,00 0,00 0,00 0,00 786.059.700,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 59 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 339 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.548.783.170,00 120.000.000,00 0,00 0,00 3.668.783.170,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Bayurlor 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 340 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 611.475.900,00 0,00 0,00 0,00 611.475.900,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Bayur Lor DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 341 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 870.869.854,00 65.620.000,00 0,00 0,00 936.489.854,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Bayur Lor Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Ciampel 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 60 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 342 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 697.403.700,00 0,00 0,00 0,00 697.403.700,00 Kab. Karawang, Ciampel, Kutapohaci DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 343 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.508.832.299,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.529.832.299,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Cibuaya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 344 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 785.327.800,00 0,00 0,00 0,00 785.327.800,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Cibuaya DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 345 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.762.971.000,00 222.150.000,00 0,00 0,00 2.985.121.000,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Cibuaya Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Cicinde 61 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 346 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 523.955.900,00 0,00 0,00 0,00 523.955.900,00 Kab. Karawang, Banyusari, Cicinde Utara DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 347 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.695.300.000,00 82.700.000,00 0,00 0,00 1.778.000.000,00 Kab. Karawang, Banyusari, Cicinde Utara Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Cikampek 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 348 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 916.985.900,00 0,00 0,00 0,00 916.985.900,00 Kab. Karawang, Cikampek, Cikampek Selatan DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 62 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 349 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.623.922.752,00 83.313.248,00 0,00 0,00 2.707.236.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Cikampek Selatan Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Cikampek Utara 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 350 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 611.443.800,00 0,00 0,00 0,00 611.443.800,00 Kab. Karawang, Cikampek, Cikampek Barat DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 351 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 606.475.179,00 61.136.000,00 0,00 0,00 667.611.179,00 Kab. Karawang, Cikampek, Cikampek Barat Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Cilamaya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 63 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 352 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 873.510.500,00 0,00 0,00 0,00 873.510.500,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Cilamaya DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 353 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.090.163.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 2.255.163.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Cilamaya Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Curug 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 354 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 611.411.800,00 0,00 0,00 0,00 611.411.800,00 Kab. Karawang, Klari, Curug DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 64 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 355 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 744.516.276,00 73.000.000,00 0,00 0,00 817.516.276,00 Kab. Karawang, Klari, Curug Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Gempol 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 356 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 524.886.700,00 0,00 0,00 0,00 524.886.700,00 Kab. Karawang, Banyusari, Gempol DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 357 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.562.463.663,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.565.963.663,00 Kab. Karawang, Banyusari, Gempol Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Jatisari 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 358 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 65 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 785.954.600,00 0,00 0,00 0,00 785.954.600,00 Kab. Karawang, Jatisari, Mekarsari DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 359 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.361.170.258,00 0,00 0,00 0,00 2.361.170.258,00 Kab. Karawang, Jatisari, Mekarsari Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Jayakerta 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 360 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 610.767.600,00 0,00 0,00 0,00 610.767.600,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Makmurjaya DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 361 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.491.988.065,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.511.988.065,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Makmurjaya Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Jomin 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 66 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 362 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 698.330.700,00 0,00 0,00 0,00 698.330.700,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Wancimekar DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 363 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.077.512.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00 1.138.512.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Jomin Barat Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Kalangsari 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 364 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 611.258.500,00 0,00 0,00 0,00 611.258.500,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Kalangsari DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 67 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 365 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.304.364.000,00 106.000.000,00 0,00 0,00 1.410.364.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Kalangsari Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Karawang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 366 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 618.153.600,00 0,00 0,00 0,00 618.153.600,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 367 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.071.654.430,00 81.500.000,00 0,00 0,00 1.153.154.430,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Karawang Kulon 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 68 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 368 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 616.499.600,00 0,00 0,00 0,00 616.499.600,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 369 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 859.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00 915.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Kertamukti 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 370 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 873.438.500,00 0,00 0,00 0,00 873.438.500,00 Kab. Karawang, Cilebar, Kertamukti DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 371 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 69 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.894.036.700,00 86.915.300,00 0,00 0,00 1.980.952.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Kertamukti Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Klari 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 372 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 960.670.600,00 0,00 0,00 0,00 960.670.600,00 Kab. Karawang, Klari, Duren DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 373 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.986.618.520,00 101.909.044,00 0,00 0,00 2.088.527.564,00 Kab. Karawang, Klari, Duren Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Kotabaru 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 374 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 785.917.700,00 0,00 0,00 0,00 785.917.700,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Wancimekar DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 70 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 375 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.599.943.208,00 101.592.600,00 0,00 0,00 1.701.535.808,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Wancimekar Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Kutamukti 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 376 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 611.433.700,00 0,00 0,00 0,00 611.433.700,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Kutamukti DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 377 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.257.044.700,00 45.213.300,00 0,00 0,00 1.302.258.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Kutamukti Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Kutawaluya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 71 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 378 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 611.112.500,00 0,00 0,00 0,00 611.112.500,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Sampalan DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 379 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.603.178.200,00 86.098.800,00 0,00 0,00 1.689.277.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Sampalan Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Lemah Duhur 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 380 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 611.422.700,00 0,00 0,00 0,00 611.422.700,00 Kab. Karawang, Tempuran, Lemahduhur DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 72 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 381 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 998.107.459,00 195.621.493,00 0,00 0,00 1.193.728.952,00 Kab. Karawang, Tempuran, Lemahduhur Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Lemahabang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 382 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 786.036.700,00 0,00 0,00 0,00 786.036.700,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Lemahabang DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 383 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.566.596.993,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2.766.596.993,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Lemahabang Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Loji 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 73 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 384 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 699.001.700,00 0,00 0,00 0,00 699.001.700,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Cintalaksana DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 385 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.022.340.797,00 207.000.000,00 0,00 0,00 2.229.340.797,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Cintalaksana Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Majalaya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 386 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 786.167.700,00 0,00 0,00 0,00 786.167.700,00 Kab. Karawang, Majalaya, Lemahmulya DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 387 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.193.112.000,00 97.000.000,00 0,00 0,00 1.290.112.000,00 Kab. Karawang, Majalaya, Lemahmulya Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Medangasem 74 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 388 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 611.610.700,00 0,00 0,00 0,00 611.610.700,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Medangasem DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 389 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.452.424.000,00 42.776.000,00 0,00 0,00 1.495.200.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Medangasem Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Nagasari 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 390 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 796.289.500,00 0,00 0,00 0,00 796.289.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Nagasari DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 75 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 391 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 836.263.083,00 0,00 0,00 0,00 836.263.083,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Nagasari Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Pacing 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 392 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 616.361.700,00 0,00 0,00 0,00 616.361.700,00 Kab. Karawang, Jatisari, Pacing DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 393 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 607.804.893,00 27.500.000,00 0,00 0,00 635.304.893,00 Kab. Karawang, Jatisari, Pacing Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Pakisjaya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 76 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 394 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 786.083.700,00 0,00 0,00 0,00 786.083.700,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Tanahbaru DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 395 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.834.415.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.855.415.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Tanahbaru Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Pangkalan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 396 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 873.462.700,00 0,00 0,00 0,00 873.462.700,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Ciptasari DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 397 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.342.212.677,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.349.212.677,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Ciptasari Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Pasirukem 77 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 398 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 611.387.700,00 0,00 0,00 0,00 611.387.700,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Pasirukem DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 399 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.000.322.358,00 55.769.600,00 0,00 0,00 2.056.091.958,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Pasirukem Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Pedes 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 400 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 785.933.700,00 0,00 0,00 0,00 785.933.700,00 Kab. Karawang, Pedes, Payungsari DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 78 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 401 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.727.235.084,00 164.600.000,00 0,00 0,00 2.891.835.084,00 Kab. Karawang, Pedes, Payungsari Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Plawad 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 402 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 873.464.600,00 0,00 0,00 0,00 873.464.600,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Plawad DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 403 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 821.557.664,00 66.452.000,00 0,00 0,00 888.009.664,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Plawad Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Purwasari 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 79 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 404 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 873.492.800,00 0,00 0,00 0,00 873.492.800,00 Kab. Karawang, Purwasari, Sukasari DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 405 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.472.783.480,00 86.500.000,00 0,00 0,00 1.559.283.480,00 Kab. Karawang, Purwasari, Sukasari Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Rawamerta 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 406 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 786.190.700,00 0,00 0,00 0,00 786.190.700,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 407 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 80 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.379.488.000,00 95.663.000,00 0,00 0,00 1.475.151.000,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Rengasdengklok 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 408 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 786.183.800,00 0,00 0,00 0,00 786.183.800,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Rengasdengklok Selatan DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 409 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.425.781.101,00 135.000.000,00 0,00 0,00 3.560.781.101,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Rengasdengklok Selatan Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Sukatani 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 410 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 81 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 611.413.700,00 0,00 0,00 0,00 611.413.700,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Cilamaya DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 411 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.175.554.416,00 103.730.000,00 0,00 0,00 1.279.284.416,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Sukatani Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Sungai Buntu 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 412 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 611.459.700,00 0,00 0,00 0,00 611.459.700,00 Kab. Karawang, Pedes, Sungaibuntu DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 413 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 874.304.000,00 76.286.000,00 0,00 0,00 950.590.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Sungaibuntu Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Tanjungpura 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 82 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 414 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 619.978.700,00 0,00 0,00 0,00 619.978.700,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungpura DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 415 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 957.303.500,00 118.906.500,00 0,00 0,00 1.076.210.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungpura Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Telagasari 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 416 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 786.201.700,00 0,00 0,00 0,00 786.201.700,00 Kab. Karawang, Telagasari, Telagasari DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 83 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 417 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.330.000.000,00 206.000.000,00 0,00 0,00 2.536.000.000,00 Kab. Karawang, Telagasari, Telagasari Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Telukjambe 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 418 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 873.470.200,00 0,00 0,00 0,00 873.470.200,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Pinayungan DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 419 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.429.654.019,00 170.000.000,00 0,00 0,00 1.599.654.019,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Telukjambe Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Tempuran 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 84 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 420 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 698.865.700,00 0,00 0,00 0,00 698.865.700,00 Kab. Karawang, Tempuran, Pancakarya DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 421 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.518.352.600,00 108.913.400,00 0,00 0,00 1.627.266.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Sabajaya Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Tirtajaya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 422 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 785.346.800,00 0,00 0,00 0,00 785.346.800,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Sabajaya DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 423 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 85 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.802.329.600,00 185.982.400,00 0,00 0,00 2.988.312.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Sabajaya Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Tirtamulya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 424 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 873.329.700,00 0,00 0,00 0,00 873.329.700,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Parakan DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 425 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.577.845.252,00 165.000.000,00 0,00 0,00 1.742.845.252,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Parakan Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Tunggakjati 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 426 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 86 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 524.069.700,00 0,00 0,00 0,00 524.069.700,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tunggakjati DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 427 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.517.369.789,00 161.101.000,00 0,00 0,00 1.678.470.789,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tunggakjati Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Wadas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 428 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 873.365.600,00 0,00 0,00 0,00 873.365.600,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Wadas DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 100 429 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.003.460.000,00 99.495.000,00 0,00 0,00 1.102.955.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Wadas Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Wanakerta 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 87 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 430 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 873.540.700,00 0,00 0,00 0,00 873.540.700,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Wanakerta DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 431 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.889.203.865,00 140.228.400,00 0,00 0,00 2.029.432.265,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Wanakerta Pendapatan dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang di Fasilitasi 55 Faskes 432 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 1221 Unit 1.499.513.861,00 0,00 0,00 0,00 1.499.513.861,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 433 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 88 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 7 Unit 0,00 1.476.852.210,00 0,00 0,00 1.476.852.210,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan K B-Reguler-Pengu atan Sistem Kesehatan 434 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 425 Paket 12.804.404.258,0 0 0,00 0,00 0,00 12.804.404.258,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Terlaksana 100 % 435 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 207 Orang/bulan 19.150.985.980,0 0 0,00 0,00 0,00 19.150.985.980,0 0 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Tingkat Kemandirian BLUD UPTD pada Dinas Kesehatan 85 % 436 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 8 Unit Kerja 43.623.810.009,0 0 876.189.991,00 0,00 0,00 44.500.000.000,0 0 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari Pendapatan dari BLUD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - - 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 437 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai 89 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 20 KM 22.080.000.000,0 0 4.000.000.000,00 0,00 0,00 26.080.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 438 1.03.02.2.02.0003 Pembangunan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun 4 Bendung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 439 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 10 KM 20.275.000.000,0 0 2.660.000.000,00 0,00 0,00 22.935.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 440 1.03.02.2.02.0009 Peningkatan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan 2 Bendung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 441 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 10 KM 180.000.000,00 4.174.458.430,00 0,00 0,00 4.354.458.430,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 442 1.03.02.2.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi 2 Bendung 1.050.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 443 1.03.02.2.02.0030 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota 90 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya 10 Lembaga 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 444 1.03.02.2.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi 1 Lembaga 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 445 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 100 Dokumen 1.600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE - - 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 446 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 10000 M 7.410.000.000,00 2.470.000.000,00 0,00 0,00 9.880.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 447 1.03.06.2.01.0020 Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi 15000 M 20.540.000.000,0 0 3.040.000.000,00 0,00 0,00 23.580.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 448 1.03.06.2.01.0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan 20 Sistem Drainase Lingkungan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 449 1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan 91 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan 1500 Sistem Drainase Perkotaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 450 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi 10 Sistem Drainase Perkotaan 0,00 7.500.000.000,00 0,00 0,00 7.500.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - - 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - - 451 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 10 Bangunan Gedung 0,00 4.800.000.000,00 0,00 0,00 4.800.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 452 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 100 Dokumen 107.585.854.500, 00 62.350.000.000,0 0 0,00 0,00 169.935.854.500, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 453 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 92 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 20 Dokumen 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - - 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - - 454 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola 4 Dokumen 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 455 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 100 Dokumen 3.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 456 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya 20 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 457 1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan Jumlah Jembatan yang Diganti 5 Jembatan 0,00 12.000.000.000,0 0 0,00 0,00 12.000.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 458 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 2 KM 380.000.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 93 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 459 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 80 KM 87.431.645.000,0 0 144.759.641.000, 00 0,00 0,00 232.191.286.000, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 460 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 5 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 461 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar 10 KM 15.230.000.000,0 0 12.860.000.000,0 0 0,00 0,00 28.090.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 462 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 10 Jembatan 0,00 800.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 463 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 10 Jembatan 7.420.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 9.420.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 464 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 20 Jembatan 4.620.000.000,00 14.040.000.000,0 0 0,00 0,00 18.660.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 465 1.03.10.2.01.0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala 10 Jembatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 466 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 94 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 500 KM 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 467 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 10 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 468 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 10 KM 15.000.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00 15.000.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - - 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - - 469 1.03.11.2.01.0009 Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 470 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 20 Orang 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 471 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 4 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 95 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 472 1.03.11.2.01.0012 Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 473 1.03.11.2.01.0013 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya 4 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 474 1.03.11.2.01.0014 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 475 1.03.11.2.01.0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 476 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - 477 1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 96 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan 2 Perangkat Pendukung 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 478 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 479 1.03.11.2.02.0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya 10 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 480 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 1 Layanan Informasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) - - 481 1.03.11.2.03.0006 Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 482 1.03.11.2.03.0007 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun 2 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi - - 483 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 97 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan 200 Paket Pekerjaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 484 1.03.11.2.04.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk 150 Bangunan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 485 1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk 4 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 486 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha 50 Badan Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 487 1.03.11.2.04.0008 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - - 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - - 488 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 2 Dokumen 60.000.100,00 0,00 0,00 0,00 60.000.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 98 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 489 1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 490 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 491 1.03.12.2.01.0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Jumlah publikasi informasi penataan ruang 5 Publikasi 170.000.100,00 0,00 0,00 0,00 170.000.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 492 1.03.12.2.01.0008 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 493 1.03.12.2.01.0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 494 1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 495 1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 496 1.03.12.2.01.0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang 99 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 497 1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 498 1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 499 1.03.12.2.02.0003 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat 2 Dokumen 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 500 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 2 Dokumen 319.999.900,00 0,00 0,00 0,00 319.999.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 501 1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 502 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 100 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 2 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 503 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 100 Layanan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 504 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 2 Dokumen 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 505 1.03.12.2.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 2 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 506 1.03.12.2.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 5 Kasus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 507 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 2 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 508 1.03.12.2.04.0005 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang 101 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 509 1.03.12.2.04.0006 Pelaksanaan Audit Tata Ruang Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang 10 Kasus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 510 1.03.12.2.04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif 5 Kasus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 511 1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 10 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 512 1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang 5 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 513 1.03.12.2.04.0010 Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan 2 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 514 1.03.12.2.04.0011 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 515 1.03.12.2.04.0012 Penilaian Perwujudan RTR 102 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR 2 Dokumen 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 516 1.03.12.2.04.0013 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang 5 Berita Acara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 517 1.03.12.2.04.0014 Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 518 1.03.12.2.04.0015 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal 20 Berita Acara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 519 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 520 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 521 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 103 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 522 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 97.500.000,00 0,00 0,00 0,00 97.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 523 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 524 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 116 Orang/bulan 25.031.109.200,0 0 0,00 0,00 0,00 25.031.109.200,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 525 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 526 1.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 8 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 104 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 527 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 528 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 529 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 530 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 107.027.100,00 0,00 0,00 0,00 107.027.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 531 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 532 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 20 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 533 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 155.192.000,00 0,00 0,00 0,00 155.192.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 105 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 534 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 4 Unit 0,00 28.000.000.000,0 0 0,00 0,00 28.000.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 535 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 536 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 30 Unit 800.042.500,00 569.799.200,00 0,00 0,00 1.369.841.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 537 1.03.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 538 1.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 539 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 540 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 106 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 541 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 15.953.915.200,0 0 0,00 0,00 0,00 15.953.915.200,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 542 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 703.110.000,00 0,00 0,00 0,00 703.110.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 543 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 5 Unit 2.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 544 1.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 545 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 262.189.000,00 0,00 0,00 0,00 262.189.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 546 1.03.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 107 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 547 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 548 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Presentase Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 19.6 % 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 19,46 % 549 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 90 Unit 8.213.971.600,00 0,00 0,00 0,00 8.213.971.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 550 1.03.03.2.01.0023 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya 77 Lembaga 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 551 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 108 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 4 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 552 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 2 Dokumen 1.550.380.000,00 0,00 0,00 0,00 1.550.380.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 553 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 0 Liter/Detik 11.137.700.000,0 0 0,00 0,00 0,00 11.137.700.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler 554 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 600 Liter/Detik 7.553.700.000,00 0,00 0,00 0,00 7.553.700.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 555 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1000 SR 4.717.213.000,00 0,00 0,00 0,00 4.717.213.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 556 1.03.03.2.01.0033 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 5 Unit 488.045.000,00 0,00 0,00 0,00 488.045.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 85,25 % 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 109 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 557 1.03.05.2.01.0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya 70 Penyelen ggara 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 558 1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun 45 M³/Hari 2.384.824.000,00 0,00 0,00 0,00 2.384.824.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 559 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 703 Rumah Tangga 44.625.045.000,0 0 0,00 0,00 0,00 44.625.045.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 560 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 2 Dokumen 1.001.735.200,00 0,00 0,00 0,00 1.001.735.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Program Pengembangan Perumahan 93,24 % 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 21,90 % 561 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 110 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 562 1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus 1 Dokumen 245.000.000,00 0,00 0,00 0,00 245.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 563 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 2 Dokumen 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 24,94 % 564 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 48 Unit Rumah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 565 1.04.02.2.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 50 Unit Rumah 8.179.660.000,00 0,00 0,00 0,00 8.179.660.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 3 dokumen 566 1.04.02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 567 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 111 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 3 Laporan 1.381.475.100,00 0,00 0,00 0,00 1.381.475.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - - 1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman - - 568 1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 3 Laporan 735.323.000,00 0,00 0,00 0,00 735.323.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2 dokumen 569 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi 1 Dokumen 225.300.000,00 0,00 0,00 0,00 225.300.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Persentase Pelaksanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 17,42 % 570 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 1545 Unit Rumah 89.611.625.000,0 0 0,00 0,00 0,00 89.611.625.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 571 1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 15 Dokumen 11.520.205.500,0 0 4.034.794.500,00 0,00 0,00 15.555.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 572 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 112 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 15 Laporan 1.150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 573 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar 15 Ha 18.643.041.340,0 0 0,00 0,00 0,00 18.643.041.340,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 18,76 % 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ kota 18,76 % 574 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 150 Unit Rumah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 95,15 % 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Persentase Pelaksanaan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 95,15 % 575 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 50 Dokumen 340.587.500,00 13.640.855.000,0 0 0,00 0,00 13.981.442.500,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 576 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 113 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 165 Lokasi 15.991.228.107,0 0 12.260.662.550,0 0 0,00 0,00 28.251.890.657,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 577 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1 Laporan 1.140.091.600,00 0,00 0,00 0,00 1.140.091.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 65,40 % 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 67,90 % 578 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 266.380.000,00 0,00 0,00 0,00 266.380.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 579 1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 41.900.000,00 0,00 0,00 0,00 41.900.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 580 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 581 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Laporan 98.080.000,00 0,00 0,00 0,00 98.080.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 582 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 114 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 91,07 % 583 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 67 Orang/bulan 15.576.358.655,0 0 0,00 0,00 0,00 15.576.358.655,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 584 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 585 1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1 dokumen 586 1.04.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 217.874.200,00 0,00 0,00 0,00 217.874.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pelaksnaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 77,94 % 587 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 120 Orang 605.461.100,00 0,00 0,00 0,00 605.461.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 115 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dareah 16,67 % 588 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 589 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 209.000.000,00 0,00 0,00 0,00 209.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 590 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 582.369.000,00 0,00 0,00 0,00 582.369.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 591 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 269.999.900,00 0,00 0,00 0,00 269.999.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 592 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 593 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 594 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 355.000.000,00 0,00 0,00 0,00 355.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 116 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21 jenis 595 1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 1.228.336.900,00 0,00 0,00 1.228.336.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 596 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 50 Unit 103.357.610,00 43.866.500,00 0,00 0,00 147.224.110,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 597 1.04.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 100 Unit 18.324.300,00 854.501.300,00 0,00 0,00 872.825.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7 jenis 598 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 599 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 600 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.965.809.500,00 0,00 0,00 0,00 1.965.809.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 117 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21,21 % 601 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 110 Unit 907.000.000,00 0,00 0,00 0,00 907.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 602 1.04.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 603 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 190.450.000,00 0,00 0,00 0,00 190.450.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 604 1.04.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 47.000.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 605 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 764.039.000,00 0,00 0,00 0,00 764.039.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Satuan Polisi Pamong Praja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan, Penegakan Perda dan Perkada, Tingkat Kesiapsiagaan Satlinmas, serta Pengembangan Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan Aparatur Satpol PP dan Linmas 100 % 118 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 100 % 606 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 3 Dokumen 13.318.716.000,0 0 0,00 0,00 0,00 13.318.716.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 607 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3 Dokumen 529.230.100,00 0,00 0,00 0,00 529.230.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 608 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 20 Orang 586.940.400,00 0,00 0,00 0,00 586.940.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 609 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 4 Dokumen 15.777.539.000,0 0 0,00 0,00 0,00 15.777.539.000,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 610 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 83 laporan 3.976.312.800,00 0,00 0,00 0,00 3.976.312.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 119 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 611 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 70 Laporan 442.505.000,00 0,00 0,00 0,00 442.505.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada 100 % 612 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 7 Laporan 1.236.588.400,00 0,00 0,00 0,00 1.236.588.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 613 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 55 Laporan 822.883.700,00 0,00 0,00 0,00 822.883.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Persentase Pejabat PPNS Peserta Peningkatan Kapasitas yang bersertifikat 100 % 614 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 2 Laporan 62.074.000,00 0,00 0,00 0,00 62.074.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Predikat SAKIP A % 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 86 % 120 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 615 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 41.250.000,00 0,00 0,00 0,00 41.250.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 616 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 617 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 96 % 618 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1495 Orang/bulan 16.899.934.438,0 0 0,00 0,00 0,00 16.899.934.438,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 96 % 96 % 619 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket 387.013.500,00 0,00 0,00 0,00 387.013.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 98 % 620 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 121 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 30.275.750,00 0,00 0,00 0,00 30.275.750,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 621 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 0,00 91.522.400,00 0,00 0,00 91.522.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 622 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 18.684.500,00 0,00 0,00 0,00 18.684.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 623 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 152.544.600,00 0,00 0,00 0,00 152.544.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 624 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 63.297.600,00 0,00 0,00 0,00 63.297.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 625 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 67.000.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 626 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Laporan 161.210.000,00 0,00 0,00 0,00 161.210.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase barang milik daerah yang tersedia Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % % 122 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 627 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 96 % 96 % 628 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 3.261.000,00 0,00 0,00 0,00 3.261.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 629 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 217.489.500,00 0,00 0,00 0,00 217.489.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 630 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Laporan 110.745.900,00 0,00 0,00 0,00 110.745.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 631 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 79.200.000,00 0,00 0,00 0,00 79.200.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Yang Tersedia Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK 92 % 92 % 632 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 123 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 40 Unit 300.890.000,00 0,00 0,00 0,00 300.890.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 633 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 201.180.000,00 0,00 0,00 0,00 201.180.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 634 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 138.100.000,00 0,00 0,00 0,00 138.100.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA - - 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Risiko Tinggi Bencana dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana 100 % 635 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 300 Orang 66.267.400,00 41.500.000,00 0,00 0,00 107.767.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase Warga Negara dan Aparatur yang Memperoleh sertifikat Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 100 % 124 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 636 1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 4 Kawasan 95.349.300,00 0,00 0,00 0,00 95.349.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 637 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya 40 Orang 1.444.913.200,00 0,00 0,00 0,00 1.444.913.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 638 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan 200 Orang 76.333.400,00 0,00 0,00 0,00 76.333.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 639 1.05.03.2.02.0012 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 100 Keluarga 74.495.100,00 0,00 0,00 0,00 74.495.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 640 1.05.03.2.02.0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 641 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 5 Unit 304.299.200,00 483.894.000,00 0,00 0,00 788.193.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 642 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 125 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 400 Kawasan 108.418.100,00 0,00 0,00 0,00 108.418.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 643 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 1 laporan 385.081.500,00 0,00 0,00 0,00 385.081.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - - 644 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 645 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 5 Dokumen 92.331.000,00 0,00 0,00 0,00 92.331.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 646 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 30523 Orang 174.912.550,00 0,00 0,00 0,00 174.912.550,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 647 1.05.03.2.03.0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 648 1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota 126 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 649 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 111000 Orang 798.237.700,00 38.000.000,00 0,00 0,00 836.237.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 650 1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 651 1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1 Laporan 109.568.100,00 0,00 0,00 0,00 109.568.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Informasi Penanggulangan Bencana undefined Dokumen 652 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 1 Dokumen 83.572.400,00 0,00 0,00 0,00 83.572.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 653 1.05.03.2.04.0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah 1 Dokumen 254.642.300,00 0,00 0,00 0,00 254.642.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 654 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 127 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 1 Dokumen 16.758.300,00 0,00 0,00 0,00 16.758.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 655 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 656 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 657 1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object] [object Object] 658 1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 356 Orang 159.208.300,00 0,00 0,00 0,00 159.208.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 659 1.05.03.2.04.0009 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal 0 Dokuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 660 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan 1 Kegiatan 100.755.900,00 0,00 0,00 0,00 100.755.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 128 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 661 1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 662 1.05.03.2.04.0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 663 1.05.03.2.04.0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN - - 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 % 664 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 129 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 665 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 6.082.088.000,00 0,00 0,00 0,00 6.082.088.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 666 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 667 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 668 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 669 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 10 Orang 534.741.400,00 0,00 0,00 0,00 534.741.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 670 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) 130 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya 0 Desa/Kelu rahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 671 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 3 Unit 1.312.970.000,00 3.539.957.800,00 0,00 0,00 4.852.927.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 672 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 2 Dokumen 14.731.000,00 0,00 0,00 0,00 14.731.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 673 1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga 1300 Keluarga 148.486.000,00 0,00 0,00 0,00 148.486.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran - - 674 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 250 Dokumen 56.504.400,00 0,00 0,00 0,00 56.504.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 675 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 131 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 106 Dokumen 39.131.600,00 30.393.600,00 0,00 0,00 69.525.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran - - 676 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - - 677 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 2100 Orang 25.954.000,00 0,00 0,00 0,00 25.954.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 678 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 0 Desa/Kelu rahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 679 1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia - - 680 1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 132 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 681 1.05.04.2.05.0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 682 1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal 1 Laporan 69.600.000,00 0,00 0,00 0,00 69.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 683 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis 11 Unit 0,00 190.600.000,00 0,00 0,00 190.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 684 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 12.621.900,00 0,00 0,00 0,00 12.621.900,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 685 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 133 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 11.900.000,00 0,00 0,00 0,00 11.900.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 686 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 11.859.000,00 0,00 0,00 0,00 11.859.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 687 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 21.451.080,00 0,00 0,00 0,00 21.451.080,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 688 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 63 Orang/bulan 9.992.667.130,00 0,00 0,00 0,00 9.992.667.130,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 689 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 12.713.900,00 0,00 0,00 0,00 12.713.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 690 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 134 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 691 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 37.104.300,00 0,00 0,00 0,00 37.104.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 692 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 125.347.900,00 481.844.400,00 0,00 0,00 607.192.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 693 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 50.969.400,00 1.532.200,00 0,00 0,00 52.501.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 694 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 103.463.300,00 0,00 0,00 0,00 103.463.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 695 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 70.555.500,00 0,00 0,00 0,00 70.555.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 696 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 697 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 42.944.400,00 0,00 0,00 0,00 42.944.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 135 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 698 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 801.578.000,00 0,00 0,00 0,00 801.578.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 699 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 700 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 72 Unit 0,00 116.980.000,00 0,00 0,00 116.980.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100% % 701 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 702 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 264.029.400,00 0,00 0,00 0,00 264.029.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 703 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 552.816.000,00 0,00 0,00 0,00 552.816.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 % 136 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 704 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 44 Unit 651.195.000,00 0,00 0,00 0,00 651.195.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 705 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 137 Unit 114.556.000,00 0,00 0,00 0,00 114.556.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 706 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 122.490.000,00 0,00 0,00 0,00 122.490.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Sosial 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase penerbitan rekomendasi izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten 100 % 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase penerbitan rekomendasi izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten 100 % 707 1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 50 Dokumen 23.250.600,00 0,00 0,00 0,00 23.250.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten 100 % 708 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 137 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 927 Orang 4.632.154.500,00 0,00 0,00 0,00 4.632.154.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 709 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 612.021.200,00 0,00 0,00 0,00 612.021.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 710 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 344 Lembaga 377.174.300,00 0,00 0,00 0,00 377.174.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 711 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 250 Sertifikat 196.166.900,00 0,00 0,00 0,00 196.166.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Persentase Warga Negara Migran Bermasalah Sosial yang ditangani 90 % 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Persentase Warga Negara Migran Bermasalah Sosial yang ditangani 90 % 712 1.06.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 184.544.100,00 0,00 0,00 0,00 184.544.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 138 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat Rehabilitasi sosial dasar 100 % 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat Rehabilitasi sosial dasar 100 % 713 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 450 Orang 135.713.300,00 0,00 0,00 0,00 135.713.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 714 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 45.075.000,00 0,00 0,00 0,00 45.075.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 715 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 205 Orang 766.323.400,00 0,00 0,00 0,00 766.323.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 716 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 45 Orang 60.260.000,00 0,00 0,00 0,00 60.260.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 717 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 331 Orang 1.159.084.700,00 0,00 0,00 0,00 1.159.084.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 718 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 139 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang 25.904.300,00 0,00 0,00 0,00 25.904.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 719 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 16.119.600,00 0,00 0,00 0,00 16.119.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 720 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 18.246.000,00 0,00 0,00 0,00 18.246.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 721 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 48.984.600,00 0,00 0,00 0,00 48.984.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 722 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 437.917.400,00 0,00 0,00 0,00 437.917.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 723 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 16.590.000,00 0,00 0,00 0,00 16.590.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 724 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 38.551.600,00 0,00 0,00 0,00 38.551.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 140 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang diberikan Rehabilitasi Sosial 100 % 725 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 510.734.100,00 0,00 0,00 0,00 510.734.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 726 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 4 Dokumen 58.351.000,00 0,00 0,00 0,00 58.351.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Anak-Anak Terlantar dalam LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang dibantu 90 % 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Persentase Anak-Anak Terlantar dalam LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang dibantu 90 % 727 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 3015 Orang 7.236.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.236.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 728 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 3015 Orang 99.922.000,00 0,00 0,00 0,00 99.922.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten yang ditangani 90 % 729 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 85000 Orang 882.924.900,00 0,00 0,00 0,00 882.924.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 141 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 730 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 5000 Keluarga 82.871.600,00 0,00 0,00 0,00 82.871.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 731 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 80000 Keluarga 1.691.638.300,00 367.594.600,00 0,00 0,00 2.059.232.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 732 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 257.473.200,00 0,00 0,00 0,00 257.473.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten yang mendapat bantuan 100 % 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten yang mendapat bantuan 100 Orang 733 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 500 Orang 269.038.000,00 0,00 0,00 0,00 269.038.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 734 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 735 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Unit 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 736 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial 142 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 75 Orang 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten 100 % 737 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Kampung 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 738 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 37 Orang 435.000.000,00 0,00 0,00 0,00 435.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Monumen Bersejarah Kabupaten 100 % 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Monumen Bersejarah Kabupaten 100 % 739 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 12 Dokumen 193.510.290,00 0,00 0,00 0,00 193.510.290,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 740 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 5 Makam 366.846.400,00 17.989.400,00 0,00 0,00 384.835.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun 100 % 143 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun 100 % 741 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 Dokumen 13.693.000,00 0,00 0,00 0,00 13.693.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 742 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 13 Dokumen 15.593.200,00 0,00 0,00 0,00 15.593.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 743 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18 Laporan 12.021.000,00 0,00 0,00 0,00 12.021.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 744 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16 Laporan 13.641.000,00 0,00 0,00 0,00 13.641.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun 100 % 745 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 Orang/bulan 7.594.675.200,00 0,00 0,00 0,00 7.594.675.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 746 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 8.975.000,00 0,00 0,00 0,00 8.975.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 144 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 747 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 8.375.000,00 0,00 0,00 0,00 8.375.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 748 1.06.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 4 Dokumen 8.375.000,00 0,00 0,00 0,00 8.375.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 749 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 24.400.000,00 0,00 0,00 0,00 24.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 750 1.06.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 7 Laporan 4.999.800,00 0,00 0,00 0,00 4.999.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersedia 100 % 751 1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 126.583.000,00 0,00 0,00 0,00 126.583.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase dokumen laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun 100 % 752 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 145 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 14.134.200,00 0,00 0,00 0,00 14.134.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 753 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 51 Paket 47.611.900,00 0,00 0,00 0,00 47.611.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 754 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 40 Paket 72.307.700,00 0,00 0,00 0,00 72.307.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 755 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 Paket 31.477.500,00 0,00 0,00 0,00 31.477.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 756 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 13.930.000,00 0,00 0,00 0,00 13.930.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 757 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 76.424.000,00 0,00 0,00 0,00 76.424.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 758 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 235.340.000,00 0,00 0,00 0,00 235.340.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia 100 % 759 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 146 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 25 Unit 0,00 50.620.200,00 0,00 0,00 50.620.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 760 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 25 Unit 0,00 154.318.300,00 0,00 0,00 154.318.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia 100 % 761 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12.845.000,00 0,00 0,00 0,00 12.845.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 762 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 317.100.000,00 0,00 0,00 0,00 317.100.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 763 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 893.180.000,00 0,00 0,00 0,00 893.180.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 % 764 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 28 Unit 426.000.000,00 0,00 0,00 0,00 426.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 765 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 147 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 46.450.000,00 0,00 0,00 0,00 46.450.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 766 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 303.100.000,00 0,00 0,00 0,00 303.100.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 100 % 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Dokumen Rencana Tenaga Kerja 2 Dokumen 767 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 10 Orang 31.969.800,00 0,00 0,00 0,00 31.969.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja yang dilatih 47,62 Persen 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah Kejuruan/Pelatihan yang dilaksanakan 13 Kejuruan 768 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 752 Orang 2.730.445.179,00 0,00 0,00 0,00 2.730.445.179,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 769 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 5 Unit 37.357.404,00 797.897.554,00 0,00 0,00 835.254.958,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 148 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 770 2.07.03.2.01.0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n 3000 Orang 99.940.000,00 0,00 0,00 0,00 99.940.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Persentase Tenaga Kerja yang dilatih 50 Lembaga 771 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 50 Lembaga 68.380.000,00 0,00 0,00 0,00 68.380.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Uji Kompetensi 100 Orang 772 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 100 Dokumen 95.552.600,00 0,00 0,00 0,00 95.552.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Presentase Pencari Kerja yang Ditempatkan 22,67 Persen 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pencari Kerja yang memperoleh kartu kuning (AK-1) & informasi loker 30000 orang 773 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 9000 Orang 120.425.600,00 0,00 0,00 0,00 120.425.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 774 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 600 Orang 205.704.000,00 0,00 0,00 0,00 205.704.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah CPMI yang memenuhi syarat 15 Orang 149 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 775 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 250 Orang 113.969.600,00 0,00 0,00 0,00 113.969.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 776 2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 150 Orang 31.650.000,00 0,00 0,00 0,00 31.650.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Presentase Kasus yang diselesaikan 100 % 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota JUmlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar WLKP Online 170 Perusahaan 777 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 170 Perusahaan 77.032.800,00 0,00 0,00 0,00 77.032.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 778 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 67 Perusahaan 87.896.900,00 0,00 0,00 0,00 87.896.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 779 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 Laporan 312.524.300,00 0,00 0,00 0,00 312.524.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 150 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kasus Perselisihan 100 Kasus 780 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 100 Perkara 327.590.000,00 0,00 0,00 0,00 327.590.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 781 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 80 Asosiasi dan Serikat Pekerja 69.158.000,00 0,00 0,00 0,00 69.158.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 782 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 355.241.000,00 0,00 0,00 0,00 355.241.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia 100 % 783 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 92.791.000,00 0,00 0,00 0,00 92.791.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 784 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 151 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 26.397.700,00 0,00 0,00 0,00 26.397.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase dokumen laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia 100 % 785 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 75 Orang/bulan 14.706.861.420,0 0 0,00 0,00 0,00 14.706.861.420,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tersedia 100 % 786 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 112.000.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase laporan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia 100 % 787 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 50.411.700,00 0,00 0,00 0,00 50.411.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 788 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 57.452.900,00 1.837.700,00 0,00 0,00 59.290.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 789 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 300.083.900,00 0,00 0,00 0,00 300.083.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 152 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 790 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 187.084.500,00 0,00 0,00 0,00 187.084.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 791 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 100.680.000,00 0,00 0,00 0,00 100.680.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 792 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 174.216.000,00 0,00 0,00 0,00 174.216.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase barang milik daerah yang tersedia 100 % 793 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 13.971.600,00 326.751.900,00 0,00 0,00 340.723.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 794 2.07.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 9 Unit 19.425.000,00 237.046.800,00 0,00 0,00 256.471.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia 100 % 795 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 12.375.000,00 0,00 0,00 0,00 12.375.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 796 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 153 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 924.944.400,00 0,00 0,00 0,00 924.944.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 797 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 2.288.793.600,00 0,00 0,00 0,00 2.288.793.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen 798 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 26 Unit 447.900.000,00 0,00 0,00 0,00 447.900.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 799 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 66.700.000,00 0,00 0,00 0,00 66.700.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 800 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 235.000.000,00 0,00 0,00 0,00 235.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 801 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9 Unit 1.054.816.470,00 0,00 0,00 0,00 1.054.816.470,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 154 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Presentase calon transmigran yang mendapat penyuluhan 100 Persen 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk yang bertransmigrasi 5 KK 802 3.32.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Laporan 87.049.000,00 0,00 0,00 0,00 87.049.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 803 3.32.03.2.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 5 Kepala Keluarga 74.402.750,00 0,00 0,00 0,00 74.402.750,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 804 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 100 Kepala Keluarga 22.468.400,00 0,00 0,00 0,00 22.468.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Kegiatan yang telah di analisis menggunakan GAP/GBS Persentase Organisasi Pemberdayaan Perempuan yang Dibina 87,5 % 65 % 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anggota Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang di SK-kan 57 orang 805 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 155 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Dokumen 188.768.500,00 0,00 0,00 0,00 188.768.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 806 2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 32 Perangkat Daerah 116.149.800,00 0,00 0,00 0,00 116.149.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 807 2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 32 Perangkat Daerah 59.518.500,00 0,00 0,00 0,00 59.518.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik yang Dibina 1 Organisasi 808 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 7 Dokumen 169.500.000,00 0,00 0,00 0,00 169.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten 38 Organisasi 809 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan 10 Lembaga 125.999.900,00 0,00 0,00 0,00 125.999.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 156 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 810 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 3 Orang 128.200.200,00 0,00 0,00 0,00 128.200.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 811 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 13 Dokumen 506.084.000,00 0,00 0,00 0,00 506.084.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlaporkan melalui P2TP2A 93,5 % 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah anggota satgas pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak 90 Orang 812 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Dokumen 67.960.900,00 0,00 0,00 0,00 67.960.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 813 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 32 Perangkat Daerah 581.661.100,00 0,00 0,00 0,00 581.661.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah RP3A (Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan) di Kabupaten 1 Unit 157 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 814 2.08.03.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 48.579.600,00 0,00 0,00 0,00 48.579.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase layanan motivator keluarga dalam mewujudkan peningkatan kualitas keluarga Persentase Keterlibatan OPD Kab. Karawang dalam kegiatan P2WKSS 68,5 % 75 % 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah stakeholder yang terlibat dalam kegiatan P2WKSS 50 Stakeholder 815 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 816 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 11 Dokumen 248.478.900,00 0,00 0,00 0,00 248.478.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan terkait pemberdayaan perempuan yang disediakan untuk meningkatkan kualitas keluarga 3 Kegiatan 817 2.08.04.2.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 158 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan 6 Lembaga 116.280.100,00 0,00 0,00 0,00 116.280.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 818 2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 8 Dokumen 115.259.500,00 0,00 0,00 0,00 115.259.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah anggota motekar (Motivator Keluarga) di kabupaten 46 Orang 819 2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 3 Layanan 165.183.600,00 0,00 0,00 0,00 165.183.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase opd yang terlibat dalam forum data terpilah gender 54 % 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penyediaan data terpilah gender dan anak 1 Dokumen 820 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Dokumen 72.234.400,00 0,00 0,00 0,00 72.234.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase pemenuhan hak anak 70 % 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah forum anak daerah kabupaten karawang 1 Forum 159 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 821 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Dokumen 405.944.900,00 0,00 0,00 0,00 405.944.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten Persentase anak korban kekerasan termasuk TPPO yang terlaporkan 100 % 69,5 % 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Anak 3 Kegiatan 822 2.08.07.2.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota 4 Dokuman 199.570.300,00 0,00 0,00 0,00 199.570.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase evaluasi capaian realisasi belanja langsung perangkat daerah Persentase terpenuhinya dukungan penunjang manajemen perkantoran 98 % 100 % 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 17 Jenis 823 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 21.147.500,00 0,00 0,00 0,00 21.147.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 824 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 52.527.500,00 0,00 0,00 0,00 52.527.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah pegawai ASN di perangkat daerah 20 Orang 160 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 825 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 5.835.679.570,00 0,00 0,00 0,00 5.835.679.570,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah jenis laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2 Jenis 826 2.08.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 20 Dokumen 8.100.200,00 0,00 0,00 0,00 8.100.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah 1 Sub Kegiatan 827 2.08.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 60.000.100,00 0,00 0,00 0,00 60.000.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah sub kegiatan penyediaan administrasi umum perangkat daerah 8 Sub Kegiatan 828 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 13.563.400,00 0,00 0,00 0,00 13.563.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 829 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 137.900,00 34.397.700,00 0,00 0,00 34.535.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 830 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 20.487.700,00 0,00 0,00 0,00 20.487.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 161 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 831 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 35 Paket 66.953.500,00 0,00 0,00 0,00 66.953.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 832 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 11 Paket 36.122.300,00 0,00 0,00 0,00 36.122.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 833 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 36.480.000,00 0,00 0,00 0,00 36.480.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 834 2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 Laporan 41.083.600,00 0,00 0,00 0,00 41.083.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 835 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 96.222.000,00 0,00 0,00 0,00 96.222.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 3 Sub Kegiatan 836 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 837 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 33.654.000,00 0,00 0,00 0,00 33.654.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 162 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 838 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 555.542.200,00 0,00 0,00 0,00 555.542.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah di perangkat daerah 3 Sub Kegiatan 839 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 226.440.000,00 0,00 0,00 0,00 226.440.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 840 2.08.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 27.440.000,00 0,00 0,00 0,00 27.440.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 841 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 168.300.000,00 0,00 0,00 0,00 168.300.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Lingkungan Hidup 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase dokumen RPPLH, KHLS, dan SLHD 100 % 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Persentase Dokumen RPPLH dan SLHD/DIKPLHD yang Disusun 100 % 842 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 163 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 1 Dokumen 56.407.000,00 0,00 0,00 0,00 56.407.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 843 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 1 Dokuman 418.663.000,00 0,00 0,00 0,00 418.663.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Persentase Dokumen KLHS yang Disusun Persentase dokumen RPPLH, KHLS, dan SLHD 100 % 100 % 844 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 362.592.000,00 0,00 0,00 0,00 362.592.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 845 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 409.192.000,00 0,00 0,00 0,00 409.192.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase cakupan kegiatan pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup 100 % 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indeks Kualitas Air (IKA) Pesrsentase cakupan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks Kualitas Udara (IKU) 52,90 poin 100 % 30,12 poin 52,84 poin 846 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 3 Dokumen 423.787.000,00 0,00 0,00 0,00 423.787.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 164 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 847 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 10 Dokumen 863.703.500,00 11.377.500,00 0,00 0,00 875.081.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 848 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 12 Dokumen 1.283.233.900,00 315.000.000,00 0,00 0,00 1.598.233.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase RTH Publik yang dikelola dengan baik 100 % 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Persentase Cakupan Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 100 % 849 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Ha 14.139.173.610,0 0 3.752.592.068,00 0,00 0,00 17.891.765.678,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 850 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola 1 Unit 199.868.000,00 0,00 0,00 0,00 199.868.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten yang Diterbitkan 100 % 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Persentase Pelaku Usaha Memiliki Tempat Penyimpanan Limbah B3 Sesuai Standar 100 % 851 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 165 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 1 Laporan 66.163.000,00 0,00 0,00 0,00 66.163.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan B3 100 % 852 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya 1 Dokumen 160.227.000,00 0,00 0,00 0,00 160.227.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penangungjawab usaha dan atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH 100 % 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Cakupan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha 100 % 853 2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 60 Badan Usaha 552.718.200,00 0,00 0,00 0,00 552.718.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase cakupan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup 100 % 166 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase cakupan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup 100 % 854 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 20 Dokumen 193.762.200,00 0,00 0,00 0,00 193.762.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 855 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 100 Orang 52.494.000,00 0,00 0,00 0,00 52.494.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase Cakupan Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup 100 % 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Cakupan Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup 100 % 856 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 20 Entitas 70.370.200,00 0,00 0,00 0,00 70.370.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP persentase pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan ijin pplh dan PUU lh yang ditangani 100 % 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Persentase Cakupan Kegiatan Penyelesaian Pengaduan dan Penerapan Sanksi Administrasi 100 % 857 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota 167 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 48 Pengaduan 67.235.000,00 0,00 0,00 0,00 67.235.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 858 2.11.10.2.01.0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota 10 Perkara 67.097.000,00 0,00 0,00 0,00 67.097.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Timbunan Sampah yang Ditangani 50 % 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase timbulan sampah yang ditangani 50 % 859 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 10 Kelompok 395.267.000,00 0,00 0,00 0,00 395.267.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 860 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 100 Unit 14.371.333.500,0 0 20.529.161.400,0 0 0,00 0,00 34.900.494.900,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 861 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 3 Dokumen 179.232.600,00 0,00 0,00 0,00 179.232.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 862 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 600 Ton 26.914.089.500,0 0 0,00 0,00 0,00 26.914.089.500,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 168 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 863 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 20 Ton 4.614.713.000,00 0,00 0,00 0,00 4.614.713.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia 100 % 864 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 50.321.000,00 0,00 0,00 0,00 50.321.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 865 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Laporan 12.021.000,00 0,00 0,00 0,00 12.021.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersedia 100 % 866 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 68 Orang/bulan 12.589.056.082,0 0 0,00 0,00 0,00 12.589.056.082,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 867 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 169 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 25.011.000,00 0,00 0,00 0,00 25.011.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 868 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 7 Orang 66.736.000,00 0,00 0,00 0,00 66.736.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia 100 % 869 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.749.300,00 0,00 0,00 0,00 10.749.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 870 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 Paket 117.184.000,00 255.374.700,00 0,00 0,00 372.558.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 871 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 24.167.650,00 44.250.100,00 0,00 0,00 68.417.750,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 872 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 38.417.100,00 0,00 0,00 0,00 38.417.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 873 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 170 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 874 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 72.320.000,00 0,00 0,00 0,00 72.320.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 875 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 231.194.000,00 0,00 0,00 0,00 231.194.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 100 % 876 2.11.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 % 877 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 6.250.000,00 0,00 0,00 0,00 6.250.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 878 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 309.800.000,00 0,00 0,00 0,00 309.800.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 879 2.11.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 171 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 60.400.000,00 0,00 0,00 0,00 60.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 880 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 716.232.000,00 0,00 0,00 0,00 716.232.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia 100 % 881 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 430.720.000,00 0,00 0,00 0,00 430.720.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 882 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 112.000.000,00 137.500.000,00 0,00 0,00 249.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase kegiatan pada program pendaftaran penduduk yang dilaksanakan 100 % 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah pencetakan dokumen KK, KTP-el, KIA dan pindah/datang 357000 lem bar/keping/b erkas 883 2.12.02.2.01.0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 12 Laporan 5.684.727.100,00 0,00 0,00 0,00 5.684.727.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 172 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah kecamatan yang melayani pendaftaran penduduk 30 kecamatan 884 2.12.02.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan 4 Dokumen 372.598.100,00 0,00 0,00 0,00 372.598.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 885 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 30 Laporan 243.117.000,00 0,00 0,00 0,00 243.117.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah lokasi pembinaan adminduk dan jumlah lokasi bimtek yang dilaksanakan 8 lokasi 886 2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk 30 Laporan 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase kegiatan pada program pencatatan sipil yang dilaksanakan 100 % 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah register dan jumlah akta-akta pencatatan sipil 45040 register/akta 887 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 2310 Dokumen 483.062.500,00 0,00 0,00 0,00 483.062.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 888 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 9 Layanan 1.009.521.600,00 0,00 0,00 0,00 1.009.521.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase kegiatan pada program PIAK yang dilaksanakan 100 % 173 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Data Agregat Kependudukan Kabupaten 200 buku 889 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 100 Dokumen 228.594.100,00 0,00 0,00 0,00 228.594.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 5 item 890 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2 Laporan 202.177.700,00 24.288.750,00 0,00 0,00 226.466.450,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan lingkup Disdukcatpil Kabupaten Karawang 100 % 891 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9 Laporan 10.539.900,00 0,00 0,00 0,00 10.539.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang 100 % 892 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 48 Orang/bulan 9.957.302.931,00 0,00 0,00 0,00 9.957.302.931,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 174 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang 100 % 893 2.12.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 7.770.000,00 0,00 0,00 0,00 7.770.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan lingkup Disdukcatpil Kabupaten Karawang 100 % 894 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 128.000.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 895 2.12.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 12 Dokumen 2.920.000,00 0,00 0,00 0,00 2.920.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 896 2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 150 Orang 247.466.000,00 0,00 0,00 0,00 247.466.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang 100 % 897 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 132.741.700,00 0,00 0,00 0,00 132.741.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 898 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 175 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 37.705.600,00 1.129.169.000,00 0,00 0,00 1.166.874.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 899 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 116.027.500,00 0,00 0,00 0,00 116.027.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 900 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 627.749.600,00 0,00 0,00 0,00 627.749.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 901 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 412.161.100,00 0,00 0,00 0,00 412.161.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 902 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 38 Dokumen 57.200.000,00 0,00 0,00 0,00 57.200.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 903 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 40 Laporan 306.304.300,00 0,00 0,00 0,00 306.304.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 904 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 266.310.000,00 0,00 0,00 0,00 266.310.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang 100 % 905 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 176 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 13.750.000,00 0,00 0,00 0,00 13.750.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 906 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 819.474.200,00 0,00 0,00 0,00 819.474.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 907 2.12.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 162.960.000,00 0,00 0,00 0,00 162.960.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 908 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 613.982.000,00 0,00 0,00 0,00 613.982.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang 100 % 909 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 21 Unit 611.955.000,00 0,00 0,00 0,00 611.955.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 910 2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 535.350.000,00 121.312.200,00 0,00 0,00 656.662.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 177 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA - - 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Persentase (%) Penataan Desa di Kabupaten Karawang 100 Persen 911 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 297 Desa 238.443.400,00 0,00 0,00 0,00 238.443.400,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 912 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 29 Desa 21.470.000,00 0,00 0,00 0,00 21.470.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 913 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 0 Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 914 2.13.02.2.01.0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa 0 Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 915 2.13.02.2.01.0005 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 916 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Persentase (%) Desa yang Melakukan Kerjasama 100 Persen 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Persentase Desa Yang Melaksanakan Kerja Sama 100 Persen 178 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 917 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 5 Dokumen 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 918 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 2 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 919 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 4 Dokumen 2.850.014.500,00 0,00 0,00 0,00 2.850.014.500,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA % Desa yang memilik administrasi desa seuai peraturan perundang undangan 100 Persen 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa % Desa yang memilik administrasi desa seuai peraturan perundang undangan 100 Persen 920 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa [object Object] 921 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 922 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 29 Dokumen 43.098.900,00 0,00 0,00 0,00 43.098.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 923 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 179 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1188 Dokumen 420.698.000,00 0,00 0,00 0,00 420.698.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 924 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 3035 Orang 8.129.249.988,00 0,00 0,00 0,00 8.129.249.988,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 925 2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 926 2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 927 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 928 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 76 Laporan 913.930.000,00 0,00 0,00 0,00 913.930.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 929 2.13.04.2.01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 6 Laporan 70.420.500,00 0,00 0,00 0,00 70.420.500,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 930 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 309 Dokumen 160.000.100,00 0,00 0,00 0,00 160.000.100,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 180 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 931 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 932 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 29 Dokumen 47.755.000,00 0,00 0,00 0,00 47.755.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 933 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 0 Orang 223.000.000,00 0,00 0,00 0,00 223.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 934 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 0 Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 935 2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 297 Laporan 43.548.900,00 0,00 0,00 0,00 43.548.900,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 936 2.13.04.2.01.0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 937 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 3 Dokumen 58.822.200,00 0,00 0,00 0,00 58.822.200,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT % Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, LPMD, RTRW, Posyandu, Karangtaruna dan Lembaga Adat Yang Berdaya 100 Persen 181 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 100 Persen 938 2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 939 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 0 Dokumen 188.101.000,00 0,00 0,00 0,00 188.101.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 940 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Lembaga 221.583.200,00 0,00 0,00 0,00 221.583.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 941 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 182 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 942 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 943 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 0 Laporan 170.410.000,00 0,00 0,00 0,00 170.410.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 944 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 0 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 945 2.13.05.2.01.0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 946 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 0 Dokumen 900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase (%) Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 Persen 183 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase (%) Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersedia 100 Persen 947 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15 Dokumen 120.846.680,00 0,00 0,00 0,00 120.846.680,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 948 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 9.311.486.680,00 0,00 0,00 0,00 9.311.486.680,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 949 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 28.666.900,00 0,00 0,00 0,00 28.666.900,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 950 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 951 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 51.293.960,00 0,00 0,00 0,00 51.293.960,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 952 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 114.802.500,00 0,00 0,00 0,00 114.802.500,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 953 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 184 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 79.464.200,00 0,00 0,00 0,00 79.464.200,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 954 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4595 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 955 2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 26 Laporan 37.803.000,00 0,00 0,00 0,00 37.803.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 956 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 401 Laporan 134.299.000,00 0,00 0,00 0,00 134.299.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 Persen 957 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 326.475.900,00 0,00 0,00 0,00 326.475.900,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 958 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 508.203.200,00 0,00 0,00 0,00 508.203.200,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 Persen 959 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 264 Unit 349.820.000,00 0,00 0,00 0,00 349.820.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 960 2.13.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 185 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 961 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 130 Unit 95.420.000,00 0,00 0,00 0,00 95.420.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 962 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 68.179.400,00 0,00 0,00 0,00 68.179.400,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 963 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 38.283.200,00 0,00 0,00 0,00 38.283.200,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase Kebijakan Yang mengatur Pengedalian Penduduk 100 % 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil ( Parameter dan proyeksi penduduk ) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan 40 sektor 964 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 5 Dokumen 102.000.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 12 Dokumen 965 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 186 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 30 Dokumen 158.250.000,00 0,00 0,00 0,00 158.250.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 966 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 12 Laporan 396.769.000,00 0,00 0,00 0,00 396.769.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 967 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 136 Laporan 163.200.000,00 0,00 0,00 0,00 163.200.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB 968 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 30 Dokumen 288.000.000,00 0,00 0,00 0,00 288.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR Bagi Perempuan menikah Usia 15 - 49 Tahun ) 100 % 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 12 Laporan 969 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 360 Laporan 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB 970 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 360 Laporan 1.020.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.020.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB 187 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 971 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 360 Laporan 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB 972 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 150 Dokumen 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 973 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 150 Dokumen 157.863.050,00 0,00 0,00 0,00 157.863.050,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 974 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 954 Organisasi 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 12 Laporan 975 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 188 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1607 Orang 9.874.736.600,00 0,00 0,00 0,00 9.874.736.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 976 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 5 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 977 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 360 Laporan 204.900.500,00 0,00 0,00 0,00 204.900.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 136 faskes 978 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 275.730.000,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00 1.675.730.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 979 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 189 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 5200 Orang 4.072.482.000,00 0,00 0,00 0,00 4.072.482.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 980 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 75 Laporan 370.421.300,00 0,00 0,00 0,00 370.421.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 12 Laporan 981 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 5 Organisasi 123.213.200,00 0,00 0,00 0,00 123.213.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 982 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 30 Dokumen 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB 983 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 220 Kampung 2.407.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.407.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita 100 % 190 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 12 Laporan 984 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 30 Unit 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB 985 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 306 Orang 72.747.900,00 0,00 0,00 0,00 72.747.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 986 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 335 Laporan 150.690.400,00 0,00 0,00 0,00 150.690.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 987 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 191 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 927 Orang 11.837.700.000,0 0 0,00 0,00 0,00 11.837.700.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB 988 2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 30 Kelompok 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 12 Laporan 989 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 5 Laporan 417.690.000,00 0,00 0,00 0,00 417.690.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 12 Laporan 990 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 303.055.500,00 0,00 0,00 0,00 303.055.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 12 bulan 192 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 991 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 6.566.317.637,00 0,00 0,00 0,00 6.566.317.637,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 12 Laporan 992 2.14.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 10.272.700,00 0,00 0,00 0,00 10.272.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tercatatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 dokumen 993 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 11.129.000,00 0,00 0,00 0,00 11.129.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 994 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 178.045.400,00 0,00 0,00 178.045.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 995 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 21 Paket 31.968.000,00 0,00 0,00 0,00 31.968.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 996 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 27 Paket 101.823.600,00 0,00 0,00 0,00 101.823.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 997 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 193 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 46.035.000,00 0,00 0,00 0,00 46.035.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 998 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 12.600.000,00 0,00 0,00 0,00 12.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 999 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 7 Laporan 45.700.000,00 0,00 0,00 0,00 45.700.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1000 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 246.928.900,00 0,00 0,00 0,00 246.928.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 12 dokumen 1001 2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 280 Laporan 3.137.500,00 0,00 0,00 0,00 3.137.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1002 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 185.044.700,00 0,00 0,00 0,00 185.044.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1003 2.14.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Laporan 18.280.000,00 0,00 0,00 0,00 18.280.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1004 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 194 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 20 Laporan 1.184.032.000,00 0,00 0,00 0,00 1.184.032.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Barang Milik Daerah yang dipelihara 100 % 1005 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 230 Unit 894.702.250,00 0,00 0,00 0,00 894.702.250,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1006 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 173.861.565,00 1.269.620.000,00 0,00 0,00 1.443.481.565,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Perhubungan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase pemenuhan keselamatan Persentase pemenuhan Penyelenggaraan LLAJ Persentase pemenuhan prasarana jalan Persentase pemenuhan kebutuhan angkutan 35 % 85 % 85 % 67.27 % 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 85 % 1007 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 450 Unit 812.645.700,00 2.426.143.650,00 0,00 0,00 3.238.789.350,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 195 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1008 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 6419 Unit 3.139.326.100,00 324.140.000,00 0,00 0,00 3.463.466.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1009 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 7 Unit 4.338.988.440,00 0,00 0,00 0,00 4.338.988.440,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1010 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 15 Unit 457.430.900,00 0,00 0,00 0,00 457.430.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 65 % 1011 2.15.02.2.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1012 2.15.02.2.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) 1 Unit 0,00 123.600.000,00 0,00 0,00 123.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - - 1013 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan 20.259.500,00 0,00 0,00 0,00 20.259.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 196 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - - 1014 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 16 Unit 9.316.936,00 681.983.700,00 0,00 0,00 691.300.636,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1015 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Orang 44.972.000,00 0,00 0,00 0,00 44.972.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1016 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 40000 Dokumen 575.000.000,00 0,00 0,00 0,00 575.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1017 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 15 Unit 76.320.000,00 10.327.400,00 0,00 0,00 86.647.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1018 2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3 Laporan 45.452.800,00 6.662.997,00 0,00 0,00 52.115.797,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1019 2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 12 Laporan 30.110.400,00 0,00 0,00 0,00 30.110.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 197 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 80 % 1020 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 12 Laporan 4.383.323.800,00 0,00 0,00 0,00 4.383.323.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1021 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2 Laporan 15.458.400,00 0,00 0,00 0,00 15.458.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1022 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 2 Laporan 70.088.200,00 5.243.700,00 0,00 0,00 75.331.900,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) 100 % 1023 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 4 Laporan 95.143.660,00 0,00 0,00 0,00 95.143.660,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 100 % 1024 2.15.02.2.08.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 1 Laporan 6.467.900,00 0,00 0,00 0,00 6.467.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 198 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1025 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 3 Laporan 8.720.800,00 0,00 0,00 0,00 8.720.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1026 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 2 Laporan 8.820.700,00 0,00 0,00 0,00 8.820.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1027 2.15.02.2.08.0009 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 1 Laporan 8.373.200,00 0,00 0,00 0,00 8.373.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota 55 % 1028 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 30.639.850,00 0,00 0,00 0,00 30.639.850,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1029 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 199 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 20 Unit 165.743.500,00 0,00 0,00 0,00 165.743.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang 100 % 1030 2.15.02.2.16.0002 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 Dokumen 8.077.900,00 0,00 0,00 0,00 8.077.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1031 2.15.02.2.16.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Laporan 8.722.400,00 0,00 0,00 0,00 8.722.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN - - 2.15.03.2.15 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal Persentase Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 100 % 1032 2.15.03.2.15.0003 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia 559 Unit 77.364.850,00 87.936.706,00 0,00 0,00 165.301.556,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN - - 2.15.05.2.05 Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (satu) Daerah 100 % 200 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1033 2.15.05.2.05.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 240.277.000,00 0,00 0,00 0,00 240.277.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase laporan dokumen Perencanaan dan evaluasi 100 Persen 1034 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 33.132.000,00 0,00 0,00 0,00 33.132.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1035 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.704.300,00 0,00 0,00 0,00 4.704.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1036 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 5.027.900,00 0,00 0,00 0,00 5.027.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1037 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.177.900,00 0,00 0,00 0,00 5.177.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1038 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 201 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 4.467.900,00 0,00 0,00 0,00 4.467.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1039 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 24.232.300,00 0,00 0,00 0,00 24.232.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1040 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 104.548.000,00 0,00 0,00 0,00 104.548.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 1041 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 16.754.919.166,0 0 0,00 0,00 0,00 16.754.919.166,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1042 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 7.988.000,00 0,00 0,00 0,00 7.988.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1043 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 8.094.700,00 0,00 0,00 0,00 8.094.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 1044 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 202 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 27.538.000,00 0,00 0,00 0,00 27.538.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 1045 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 36.462.276,00 0,00 0,00 0,00 36.462.276,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1046 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 32.458.135,00 154.508.200,00 0,00 0,00 186.966.335,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1047 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 200.873.600,00 14.932.000,00 0,00 0,00 215.805.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1048 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 309.824.375,00 0,00 0,00 0,00 309.824.375,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1049 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1520 Dokumen 22.750.000,00 0,00 0,00 0,00 22.750.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1050 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 147.622.400,00 0,00 0,00 0,00 147.622.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1051 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 203 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 125.163.000,00 0,00 0,00 0,00 125.163.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 100 Persen 1052 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 1.503.777.000,00 0,00 0,00 1.503.777.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1053 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 45 Unit 0,00 93.280.700,00 0,00 0,00 93.280.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 Persen 1054 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12.375.000,00 0,00 0,00 0,00 12.375.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1055 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 255.000.000,00 0,00 0,00 0,00 255.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1056 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.867.390.400,00 0,00 0,00 0,00 2.867.390.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 Persen 204 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1057 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 62 Unit 1.227.710.000,00 0,00 0,00 0,00 1.227.710.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1058 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1059 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 530.400.000,00 0,00 0,00 0,00 530.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1060 2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 120 Unit 139.167.500,00 0,00 0,00 0,00 139.167.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Komunikasi dan Informatika 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Prosentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang telah diselenggarakan dan terpublikasi di media sosial diselenggarakan secara online dan terintegrasi 75 % 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Layanan Informasi Publik dan Komunikasi Publik yang telah diselenggarakan dan terpublikasi di media sosial 75 % 1061 2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 205 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 1 Dokumen 1.675.711.000,00 0,00 0,00 0,00 1.675.711.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1062 2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 1 Dokumen 173.038.500,00 0,00 0,00 0,00 173.038.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1063 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 12 Dokumen 262.888.600,00 388.602.000,00 0,00 0,00 651.490.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1064 2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media Jumlah Layanan Hubungan Media 2 Layanan 148.199.800,00 0,00 0,00 0,00 148.199.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1065 2.16.02.2.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya 167 Orang 66.024.300,00 0,00 0,00 0,00 66.024.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1066 2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan 4 Dokumen 856.388.000,00 0,00 0,00 0,00 856.388.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1067 2.16.02.2.01.0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 8 Unit 0,00 150.385.200,00 0,00 0,00 150.385.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Prosentase Penyelenggaraan SPBE di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang 90 % 206 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Perangkat Daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan Akses Internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo 100 % 1068 2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 100 Unit 3.313.370.000,00 0,00 0,00 0,00 3.313.370.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan SPBE / Sistem Elektronik/Website di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota 80 % 1069 2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola 12 Unit 190.117.200,00 72.000.000,00 0,00 0,00 262.117.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1070 2.16.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 1 Dokumen 28.206.708,00 22.987.140,00 0,00 0,00 51.193.848,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1071 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan 12 Unit 937.387.000,00 0,00 0,00 0,00 937.387.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1072 2.16.03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City 1 Dokumen 530.372.900,00 0,00 0,00 0,00 530.372.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1073 2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 207 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 119.202.900,00 0,00 0,00 0,00 119.202.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1074 2.16.03.2.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE 1 Dokumen 189.899.700,00 0,00 0,00 0,00 189.899.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1075 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 8.830.000,00 0,00 0,00 0,00 8.830.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1076 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 17.660.000,00 0,00 0,00 0,00 17.660.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1077 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 Orang/bulan 10.608.788.740,0 0 0,00 0,00 0,00 10.608.788.740,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1078 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.415.000,00 0,00 0,00 0,00 4.415.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 208 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1079 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.090.000,00 0,00 0,00 0,00 10.090.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1080 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.470.000,00 0,00 0,00 0,00 10.470.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1081 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 39.990.000,00 0,00 0,00 0,00 39.990.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1082 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1083 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 62.400.000,00 0,00 0,00 0,00 62.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 persen 1084 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1085 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 209 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.277.010.800,00 0,00 0,00 0,00 1.277.010.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 persen 1086 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 21 Unit 305.620.000,00 0,00 0,00 0,00 305.620.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1087 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 106.050.000,00 0,00 0,00 0,00 106.050.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1088 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 51.000.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1089 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 29.320.000,00 0,00 0,00 0,00 29.320.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Prosentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan/Evaluasi Pembangunan Daerah 100 % 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Daerah yang tersedia 3 dokumen 210 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1090 2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 2 Dokumen 57.068.300,00 0,00 0,00 0,00 57.068.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1091 2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 50 Orang 20.411.400,00 0,00 0,00 0,00 20.411.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1092 2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun 1 Dokumen 13.800.500,00 0,00 0,00 0,00 13.800.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1093 2.20.02.2.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS 60 Orang 52.561.100,00 43.433.100,00 0,00 0,00 95.994.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Indeks Keamanan Informasi Level II+ s/d III indeks 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase OPD yang telah menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi 90 % 1094 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 1 Dokumen 54.784.100,00 0,00 0,00 0,00 54.784.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 211 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1095 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 74.416.800,00 0,00 0,00 0,00 74.416.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1096 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 Laporan 95.121.400,00 0,00 0,00 0,00 95.121.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1097 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 60 Perangkat Daerah 41.940.800,00 0,00 0,00 0,00 41.940.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan 12 kali 1098 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 60 Perangkat Daerah 2.217.300,00 13.452.800,00 0,00 0,00 15.670.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM - - 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 212 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1099 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 30 Unit Usaha 78.581.400,00 0,00 0,00 0,00 78.581.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI - - 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota - - 1100 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 100 Unit Usaha 214.557.000,00 0,00 0,00 0,00 214.557.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1101 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 100 Unit Usaha 216.347.700,00 0,00 0,00 0,00 216.347.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - - 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 1102 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 213 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 100 Unit Usaha 136.154.600,00 0,00 0,00 0,00 136.154.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN - - 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1103 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 50 Orang 75.010.800,00 0,00 0,00 0,00 75.010.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - - 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1104 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 80 Unit Usaha 821.456.400,00 0,00 0,00 0,00 821.456.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) - - 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - - 1105 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 214 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 300 Unit Usaha 270.118.900,00 0,00 0,00 0,00 270.118.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1106 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 250 Orang 714.655.100,00 0,00 0,00 0,00 714.655.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - - 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - - 1107 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 400 Unit Usaha 3.818.933.500,00 0,00 0,00 0,00 3.818.933.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1108 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1109 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1110 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 215 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1111 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1112 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1113 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1114 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 49.950.000,00 0,00 0,00 0,00 49.950.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1115 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 6.796.967.008,00 0,00 0,00 0,00 6.796.967.008,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1116 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1117 2.17.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 216 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1118 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6 Laporan 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1119 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 40 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1120 2.17.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1121 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 32.853.800,00 0,00 0,00 0,00 32.853.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1122 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 640.200,00 11.233.200,00 0,00 0,00 11.873.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1123 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 217 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 730.085.676,00 0,00 0,00 0,00 730.085.676,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1124 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 54.856.000,00 0,00 0,00 0,00 54.856.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1125 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 149.442.000,00 0,00 0,00 0,00 149.442.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1126 2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 80 Laporan 33.700.000,00 0,00 0,00 0,00 33.700.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1127 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 125 Laporan 135.930.000,00 0,00 0,00 0,00 135.930.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1128 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1129 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 99.221.700,00 0,00 0,00 99.221.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 218 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1130 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1131 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1132 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 572.865.600,00 0,00 0,00 0,00 572.865.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1133 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 29 Unit 378.470.000,00 0,00 0,00 0,00 378.470.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1134 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 52.380.000,00 0,00 0,00 0,00 52.380.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1135 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 219 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Presentase Realisasi Promosi Penanaman Modal yang sesuai dengan strategi perencanaan 83 % 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Presentase Realisasi Promosi Penanaman Modal yang sesuai dengan strategi perencanaan 100 % 1136 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 3 Dokumen 407.536.600,00 0,00 0,00 0,00 407.536.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Presentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP 87 % 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Presentase Kegiatan yang Terealisasi 100 % 1137 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 6000 Pelaku Usaha 2.156.675.000,00 0,00 0,00 0,00 2.156.675.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1138 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 300 Pelaku Usaha 74.905.400,00 0,00 0,00 0,00 74.905.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Presentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan 100 % 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Presentasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan 100 % 220 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1139 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 9 Kegiatan Usaha. 59.768.000,00 0,00 0,00 0,00 59.768.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1140 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 258 Pelaku Usaha 219.153.000,00 0,00 0,00 0,00 219.153.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1141 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 16 Kegiatan Usaha 119.538.000,00 0,00 0,00 0,00 119.538.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase Pemanfaat Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dapat dipenuhi 100 % 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Presentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dapat dipenuhi 100 % 1142 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 12 Dokumen 90.114.000,00 0,00 0,00 0,00 90.114.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 221 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1143 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 40.332.000,00 0,00 0,00 0,00 40.332.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1144 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 8.961.000,00 0,00 0,00 0,00 8.961.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1145 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 53.072.000,00 0,00 0,00 0,00 53.072.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1146 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/bulan 9.214.509.563,00 0,00 0,00 0,00 9.214.509.563,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1147 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 42.527.100,00 0,00 0,00 0,00 42.527.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1148 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 222 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 33 Orang 44.235.300,00 0,00 0,00 0,00 44.235.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Jumlah Kegiatan Administrasi Umum 100 % 1149 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 12.817.490,00 0,00 0,00 0,00 12.817.490,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1150 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.181.000,00 116.621.500,00 0,00 0,00 119.802.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1151 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 34.173.000,00 0,00 0,00 0,00 34.173.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1152 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 230.606.000,00 0,00 0,00 0,00 230.606.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1153 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 163.361.800,00 0,00 0,00 0,00 163.361.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1154 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 57.000.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1155 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 223 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 114.080.000,00 0,00 0,00 0,00 114.080.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1156 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 286.708.000,00 0,00 0,00 0,00 286.708.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 1157 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1158 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 199.500.000,00 0,00 0,00 0,00 199.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1159 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 595.574.800,00 0,00 0,00 0,00 595.574.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 1160 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 31 Unit 286.060.000,00 0,00 0,00 0,00 286.060.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1161 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 224 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 56.581.500,00 0,00 0,00 0,00 56.581.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1162 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 49.840.000,00 0,00 0,00 0,00 49.840.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - - 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1163 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 6 Objek 3.825.399.200,00 0,00 0,00 0,00 3.825.399.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1164 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 50 Orang 314.107.400,00 0,00 0,00 0,00 314.107.400,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1165 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 225 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 4 Objek 121.608.400,00 0,00 0,00 0,00 121.608.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1166 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon [object Object] 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - - 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1167 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 0 Orang 393.388.000,00 0,00 0,00 0,00 393.388.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH - - 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 1168 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat 2 Dokumen 48.035.500,00 0,00 0,00 0,00 48.035.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - - 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - 1169 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 33 Objek 22.721.000,00 0,00 0,00 0,00 22.721.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - 226 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1170 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 1 Objek 83.627.000,00 0,00 0,00 0,00 83.627.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1171 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan 33 Objek 937.056.100,00 0,00 0,00 0,00 937.056.100,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN - - 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota - - 1172 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara 1 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1173 2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 18.441.100,00 0,00 0,00 0,00 18.441.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1174 2.22.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 5.697.000,00 0,00 0,00 0,00 5.697.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1175 2.22.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 5.697.000,00 0,00 0,00 0,00 5.697.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 227 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1176 2.22.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 6.297.000,00 0,00 0,00 0,00 6.297.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1177 2.22.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 5.697.000,00 0,00 0,00 0,00 5.697.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1178 2.22.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 14.110.000,00 0,00 0,00 0,00 14.110.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1179 2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 22.479.700,00 0,00 0,00 0,00 22.479.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1180 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 Orang/bulan 10.804.757.101,0 0 0,00 0,00 0,00 10.804.757.101,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1181 2.22.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 24.896.100,00 0,00 0,00 0,00 24.896.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1182 2.22.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 228 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan 14.121.500,00 0,00 0,00 0,00 14.121.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1183 2.22.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon [object Object] 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1184 2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 30.065.500,00 0,00 0,00 0,00 30.065.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1185 2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 34 Paket 44.159.400,00 0,00 0,00 0,00 44.159.400,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1186 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 66.669.000,00 0,00 0,00 0,00 66.669.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1187 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 90.590.100,00 0,00 0,00 0,00 90.590.100,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1188 2.22.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 60 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1189 2.22.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2010 Laporan 96.420.000,00 0,00 0,00 0,00 96.420.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 229 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1190 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 74.098.000,00 0,00 0,00 0,00 74.098.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1191 2.22.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 Unit 0,00 61.135.100,00 0,00 0,00 61.135.100,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1192 2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 0,00 113.326.900,00 0,00 0,00 113.326.900,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1193 2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1194 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1195 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 42 Laporan 689.808.000,00 0,00 0,00 0,00 689.808.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1196 2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 230 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 28 Unit 487.920.000,00 0,00 0,00 0,00 487.920.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1197 2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 368.466.000,00 0,00 0,00 0,00 368.466.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1198 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 226.511.220,00 0,00 0,00 0,00 226.511.220,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - - 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - - 1199 3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2 Dokumen 668.012.000,00 0,00 0,00 0,00 668.012.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1200 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 2 Unit 755.000.000,00 0,00 0,00 0,00 755.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1201 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3 Laporan 252.924.200,00 0,00 0,00 0,00 252.924.200,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1202 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 231 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2 Laporan 184.777.000,00 0,00 0,00 0,00 184.777.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - - 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - - 1203 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1204 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1205 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 5 Kegiatan 637.500.000,00 0,00 0,00 0,00 637.500.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1206 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 7 Promosi 440.065.300,00 0,00 0,00 0,00 440.065.300,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - - 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - - 232 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1207 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 5 Laporan 949.670.000,00 0,00 0,00 0,00 949.670.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1208 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 150 Orang 609.997.700,00 0,00 0,00 0,00 609.997.700,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Arsip dan Perpustakaan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (PMDN 18 2020) 0,45 % 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah bahan pustakaa yg ada di bagi jumlah kebutuhan bahan pustaka di kali 100% jumlah perpustakaan yang di bina dibagi jumlah perpustakaan yang ada di kali 100% 0,5 % 5 % 1209 2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) 1 Layanan 38.418.200,00 0,00 0,00 0,00 38.418.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1210 2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 10 Perpusta kaan 122.247.900,00 441.900.000,00 0,00 0,00 564.147.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-Perpustakaan Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1211 2.23.02.2.01.0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 233 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 0 Eksemplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1212 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 40 Perpusta kaan 50.916.100,00 0,00 0,00 0,00 50.916.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1213 2.23.02.2.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 0 Perpustak aan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1214 2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30 Orang 47.456.100,00 0,00 0,00 0,00 47.456.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1215 2.23.02.2.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi 2 Layanan 44.643.000,00 0,00 0,00 0,00 44.643.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1216 2.23.02.2.01.0008 Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan 4800 Eksemplar 366.895.800,00 80.616.000,00 0,00 0,00 447.511.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1217 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 234 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 4800 Eksemplar 200.516.400,00 200.000.000,00 0,00 0,00 400.516.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-Perpustakaan Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1218 2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen 100.522.000,00 0,00 0,00 0,00 100.522.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kunjungan ke perpustakaan dibagi Jumlah Orang dalam populasi yang harus dilayani 0,6 % 1219 2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan 150 Lokus 271.999.700,00 0,00 0,00 0,00 271.999.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1220 2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 Perpustak aan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1221 2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 30 Orang 106.902.200,00 0,00 0,00 0,00 106.902.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1222 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 5 Perpustak aan 49.046.700,00 0,00 0,00 0,00 49.046.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 235 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1223 2.23.02.2.02.0005 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya 30 Orang 53.999.800,00 0,00 0,00 0,00 53.999.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Persentase peningkatan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno 14,29 % 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmediakan (digitalisasi) terdaftar yang ada di wilayahnya 1 Eks 1224 2.23.03.2.01.0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 30 Orang 29.319.000,00 0,00 0,00 0,00 29.319.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1225 2.23.03.2.01.0002 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 0 Eksemplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayhnya 1 Eks 1226 2.23.03.2.02.0001 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan 0 Eksemplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1227 2.23.03.2.02.0002 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan 2 Eksemplar 16.415.900,00 0,00 0,00 0,00 16.415.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 236 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan 100 % 1228 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 10.149.400,00 0,00 0,00 0,00 10.149.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1229 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 29.933.000,00 0,00 0,00 0,00 29.933.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1230 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 8.155.800,00 0,00 0,00 0,00 8.155.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 % 1231 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/bulan 7.303.441.000,00 0,00 0,00 0,00 7.303.441.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersusunnya Administrasi Pelayanan Perkantoran 100 % 1232 2.23.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 20.481.600,00 0,00 0,00 0,00 20.481.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Pelayanan Perkantoran 100 % 237 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1233 2.23.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 14 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1234 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 59 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1235 2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pelayanan Perkantoran 100 % 1236 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 50.832.000,00 0,00 0,00 0,00 50.832.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1237 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 Paket 0,00 296.226.060,00 0,00 0,00 296.226.060,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1238 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 Paket 51.066.100,00 0,00 0,00 0,00 51.066.100,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1239 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 26 Paket 91.270.800,00 0,00 0,00 0,00 91.270.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 238 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1240 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 115.824.500,00 0,00 0,00 0,00 115.824.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1241 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 50.300.000,00 0,00 0,00 0,00 50.300.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1242 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1243 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 76.685.000,00 0,00 0,00 0,00 76.685.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1244 2.23.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Aset yang tersedianya dalam keadaan baik 100 % 1245 2.23.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran 100 % 1246 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 239 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1247 2.23.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Laporan 66.360.000,00 0,00 0,00 0,00 66.360.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1248 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 391.784.800,00 0,00 0,00 0,00 391.784.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Perkantoran 100 % 1249 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 356.690.000,00 0,00 0,00 0,00 356.690.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1250 2.23.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 214.247.200,00 0,00 0,00 0,00 214.247.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan Arsip secara baku 100 % 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perangkat Daerah yang sudah diaudit kearsipan internal 100 % 1251 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 240 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 1 Berkas 143.950.700,00 0,00 0,00 0,00 143.950.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1252 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 10 Berkas 199.664.300,00 0,00 0,00 0,00 199.664.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1253 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan 90.143.500,00 0,00 0,00 0,00 90.143.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase arsip statis yang terpelihara 100 % 1254 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 3 Arsip 22.716.700,00 0,00 0,00 0,00 22.716.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Persentase pedoman penyelenggaraan kearsipan 100 % 1255 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 1 Pengguna 124.226.800,00 0,00 0,00 0,00 124.226.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1256 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 2 Laporan 136.542.700,00 0,00 0,00 0,00 136.542.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase arsip statis yang dialihmediakan 100 % 241 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK 100 % 1257 2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 0 Arsip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1258 2.24.03.2.01.0002 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 0 Berkas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota - - 1259 2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana 0 Arsip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1260 2.24.03.2.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana 0 Arsip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK 100 % 1261 2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan 2 Arsip 82.597.400,00 0,00 0,00 0,00 82.597.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Perikanan 242 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan tangkap Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional 9446,3 Ton 100 RTP 88.88 persen 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan perikanan tangkap 100 % 1262 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 12 Dokumen 107.606.800,00 0,00 0,00 0,00 107.606.800,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1263 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 3 Unit 240.340.000,00 0,00 0,00 0,00 240.340.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1264 3.25.03.2.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 10 Unit 2.910.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.910.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil 100 % 1265 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 20 Orang 280.000.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1266 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 243 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 20 Kelompok 41.749.900,00 0,00 0,00 0,00 41.749.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1267 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 90 Unit Usaha 408.148.000,00 0,00 0,00 0,00 408.148.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Persentase jumlah TPI yang dikelola dengan baik 1 Bh 1268 3.25.03.2.03.0001 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 11 Dokumen 71.596.300,00 0,00 0,00 0,00 71.596.300,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1269 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 13 Layanan 751.723.200,00 0,00 0,00 0,00 751.723.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.03.2.06 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase kapal penangkapan ikan yang sudah terdaftar 20 dokumen 1270 3.25.03.2.06.0002 Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan 20 Rekome ndasi 49.447.600,00 0,00 0,00 0,00 49.447.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 244 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam l (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pem berdayaan (pendidikan dan pelatihan / penyuluhan dan pendampingan / kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan infonnasi / dan penguatan kelembagaan) Produksi perikanan Budidaya 51.468 ribu ekor 2 rekomen dasi izin usaha 40 orang 46.364 Ton 3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota persentase jumlah pelaksanaan kegiatan penerbitan izin usaha perikanan budidaya 100 % 1271 3.25.04.2.01.0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan 5 Rekomen dasi 32.940.000,00 0,00 0,00 0,00 32.940.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Persentase jumlah kegiatan pembudidaya ikan kecil yg dilaksanakan 100 % 1272 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 30 Kelompok 1.097.196.600,00 0,00 0,00 0,00 1.097.196.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1273 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 245 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 20 Kelompok 14.826.000,00 0,00 0,00 0,00 14.826.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1274 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 20 Kelompok 85.276.800,00 22.776.000,00 0,00 0,00 108.052.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan penerbitan tanda daftar KUSUKA 100 % 1275 3.25.04.2.03.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Rekomen dasi 32.240.000,00 0,00 0,00 0,00 32.240.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan pembudidaya ikan 100 % 1276 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 20 Dokumen 51.000.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1277 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 Unit 1.329.699.400,00 0,00 0,00 0,00 1.329.699.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1278 3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 246 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Unit 598.320.600,00 314.000.000,00 0,00 0,00 912.320.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1279 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 20 Dokumen 99.034.600,00 0,00 0,00 0,00 99.034.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1280 3.25.04.2.04.0006 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi 5 Ha 328.870.000,00 0,00 0,00 0,00 328.870.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Produksi olahan hasil perikanan Tingkat konsumsi ikan penduduk 70.163 ton 31 kg/ kapita/ thn 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Persentase Jumlah pelaksanaan kegiatan tanda daftar usaha pengolahan 100 % 1281 3.25.06.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko 13 Dokumen 78.629.000,00 0,00 0,00 0,00 78.629.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan 100 % 1282 3.25.06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko 35 Unit Usaha 57.930.350,00 0,00 0,00 0,00 57.930.350,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 247 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan 100 % 1283 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 56424 Ton 395.547.900,00 13.332.200,00 0,00 0,00 408.880.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1284 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 21 Pelaku Usaha 741.734.530,00 6.760.515.000,00 0,00 0,00 7.502.249.530,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1285 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20 Dokumen 21.333.800,00 0,00 0,00 0,00 21.333.800,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Nagasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1286 3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 20 Dokumen 15.916.800,00 0,00 0,00 0,00 15.916.800,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Nagasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1287 3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 20 Dokumen 15.916.600,00 0,00 0,00 0,00 15.916.600,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Nagasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1288 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 248 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 22.985.400,00 0,00 0,00 0,00 22.985.400,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1289 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 23.275.500,00 0,00 0,00 0,00 23.275.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1290 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 468 Orang/bulan 9.935.088.958,00 0,00 0,00 0,00 9.935.088.958,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1291 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 2.330.800,00 0,00 0,00 0,00 2.330.800,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1292 3.25.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1293 3.25.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1294 3.25.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 249 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Dokumen 2.753.200,00 0,00 0,00 0,00 2.753.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1295 3.25.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 36 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa [object Object] 1296 3.25.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 70 Dokumen 3.065.000,00 0,00 0,00 0,00 3.065.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1297 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.804.000,00 0,00 0,00 0,00 6.804.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1298 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 62.209.124,00 0,00 0,00 0,00 62.209.124,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1299 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 190.476.000,00 0,00 0,00 0,00 190.476.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1300 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 57.420.000,00 0,00 0,00 0,00 57.420.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1301 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 250 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 44.703.000,00 0,00 0,00 0,00 44.703.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1302 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 75.340.000,00 0,00 0,00 0,00 75.340.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 100 % 1303 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00 47.584.800,00 0,00 0,00 47.584.800,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1304 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 22.776.000,00 0,00 0,00 22.776.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1305 3.25.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 32.724.000,00 0,00 0,00 32.724.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1306 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 2.895.000,00 0,00 0,00 0,00 2.895.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1307 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 109.856.000,00 0,00 0,00 0,00 109.856.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1308 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 251 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.112.016.000,00 0,00 0,00 0,00 1.112.016.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah 100 % 1309 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 21 Unit 252.350.000,00 0,00 0,00 0,00 252.350.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1310 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 97.800.000,00 0,00 0,00 0,00 97.800.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1311 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 31.210.000,00 0,00 0,00 0,00 31.210.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1312 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 69.333.200,00 0,00 0,00 0,00 69.333.200,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Angka ketersediaan energi (AKE) (Kkal/kap/hari) 78 % 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan jumlah pangan pokok yang disalurkan 10 Ton 252 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1313 2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal 9 Laporan 518.735.000,00 0,00 0,00 0,00 518.735.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1314 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 60 Unit 399.386.700,00 0,00 0,00 0,00 399.386.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1315 2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota 10 Laporan 238.342.500,00 0,00 0,00 0,00 238.342.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1316 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 10 Dokumen 68.793.000,00 0,00 0,00 0,00 68.793.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota persentase jumlah cadangan pangan yang dikelola 80 Ton 1317 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 10 Ton 299.282.800,00 0,00 0,00 0,00 299.282.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi target konsumsi pola pangan harapan 87,3 Skor 1318 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 8 Laporan 768.689.500,00 0,00 0,00 0,00 768.689.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 253 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase Intervensi daerah rawan pangan 80 % 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani 9 Desa 1319 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 9 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pangan yang aman dikonsumsi 83 % 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengawasan keamanan pangan yang dilaksanakan 5 Kali Kegiatan 1320 2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 140 Laporan 258.844.800,00 0,00 0,00 0,00 258.844.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 100 % 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kinerja penunjang urusan daerah 100 % 1321 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 371.052.529,00 0,00 0,00 0,00 371.052.529,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase terdistribusinya Sarana Pertanian 93 % 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 93 % 254 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1322 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 0 Laporan 1.202.299.300,00 0,00 0,00 0,00 1.202.299.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1323 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 5 Laporan 4.307.562.000,00 0,00 0,00 0,00 4.307.562.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1324 3.27.02.2.01.0006 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan 1 Laporan 347.026.450,00 0,00 0,00 0,00 347.026.450,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - - 1325 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 4 Dokumen 4.693.915.300,00 0,00 0,00 0,00 4.693.915.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1326 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 3 Dokumen 161.452.700,00 0,00 0,00 0,00 161.452.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1327 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 2 Varietas Unggul Baru (VUB) 170.417.200,00 0,00 0,00 0,00 170.417.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 255 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1328 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 12 Laporan 267.959.600,00 0,00 0,00 0,00 267.959.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1329 3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 12 Laporan 203.337.000,00 0,00 0,00 0,00 203.337.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain - - 1330 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 9.4 Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1331 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 825 Ekor 15.163.984.900,0 0 0,00 0,00 0,00 15.163.984.900,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Pembangunan, Rehabilatasi Prasarana pertanian 92 % 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian 10 % 256 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1332 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 1 Dokumen 72.480.000,00 0,00 0,00 0,00 72.480.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian - - 1333 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 45 Unit 4.295.798.900,00 0,00 0,00 0,00 4.295.798.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1334 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1335 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 16 Unit 528.277.000,00 0,00 0,00 0,00 528.277.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1336 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 227.510.200,00 0,00 0,00 0,00 227.510.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 257 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1337 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 10 Unit 2.153.663.900,00 0,00 0,00 0,00 2.153.663.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1338 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 6 Unit 143.361.600,00 51.518.300,00 0,00 0,00 194.879.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota - - 1339 3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan 5 Laporan 169.269.500,00 0,00 0,00 0,00 169.269.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.03.2.04 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum - - 1340 3.27.03.2.04.0002 Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola 1 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - - 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota - - 1341 3.27.04.2.01.0006 Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan 258 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan 0 Kasus 139.868.100,00 0,00 0,00 0,00 139.868.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota - - 1342 3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM 1 laporan 87.373.700,00 0,00 0,00 0,00 87.373.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1343 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 12 Laporan 443.724.400,00 78.703.600,00 0,00 0,00 522.428.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - - 1344 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 2000 Laporan 135.096.300,00 0,00 0,00 0,00 135.096.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1345 3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 8 Dokumen 15.686.400,00 0,00 0,00 0,00 15.686.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 259 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1346 3.27.04.2.04.0006 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM 10 Dokumen 18.740.500,00 0,00 0,00 0,00 18.740.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 95 % 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 95 % 1347 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 120 Ha 400.629.300,00 0,00 0,00 0,00 400.629.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1348 3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 5 Laporan 1.682.684.400,00 34.728.800,00 0,00 0,00 1.717.413.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase Rekomendasi Usaha Pertanian 91 % 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 91 % 1349 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 10 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Kelompok tani kelas utama 15 % 260 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 91 % 1350 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 30 Unit 319.850.000,00 0,00 0,00 0,00 319.850.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1351 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Unit 210.697.200,00 0,00 0,00 0,00 210.697.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1352 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 0 Unit 1.400.538.800,00 0,00 0,00 0,00 1.400.538.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1353 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 25 Unit 319.500.000,00 0,00 0,00 0,00 319.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1354 3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk 0 Unit 87.289.900,00 0,00 0,00 0,00 87.289.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 261 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1355 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 218.985.300,00 0,00 0,00 0,00 218.985.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1356 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23 Laporan 481.286.400,00 0,00 0,00 0,00 481.286.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1357 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 202 Orang/bulan 45.755.005.493,0 0 0,00 0,00 0,00 45.755.005.493,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1358 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15 Laporan 43.264.100,00 0,00 0,00 0,00 43.264.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1359 3.27.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 9 Dokumen 67.319.800,00 0,00 0,00 0,00 67.319.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1360 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 262 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 71.806.300,00 0,00 0,00 0,00 71.806.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1361 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 24 Paket 82.813.900,00 3.073.800,00 0,00 0,00 85.887.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1362 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 17 Paket 64.260.400,00 8.982.800,00 0,00 0,00 73.243.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1363 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 58.416.600,00 3.064.400,00 0,00 0,00 61.481.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1364 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 231.553.600,00 0,00 0,00 0,00 231.553.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1365 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 278 Paket 41.349.600,00 0,00 0,00 0,00 41.349.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1366 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 72.500.000,00 0,00 0,00 0,00 72.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1367 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 263 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 411.712.500,00 0,00 0,00 0,00 411.712.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1368 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1145 Laporan 372.705.000,00 0,00 0,00 0,00 372.705.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1369 3.27.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1370 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00 179.673.500,00 0,00 0,00 179.673.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1371 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 13.018.500,00 198.232.080,00 0,00 0,00 211.250.580,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1372 3.27.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 369.227.400,00 0,00 0,00 0,00 369.227.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kinerja penunjang urusan daerah 100 % 1373 3.27.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 264 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 122.717.200,00 0,00 0,00 0,00 122.717.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1374 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 1.962.915.600,00 0,00 0,00 0,00 1.962.915.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1375 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 694.667.850,00 0,00 0,00 0,00 694.667.850,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase Jumlah Dokumen ijin yang direkomendasikan 10 % 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Penerbitan Tanda Daftar Gudang 100 % 1376 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 1 Dokumen 40.431.500,00 0,00 0,00 0,00 40.431.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri 100 % 1377 3.30.02.2.03.0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri 265 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri 50 Dokumen 40.479.900,00 0,00 0,00 0,00 40.479.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat - - 1378 3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 50 Dokumen 84.453.900,00 0,00 0,00 0,00 84.453.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 % 1379 3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 1 Laporan 23.084.500,00 0,00 0,00 0,00 23.084.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) 100 % 1380 3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal 250 Dokumen 54.998.000,00 0,00 0,00 0,00 54.998.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya 2,50 % 266 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 100 % 1381 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 1 Unit 435.253.900,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.435.253.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1382 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1 Unit 55.947.500,00 0,00 0,00 0,00 55.947.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya 100 % 1383 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 68.620.300,00 0,00 0,00 0,00 68.620.300,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1384 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 103.897.600,00 0,00 0,00 0,00 103.897.600,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting 12,53 % 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 % 1385 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 2 Laporan 42.544.000,00 0,00 0,00 0,00 42.544.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 267 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1386 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 12 Laporan 41.000.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 100 % 1387 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 12 Laporan 69.998.000,00 0,00 0,00 0,00 69.998.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1388 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 1389 3.30.04.2.03.0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 1 Dokumen 49.999.000,00 0,00 0,00 0,00 49.999.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1390 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR - - 268 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100 % 1391 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 100 Pelaku Usaha 54.998.000,00 0,00 0,00 0,00 54.998.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - - 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - - 1392 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 1000000 Unit 1.094.997.000,00 0,00 0,00 0,00 1.094.997.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1393 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 100 Orang 78.501.500,00 0,00 0,00 0,00 78.501.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Jumlah produk dalam Pameran yang diikuti 30 Produk 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 100 % 1394 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 20 UMKM 123.796.700,00 0,00 0,00 0,00 123.796.700,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1395 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 269 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 10 UMKM 9.005.000,00 0,00 0,00 0,00 9.005.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - - 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - - 1396 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 931.885.700,00 0,00 0,00 0,00 931.885.700,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang 2,00 % 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota - - 1397 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 36.081.900,00 0,00 0,00 0,00 36.081.900,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL - - 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota - - 270 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1398 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 62.050.000,00 0,00 0,00 0,00 62.050.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1399 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan [object Object] 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1400 3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 60.647.700,00 0,00 0,00 0,00 60.647.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1401 3.31.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 33.787.300,00 0,00 0,00 0,00 33.787.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1402 3.31.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 40.296.500,00 0,00 0,00 0,00 40.296.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1403 3.31.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 271 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 50.273.100,00 0,00 0,00 0,00 50.273.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1404 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 64 Orang/bulan 12.985.135.330,0 0 0,00 0,00 0,00 12.985.135.330,0 0 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1405 3.31.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 35.404.000,00 0,00 0,00 0,00 35.404.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1406 3.31.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 50.280.500,00 0,00 0,00 0,00 50.280.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1407 3.31.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 50.852.000,00 0,00 0,00 0,00 50.852.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1408 3.31.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 272 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1409 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 44.879.400,00 0,00 0,00 0,00 44.879.400,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1410 3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.270.000,00 217.028.000,00 0,00 0,00 219.298.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1411 3.31.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 53.213.000,00 0,00 0,00 0,00 53.213.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1412 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 205.867.800,00 0,00 0,00 0,00 205.867.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1413 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 146.687.000,00 0,00 0,00 0,00 146.687.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1414 3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 53.320.000,00 0,00 0,00 0,00 53.320.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1415 3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 213.600.000,00 0,00 0,00 0,00 213.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 273 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1416 3.31.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.325.000,00 0,00 0,00 0,00 5.325.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1417 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 496.600.000,00 0,00 0,00 0,00 496.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1418 3.31.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 86.400.000,00 0,00 0,00 0,00 86.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1419 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.050.349.600,00 0,00 0,00 0,00 1.050.349.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1420 3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 37 Unit 402.420.000,00 0,00 0,00 0,00 402.420.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1421 3.31.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 170.168.000,00 0,00 0,00 0,00 170.168.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bagian Tata Pemerintahan 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 274 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan rakyat Skor LPPD Persentase Implementasi kerjasama daerah Persentase Raperda Yang Diusulkan 100 % 3.36 skor 100 % 100 % 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan 100 % 1422 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 2 Dokumen 295.226.300,00 0,00 0,00 0,00 295.226.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1423 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 4 Dokumen 272.514.300,00 0,00 0,00 0,00 272.514.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1424 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 4 Dokumen 317.340.900,00 0,00 0,00 0,00 317.340.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1425 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 52.360.000,00 0,00 0,00 0,00 52.360.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bagian Hukum 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 275 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Skor LPPD Persentase Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan rakyat Persentase Implementasi kerjasama daerah Persentase Raperda Yang Diusulkan 3.36 skor 100 % 100 % 100 % 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase Penataan Produk hukum Daerah 100 % 1426 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 547 Dokumen 819.433.200,00 0,00 0,00 0,00 819.433.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1427 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 8 Kasus 733.060.600,00 0,00 0,00 0,00 733.060.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1428 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 547 Dokumen 310.664.600,00 0,00 0,00 0,00 310.664.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1429 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 54.067.000,00 0,00 0,00 0,00 54.067.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bagian Kerjasama Daerah 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 276 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Skor LPPD Persentase Implementasi kerjasama daerah Persentase Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan rakyat Persentase Raperda Yang Diusulkan 3.36 skor 100 % 100 % 100 % 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Persentase Fasilitasi Kerjasama daerah 100 % 1430 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 25 Dokumen 313.556.800,00 0,00 0,00 0,00 313.556.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1431 4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1432 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 2 Laporan 219.420.800,00 0,00 0,00 0,00 219.420.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1433 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 144.205.000,00 0,00 0,00 0,00 144.205.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bagian Administrasi Pembangunan 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 277 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase realisasi layanan pengadaan barang dan Jasa melaui seleksi/tender Predikat Opini Audit BUMD Persentase Realisasi Laporan Fisik Pembangunan Daerah 90 % WTP 4 BUMD Predikat Opini 100 % 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi pembangunan 100 % 1434 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 2 Dokumen 215.000.000,00 0,00 0,00 0,00 215.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1435 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 2 Laporan 290.087.200,00 0,00 0,00 0,00 290.087.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1436 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 127.502.000,00 0,00 0,00 0,00 127.502.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1437 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 62.810.000,00 0,00 0,00 0,00 62.810.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bagian Kesejahteraan Rakyat 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 278 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Raperda Yang Diusulkan Persentase Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan rakyat Skor LPPD Persentase Implementasi kerjasama daerah 100 % 100 % 3.36 skor 100 % 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Layanan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 100 % 1438 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 10 Dokumen 11.049.627.000,0 0 0,00 0,00 0,00 11.049.627.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1439 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 2 Dokumen 57.644.639.400,0 0 0,00 0,00 0,00 57.644.639.400,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1440 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 8 Dokumen 1.399.841.200,00 0,00 0,00 0,00 1.399.841.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1441 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 279 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 53.890.000,00 0,00 0,00 0,00 53.890.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase realisasi layanan pengadaan barang dan Jasa melaui seleksi/tender Persentase Realisasi Laporan Fisik Pembangunan Daerah Predikat Opini Audit BUMD 90 % 100 % WTP 4 BUMD Predikat Opini 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentasi Laporan Pengelolaan Barang dan Jasa 100 % 1442 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 120 Dokumen 295.000.000,00 0,00 0,00 0,00 295.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1443 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 Dokumen 275.558.000,00 0,00 0,00 0,00 275.558.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1444 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 170 Orang 520.870.000,00 0,00 0,00 0,00 520.870.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1445 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 280 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 59.750.000,00 0,00 0,00 0,00 59.750.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bagian Umum 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1446 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 12.455.600,00 0,00 0,00 0,00 12.455.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1447 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 61.125.000,00 0,00 0,00 0,00 61.125.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1448 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 632.430.000,00 0,00 0,00 0,00 632.430.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1449 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 62.034.500,00 0,00 0,00 0,00 62.034.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 281 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1450 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 921.528.740,00 0,00 0,00 0,00 921.528.740,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1451 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 2.203.576.840,00 1.365.426.400,00 0,00 0,00 3.569.003.240,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1452 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 14 Paket 1.764.816.400,00 0,00 0,00 0,00 1.764.816.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1453 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 22 Paket 2.726.567.280,00 0,00 0,00 0,00 2.726.567.280,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1454 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 917.450.000,00 0,00 0,00 0,00 917.450.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1455 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 6.800.644.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.644.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1456 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1.087.844.000,00 0,00 0,00 0,00 1.087.844.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 282 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1457 4.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 49.195.500,00 0,00 0,00 0,00 49.195.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 100 % 1458 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 22 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1459 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 16 Unit 0,00 3.802.637.940,00 0,00 0,00 3.802.637.940,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1460 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 223 Unit 600.000.000,00 5.714.034.300,00 0,00 0,00 6.314.034.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 % 1461 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 63.437.500,00 0,00 0,00 0,00 63.437.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1462 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 735.006.000,00 0,00 0,00 0,00 735.006.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 283 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1463 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 6.311.251.000,00 0,00 0,00 0,00 6.311.251.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1464 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 4.048.882.700,00 0,00 0,00 0,00 4.048.882.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 % 1465 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 39 Unit 2.291.997.375,00 0,00 0,00 0,00 2.291.997.375,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1466 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 157 Unit 4.381.856.403,00 0,00 0,00 0,00 4.381.856.403,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1467 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 1.305.890.500,00 0,00 0,00 0,00 1.305.890.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1468 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 3.367.705.022,00 0,00 0,00 0,00 3.367.705.022,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 284 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1469 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 4.709.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.709.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia 100 % 1470 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 2 Paket 174.910.000,00 0,00 0,00 0,00 174.910.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang tersedia 100 % 1471 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 665.837.200,00 0,00 0,00 0,00 665.837.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1472 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1473 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 12 Paket 542.970.400,00 0,00 0,00 0,00 542.970.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bagian Organisasi 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 285 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1474 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 129.600.000,00 0,00 0,00 0,00 129.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Persentase Laporan Penataan Organisasi yang tersedia 100 % 1475 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 8 Dokumen 374.838.800,00 0,00 0,00 0,00 374.838.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1476 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 3 Laporan 160.564.000,00 0,00 0,00 0,00 160.564.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1477 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1478 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1479 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 286 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 2 Dokumen 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bagian Perencanaan dan Keuangan 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1480 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 299.031.100,00 0,00 0,00 0,00 299.031.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1481 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 28.973.700,00 0,00 0,00 0,00 28.973.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1482 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 43.393.300,00 0,00 0,00 0,00 43.393.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1483 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 22.649.200,00 0,00 0,00 0,00 22.649.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1484 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 287 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 20.380.700,00 0,00 0,00 0,00 20.380.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1485 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 31.659.600,00 0,00 0,00 0,00 31.659.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1486 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1960 Orang/bulan 34.125.604.899,0 0 0,00 0,00 0,00 34.125.604.899,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1487 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 193.541.600,00 0,00 0,00 0,00 193.541.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1488 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 24.954.200,00 0,00 0,00 0,00 24.954.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1489 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 16.685.800,00 0,00 0,00 0,00 16.685.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 288 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1490 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 98.024.000,00 0,00 0,00 0,00 98.024.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia 100 % 1491 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 28 Orang/Bulan 3.427.818.000,00 0,00 0,00 0,00 3.427.818.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1492 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24 Orang/Bulan 1.723.869.000,00 0,00 0,00 0,00 1.723.869.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Realisasi Laporan Fisik Pembangunan Daerah Predikat Opini Audit BUMD Persentase realisasi layanan pengadaan barang dan Jasa melaui seleksi/tender 100 % WTP 4 BUMD Predikat Opini 90 % 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase laporan kebijakan Perekonomian daerah 100 % 1493 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 4 Dokumen 191.600.000,00 0,00 0,00 0,00 191.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 289 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1494 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 1 Laporan 79.899.300,00 0,00 0,00 0,00 79.899.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1495 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 1 Dokumen 140.499.400,00 0,00 0,00 0,00 140.499.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase Layanan Kebijakan Sumber Daya Alam 100 % 1496 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 1 Dokumen 174.824.400,00 0,00 0,00 0,00 174.824.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1497 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 1 Dokumen 46.141.600,00 0,00 0,00 0,00 46.141.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1498 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 1 Dokumen 106.079.200,00 0,00 0,00 0,00 106.079.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 290 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1499 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 94.075.000,00 0,00 0,00 0,00 94.075.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia undefined 100 % undefined undefined 1500 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 226.330.000,00 0,00 0,00 0,00 226.330.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 100 % 1501 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 4 Laporan 293.741.000,00 0,00 0,00 0,00 293.741.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1502 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 1.441.959.900,00 16.662.000,00 0,00 0,00 1.458.621.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1503 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Laporan 201.554.700,00 0,00 0,00 0,00 201.554.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sekretariat DPRD 291 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.02 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD - - 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - - 1504 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 18 Dokumen 3.917.544.800,00 0,00 0,00 0,00 3.917.544.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1505 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 18 Dokumen 11.043.073.000,0 0 0,00 0,00 0,00 11.043.073.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran - - 1506 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 Dokumen 1.273.361.000,00 0,00 0,00 0,00 1.273.361.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1507 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 Dokumen 1.273.361.000,00 0,00 0,00 0,00 1.273.361.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1508 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 1.273.361.000,00 0,00 0,00 0,00 1.273.361.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1509 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan 292 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 1.273.361.000,00 0,00 0,00 0,00 1.273.361.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1510 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2 Dokumen 2.546.722.000,00 0,00 0,00 0,00 2.546.722.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Karawang Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - - 1511 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 7 Dokumen 3.393.207.000,00 0,00 0,00 0,00 3.393.207.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD - - 1512 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 0 Dokumen 4.670.860.000,00 0,00 0,00 0,00 4.670.860.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1513 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 100 Dokumen 398.706.200,00 0,00 0,00 0,00 398.706.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - - 1514 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 3 Dokumen 174.576.000,00 0,00 0,00 0,00 174.576.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1515 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 4.142.980.000,00 0,00 0,00 0,00 4.142.980.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 293 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD - - 1516 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 20 Dokumen 1.138.501.500,00 0,00 0,00 0,00 1.138.501.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah - - 1517 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 100 Dokumen 2.314.303.800,00 0,00 0,00 0,00 2.314.303.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD - - 1518 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 18 Dokumen 3.627.403.000,00 0,00 0,00 0,00 3.627.403.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1519 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1520 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 125.684.500,00 0,00 0,00 0,00 125.684.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1521 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 294 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 439.930.000,00 0,00 0,00 0,00 439.930.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1522 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 48 Orang/bulan 8.920.264.877,00 0,00 0,00 0,00 8.920.264.877,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1523 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 92.620.000,00 0,00 0,00 0,00 92.620.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1524 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket 397.180.000,00 74.400.000,00 0,00 0,00 471.580.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1525 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 1.305.078.000,00 0,00 0,00 0,00 1.305.078.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1526 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 Paket 115.072.500,00 45.663.200,00 0,00 0,00 160.735.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1527 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 295 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 Paket 742.584.000,00 2.151.333.900,00 0,00 0,00 2.893.917.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1528 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 500 Paket 190.660.000,00 16.584.000,00 0,00 0,00 207.244.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1529 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1500 Paket 1.441.331.500,00 0,00 0,00 0,00 1.441.331.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1530 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1000 Paket 991.764.500,00 0,00 0,00 0,00 991.764.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1531 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 Dokumen 526.842.800,00 0,00 0,00 0,00 526.842.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1532 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1000 Laporan 1.773.527.800,00 0,00 0,00 0,00 1.773.527.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1533 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit 0,00 1.250.158.300,00 0,00 0,00 1.250.158.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1534 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 296 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Laporan 7.150.000,00 0,00 0,00 0,00 7.150.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1535 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 Laporan 483.480.000,00 0,00 0,00 0,00 483.480.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1536 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 Laporan 555.776.000,00 0,00 0,00 0,00 555.776.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1537 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 Laporan 4.394.889.600,00 0,00 0,00 0,00 4.394.889.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1538 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 Unit 1.128.970.000,00 0,00 0,00 0,00 1.128.970.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1539 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 Unit 1.695.598.000,00 0,00 0,00 0,00 1.695.598.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01.2.13 Penataan Organisasi - - 1540 4.02.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 297 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 100 Laporan 47.720.000,00 0,00 0,00 0,00 47.720.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD - - 1541 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 50 Orang/Bulan 54.291.348.720,0 0 0,00 0,00 0,00 54.291.348.720,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1542 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 100 Paket 917.779.700,00 0,00 0,00 0,00 917.779.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD - - 1543 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 100 Laporan 18.695.027.700,0 0 0,00 0,00 0,00 18.695.027.700,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.01 PERENCANAAN 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD 95 % 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Penetapan RKPD Tepat Waktu 2 Dokumen 1544 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 1 Dokumen 309.614.500,00 0,00 0,00 0,00 309.614.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 298 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1545 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 1 Dokumen 143.575.800,00 0,00 0,00 0,00 143.575.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1546 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 40.107.600,00 0,00 0,00 0,00 40.107.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1547 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 Berita Acara 120.839.000,00 0,00 0,00 0,00 120.839.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1548 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 589.651.100,00 0,00 0,00 0,00 589.651.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1549 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 309 Usulan 69.831.900,00 0,00 0,00 0,00 69.831.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1550 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 2 Dokumen 660.144.500,00 0,00 0,00 0,00 660.144.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Presentase Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang Disusun 100 Persen 299 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1551 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 43.514.600,00 0,00 0,00 0,00 43.514.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1552 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 6 Laporan 139.471.300,00 0,00 0,00 0,00 139.471.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Presentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 100 Persen 1553 5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola 1 Dokumen 66.829.200,00 0,00 0,00 0,00 66.829.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1554 5.01.02.2.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 2 Dokumen 149.949.500,00 0,00 0,00 0,00 149.949.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Nagasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi 100 % 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi 100 Persen 1555 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 67.609.200,00 0,00 0,00 0,00 67.609.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 300 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1556 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 6 Laporan 43.524.100,00 0,00 0,00 0,00 43.524.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1557 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 74.149.800,00 0,00 0,00 0,00 74.149.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1558 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 Laporan 153.331.500,00 0,00 0,00 0,00 153.331.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1559 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 87.336.900,00 0,00 0,00 0,00 87.336.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1560 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 56.170.100,00 0,00 0,00 0,00 56.170.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1561 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 301 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 16.180.000,00 0,00 0,00 0,00 16.180.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1562 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 591.370.450,00 0,00 0,00 0,00 591.370.450,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Presentase Perencanaan dan Pendanaan yang Disusun 100 Persen 1563 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 219.660.000,00 0,00 0,00 0,00 219.660.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1564 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 3 Laporan 30.010.000,00 0,00 0,00 0,00 30.010.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1565 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 3 Laporan 14.675.000,00 0,00 0,00 0,00 14.675.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1566 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 302 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 3 Laporan 208.452.000,00 0,00 0,00 0,00 208.452.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1567 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 178.466.000,00 0,00 0,00 0,00 178.466.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1568 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 3 Laporan 68.574.800,00 0,00 0,00 0,00 68.574.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1569 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 3 Laporan 35.821.400,00 0,00 0,00 0,00 35.821.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1570 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 3 Laporan 308.530.000,00 0,00 0,00 0,00 308.530.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1.) Presentase Perencanaan dan Pendanaan Sektor Infrastruktur yang disusun = 50% 2.) Presentase Perencanaan dan Pendanaan Sektor Kewilayahan yang disusun = 50% Presentase Perencanaan dan Pendanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun = 100% 100 Persen 1571 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 303 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 263.025.000,00 0,00 0,00 0,00 263.025.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1572 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3 Laporan 21.046.500,00 0,00 0,00 0,00 21.046.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1573 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3 Laporan 17.137.800,00 0,00 0,00 0,00 17.137.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1574 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 279.525.300,00 0,00 0,00 0,00 279.525.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1575 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 595.727.400,00 0,00 0,00 0,00 595.727.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1576 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 2 Laporan 19.815.000,00 0,00 0,00 0,00 19.815.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 304 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1577 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 2 Laporan 9.470.000,00 0,00 0,00 0,00 9.470.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1578 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 310.987.400,00 0,00 0,00 0,00 310.987.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 1579 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 152.257.800,00 0,00 0,00 0,00 152.257.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1580 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 25.612.300,00 0,00 0,00 0,00 25.612.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1581 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 61.069.800,00 0,00 0,00 0,00 61.069.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia 100 Persen 305 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1582 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/bulan 11.223.896.459,0 0 0,00 0,00 0,00 11.223.896.459,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1583 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 19.489.900,00 0,00 0,00 0,00 19.489.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1584 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 19.489.900,00 0,00 0,00 0,00 19.489.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersedia 100 Persen 1585 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 19.489.900,00 0,00 0,00 0,00 19.489.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase laporan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia 100 Persen 1586 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 55 Paket 97.500.000,00 0,00 0,00 0,00 97.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1587 5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 306 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 51.860.000,00 0,00 0,00 0,00 51.860.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1588 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1589 5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 55 Orang 57.600.000,00 0,00 0,00 0,00 57.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase laporan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia 100 Persen 1590 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 40.259.000,00 0,00 0,00 0,00 40.259.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1591 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 0,00 594.876.200,00 0,00 0,00 594.876.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1592 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 63.509.600,00 0,00 0,00 0,00 63.509.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1593 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 256.931.500,00 0,00 0,00 0,00 256.931.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1594 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 307 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 133.113.100,00 0,00 0,00 0,00 133.113.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1595 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 61.400.000,00 0,00 0,00 0,00 61.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1596 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 199.050.000,00 0,00 0,00 0,00 199.050.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1597 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 242.686.000,00 0,00 0,00 0,00 242.686.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase barang milik daerah yang tersedia 100 Persen 1598 5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1599 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 0,00 174.792.000,00 0,00 0,00 174.792.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia 100 Persen 1600 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 308 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1601 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 83.740.000,00 0,00 0,00 0,00 83.740.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1602 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 475.805.600,00 0,00 0,00 0,00 475.805.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia 100 Persen 1603 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 32 Unit 382.310.000,00 0,00 0,00 0,00 382.310.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1604 5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1605 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 95.800.000,00 0,00 0,00 0,00 95.800.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Indeks Inovasi Daerah 30 - 59.99 Indeks 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Jumlah Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 1 Laporan 309 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1606 5.05.02.2.01.0003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1 Laporan 364.217.700,00 0,00 0,00 0,00 364.217.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1607 5.05.02.2.01.0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 1 Laporan 182.635.300,00 0,00 0,00 0,00 182.635.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1608 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 1 Laporan 28.149.400,00 0,00 0,00 0,00 28.149.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1609 5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan 5 Rekomen dasi 291.215.000,00 0,00 0,00 0,00 291.215.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1610 5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 1 Laporan 69.525.000,00 0,00 0,00 0,00 69.525.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 1 Dokumen 1611 5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 1 Dokumen 277.674.800,00 0,00 0,00 0,00 277.674.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 310 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1612 5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 1 Dokumen 194.437.700,00 0,00 0,00 0,00 194.437.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1 Dokumen 1613 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 1 Dokumen 183.435.300,00 0,00 0,00 0,00 183.435.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase Inovasi Daerah yang dilaporkan 100 % 1614 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Laporan 57.196.900,00 0,00 0,00 0,00 57.196.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1615 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1 Laporan 264.202.800,00 0,00 0,00 0,00 264.202.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1616 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 Laporan 76.019.400,00 0,00 0,00 0,00 76.019.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 311 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persen kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persen Pelaporan Keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen) Persen OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persen sistem keuangan yang terintegrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah 3 Dokumen 1617 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 4 Dokumen 142.000.000,00 0,00 0,00 0,00 142.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1618 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 62 Dokumen 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1619 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 5 Dokumen 281.461.200,00 0,00 0,00 0,00 281.461.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1620 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 8 Dokumen 386.059.900,00 0,00 0,00 0,00 386.059.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1621 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2 Dokumen 746.186.400,00 0,00 0,00 0,00 746.186.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 312 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 9 Laporan 1622 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 13 Dokumen 679.387.800,00 0,00 0,00 0,00 679.387.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1623 5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1 Laporan 9.958.100,00 0,00 0,00 0,00 9.958.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1624 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 4 Dokumen 29.999.800,00 0,00 0,00 0,00 29.999.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1625 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 4 Dokumen 140.194.800,00 0,00 0,00 0,00 140.194.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1626 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 4 Dokumen 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1627 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 313 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2 Laporan 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1628 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 744 Dokumen 245.297.000,00 0,00 0,00 0,00 245.297.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1629 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 2 Dokumen 93.390.000,00 0,00 0,00 0,00 93.390.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1630 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 62 Orang 492.921.400,00 0,00 0,00 0,00 492.921.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah Pelaporan Keuangan Daerah 5 laporan 1631 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 6 Laporan 17.342.000,00 0,00 0,00 0,00 17.342.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 314 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1632 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 2 Laporan 270.727.900,00 0,00 0,00 0,00 270.727.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1633 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 1 Dokumen 46.321.200,00 0,00 0,00 0,00 46.321.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1634 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 12 Dokumen 75.378.800,00 0,00 0,00 0,00 75.378.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1635 5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4 Dokumen 149.408.900,00 0,00 0,00 0,00 149.408.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1636 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 480 Orang 175.334.980,00 0,00 0,00 0,00 175.334.980,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase penyelenggaraan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 100 % 315 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1637 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 47.414.600,00 0,00 0,00 525.205.072.300, 00 525.252.486.900, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1638 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 0,00 0,00 20.000.000.000,0 0 0,00 20.000.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1639 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 141.073.922.810, 00 141.073.922.810, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Prosentase tertib pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 100 % 1640 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 12 Dokumen 134.600.000,00 0,00 0,00 0,00 134.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persen aset daerah yang dikelola dengan baik 100 % 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Diamankan 100 % 1641 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 4 Dokumen 260.000.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1642 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 316 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1643 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 32.112.400,00 0,00 0,00 0,00 32.112.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1644 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 60 Laporan 224.540.100,00 0,00 0,00 0,00 224.540.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1645 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 60 Laporan 642.354.600,00 0,00 0,00 0,00 642.354.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1646 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 2 Laporan 1.452.113.000,00 0,00 0,00 0,00 1.452.113.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1647 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 4 Laporan 185.385.300,00 0,00 0,00 0,00 185.385.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1648 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 62 Laporan 36.382.000,00 0,00 0,00 0,00 36.382.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1649 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 317 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 5 Dokumen 148.635.800,00 0,00 0,00 0,00 148.635.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1650 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 248 Laporan 57.148.600,00 0,00 0,00 0,00 57.148.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1651 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 45.241.000,00 0,00 0,00 0,00 45.241.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1652 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 17.523.100,00 0,00 0,00 0,00 17.523.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1653 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 Dokumen 14.928.900,00 0,00 0,00 0,00 14.928.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1654 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 72.304.800,00 0,00 0,00 0,00 72.304.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 318 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedi 100 % 1655 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55 Orang/bulan 71.895.840.706,0 0 0,00 0,00 0,00 71.895.840.706,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1656 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 34.326.500,00 0,00 0,00 0,00 34.326.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1657 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 10.477.900,00 0,00 0,00 0,00 10.477.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1658 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1659 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 55 Paket 102.046.000,00 0,00 0,00 0,00 102.046.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1660 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 319 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 55 Dokumen 11.368.000,00 0,00 0,00 0,00 11.368.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1661 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 55 Orang 119.649.600,00 0,00 0,00 0,00 119.649.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1662 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 60.161.100,00 0,00 0,00 0,00 60.161.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1663 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 106.286.200,00 0,00 0,00 0,00 106.286.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1664 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 328.660.900,00 0,00 0,00 0,00 328.660.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1665 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 245.394.000,00 0,00 0,00 0,00 245.394.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1666 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6000 Dokumen 37.809.200,00 0,00 0,00 0,00 37.809.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1667 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 320 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 154.400.000,00 0,00 0,00 0,00 154.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1668 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 319.760.000,00 0,00 0,00 0,00 319.760.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1669 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6000 Dokumen 40.199.800,00 0,00 0,00 0,00 40.199.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dae 100 % 1670 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 3.632.000,00 104.574.100,00 0,00 0,00 108.206.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1671 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 38 Unit 1.589.000,00 319.557.160,00 0,00 0,00 321.146.160,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 % 1672 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 10.025.000,00 0,00 0,00 0,00 10.025.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1673 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 321 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 273.000.000,00 0,00 0,00 0,00 273.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1674 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 524.793.600,00 0,00 0,00 0,00 524.793.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedi 100 % 1675 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 30 Unit 321.690.000,00 0,00 0,00 0,00 321.690.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1676 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 137 Unit 277.886.000,00 0,00 0,00 0,00 277.886.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1677 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 613.250.000,00 0,00 0,00 613.250.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Pendapatan Daerah 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Rasio pajak daerah terhadap PAD 73,61 % 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 1.198.157.9 20.840 Rupiah 322 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1678 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Dokumen 768.034.000,00 0,00 0,00 0,00 768.034.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1679 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 3 Dokumen 77.742.500,00 0,00 0,00 0,00 77.742.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1680 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 3 Laporan 481.554.000,00 0,00 0,00 0,00 481.554.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1681 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 20 Unit 608.847.900,00 409.787.000,00 0,00 0,00 1.018.634.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1682 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 150 Laporan 454.305.200,00 0,00 0,00 0,00 454.305.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1683 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 3 Laporan 219.456.500,00 0,00 0,00 0,00 219.456.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1684 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 52800 Dokumen 495.753.200,00 0,00 0,00 0,00 495.753.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 323 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1685 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 52800 Layanan 196.851.100,00 0,00 0,00 0,00 196.851.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1686 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 4 Dokumen 102.440.000,00 0,00 0,00 0,00 102.440.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1687 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 4 Dokumen 2.299.810.100,00 0,00 0,00 0,00 2.299.810.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1688 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 30 Dokumen 100.632.700,00 0,00 0,00 0,00 100.632.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1689 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 4 Dokumen 110.633.500,00 0,00 0,00 0,00 110.633.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1690 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 4 Laporan 63.725.000,00 0,00 0,00 0,00 63.725.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Bapenda (Tingkat Kualitas tata kelola pemerintahan di Bapenda Kabupaten Karawang) 77,92 (BB) 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1691 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 324 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 19.199.200,00 0,00 0,00 0,00 19.199.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1692 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1693 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1694 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1695 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1696 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 75 Orang/bulan 69.374.664.825,0 0 0,00 0,00 0,00 69.374.664.825,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1697 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 325 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan 14.975.000,00 0,00 0,00 0,00 14.975.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1698 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 175.346.000,00 0,00 0,00 0,00 175.346.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1699 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 80.350.400,00 0,00 0,00 0,00 80.350.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1700 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 58.476.100,00 0,00 0,00 0,00 58.476.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1701 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 804.045.185,00 0,00 0,00 0,00 804.045.185,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1702 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 40 Paket 925.162.600,00 0,00 0,00 0,00 925.162.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1703 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 326 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1704 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 156.330.000,00 0,00 0,00 0,00 156.330.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1705 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 493.471.800,00 0,00 0,00 0,00 493.471.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 100 % 1706 5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 18 Unit 0,00 624.952.300,00 0,00 0,00 624.952.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 % 1707 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 12.995.000,00 0,00 0,00 0,00 12.995.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1708 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 88.157.906.100,0 0 0,00 0,00 0,00 88.157.906.100,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1709 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 327 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.950.447.400,00 0,00 0,00 0,00 2.950.447.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 % 1710 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 62 Unit 725.700.000,00 0,00 0,00 0,00 725.700.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1711 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 324.138.000,00 0,00 0,00 0,00 324.138.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1712 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 314.590.000,00 0,00 0,00 0,00 314.590.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.03 KEPEGAWAIAN 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 'Nilai Sistem Merit Hasil Penilaian Mandiri 356 score 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah nilai merit sistem pada aspek perencanaan kebutuhan, aspek pengadaan dan aspek sistem informasi 92.5 score 1713 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 328 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1714 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 1.110.323.100,00 0,00 0,00 0,00 1.110.323.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1715 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 345.894.800,00 0,00 0,00 0,00 345.894.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1716 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 2 Lembaga 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1717 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 99.999.900,00 0,00 0,00 0,00 99.999.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1718 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Nilai merit sistem pada aspek promosi dan mutasi 22.5 score 1719 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN 329 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 6 Dokumen 66.129.300,00 0,00 0,00 0,00 66.129.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1720 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2 Dokumen 318.759.400,00 0,00 0,00 0,00 318.759.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1721 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 6 Dokumen 662.496.700,00 0,00 0,00 0,00 662.496.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Nilai merit sistem pada aspek pengembangan karier 92.5 score 1722 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 364.902.400,00 0,00 0,00 0,00 364.902.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1723 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 21 Orang 73.995.900,00 0,00 0,00 0,00 73.995.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1724 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 100 Orang 134.980.000,00 0,00 0,00 0,00 134.980.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1725 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 100 Orang 59.370.000,00 0,00 0,00 0,00 59.370.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Nilai merit sistem pada aspek manajemen kinerja, aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin dan aspek perlindungan dan pelayanan. 121.5 score 330 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1726 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 87.728.800,00 0,00 0,00 0,00 87.728.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1727 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 372 Orang 210.735.300,00 0,00 0,00 0,00 210.735.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1728 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 60 Orang 179.388.900,00 0,00 0,00 0,00 179.388.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1729 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1730 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1731 5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 'Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 persen 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1732 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 331 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 7.450.000,00 0,00 0,00 0,00 7.450.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1733 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.542.000,00 0,00 0,00 0,00 5.542.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1734 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 5.542.000,00 0,00 0,00 0,00 5.542.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1735 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.186.500,00 0,00 0,00 0,00 3.186.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1736 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 3.125.000,00 0,00 0,00 0,00 3.125.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1737 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1738 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 14.817.500,00 0,00 0,00 0,00 14.817.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 332 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1739 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 49 Orang/bulan 12.415.877.130,0 0 0,00 0,00 0,00 12.415.877.130,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1740 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 6.335.700,00 0,00 0,00 0,00 6.335.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1741 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1742 5.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 6.755.600,00 0,00 0,00 0,00 6.755.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1743 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1744 5.03.01.2.05.0008 Pemindahan Tugas ASN 333 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah ASN yang dipindahtugaskan 500 Orang 39.124.700,00 0,00 0,00 0,00 39.124.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1745 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 61 Orang 208.100.000,00 0,00 0,00 0,00 208.100.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1746 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 35.674.500,00 0,00 0,00 0,00 35.674.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1747 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1748 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 86.435.900,00 0,00 0,00 0,00 86.435.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1749 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 327.101.200,00 0,00 0,00 0,00 327.101.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1750 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 147.517.300,00 0,00 0,00 0,00 147.517.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1751 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 334 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 60.400.000,00 0,00 0,00 0,00 60.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1752 5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1753 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 126.685.000,00 0,00 0,00 0,00 126.685.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1754 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 188.936.000,00 0,00 0,00 0,00 188.936.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1755 5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1756 5.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentasi barang milik daerah yang tersedia 100 persen 1757 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1758 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 335 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1759 5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1760 5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 persen 1761 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1762 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 608.714.000,00 0,00 0,00 0,00 608.714.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1763 5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 336 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1764 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 518.344.000,00 0,00 0,00 0,00 518.344.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 persen 1765 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 37 Unit 303.290.000,00 0,00 0,00 0,00 303.290.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1766 5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1767 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1768 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 182.450.000,00 0,00 0,00 0,00 182.450.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1769 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 337 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 109.752.000,00 0,00 0,00 0,00 109.752.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1770 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 70.440.000,00 0,00 0,00 0,00 70.440.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 'Nilai merit sistem pada aspek pengembangan karier dengan sub aspek pengembangan kompetensi 32.5 score 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Presentasi Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis yang lulus bersertifikat 100 persen 1771 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 365 Orang 1.918.342.100,00 0,00 0,00 0,00 1.918.342.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1772 5.04.02.2.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 1 Dokumen 45.012.300,00 0,00 0,00 0,00 45.012.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 338 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Presentasi Jumlah peserta pengembangan kompetensi manajerial yang lulus bersertifikat 100 persen 1773 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1 Laporan 1.982.479.900,00 0,00 0,00 0,00 1.982.479.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1774 5.04.02.2.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama 1 Dokumen 96.187.100,00 0,00 0,00 0,00 96.187.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Inspektorat 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase rekomendadi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 83 % 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Jumlah Dokumen Rencana Tindaklanjut Hasil Pengawasan Internal 112 Dok 1775 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 4 Laporan 562.962.600,00 0,00 0,00 0,00 562.962.600,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1776 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja 339 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 19 Laporan 146.465.000,00 0,00 0,00 0,00 146.465.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1777 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 10 Laporan 163.323.900,00 0,00 0,00 0,00 163.323.900,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1778 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 75 Laporan 686.202.000,00 0,00 0,00 0,00 686.202.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1779 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 4 Dokumen 307.030.500,00 0,00 0,00 0,00 307.030.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah dokumen Rencana Tindaklanjut Hasil PDTT 54 Dok 1780 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 10 Laporan 29.613.500,00 0,00 0,00 0,00 29.613.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1781 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 44 Laporan 2.039.831.600,00 0,00 0,00 0,00 2.039.831.600,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Saran Tindak Hasil Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pengawasan Yang DiTindak lanjuti 83 % 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Jumlah Dokumen Saran Tindak Pendampingan dan Asistensi 7 Dok 1782 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 30 perangkat daerah 25.267.400,00 0,00 0,00 0,00 25.267.400,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 340 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1783 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 30 perangkat daerah 49.163.500,00 0,00 0,00 0,00 49.163.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1784 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5 Kegiatan 31.782.000,00 0,00 0,00 0,00 31.782.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1785 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 51.284.200,00 0,00 0,00 0,00 51.284.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1786 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 6.980.000,00 0,00 0,00 0,00 6.980.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1787 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 6.980.000,00 0,00 0,00 0,00 6.980.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1788 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5.582.000,00 0,00 0,00 0,00 5.582.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 341 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1789 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 66 Orang/bulan 24.283.982.935,0 0 0,00 0,00 0,00 24.283.982.935,0 0 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1790 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.975.000,00 0,00 0,00 0,00 5.975.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1791 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 8.378.000,00 0,00 0,00 0,00 8.378.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1792 6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 12.945.000,00 0,00 0,00 0,00 12.945.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1793 6.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 8 Dokumen 10.177.900,00 0,00 0,00 0,00 10.177.900,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1794 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 893.450.000,00 0,00 0,00 0,00 893.450.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 342 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1795 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 55 Orang 602.759.000,00 0,00 0,00 0,00 602.759.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1796 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 15 Paket 17.352.400,00 0,00 0,00 0,00 17.352.400,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1797 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 34 Paket 47.876.400,00 0,00 0,00 0,00 47.876.400,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1798 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 37 Paket 171.254.800,00 0,00 0,00 0,00 171.254.800,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1799 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 23 Paket 310.793.300,00 0,00 0,00 0,00 310.793.300,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1800 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1801 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 94.800.000,00 0,00 0,00 0,00 94.800.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1802 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 669.032.000,00 0,00 0,00 0,00 669.032.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 343 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1803 6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 19.235.000,00 0,00 0,00 0,00 19.235.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 100 % 1804 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 0,00 51.053.000,00 0,00 0,00 51.053.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1805 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 45 Unit 44.279.600,00 325.645.400,00 0,00 0,00 369.925.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1806 6.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 12.802.800,00 0,00 0,00 12.802.800,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 100 % 1807 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 14.850.000,00 0,00 0,00 0,00 14.850.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1808 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 83.722.000,00 0,00 0,00 0,00 83.722.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1809 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 344 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 261.806.400,00 0,00 0,00 0,00 261.806.400,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 % 1810 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 55 Unit 642.650.000,00 0,00 0,00 0,00 642.650.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1811 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 66 Unit 65.240.000,00 0,00 0,00 0,00 65.240.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1812 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 100.570.000,00 0,00 0,00 0,00 100.570.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1813 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 40.750.000,00 0,00 0,00 0,00 40.750.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah Kecamatan Karawang Barat 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Saran Tindak Hasil Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pengawasan Yang Ditindak lanjuti 100 Persen 65.15 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik 100 Persen 345 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1814 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 85.103.000,00 0,00 0,00 0,00 85.103.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1815 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 241.305.600,00 0,00 0,00 0,00 241.305.600,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 Persen 1816 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 17 Laporan 229.981.100,00 0,00 0,00 0,00 229.981.100,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 1817 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 4.109.081.000,00 0,00 0,00 0,00 4.109.081.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Adiarsa Barat PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan 100 Persen 1818 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 9 Lembaga Kemasyarak atan 75.635.800,00 0,00 0,00 0,00 75.635.800,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 346 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan 100 Persen 1819 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 20.660.100,00 0,00 0,00 0,00 20.660.100,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 98,5 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 1820 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 225.894.900,00 3.636.400,00 0,00 0,00 229.531.300,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 1821 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20 Laporan 12.222.200,00 0,00 0,00 0,00 12.222.200,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 Orang / Bulan 1822 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 Orang/bulan 12.115.310.848,0 0 0,00 0,00 0,00 12.115.310.848,0 0 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 347 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN Yang menerima Pakaian seragam 60 orang 1823 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 60 Paket 24.732.500,00 0,00 0,00 0,00 24.732.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 1824 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 38.314.500,00 0,00 0,00 0,00 38.314.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1825 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 17 Paket 96.151.800,00 0,00 0,00 0,00 96.151.800,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1826 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 26 Paket 111.217.300,00 0,00 0,00 0,00 111.217.300,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1827 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 91.368.600,00 0,00 0,00 0,00 91.368.600,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1828 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 23.500.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1829 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 705.900.000,00 0,00 0,00 0,00 705.900.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 348 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1830 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 122.567.900,00 0,00 0,00 122.567.900,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 1831 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1832 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 194.657.500,00 0,00 0,00 0,00 194.657.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1833 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 276.000.000,00 0,00 0,00 0,00 276.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Laporan Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 1834 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 458.520.000,00 0,00 0,00 0,00 458.520.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1835 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 70.940.000,00 0,00 0,00 0,00 70.940.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1836 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 349 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9 Unit 355.488.000,00 0,00 0,00 0,00 355.488.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Adiarsa Barat 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun 100 Persen 1837 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 599.999.900,00 0,00 0,00 0,00 599.999.900,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Adiarsa Barat PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1838 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 113.773.700,00 49.150.800,00 0,00 0,00 162.924.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Adiarsa Barat PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Tunggakjati 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun 100 Persen 1839 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 587.467.600,00 0,00 0,00 0,00 587.467.600,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tunggakjati PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1840 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 350 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 178.532.200,00 0,00 0,00 0,00 178.532.200,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tunggakjati PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Mekarjati 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 100 Persen 1841 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 566.100.000,00 0,00 0,00 0,00 566.100.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Mekarjati PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1842 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 167.915.600,00 31.975.994,00 0,00 0,00 199.891.594,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Mekarjati PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Nagasari 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 1843 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 229.599.900,00 370.400.000,00 0,00 0,00 599.999.900,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Nagasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1844 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 351 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 114.032.100,00 51.964.985,00 0,00 0,00 165.997.085,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Nagasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Karangpawitan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 1845 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 614.903.300,00 0,00 0,00 0,00 614.903.300,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1846 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 100.037.300,00 40.805.000,00 0,00 0,00 140.842.300,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Karawang Kulon 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun 100 Persen 1847 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 594.984.600,00 0,00 0,00 0,00 594.984.600,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1848 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 352 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 102.713.800,00 68.300.185,00 0,00 0,00 171.013.985,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Tanjungpura 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 1849 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 469.526.000,00 0,00 0,00 0,00 469.526.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungpura PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1850 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 289.848.500,00 0,00 0,00 0,00 289.848.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungpura PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Tanjungmekar 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun 100 Persen 1851 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 566.001.200,00 0,00 0,00 0,00 566.001.200,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungmekar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1852 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 353 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 199.998.700,00 0,00 0,00 0,00 199.998.700,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungmekar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Pangkalan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan 3 kegiatan 1853 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 56.062.000,00 0,00 0,00 0,00 56.062.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 1854 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 11.721.000,00 0,00 0,00 0,00 11.721.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 kegiatan 1855 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 197.810.000,00 0,00 0,00 0,00 197.810.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 354 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2 kegiatan 1856 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8 Lembaga Kemasyarak atan 10.524.300,00 0,00 0,00 0,00 10.524.300,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1857 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 12.067.600,00 0,00 0,00 0,00 12.067.600,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 3 kegiatan 1858 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 231.473.700,00 0,00 0,00 0,00 231.473.700,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa "Persentase Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa " 100 Persen 1859 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 355 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4 Laporan 11.398.200,00 0,00 0,00 0,00 11.398.200,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1860 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 11.398.200,00 0,00 0,00 0,00 11.398.200,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1861 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 2.479.300,00 0,00 0,00 0,00 2.479.300,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1862 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.490.000,00 0,00 0,00 0,00 1.490.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1863 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.293.000,00 0,00 0,00 0,00 1.293.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1864 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.495.000,00 0,00 0,00 0,00 1.495.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1865 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.922.700,00 0,00 0,00 0,00 1.922.700,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 356 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1866 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 4.139.700,00 0,00 0,00 0,00 4.139.700,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1867 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1868 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 2.628.056.704,00 0,00 0,00 0,00 2.628.056.704,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1869 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.017.400,00 0,00 0,00 0,00 1.017.400,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1870 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1871 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1.681.600,00 0,00 0,00 0,00 1.681.600,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1872 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 357 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 2.460.000,00 0,00 0,00 0,00 2.460.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1873 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1874 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1875 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1876 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1877 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 11 Orang 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1878 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.487.000,00 0,00 0,00 0,00 4.487.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1879 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 358 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4.018.400,00 0,00 0,00 0,00 4.018.400,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1880 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.696.700,00 0,00 0,00 0,00 16.696.700,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1881 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4.471.800,00 0,00 0,00 0,00 4.471.800,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1882 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1883 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 39.918.000,00 0,00 0,00 0,00 39.918.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 100 persen 1884 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 20.764.700,00 0,00 0,00 20.764.700,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 persen 1885 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1886 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 359 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 37.304.400,00 0,00 0,00 0,00 37.304.400,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1887 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 26.659.200,00 0,00 0,00 0,00 26.659.200,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 persen 1888 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 67.196.000,00 0,00 0,00 0,00 67.196.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1889 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 26 Unit 7.920.000,00 0,00 0,00 0,00 7.920.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1890 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 45.400.900,00 0,00 0,00 0,00 45.400.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Telukjambe Timur 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 1891 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 360 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 48.177.100,00 0,00 0,00 0,00 48.177.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 1892 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 21.300.000,00 0,00 0,00 0,00 21.300.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - 1893 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 149.856.400,00 0,00 0,00 0,00 149.856.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 1894 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan 9.999.800,00 0,00 0,00 0,00 9.999.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1895 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 9.476.500,00 0,00 0,00 0,00 9.476.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 361 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 1896 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 297.651.900,00 0,00 0,00 0,00 297.651.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 1897 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 7.247.600,00 0,00 0,00 0,00 7.247.600,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1898 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 10.000.400,00 0,00 0,00 0,00 10.000.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1899 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 11.585.000,00 0,00 0,00 0,00 11.585.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 362 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1900 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 18.609.100,00 0,00 0,00 0,00 18.609.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1901 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 3.677.410.894,00 0,00 0,00 0,00 3.677.410.894,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1902 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 5.505.200,00 0,00 0,00 0,00 5.505.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1903 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 0,00 25.127.900,00 0,00 0,00 25.127.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1904 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 32 Paket 14.611.100,00 0,00 0,00 0,00 14.611.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1905 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 26 Paket 63.731.600,00 0,00 0,00 0,00 63.731.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1906 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 363 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 Paket 12.249.200,00 0,00 0,00 0,00 12.249.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1907 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 26.115.000,00 0,00 0,00 0,00 26.115.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1908 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1909 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1910 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 76.468.800,00 0,00 0,00 0,00 76.468.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1911 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 52.570.000,00 0,00 0,00 0,00 52.570.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1912 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 364 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 12.670.000,00 0,00 0,00 0,00 12.670.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1913 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 130.550.000,00 0,00 0,00 130.550.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Ciampel 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan 12 Bulan 1914 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 79.880.000,00 0,00 0,00 0,00 79.880.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 12 Bulan 1915 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 196.001.500,00 0,00 0,00 0,00 196.001.500,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7 Desa 365 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1916 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyarak atan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1917 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase kegiatan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan 100 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 12 Bulan 1918 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 181.445.000,00 0,00 0,00 0,00 181.445.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 Persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 12 Bulan 1919 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 9.999.900,00 0,00 0,00 0,00 9.999.900,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 Persen 366 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 1920 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di Kecamatan Ciampel 100 Persen 1921 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11 Orang/bulan 2.499.205.972,00 0,00 0,00 0,00 2.499.205.972,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 1922 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 7.406.200,00 0,00 0,00 0,00 7.406.200,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1923 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 14.271.500,00 0,00 0,00 14.271.500,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1924 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 18 Paket 71.688.100,00 0,00 0,00 0,00 71.688.100,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1925 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 23 Paket 73.529.900,00 0,00 0,00 0,00 73.529.900,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 367 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1926 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 6.057.000,00 0,00 0,00 0,00 6.057.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1927 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 50.054.000,00 0,00 0,00 0,00 50.054.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 100 Persen 1928 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 13.375.000,00 0,00 0,00 0,00 13.375.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1929 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 49.592.200,00 0,00 0,00 0,00 49.592.200,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1930 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 42.259.200,00 0,00 0,00 0,00 42.259.200,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahyang dilaksanakan. 100 Persen 1931 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 47.590.000,00 0,00 0,00 0,00 47.590.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1932 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 368 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 8.650.000,00 0,00 0,00 0,00 8.650.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1933 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 9.716.000,00 1.327.300,00 0,00 0,00 11.043.300,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Klari 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 100 % 1934 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 61.917.300,00 0,00 0,00 0,00 61.917.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan 100 % 1935 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 38.966.000,00 0,00 0,00 0,00 38.966.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 100 % 1936 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 369 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 206.278.500,00 0,00 0,00 0,00 206.278.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % 1937 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13 Lembaga Kemasyarak atan 13.165.400,00 0,00 0,00 0,00 13.165.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1938 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 19.244.500,00 0,00 0,00 0,00 19.244.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase upaya penyelenggaraan trantibum 100 % 1939 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 254.448.000,00 0,00 0,00 0,00 254.448.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 % 370 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1940 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 16.131.200,00 0,00 0,00 0,00 16.131.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1941 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 3.577.842.113,00 0,00 0,00 0,00 3.577.842.113,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1942 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.412.000,00 0,00 0,00 0,00 5.412.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1943 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 7.191.064,00 0,00 0,00 0,00 7.191.064,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1944 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 65.069.800,00 0,00 0,00 0,00 65.069.800,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1945 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 7.611.700,00 0,00 0,00 0,00 7.611.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1946 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 371 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1.680.000,00 0,00 0,00 0,00 1.680.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1947 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 39.600.000,00 0,00 0,00 0,00 39.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1948 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 1949 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 57.957.600,00 0,00 0,00 57.957.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1950 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4.375.000,00 0,00 0,00 0,00 4.375.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1951 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 47.751.000,00 0,00 0,00 0,00 47.751.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1952 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 372 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 102.518.400,00 0,00 0,00 0,00 102.518.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1953 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 11 Unit 152.140.000,00 0,00 0,00 0,00 152.140.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1954 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1955 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 159.069.600,00 0,00 0,00 0,00 159.069.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Rengasdengklok 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 1956 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 373 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Laporan 175.420.200,00 0,00 0,00 0,00 175.420.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - 1957 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 78.923.500,00 0,00 0,00 0,00 78.923.500,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 1958 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga Kemasyarak atan 12.484.800,00 0,00 0,00 0,00 12.484.800,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1959 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 38.652.700,00 0,00 0,00 0,00 38.652.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 1960 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 374 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 270.470.600,00 4.767.000,00 0,00 0,00 275.237.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 1961 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 13.042.000,00 0,00 0,00 0,00 13.042.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1962 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 7.533.000,00 0,00 0,00 0,00 7.533.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1963 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 3.827.758.625,00 0,00 0,00 0,00 3.827.758.625,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1964 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 7.904.900,00 0,00 0,00 0,00 7.904.900,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 375 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1965 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 22.344.300,00 0,00 0,00 0,00 22.344.300,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1966 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 38.542.400,00 0,00 0,00 0,00 38.542.400,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1967 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.912.000,00 0,00 0,00 0,00 10.912.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1968 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1969 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1970 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 32.599.500,00 0,00 0,00 0,00 32.599.500,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1971 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1972 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 376 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 87.350.000,00 0,00 0,00 0,00 87.350.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kutawaluya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 persen 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 1973 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 52.400.000,00 0,00 0,00 0,00 52.400.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1974 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 21.030.400,00 0,00 0,00 0,00 21.030.400,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 100 % 1975 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 Laporan 156.373.000,00 0,00 0,00 0,00 156.373.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa prosentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 persen 100 % 377 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1976 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3 Lembaga Kemasyarak atan 8.645.500,00 0,00 0,00 0,00 8.645.500,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1977 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 15.627.100,00 0,00 0,00 0,00 15.627.100,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1978 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 297.566.200,00 0,00 0,00 0,00 297.566.200,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Bimbingan dan Pengawasan 100 % 1979 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 6.532.800,00 0,00 0,00 0,00 6.532.800,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 378 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 1980 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 17.462.800,00 0,00 0,00 0,00 17.462.800,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1981 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 3.216.221.600,00 0,00 0,00 0,00 3.216.221.600,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1982 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 5.208.000,00 0,00 0,00 0,00 5.208.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1983 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 27.695.400,00 0,00 0,00 0,00 27.695.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1984 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 66.841.000,00 0,00 0,00 0,00 66.841.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1985 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 15.059.800,00 0,00 0,00 0,00 15.059.800,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 1986 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 379 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 0,00 31.697.300,00 0,00 0,00 31.697.300,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1987 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 80 Laporan 1.895.500,00 0,00 0,00 0,00 1.895.500,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1988 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 32.652.000,00 0,00 0,00 0,00 32.652.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1989 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1990 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 61.690.000,00 0,00 0,00 0,00 61.690.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1991 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 21 Unit 10.560.000,00 0,00 0,00 0,00 10.560.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1992 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 42.760.300,00 0,00 0,00 0,00 42.760.300,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Batujaya 380 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 1993 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 83.304.800,00 0,00 0,00 0,00 83.304.800,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 1994 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.890.400,00 0,00 0,00 0,00 5.890.400,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - 1995 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 11 Laporan 139.931.500,00 0,00 0,00 0,00 139.931.500,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 381 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1996 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan 9.928.400,00 0,00 0,00 0,00 9.928.400,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1997 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 18.917.600,00 0,00 0,00 0,00 18.917.600,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 1998 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 254.762.800,00 0,00 0,00 0,00 254.762.800,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah undefined undefined undefined 1999 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5.542.400,00 0,00 0,00 0,00 5.542.400,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 382 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [object Object] [object Object] 2.901.917.200,00 0,00 0,00 0,00 2.901.917.200,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2001 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3.961.600,00 0,00 0,00 0,00 3.961.600,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2002 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 10.299.300,00 0,00 0,00 0,00 10.299.300,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2003 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 11.635.500,00 0,00 0,00 0,00 11.635.500,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2004 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.308.100,00 0,00 0,00 0,00 5.308.100,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2005 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 79.483.800,00 0,00 0,00 0,00 79.483.800,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2006 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2007 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 383 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 12.575.900,00 0,00 0,00 12.575.900,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah undefined Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah undefined undefined 1 Tahun 2008 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2009 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 28.860.000,00 0,00 0,00 0,00 28.860.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2010 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 60.648.000,00 0,00 0,00 0,00 60.648.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2011 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 35.476.000,00 0,00 0,00 0,00 35.476.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2012 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6.580.000,00 0,00 0,00 0,00 6.580.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2013 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.200.000,00 0,00 0,00 0,00 20.200.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 384 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kecamatan Tirtajaya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 2014 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6 Laporan 55.507.200,00 0,00 0,00 0,00 55.507.200,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 100 % 2015 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 Laporan 206.599.000,00 0,00 0,00 0,00 206.599.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2016 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan 8.611.200,00 0,00 0,00 0,00 8.611.200,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 % 385 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 2017 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 286.876.000,00 0,00 0,00 0,00 286.876.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2018 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 13.149.800,00 0,00 0,00 0,00 13.149.800,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2019 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 3.359.038.912,00 0,00 0,00 0,00 3.359.038.912,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian yang lengkap 100 % 2020 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 12 Paket 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2021 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 386 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 209.262.800,00 0,00 0,00 0,00 209.262.800,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2022 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 454.000,00 27.916.000,00 0,00 0,00 28.370.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2023 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 54.174.000,00 0,00 0,00 0,00 54.174.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2024 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 88.125.000,00 0,00 0,00 0,00 88.125.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Pedes 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 2025 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 387 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 52.659.000,00 0,00 0,00 0,00 52.659.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan 100 % 2026 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 67.201.200,00 0,00 0,00 0,00 67.201.200,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 100 % 100 % 2027 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3 Lembaga Kemasyarak atan 11.685.800,00 0,00 0,00 0,00 11.685.800,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2028 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 30.510.400,00 0,00 0,00 0,00 30.510.400,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase Koordinasi Trantibum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2029 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 388 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 236.741.700,00 0,00 0,00 0,00 236.741.700,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 % 2030 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 9.885.000,00 0,00 0,00 0,00 9.885.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100 % 2031 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11 Orang/bulan 2.997.470.154,00 0,00 0,00 0,00 2.997.470.154,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2032 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 17 Orang 35.348.000,00 0,00 0,00 0,00 35.348.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 389 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2033 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.003.800,00 0,00 0,00 0,00 2.003.800,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2034 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 5.879.700,00 0,00 0,00 0,00 5.879.700,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2035 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 28.600.900,00 0,00 0,00 0,00 28.600.900,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2036 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 8.907.000,00 0,00 0,00 0,00 8.907.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2037 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 28.745.000,00 0,00 0,00 0,00 28.745.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2038 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100 % 100 % 2039 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 27.312.300,00 0,00 0,00 27.312.300,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 % 100 % 100 % 390 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2040 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2041 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 42.426.600,00 0,00 0,00 0,00 42.426.600,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2042 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 22.377.600,00 0,00 0,00 0,00 22.377.600,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100 % 100 % 100 % 2043 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 64.397.000,00 0,00 0,00 0,00 64.397.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2044 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 4.020.000,00 0,00 0,00 0,00 4.020.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2045 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 24.844.500,00 0,00 0,00 0,00 24.844.500,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cibuaya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 391 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif dan Terpecaya 100 % 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 100 % 100 % 2046 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 204.341.300,00 0,00 0,00 0,00 204.341.300,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif dan Terpecaya 11 Laporan 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 11 Laooran 2047 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga Kemasyarak atan 8.500.600,00 0,00 0,00 0,00 8.500.600,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2048 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 25.394.200,00 0,00 0,00 0,00 25.394.200,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif dan Terpecaya 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 100 % 2049 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 392 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 259.630.600,00 0,00 0,00 0,00 259.630.600,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD 11 Laporan 100 % 2050 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11 Laporan 5.894.000,00 0,00 0,00 0,00 5.894.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 100 % 2051 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 3.133.186.980,00 0,00 0,00 0,00 3.133.186.980,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Cibuaya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 100 % 2052 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11 Dokumen 38.023.000,00 0,00 0,00 0,00 38.023.000,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 100 % 2053 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 6.472.800,00 0,00 0,00 0,00 6.472.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2054 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 393 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 15.259.800,00 0,00 0,00 0,00 15.259.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2055 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 22.010.400,00 0,00 0,00 0,00 22.010.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2056 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 6.257.400,00 0,00 0,00 0,00 6.257.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2057 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 53.725.000,00 0,00 0,00 0,00 53.725.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 100 % 2058 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 1.100.000,00 53.743.600,00 0,00 0,00 54.843.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 100 % 2059 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2060 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 394 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2061 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 92.500.000,00 0,00 0,00 0,00 92.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 100 % 2062 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 32.400.000,00 0,00 0,00 0,00 32.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2063 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 34.657.000,00 0,00 0,00 0,00 34.657.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2064 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 15.999.700,00 0,00 0,00 0,00 15.999.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Pakisjaya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah hasil pekerjaan Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 12 Bulan 2065 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 395 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 43.386.000,00 0,00 0,00 0,00 43.386.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah pekerjaan Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 1 Paket 2066 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 154.050.400,00 0,00 0,00 0,00 154.050.400,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 12 Bulan 2067 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8 Lembaga Kemasyarak atan 67.570.800,00 0,00 0,00 0,00 67.570.800,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Pelasanaan keamanan dan kenyaman lingkungan 12 Bulan 2068 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 265.841.800,00 0,00 0,00 0,00 265.841.800,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah pelaksanaan kinerja penunjang urusan pemerintah 12 Bulan 396 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2069 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 10.005.000,00 0,00 0,00 0,00 10.005.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14 Bulan 2070 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 3.044.438.600,00 0,00 0,00 0,00 3.044.438.600,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah kinerja penunjang urusan pemerintah 1 Paket 2071 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.137.200,00 0,00 0,00 0,00 9.137.200,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2072 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 27.550.000,00 9.307.700,00 0,00 0,00 36.857.700,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2073 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 18.273.500,00 0,00 0,00 0,00 18.273.500,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2074 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 12.720.600,00 0,00 0,00 0,00 12.720.600,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 397 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2075 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 10.565.000,00 0,00 0,00 0,00 10.565.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2076 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 17.780.000,00 0,00 0,00 0,00 17.780.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Hasil kinerja penunjang urusan pemerintah 12 Bulan 2077 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 19.287.000,00 0,00 0,00 0,00 19.287.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah hasil kinerja penunjang urusan pemerintah 12 Bulan 2078 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 9.877.000,00 0,00 0,00 0,00 9.877.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2079 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2080 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 84.691.200,00 0,00 0,00 0,00 84.691.200,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah hasil kinerja penunjang urusan pemerintah 12 Bulan 2081 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 398 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 34.614.800,00 0,00 0,00 0,00 34.614.800,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2082 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 30.357.000,00 0,00 0,00 0,00 30.357.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cikampek 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat di Tingkat Kecamatan 100 % 2083 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 57.240.800,00 0,00 0,00 0,00 57.240.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1 Kegiatan 2084 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 26.950.000,00 0,00 0,00 0,00 26.950.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Presentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang Terealisasi 100 Persen 399 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2085 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 Laporan 174.885.200,00 0,00 0,00 0,00 174.885.200,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peresentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2086 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarak atan 7.054.200,00 0,00 0,00 0,00 7.054.200,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2087 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 13.082.700,00 0,00 0,00 0,00 13.082.700,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban 100 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 2088 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 284.028.800,00 0,00 0,00 0,00 284.028.800,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kapuaten/Kota 100 Persen 400 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 2089 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 3.762.000,00 0,00 0,00 0,00 3.762.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Prangkat Daerah yang Tersedia 100 % 2090 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 3.464.581.680,00 0,00 0,00 0,00 3.464.581.680,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2091 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 9.183.200,00 0,00 0,00 0,00 9.183.200,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2092 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 19.009.500,00 0,00 0,00 0,00 19.009.500,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2093 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 49.503.000,00 0,00 0,00 0,00 49.503.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2094 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 10.513.000,00 0,00 0,00 0,00 10.513.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 401 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2095 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 33 Laporan 97.303.600,00 0,00 0,00 0,00 97.303.600,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 2096 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 22.212.500,00 0,00 0,00 22.212.500,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia 100 % 2097 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3.850.000,00 0,00 0,00 0,00 3.850.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2098 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 47.407.200,00 0,00 0,00 0,00 47.407.200,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2099 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 26.640.000,00 0,00 0,00 0,00 26.640.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2100 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 40.470.000,00 0,00 0,00 0,00 40.470.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2101 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 402 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 10.150.000,00 0,00 0,00 0,00 10.150.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2102 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 18.424.900,00 0,00 0,00 0,00 18.424.900,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Jatisari 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Persen 2103 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 26 Laporan 76.161.400,00 0,00 0,00 0,00 76.161.400,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang berjalan dengan Baik undefined undefined 2104 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 174.145.700,00 0,00 0,00 0,00 174.145.700,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 403 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2105 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3 Lembaga Kemasyarak atan 9.156.700,00 0,00 0,00 0,00 9.156.700,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2106 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 12.515.400,00 0,00 0,00 0,00 12.515.400,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 100 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 2107 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 230.488.700,00 3.675.400,00 0,00 0,00 234.164.100,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 Persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan 100 Persen 2108 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 10.129.000,00 0,00 0,00 0,00 10.129.000,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 Persen 404 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 2109 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 13.855.100,00 0,00 0,00 0,00 13.855.100,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang teredia 100 Persen 2110 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/bulan 4.294.167.440,00 0,00 0,00 0,00 4.294.167.440,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 2111 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 5.347.700,00 0,00 0,00 0,00 5.347.700,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2112 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 28.824.300,00 0,00 0,00 0,00 28.824.300,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2113 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 13 Paket 21.608.500,00 0,00 0,00 0,00 21.608.500,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2114 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.514.100,00 0,00 0,00 0,00 10.514.100,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 405 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2115 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 33 Laporan 39.408.300,00 0,00 0,00 0,00 39.408.300,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2116 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia 100 Persen 2117 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 55.838.300,00 0,00 0,00 55.838.300,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 Persen 2118 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 272 Laporan 3.125.000,00 0,00 0,00 0,00 3.125.000,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2119 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 50.151.600,00 0,00 0,00 0,00 50.151.600,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2120 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12.129.600,00 0,00 0,00 0,00 12.129.600,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen 2121 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 406 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 58.270.000,00 0,00 0,00 0,00 58.270.000,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2122 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 9.380.000,00 0,00 0,00 0,00 9.380.000,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2123 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 27.524.200,00 0,00 0,00 0,00 27.524.200,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilamaya Wetan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik 100 % 2124 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Laporan 75.932.700,00 0,00 0,00 0,00 75.932.700,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi 100 % 2125 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 163.123.000,00 0,00 0,00 0,00 163.123.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 407 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2126 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarak atan 9.777.300,00 0,00 0,00 0,00 9.777.300,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2127 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 16.628.900,00 0,00 0,00 0,00 16.628.900,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum 100 % 2128 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 13 Laporan 335.342.400,00 0,00 0,00 0,00 335.342.400,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas 100 % 2129 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 4.900.200,00 0,00 0,00 0,00 4.900.200,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 408 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2130 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 8.466.200,00 0,00 0,00 0,00 8.466.200,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2131 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 5.527.800,00 0,00 0,00 0,00 5.527.800,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2132 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 3.063.839.000,00 0,00 0,00 0,00 3.063.839.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2133 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.791.900,00 0,00 0,00 0,00 5.791.900,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2134 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 11.171.400,00 0,00 0,00 0,00 11.171.400,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2135 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 409 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 75.105.600,00 0,00 0,00 0,00 75.105.600,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2136 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 Paket 6.276.700,00 0,00 0,00 0,00 6.276.700,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2137 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 43.836.000,00 0,00 0,00 0,00 43.836.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2138 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 480 Laporan 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase barang milik daerah yang tersedia 100 % 2139 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 30.036.700,00 0,00 0,00 30.036.700,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 % 2140 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2141 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 32.820.000,00 0,00 0,00 0,00 32.820.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2142 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 410 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 50.625.600,00 0,00 0,00 0,00 50.625.600,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 % 2143 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 51.500.000,00 0,00 0,00 0,00 51.500.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2144 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 8.120.000,00 0,00 0,00 0,00 8.120.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2145 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 31.709.500,00 0,00 0,00 0,00 31.709.500,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Tirtamulya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 2146 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 104.999.500,00 0,00 0,00 0,00 104.999.500,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - 411 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2147 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 137.884.200,00 0,00 0,00 0,00 137.884.200,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 2148 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarak atan 11.050.000,00 0,00 0,00 0,00 11.050.000,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2149 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2150 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 249.637.800,00 0,00 0,00 0,00 249.637.800,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 412 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2151 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2152 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 9.794.600,00 0,00 0,00 0,00 9.794.600,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2153 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 3.083.595.400,00 0,00 0,00 0,00 3.083.595.400,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2154 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 8.094.500,00 0,00 0,00 0,00 8.094.500,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2155 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 0,00 50.719.400,00 0,00 0,00 50.719.400,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2156 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 413 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 8.045.500,00 0,00 0,00 0,00 8.045.500,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2157 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 14 Paket 24.500.200,00 0,00 0,00 0,00 24.500.200,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2158 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 8.892.000,00 0,00 0,00 0,00 8.892.000,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2159 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 52.400.000,00 0,00 0,00 0,00 52.400.000,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2160 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.805.000,00 0,00 0,00 0,00 2.805.000,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2161 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2162 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 12.129.600,00 0,00 0,00 0,00 12.129.600,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2163 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 414 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 81.250.300,00 0,00 0,00 0,00 81.250.300,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2164 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 10.562.800,00 0,00 0,00 0,00 10.562.800,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Telagasari 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik 100 % 2165 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8 Laporan 73.591.200,00 0,00 0,00 0,00 73.591.200,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah 100 % 2166 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 12.124.400,00 0,00 0,00 0,00 12.124.400,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi 100 % 2167 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 415 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 61 Laporan 186.928.100,00 0,00 0,00 0,00 186.928.100,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa danKelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2168 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 17.124.200,00 0,00 0,00 0,00 17.124.200,00 Kab. Karawang, Telagasari, Telagasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 2169 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarak atan 14.080.400,00 0,00 0,00 0,00 14.080.400,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum 100 % 2170 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7 Laporan 288.697.800,00 0,00 0,00 0,00 288.697.800,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas 100 % 416 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2171 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 9.455.200,00 0,00 0,00 0,00 9.455.200,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2172 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11 Laporan 6.320.300,00 0,00 0,00 0,00 6.320.300,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2173 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 2.920.569.600,00 0,00 0,00 0,00 2.920.569.600,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2174 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 3.043.800,00 0,00 0,00 0,00 3.043.800,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2175 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 9 Paket 10.114.300,00 0,00 0,00 0,00 10.114.300,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2176 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 417 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 95.911.400,00 0,00 0,00 0,00 95.911.400,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2177 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 6.192.300,00 0,00 0,00 0,00 6.192.300,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2178 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 Laporan 45.056.000,00 0,00 0,00 0,00 45.056.000,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase barang milik daerah yang tersedia 100 % 2179 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 9.057.400,00 0,00 0,00 9.057.400,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 % 2180 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2181 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 34.198.400,00 0,00 0,00 0,00 34.198.400,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2182 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 27.859.200,00 0,00 0,00 0,00 27.859.200,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 % 418 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2183 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 54.675.000,00 0,00 0,00 0,00 54.675.000,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2184 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 2.720.000,00 0,00 0,00 0,00 2.720.000,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Rawamerta 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 2185 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 3 Laporan 88.761.200,00 0,00 0,00 0,00 88.761.200,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi 100 % 2186 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 157.984.800,00 0,00 0,00 0,00 157.984.800,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 419 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2187 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan 13.535.100,00 0,00 0,00 0,00 13.535.100,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentasi Koordinasi Trantibum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum 100 % 2188 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 246.509.500,00 0,00 0,00 0,00 246.509.500,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas 100 % 2189 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 15.063.000,00 0,00 0,00 0,00 15.063.000,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2190 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 420 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 4.531.500,00 0,00 0,00 0,00 4.531.500,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2191 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 3.111.600.560,00 0,00 0,00 0,00 3.111.600.560,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 2192 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 12 Paket 25.971.000,00 0,00 0,00 0,00 25.971.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2193 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket 5.813.900,00 0,00 0,00 0,00 5.813.900,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2194 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 29.505.300,00 0,00 0,00 0,00 29.505.300,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2195 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 40.325.000,00 0,00 0,00 0,00 40.325.000,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2196 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 25.862.500,00 0,00 0,00 0,00 25.862.500,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 421 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2197 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 29.990.800,00 0,00 0,00 0,00 29.990.800,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2198 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 104.615.300,00 0,00 0,00 104.615.300,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2199 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.762.500,00 0,00 0,00 0,00 3.762.500,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2200 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2201 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 24.129.600,00 0,00 0,00 0,00 24.129.600,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 % 2202 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 91.620.000,00 0,00 0,00 0,00 91.620.000,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2203 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 422 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 17 Unit 22.610.000,00 0,00 0,00 0,00 22.610.000,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2204 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 35.485.400,00 0,00 0,00 0,00 35.485.400,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Lemah Abang 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakasanakan oleh unit kerja yang ada di kecamatan 100 % 2205 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 32.096.100,00 0,00 0,00 0,00 32.096.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum terlaksananya jasa pemeliharaan prasarana dan sarana kendaraan dinas operasion 100 % 2206 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 Dokumen 55.436.900,00 0,00 0,00 0,00 55.436.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 423 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 100 % 2207 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 89.130.800,00 0,00 0,00 0,00 89.130.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa 100 % 2208 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarak atan 12.165.600,00 0,00 0,00 0,00 12.165.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2209 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 10.900.000,00 0,00 0,00 0,00 10.900.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum 100 % 2210 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 424 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 273.238.300,00 0,00 0,00 0,00 273.238.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 2211 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 10.018.500,00 0,00 0,00 0,00 10.018.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersususnnya laporan capaian kinerja dan ikhtisan realisasi kinerja SKPD 100 % 2212 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 18.164.000,00 0,00 0,00 0,00 18.164.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan 2213 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/bulan 2.998.827.486,00 0,00 0,00 0,00 2.998.827.486,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 425 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2214 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 17.326.200,00 0,00 0,00 0,00 17.326.200,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2215 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 14 Paket 31.510.800,00 0,00 0,00 0,00 31.510.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2216 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 14 Paket 52.301.500,00 0,00 0,00 0,00 52.301.500,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2217 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 16.477.100,00 0,00 0,00 0,00 16.477.100,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2218 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 40.448.000,00 0,00 0,00 0,00 40.448.000,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2219 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 35.067.700,00 0,00 0,00 35.067.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Lemahabang 100 % 2220 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 360 Laporan 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 426 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2221 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 34.980.000,00 0,00 0,00 0,00 34.980.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2222 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 53.059.200,00 0,00 0,00 0,00 53.059.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Lemahabang 100 % 2223 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 62.800.000,00 0,00 0,00 0,00 62.800.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2224 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 13.520.000,00 0,00 0,00 0,00 13.520.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2225 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 30.232.800,00 0,00 0,00 0,00 30.232.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Tempuran 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 427 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 100 % 2 Kegiatan 2226 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 80.079.200,00 0,00 0,00 0,00 80.079.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Masyarakat yang Peran Serta dalam Proses Pembangunan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 100 % 1 kegiatan 14 Lembaga Kemasyarak at 2227 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14 Lembaga Kemasyarak atan 7.050.300,00 0,00 0,00 0,00 7.050.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2228 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 15.100.000,00 0,00 0,00 0,00 15.100.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase Koordinasi Trantibum 100 % 428 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Laporan 100 % 2229 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 295.475.400,00 1.818.200,00 0,00 0,00 297.293.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Umum Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Derah Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 100 % 11 kegiatan 2230 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 2000 Orang 185.118.900,00 0,00 0,00 0,00 185.118.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 429 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 14 desa 100 % 2231 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia 12 laporan 100 % 2232 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 6.102.000,00 0,00 0,00 0,00 6.102.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2233 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 3.474.743.529,00 0,00 0,00 0,00 3.474.743.529,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah jumlah porsi makan dan kudapan Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Jumlah Jenis Media yang disediakan, jumlah buku 1000 orang/kali 100 % 12 Bulan 430 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2234 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 5.063.800,00 0,00 0,00 0,00 5.063.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2235 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 Paket 10.310.900,00 2.559.400,00 0,00 0,00 12.870.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2236 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 46.402.800,00 0,00 0,00 0,00 46.402.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2237 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2238 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 3.463.600,00 0,00 0,00 0,00 3.463.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2239 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 63.278.000,00 0,00 0,00 0,00 63.278.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia 100 % 2240 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 64.539.500,00 0,00 0,00 64.539.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 431 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2241 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2242 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 20.802.000,00 0,00 0,00 0,00 20.802.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2243 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 8.350.000,00 0,00 0,00 0,00 8.350.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2244 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 10.929.600,00 0,00 0,00 0,00 10.929.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara 100 % 2 kegiatan 9 Unit 2245 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 147.720.000,00 0,00 0,00 0,00 147.720.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2246 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 432 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Majalaya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 2247 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 50.460.800,00 0,00 0,00 0,00 50.460.800,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 100 % 2248 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 57.581.300,00 0,00 0,00 0,00 57.581.300,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi 100 % 2249 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 433 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan 236.073.600,00 0,00 0,00 0,00 236.073.600,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2250 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan 14.239.600,00 0,00 0,00 0,00 14.239.600,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2251 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 16.373.000,00 0,00 0,00 0,00 16.373.000,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentasi Koordinasi Trantibum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum 100 % 2252 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 144.256.400,00 0,00 0,00 0,00 144.256.400,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 434 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Bimbingan dan Pengawasan 100 % 2253 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 7.708.600,00 0,00 0,00 0,00 7.708.600,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2254 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 10.029.600,00 0,00 0,00 0,00 10.029.600,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2255 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 3.514.577.611,00 0,00 0,00 0,00 3.514.577.611,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 2256 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen 21.241.600,00 0,00 0,00 0,00 21.241.600,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 435 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2257 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 12.688.200,00 0,00 0,00 0,00 12.688.200,00 Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2258 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 5.964.200,00 0,00 0,00 0,00 5.964.200,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2259 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 22.065.400,00 3.744.400,00 0,00 0,00 25.809.800,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2260 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 26.708.800,00 0,00 0,00 0,00 26.708.800,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2261 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 8.399.700,00 0,00 0,00 8.399.700,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2262 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 436 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.942.000,00 0,00 0,00 0,00 3.942.000,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2263 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 13.500.000,00 9.111.600,00 0,00 0,00 22.611.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 % 2264 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 61.200.000,00 0,00 0,00 0,00 61.200.000,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2265 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 11.150.000,00 0,00 0,00 0,00 11.150.000,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2266 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 43.591.200,00 0,00 0,00 0,00 43.591.200,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Jayakerta 7 UNSUR KEWILAYAHAN 437 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya jenis kegiatan PHBN, PHBI dan Olahraga Terlaksananya koordinasi kegiatan pembangunan dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan pemerintah desa 100 % 6 Keg 1 Keg 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kecamatan Jayakerta) 1 Laporan 1 Keg 2267 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 1 Kegiatan 2268 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 6.544.300,00 0,00 0,00 0,00 6.544.300,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 2269 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 438 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 123.441.000,00 0,00 0,00 0,00 123.441.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat di tingkat kecamatan 2 Keg 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Keg 1 Keg 12 Laporan 1 Lembaga Kemasyarak at 2270 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan 12.734.100,00 0,00 0,00 0,00 12.734.100,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2271 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 2 Keg 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Jayakerta) 2 Keg 2272 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 439 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 215.280.100,00 2.383.500,00 0,00 0,00 217.663.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 2 Kegiatan 2273 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 2 Laporan 6.496.000,00 0,00 0,00 0,00 6.496.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa Pembinaan dan Pengawasan 8 Desa 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Jayakerta) Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 8 Desa 16 Dokumen 32 Dokumen 8 Laporan 2274 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 32 Dokumen 5.840.000,00 0,00 0,00 0,00 5.840.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2275 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 8 Dokumen 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 1.170.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 440 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2276 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 19.577.600,00 0,00 0,00 0,00 19.577.600,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Tersedianya sarana prasarana perkantoran Terpeliharanya sarana prasarana perkantoran (Barang Milik Daerah) Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD 8 Keg 100 % 2 Unit 4 keg 2 Dokumen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dok 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2277 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.072.500,00 0,00 0,00 0,00 1.072.500,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2278 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 997.500,00 0,00 0,00 0,00 997.500,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2279 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.072.500,00 0,00 0,00 0,00 1.072.500,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 441 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2280 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 997.500,00 0,00 0,00 0,00 997.500,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 % 17 Laporan 11 Orang/bulan 2281 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 3.139.336.765,00 0,00 0,00 0,00 3.139.336.765,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2282 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 17 Laporan 2.109.500,00 0,00 0,00 0,00 2.109.500,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 2283 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 442 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Kebutuhan pelaksanaan tugas perkantoran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Keg 12 Laporan 2284 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.952.800,00 0,00 0,00 0,00 6.952.800,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2285 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 11.005.300,00 0,00 0,00 0,00 11.005.300,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2286 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 41.413.000,00 0,00 0,00 0,00 41.413.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2287 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 6.343.200,00 0,00 0,00 0,00 6.343.200,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2288 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Pengadaan barang milik daerah 4 Unit 2 Unit 2289 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 443 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 42.647.800,00 0,00 0,00 42.647.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah kebutuhan Pelayanan Kantor 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 3 Keg 2290 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2291 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2292 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 53.356.800,00 0,00 0,00 0,00 53.356.800,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Pemeliharaan sarana prasarana kantor Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 4 Keg 7 Unit 1 Unit 2293 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 99.230.000,00 0,00 0,00 0,00 99.230.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2294 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 444 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 6.580.000,00 0,00 0,00 0,00 6.580.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2295 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 8.155.000,00 0,00 0,00 0,00 8.155.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilamaya Kulon 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 2296 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 93.025.000,00 0,00 0,00 0,00 93.025.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terealisasi 100 % 2297 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 10 Laporan 174.831.000,00 0,00 0,00 0,00 174.831.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 445 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2298 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3 Lembaga Kemasyarak atan 7.620.500,00 0,00 0,00 0,00 7.620.500,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2299 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 14.195.800,00 0,00 0,00 0,00 14.195.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum 100 % 2300 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 259.657.600,00 0,00 0,00 0,00 259.657.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Presentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan secara Transparan dan Akuntabel 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 2301 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 4 Dokumen 10.066.300,00 0,00 0,00 0,00 10.066.300,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 446 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas 100 % 2302 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 10.706.000,00 0,00 0,00 0,00 10.706.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2303 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 2.125.600,00 0,00 0,00 0,00 2.125.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2304 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 3.334.251.286,00 0,00 0,00 0,00 3.334.251.286,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 2305 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00 11.200.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 447 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2306 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.938.600,00 0,00 0,00 0,00 1.938.600,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2307 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 11.536.200,00 0,00 0,00 0,00 11.536.200,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2308 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 30.220.300,00 0,00 0,00 0,00 30.220.300,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2309 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.836.400,00 0,00 0,00 0,00 5.836.400,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2310 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 35.230.800,00 0,00 0,00 0,00 35.230.800,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2311 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 48.230.100,00 0,00 0,00 48.230.100,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2312 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2313 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 448 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2314 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 56.759.200,00 0,00 0,00 0,00 56.759.200,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 % 2315 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2316 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 9.750.000,00 0,00 0,00 0,00 9.750.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2317 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 18.918.000,00 0,00 0,00 0,00 18.918.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2318 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.852.600,00 0,00 0,00 0,00 10.852.600,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Banyusari 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 449 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2319 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 87.839.700,00 0,00 0,00 0,00 87.839.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terealisasi 100 % 2320 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 75.862.300,00 0,00 0,00 0,00 75.862.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2321 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga Kemasyarak atan 9.154.600,00 0,00 0,00 0,00 9.154.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Penyelenggaraan Trantibum 100 % 2322 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 264.587.600,00 0,00 0,00 0,00 264.587.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 450 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 2323 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 4 Dokumen 10.006.300,00 0,00 0,00 0,00 10.006.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 2324 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 13.322.700,00 0,00 0,00 0,00 13.322.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2325 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 4.295.000,00 0,00 0,00 0,00 4.295.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2326 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 451 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 2.911.559.703,00 0,00 0,00 0,00 2.911.559.703,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2327 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.441.940,00 0,00 0,00 0,00 10.441.940,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2328 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 11.285.700,00 0,00 0,00 0,00 11.285.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2329 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 34.200.300,00 0,00 0,00 0,00 34.200.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2330 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2331 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 32.850.000,00 0,00 0,00 0,00 32.850.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2332 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 30.695.300,00 0,00 0,00 30.695.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 452 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2333 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2334 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah yang tersedia Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinahan Daerah yang tersedia 100 % 100 % 2335 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 52.072.000,00 0,00 0,00 0,00 52.072.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2336 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 10.480.000,00 0,00 0,00 0,00 10.480.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2337 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 17.030.500,00 0,00 0,00 0,00 17.030.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kotabaru 7 UNSUR KEWILAYAHAN 453 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 2338 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 85.244.200,00 0,00 0,00 0,00 85.244.200,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100 % 2339 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 9.200.000,00 0,00 0,00 0,00 9.200.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi 100 % 2340 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 204.292.900,00 0,00 0,00 0,00 204.292.900,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 454 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2341 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarak atan 27.276.000,00 0,00 0,00 0,00 27.276.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2342 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 18.638.000,00 0,00 0,00 0,00 18.638.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 2343 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7 Laporan 273.772.200,00 0,00 0,00 0,00 273.772.200,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas 100 % 2344 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 455 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia 100 % 2345 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11 Laporan 4.476.200,00 0,00 0,00 0,00 4.476.200,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2346 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 3.224.196.990,00 0,00 0,00 0,00 3.224.196.990,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2347 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.225.400,00 0,00 0,00 0,00 5.225.400,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2348 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 5.553.800,00 0,00 0,00 0,00 5.553.800,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2349 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 92.690.000,00 0,00 0,00 0,00 92.690.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2350 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 3.792.000,00 0,00 0,00 0,00 3.792.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 456 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2351 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 78.930.000,00 0,00 0,00 0,00 78.930.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase barang milik daerah yang tersedia 100 % 2352 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 2.316.000,00 11.355.700,00 0,00 0,00 13.671.700,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 % 2353 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.591.000,00 0,00 0,00 0,00 1.591.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2354 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 19.080.000,00 0,00 0,00 0,00 19.080.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2355 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 28.248.000,00 0,00 0,00 0,00 28.248.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disediakan 100 % 2356 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 47.812.000,00 0,00 0,00 0,00 47.812.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2357 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 457 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 4.870.000,00 0,00 0,00 0,00 4.870.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2358 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 26.539.800,00 0,00 0,00 0,00 26.539.800,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Karawang Timur 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Saran Tindak Hasil Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pengawasan Yang Ditindak lanjuti 100 % 65.15 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik 100 % 2359 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 69.945.000,00 0,00 0,00 0,00 69.945.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah 100 % 2360 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 202.596.300,00 0,00 0,00 0,00 202.596.300,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 458 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2361 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 11 Laporan 155.257.600,00 0,00 0,00 0,00 155.257.600,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 98 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 98 % 2362 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 30 Lembaga Kemasyarak atan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2363 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 29.400.600,00 0,00 0,00 0,00 29.400.600,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2364 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 40 Lembaga Kemasyarak atan 20.720.000,00 0,00 0,00 0,00 20.720.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2365 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 415 Pokmas / Ormas 2.328.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.328.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 98 % 459 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 2366 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 221.272.200,00 0,00 0,00 0,00 221.272.200,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan DesaYang Dilaksanakan 100 % 2367 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 8 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2368 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 8.316.800,00 0,00 0,00 0,00 8.316.800,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2369 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 460 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 6.930.556.410,00 0,00 0,00 0,00 6.930.556.410,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2370 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 11.601.000,00 0,00 0,00 0,00 11.601.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2371 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 14 Paket 25.493.400,00 0,00 0,00 0,00 25.493.400,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2372 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 76.145.500,00 0,00 0,00 0,00 76.145.500,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2373 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 40.484.900,00 0,00 0,00 0,00 40.484.900,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2374 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 60 Dokumen 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 10.800.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2375 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 111.760.000,00 0,00 0,00 0,00 111.760.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2376 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 461 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 Unit 0,00 111.088.600,00 0,00 0,00 111.088.600,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 2377 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 18.662.500,00 0,00 0,00 0,00 18.662.500,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2378 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 103.725.000,00 0,00 0,00 0,00 103.725.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2379 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 162.873.600,00 0,00 0,00 0,00 162.873.600,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Laporan Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2380 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 264.730.000,00 0,00 0,00 0,00 264.730.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2381 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 75 Unit 57.280.000,00 0,00 0,00 0,00 57.280.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2382 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 210.290.000,00 0,00 0,00 0,00 210.290.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Plawad 462 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun 100 % 2383 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 765.998.245,00 0,00 0,00 0,00 765.998.245,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Plawad PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2384 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Plawad [object Object] Kelurahan Karawang Wetan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun 100 % 2385 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit 595.724.100,00 0,00 0,00 0,00 595.724.100,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Karawang Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2386 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 19 Pokmas / Ormas 170.275.750,00 0,00 0,00 0,00 170.275.750,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Karawang Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Adiarsa Timur 7 UNSUR KEWILAYAHAN 463 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 100 % 2387 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 765.999.400,00 0,00 0,00 0,00 765.999.400,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2388 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] Kelurahan Palumbonsari 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 100 % 2389 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 766.000.000,00 0,00 0,00 0,00 766.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Palumbonsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2390 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Palumbonsari [object Object] Kecamatan Telukjambe Barat 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 464 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Persen 2391 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 70.228.100,00 0,00 0,00 0,00 70.228.100,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Yang Dilimpahkan Kepada Camat 8 Dokumen 2392 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 8 Laporan 230.644.900,00 0,00 0,00 0,00 230.644.900,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat dan Pedesaan 100 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 2393 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Terkendalinya Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 100 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4 Dokumen 465 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2394 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 256.371.000,00 0,00 0,00 0,00 256.371.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa 100 Persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 3 Dokumen 2395 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6 Dokumen 107.247.400,00 16.070.500,00 0,00 0,00 123.317.900,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2396 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 8.299.868,00 0,00 0,00 0,00 8.299.868,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 2397 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 10.156.400,00 0,00 0,00 0,00 10.156.400,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang 2398 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 466 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 3.659.322.000,00 0,00 0,00 0,00 3.659.322.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 2399 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 6.812.500,00 0,00 0,00 0,00 6.812.500,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2400 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 0,00 55.652.700,00 0,00 0,00 55.652.700,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2401 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 14 Paket 30.061.300,00 0,00 0,00 0,00 30.061.300,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2402 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 30 Paket 46.732.800,00 0,00 0,00 0,00 46.732.800,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2403 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 21.790.300,00 0,00 0,00 0,00 21.790.300,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2404 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 600 Dokumen 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2405 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1438 Laporan 31.500.000,00 0,00 0,00 0,00 31.500.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 467 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 Persen 2406 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 750 Laporan 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00 8.250.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2407 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 24.600.000,00 0,00 0,00 0,00 24.600.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2408 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 24.259.200,00 0,00 0,00 0,00 24.259.200,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen 2409 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 95.720.000,00 0,00 0,00 0,00 95.720.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2410 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 5.630.000,00 0,00 0,00 0,00 5.630.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2411 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 32.915.400,00 0,00 0,00 0,00 32.915.400,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Tegalwaru 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 468 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 2412 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 56.250.900,00 0,00 0,00 0,00 56.250.900,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % 2413 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 100 % 2414 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 212.672.800,00 0,00 0,00 0,00 212.672.800,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2415 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 469 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3 Lembaga Kemasyarak atan 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 9.100.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2416 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 2417 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 279.657.300,00 0,00 0,00 0,00 279.657.300,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Bimbingan dan Pengawasan 100 % 2418 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 6.769.000,00 0,00 0,00 0,00 6.769.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2419 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 7.630.000,00 0,00 0,00 0,00 7.630.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 470 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2420 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2421 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 3.021.578.361,00 0,00 0,00 0,00 3.021.578.361,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2422 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.284.700,00 0,00 0,00 0,00 6.284.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2423 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.922.000,00 0,00 0,00 0,00 10.922.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2424 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 33.596.900,00 0,00 0,00 0,00 33.596.900,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2425 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 471 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 6.414.400,00 0,00 0,00 0,00 6.414.400,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2426 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 1.860.000,00 0,00 0,00 0,00 1.860.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2427 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 25.915.000,00 0,00 0,00 0,00 25.915.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2428 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 14.936.700,00 0,00 0,00 14.936.700,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2429 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.650.000,00 0,00 0,00 0,00 2.650.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2430 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00 19.800.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2431 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 38.788.800,00 0,00 0,00 0,00 38.788.800,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 472 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2432 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 64.230.000,00 0,00 0,00 0,00 64.230.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2433 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2434 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 28.021.500,00 0,00 0,00 0,00 28.021.500,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Purwasari 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 2435 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8 Laporan 61.011.300,00 0,00 0,00 0,00 61.011.300,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi 100 % 2436 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 473 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 71.365.000,00 0,00 0,00 0,00 71.365.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 100 % 2437 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 140.053.600,00 0,00 0,00 0,00 140.053.600,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2438 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarak atan 16.021.200,00 0,00 0,00 0,00 16.021.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2439 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 30.171.500,00 0,00 0,00 0,00 30.171.500,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentasi Koordinasi Trantibum Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 % 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum undefined 100 % undefined undefined 2440 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 474 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 240.047.800,00 0,00 0,00 0,00 240.047.800,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas 100 % 2441 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 15.136.200,00 0,00 0,00 0,00 15.136.200,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2442 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 9.489.600,00 0,00 0,00 0,00 9.489.600,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % undefined undefined 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2443 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 3.287.500,00 0,00 0,00 0,00 3.287.500,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2444 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2445 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 475 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 4.238.500,00 0,00 0,00 0,00 4.238.500,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2446 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 196 Orang/bulan 2.988.641.870,00 0,00 0,00 0,00 2.988.641.870,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2447 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8 Laporan 3.258.000,00 0,00 0,00 0,00 3.258.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2448 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 17 Laporan 2.833.000,00 0,00 0,00 0,00 2.833.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2449 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 10.171.300,00 0,00 0,00 0,00 10.171.300,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2450 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 17.694.700,00 0,00 0,00 0,00 17.694.700,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2451 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 476 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 15 Paket 45.994.300,00 0,00 0,00 0,00 45.994.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2452 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 20.330.100,00 0,00 0,00 0,00 20.330.100,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2453 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 75.500.000,00 0,00 0,00 0,00 75.500.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2454 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 93 Laporan 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2455 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 0,00 82.133.880,00 0,00 0,00 82.133.880,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2456 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 75.940.200,00 0,00 0,00 75.940.200,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2457 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 6.875.000,00 0,00 0,00 0,00 6.875.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2458 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 477 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 28.294.200,00 0,00 0,00 0,00 28.294.200,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 % 2459 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 70.090.000,00 0,00 0,00 0,00 70.090.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2460 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 12.280.000,00 0,00 0,00 0,00 12.280.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2461 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 90.495.350,00 0,00 0,00 0,00 90.495.350,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilebar 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan 100 % 2462 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 58.165.200,00 0,00 0,00 0,00 58.165.200,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 478 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - 2463 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 Laporan 117.315.300,00 0,00 0,00 0,00 117.315.300,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % 2464 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarak atan 8.848.600,00 0,00 0,00 0,00 8.848.600,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2465 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 33.892.000,00 0,00 0,00 0,00 33.892.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - 2466 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 20 Keluarga 10.543.700,00 0,00 0,00 0,00 10.543.700,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Koordinasi Trantibum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan 100 % 479 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2467 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 229.230.200,00 0,00 0,00 0,00 229.230.200,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 % 2468 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.349.000,00 0,00 0,00 0,00 5.349.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Cilebar 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 % 2469 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa [object Object] 2470 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan 100 % 2471 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 480 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/bulan 2.987.465.820,00 0,00 0,00 0,00 2.987.465.820,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian 100 % 2472 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai [object Object] [object Object] 13.156.000,00 0,00 0,00 0,00 13.156.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2473 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum 100 % 2474 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.994.700,00 0,00 0,00 0,00 9.994.700,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2475 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.173.500,00 0,00 0,00 0,00 10.173.500,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2476 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 51.793.600,00 0,00 0,00 0,00 51.793.600,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2477 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 9.060.300,00 0,00 0,00 0,00 9.060.300,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2478 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 481 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 44.490.000,00 0,00 0,00 0,00 44.490.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2479 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tersedianya barang penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 2480 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 22.426.600,00 0,00 0,00 22.426.600,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 2481 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4.740.000,00 0,00 0,00 0,00 4.740.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2482 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 26.100.000,00 0,00 0,00 0,00 26.100.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2483 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 104.976.000,00 0,00 0,00 0,00 104.976.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 2484 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 90.850.000,00 0,00 0,00 0,00 90.850.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 482 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2485 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 4.750.000,00 0,00 0,00 0,00 4.750.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2486 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 18.745.300,00 0,00 0,00 0,00 18.745.300,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Pengembangan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan undefined % 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - - 2487 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 100 Orang 1.439.526.200,00 0,00 0,00 0,00 1.439.526.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2488 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 100 Orang 628.223.800,00 0,00 0,00 0,00 628.223.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 483 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2489 8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 60 Keluarga 115.533.700,00 0,00 0,00 0,00 115.533.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - - 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - - 2490 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 12 Orang 59.451.478.283,0 0 0,00 0,00 0,00 59.451.478.283,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2491 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 484 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 40 Orang 61.749.100,00 0,00 0,00 0,00 61.749.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - - 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - - 2492 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 100 Orang 1.550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2493 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 120 Orang 231.067.400,00 0,00 0,00 0,00 231.067.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - - 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - - 485 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2494 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 60 Orang 115.533.700,00 0,00 0,00 0,00 115.533.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2495 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 4 Orang 2.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - - 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - - 2496 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 60 Orang 115.533.700,00 0,00 0,00 0,00 115.533.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 486 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2497 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 100 Orang 490.205.000,00 0,00 0,00 0,00 490.205.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2498 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 378.000.000,00 0,00 0,00 0,00 378.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2499 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 4.614.276.787,00 0,00 0,00 0,00 4.614.276.787,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 2500 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.975.000,00 0,00 0,00 0,00 1.975.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2501 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 0,00 160.194.100,00 0,00 0,00 160.194.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 487 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2502 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 2.969.100,00 0,00 0,00 0,00 2.969.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2503 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 30.927.300,00 0,00 0,00 0,00 30.927.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2504 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 32.531.340,00 0,00 0,00 0,00 32.531.340,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2505 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 27.196.000,00 0,00 0,00 0,00 27.196.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2506 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 35.861.600,00 0,00 0,00 0,00 35.861.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2507 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 347.130.000,00 0,00 0,00 0,00 347.130.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2508 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 6.050.000,00 0,00 0,00 0,00 6.050.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 488 ! ! ! ! • i - ' • ' ; • t I ; • • • t ; I % • ' i • $ • ; • I + 8 % t it I ill 9f 11 {f d I ! I '1 I I ! jj I I [l l I! - g 'l 'l I t I i 1 f l f j I {{ I! m I ! il I lll l if ! II l t l ; j] il • I #l t l ; fi I • • • ' ' ' i f f f f t I • ! ' ' ' g ' 8 .t # • ' # t ± 3 8 I I 8 ' I ' 8 8 g -I $ • % % • $ • 8 hi i % % % % I I I z'3 % $ i ! 8» · i I a ¢ % % % $ $ % I 7 8 i • t 8 \ 5 ' ' + it ' 8 I 8 I t - 8 • ; g {[; [; { I l l' l 'i i' ' 111 111 111 111 111 111 I I, I, I, I, l I, ' d t o o KABUPATEN KARAWANG REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 1 PELAYANAN UMUM 1 01 1 01 Pendidikan 959.536.114.324,00 1.479.071.200,00 0,00 0,00 961.015.185.524,00 1 01 1 02 Kesehatan 621.884.782.463,00 20.080.687.676,00 0,00 0,00 641.965.470.139,00 1 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 47.665.085.000,00 28.569.799.200,00 0,00 0,00 76.234.884.200,00 1 01 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 23.422.903.265,00 2.126.704.700,00 0,00 0,00 25.549.607.965,00 1 01 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 31.932.888.998,00 691.879.000,00 0,00 0,00 32.624.767.998,00 1 01 1 06 Sosial 10.321.231.500,00 204.938.500,00 0,00 0,00 10.526.170.000,00 1 01 2 07 Tenaga Kerja 20.871.905.190,00 565.636.400,00 0,00 0,00 21.437.541.590,00 1 01 2 08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7.303.881.470,00 34.397.700,00 0,00 0,00 7.338.279.170,00 1 01 2 09 Pangan 371.052.529,00 0,00 0,00 0,00 371.052.529,00 1 01 2 11 Lingkungan Hidup 14.942.579.132,00 437.124.800,00 0,00 0,00 15.379.703.932,00 1 01 2 12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 23.315.467.931,00 1.274.769.950,00 0,00 0,00 24.590.237.881,00 1 01 2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 26.380.590.308,00 0,00 0,00 0,00 26.380.590.308,00 1 01 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9.834.888.352,00 1.447.665.400,00 0,00 0,00 11.282.553.752,00 1 01 2 15 Perhubungan 22.887.026.852,00 1.766.497.900,00 0,00 0,00 24.653.524.752,00 1 01 2 16 Komunikasi dan Informatika 12.536.644.540,00 0,00 0,00 0,00 12.536.644.540,00 1 01 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 9.523.140.284,00 110.454.900,00 0,00 0,00 9.633.595.184,00 1 01 2 18 Penanaman Modal 11.500.620.553,00 116.621.500,00 0,00 0,00 11.617.242.053,00 1 01 2 20 Statistik 143.841.300,00 43.433.100,00 0,00 0,00 187.274.400,00 1 01 2 22 Kebudayaan 13.231.900.721,00 174.462.000,00 0,00 0,00 13.406.362.721,00 1 LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 1 01 2 23 Perpustakaan 8.907.221.200,00 296.226.060,00 0,00 0,00 9.203.447.260,00 1 01 2 24 Kearsipan 799.842.100,00 0,00 0,00 0,00 799.842.100,00 1 01 3 25 Kelautan dan Perikanan 12.160.378.382,00 103.084.800,00 0,00 0,00 12.263.463.182,00 1 01 3 27 Pertanian 51.135.525.543,00 393.026.580,00 0,00 0,00 51.528.552.123,00 1 01 3 31 Perindustrian 16.287.776.230,00 217.028.000,00 0,00 0,00 16.504.804.230,00 1 01 4 01 Sekretariat Daerah 166.153.128.659,00 10.898.760.640,00 0,00 0,00 177.051.889.299,00 1 01 4 02 Sekretariat DPRD 141.741.601.497,00 3.538.139.400,00 0,00 0,00 145.279.740.897,00 1 01 5 01 Perencanaan 19.892.995.509,00 769.668.200,00 0,00 0,00 20.662.663.709,00 1 01 5 02 Keuangan 253.250.133.196,00 2.072.120.560,00 20.000.000.000,00 666.278.995.110,00 941.601.248.866,00 1 01 5 03 Kepegawaian 20.200.100.530,00 0,00 0,00 0,00 20.200.100.530,00 1 01 5 04 Pendidikan dan Pelatihan 4.042.021.400,00 0,00 0,00 0,00 4.042.021.400,00 1 01 5 05 Penelitian dan Pengembangan 1.988.709.300,00 0,00 0,00 0,00 1.988.709.300,00 1 01 6 01 Inspektorat 32.554.347.935,00 389.501.200,00 0,00 0,00 32.943.849.135,00 1 01 7 01 Kecamatan 153.730.482.830,00 2.071.077.144,00 0,00 0,00 155.801.559.974,00 1 01 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik 72.841.664.010,00 160.194.100,00 0,00 0,00 73.001.858.110,00 2 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 2 03 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 49.382.139.550,00 4.324.345.400,00 0,00 0,00 53.706.484.950,00 2 03 1 06 Sosial 864.038.000,00 0,00 0,00 0,00 864.038.000,00 3 EKONOMI 3 04 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 317.502.499.500,00 277.454.099.430,00 0,00 0,00 594.956.598.930,00 3 04 2 07 Tenaga Kerja 4.764.837.183,00 797.897.554,00 0,00 0,00 5.562.734.737,00 3 04 2 09 Pangan 2.552.074.300,00 0,00 0,00 0,00 2.552.074.300,00 3 04 2 15 Perhubungan 14.436.767.936,00 3.666.038.153,00 0,00 0,00 18.102.806.089,00 3 04 2 16 Komunikasi dan Informatika 8.490.806.608,00 633.974.340,00 0,00 0,00 9.124.780.948,00 2 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 3 04 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 6.345.815.400,00 0,00 0,00 0,00 6.345.815.400,00 3 04 2 18 Penanaman Modal 3.127.690.000,00 0,00 0,00 0,00 3.127.690.000,00 3 04 2 21 Persandian 268.480.400,00 13.452.800,00 0,00 0,00 281.933.200,00 3 04 3 25 Kelautan dan Perikanan 9.803.857.580,00 7.110.623.200,00 0,00 0,00 16.914.480.780,00 3 04 3 27 Pertanian 39.369.994.550,00 164.950.700,00 0,00 0,00 39.534.945.250,00 3 04 3 30 Perdagangan 3.497.006.300,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 5.497.006.300,00 3 04 3 31 Perindustrian 1.030.017.600,00 0,00 0,00 0,00 1.030.017.600,00 4 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 4 05 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 50.086.604.300,00 0,00 0,00 0,00 50.086.604.300,00 4 05 2 11 Lingkungan Hidup 65.861.322.210,00 24.608.130.968,00 0,00 0,00 90.469.453.178,00 5 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 5 06 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 33.736.009.600,00 0,00 0,00 0,00 33.736.009.600,00 5 06 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 149.713.537.147,00 29.936.312.050,00 0,00 0,00 179.649.849.197,00 6 KESEHATAN 6 07 1 02 Kesehatan 214.330.021.236,00 281.596.467.278,00 0,00 0,00 495.926.488.514,00 6 07 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 33.325.943.950,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00 34.725.943.950,00 7 PARIWISATA 7 08 3 26 Pariwisata 4.647.946.200,00 0,00 0,00 0,00 4.647.946.200,00 8 PENDIDIKAN 8 10 1 01 Pendidikan 464.813.440.730,00 106.914.367.370,00 0,00 0,00 571.727.808.100,00 8 10 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 26.448.470.500,00 133.834.000,00 0,00 0,00 26.582.304.500,00 8 10 2 22 Kebudayaan 5.845.942.600,00 0,00 0,00 0,00 5.845.942.600,00 8 10 2 23 Perpustakaan 1.499.298.800,00 722.516.000,00 0,00 0,00 2.221.814.800,00 9 PERLINDUNGAN SOSIAL 3 • • • • - - - • • • - % ' 8 8 I I t i e i $ ! I • • ' 6 ၑ f t # # . - ! $ i 8 ± • % $ 8 8 8 8 i %t t E £ • • 8 ! ' • € 8 8 8 8 l ! ' i ± 3 I £ • 3 4 $ e £ 8 8 8 I i • a $ ' r s 0 • 0 8 8 8 8 • ± • 8 ! ' # ; I ' 3 e r - t % 8 ' 8 8 8 KABUPATEN KARAWANG REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2024 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 A SPM Bidang Pendidikan 1. Pendidikan Anak Usia Dini Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 30.000.000,00 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 0,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 234.924.100,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 169.999.800,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 183.883.500,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 100.000.000,00 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 0,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 31.555.459.200,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 161.079.105,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 0,00 Total 32.435.345.705,00 1 LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 2. Pendidikan Dasar Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 285.000.000,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 125.000.000,00 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 125.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 13.105.725.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 3.856.160.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 601.441.100,00 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 150.000.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.831.980.400,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 629.260.000,00 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 150.000.000,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 32.265.436.800,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 26.844.933.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 58.425.000,00 Total 80.028.361.300,00 2 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 3. Pendidikan Dasar Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 150.000.000,00 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 186.298.800,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 285.000.000,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 125.000.000,00 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 125.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 4.268.370.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 443.174.500,00 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 150.000.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 369.192.000,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 694.461.200,00 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 150.000.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 0,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 14.698.286.400,00 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 19.199.182.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 150.000.000,00 Total 40.993.964.900,00 4. Pendidikan Kesetaraan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 2.000.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 0,00 Total 2.000.000.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan 155.457.671.905,00 B SPM Bidang Kesehatan 1. Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 41.076.200,00 Total 41.076.200,00 2. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 24.998.600,00 Total 24.998.600,00 3 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 3. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 269.075.000,00 Total 269.075.000,00 4. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 72.466.000,00 Total 72.466.000,00 5. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 25.517.000,00 Total 25.517.000,00 6. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 28.783.900,00 Total 28.783.900,00 7. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 24.608.900,00 Total 24.608.900,00 8. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 508.024.900,00 Total 508.024.900,00 9. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 779.916.100,00 Total 779.916.100,00 10. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 4.923.590.900,00 Total 4.923.590.900,00 11. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 442.769.500,00 Total 442.769.500,00 12. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 635.686.200,00 Total 635.686.200,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan 7.776.513.200,00 C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 4 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 488.045.000,00 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 8.213.971.600,00 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 7.553.700.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 0,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 75.000.000,00 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 11.137.700.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1.550.380.000,00 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 4.717.213.000,00 Total 33.736.009.600,00 2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 2.384.824.000,00 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 75.000.000,00 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 44.625.045.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 1.001.735.200,00 Total 48.086.604.200,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 81.822.613.800,00 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1. Relokasi Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 245.000.000,00 Total 245.000.000,00 2. Bencana Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 0,00 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 8.179.660.000,00 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 300.000.000,00 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 250.000.000,00 Total 8.729.660.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 8.974.660.000,00 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 5 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 107.767.400,00 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 586.940.400,00 Total 694.707.800,00 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 76.333.400,00 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 108.418.100,00 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 385.081.500,00 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 788.193.200,00 Total 1.358.026.200,00 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 109.568.100,00 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 174.912.550,00 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 836.237.700,00 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 92.331.000,00 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 0,00 Total 1.213.049.350,00 6 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 4. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana 0,00 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 0,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 25.954.000,00 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.082.088.000,00 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 534.741.400,00 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 0,00 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0,00 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 69.600.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 190.600.000,00 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 0,00 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0,00 Total 6.902.983.400,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 10.168.766.750,00 F SPM Bidang Sosial 7 No Jeni4elyp Su Megia Alo.Ang (R) f 2 3 4 ' Pede rehab4 eh yal.yak hni f%.fee.bu.at toe le Ke, udu.a 16.119,800,00 bag.ebb.Kabup%4fail- Akel.hi, SrattN.ah,4.%Kie.itag A penned run.ah ygay.ak hui bag.y.kt ygt.eel peognP'eon. D%a febriAkLay.alee. 18.246.000.00 .af t kola Keh.tD%a Pemberia 8imbingan Fis.k, Mena Spirit da 1169.084 700.,00 osial fee.begin.binae So.sill.8%el.rg eyad@Dab%ilia Tela Ake flt 25.904,300.00 lnjtUi Terlat, st Geladaa Peng May.aa.at feet.le Lay.Date9%egad%. 48.984.600.00 erbiLay.aaKedt 437,917 ,400.00 eberianLaya.a fRauk.a 38.$51.600.00 PenberiaPely Pel9el9% 16.590.000.00 Pembriery. #Re.g/Kl.9% 60.260.000.00 eye A8au 766.323.400.00 e.err.aka 136.13.300.00 Pery Sa0dang 46.07$.000,00 Total 2.768.769.900.00 2 Peg0si/Kb%8% Al% et.ya Duk Psi.$0$ial 25.000.000.00 Sosial eel4a.% 269.038.000.00 Pen wan a0a9 30.000.000.00 eye Tenpat Penarpunga Peg9l 56.000.000.,00 Tota 379.038.000.00 Jule Alok An9ga Luk $PMigoal 3147.807.900.00 8 KABUPATEN KARAWANG SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 961.015.185.524,00 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 647.396.046.400,00 570.741.509.300,00 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 3.327.500.000,00 300.000.000,00 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 106.480.000,00 336.298.800,00 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 219.165.000,00 50.000.000,00 1 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 306.550.000,00 300.000.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 641.965.470.139,00 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 335.300.812.904,00 480.053.966.614,00 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 95.106.960.000,00 391.764.800,00 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 276.285.000,00 59.720.000,00 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 13.000.000.000,00 15.421.037.100,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 76.234.884.200,00 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 195.000.000.000,00 56.219.458.430,00 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 200.000.000,00 33.736.009.600,00 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 12.745.599.000,00 48.086.604.200,00 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 65.000.000.000,00 40.960.000.000,00 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 110.000.000.000,00 175.735.854.500,00 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 60.000.000.000,00 0,00 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 390.600.000.000,00 321.041.286.000,00 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 300.000.000,00 1.000.000.000,00 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 6.000.000.000,00 2.000.000.100,00 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 25.549.607.965,00 1 LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 458.104.251.450,00 10.356.135.100,00 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 135.242.905.237,00 125.920.289.340,00 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 15.000.000.000,00 0,00 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 4.000.000.340,00 43.373.424.757,00 1 04 06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.000.000.000,00 0,00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 32.624.767.998,00 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.416.613.001,00 36.752.789.400,00 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.052.316.500,00 4.908.537.750,00 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 10.416.655.000,00 12.045.157.800,00 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 10.526.170.000,00 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 6.807.257.080,00 5.840.767.500,00 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 90.596.800,00 184.544.100,00 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.638.053.000,00 3.337.855.000,00 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 14.116.312.100,00 10.618.424.600,00 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 826.982.200,00 864.038.000,00 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 565.600.000,00 578.346.090,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 21.437.541.590,00 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 200.000.000,00 31.969.800,00 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 15.425.000.000,00 3.829.572.737,00 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 4.701.980.000,00 471.749.200,00 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 1.778.806.500,00 1.229.443.000,00 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 7.313.418.570,00 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.245.674.256,00 1.294.220.900,00 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.299.050.063,00 722.821.200,00 2 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 706.241.394,00 895.443.100,00 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 75.250.250,00 72.234.400,00 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 310.516.618,00 405.944.900,00 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 866.033.375,00 199.570.300,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 371.052.529,00 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 3.015.000.000,00 0,00 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 4.104.392.128,00 2.293.229.500,00 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 114.884.422,00 0,00 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 327.157.568,00 258.844.800,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 15.379.703.932,00 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 900.000.000,00 1.246.854.000,00 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.650.000.000,00 2.897.101.900,00 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 19.600.000.000,00 18.091.633.678,00 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 150.000.000,00 226.390.000,00 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 300.000.000,00 552.718.200,00 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 300.000.000,00 246.256.200,00 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 100.000.000,00 70.370.200,00 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 200.000.000,00 134.332.000,00 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 32.750.000.000,00 67.003.797.000,00 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 16.318.151.031,00 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 3.402.561.600,00 6.324.442.200,00 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1.135.898.300,00 1.492.584.100,00 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 5.166.997.650,00 455.060.550,00 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 11.280.044.620,00 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 9.563.922.811,00 259.913.400,00 3 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 2.807.500.000,00 3.200.014.500,00 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3.919.927.086,00 10.110.523.588,00 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.220.053.700,00 1.530.094.200,00 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 11.282.553.752,00 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 193.798.000,00 1.108.219.000,00 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 16.102.423.096,00 20.810.096.650,00 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.273.271.725,00 12.807.628.300,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 24.653.524.752,00 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 27.281.242.057,00 17.937.504.533,00 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 9.190.000.000,00 165.301.556,00 2 15 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN 120.000.000,00 0,00 2 15 05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 4.570.000.000,00 240.277.000,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 12.536.644.540,00 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 5.625.512.500,00 3.721.237.400,00 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 11.774.000.000,00 5.403.543.548,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 9.633.595.184,00 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 1.000.000.000,00 78.581.400,00 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 1.560.000.000,00 430.904.700,00 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 1.125.000.000,00 136.154.600,00 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 1.850.000.000,00 75.010.800,00 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 1.400.000.000,00 821.456.400,00 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 4.400.000.000,00 984.774.000,00 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.650.000.000,00 3.818.933.500,00 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 11.617.242.053,00 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 250.000.000,00 0,00 4 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 693.361.000,00 407.536.600,00 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 8.500.000.000,00 2.231.580.400,00 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 372.462.000,00 398.459.000,00 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 272.033.500,00 90.114.000,00 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 3.209.381.736,00 2.588.633.600,00 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 37.828.409.201,00 23.292.333.300,00 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 658.494.100,00 701.337.600,00 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 180.000.000,00 187.274.400,00 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 630.000.000,00 281.933.200,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 13.406.362.721,00 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.200.000.000,00 4.261.115.000,00 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 1.000.000.000,00 393.388.000,00 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 200.000.000,00 48.035.500,00 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 1.000.000.000,00 1.043.404.100,00 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 300.000.000,00 100.000.000,00 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 9.203.447.260,00 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.434.346.000,00 2.176.079.900,00 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 176.000.000,00 45.734.900,00 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 659.809.400,00 717.244.700,00 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 144.328.250,00 82.597.400,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 12.263.463.182,00 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 9.110.000.001,00 4.860.611.800,00 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2.795.000.000,00 4.006.180.000,00 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 3.100.000.000,00 8.047.688.980,00 5 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 4.000.000.000,00 1.860.713.200,00 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.600.000.000,00 1.227.565.300,00 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.000.000.000,00 1.559.667.700,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 51.528.552.123,00 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 41.883.230.000,00 26.517.954.450,00 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 32.210.750.000,00 7.641.879.400,00 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 478.000.000,00 919.193.000,00 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 1.205.000.000,00 2.118.042.500,00 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 75.000.000,00 0,00 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.840.000.000,00 2.337.875.900,00 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 840.000.000,00 243.447.800,00 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 10.300.000.000,00 2.663.719.300,00 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 2.845.000.000,00 1.228.541.000,00 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 557.000.000,00 54.998.000,00 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 2.050.000.000,00 1.173.498.500,00 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 810.000.000,00 132.801.700,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 16.504.804.230,00 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.000.000.000,00 931.885.700,00 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 160.000.000,00 36.081.900,00 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 400.000.000,00 62.050.000,00 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 485.000.000,00 183.920.150,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 101.113.503.099,00 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 80.069.805.600,00 73.475.325.100,00 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.743.491.251,00 2.463.061.100,00 6 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 4 02 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 102.818.419.597,00 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 3.743.491.251,00 42.461.321.300,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 01 PERENCANAAN 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 14.658.539.059,00 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.416.678.000,00 2.333.529.000,00 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.920.829.400,00 3.670.595.650,00 5 02 KEUANGAN 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 241.590.624.476,00 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 692.445.290.252,00 690.552.379.890,00 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2.772.000.000,00 3.068.671.800,00 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 9.325.000.000,00 6.389.572.700,00 5 03 KEPEGAWAIAN 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 15.485.396.030,00 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 7.116.428.956,00 4.714.704.500,00 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 3.175.000.000,00 4.042.021.400,00 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 150.000.000,00 1.988.709.300,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 28.902.207.135,00 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 7.376.001.000,00 3.935.429.100,00 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 431.819.000,00 106.212.900,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.668.521.565.665,0 0 123.290.713.647,00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 23.207.550,00 7.616.635.500,00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 16.545.500,00 16.591.881.059,00 7 Kobe uRADAN RP JD/RPD (Ro) RANCANAN AP8D (pl f 2 3 • ' 01 04 GRAM KOO#04NAS4KETENT#AMAN DAN ETAN 396.880.000.00 7893.585.800.00 MUM ' 01 05 ROGRAM pENYELENGGARAAN (RU'SAN PEASNTAAN 790.000.000.00 205.191.500.00 tu 7 0 06 PROGRAM pEABINAAN DAN PENGAWASAN pRAAERNTAAN 300.000.000.00 403.552.888.00 0ESA • UN'SUR PEME IN TAN ULM • 0f KESATUAN BANGSA DAN POLTIK • 01 0 PROGRAM PNUNANG UR(SAN PEMERIN TAAN DARA 2668.5$21.585.685.0 6.025$.007.227.,00 KABUA,NKOTA 0 • 0f 02 PROGRAM ENGUA TAN IDEOLOGI ANCASILA DAN KARAKTER 2428.0$.000,00 2183.283.700,00 EBANGSAAN • 01 03 pg#A PENINGKATAN ERAN PARA OLK DAN 727 174.500.00 59.513.221.383.00 LE4MBA&A 9NDIOKAN ME LAL( ENDID/KAN p9LT1K DAN PENGEAMBANGANETKA SERA BUDA YA POT'IK • 01 OM PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN ENGAWASAN OGAN1SASN 6$36.000.000.00 1781.067,400.00 EAASYARAKA TAN • 01 05 pg&A PEMBINA,AN DAN NGEMBANGAN KEAANAN 1.220.000.000.00 2516.533.700.00 EKONOMI, SOSAL. DAN BUDA,YA • 0f 06 PROGRAM pENINGKATAN KEWASAD4AN NASIONAL DAN 0.00 983.738.700.00 PENINKATAN KUALITA DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIMM 8 KABUPATEN KARAWANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.586.331.061.335,00 1.600.387.987.935,00 1.559.325.298.124,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.559.700.630.835,00 1.573.757.557.435,00 1.532.742.993.624,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.559.700.630.835,00 1.573.757.557.435,00 1.532.742.993.624,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 584.280.680.000,00 597.018.994.100,00 570.741.509.300,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 347.679.869.900,00 363.342.877.000,00 331.265.467.400,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 3.856.160.000,00 3.856.160.000,00 3.856.160.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 445.734.000,00 445.734.000,00 780.291.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 571.025.000,00 571.025.000,00 1.187.664.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 990.500.000,00 684.320.000,00 2.175.360.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 8.106.979.000,00 16.816.046.100,00 14.800.249.600,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2.129.920.000,00 2.129.920.000,00 370.637.800,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 244.725.000,00 244.725.000,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 616.000.000,00 616.000.000,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0014 Pengadaan Mebel Sekolah 5.499.154.800,00 6.349.154.800,00 6.969.046.100,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 5.647.340.000,00 5.747.340.000,00 1.831.980.400,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.337.736.800,00 1.337.736.800,00 1.337.736.800,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 43.599.546.000,00 43.599.546.000,00 32.265.436.800,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 640.000.000,00 640.000.000,00 629.260.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 100.000.000,00 100.000.000,00 601.441.100,00 1 LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 217.734.870.000,00 220.289.870.000,00 220.668.690.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 149.999.800,00 149.999.800,00 149.999.800,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 3.260.138.000,00 3.260.138.000,00 2.501.970.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0,00 0,00 150.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 0,00 0,00 150.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 0,00 0,00 125.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0,00 0,00 125.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 58.425.000,00 58.425.000,00 58.425.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru 2.495.120.000,00 6.796.560.000,00 13.105.725.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.406.112.000,00 1.406.112.000,00 295.461.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 0,00 285.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 48.790.384.500,00 48.244.064.500,00 26.844.933.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 158.835.789.300,00 155.911.096.300,00 156.802.779.100,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.564.160.000,00 1.564.160.000,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1.291.155.100,00 1.291.155.100,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.961.829.000,00 935.349.000,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0006 Pembangunan Laboratorium 5.361.363.000,00 4.888.000.000,00 1.907.124.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0008 Pembangunan Asrama Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0010 Pembangunan Fasilitas Parkir 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0011 Pembangunan Kantin Sekolah 0,00 0,00 0,00 2 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4.695.500.000,00 5.482.510.000,00 5.217.245.900,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 14.053.372.000,00 14.597.872.000,00 19.199.182.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0,00 0,00 175.580.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0,00 0,00 232.736.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 2.648.565.000,00 2.202.805.000,00 1.565.202.800,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0022 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 308.697.000,00 308.697.000,00 364.603.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0025 Pengadaan Mebel Sekolah 1.715.136.000,00 1.715.136.000,00 2.559.304.500,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0026 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0034 Perlengkapan Belajar Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.627.249.500,00 1.627.249.500,00 369.192.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 16.877.478.000,00 16.877.478.000,00 14.698.286.400,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 705.514.800,00 705.514.800,00 694.461.200,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 101.269.000,00 101.269.000,00 443.174.500,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 101.472.510.000,00 98.917.510.000,00 101.989.590.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 149.999.800,00 149.999.800,00 149.999.800,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0044 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 327.481.000,00 327.481.000,00 167.515.000,00 3 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 0,00 0,00 48.697.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0046 Pemeliharaan Mebel Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0047 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 395.810.100,00 395.810.100,00 150.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 0,00 0,00 150.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 0,00 0,00 125.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0,00 0,00 125.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 295.840.000,00 295.840.000,00 150.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.319.760.000,00 1.564.160.000,00 4.268.370.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 0,00 285.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0063 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 363.100.000,00 363.100.000,00 167.515.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 61.063.581.600,00 61.063.581.600,00 65.649.551.600,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.207.018.462,00 1.207.018.462,00 1.315.537.635,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 246.304.038,00 246.304.038,00 161.079.105,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0007 Pengadaan Mebel PAUD 0,00 0,00 278.688.260,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 914.562.300,00 914.562.300,00 169.999.800,00 4 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 26.649.859.200,00 26.649.859.200,00 31.555.459.200,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 418.807.600,00 418.807.600,00 234.924.100,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD 31.342.060.000,00 31.342.060.000,00 31.435.010.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 34.970.000,00 34.970.000,00 34.970.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0020 Pemeliharaan Mebel Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0021 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0,00 0,00 30.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0,00 0,00 183.883.500,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 16.701.439.200,00 16.701.439.200,00 17.023.711.200,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan 487.318.000,00 487.318.000,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0011 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 170.200.000,00 170.200.000,00 170.200.000,00 5 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 13.577.080.000,00 13.577.080.000,00 14.351.710.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0021 Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0023 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0025 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0043 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0045 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 191.801.200,00 191.801.200,00 261.801.200,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0047 Pembangunan Ruang Laboratorium 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0048 Pengadaan Mebel Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0050 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 35.040.000,00 35.040.000,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 2.123.004.900,00 2.123.004.900,00 300.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 1.611.155.400,00 1.611.155.400,00 300.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 6 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 386.972.000,00 386.972.000,00 300.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 0005 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 874.183.400,00 874.183.400,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 511.849.500,00 511.849.500,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 251.499.500,00 251.499.500,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 0004 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 260.350.000,00 260.350.000,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 336.298.800,00 336.298.800,00 336.298.800,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 336.298.800,00 336.298.800,00 336.298.800,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 186.298.800,00 186.298.800,00 186.298.800,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 05 2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 05 2.01 0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 05 2.01 0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 7 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 426.898.000,00 426.898.000,00 300.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 06 2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 426.898.000,00 426.898.000,00 300.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 06 2.01 0001 Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 06 2.01 0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 06 2.01 0003 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 06 2.01 0004 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 06 2.01 0005 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 06 2.01 0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 06 2.01 0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 426.898.000,00 426.898.000,00 300.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 972.483.749.135,00 973.802.361.635,00 961.015.185.524,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 423.060.500,00 423.060.500,00 364.580.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.140.000,00 53.140.000,00 242.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 4.570.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 18.280.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 11.610.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 46.440.000,00 8 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 89.545.500,00 89.545.500,00 16.260.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80.375.000,00 80.375.000,00 25.420.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 962.959.890.971,00 964.129.023.581,00 951.507.154.475,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 962.787.604.271,00 963.956.736.881,00 951.334.531.775,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 31.640.000,00 31.640.000,00 11.744.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 86.724.000,00 86.724.000,00 106.956.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 53.922.700,00 53.922.700,00 53.922.700,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 110.847.900,00 110.847.900,00 110.847.900,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 110.847.900,00 110.847.900,00 110.847.900,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 786.349.500,00 786.349.500,00 786.349.500,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 9 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0008 Pemindahan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 560.349.500,00 560.349.500,00 560.349.500,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.035.555.900,00 2.035.555.900,00 1.823.958.800,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 65.779.200,00 65.779.200,00 65.779.200,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 694.314.000,00 694.314.000,00 687.496.800,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.058.200,00 13.058.200,00 13.058.200,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 114.770.100,00 114.770.100,00 114.770.100,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 115.750.100,00 115.750.100,00 127.038.100,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 129.350.700,00 129.350.700,00 129.350.700,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 46.800.000,00 46.800.000,00 46.800.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 767.120.200,00 767.120.200,00 303.515.700,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 88.613.400,00 88.613.400,00 336.150.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 193.756.200,00 193.756.200,00 405.276.200,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 0003 Pengadaan Alat Besar 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 193.756.200,00 193.756.200,00 193.756.200,00 10 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 211.520.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.170.570.164,00 5.170.810.054,00 5.063.300.649,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.202.675.764,00 1.202.915.654,00 1.202.916.249,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 157.710.000,00 157.710.000,00 157.710.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.804.684.400,00 3.804.684.400,00 3.697.174.400,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 803.718.000,00 952.958.000,00 953.718.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 553.718.000,00 553.718.000,00 553.718.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 250.000.000,00 399.240.000,00 400.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 11 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 26.630.430.500,00 26.630.430.500,00 26.582.304.500,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 26.630.430.500,00 26.630.430.500,00 26.582.304.500,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.807.299.600,00 2.807.299.600,00 2.588.633.600,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 1.611.980.400,00 1.611.980.400,00 1.393.314.400,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 492.609.600,00 492.609.600,00 492.609.600,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 260.332.600,00 260.332.600,00 260.332.600,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 60.486.600,00 60.486.600,00 60.486.600,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0004 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0005 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota 60.500.000,00 60.500.000,00 60.500.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0006 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota 302.500.000,00 302.500.000,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0007 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi 36.300.000,00 36.300.000,00 36.300.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 399.251.600,00 399.251.600,00 483.085.600,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.195.319.200,00 1.195.319.200,00 1.195.319.200,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 845.319.200,00 845.319.200,00 845.319.200,00 12 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 23.121.793.300,00 23.121.793.300,00 23.292.333.300,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 4.072.686.500,00 4.072.686.500,00 4.287.686.500,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha 1.337.686.500,00 1.337.686.500,00 1.337.686.500,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 2.235.000.000,00 2.235.000.000,00 2.450.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.816.245.100,00 2.816.245.100,00 2.816.245.100,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 0001 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1.470.803.000,00 1.470.803.000,00 1.470.803.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 340.727.800,00 340.727.800,00 340.727.800,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 1.004.714.300,00 1.004.714.300,00 1.004.714.300,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 2.143.241.900,00 2.143.241.900,00 2.098.781.900,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0001 Seleksi Atlet Daerah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0002 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 391.710.000,00 391.710.000,00 347.250.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 745.299.700,00 745.299.700,00 745.299.700,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0004 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota 906.232.200,00 906.232.200,00 906.232.200,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 0001 Standardisasi Organisasi Keolahragaan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 0002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 0004 Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 1.589.619.800,00 1.589.619.800,00 1.589.619.800,00 13 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 231.859.000,00 231.859.000,00 231.859.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 0002 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 1.357.760.800,00 1.357.760.800,00 1.357.760.800,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 0004 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 0005 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 701.337.600,00 701.337.600,00 701.337.600,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 701.337.600,00 701.337.600,00 701.337.600,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 299.369.000,00 299.369.000,00 299.369.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 0004 Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 401.968.600,00 401.968.600,00 401.968.600,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 0006 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 626.916.499.462,00 611.604.332.106,00 661.690.173.783,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 626.916.499.462,00 611.604.332.106,00 661.690.173.783,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 626.916.499.462,00 611.604.332.106,00 661.690.173.783,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 371.785.911.913,00 358.760.237.861,00 398.605.586.495,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 190.529.353.911,00 190.335.499.711,00 274.644.591.825,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 119.079.981.392,00 119.079.981.192,00 218.987.865.605,00 14 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0002 Pembangunan Puskesmas 32.615.500.000,00 32.615.500.000,00 11.313.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 3.150.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 154.054.000,00 128.600.000,00 204.072.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 8.412.800.000,00 8.244.400.000,00 20.714.350.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 73.036.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 30.267.018.519,00 30.267.018.519,00 20.202.268.220,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 178.208.990.602,00 165.682.062.250,00 120.450.497.270,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 7.077.847.200,00 5.966.552.500,00 4.923.590.900,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 423.575.700,00 41.706.400,00 442.769.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 160.173.500,00 17.736.200,00 635.686.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 145.491.000,00 41.076.200,00 41.076.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 186.606.500,00 24.998.600,00 24.998.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 40.850.000,00 40.675.000,00 269.075.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 173.286.500,00 23.791.000,00 72.466.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 139.117.000,00 25.517.000,00 25.517.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 216.338.900,00 28.783.900,00 28.783.900,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 56.925.000,00 16.008.900,00 24.608.900,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 250.155.000,00 250.155.000,00 508.024.900,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 815.476.100,00 779.916.100,00 779.916.100,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 79.540.400,00 51.257.200,00 51.257.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 9.283.537.800,00 3.436.517.100,00 4.156.497.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 193.846.500,00 72.761.400,00 131.560.800,00 15 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 930.652.800,00 727.733.300,00 908.489.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 59.131.000,00 16.317.800,00 16.317.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 365.202.500,00 365.202.500,00 599.132.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 11.845.000,00 15.845.000,00 72.239.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1.448.536.070,00 1.448.536.070,00 1.448.536.070,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 333.030.000,00 188.258.500,00 366.558.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 147.382.665.400,00 147.210.968.000,00 100.835.836.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 47.386.000,00 18.797.400,00 18.797.400,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4.675.518.832,00 2.070.881.680,00 2.071.406.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 1.601.086.000,00 1.461.257.300,00 393.610.900,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 623.643.000,00 319.613.500,00 582.552.900,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1.238.625.400,00 807.772.700,00 807.764.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 177.870.500,00 177.870.000,00 177.869.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 56.031.000,00 20.556.000,00 20.556.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 1.653.859.800,00 1.700.436.500,00 2.082.549.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1.653.859.800,00 1.700.436.500,00 2.082.549.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.393.707.600,00 1.042.239.400,00 1.427.948.400,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 191.638.400,00 157.838.400,00 169.838.400,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 353.253.200,00 245.613.200,00 619.322.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 848.816.000,00 638.787.800,00 638.787.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 5.001.185.000,00 3.682.270.500,00 391.764.800,00 16 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.001.185.000,00 3.682.270.500,00 391.764.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.001.185.000,00 3.682.270.500,00 391.764.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 88.634.300,00 89.849.600,00 59.720.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 88.634.300,00 89.849.600,00 59.720.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 88.634.300,00 89.849.600,00 59.720.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 12.481.699.104,00 11.880.425.400,00 15.421.037.100,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 11.400.000.000,00 11.462.400.000,00 14.507.327.400,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 11.400.000.000,00 11.462.400.000,00 14.507.327.400,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.081.699.104,00 418.025.400,00 913.709.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1.081.699.104,00 418.025.400,00 913.709.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 237.559.069.145,00 237.191.548.745,00 247.212.065.388,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 749.385.100,00 736.513.400,00 738.829.300,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 395.939.100,00 387.452.400,00 418.618.300,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 353.446.000,00 349.061.000,00 320.211.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 219.005.002.245,00 218.915.625.295,00 232.094.128.088,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 218.870.448.245,00 218.870.448.295,00 232.048.953.388,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 134.554.000,00 45.177.000,00 45.174.700,00 17 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 120.053.500,00 14.615.500,00 14.615.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 120.053.500,00 14.615.500,00 14.615.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.229.243.900,00 1.717.824.750,00 1.724.604.300,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 24.633.700,00 15.077.000,00 15.077.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 512.818.800,00 634.235.700,00 660.237.300,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 174.261.000,00 131.763.950,00 131.751.400,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 403.275.400,00 273.170.600,00 272.913.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 183.488.000,00 110.508.100,00 111.555.400,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 37.500.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 461.617.000,00 173.919.400,00 153.919.400,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 431.650.000,00 347.150.000,00 347.150.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.950.750.000,00 10.950.750.000,00 9.038.030.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.400.000.000,00 4.400.000.000,00 3.980.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.550.750.000,00 6.550.750.000,00 5.058.030.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.622.445.800,00 4.343.979.800,00 3.056.268.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.225.000,00 22.225.000,00 22.225.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.042.800.000,00 2.827.334.000,00 1.687.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.557.420.800,00 1.494.420.800,00 1.346.643.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 882.188.600,00 512.240.000,00 545.590.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 668.688.600,00 371.020.000,00 404.370.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 71.100.000,00 52.220.000,00 52.220.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 142.400.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah 272.764.947.913,00 234.723.987.913,00 276.379.577.070,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0,00 23.912.627.000,00 29.419.911.790,00 18 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 23.912.627.000,00 29.419.911.790,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.01 0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 0,00 0,00 950.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.01 0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 791.059.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 3.766.225.790,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.01 0022 Pengembangan Rumah Sakit 0,00 23.912.627.000,00 23.912.627.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 272.764.947.913,00 210.811.360.913,00 246.959.665.280,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 50.811.360.913,00 50.811.360.913,00 51.959.665.280,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 50.811.360.913,00 50.811.360.913,00 51.959.665.280,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 221.953.587.000,00 160.000.000.000,00 195.000.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 221.953.587.000,00 160.000.000.000,00 195.000.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Puskesmas Adiarsa 2.184.631.000,00 2.184.631.000,00 2.602.980.202,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 884.844.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 884.844.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 884.844.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.543.961.000,00 1.543.961.000,00 1.718.135.502,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.543.961.000,00 1.543.961.000,00 1.718.135.502,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.543.961.000,00 1.543.961.000,00 1.718.135.502,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Puskesmas Anggadita 1.093.023.000,00 1.093.023.000,00 1.240.868.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 611.368.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 611.368.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 611.368.700,00 19 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 452.353.000,00 452.353.000,00 629.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 452.353.000,00 452.353.000,00 629.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 452.353.000,00 452.353.000,00 629.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Puskesmas Balongsari 1.571.486.000,00 1.571.486.000,00 1.548.668.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 611.352.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 611.352.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 611.352.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 930.816.000,00 930.816.000,00 937.316.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 930.816.000,00 930.816.000,00 937.316.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 930.816.000,00 930.816.000,00 937.316.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Puskesmas Batujaya 3.786.139.000,00 3.786.139.000,00 4.454.842.870,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 786.059.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 786.059.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 786.059.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.145.469.000,00 3.145.469.000,00 3.668.783.170,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.145.469.000,00 3.145.469.000,00 3.668.783.170,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.145.469.000,00 3.145.469.000,00 3.668.783.170,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Puskesmas Bayurlor 1.498.392.000,00 1.498.392.000,00 1.547.965.754,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 611.475.900,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 611.475.900,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 611.475.900,00 20 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 857.722.000,00 857.722.000,00 936.489.854,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 857.722.000,00 857.722.000,00 936.489.854,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 857.722.000,00 857.722.000,00 936.489.854,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Puskesmas Ciampel 1.973.710.000,00 1.973.710.000,00 2.227.235.999,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 697.403.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 697.403.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 697.403.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.333.040.000,00 1.333.040.000,00 1.529.832.299,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.333.040.000,00 1.333.040.000,00 1.529.832.299,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.333.040.000,00 1.333.040.000,00 1.529.832.299,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Cibuaya 3.115.791.000,00 3.115.791.000,00 3.770.448.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 785.327.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 785.327.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 785.327.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.475.121.000,00 2.475.121.000,00 2.985.121.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.475.121.000,00 2.475.121.000,00 2.985.121.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.475.121.000,00 2.475.121.000,00 2.985.121.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Puskesmas Cicinde 1.963.878.000,00 1.963.878.000,00 2.301.955.900,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 523.955.900,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 523.955.900,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 523.955.900,00 21 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.323.208.000,00 1.323.208.000,00 1.778.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.323.208.000,00 1.323.208.000,00 1.778.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.323.208.000,00 1.323.208.000,00 1.778.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Puskesmas Cikampek 3.113.086.000,00 3.113.086.000,00 3.624.221.900,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 916.985.900,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 916.985.900,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 916.985.900,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.472.416.000,00 2.472.416.000,00 2.707.236.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.472.416.000,00 2.472.416.000,00 2.707.236.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.472.416.000,00 2.472.416.000,00 2.707.236.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD Puskesmas Cikampek Utara 1.057.119.000,00 1.057.119.000,00 1.279.054.979,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 611.443.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 611.443.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 611.443.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 416.449.000,00 416.449.000,00 667.611.179,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 416.449.000,00 416.449.000,00 667.611.179,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 416.449.000,00 416.449.000,00 667.611.179,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD Puskesmas Cilamaya 2.863.833.000,00 2.863.833.000,00 3.128.673.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 873.510.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 873.510.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 873.510.500,00 22 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.223.163.000,00 2.223.163.000,00 2.255.163.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.223.163.000,00 2.223.163.000,00 2.255.163.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.223.163.000,00 2.223.163.000,00 2.255.163.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Curug 1.326.372.000,00 1.326.372.000,00 1.428.928.076,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 611.411.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 611.411.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 611.411.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 685.702.000,00 685.702.000,00 817.516.276,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 685.702.000,00 685.702.000,00 817.516.276,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 685.702.000,00 685.702.000,00 817.516.276,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD Puskesmas Gempol 1.876.461.000,00 1.876.461.000,00 2.090.850.363,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 524.886.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 524.886.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 524.886.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.235.791.000,00 1.235.791.000,00 1.565.963.663,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.235.791.000,00 1.235.791.000,00 1.565.963.663,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.235.791.000,00 1.235.791.000,00 1.565.963.663,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD Puskesmas Jatisari 3.321.254.000,00 3.321.254.000,00 3.147.124.858,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 785.954.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 785.954.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 785.954.600,00 23 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.680.584.000,00 2.680.584.000,00 2.361.170.258,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.680.584.000,00 2.680.584.000,00 2.361.170.258,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.680.584.000,00 2.680.584.000,00 2.361.170.258,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD Puskesmas Jayakerta 1.899.292.000,00 1.899.292.000,00 2.122.755.665,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 610.767.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 610.767.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 610.767.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.258.622.000,00 1.258.622.000,00 1.511.988.065,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.258.622.000,00 1.258.622.000,00 1.511.988.065,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.258.622.000,00 1.258.622.000,00 1.511.988.065,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD Puskesmas Jomin 1.384.466.000,00 1.384.466.000,00 1.836.842.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 698.330.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 698.330.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 698.330.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 743.796.000,00 743.796.000,00 1.138.512.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 743.796.000,00 743.796.000,00 1.138.512.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 743.796.000,00 743.796.000,00 1.138.512.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD Puskesmas Kalangsari 2.001.034.000,00 2.001.034.000,00 2.021.622.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 611.258.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 611.258.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 611.258.500,00 24 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.360.364.000,00 1.360.364.000,00 1.410.364.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.360.364.000,00 1.360.364.000,00 1.410.364.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.360.364.000,00 1.360.364.000,00 1.410.364.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD Puskesmas Karawang 1.895.606.000,00 1.895.606.000,00 1.771.308.030,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 618.153.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 618.153.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 618.153.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.254.936.000,00 1.254.936.000,00 1.153.154.430,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.254.936.000,00 1.254.936.000,00 1.153.154.430,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.254.936.000,00 1.254.936.000,00 1.153.154.430,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD Puskesmas Karawang Kulon 1.179.970.000,00 1.179.970.000,00 1.531.499.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 616.499.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 616.499.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 616.499.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 539.300.000,00 539.300.000,00 915.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 539.300.000,00 539.300.000,00 915.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 539.300.000,00 539.300.000,00 915.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPTD Puskesmas Kertamukti 2.563.722.000,00 2.563.722.000,00 2.854.390.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 873.438.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 873.438.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 873.438.500,00 25 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.923.052.000,00 1.923.052.000,00 1.980.952.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.923.052.000,00 1.923.052.000,00 1.980.952.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.923.052.000,00 1.923.052.000,00 1.980.952.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD Puskesmas Klari 2.391.304.000,00 2.391.304.000,00 3.049.198.164,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 960.670.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 960.670.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 960.670.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.750.634.000,00 1.750.634.000,00 2.088.527.564,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.750.634.000,00 1.750.634.000,00 2.088.527.564,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.750.634.000,00 1.750.634.000,00 2.088.527.564,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD Puskesmas Kotabaru 1.929.338.000,00 1.929.338.000,00 2.487.453.508,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 785.917.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 785.917.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 785.917.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.288.668.000,00 1.288.668.000,00 1.701.535.808,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.288.668.000,00 1.288.668.000,00 1.701.535.808,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.288.668.000,00 1.288.668.000,00 1.701.535.808,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPTD Puskesmas Kutamukti 1.921.078.000,00 1.921.078.000,00 1.913.691.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 611.433.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 611.433.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 611.433.700,00 26 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.280.408.000,00 1.280.408.000,00 1.302.258.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.280.408.000,00 1.280.408.000,00 1.302.258.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.280.408.000,00 1.280.408.000,00 1.302.258.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPTD Puskesmas Kutawaluya 2.229.947.000,00 2.229.947.000,00 2.300.389.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 611.112.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 611.112.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 611.112.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.589.277.000,00 1.589.277.000,00 1.689.277.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.589.277.000,00 1.589.277.000,00 1.689.277.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.589.277.000,00 1.589.277.000,00 1.689.277.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0026 UPTD Puskesmas Lemah Duhur 1.676.343.000,00 1.676.343.000,00 1.805.151.652,00 1.02.0.00.0.00.01.0026 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 611.422.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0026 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 611.422.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0026 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 611.422.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0026 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.035.673.000,00 1.035.673.000,00 1.193.728.952,00 1.02.0.00.0.00.01.0026 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.035.673.000,00 1.035.673.000,00 1.193.728.952,00 1.02.0.00.0.00.01.0026 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.035.673.000,00 1.035.673.000,00 1.193.728.952,00 1.02.0.00.0.00.01.0027 UPTD Puskesmas Lemahabang 3.142.981.000,00 3.142.981.000,00 3.552.633.693,00 1.02.0.00.0.00.01.0027 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 786.036.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0027 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 786.036.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0027 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 786.036.700,00 27 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0027 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.502.311.000,00 2.502.311.000,00 2.766.596.993,00 1.02.0.00.0.00.01.0027 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.502.311.000,00 2.502.311.000,00 2.766.596.993,00 1.02.0.00.0.00.01.0027 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.502.311.000,00 2.502.311.000,00 2.766.596.993,00 1.02.0.00.0.00.01.0028 UPTD Puskesmas Loji 2.513.957.000,00 2.513.957.000,00 2.928.342.497,00 1.02.0.00.0.00.01.0028 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 699.001.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0028 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 699.001.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0028 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 699.001.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0028 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.873.287.000,00 1.873.287.000,00 2.229.340.797,00 1.02.0.00.0.00.01.0028 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.873.287.000,00 1.873.287.000,00 2.229.340.797,00 1.02.0.00.0.00.01.0028 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.873.287.000,00 1.873.287.000,00 2.229.340.797,00 1.02.0.00.0.00.01.0029 UPTD Puskesmas Majalaya 1.914.032.000,00 1.914.032.000,00 2.076.279.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0029 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 786.167.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0029 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 786.167.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0029 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 786.167.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0029 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.273.362.000,00 1.273.362.000,00 1.290.112.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0029 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.273.362.000,00 1.273.362.000,00 1.290.112.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0029 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.273.362.000,00 1.273.362.000,00 1.290.112.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 UPTD Puskesmas Medangasem 2.085.870.000,00 2.085.870.000,00 2.106.810.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 611.610.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 611.610.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 611.610.700,00 28 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0030 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.445.200.000,00 1.445.200.000,00 1.495.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.445.200.000,00 1.445.200.000,00 1.495.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.445.200.000,00 1.445.200.000,00 1.495.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0031 UPTD Puskesmas Nagasari 1.343.554.000,00 1.343.554.000,00 1.632.552.583,00 1.02.0.00.0.00.01.0031 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 796.289.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0031 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 796.289.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0031 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 796.289.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0031 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 702.884.000,00 702.884.000,00 836.263.083,00 1.02.0.00.0.00.01.0031 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 702.884.000,00 702.884.000,00 836.263.083,00 1.02.0.00.0.00.01.0031 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 702.884.000,00 702.884.000,00 836.263.083,00 1.02.0.00.0.00.01.0032 UPTD Puskesmas Pacing 1.167.462.000,00 1.167.462.000,00 1.251.666.593,00 1.02.0.00.0.00.01.0032 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 616.361.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0032 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 616.361.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0032 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 616.361.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0032 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 526.792.000,00 526.792.000,00 635.304.893,00 1.02.0.00.0.00.01.0032 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 526.792.000,00 526.792.000,00 635.304.893,00 1.02.0.00.0.00.01.0032 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 526.792.000,00 526.792.000,00 635.304.893,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 UPTD Puskesmas Pakisjaya 2.171.085.000,00 2.171.085.000,00 2.641.498.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 786.083.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 786.083.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 786.083.700,00 29 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0033 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.530.415.000,00 1.530.415.000,00 1.855.415.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.530.415.000,00 1.530.415.000,00 1.855.415.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.530.415.000,00 1.530.415.000,00 1.855.415.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0034 UPTD Puskesmas Pangkalan 1.477.108.000,00 1.477.108.000,00 2.222.675.377,00 1.02.0.00.0.00.01.0034 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 873.462.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0034 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 873.462.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0034 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 873.462.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0034 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 836.438.000,00 836.438.000,00 1.349.212.677,00 1.02.0.00.0.00.01.0034 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 836.438.000,00 836.438.000,00 1.349.212.677,00 1.02.0.00.0.00.01.0034 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 836.438.000,00 836.438.000,00 1.349.212.677,00 1.02.0.00.0.00.01.0035 UPTD Puskesmas Pasirukem 2.790.193.000,00 2.790.193.000,00 2.667.479.658,00 1.02.0.00.0.00.01.0035 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 611.387.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0035 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 611.387.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0035 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 611.387.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0035 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.149.523.000,00 2.149.523.000,00 2.056.091.958,00 1.02.0.00.0.00.01.0035 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.149.523.000,00 2.149.523.000,00 2.056.091.958,00 1.02.0.00.0.00.01.0035 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.149.523.000,00 2.149.523.000,00 2.056.091.958,00 1.02.0.00.0.00.01.0036 UPTD Puskesmas Pedes 3.136.649.000,00 3.136.649.000,00 3.677.768.784,00 1.02.0.00.0.00.01.0036 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 785.933.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0036 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 785.933.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0036 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 785.933.700,00 30 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0036 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.495.979.000,00 2.495.979.000,00 2.891.835.084,00 1.02.0.00.0.00.01.0036 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.495.979.000,00 2.495.979.000,00 2.891.835.084,00 1.02.0.00.0.00.01.0036 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.495.979.000,00 2.495.979.000,00 2.891.835.084,00 1.02.0.00.0.00.01.0037 UPTD Puskesmas Plawad 1.511.062.000,00 1.511.062.000,00 1.761.474.264,00 1.02.0.00.0.00.01.0037 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 873.464.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0037 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 873.464.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0037 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 873.464.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0037 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 870.392.000,00 870.392.000,00 888.009.664,00 1.02.0.00.0.00.01.0037 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 870.392.000,00 870.392.000,00 888.009.664,00 1.02.0.00.0.00.01.0037 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 870.392.000,00 870.392.000,00 888.009.664,00 1.02.0.00.0.00.01.0038 UPTD Puskesmas Purwasari 2.025.086.000,00 2.025.086.000,00 2.432.776.280,00 1.02.0.00.0.00.01.0038 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 873.492.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0038 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 873.492.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0038 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 873.492.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0038 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.384.416.000,00 1.384.416.000,00 1.559.283.480,00 1.02.0.00.0.00.01.0038 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.384.416.000,00 1.384.416.000,00 1.559.283.480,00 1.02.0.00.0.00.01.0038 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.384.416.000,00 1.384.416.000,00 1.559.283.480,00 1.02.0.00.0.00.01.0039 UPTD Puskesmas Rawamerta 1.972.096.000,00 1.972.096.000,00 2.261.341.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0039 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 786.190.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0039 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 786.190.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0039 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 786.190.700,00 31 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0039 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.331.426.000,00 1.331.426.000,00 1.475.151.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0039 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.331.426.000,00 1.331.426.000,00 1.475.151.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0039 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.331.426.000,00 1.331.426.000,00 1.475.151.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0040 UPTD Puskesmas Rengasdengklok 4.153.030.000,00 4.153.030.000,00 4.346.964.901,00 1.02.0.00.0.00.01.0040 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 786.183.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0040 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 786.183.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0040 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 786.183.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0040 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.512.360.000,00 3.512.360.000,00 3.560.781.101,00 1.02.0.00.0.00.01.0040 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.512.360.000,00 3.512.360.000,00 3.560.781.101,00 1.02.0.00.0.00.01.0040 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.512.360.000,00 3.512.360.000,00 3.560.781.101,00 1.02.0.00.0.00.01.0041 UPTD Puskesmas Sukatani 1.817.487.000,00 1.817.487.000,00 1.890.698.116,00 1.02.0.00.0.00.01.0041 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 611.413.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0041 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 611.413.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0041 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 611.413.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0041 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.176.817.000,00 1.176.817.000,00 1.279.284.416,00 1.02.0.00.0.00.01.0041 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.176.817.000,00 1.176.817.000,00 1.279.284.416,00 1.02.0.00.0.00.01.0041 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.176.817.000,00 1.176.817.000,00 1.279.284.416,00 1.02.0.00.0.00.01.0042 UPTD Puskesmas Sungai Buntu 1.566.260.000,00 1.566.260.000,00 1.562.049.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0042 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 611.459.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0042 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 611.459.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0042 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 611.459.700,00 32 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0042 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 925.590.000,00 925.590.000,00 950.590.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0042 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 925.590.000,00 925.590.000,00 950.590.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0042 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 925.590.000,00 925.590.000,00 950.590.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0043 UPTD Puskesmas Tanjungpura 1.595.068.000,00 1.595.068.000,00 1.696.188.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0043 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 619.978.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0043 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 619.978.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0043 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 619.978.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0043 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 954.398.000,00 954.398.000,00 1.076.210.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0043 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 954.398.000,00 954.398.000,00 1.076.210.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0043 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 954.398.000,00 954.398.000,00 1.076.210.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0044 UPTD Puskesmas Telagasari 2.975.918.000,00 2.975.918.000,00 3.322.201.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0044 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 786.201.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0044 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 786.201.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0044 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 786.201.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0044 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.335.248.000,00 2.335.248.000,00 2.536.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0044 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.335.248.000,00 2.335.248.000,00 2.536.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0044 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.335.248.000,00 2.335.248.000,00 2.536.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0045 UPTD Puskesmas Telukjambe 1.990.729.000,00 1.990.729.000,00 2.473.124.219,00 1.02.0.00.0.00.01.0045 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 873.470.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0045 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 873.470.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0045 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 873.470.200,00 33 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0045 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.350.059.000,00 1.350.059.000,00 1.599.654.019,00 1.02.0.00.0.00.01.0045 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.350.059.000,00 1.350.059.000,00 1.599.654.019,00 1.02.0.00.0.00.01.0045 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.350.059.000,00 1.350.059.000,00 1.599.654.019,00 1.02.0.00.0.00.01.0046 UPTD Puskesmas Tempuran 2.257.686.000,00 2.257.686.000,00 2.326.131.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0046 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 698.865.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0046 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 698.865.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0046 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 698.865.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0046 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.617.016.000,00 1.617.016.000,00 1.627.266.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0046 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.617.016.000,00 1.617.016.000,00 1.627.266.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0046 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.617.016.000,00 1.617.016.000,00 1.627.266.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0047 UPTD Puskesmas Tirtajaya 3.513.751.000,00 3.513.751.000,00 3.773.658.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0047 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 785.346.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0047 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 785.346.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0047 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 785.346.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0047 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.873.081.000,00 2.873.081.000,00 2.988.312.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0047 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.873.081.000,00 2.873.081.000,00 2.988.312.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0047 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.873.081.000,00 2.873.081.000,00 2.988.312.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0048 UPTD Puskesmas Tirtamulya 2.526.707.000,00 2.526.707.000,00 2.616.174.952,00 1.02.0.00.0.00.01.0048 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 873.329.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0048 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 873.329.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0048 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 873.329.700,00 34 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0048 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.886.037.000,00 1.886.037.000,00 1.742.845.252,00 1.02.0.00.0.00.01.0048 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.886.037.000,00 1.886.037.000,00 1.742.845.252,00 1.02.0.00.0.00.01.0048 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.886.037.000,00 1.886.037.000,00 1.742.845.252,00 1.02.0.00.0.00.01.0049 UPTD Puskesmas Tunggakjati 1.914.065.000,00 1.914.065.000,00 2.202.540.489,00 1.02.0.00.0.00.01.0049 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 524.069.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0049 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 524.069.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0049 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 524.069.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0049 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.273.395.000,00 1.273.395.000,00 1.678.470.789,00 1.02.0.00.0.00.01.0049 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.273.395.000,00 1.273.395.000,00 1.678.470.789,00 1.02.0.00.0.00.01.0049 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.273.395.000,00 1.273.395.000,00 1.678.470.789,00 1.02.0.00.0.00.01.0050 UPTD Puskesmas Wadas 1.592.024.000,00 1.592.024.000,00 1.976.320.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0050 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 873.365.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0050 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 873.365.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0050 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 873.365.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0050 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 951.354.000,00 951.354.000,00 1.102.955.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0050 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 951.354.000,00 951.354.000,00 1.102.955.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0050 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 951.354.000,00 951.354.000,00 1.102.955.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0051 UPTD Puskesmas Wanakerta 2.355.889.000,00 2.355.889.000,00 2.902.972.965,00 1.02.0.00.0.00.01.0051 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.670.000,00 640.670.000,00 873.540.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0051 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.670.000,00 640.670.000,00 873.540.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0051 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 640.670.000,00 640.670.000,00 873.540.700,00 35 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0051 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.715.219.000,00 1.715.219.000,00 2.029.432.265,00 1.02.0.00.0.00.01.0051 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.715.219.000,00 1.715.219.000,00 2.029.432.265,00 1.02.0.00.0.00.01.0051 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.715.219.000,00 1.715.219.000,00 2.029.432.265,00 1.02.0.00.0.00.01.0052 Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari 85.357.839.000,00 85.357.839.000,00 79.431.756.309,00 1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 15.780.770.329,00 1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 15.780.770.329,00 1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 02 2.01 0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 1.500.000.000,00 2.540.128.560,00 1.499.513.861,00 1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 16.180.960.477,00 5.239.015.316,00 1.476.852.210,00 1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 2.319.039.523,00 12.220.856.124,00 12.804.404.258,00 1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 65.357.839.000,00 65.357.839.000,00 63.650.985.980,00 1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.117.839.000,00 12.117.839.000,00 19.150.985.980,00 1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.117.839.000,00 12.117.839.000,00 19.150.985.980,00 1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 53.240.000.000,00 53.240.000.000,00 44.500.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 53.240.000.000,00 53.240.000.000,00 44.500.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 860.200.000.000,00 586.000.000.000,00 673.191.483.230,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 860.200.000.000,00 586.000.000.000,00 673.191.483.230,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 89.462.600.000,00 122.899.129.000,00 56.219.458.430,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 30.400.000.000,00 35.000.000.000,00 26.080.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0093 Normalisasi/Restorasi Sungai 30.400.000.000,00 35.000.000.000,00 26.080.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 59.062.600.000,00 87.899.129.000,00 30.139.458.430,00 36 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0003 Pembangunan Bendung Irigasi 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 22.950.000.000,00 40.000.000.000,00 22.935.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0009 Peningkatan Bendung Irigasi 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 33.250.000.000,00 45.000.000.000,00 4.354.458.430,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi 0,00 0,00 1.050.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0030 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 2.662.600.000,00 2.699.129.000,00 1.600.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 50.750.000.000,00 94.400.000.000,00 40.960.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.750.000.000,00 94.400.000.000,00 40.960.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 25.950.000.000,00 39.000.000.000,00 9.880.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0020 Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan 14.800.000.000,00 30.000.000.000,00 23.580.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan 10.000.000.000,00 25.400.000.000,00 7.500.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 185.783.765.000,00 118.200.000.000,00 175.735.854.500,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 185.783.765.000,00 118.200.000.000,00 175.735.854.500,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 4.800.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 178.783.765.000,00 111.700.000.000,00 169.935.854.500,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 2.000.000.000,00 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 37 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 446.900.000.000,00 166.100.000.000,00 321.041.286.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 446.900.000.000,00 166.100.000.000,00 321.041.286.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0028 Pengelolaan Leger Jalan 400.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 3.000.000.000,00 2.000.000.000,00 3.400.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0031 Penggantian Jembatan 0,00 5.000.000.000,00 12.000.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0032 Pembangunan Jalan 7.000.000.000,00 0,00 380.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0033 Rekonstruksi Jalan 328.100.000.000,00 129.200.000.000,00 232.191.286.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0034 Pemeliharaan Berkala Jalan 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar 19.650.000.000,00 7.500.000.000,00 28.090.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan 0,00 0,00 800.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0039 Rehabilitasi Jembatan 6.000.000.000,00 0,00 9.420.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0040 Pembangunan Jembatan 57.250.000.000,00 16.500.000.000,00 18.660.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 500.000.000,00 500.000.000,00 600.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0044 Rehabilitasi Jalan 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 20.000.000.000,00 5.000.000.000,00 15.000.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 2.000.000.000,00 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.050.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 0009 Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis 200.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis 200.000.000,00 100.000.000,00 700.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi 100.000.000,00 75.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 0012 Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis 100.000.000,00 75.000.000,00 0,00 38 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 0013 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 0014 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 300.000.000,00 250.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 300.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 100.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI 100.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 300.000.000,00 300.000.000,00 100.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.03 0006 Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.03 0007 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 350.000.000,00 250.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.04 0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.04 0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.04 0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.04 0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.04 0008 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 5.150.000.000,00 4.500.000.000,00 2.000.000.100,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 530.000.200,00 39 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 200.000.000,00 200.000.000,00 60.000.100,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang 50.000.000,00 50.000.000,00 170.000.100,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 0008 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.050.000.000,00 850.000.000,00 439.999.900,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 400.000.000,00 200.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 0003 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 200.000.000,00 200.000.000,00 120.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 319.999.900,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 900.000.000,00 800.000.000,00 440.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 250.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 250.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 200.000.000,00 200.000.000,00 190.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 200.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2.200.000.000,00 1.850.000.000,00 590.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 40 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 0005 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 0006 Pelaksanaan Audit Tata Ruang 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK 300.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang 200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 0010 Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 0011 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat 400.000.000,00 200.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 0012 Penilaian Perwujudan RTR 200.000.000,00 200.000.000,00 240.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 0013 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 0014 Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 0015 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal 250.000.000,00 200.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 80.153.635.000,00 78.400.871.000,00 76.234.884.200,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.100.000.000,00 900.000.000,00 507.500.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 200.000.000,00 150.000.000,00 120.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 75.000.000,00 75.000.000,00 20.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 75.000.000,00 75.000.000,00 20.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 250.000.000,00 100.000.000,00 97.500.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000.000,00 500.000.000,00 250.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25.168.871.000,00 25.500.871.000,00 25.056.109.200,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.968.871.000,00 25.400.871.000,00 25.031.109.200,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 200.000.000,00 100.000.000,00 25.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 200.000.000,00 100.000.000,00 20.000.000,00 41 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 200.000.000,00 100.000.000,00 20.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 200.000.000,00 150.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 200.000.000,00 150.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.515.000.000,00 1.181.000.000,00 862.219.100,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 600.000.000,00 371.000.000,00 450.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 300.000.000,00 200.000.000,00 107.027.100,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 65.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000,00 200.000.000,00 155.192.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.550.000.000,00 30.100.000.000,00 29.569.841.700,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 0003 Pengadaan Alat Besar 28.000.000.000,00 28.000.000.000,00 28.000.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000.000,00 1.500.000.000,00 1.369.841.700,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0,00 50.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 400.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.819.764.000,00 17.319.000.000,00 16.753.915.200,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.764.000,00 19.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17.000.000.000,00 16.500.000.000,00 15.953.915.200,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.600.000.000,00 3.150.000.000,00 3.465.299.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.700.000.000,00 1.500.000.000,00 703.110.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 550.000.000,00 500.000.000,00 2.500.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 42 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 450.000.000,00 350.000.000,00 262.189.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 200.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 376.602.142.737,00 310.212.759.433,00 287.022.070.962,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 42.223.786.700,00 32.944.886.700,00 33.736.009.600,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 42.223.786.700,00 32.944.886.700,00 33.736.009.600,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 15.763.440.000,00 6.798.390.000,00 8.213.971.600,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0023 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 388.850.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 615.567.200,00 615.567.200,00 1.550.380.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 8.554.161.800,00 8.554.161.800,00 11.137.700.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 9.104.220.000,00 9.104.220.000,00 7.553.700.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 6.061.489.200,00 6.061.489.200,00 4.717.213.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0033 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 1.536.058.500,00 1.536.058.500,00 488.045.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 40.953.182.800,00 44.771.682.900,00 48.086.604.200,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 40.953.182.800,00 44.771.682.900,00 48.086.604.200,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 353.500.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 21.211.000.000,00 10.711.000.000,00 2.384.824.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 18.415.408.400,00 33.012.408.500,00 44.625.045.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 973.274.400,00 973.274.400,00 1.001.735.200,00 43 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 293.425.173.237,00 232.496.189.833,00 205.199.457.162,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 25.810.289.300,00 14.170.989.300,00 10.356.135.100,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 795.000.000,00 795.000.000,00 795.000.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 245.000.000,00 245.000.000,00 245.000.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 23.727.825.400,00 12.088.525.400,00 8.179.660.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 5.044.965.400,00 5.005.665.400,00 0,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 18.682.860.000,00 7.082.860.000,00 8.179.660.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1.287.463.900,00 1.287.463.900,00 1.381.475.100,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 02 2.06 0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik 44.413.900,00 44.413.900,00 0,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 02 2.06 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1.243.050.000,00 1.243.050.000,00 1.381.475.100,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 161.970.625.680,00 127.896.088.140,00 125.920.289.340,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 03 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 918.131.000,00 918.131.000,00 735.323.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 03 2.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 918.131.000,00 918.131.000,00 735.323.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 300.000.000,00 225.300.000,00 225.300.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 03 2.02 0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 300.000.000,00 225.300.000,00 225.300.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 160.752.494.680,00 126.752.657.140,00 124.959.666.340,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 107.104.000.000,00 78.088.799.800,00 89.611.625.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 45.751.889.340,00 45.394.841.340,00 15.555.000.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 150.000.000,00 150.000.000,00 1.150.000.000,00 44 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh 7.746.605.340,00 3.119.016.000,00 18.643.041.340,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 21.018.180.000,00 22.368.180.000,00 0,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 21.018.180.000,00 22.368.180.000,00 0,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 04 2.01 0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 21.018.180.000,00 22.368.180.000,00 0,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 59.488.188.723,00 44.197.042.625,00 43.373.424.757,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 59.488.188.723,00 44.197.042.625,00 43.373.424.757,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 21.102.569.000,00 14.231.105.000,00 13.981.442.500,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 37.161.282.723,00 28.741.600.625,00 28.251.890.657,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1.224.337.000,00 1.224.337.000,00 1.140.091.600,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.137.889.534,00 23.863.889.768,00 25.549.607.965,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.821.622.900,00 1.821.622.900,00 446.360.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 226.675.000,00 226.675.000,00 266.380.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 41.900.000,00 41.900.000,00 41.900.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 700.000.000,00 700.000.000,00 98.080.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 813.047.900,00 813.047.900,00 0,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.914.468.124,00 15.914.468.358,00 15.636.358.655,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.854.468.124,00 15.854.468.358,00 15.576.358.655,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 61.564.200,00 38.314.200,00 217.874.200,00 45 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 61.564.200,00 38.314.200,00 217.874.200,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 257.650.000,00 100.000.000,00 605.461.100,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 257.650.000,00 100.000.000,00 605.461.100,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.491.266.300,00 1.491.266.300,00 2.166.368.900,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 107.999.000,00 107.999.000,00 150.000.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 112.499.500,00 112.499.500,00 209.000.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 340.525.800,00 340.525.800,00 582.369.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200.000.000,00 200.000.000,00 269.999.900,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 225.000.000,00 225.000.000,00 250.000.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 250.000.000,00 250.000.000,00 350.000.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 255.242.000,00 255.242.000,00 355.000.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.399.322.510,00 1.306.222.510,00 2.248.386.610,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.651.074.000,00 621.534.000,00 1.228.336.900,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 210.784.110,00 147.224.110,00 147.224.110,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 537.464.400,00 537.464.400,00 872.825.600,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 855.170.800,00 855.170.800,00 2.290.309.500,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 311.119.000,00 311.119.000,00 320.000.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 539.551.800,00 539.551.800,00 1.965.809.500,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.336.824.700,00 2.336.824.700,00 1.938.489.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.107.879.800,00 1.107.879.800,00 907.000.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 112.520.000,00 112.520.000,00 190.450.000,00 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 31.425.000,00 31.425.000,00 47.000.000,00 46 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.054.999.900,00 1.054.999.900,00 764.039.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 65.569.841.837,00 60.183.823.037,00 55.752.388.588,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 65.569.841.837,00 60.183.823.037,00 55.752.388.588,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 39.030.406.800,00 34.500.020.400,00 36.752.789.400,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 35.830.734.200,00 32.252.531.300,00 34.631.243.300,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 13.084.440.000,00 11.165.059.400,00 13.318.716.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.547.877.900,00 467.803.200,00 529.230.100,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 596.108.600,00 317.361.000,00 586.940.400,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 15.880.673.700,00 15.880.673.700,00 15.777.539.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 4.066.834.000,00 4.066.834.000,00 3.976.312.800,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 654.800.000,00 354.800.000,00 442.505.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 3.024.970.200,00 2.179.641.100,00 2.059.472.100,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 1.717.107.800,00 1.156.807.400,00 1.236.588.400,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.307.862.400,00 1.022.833.700,00 822.883.700,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 174.702.400,00 67.848.000,00 62.074.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.03 0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 174.702.400,00 67.848.000,00 62.074.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 26.539.435.037,00 25.683.802.637,00 18.999.599.188,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 86.915.000,00 86.915.000,00 77.250.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 41.250.000,00 47 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 18.000.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.915.000,00 36.915.000,00 18.000.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.322.920.087,00 23.322.920.087,00 16.899.934.438,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23.322.920.087,00 23.322.920.087,00 16.899.934.438,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 585.377.100,00 585.377.100,00 387.013.500,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 585.377.100,00 585.377.100,00 387.013.500,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 683.811.550,00 593.547.150,00 584.534.850,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.275.750,00 30.275.750,00 30.275.750,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 147.044.700,00 56.780.300,00 91.522.400,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.684.500,00 18.684.500,00 18.684.500,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 191.314.800,00 191.314.800,00 152.544.600,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 76.821.800,00 76.821.800,00 63.297.600,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 67.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 152.670.000,00 152.670.000,00 161.210.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 765.368.000,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 765.368.000,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 437.821.700,00 437.821.700,00 410.696.400,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.261.000,00 3.261.000,00 3.261.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 217.489.500,00 217.489.500,00 217.489.500,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 137.871.200,00 137.871.200,00 110.745.900,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 79.200.000,00 79.200.000,00 79.200.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 657.221.600,00 657.221.600,00 640.170.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 373.293.000,00 373.293.000,00 300.890.000,00 48 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 176.398.600,00 176.398.600,00 201.180.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 107.530.000,00 107.530.000,00 138.100.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 32.893.752.592,00 30.457.558.742,00 30.578.864.360,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 4.752.420.150,00 4.668.551.650,00 4.908.537.750,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 107.767.400,00 107.767.400,00 107.767.400,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.01 0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 107.767.400,00 107.767.400,00 107.767.400,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 2.587.750.300,00 2.732.775.800,00 2.972.783.800,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 95.349.300,00 95.349.300,00 95.349.300,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 1.236.794.000,00 1.236.794.000,00 1.444.913.200,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 76.333.400,00 76.333.400,00 76.333.400,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0012 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 74.495.100,00 74.495.100,00 74.495.100,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 643.167.700,00 788.193.200,00 788.193.200,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 108.418.100,00 108.418.100,00 108.418.100,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 353.192.700,00 353.192.700,00 385.081.500,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.346.137.750,00 1.213.071.250,00 1.213.049.350,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 132.001.200,00 92.331.000,00 92.331.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 174.912.550,00 174.912.550,00 174.912.550,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 856.553.500,00 856.553.500,00 836.237.700,00 49 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 182.670.500,00 89.274.200,00 109.568.100,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 710.764.700,00 614.937.200,00 614.937.200,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 102.430.500,00 102.430.500,00 83.572.400,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 243.909.200,00 237.459.200,00 254.642.300,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 67.985.300,00 16.985.300,00 16.758.300,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 296.439.700,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota 0,00 258.062.200,00 159.208.300,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0009 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 100.755.900,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 12.685.393.000,00 10.453.187.800,00 12.045.157.800,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 12.251.329.400,00 10.041.004.200,00 11.632.974.200,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.768.743.200,00 5.803.088.000,00 6.082.088.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 50 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 579.411.400,00 534.741.400,00 534.741.400,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 4.739.957.800,00 3.539.957.800,00 4.852.927.800,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 14.731.000,00 14.731.000,00 14.731.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga 148.486.000,00 148.486.000,00 148.486.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 157.509.600,00 126.029.600,00 126.029.600,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.02 0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 70.504.400,00 56.504.400,00 56.504.400,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.02 0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 87.005.200,00 69.525.200,00 69.525.200,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.03 0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 25.954.000,00 25.954.000,00 25.954.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.04 0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 25.954.000,00 25.954.000,00 25.954.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.04 0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.04 0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 250.600.000,00 260.200.000,00 260.200.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.05 0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.05 0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.05 0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 60.000.000,00 69.600.000,00 69.600.000,00 51 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.05 0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 190.600.000,00 190.600.000,00 190.600.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.455.939.442,00 15.335.819.292,00 13.625.168.810,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57.819.580,00 57.819.580,00 57.831.980,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.565.500,00 12.565.500,00 12.621.900,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 12.746.000,00 12.746.000,00 11.900.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 12.987.000,00 12.987.000,00 11.859.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19.521.080,00 19.521.080,00 21.451.080,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.291.806.612,00 10.291.806.612,00 10.005.381.030,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.279.092.712,00 10.279.092.712,00 9.992.667.130,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 12.713.900,00 12.713.900,00 12.713.900,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.000.000,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 40.000.000,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.719.473.650,00 1.679.794.800,00 1.739.339.400,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 37.104.300,00 37.104.300,00 37.104.300,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 528.398.800,00 466.699.700,00 607.192.300,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 41.762.850,00 52.501.600,00 52.501.600,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 97.732.500,00 76.227.300,00 103.463.300,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.650.800,00 58.297.500,00 70.555.500,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 82.584.400,00 83.724.400,00 42.944.400,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 881.240.000,00 881.240.000,00 801.578.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 228.269.800,00 93.723.500,00 116.980.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 52 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 228.269.800,00 93.723.500,00 116.980.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 928.634.800,00 928.634.800,00 817.395.400,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550.000,00 550.000,00 550.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 264.000.000,00 264.000.000,00 264.029.400,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 664.084.800,00 664.084.800,00 552.816.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.189.935.000,00 2.284.040.000,00 888.241.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.038.101.000,00 2.124.201.000,00 651.195.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 97.056.000,00 105.061.000,00 114.556.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 54.778.000,00 54.778.000,00 122.490.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 36.717.166.482,00 36.356.661.982,00 31.950.145.290,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 36.717.166.482,00 36.356.661.982,00 31.950.145.290,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 10.572.038.510,00 10.212.151.410,00 5.840.767.500,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 24.200.600,00 23.250.600,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.02 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 25.000.000,00 24.200.600,00 23.250.600,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 10.547.038.510,00 10.187.950.810,00 5.817.516.900,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 4.699.600.000,00 4.662.706.100,00 4.632.154.500,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 625.317.200,00 610.629.000,00 612.021.200,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 4.936.121.310,00 4.718.448.810,00 377.174.300,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 286.000.000,00 196.166.900,00 196.166.900,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 85.540.100,00 85.540.100,00 184.544.100,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 85.540.100,00 85.540.100,00 184.544.100,00 53 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 03 2.01 0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 85.540.100,00 85.540.100,00 184.544.100,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 3.338.298.200,00 3.288.355.100,00 3.337.855.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 2.941.349.500,00 2.809.081.400,00 2.768.769.900,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0001 Penyediaan Permakanan 80.011.000,00 80.099.600,00 135.713.300,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0002 Penyediaan Sandang 35.008.500,00 77.068.500,00 45.075.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0003 Penyediaan Alat Bantu 550.012.800,00 585.512.800,00 766.323.400,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 46.550.000,00 46.550.000,00 60.260.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 1.291.763.900,00 1.237.779.900,00 1.159.084.700,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 40.087.000,00 25.904.300,00 25.904.300,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 10.000.000,00 10.000.000,00 16.119.600,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 15.246.000,00 15.246.000,00 18.246.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 127.697.600,00 117.197.600,00 48.984.600,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0010 Pemberian Layanan Kedaruratan 639.791.100,00 508.541.100,00 437.917.400,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 25.070.000,00 25.070.000,00 16.590.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0012 Pemberian Layanan Rujukan 80.111.600,00 80.111.600,00 38.551.600,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 396.948.700,00 479.273.700,00 569.085.100,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 366.948.700,00 449.273.700,00 510.734.100,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 58.351.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 11.084.777.700,00 10.775.399.900,00 10.618.424.600,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 7.326.000.000,00 7.326.000.000,00 7.335.922.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.01 0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 7.236.000.000,00 7.236.000.000,00 7.236.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.01 0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 90.000.000,00 90.000.000,00 99.922.000,00 54 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 3.758.777.700,00 3.449.399.900,00 3.282.502.600,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.227.777.700,00 1.060.452.900,00 882.924.900,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 230.000.000,00 225.300.000,00 82.871.600,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 2.051.000.000,00 1.913.647.000,00 2.059.232.900,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 250.000.000,00 250.000.000,00 257.473.200,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 917.000.000,00 917.000.000,00 864.038.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 432.000.000,00 432.000.000,00 379.038.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0001 Penyediaan Makanan 322.000.000,00 322.000.000,00 269.038.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0002 Penyediaan Sandang 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0005 Pelayanan Dukungan Psikososial 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 485.000.000,00 485.000.000,00 485.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 435.000.000,00 435.000.000,00 435.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 635.027.790,00 578.346.090,00 578.346.090,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 635.027.790,00 578.346.090,00 578.346.090,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 250.000.290,00 193.510.290,00 193.510.290,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 385.027.500,00 384.835.800,00 384.835.800,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.084.484.182,00 10.499.869.382,00 10.526.170.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.000.000,00 54.948.200,00 54.948.200,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000,00 13.693.000,00 13.693.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 15.000.000,00 15.593.200,00 15.593.200,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.000.000,00 12.021.000,00 12.021.000,00 55 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 13.641.000,00 13.641.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.017.072.882,00 8.012.198.082,00 7.644.800.200,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.962.072.882,00 7.962.073.082,00 7.594.675.200,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.600.000,00 8.975.000,00 8.975.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000,00 8.375.000,00 8.375.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 10.000.000,00 8.375.000,00 8.375.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 24.400.000,00 24.400.000,00 24.400.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.999.800,00 4.999.800,00 4.999.800,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.999.800,00 4.999.800,00 4.999.800,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 73.819.000,00 73.819.000,00 126.583.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 73.819.000,00 73.819.000,00 126.583.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 395.032.300,00 435.290.700,00 491.225.300,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.876.600,00 15.876.600,00 14.134.200,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 35.300.200,00 47.611.900,00 47.611.900,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 69.149.000,00 72.210.700,00 72.307.700,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.737.500,00 31.477.500,00 31.477.500,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 13.930.000,00 13.930.000,00 13.930.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 75.279.000,00 76.424.000,00 76.424.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 162.760.000,00 177.760.000,00 235.340.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 345.843.800,00 514.187.200,00 204.938.500,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 146.069.800,00 211.604.700,00 50.620.200,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 199.774.000,00 302.582.500,00 154.318.300,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 583.186.400,00 673.326.400,00 1.223.125.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.425.000,00 12.845.000,00 12.845.000,00 56 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 252.880.000,00 280.600.000,00 317.100.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 319.881.400,00 379.881.400,00 893.180.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 604.530.000,00 731.100.000,00 775.550.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 300.030.000,00 426.000.000,00 426.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 49.500.000,00 50.100.000,00 46.450.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 255.000.000,00 255.000.000,00 303.100.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 29.176.103.290,00 28.184.187.990,00 27.184.196.477,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 28.968.474.990,00 27.963.178.240,00 27.000.276.327,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 28.968.474.990,00 27.963.178.240,00 27.000.276.327,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 31.969.800,00 31.969.800,00 31.969.800,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 31.969.800,00 31.969.800,00 31.969.800,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 02 2.01 0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 31.969.800,00 31.969.800,00 31.969.800,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 5.936.539.792,00 4.618.228.800,00 3.829.572.737,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 5.582.883.392,00 4.264.572.400,00 3.665.640.137,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 3.281.862.400,00 3.281.862.400,00 2.730.445.179,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 2.096.080.992,00 777.770.000,00 835.254.958,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi 204.940.000,00 204.940.000,00 99.940.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 62.180.000,00 62.180.000,00 68.380.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.02 0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 62.180.000,00 62.180.000,00 68.380.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 291.476.400,00 291.476.400,00 95.552.600,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.05 0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 291.476.400,00 291.476.400,00 95.552.600,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 841.611.300,00 1.061.542.100,00 471.749.200,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 539.578.800,00 616.818.800,00 326.129.600,00 57 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 0002 Pelayanan antar Kerja 352.895.600,00 351.535.600,00 120.425.600,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 0005 Perluasan Kesempatan Kerja 186.683.200,00 265.283.200,00 205.704.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 302.032.500,00 444.723.300,00 145.619.600,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 167.513.700,00 275.804.500,00 113.969.600,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 134.518.800,00 168.918.800,00 31.650.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 1.223.885.300,00 1.223.885.300,00 1.229.443.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 510.743.000,00 510.743.000,00 477.454.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 77.032.800,00 77.032.800,00 77.032.800,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan 87.896.900,00 87.896.900,00 87.896.900,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 345.813.300,00 345.813.300,00 312.524.300,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 713.142.300,00 713.142.300,00 751.989.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 214.620.000,00 214.620.000,00 327.590.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 68.053.200,00 68.053.200,00 69.158.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 430.469.100,00 430.469.100,00 355.241.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.934.468.798,00 21.027.552.240,00 21.437.541.590,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 158.327.900,00 158.327.900,00 119.188.700,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 134.810.200,00 134.810.200,00 92.791.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23.517.700,00 23.517.700,00 26.397.700,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.740.112.488,00 15.740.112.730,00 14.706.861.420,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.740.112.488,00 15.740.112.730,00 14.706.861.420,00 58 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 75.650.000,00 75.650.000,00 112.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 75.650.000,00 75.650.000,00 112.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 883.930.600,00 894.223.800,00 871.766.700,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 37.324.700,00 37.324.700,00 50.411.700,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 38.961.800,00 49.174.300,00 59.290.600,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 280.909.400,00 280.909.400,00 300.083.900,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 173.459.500,00 173.540.200,00 187.084.500,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 122.880.000,00 122.880.000,00 100.680.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 230.395.200,00 230.395.200,00 174.216.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 842.191.500,00 824.981.500,00 597.195.300,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 580.483.400,00 580.483.400,00 340.723.500,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 261.708.100,00 244.498.100,00 256.471.800,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.720.979.400,00 1.720.979.400,00 3.226.113.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.875.000,00 10.875.000,00 12.375.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 929.744.400,00 929.744.400,00 924.944.400,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 780.360.000,00 780.360.000,00 2.288.793.600,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.513.276.910,00 1.613.276.910,00 1.804.416.470,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 376.220.000,00 376.220.000,00 447.900.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.350.000,00 33.350.000,00 66.700.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 218.348.800,00 218.348.800,00 235.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 885.358.110,00 985.358.110,00 1.054.816.470,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 207.628.300,00 221.009.750,00 183.920.150,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 207.628.300,00 221.009.750,00 183.920.150,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 207.628.300,00 221.009.750,00 183.920.150,00 59 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 207.628.300,00 221.009.750,00 183.920.150,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 84.321.300,00 87.049.000,00 87.049.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 58.749.000,00 74.402.750,00 74.402.750,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 0005 Penyuluhan Transmigrasi 64.558.000,00 59.558.000,00 22.468.400,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.969.040.797,00 10.969.040.797,00 10.903.653.370,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.969.040.797,00 10.969.040.797,00 10.903.653.370,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10.969.040.797,00 10.969.040.797,00 10.903.653.370,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.223.434.000,00 1.223.434.000,00 1.294.220.900,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 293.649.900,00 293.649.900,00 364.436.800,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 117.981.600,00 117.981.600,00 188.768.500,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 116.149.800,00 116.149.800,00 116.149.800,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG 59.518.500,00 59.518.500,00 59.518.500,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 169.500.000,00 169.500.000,00 169.500.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.02 0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 169.500.000,00 169.500.000,00 169.500.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 760.284.100,00 760.284.100,00 760.284.100,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 125.999.900,00 125.999.900,00 125.999.900,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 128.200.200,00 128.200.200,00 128.200.200,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 506.084.000,00 506.084.000,00 506.084.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 790.929.200,00 790.929.200,00 722.821.200,00 60 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 742.349.600,00 742.349.600,00 674.241.600,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 235.168.900,00 235.168.900,00 67.960.900,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 2.01 0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 507.180.700,00 507.180.700,00 606.280.700,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 48.579.600,00 48.579.600,00 48.579.600,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 2.03 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 48.579.600,00 48.579.600,00 48.579.600,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 949.612.800,00 949.612.800,00 895.443.100,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 498.478.900,00 498.478.900,00 498.478.900,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.01 0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.01 0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 248.478.900,00 248.478.900,00 248.478.900,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 211.771.100,00 211.771.100,00 231.780.600,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.02 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 116.521.100,00 116.521.100,00 116.521.100,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.02 0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 95.250.000,00 95.250.000,00 115.259.500,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 239.362.800,00 239.362.800,00 165.183.600,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.03 0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 239.362.800,00 239.362.800,00 165.183.600,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 156.143.200,00 156.143.200,00 72.234.400,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 156.143.200,00 156.143.200,00 72.234.400,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 05 2.01 0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 156.143.200,00 156.143.200,00 72.234.400,00 61 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 370.944.900,00 370.944.900,00 405.944.900,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 370.944.900,00 370.944.900,00 405.944.900,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 06 2.02 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 370.944.900,00 370.944.900,00 405.944.900,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 199.570.300,00 199.570.300,00 199.570.300,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 199.570.300,00 199.570.300,00 199.570.300,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 07 2.01 0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota 199.570.300,00 199.570.300,00 199.570.300,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.278.406.397,00 7.278.406.397,00 7.313.418.570,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.675.000,00 73.675.000,00 73.675.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 21.147.500,00 21.147.500,00 21.147.500,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 52.527.500,00 52.527.500,00 52.527.500,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.113.977.397,00 6.113.977.397,00 5.835.679.570,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.113.977.397,00 6.113.977.397,00 5.835.679.570,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8.100.200,00 8.100.200,00 8.100.200,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 8.100.200,00 8.100.200,00 8.100.200,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.000.100,00 60.000.100,00 60.000.100,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 60.000.100,00 60.000.100,00 60.000.100,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 343.417.200,00 343.417.200,00 343.417.200,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.563.400,00 13.563.400,00 13.563.400,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.535.600,00 34.535.600,00 34.535.600,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.698.100,00 18.698.100,00 18.698.100,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 51.910.200,00 51.910.200,00 51.910.200,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.924.300,00 50.924.300,00 50.924.300,00 62 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 36.480.000,00 36.480.000,00 36.480.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 41.083.600,00 41.083.600,00 41.083.600,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 96.222.000,00 96.222.000,00 96.222.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 327.186.500,00 327.186.500,00 572.196.500,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.654.000,00 12.654.000,00 12.654.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 310.532.500,00 310.532.500,00 555.542.500,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 352.050.000,00 352.050.000,00 420.350.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 226.440.000,00 226.440.000,00 226.440.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 25.610.000,00 25.610.000,00 25.610.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 168.300.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 150.216.389.048,00 151.579.135.348,00 105.849.157.110,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 150.216.389.048,00 151.579.135.348,00 105.849.157.110,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 1.486.364.000,00 1.486.364.000,00 1.246.854.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 646.398.000,00 646.398.000,00 475.070.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 96.431.000,00 96.431.000,00 56.407.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota 549.967.000,00 549.967.000,00 418.663.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 839.966.000,00 839.966.000,00 771.784.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.02 0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 419.983.000,00 419.983.000,00 362.592.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.02 0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang 419.983.000,00 419.983.000,00 409.192.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.599.332.000,00 2.649.815.900,00 2.897.101.900,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2.599.332.000,00 2.649.815.900,00 2.897.101.900,00 63 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 451.687.000,00 451.687.000,00 423.787.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 547.645.000,00 547.645.000,00 875.081.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 1.600.000.000,00 1.650.483.900,00 1.598.233.900,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 36.974.294.298,00 33.968.444.300,00 18.091.633.678,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 36.974.294.298,00 33.968.444.300,00 18.091.633.678,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 36.683.462.298,00 33.768.576.300,00 17.891.765.678,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati 290.832.000,00 199.868.000,00 199.868.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 198.838.000,00 198.838.000,00 226.390.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 59.967.000,00 59.967.000,00 66.163.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 59.967.000,00 59.967.000,00 66.163.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 138.871.000,00 138.871.000,00 160.227.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.02 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 138.871.000,00 138.871.000,00 160.227.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 592.938.200,00 592.938.200,00 552.718.200,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 592.938.200,00 592.938.200,00 552.718.200,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 592.938.200,00 592.938.200,00 552.718.200,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 300.188.200,00 273.569.400,00 246.256.200,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 300.188.200,00 273.569.400,00 246.256.200,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 202.102.200,00 220.489.400,00 193.762.200,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 98.086.000,00 53.080.000,00 52.494.000,00 64 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 85.650.200,00 85.650.200,00 70.370.200,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 85.650.200,00 85.650.200,00 70.370.200,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 2.01 0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 85.650.200,00 85.650.200,00 70.370.200,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 130.872.000,00 130.872.000,00 134.332.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 130.872.000,00 130.872.000,00 134.332.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota 65.675.000,00 65.675.000,00 67.235.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 65.197.000,00 65.197.000,00 67.097.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 92.996.022.200,00 97.355.825.000,00 67.003.797.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 92.996.022.200,00 97.355.825.000,00 67.003.797.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 617.669.500,00 617.702.500,00 395.267.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 47.642.650.000,00 51.975.779.800,00 34.900.494.900,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota 286.869.000,00 286.869.000,00 179.232.600,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan 25.326.504.000,00 25.326.504.000,00 26.914.089.500,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 19.122.329.700,00 19.148.969.700,00 4.614.713.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.851.889.950,00 14.836.818.348,00 15.379.703.932,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 77.447.000,00 63.322.000,00 62.342.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.659.000,00 51.959.000,00 50.321.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23.788.000,00 11.363.000,00 12.021.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.563.051.000,00 12.563.051.198,00 12.614.067.082,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.538.040.000,00 12.538.040.198,00 12.589.056.082,00 65 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 25.011.000,00 25.011.000,00 25.011.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 65.480.000,00 65.480.000,00 66.736.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 65.480.000,00 65.480.000,00 66.736.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 665.773.950,00 637.327.150,00 863.656.850,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.442.000,00 10.749.300,00 10.749.300,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 299.070.400,00 270.176.300,00 372.558.700,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46.942.450,00 46.942.450,00 68.417.750,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37.735.100,00 37.735.100,00 38.417.100,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 72.320.000,00 72.320.000,00 72.320.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 129.264.000,00 129.404.000,00 231.194.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 837.418.000,00 837.418.000,00 1.092.682.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 309.800.000,00 309.800.000,00 309.800.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.400.000,00 60.400.000,00 60.400.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 460.968.000,00 460.968.000,00 716.232.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 642.720.000,00 670.220.000,00 680.220.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 430.720.000,00 430.720.000,00 430.720.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 212.000.000,00 239.500.000,00 249.500.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 26.123.050.530,00 26.061.936.530,00 24.590.237.881,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 26.123.050.530,00 26.061.936.530,00 24.590.237.881,00 66 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 6.760.114.980,00 6.760.114.980,00 6.324.442.200,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 6.117.342.500,00 6.117.342.500,00 5.684.727.100,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 6.117.342.500,00 6.117.342.500,00 5.684.727.100,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 593.572.480,00 593.572.480,00 615.715.100,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk 372.598.100,00 372.598.100,00 372.598.100,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 220.974.380,00 220.974.380,00 243.117.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 49.200.000,00 49.200.000,00 24.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk 49.200.000,00 49.200.000,00 24.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1.492.584.100,00 1.492.584.100,00 1.492.584.100,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 1.492.584.100,00 1.492.584.100,00 1.492.584.100,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 483.062.500,00 483.062.500,00 483.062.500,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 1.009.521.600,00 1.009.521.600,00 1.009.521.600,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 351.042.400,00 351.042.400,00 455.060.550,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 228.594.100,00 228.594.100,00 228.594.100,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 228.594.100,00 228.594.100,00 228.594.100,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 122.448.300,00 122.448.300,00 226.466.450,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 122.448.300,00 122.448.300,00 226.466.450,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.519.309.050,00 17.458.195.050,00 16.318.151.031,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.539.900,00 10.539.900,00 10.539.900,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.539.900,00 10.539.900,00 10.539.900,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.729.429.080,00 10.729.429.080,00 9.957.302.931,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.729.429.080,00 10.729.429.080,00 9.957.302.931,00 67 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.770.000,00 7.770.000,00 7.770.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.770.000,00 7.770.000,00 7.770.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 347.576.000,00 286.462.000,00 378.386.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 128.000.000,00 128.000.000,00 128.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 2.920.000,00 2.920.000,00 2.920.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 216.656.000,00 155.542.000,00 247.466.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.369.556.970,00 3.369.556.970,00 3.085.368.800,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 138.721.100,00 138.721.100,00 132.741.700,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.657.156.820,00 1.657.156.820,00 1.166.874.600,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 124.274.150,00 124.274.150,00 116.027.500,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 586.140.600,00 586.140.600,00 627.749.600,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 273.802.500,00 273.802.500,00 412.161.100,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.200.000,00 20.200.000,00 57.200.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 282.351.800,00 282.351.800,00 306.304.300,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 286.910.000,00 286.910.000,00 266.310.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.645.119.800,00 1.645.119.800,00 1.610.166.200,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.750.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 918.474.200,00 918.474.200,00 819.474.200,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 242.960.000,00 242.960.000,00 162.960.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 469.935.600,00 469.935.600,00 613.982.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.409.317.300,00 1.409.317.300,00 1.268.617.200,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 610.635.000,00 610.635.000,00 611.955.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 798.682.300,00 798.682.300,00 656.662.200,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 26.866.322.748,00 25.996.680.148,00 26.380.590.308,00 68 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 26.866.322.748,00 25.996.680.148,00 26.380.590.308,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 264.999.900,00 296.453.400,00 259.913.400,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 264.999.900,00 296.453.400,00 259.913.400,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 246.100.700,00 265.743.400,00 238.443.400,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 18.899.200,00 30.710.000,00 21.470.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 0005 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 3.283.199.300,00 3.314.468.700,00 3.200.014.500,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 3.283.199.300,00 3.314.468.700,00 3.200.014.500,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 278.780.600,00 250.000.000,00 250.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 2.904.418.700,00 2.964.468.700,00 2.850.014.500,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 10.696.433.420,00 10.327.986.320,00 10.110.523.588,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 10.696.433.420,00 10.327.986.320,00 10.110.523.588,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 30.919.000,00 30.919.100,00 43.098.900,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 590.811.600,00 622.483.000,00 420.698.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 8.143.912.620,00 8.143.912.620,00 8.129.249.988,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 0,00 0,00 0,00 69 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 1.276.530.000,00 913.930.000,00 913.930.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 70.420.500,00 70.420.500,00 70.420.500,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 181.741.900,00 169.999.900,00 160.000.100,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 23.950.100,00 23.950.100,00 47.755.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 275.776.500,00 249.999.900,00 223.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 43.549.000,00 43.549.000,00 43.548.900,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 58.822.200,00 58.822.200,00 58.822.200,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.650.760.000,00 1.566.400.000,00 1.530.094.200,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.650.760.000,00 1.566.400.000,00 1.530.094.200,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 168.280.000,00 115.000.000,00 188.101.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 200.130.000,00 192.000.000,00 221.583.200,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 290.350.000,00 309.400.000,00 170.410.000,00 70 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 92.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.970.930.128,00 10.491.371.728,00 11.280.044.620,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 160.728.216,00 158.626.328,00 120.846.680,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 160.728.216,00 158.626.328,00 120.846.680,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.502.536.520,00 8.502.536.520,00 9.311.486.680,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.502.536.520,00 8.502.536.520,00 9.311.486.680,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 571.881.820,00 575.510.180,00 461.329.560,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 62.495.200,00 51.793.500,00 28.666.900,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 5.675.000,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 83.493.020,00 84.909.680,00 51.293.960,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 82.290.200,00 97.144.600,00 114.802.500,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.326.700,00 81.731.100,00 79.464.200,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 35.200.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 97.777.700,00 98.957.300,00 37.803.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 125.299.000,00 125.299.000,00 134.299.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.097.535.100,00 682.832.100,00 834.679.100,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 320.251.800,00 340.251.300,00 326.475.900,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 777.283.300,00 342.580.800,00 508.203.200,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 638.248.472,00 571.866.600,00 551.702.600,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 349.820.000,00 349.820.000,00 349.820.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 71 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 106.643.972,00 95.420.000,00 95.420.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 123.337.300,00 68.179.400,00 68.179.400,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 58.447.200,00 58.447.200,00 38.283.200,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 40.861.673.766,00 40.664.393.766,00 46.008.497.702,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 40.861.673.766,00 40.664.393.766,00 46.008.497.702,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 652.050.000,00 625.050.000,00 1.108.219.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 129.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 129.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 523.050.000,00 523.050.000,00 1.006.219.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 158.250.000,00 158.250.000,00 158.250.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 51.600.000,00 51.600.000,00 396.769.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 133.200.000,00 133.200.000,00 163.200.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 180.000.000,00 180.000.000,00 288.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 18.643.309.852,00 18.268.788.352,00 20.810.096.650,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.711.984.252,00 1.711.696.252,00 2.077.863.050,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 0008 Pengendalian Program KKBPK 82.300.000,00 82.300.000,00 80.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 798.180.000,00 798.180.000,00 1.020.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 390.000.000,00 390.000.000,00 450.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 155.780.952,00 155.780.952,00 120.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal 165.723.300,00 165.435.300,00 157.863.050,00 72 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 120.000.000,00 120.000.000,00 250.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 9.124.420.900,00 8.750.187.400,00 10.079.637.100,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 8.419.674.400,00 8.046.292.900,00 9.874.736.600,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 498.000.000,00 498.000.000,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 206.746.500,00 205.894.500,00 204.900.500,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 4.184.441.500,00 4.184.441.500,00 6.118.633.300,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 295.650.000,00 295.650.000,00 1.675.730.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3.345.703.000,00 3.345.703.000,00 4.072.482.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 543.088.500,00 543.088.500,00 370.421.300,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 3.622.463.200,00 3.622.463.200,00 2.533.963.200,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 151.863.200,00 151.863.200,00 123.213.200,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 9.450.000,00 9.450.000,00 3.750.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 3.461.150.000,00 3.461.150.000,00 2.407.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 12.623.637.600,00 12.539.777.800,00 12.807.628.300,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 12.397.887.600,00 12.367.887.800,00 12.389.938.300,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 360.000.000,00 360.000.000,00 300.000.000,00 73 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 102.747.600,00 72.747.800,00 72.747.900,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 87.840.000,00 87.840.000,00 150.690.400,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 11.837.700.000,00 11.837.700.000,00 11.837.700.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 9.600.000,00 9.600.000,00 28.800.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 225.750.000,00 171.890.000,00 417.690.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.02 0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 225.750.000,00 171.890.000,00 417.690.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.942.676.314,00 9.230.777.614,00 11.282.553.752,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 364.854.600,00 393.354.600,00 303.055.500,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 364.854.600,00 393.354.600,00 303.055.500,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.291.592.364,00 6.291.592.364,00 6.566.317.637,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.291.592.364,00 6.291.592.364,00 6.566.317.637,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.272.700,00 10.272.700,00 10.272.700,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.272.700,00 10.272.700,00 10.272.700,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 708.609.100,00 718.561.900,00 674.229.900,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.129.000,00 11.129.000,00 11.129.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 269.414.600,00 269.414.600,00 178.045.400,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31.968.000,00 31.968.000,00 31.968.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 101.823.600,00 101.823.600,00 101.823.600,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 38.145.000,00 38.107.800,00 46.035.000,00 74 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.800.000,00 45.700.000,00 45.700.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 192.728.900,00 207.818.900,00 246.928.900,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 886.869.700,00 985.994.200,00 1.390.494.200,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.137.500,00 3.137.500,00 3.137.500,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 173.820.200,00 272.944.700,00 185.044.700,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.280.000,00 18.280.000,00 18.280.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 691.632.000,00 691.632.000,00 1.184.032.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 680.477.850,00 831.001.850,00 2.338.183.815,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 635.072.000,00 785.596.000,00 894.702.250,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 45.405.850,00 45.405.850,00 1.443.481.565,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 47.397.335.855,00 43.514.003.147,00 42.996.607.841,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 47.397.335.855,00 43.514.003.147,00 42.996.607.841,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 24.322.622.539,00 20.965.568.589,00 17.937.504.533,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 16.480.690.320,00 13.620.772.970,00 11.498.674.790,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 7.578.875.020,00 6.837.796.580,00 3.238.789.350,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 6.885.129.500,00 3.947.032.500,00 3.463.466.100,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 1.719.805.400,00 2.537.352.990,00 4.338.988.440,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 296.880.400,00 298.590.900,00 457.430.900,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 154.500.000,00 123.600.000,00 123.600.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 0007 Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) 154.500.000,00 123.600.000,00 123.600.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 44.944.800,00 44.944.800,00 20.259.500,00 75 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 44.944.800,00 44.944.800,00 20.259.500,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2.245.736.833,00 1.971.632.633,00 1.480.146.233,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 738.970.336,00 691.300.636,00 691.300.636,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 80.064.000,00 44.972.000,00 44.972.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 750.000.000,00 575.000.000,00 575.000.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 161.709.800,00 161.709.800,00 86.647.400,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 431.770.297,00 427.427.797,00 52.115.797,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 83.222.400,00 71.222.400,00 30.110.400,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 4.800.610.476,00 4.650.978.076,00 4.474.114.100,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 4.584.145.800,00 4.506.883.800,00 4.383.323.800,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 15.458.400,00 15.458.400,00 15.458.400,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 201.006.276,00 128.635.876,00 75.331.900,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 95.143.660,00 95.143.660,00 95.143.660,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 95.143.660,00 95.143.660,00 95.143.660,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 120.971.400,00 120.971.400,00 32.382.600,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 28.615.100,00 28.615.100,00 6.467.900,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 30.868.000,00 30.868.000,00 8.720.800,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 30.967.900,00 30.967.900,00 8.820.700,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 0009 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 30.520.400,00 30.520.400,00 8.373.200,00 76 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 322.112.750,00 279.612.750,00 196.383.350,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 71.751.850,00 71.751.850,00 30.639.850,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 250.360.900,00 207.860.900,00 165.743.500,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 57.912.300,00 57.912.300,00 16.800.300,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.16 0002 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 8.077.900,00 8.077.900,00 8.077.900,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.16 0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 49.834.400,00 49.834.400,00 8.722.400,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 264.383.306,00 225.533.306,00 165.301.556,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.15 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal 264.383.306,00 225.533.306,00 165.301.556,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.15 0003 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal 264.383.306,00 225.533.306,00 165.301.556,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 0,00 0,00 240.277.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.05 Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 240.277.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.05 0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0,00 0,00 240.277.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.810.330.010,00 22.322.901.252,00 24.653.524.752,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 168.568.900,00 168.568.900,00 181.290.300,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 33.132.000,00 33.132.000,00 33.132.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.617.900,00 4.617.900,00 4.704.300,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.027.900,00 5.027.900,00 5.027.900,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.177.900,00 5.177.900,00 5.177.900,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.467.900,00 4.467.900,00 4.467.900,00 77 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.597.300,00 11.597.300,00 24.232.300,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 104.548.000,00 104.548.000,00 104.548.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.092.681.347,00 16.091.236.666,00 16.771.001.866,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.075.153.847,00 16.075.153.966,00 16.754.919.166,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.988.000,00 7.988.000,00 7.988.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 9.539.500,00 8.094.700,00 8.094.700,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 175.238.000,00 27.538.000,00 27.538.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 175.238.000,00 27.538.000,00 27.538.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.104.531.163,00 1.062.990.986,00 1.044.593.986,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 36.462.276,00 36.462.276,00 36.462.276,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 311.406.512,00 186.966.335,00 186.966.335,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 195.805.600,00 215.805.600,00 215.805.600,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 309.824.375,00 309.824.375,00 309.824.375,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 33.750.000,00 33.750.000,00 22.750.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 147.622.400,00 147.622.400,00 147.622.400,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 69.660.000,00 132.560.000,00 125.163.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.152.500.600,00 1.598.414.200,00 1.597.057.700,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.866.730.000,00 1.503.777.000,00 1.503.777.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 285.770.600,00 94.637.200,00 93.280.700,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.884.112.000,00 1.857.927.000,00 3.134.765.400,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.000.000,00 12.375.000,00 12.375.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 301.800.000,00 301.800.000,00 255.000.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.569.312.000,00 1.543.752.000,00 2.867.390.400,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.232.698.000,00 1.516.225.500,00 1.897.277.500,00 78 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 727.100.000,00 1.232.658.000,00 1.227.710.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 217.368.000,00 122.400.000,00 530.400.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 288.230.000,00 161.167.500,00 139.167.500,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 22.469.619.360,00 21.346.138.392,00 22.130.633.088,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 21.979.139.860,00 20.855.658.792,00 21.661.425.488,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 3.094.704.100,00 1.971.222.900,00 3.721.237.400,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3.094.704.100,00 1.971.222.900,00 3.721.237.400,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 489.811.000,00 489.811.000,00 1.675.711.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 1.305.629.700,00 182.148.500,00 173.038.500,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0006 Pelayanan Informasi Publik 226.018.800,00 226.018.800,00 651.490.600,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0007 Layanan Hubungan Media 170.000.000,00 170.000.000,00 148.199.800,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 74.084.400,00 74.084.400,00 66.024.300,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 678.775.000,00 678.775.000,00 856.388.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 150.385.200,00 150.385.200,00 150.385.200,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 5.384.435.760,00 5.384.435.860,00 5.403.543.548,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3.317.137.200,00 3.317.137.200,00 3.313.370.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.01 0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 3.317.137.200,00 3.317.137.200,00 3.313.370.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.067.298.560,00 2.067.298.660,00 2.090.173.548,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 262.117.200,00 262.117.200,00 262.117.200,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 37.245.560,00 38.609.960,00 51.193.848,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 888.504.200,00 888.504.200,00 937.387.000,00 79 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 548.944.000,00 550.323.700,00 530.372.900,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 122.600.400,00 126.563.400,00 119.202.900,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE 207.887.200,00 201.180.200,00 189.899.700,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.500.000.000,00 13.500.000.032,00 12.536.644.540,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 26.490.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 8.830.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 17.660.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.005.000.000,00 11.005.000.032,00 10.613.203.740,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.000.000.000,00 11.000.000.032,00 10.608.788.740,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 4.415.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 300.550.000,00 300.550.000,00 122.950.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.090.000,00 10.090.000,00 10.090.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.470.000,00 10.470.000,00 10.470.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 39.990.000,00 39.990.000,00 39.990.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000,00 60.000.000,00 62.400.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.505.000.000,00 1.505.000.000,00 1.282.010.800,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.277.010.800,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 659.450.000,00 659.450.000,00 491.990.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 299.990.000,00 299.990.000,00 305.620.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 299.740.000,00 299.740.000,00 106.050.000,00 80 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 29.580.000,00 29.580.000,00 51.000.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.140.000,00 30.140.000,00 29.320.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 198.924.400,00 198.924.400,00 187.274.400,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 198.924.400,00 198.924.400,00 187.274.400,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 198.924.400,00 198.924.400,00 187.274.400,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 60.000.300,00 60.000.300,00 57.068.300,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 23.341.400,00 23.341.400,00 20.411.400,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral 15.658.500,00 15.658.500,00 13.800.500,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 99.924.200,00 99.924.200,00 95.994.200,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 291.555.100,00 291.555.200,00 281.933.200,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 291.555.100,00 291.555.200,00 281.933.200,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 274.812.100,00 275.885.100,00 266.263.100,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 42.100.000,00 59.398.000,00 54.784.100,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 73.990.400,00 76.628.800,00 74.416.800,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 95.001.700,00 95.121.400,00 95.121.400,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 63.720.000,00 44.736.900,00 41.940.800,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 16.743.000,00 15.670.100,00 15.670.100,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.02 0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 16.743.000,00 15.670.100,00 15.670.100,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 14.963.645.086,00 16.746.746.586,00 15.979.410.584,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 14.963.645.086,00 16.746.746.586,00 15.979.410.584,00 81 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 78.581.500,00 78.581.500,00 78.581.400,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 78.581.500,00 78.581.500,00 78.581.400,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 78.581.500,00 78.581.500,00 78.581.400,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 461.862.800,00 461.862.800,00 430.904.700,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 461.862.800,00 461.862.800,00 430.904.700,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 2.01 0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 214.557.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 2.01 0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 461.862.800,00 461.862.800,00 216.347.700,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 142.314.600,00 142.314.600,00 136.154.600,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 142.314.600,00 142.314.600,00 136.154.600,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 2.01 0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 142.314.600,00 142.314.600,00 136.154.600,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 324.690.100,00 97.791.600,00 75.010.800,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 324.690.100,00 97.791.600,00 75.010.800,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05 2.01 0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 324.690.100,00 97.791.600,00 75.010.800,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 521.456.400,00 521.456.400,00 821.456.400,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 521.456.400,00 521.456.400,00 821.456.400,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 2.01 0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 521.456.400,00 521.456.400,00 821.456.400,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.363.603.700,00 3.373.603.700,00 984.774.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 1.363.603.700,00 3.373.603.700,00 984.774.000,00 82 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 307.208.500,00 307.208.500,00 270.118.900,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 1.056.395.200,00 3.066.395.200,00 714.655.100,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 2.082.853.500,00 2.082.853.500,00 3.818.933.500,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 2.082.853.500,00 2.082.853.500,00 3.818.933.500,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08 2.01 0002 Pengembangan Usaha Mikro 2.082.853.500,00 2.082.853.500,00 3.818.933.500,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.988.282.486,00 9.988.282.486,00 9.633.595.184,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 349.950.000,00 349.950.000,00 279.950.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 30.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 30.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.950.000,00 49.950.000,00 49.950.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.941.966.910,00 6.941.966.910,00 6.941.967.008,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.796.966.910,00 6.796.966.910,00 6.796.967.008,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 169.442.000,00 169.442.000,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 149.442.000,00 149.442.000,00 0,00 83 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.280.197.676,00 1.280.197.676,00 1.148.740.876,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 70.000.000,00 70.000.000,00 32.853.800,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.873.400,00 11.873.400,00 11.873.400,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 887.985.276,00 887.985.276,00 730.085.676,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 72.250.000,00 72.250.000,00 54.856.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 149.442.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 37.819.000,00 37.819.000,00 33.700.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.270.000,00 200.270.000,00 135.930.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 98.294.700,00 98.294.700,00 99.221.700,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 50.638.300,00 50.638.300,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 47.656.400,00 47.656.400,00 99.221.700,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 567.515.200,00 567.515.200,00 732.865.600,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 407.515.200,00 407.515.200,00 572.865.600,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 580.916.000,00 580.916.000,00 430.850.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 378.470.000,00 378.470.000,00 378.470.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 72.380.000,00 72.380.000,00 52.380.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 130.066.000,00 130.066.000,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 15.746.829.848,00 15.548.835.048,00 14.744.932.053,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 15.746.829.848,00 15.548.835.048,00 14.744.932.053,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 407.536.600,00 407.536.600,00 407.536.600,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 407.536.600,00 407.536.600,00 407.536.600,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 407.536.600,00 407.536.600,00 407.536.600,00 84 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 2.883.583.600,00 2.646.845.000,00 2.231.580.400,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 2.883.583.600,00 2.646.845.000,00 2.231.580.400,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 2.643.322.000,00 2.482.570.400,00 2.156.675.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 240.261.600,00 164.274.600,00 74.905.400,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 537.303.300,00 375.200.500,00 398.459.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 537.303.300,00 375.200.500,00 398.459.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 257.693.300,00 95.590.500,00 59.768.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 248.817.000,00 248.817.000,00 219.153.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 0006 Pengawasan Penanaman Modal 30.793.000,00 30.793.000,00 119.538.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 193.113.800,00 90.113.800,00 90.114.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 193.113.800,00 90.113.800,00 90.114.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 193.113.800,00 90.113.800,00 90.114.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.725.292.548,00 12.029.139.148,00 11.617.242.053,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 79.553.500,00 113.671.500,00 102.365.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.344.000,00 47.432.000,00 40.332.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18.459.500,00 18.459.500,00 8.961.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.750.000,00 47.780.000,00 53.072.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.320.479.358,00 9.320.479.358,00 9.257.036.663,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.255.841.158,00 9.255.841.158,00 9.214.509.563,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 64.638.200,00 64.638.200,00 42.527.100,00 85 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 44.235.300,00 44.235.300,00 44.235.300,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 44.235.300,00 44.235.300,00 44.235.300,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.067.984.090,00 1.075.275.490,00 1.018.548.790,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.817.490,00 12.817.490,00 12.817.490,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 161.173.000,00 161.173.000,00 119.802.500,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 34.173.000,00 34.173.000,00 34.173.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 225.071.000,00 225.071.000,00 230.606.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 146.149.600,00 155.927.000,00 163.361.800,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 158.050.000,00 142.600.000,00 114.080.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 273.550.000,00 286.514.000,00 286.708.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 462.138.800,00 724.576.000,00 802.574.800,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 199.500.000,00 199.500.000,00 199.500.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 255.138.800,00 517.576.000,00 595.574.800,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 750.901.500,00 750.901.500,00 392.481.500,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 644.480.000,00 644.480.000,00 286.060.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 56.581.500,00 56.581.500,00 56.581.500,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 49.840.000,00 49.840.000,00 49.840.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 21.121.195.389,00 22.726.807.576,00 23.900.251.521,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 16.500.067.455,00 17.978.004.642,00 19.252.305.321,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.955.554.900,00 3.614.860.500,00 4.261.115.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.749.818.900,00 3.491.418.900,00 4.139.506.600,00 86 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 1.440.235.000,00 3.181.835.000,00 3.825.399.200,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 309.583.900,00 309.583.900,00 314.107.400,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 205.736.000,00 123.441.600,00 121.608.400,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 205.736.000,00 123.441.600,00 121.608.400,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 264.164.000,00 356.664.000,00 393.388.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 264.164.000,00 356.664.000,00 393.388.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 264.164.000,00 356.664.000,00 393.388.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 152.127.500,00 50.209.500,00 48.035.500,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 152.127.500,00 50.209.500,00 48.035.500,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 04 2.01 0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah 152.127.500,00 50.209.500,00 48.035.500,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 1.210.448.700,00 1.098.806.700,00 1.043.404.100,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 54.271.000,00 39.631.000,00 22.721.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 05 2.01 0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 54.271.000,00 39.631.000,00 22.721.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 1.156.177.700,00 1.059.175.700,00 1.020.683.100,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 0002 Pengembangan Cagar Budaya 122.119.600,00 122.119.600,00 83.627.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 0003 Pemanfaatan Cagar Budaya 1.034.058.100,00 937.056.100,00 937.056.100,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 06 2.01 0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.817.772.355,00 12.757.463.942,00 13.406.362.721,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 86.353.900,00 86.353.900,00 78.418.800,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.892.000,00 17.892.000,00 18.441.100,00 87 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.697.000,00 5.697.000,00 5.697.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.697.000,00 5.697.000,00 5.697.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.697.000,00 5.697.000,00 6.297.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5.697.000,00 5.697.000,00 5.697.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23.370.000,00 23.370.000,00 14.110.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.303.900,00 22.303.900,00 22.479.700,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.997.071.155,00 9.996.752.742,00 10.843.774.701,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.957.735.055,00 9.957.735.142,00 10.804.757.101,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 24.896.100,00 24.896.100,00 24.896.100,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 14.440.000,00 14.121.500,00 14.121.500,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.500.000,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 60.500.000,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 480.774.000,00 475.184.000,00 502.002.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.065.500,00 30.065.500,00 30.065.500,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 45.199.400,00 44.159.400,00 44.159.400,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 66.669.000,00 66.669.000,00 66.669.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 95.140.100,00 90.590.100,00 90.590.100,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 93.700.000,00 93.700.000,00 96.420.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 74.098.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 113.435.300,00 113.435.300,00 174.462.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 33.332.400,00 33.332.400,00 61.135.100,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.102.900,00 80.102.900,00 113.326.900,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.087.784.000,00 1.087.784.000,00 724.808.000,00 88 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.052.784.000,00 1.052.784.000,00 689.808.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 991.854.000,00 997.954.000,00 1.082.897.220,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 409.082.000,00 409.082.000,00 487.920.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 282.790.000,00 288.890.000,00 368.466.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 299.982.000,00 299.982.000,00 226.511.220,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 4.621.127.934,00 4.748.802.934,00 4.647.946.200,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 4.621.127.934,00 4.748.802.934,00 4.647.946.200,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.446.422.234,00 1.898.947.234,00 1.860.713.200,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.446.422.234,00 1.898.947.234,00 1.860.713.200,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 403.600.000,00 403.600.000,00 668.012.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 608.286.134,00 1.258.286.134,00 755.000.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 225.761.100,00 167.641.100,00 252.924.200,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 208.775.000,00 69.420.000,00 184.777.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.340.000.000,00 1.244.350.000,00 1.227.565.300,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1.340.000.000,00 1.244.350.000,00 1.227.565.300,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 50.000.000,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 650.000.000,00 650.000.000,00 637.500.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 490.000.000,00 444.350.000,00 440.065.300,00 89 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.834.705.700,00 1.605.505.700,00 1.559.667.700,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 1.834.705.700,00 1.605.505.700,00 1.559.667.700,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 1.120.486.000,00 1.058.986.000,00 949.670.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 714.219.700,00 546.519.700,00 609.997.700,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 11.566.251.260,00 11.476.838.260,00 12.225.104.160,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.566.251.260,00 11.476.838.260,00 12.225.104.160,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 10.797.479.260,00 10.708.066.260,00 11.425.262.060,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.481.073.900,00 1.476.079.900,00 2.176.079.900,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 999.125.500,00 994.131.500,00 1.694.131.500,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 38.418.200,00 38.418.200,00 38.418.200,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 64.147.900,00 64.147.900,00 564.147.900,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 50.916.100,00 50.916.100,00 50.916.100,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 47.456.100,00 47.456.100,00 47.456.100,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 44.643.000,00 44.643.000,00 44.643.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0008 Pengembangan Bahan Pustaka 493.003.700,00 488.009.700,00 447.511.800,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 160.018.500,00 160.018.500,00 400.516.400,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.522.000,00 100.522.000,00 100.522.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 481.948.400,00 481.948.400,00 481.948.400,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 271.999.700,00 271.999.700,00 271.999.700,00 90 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 106.902.200,00 106.902.200,00 106.902.200,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 49.046.700,00 49.046.700,00 49.046.700,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 0005 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 53.999.800,00 53.999.800,00 53.999.800,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 45.734.900,00 45.734.900,00 45.734.900,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 29.319.000,00 29.319.000,00 29.319.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.01 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 29.319.000,00 29.319.000,00 29.319.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.01 0002 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 16.415.900,00 16.415.900,00 16.415.900,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.02 0001 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.02 0002 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 16.415.900,00 16.415.900,00 16.415.900,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.270.670.460,00 9.186.251.460,00 9.203.447.260,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43.396.700,00 43.396.700,00 48.238.200,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.622.000,00 8.622.000,00 10.149.400,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 26.393.000,00 26.393.000,00 29.933.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.381.700,00 8.381.700,00 8.155.800,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.291.087.000,00 7.291.087.000,00 7.303.441.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.291.087.000,00 7.291.087.000,00 7.303.441.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 20.481.600,00 20.481.600,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 20.481.600,00 20.481.600,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 79.650.000,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 32.450.000,00 0,00 0,00 91 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 47.200.000,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 822.454.760,00 797.204.160,00 797.204.460,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.832.000,00 50.832.000,00 50.832.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 298.707.860,00 297.134.260,00 296.226.060,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 51.066.100,00 51.066.100,00 51.066.100,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 91.270.800,00 91.270.800,00 91.270.800,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 115.093.000,00 114.916.000,00 115.824.500,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 50.300.000,00 50.300.000,00 50.300.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 76.685.000,00 76.685.000,00 76.685.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 23.500.000,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 463.144.800,00 463.144.800,00 463.144.800,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 66.360.000,00 66.360.000,00 66.360.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 391.784.800,00 391.784.800,00 391.784.800,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 570.937.200,00 570.937.200,00 570.937.200,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 356.690.000,00 356.690.000,00 356.690.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 214.247.200,00 214.247.200,00 214.247.200,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 768.772.000,00 768.772.000,00 799.842.100,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 686.174.600,00 686.174.600,00 717.244.700,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 448.223.500,00 448.223.500,00 433.758.500,00 92 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 143.950.800,00 143.950.800,00 143.950.700,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 214.129.200,00 214.129.200,00 199.664.300,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 90.143.500,00 90.143.500,00 90.143.500,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 22.716.700,00 22.716.700,00 22.716.700,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.02 0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 22.716.700,00 22.716.700,00 22.716.700,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 215.234.400,00 215.234.400,00 260.769.500,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 64.226.900,00 64.226.900,00 124.226.800,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 151.007.500,00 151.007.500,00 136.542.700,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 82.597.400,00 82.597.400,00 82.597.400,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.01 0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.01 0002 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.02 0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.02 0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 82.597.400,00 82.597.400,00 82.597.400,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.04 0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 82.597.400,00 82.597.400,00 82.597.400,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 25.282.527.712,00 29.202.263.912,00 29.177.943.962,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 25.282.527.712,00 29.202.263.912,00 29.177.943.962,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 25.282.527.712,00 29.202.263.912,00 29.177.943.962,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3.127.150.000,00 5.827.255.000,00 4.860.611.800,00 93 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 1.090.000.100,00 3.920.327.100,00 3.257.946.800,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 140.000.100,00 120.327.100,00 107.606.800,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 240.000.000,00 240.000.000,00 240.340.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 710.000.000,00 3.560.000.000,00 2.910.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 871.919.900,00 741.697.900,00 729.897.900,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 280.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 49.999.900,00 41.749.900,00 41.749.900,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 541.920.000,00 419.948.000,00 408.148.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1.114.840.100,00 1.114.840.100,00 823.319.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 0001 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 100.000.100,00 100.000.100,00 71.596.300,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1.014.840.000,00 1.014.840.000,00 751.723.200,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.06 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 50.389.900,00 50.389.900,00 49.447.600,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.06 0002 Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT 50.389.900,00 50.389.900,00 49.447.600,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 3.375.631.224,00 4.739.944.924,00 4.006.180.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 33.290.000,00 32.940.000,00 32.940.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.01 0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing 33.290.000,00 32.940.000,00 32.940.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 373.704.200,00 1.783.704.200,00 1.220.075.400,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 220.455.800,00 1.630.455.800,00 1.097.196.600,00 94 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 45.195.600,00 45.195.600,00 14.826.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 108.052.800,00 108.052.800,00 108.052.800,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 33.290.000,00 32.240.000,00 32.240.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.03 0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 33.290.000,00 32.240.000,00 32.240.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 2.935.347.024,00 2.891.060.724,00 2.720.924.600,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 51.000.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.519.621.824,00 1.499.835.524,00 1.329.699.400,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 936.820.600,00 912.320.600,00 912.320.600,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 99.034.600,00 99.034.600,00 99.034.600,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 0006 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 328.870.000,00 328.870.000,00 328.870.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 7.633.394.738,00 7.540.996.238,00 8.047.688.980,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 100.319.000,00 78.629.000,00 78.629.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100.319.000,00 78.629.000,00 78.629.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 112.889.450,00 90.819.950,00 57.930.350,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 112.889.450,00 90.819.950,00 57.930.350,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 7.420.186.288,00 7.371.547.288,00 7.911.129.630,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 353.481.350,00 304.842.350,00 408.880.100,00 95 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 7.066.704.938,00 7.066.704.938,00 7.502.249.530,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.146.351.750,00 11.094.067.750,00 12.263.463.182,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 273.956.100,00 273.956.100,00 99.428.100,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 21.333.800,00 21.333.800,00 21.333.800,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 15.916.800,00 15.916.800,00 15.916.800,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 15.916.600,00 15.916.600,00 15.916.600,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 197.513.400,00 197.513.400,00 22.985.400,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.275.500,00 23.275.500,00 23.275.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.438.160.550,00 9.438.160.550,00 9.937.419.758,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.328.140.050,00 9.328.140.050,00 9.935.088.958,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 110.020.500,00 110.020.500,00 2.330.800,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 25.875.000,00 15.075.000,00 5.300.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.875.000,00 10.075.000,00 300.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 2.753.200,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 2.753.200,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 179.065.000,00 28.065.000,00 3.065.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 176.000.000,00 25.000.000,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3.065.000,00 3.065.000,00 3.065.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 470.228.200,00 469.888.200,00 436.952.124,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.804.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 98.220.000,00 97.880.000,00 62.209.124,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 190.476.000,00 190.476.000,00 190.476.000,00 96 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 75.423.200,00 75.423.200,00 57.420.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 23.965.000,00 23.965.000,00 44.703.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.340.000,00 75.340.000,00 75.340.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 89.922.200,00 89.922.200,00 103.084.800,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 69.922.300,00 69.922.300,00 47.584.800,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.999.900,00 19.999.900,00 22.776.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 32.724.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 384.935.000,00 494.791.000,00 1.224.767.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.895.000,00 2.895.000,00 2.895.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 109.856.000,00 109.856.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 382.040.000,00 382.040.000,00 1.112.016.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 274.209.700,00 274.209.700,00 450.693.200,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 99.000.000,00 99.000.000,00 252.350.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 80.876.500,00 80.876.500,00 97.800.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 31.210.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 69.333.200,00 69.333.200,00 69.333.200,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 80.894.834.188,00 103.645.641.588,00 93.986.624.202,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.424.413.700,00 3.424.413.700,00 2.923.126.829,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 3.424.413.700,00 3.424.413.700,00 2.923.126.829,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2.719.848.200,00 2.719.848.200,00 2.293.229.500,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 1.427.594.100,00 1.427.594.100,00 1.225.257.200,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 577.562.300,00 577.562.300,00 518.735.000,00 97 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota 430.112.800,00 430.112.800,00 399.386.700,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota 288.742.500,00 288.742.500,00 238.342.500,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 131.176.500,00 131.176.500,00 68.793.000,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 468.964.800,00 468.964.800,00 299.282.800,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 468.964.800,00 468.964.800,00 299.282.800,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 823.289.300,00 823.289.300,00 768.689.500,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 823.289.300,00 823.289.300,00 768.689.500,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 04 2.02 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 283.840.000,00 283.840.000,00 258.844.800,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 283.840.000,00 283.840.000,00 258.844.800,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 283.840.000,00 283.840.000,00 258.844.800,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 420.725.500,00 420.725.500,00 371.052.529,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 420.725.500,00 420.725.500,00 371.052.529,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 420.725.500,00 420.725.500,00 371.052.529,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 77.470.420.488,00 100.221.227.888,00 91.063.497.373,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 77.470.420.488,00 100.221.227.888,00 91.063.497.373,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 5.878.809.650,00 25.679.616.950,00 26.517.954.450,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2.050.906.550,00 6.392.906.450,00 5.856.887.750,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 731.319.600,00 881.319.500,00 1.202.299.300,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1.099.582.000,00 5.291.582.000,00 4.307.562.000,00 98 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 0006 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan 220.004.950,00 220.004.950,00 347.026.450,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 1.282.356.500,00 3.082.356.500,00 5.025.785.200,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 773.266.600,00 2.573.266.600,00 4.693.915.300,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 161.452.700,00 161.452.700,00 161.452.700,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman 347.637.200,00 347.637.200,00 170.417.200,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 356.999.600,00 356.999.600,00 267.959.600,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.03 0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 356.999.600,00 356.999.600,00 267.959.600,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 240.297.000,00 240.297.000,00 203.337.000,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.05 0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 240.297.000,00 240.297.000,00 203.337.000,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.948.250.000,00 15.607.057.400,00 15.163.984.900,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.06 0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.06 0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.948.250.000,00 15.607.057.400,00 15.163.984.900,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 14.581.617.209,00 17.531.617.184,00 7.641.879.400,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 72.480.000,00 72.480.000,00 72.480.000,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota 72.480.000,00 72.480.000,00 72.480.000,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 14.236.787.609,00 17.186.787.584,00 7.400.129.900,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 6.856.799.109,00 8.956.799.084,00 4.295.798.900,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 254.990.000,00 254.990.000,00 0,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya 2.328.277.000,00 2.328.277.000,00 528.277.000,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 185.670.000,00 185.670.000,00 227.510.200,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 4.315.851.600,00 5.165.851.600,00 2.153.663.900,00 99 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan 295.199.900,00 295.199.900,00 194.879.900,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota 272.349.600,00 272.349.600,00 169.269.500,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.03 0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 272.349.600,00 272.349.600,00 169.269.500,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.04 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.04 0002 Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 796.218.100,00 796.218.100,00 919.193.000,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 149.868.300,00 149.868.300,00 139.868.100,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 0006 Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan 149.868.300,00 149.868.300,00 139.868.100,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 87.373.700,00 87.373.700,00 87.373.700,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.02 0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) 87.373.700,00 87.373.700,00 87.373.700,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 389.452.900,00 389.452.900,00 522.428.000,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.03 0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 389.452.900,00 389.452.900,00 522.428.000,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 169.523.200,00 169.523.200,00 169.523.200,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 135.096.300,00 135.096.300,00 135.096.300,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 15.686.400,00 15.686.400,00 15.686.400,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 0006 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) 18.740.500,00 18.740.500,00 18.740.500,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 831.103.900,00 831.103.900,00 2.118.042.500,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 831.103.900,00 831.103.900,00 2.118.042.500,00 100 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 237.589.300,00 237.589.300,00 400.629.300,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 593.514.600,00 593.514.600,00 1.717.413.200,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 150.389.850,00 150.389.850,00 0,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 150.389.850,00 150.389.850,00 0,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.01 0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian 150.389.850,00 150.389.850,00 0,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2.145.170.100,00 2.145.170.100,00 2.337.875.900,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.145.170.100,00 2.145.170.100,00 2.337.875.900,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 340.850.000,00 340.850.000,00 319.850.000,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 210.697.200,00 210.697.200,00 210.697.200,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 1.186.833.000,00 1.186.833.000,00 1.400.538.800,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 319.500.000,00 319.500.000,00 319.500.000,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani 87.289.900,00 87.289.900,00 87.289.900,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 53.087.111.679,00 53.087.111.804,00 51.528.552.123,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.011.951.900,00 1.011.951.900,00 700.271.700,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 430.665.300,00 430.665.300,00 218.985.300,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 581.286.600,00 581.286.600,00 481.286.400,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 47.217.256.329,00 47.217.256.454,00 45.798.269.593,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 47.059.712.229,00 47.059.712.354,00 45.755.005.493,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 157.544.100,00 157.544.100,00 43.264.100,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 141.239.800,00 141.239.800,00 67.319.800,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 141.239.800,00 141.239.800,00 67.319.800,00 101 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 182.686.300,00 182.686.300,00 71.806.300,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 182.686.300,00 182.686.300,00 71.806.300,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.301.040.700,00 1.301.040.700,00 1.350.432.600,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 36.498.800,00 36.498.800,00 85.887.700,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 73.243.200,00 73.243.200,00 73.243.200,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 61.481.000,00 61.481.000,00 61.481.000,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 231.553.600,00 231.553.600,00 231.553.600,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.349.600,00 41.349.600,00 41.349.600,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 72.500.000,00 72.500.000,00 72.500.000,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 411.712.500,00 411.712.500,00 411.712.500,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 372.702.000,00 372.702.000,00 372.705.000,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.516.280.800,00 1.516.280.800,00 760.151.480,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 998.112.000,00 998.112.000,00 0,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 179.673.500,00 179.673.500,00 179.673.500,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 169.267.900,00 169.267.900,00 211.250.580,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 169.227.400,00 169.227.400,00 369.227.400,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.021.988.000,00 1.021.988.000,00 2.085.632.800,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 122.717.200,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.021.988.000,00 1.021.988.000,00 1.962.915.600,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 694.667.850,00 694.667.850,00 694.667.850,00 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 694.667.850,00 694.667.850,00 694.667.850,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 35.645.282.744,00 35.489.398.744,00 23.031.828.130,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 18.230.699.900,00 18.104.211.900,00 5.497.006.300,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 497.637.800,00 449.628.800,00 243.447.800,00 102 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang 109.071.500,00 109.071.500,00 40.431.500,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.02 0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang 109.071.500,00 109.071.500,00 40.431.500,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri 77.439.900,00 77.439.900,00 40.479.900,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.03 0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri 77.439.900,00 77.439.900,00 40.479.900,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat 126.913.900,00 121.413.900,00 84.453.900,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.05 0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C 126.913.900,00 121.413.900,00 84.453.900,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 34.633.500,00 23.084.500,00 23.084.500,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.06 0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 34.633.500,00 23.084.500,00 23.084.500,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) 149.579.000,00 118.619.000,00 54.998.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.07 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 149.579.000,00 118.619.000,00 54.998.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 14.819.330.200,00 14.740.851.200,00 2.663.719.300,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 14.560.506.500,00 14.560.506.500,00 2.491.201.400,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 14.456.097.800,00 14.456.097.800,00 2.435.253.900,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 104.408.700,00 104.408.700,00 55.947.500,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 258.823.700,00 180.344.700,00 172.517.900,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 2.02 0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 96.668.800,00 96.668.800,00 68.620.300,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 2.02 0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 162.154.900,00 83.675.900,00 103.897.600,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 1.389.349.900,00 1.389.349.900,00 1.228.541.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 173.330.900,00 173.330.900,00 83.544.000,00 103 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 116.385.900,00 116.385.900,00 42.544.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.01 0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 56.945.000,00 56.945.000,00 41.000.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 1.095.831.000,00 1.095.831.000,00 1.069.998.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.02 0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 95.831.000,00 95.831.000,00 69.998.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.02 0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 120.188.000,00 120.188.000,00 74.999.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.03 0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 95.188.000,00 95.188.000,00 49.999.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.03 0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 55.933.800,00 55.933.800,00 54.998.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 55.933.800,00 55.933.800,00 54.998.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 55.933.800,00 55.933.800,00 54.998.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1.250.498.300,00 1.250.498.300,00 1.173.498.500,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 1.250.498.300,00 1.250.498.300,00 1.173.498.500,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 1.130.997.000,00 1.130.997.000,00 1.094.997.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 119.501.300,00 119.501.300,00 78.501.500,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 217.949.900,00 217.949.900,00 132.801.700,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 217.949.900,00 217.949.900,00 132.801.700,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 193.873.700,00 193.873.700,00 123.796.700,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 24.076.200,00 24.076.200,00 9.005.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 17.414.582.844,00 17.385.186.844,00 17.534.821.830,00 104 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 423.680.000,00 663.565.800,00 931.885.700,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 423.680.000,00 663.565.800,00 931.885.700,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 423.680.000,00 663.565.800,00 931.885.700,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 92.960.000,00 92.960.000,00 36.081.900,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 92.960.000,00 92.960.000,00 36.081.900,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 92.960.000,00 92.960.000,00 36.081.900,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 82.000.000,00 62.050.000,00 62.050.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 82.000.000,00 62.050.000,00 62.050.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 04 2.01 0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 82.000.000,00 62.050.000,00 62.050.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 04 2.01 0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 0,00 0,00 0,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.815.942.844,00 16.566.611.044,00 16.504.804.230,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 285.055.800,00 251.600.000,00 185.004.600,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 118.283.100,00 90.283.100,00 60.647.700,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 39.243.100,00 33.787.300,00 33.787.300,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 40.296.500,00 40.296.500,00 40.296.500,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 87.233.100,00 87.233.100,00 50.273.100,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.805.210.044,00 13.789.810.044,00 13.070.819.830,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.603.805.544,00 13.603.805.544,00 12.985.135.330,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 50.804.000,00 35.404.000,00 35.404.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 150.600.500,00 150.600.500,00 50.280.500,00 105 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 114.212.000,00 114.212.000,00 50.852.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 114.212.000,00 114.212.000,00 50.852.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.037.661.200,00 936.865.200,00 936.865.200,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 44.879.400,00 44.879.400,00 44.879.400,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 306.694.000,00 219.298.000,00 219.298.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 53.213.000,00 53.213.000,00 53.213.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 205.867.800,00 205.867.800,00 205.867.800,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 146.687.000,00 146.687.000,00 146.687.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 53.320.000,00 53.320.000,00 53.320.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 227.000.000,00 213.600.000,00 213.600.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 821.453.800,00 821.453.800,00 1.638.674.600,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.325.000,00 5.325.000,00 5.325.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 384.600.000,00 384.600.000,00 496.600.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 86.400.000,00 86.400.000,00 86.400.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 345.128.800,00 345.128.800,00 1.050.349.600,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 702.350.000,00 602.670.000,00 572.588.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 402.420.000,00 402.420.000,00 402.420.000,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 299.930.000,00 200.250.000,00 170.168.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Tata Pemerintahan 1.075.400.100,00 1.057.400.100,00 937.441.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.075.400.100,00 1.057.400.100,00 937.441.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 1.075.400.100,00 1.057.400.100,00 937.441.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.023.040.100,00 1.005.040.100,00 885.081.500,00 106 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.023.040.100,00 1.005.040.100,00 885.081.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 02 2.01 0001 Penataan Administrasi Pemerintahan 342.741.300,00 342.741.300,00 295.226.300,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 02 2.01 0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 324.038.300,00 324.038.300,00 272.514.300,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 02 2.01 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 356.260.500,00 338.260.500,00 317.340.900,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 52.360.000,00 52.360.000,00 52.360.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 52.360.000,00 52.360.000,00 52.360.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 52.360.000,00 52.360.000,00 52.360.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Hukum 2.238.084.300,00 2.032.014.300,00 1.917.225.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2.184.017.300,00 1.977.947.300,00 1.863.158.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 2.184.017.300,00 1.977.947.300,00 1.863.158.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 02 2.03 0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 1.044.087.800,00 859.602.800,00 819.433.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 02 2.03 0002 Fasilitasi Bantuan Hukum 794.815.200,00 773.230.200,00 733.060.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 02 2.03 0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 345.114.300,00 345.114.300,00 310.664.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 54.067.000,00 54.067.000,00 54.067.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 54.067.000,00 54.067.000,00 54.067.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.067.000,00 54.067.000,00 54.067.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Kerjasama Daerah 1.002.221.400,00 922.311.400,00 777.182.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 858.016.400,00 778.106.400,00 632.977.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 858.016.400,00 778.106.400,00 632.977.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 02 2.04 0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 405.446.400,00 378.346.400,00 313.556.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 02 2.04 0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 110.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 02 2.04 0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 342.570.000,00 299.760.000,00 219.420.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 144.205.000,00 144.205.000,00 144.205.000,00 107 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 144.205.000,00 144.205.000,00 144.205.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 144.205.000,00 144.205.000,00 144.205.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Administrasi Pembangunan 852.810.000,00 765.393.000,00 695.399.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 790.000.000,00 702.583.000,00 632.589.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 790.000.000,00 702.583.000,00 632.589.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03 2.02 0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 250.000.000,00 250.000.000,00 215.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03 2.02 0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 350.000.000,00 325.081.000,00 290.087.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03 2.02 0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 190.000.000,00 127.502.000,00 127.502.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 62.810.000,00 62.810.000,00 62.810.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 62.810.000,00 62.810.000,00 62.810.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 62.810.000,00 62.810.000,00 62.810.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Kesejahteraan Rakyat 69.307.543.800,00 71.407.543.800,00 70.147.997.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 69.253.653.800,00 71.353.653.800,00 70.094.107.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 69.253.653.800,00 71.353.653.800,00 70.094.107.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 02 2.02 0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 9.839.934.800,00 10.739.934.800,00 11.049.627.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 02 2.02 0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 57.829.258.600,00 59.029.258.600,00 57.644.639.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 02 2.02 0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 1.584.460.400,00 1.584.460.400,00 1.399.841.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 53.890.000,00 53.890.000,00 53.890.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 53.890.000,00 53.890.000,00 53.890.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 53.890.000,00 53.890.000,00 53.890.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1.322.308.000,00 1.302.862.000,00 1.151.178.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.262.558.000,00 1.243.112.000,00 1.091.428.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.262.558.000,00 1.243.112.000,00 1.091.428.000,00 108 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 03 2.03 0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 295.000.000,00 295.000.000,00 295.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 03 2.03 0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 275.558.000,00 275.558.000,00 275.558.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 03 2.03 0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 692.000.000,00 672.554.000,00 520.870.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 59.750.000,00 59.750.000,00 59.750.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 59.750.000,00 59.750.000,00 59.750.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 59.750.000,00 59.750.000,00 59.750.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Umum 66.160.627.167,00 61.185.430.762,00 57.320.510.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 23.580.600,00 23.580.600,00 73.580.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 12.455.600,00 12.455.600,00 12.455.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.125.000,00 11.125.000,00 61.125.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 694.464.500,00 694.464.500,00 694.464.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 632.430.000,00 632.430.000,00 632.430.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 62.034.500,00 62.034.500,00 62.034.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 22.437.082.550,00 21.474.961.550,00 17.837.049.160,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 921.501.010,00 921.501.010,00 921.528.740,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.410.068.440,00 3.410.068.440,00 3.569.003.240,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.295.873.600,00 2.295.873.600,00 1.764.816.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.154.752.000,00 4.154.752.000,00 2.726.567.280,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 917.450.000,00 917.450.000,00 917.450.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.157.964.000,00 8.195.844.000,00 6.800.644.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.530.278.000,00 1.530.277.000,00 1.087.844.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 49.195.500,00 49.195.500,00 49.195.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.578.195.580,00 8.512.263.580,00 10.116.672.240,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.754.576.000,00 688.644.000,00 0,00 109 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 3.230.353.280,00 3.230.353.280,00 3.802.637.940,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.593.266.300,00 4.593.266.300,00 6.314.034.300,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.425.057.800,00 11.427.822.800,00 11.158.577.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 69.687.500,00 69.687.500,00 63.437.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 866.268.000,00 866.268.000,00 735.006.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.548.483.600,00 7.551.248.600,00 6.311.251.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.940.618.700,00 2.940.618.700,00 4.048.882.700,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.604.547.937,00 16.654.639.532,00 16.056.449.300,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.980.100.566,00 1.953.326.161,00 2.291.997.375,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.174.813.039,00 4.174.813.039,00 4.381.856.403,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.328.443.500,00 1.328.443.500,00 1.305.890.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.412.190.832,00 4.489.056.832,00 3.367.705.022,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.709.000.000,00 4.709.000.000,00 4.709.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 349.820.000,00 349.820.000,00 174.910.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.11 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 349.820.000,00 349.820.000,00 174.910.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 2.047.878.200,00 2.047.878.200,00 1.208.807.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.12 0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 853.021.000,00 853.021.000,00 665.837.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.12 0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 696.212.800,00 696.212.800,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.12 0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 498.644.400,00 498.644.400,00 542.970.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 Bagian Organisasi 1.151.571.500,00 1.151.571.500,00 1.035.002.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 129.598.000,00 129.598.000,00 129.600.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 129.598.000,00 129.598.000,00 129.600.000,00 110 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 1.021.973.500,00 1.021.973.500,00 905.402.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 301.590.000,00 301.590.000,00 374.838.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.13 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 171.000.000,00 171.000.000,00 160.564.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.13 0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 152.201.900,00 152.201.900,00 100.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.13 0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 126.000.000,00 126.000.000,00 100.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.13 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 271.181.600,00 271.181.600,00 170.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 Bagian Perencanaan dan Keuangan 40.448.395.559,00 40.442.964.559,00 40.056.585.099,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 562.355.300,00 558.025.900,00 446.087.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 415.289.100,00 410.959.700,00 299.031.100,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 28.973.700,00 28.973.700,00 28.973.700,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 43.393.300,00 43.393.300,00 43.393.300,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 22.658.700,00 22.658.700,00 22.649.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 20.380.700,00 20.380.700,00 20.380.700,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 31.659.800,00 31.659.800,00 31.659.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 37.064.923.291,00 37.063.821.691,00 34.360.786.499,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 36.725.369.291,00 36.725.370.291,00 34.125.604.899,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 297.914.000,00 296.811.400,00 193.541.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 24.954.200,00 24.954.200,00 24.954.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 16.685.800,00 16.685.800,00 16.685.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 98.024.000,00 98.024.000,00 98.024.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 98.024.000,00 98.024.000,00 98.024.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2.723.092.968,00 2.723.092.968,00 5.151.687.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 188.790.000,00 188.790.000,00 3.427.818.000,00 111 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.11 0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2.534.302.968,00 2.534.302.968,00 1.723.869.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 1.097.513.000,00 1.005.780.000,00 833.118.900,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.003.601.000,00 911.868.000,00 739.043.900,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 611.948.200,00 591.752.700,00 411.998.700,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 355.700.000,00 340.720.000,00 191.600.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03 2.01 0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 94.407.300,00 94.407.300,00 79.899.300,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03 2.01 0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 161.840.900,00 156.625.400,00 140.499.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 391.652.800,00 320.115.300,00 327.045.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03 2.04 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 186.000.000,00 153.487.500,00 174.824.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03 2.04 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 70.816.600,00 51.791.600,00 46.141.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03 2.04 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 134.836.200,00 114.836.200,00 106.079.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 93.912.000,00 93.912.000,00 94.075.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 93.912.000,00 93.912.000,00 94.075.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 93.912.000,00 93.912.000,00 94.075.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0015 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 3.420.774.000,00 3.397.255.800,00 2.180.247.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0015 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 226.330.000,00 226.330.000,00 226.330.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0015 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 3.194.444.000,00 3.170.925.800,00 1.953.917.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0015 4 01 01 2.14 0001 Fasilitasi Keprotokolan 631.837.400,00 616.987.400,00 293.741.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0015 4 01 01 2.14 0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 2.085.736.300,00 2.085.736.300,00 1.458.621.900,00 4.01.0.00.0.00.01.0015 4 01 01 2.14 0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 476.870.300,00 468.202.100,00 201.554.700,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 134.579.221.083,00 134.249.380.083,00 145.279.740.897,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 134.579.221.083,00 134.249.380.083,00 145.279.740.897,00 112 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 35.140.807.300,00 35.140.807.300,00 42.461.321.300,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 9.691.259.800,00 9.691.259.800,00 14.960.617.800,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 3.930.874.800,00 3.930.874.800,00 3.917.544.800,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 5.760.385.000,00 5.760.385.000,00 11.043.073.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 5.420.940.000,00 5.420.940.000,00 7.640.166.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0001 Pembahasan KUA dan PPAS 654.174.000,00 654.174.000,00 1.273.361.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 654.174.000,00 654.174.000,00 1.273.361.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0003 Pembahasan APBD 1.057.122.000,00 1.057.122.000,00 1.273.361.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0004 Pembahasan APBD Perubahan 1.018.434.000,00 1.018.434.000,00 1.273.361.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2.037.036.000,00 2.037.036.000,00 2.546.722.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 3.126.883.000,00 3.126.883.000,00 3.393.207.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran 3.126.883.000,00 3.126.883.000,00 3.393.207.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 4.816.598.200,00 4.816.598.200,00 5.069.566.200,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 0002 Pendalaman Tugas DPRD 4.580.760.000,00 4.580.760.000,00 4.670.860.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 235.838.200,00 235.838.200,00 398.706.200,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 4.378.234.000,00 4.378.234.000,00 4.317.556.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 273.874.000,00 273.874.000,00 174.576.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 0003 Pelaksanaan Reses 4.104.360.000,00 4.104.360.000,00 4.142.980.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 836.108.500,00 836.108.500,00 1.138.501.500,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 0001 Penyusunan Kode Etik DPRD 836.108.500,00 836.108.500,00 1.138.501.500,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 2.359.408.800,00 2.359.408.800,00 2.314.303.800,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 2.359.408.800,00 2.359.408.800,00 2.314.303.800,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 4.511.375.000,00 4.511.375.000,00 3.627.403.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 4.511.375.000,00 4.511.375.000,00 3.627.403.000,00 113 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 99.438.413.783,00 99.108.572.783,00 102.818.419.597,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 286.750.500,00 286.750.500,00 565.614.500,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 87.602.500,00 87.602.500,00 125.684.500,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 199.148.000,00 199.148.000,00 439.930.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.451.376.503,00 9.451.376.503,00 9.012.884.877,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.345.652.503,00 9.345.652.503,00 8.920.264.877,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 105.724.000,00 105.724.000,00 92.620.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.319.631.000,00 2.091.406.000,00 1.776.658.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 699.805.000,00 471.580.000,00 471.580.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.619.826.000,00 1.619.826.000,00 1.305.078.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.779.204.800,00 5.779.204.800,00 7.995.364.200,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 159.924.600,00 159.924.600,00 160.735.700,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.047.910.000,00 1.047.910.000,00 2.893.917.900,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 95.238.000,00 95.238.000,00 207.244.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.299.993.900,00 1.299.993.900,00 1.441.331.500,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 957.500.000,00 957.500.000,00 991.764.500,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 389.751.200,00 389.751.200,00 526.842.800,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.828.887.100,00 1.828.887.100,00 1.773.527.800,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.066.968.000,00 1.066.968.000,00 1.250.158.300,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 1.066.968.000,00 1.066.968.000,00 1.250.158.300,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.060.490.000,00 4.958.874.000,00 5.441.295.600,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 114 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 483.480.000,00 483.480.000,00 483.480.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 657.392.000,00 555.776.000,00 555.776.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.912.468.000,00 3.912.468.000,00 4.394.889.600,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.996.906.000,00 3.996.906.000,00 2.824.568.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.428.240.000,00 1.428.240.000,00 1.128.970.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.568.666.000,00 2.568.666.000,00 1.695.598.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.13 Penataan Organisasi 46.095.000,00 46.095.000,00 47.720.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.13 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 46.095.000,00 46.095.000,00 47.720.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 53.595.966.980,00 53.595.966.980,00 55.209.128.420,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 52.678.187.280,00 52.678.187.280,00 54.291.348.720,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 917.779.700,00 917.779.700,00 917.779.700,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 17.835.025.000,00 17.835.025.000,00 18.695.027.700,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 17.835.025.000,00 17.835.025.000,00 18.695.027.700,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 23.499.992.100,00 23.345.636.600,00 22.651.373.009,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 23.499.992.100,00 23.345.636.600,00 22.651.373.009,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 PERENCANAAN 22.320.612.600,00 22.166.257.100,00 20.662.663.709,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.486.419.300,00 2.486.419.000,00 2.333.529.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2.077.903.400,00 1.999.863.300,00 1.933.764.400,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 38.063.100,00 38.063.100,00 309.614.500,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 34.604.800,00 34.604.800,00 143.575.800,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik 65.977.600,00 39.677.600,00 40.107.600,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 120.839.000,00 120.839.000,00 120.839.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 662.750.000,00 662.750.000,00 589.651.100,00 115 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 69.831.900,00 69.831.900,00 69.831.900,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 1.085.837.000,00 1.034.096.900,00 660.144.500,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 236.885.900,00 236.885.900,00 182.985.900,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 30.214.600,00 30.214.600,00 43.514.600,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 206.671.300,00 206.671.300,00 139.471.300,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 171.630.000,00 249.669.800,00 216.778.700,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.04 0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 30.380.000,00 56.679.800,00 66.829.200,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.04 0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 141.250.000,00 192.990.000,00 149.949.500,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.034.958.600,00 5.034.958.600,00 3.670.595.650,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1.462.798.000,00 1.462.798.000,00 1.089.672.050,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 70.970.200,00 70.970.200,00 67.609.200,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 45.000.100,00 45.000.100,00 43.524.100,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 74.149.800,00 74.149.800,00 74.149.800,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 415.069.800,00 415.069.800,00 153.331.500,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 222.637.900,00 222.637.900,00 87.336.900,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 68.170.100,00 68.170.100,00 56.170.100,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 16.180.000,00 16.180.000,00 16.180.000,00 116 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 550.620.100,00 550.620.100,00 591.370.450,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 1.472.160.600,00 1.472.160.600,00 1.064.189.200,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 249.789.600,00 249.789.600,00 219.660.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 30.010.000,00 30.010.000,00 30.010.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 14.675.000,00 14.675.000,00 14.675.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 379.776.200,00 379.776.200,00 208.452.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 352.354.000,00 352.354.000,00 178.466.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 68.574.800,00 68.574.800,00 68.574.800,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 35.821.400,00 35.821.400,00 35.821.400,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 341.159.600,00 341.159.600,00 308.530.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 1.516.734.400,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 700.000.000,00 700.000.000,00 263.025.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 50.000.000,00 50.000.000,00 21.046.500,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 50.000.000,00 50.000.000,00 17.137.800,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 350.000.000,00 350.000.000,00 279.525.300,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 609.397.500,00 609.397.500,00 595.727.400,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 23.000.000,00 23.000.000,00 19.815.000,00 117 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 20.000.000,00 20.000.000,00 9.470.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 297.602.500,00 297.602.500,00 310.987.400,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.799.234.700,00 14.644.879.500,00 14.658.539.059,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 239.772.900,00 237.107.100,00 238.939.900,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 134.007.800,00 134.007.800,00 152.257.800,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.612.000,00 25.612.300,00 25.612.300,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80.153.100,00 77.487.000,00 61.069.800,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.215.560.200,00 11.215.560.200,00 11.262.876.259,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.176.580.400,00 11.176.580.400,00 11.223.896.459,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 19.489.900,00 19.489.900,00 19.489.900,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 19.489.900,00 19.489.900,00 19.489.900,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 19.489.900,00 19.489.900,00 19.489.900,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 19.489.900,00 19.489.900,00 19.489.900,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 238.860.000,00 238.860.000,00 302.960.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 40.000.000,00 40.000.000,00 97.500.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 45.860.000,00 45.860.000,00 51.860.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 96.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 57.000.000,00 57.000.000,00 57.600.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.392.393.400,00 1.378.432.800,00 1.591.825.400,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 42.205.200,00 42.205.200,00 40.259.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 432.912.800,00 418.952.200,00 594.876.200,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 63.509.600,00 63.509.600,00 63.509.600,00 118 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 176.956.200,00 176.956.200,00 256.931.500,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 124.999.900,00 124.999.900,00 133.113.100,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 61.400.000,00 61.400.000,00 61.400.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 262.391.700,00 262.391.700,00 199.050.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 228.018.000,00 228.018.000,00 242.686.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 631.236.300,00 493.507.500,00 174.792.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 437.728.800,00 300.000.000,00 0,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 193.507.500,00 193.507.500,00 174.792.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 375.012.000,00 375.012.000,00 589.545.600,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 78.600.000,00 78.600.000,00 83.740.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 266.412.000,00 266.412.000,00 475.805.600,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 686.910.000,00 686.910.000,00 478.110.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 591.110.000,00 591.110.000,00 382.310.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 95.800.000,00 95.800.000,00 95.800.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.179.379.500,00 1.179.379.500,00 1.988.709.300,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.179.379.500,00 1.179.379.500,00 1.988.709.300,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 426.227.500,00 426.227.500,00 935.742.400,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 0003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 118.602.800,00 118.602.800,00 364.217.700,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 182.635.300,00 182.635.300,00 182.635.300,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 28.149.400,00 28.149.400,00 28.149.400,00 119 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan 27.315.000,00 27.315.000,00 291.215.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 69.525.000,00 69.525.000,00 69.525.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 172.297.600,00 172.297.600,00 472.112.500,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 92.577.600,00 92.577.600,00 277.674.800,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 79.720.000,00 79.720.000,00 194.437.700,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 183.435.300,00 183.435.300,00 183.435.300,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.03 0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 183.435.300,00 183.435.300,00 183.435.300,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 397.419.100,00 397.419.100,00 397.419.100,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 57.196.900,00 57.196.900,00 57.196.900,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 264.202.800,00 264.202.800,00 264.202.800,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 76.019.400,00 76.019.400,00 76.019.400,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 780.180.973.723,00 779.725.973.723,00 769.699.926.256,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 KEUANGAN 780.180.973.723,00 779.725.973.723,00 769.699.926.256,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 683.933.258.904,00 683.433.258.904,00 690.552.379.890,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.839.097.800,00 1.839.097.800,00 1.635.707.500,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 150.000.000,00 150.000.000,00 142.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 134.699.600,00 134.699.600,00 80.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 250.000.000,00 250.000.000,00 281.461.200,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 464.635.200,00 464.635.200,00 386.059.900,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 839.763.000,00 839.763.000,00 746.186.400,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.950.160.000,00 1.950.160.000,00 1.721.148.900,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 970.421.800,00 970.421.800,00 679.387.800,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 9.958.100,00 9.958.100,00 9.958.100,00 120 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 29.999.800,00 29.999.800,00 29.999.800,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 194.345.900,00 194.345.900,00 140.194.800,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 238.632.000,00 238.632.000,00 245.297.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 75.000.000,00 75.000.000,00 93.390.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 401.802.400,00 401.802.400,00 492.921.400,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 841.859.700,00 841.859.700,00 734.513.780,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 17.342.000,00 17.342.000,00 17.342.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 291.338.600,00 291.338.600,00 270.727.900,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 48.220.200,00 48.220.200,00 46.321.200,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 167.466.000,00 167.466.000,00 75.378.800,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 139.268.900,00 139.268.900,00 149.408.900,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 178.224.000,00 178.224.000,00 175.334.980,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 679.101.841.404,00 678.601.841.404,00 686.326.409.710,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 513.817.518.600,00 513.317.518.600,00 525.252.486.900,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 20.000.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 135.284.322.804,00 135.284.322.804,00 141.073.922.810,00 121 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 200.300.000,00 200.300.000,00 134.600.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.05 0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 200.300.000,00 200.300.000,00 134.600.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.303.109.800,00 3.303.109.800,00 3.068.671.800,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.303.109.800,00 3.303.109.800,00 3.068.671.800,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0001 Penyusunan Standar Harga 260.000.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 32.112.400,00 32.112.400,00 32.112.400,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah 393.428.100,00 393.428.100,00 224.540.100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah 642.354.600,00 642.354.600,00 642.354.600,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0007 Pengamanan Barang Milik Daerah 1.522.463.000,00 1.522.463.000,00 1.452.113.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0008 Penilaian Barang Milik Daerah 292.385.300,00 292.385.300,00 185.385.300,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 36.382.000,00 36.382.000,00 36.382.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 41.635.800,00 41.635.800,00 148.635.800,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 32.348.600,00 32.348.600,00 57.148.600,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 92.944.605.019,00 92.989.605.019,00 76.078.874.566,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 104.435.000,00 104.435.000,00 149.997.800,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.987.400,00 24.987.400,00 45.241.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 17.523.100,00 17.523.100,00 17.523.100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 14.928.900,00 14.928.900,00 14.928.900,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 46.995.600,00 46.995.600,00 72.304.800,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 88.874.273.919,00 88.919.272.999,00 71.930.167.206,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 88.839.947.419,00 88.884.946.499,00 71.895.840.706,00 122 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 34.326.500,00 34.326.500,00 34.326.500,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 22.978.000,00 22.978.000,00 22.977.900,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 10.478.000,00 10.478.000,00 10.477.900,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 235.235.200,00 235.235.200,00 233.063.600,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 65.600.000,00 65.600.000,00 102.046.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 22.395.200,00 22.395.200,00 11.368.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 147.240.000,00 147.240.000,00 119.649.600,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.218.799.900,00 1.215.403.500,00 1.292.671.200,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 52.011.100,00 52.011.100,00 60.161.100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 53.007.000,00 53.007.000,00 106.286.200,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 335.929.500,00 335.929.500,00 328.660.900,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 212.637.700,00 217.601.900,00 245.394.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 37.809.200,00 37.809.200,00 37.809.200,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 226.245.600,00 217.885.000,00 154.400.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 271.160.000,00 271.160.000,00 319.760.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 29.999.800,00 29.999.800,00 40.199.800,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 541.993.300,00 545.390.620,00 429.352.260,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 218.711.300,00 250.734.200,00 108.206.100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 323.282.000,00 294.656.420,00 321.146.160,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 657.081.000,00 657.081.000,00 807.818.600,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.025.000,00 10.025.000,00 10.025.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 273.000.000,00 273.000.000,00 273.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 374.056.000,00 374.056.000,00 524.793.600,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.289.808.700,00 1.289.808.700,00 1.212.826.000,00 123 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 409.750.000,00 409.750.000,00 321.690.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 345.488.700,00 345.488.700,00 277.886.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 534.570.000,00 534.570.000,00 613.250.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 169.427.957.714,00 168.417.175.414,00 171.901.322.610,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 9.709.383.100,00 8.872.818.000,00 6.389.572.700,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 9.709.383.100,00 8.872.818.000,00 6.389.572.700,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 887.668.800,00 879.368.800,00 768.034.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 201.511.300,00 197.911.300,00 77.742.500,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 733.259.000,00 486.124.000,00 481.554.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 1.087.924.900,00 1.021.969.900,00 1.018.634.900,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 808.452.800,00 781.462.800,00 454.305.200,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 314.047.600,00 263.897.600,00 219.456.500,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah 1.219.774.200,00 1.030.268.100,00 495.753.200,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 1.061.339.600,00 954.400.600,00 196.851.100,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 132.440.000,00 102.440.000,00 102.440.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0011 Penagihan Pajak Daerah 2.630.916.500,00 2.630.916.500,00 2.299.810.100,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 215.701.900,00 172.171.900,00 100.632.700,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 351.661.500,00 288.161.500,00 110.633.500,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 64.685.000,00 63.725.000,00 63.725.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 159.718.574.614,00 159.544.357.414,00 165.511.749.910,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 110.000.000,00 68.000.000,00 68.199.200,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35.000.000,00 19.000.000,00 19.199.200,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 124 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 69.851.483.629,00 69.842.708.629,00 69.389.639.825,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 69.827.733.629,00 69.827.733.629,00 69.374.664.825,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 23.750.000,00 14.975.000,00 14.975.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 66.625.000,00 65.449.000,00 175.346.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 66.625.000,00 65.449.000,00 175.346.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.898.799.585,00 2.820.901.385,00 2.767.836.085,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 80.350.400,00 80.350.400,00 80.350.400,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 58.476.100,00 58.476.100,00 58.476.100,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 752.987.185,00 774.706.385,00 804.045.185,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.099.006.900,00 1.045.066.700,00 925.162.600,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 199.939.200,00 156.330.000,00 156.330.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 458.039.800,00 455.971.800,00 493.471.800,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 749.116.900,00 742.911.300,00 624.952.300,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 749.116.900,00 742.911.300,00 624.952.300,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.552.239.500,00 84.514.077.100,00 91.121.348.500,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.995.000,00 12.995.000,00 12.995.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 83.153.045.100,00 83.153.045.100,00 88.157.906.100,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.386.199.400,00 1.348.037.000,00 2.950.447.400,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.490.310.000,00 1.490.310.000,00 1.364.428.000,00 125 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 725.700.000,00 725.700.000,00 725.700.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 550.020.000,00 550.020.000,00 324.138.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 214.590.000,00 214.590.000,00 314.590.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25.810.307.300,00 25.063.609.300,00 24.242.121.930,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 21.439.213.000,00 20.916.866.400,00 20.200.100.530,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.055.132.100,00 4.532.785.500,00 4.714.704.500,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2.623.190.900,00 2.315.331.000,00 2.556.217.800,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1.897.192.300,00 1.589.332.400,00 1.110.323.100,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 625.998.700,00 625.998.700,00 345.894.800,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 0,00 0,00 1.000.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0011 Pengelolaan Data Kepegawaian 99.999.900,00 99.999.900,00 99.999.900,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 1.078.158.400,00 1.078.158.400,00 1.047.385.400,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 0001 Pengelolaan Mutasi ASN 66.129.300,00 66.129.300,00 66.129.300,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 349.532.400,00 349.532.400,00 318.759.400,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 0003 Pengelolaan Promosi ASN 662.496.700,00 662.496.700,00 662.496.700,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 875.929.800,00 661.443.100,00 633.248.300,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 0002 Pengelolaan Assessment Center 376.744.200,00 376.322.200,00 364.902.400,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 73.995.900,00 73.995.900,00 73.995.900,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 152.119.900,00 146.080.000,00 134.980.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 273.069.800,00 65.045.000,00 59.370.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 477.853.000,00 477.853.000,00 477.853.000,00 126 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 87.728.800,00 87.728.800,00 87.728.800,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 210.735.300,00 210.735.300,00 210.735.300,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0007 Pembinaan Disiplin ASN 179.388.900,00 179.388.900,00 179.388.900,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0010 Evaluasi Disiplin ASN 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.384.080.900,00 16.384.080.900,00 15.485.396.030,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.870.600,00 49.870.600,00 43.463.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.110.600,00 9.110.600,00 7.450.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.542.000,00 5.542.000,00 5.542.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.542.000,00 5.542.000,00 5.542.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.125.000,00 3.125.000,00 3.186.500,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.125.000,00 3.125.000,00 3.125.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.626.000,00 19.626.000,00 14.817.500,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.075.810.500,00 13.075.810.500,00 12.422.212.830,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.069.474.800,00 13.069.474.800,00 12.415.877.130,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.335.700,00 6.335.700,00 6.335.700,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.755.600,00 6.755.600,00 6.755.600,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.755.600,00 6.755.600,00 6.755.600,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 232.827.200,00 232.827.200,00 247.224.700,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 127 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 0008 Pemindahan Tugas ASN 34.179.800,00 34.179.800,00 39.124.700,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 198.647.400,00 198.647.400,00 208.100.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 937.195.600,00 937.195.600,00 972.749.900,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.674.500,00 35.674.500,00 35.674.500,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 86.439.200,00 86.439.200,00 86.435.900,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 262.651.800,00 262.651.800,00 327.101.200,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 147.517.300,00 147.517.300,00 147.517.300,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 60.400.000,00 60.400.000,00 60.400.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 167.236.800,00 167.236.800,00 126.685.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 177.276.000,00 177.276.000,00 188.936.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.314.431.400,00 1.314.431.400,00 1.127.058.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 651.617.000,00 651.617.000,00 608.714.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 662.814.400,00 662.814.400,00 518.344.000,00 128 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 767.190.000,00 767.190.000,00 665.932.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 424.700.000,00 424.700.000,00 303.290.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 182.450.000,00 182.450.000,00 182.450.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 89.600.000,00 89.600.000,00 109.752.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 70.440.000,00 70.440.000,00 70.440.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.371.094.300,00 4.146.742.900,00 4.042.021.400,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.371.094.300,00 4.146.742.900,00 4.042.021.400,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 2.109.543.800,00 2.068.076.800,00 1.963.354.400,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 2.051.319.100,00 2.009.852.100,00 1.918.342.100,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 58.224.700,00 58.224.700,00 45.012.300,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 2.261.550.500,00 2.078.666.100,00 2.078.667.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 2.165.363.400,00 1.982.479.000,00 1.982.479.900,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 96.187.100,00 96.187.100,00 96.187.100,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 42.363.706.413,00 42.007.094.513,00 32.943.849.135,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 42.363.706.413,00 42.007.094.513,00 32.943.849.135,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 42.363.706.413,00 42.007.094.513,00 32.943.849.135,00 129 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 4.289.355.100,00 3.878.437.100,00 3.935.429.100,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2.118.470.000,00 2.224.124.000,00 1.865.984.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 233.442.600,00 562.962.600,00 562.962.600,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0003 Reviu Laporan Kinerja 178.858.000,00 146.465.000,00 146.465.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0004 Reviu Laporan Keuangan 195.798.900,00 163.323.900,00 163.323.900,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0005 Pengawasan Desa 1.171.890.000,00 1.044.342.000,00 686.202.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 338.480.500,00 307.030.500,00 307.030.500,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 2.170.885.100,00 1.654.313.100,00 2.069.445.100,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 35.841.500,00 29.613.500,00 29.613.500,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 2.135.043.600,00 1.624.699.600,00 2.039.831.600,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 128.959.900,00 107.835.900,00 106.212.900,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 128.959.900,00 107.835.900,00 106.212.900,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 31.639.400,00 26.890.400,00 25.267.400,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 59.230.500,00 49.163.500,00 49.163.500,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 38.090.000,00 31.782.000,00 31.782.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 37.945.391.413,00 38.020.821.513,00 28.902.207.135,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 54.477.000,00 78.788.500,00 70.826.200,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 34.935.000,00 59.246.500,00 51.284.200,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.980.000,00 6.980.000,00 6.980.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.980.000,00 6.980.000,00 6.980.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.582.000,00 5.582.000,00 5.582.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 33.361.581.313,00 33.361.581.313,00 24.298.335.935,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 33.347.228.313,00 33.347.228.313,00 24.283.982.935,00 130 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.975.000,00 5.975.000,00 5.975.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 8.378.000,00 8.378.000,00 8.378.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.945.000,00 12.945.000,00 12.945.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.945.000,00 12.945.000,00 12.945.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 761.002.900,00 1.491.386.900,00 1.506.386.900,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.177.900,00 10.177.900,00 10.177.900,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 473.450.000,00 722.450.000,00 893.450.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 277.375.000,00 758.759.000,00 602.759.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.469.017.400,00 1.469.017.400,00 1.370.343.900,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.352.400,00 17.352.400,00 17.352.400,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46.932.900,00 46.932.900,00 47.876.400,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 124.809.800,00 124.809.800,00 171.254.800,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 310.793.300,00 310.793.300,00 310.793.300,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 154.860.000,00 154.860.000,00 94.800.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 755.034.000,00 755.034.000,00 669.032.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 19.235.000,00 19.235.000,00 19.235.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 410.889.400,00 398.654.000,00 433.780.800,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 51.053.000,00 51.053.000,00 51.053.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 347.033.600,00 334.798.200,00 369.925.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.802.800,00 12.802.800,00 12.802.800,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 359.238.400,00 359.238.400,00 360.378.400,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.850.000,00 14.850.000,00 14.850.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 82.582.000,00 82.582.000,00 83.722.000,00 131 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 261.806.400,00 261.806.400,00 261.806.400,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.516.240.000,00 849.210.000,00 849.210.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.214.450.000,00 642.650.000,00 642.650.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65.240.000,00 65.240.000,00 65.240.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 195.800.000,00 100.570.000,00 100.570.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.750.000,00 40.750.000,00 40.750.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 19.969.310.185,00 19.969.310.185,00 19.693.689.048,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 19.969.310.185,00 19.969.310.185,00 19.693.689.048,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 KECAMATAN 19.969.310.185,00 19.969.310.185,00 19.693.689.048,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 556.389.700,00 556.389.700,00 556.389.700,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 326.408.600,00 326.408.600,00 326.408.600,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 85.103.000,00 85.103.000,00 85.103.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 241.305.600,00 241.305.600,00 241.305.600,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 229.981.100,00 229.981.100,00 229.981.100,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 229.981.100,00 229.981.100,00 229.981.100,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.205.376.900,00 4.205.376.900,00 4.205.376.900,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4.109.081.000,00 4.109.081.000,00 4.109.081.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4.109.081.000,00 4.109.081.000,00 4.109.081.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 75.635.800,00 75.635.800,00 75.635.800,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 75.635.800,00 75.635.800,00 75.635.800,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 20.660.100,00 20.660.100,00 20.660.100,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 20.660.100,00 20.660.100,00 20.660.100,00 132 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 185.131.300,00 185.131.300,00 229.531.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 185.131.300,00 185.131.300,00 229.531.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 185.131.300,00 185.131.300,00 229.531.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.022.412.285,00 15.022.412.285,00 14.702.391.148,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.222.200,00 12.222.200,00 12.222.200,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.222.200,00 12.222.200,00 12.222.200,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.435.331.985,00 12.435.331.985,00 12.115.310.848,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.435.331.985,00 12.435.331.985,00 12.115.310.848,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24.732.500,00 24.732.500,00 24.732.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 24.732.500,00 24.732.500,00 24.732.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.066.452.200,00 1.066.452.200,00 1.066.452.200,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 38.314.500,00 38.314.500,00 38.314.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 96.151.800,00 96.151.800,00 96.151.800,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 111.217.300,00 111.217.300,00 111.217.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 91.368.600,00 91.368.600,00 91.368.600,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23.500.000,00 23.500.000,00 23.500.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 705.900.000,00 705.900.000,00 705.900.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 122.567.900,00 122.567.900,00 122.567.900,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 122.567.900,00 122.567.900,00 122.567.900,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 476.157.500,00 476.157.500,00 476.157.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 194.657.500,00 194.657.500,00 194.657.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 276.000.000,00 276.000.000,00 276.000.000,00 133 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 884.948.000,00 884.948.000,00 884.948.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 458.520.000,00 458.520.000,00 458.520.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.940.000,00 70.940.000,00 70.940.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 355.488.000,00 355.488.000,00 355.488.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Adiarsa Barat 762.924.400,00 762.924.400,00 762.924.400,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 762.924.400,00 762.924.400,00 762.924.400,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 762.924.400,00 762.924.400,00 762.924.400,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 599.999.900,00 599.999.900,00 599.999.900,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 162.924.500,00 162.924.500,00 162.924.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Tunggakjati 765.999.800,00 765.999.800,00 765.999.800,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 587.467.600,00 587.467.600,00 587.467.600,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 178.532.200,00 178.532.200,00 178.532.200,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Mekarjati 765.991.594,00 765.991.594,00 765.991.594,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 566.100.000,00 566.100.000,00 566.100.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 199.891.594,00 199.891.594,00 199.891.594,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Nagasari 765.996.985,00 765.996.985,00 765.996.985,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 599.999.900,00 599.999.900,00 599.999.900,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 165.997.085,00 165.997.085,00 165.997.085,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Karangpawitan 755.745.600,00 755.745.600,00 755.745.600,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 614.903.300,00 614.903.300,00 614.903.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 140.842.300,00 140.842.300,00 140.842.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Karawang Kulon 632.295.700,00 632.295.700,00 765.998.585,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 581.002.900,00 581.002.900,00 594.984.600,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 51.292.800,00 51.292.800,00 171.013.985,00 134 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Tanjungpura 756.397.000,00 756.397.000,00 759.374.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 590.705.000,00 590.705.000,00 469.526.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 165.692.000,00 165.692.000,00 289.848.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Tanjungmekar 765.999.900,00 765.999.900,00 765.999.900,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 566.001.200,00 566.001.200,00 566.001.200,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 199.998.700,00 199.998.700,00 199.998.700,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 3.575.284.900,00 3.575.284.900,00 3.481.427.504,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 266.943.300,00 266.943.300,00 265.593.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 57.412.300,00 57.412.300,00 56.062.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 57.412.300,00 57.412.300,00 56.062.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 11.721.000,00 11.721.000,00 11.721.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 11.721.000,00 11.721.000,00 11.721.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 197.810.000,00 197.810.000,00 197.810.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 197.810.000,00 197.810.000,00 197.810.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 22.591.900,00 22.591.900,00 22.591.900,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 22.591.900,00 22.591.900,00 22.591.900,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.524.300,00 10.524.300,00 10.524.300,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12.067.600,00 12.067.600,00 12.067.600,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 190.259.200,00 190.259.200,00 231.473.700,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 190.259.200,00 190.259.200,00 231.473.700,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 190.259.200,00 190.259.200,00 231.473.700,00 135 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 22.796.400,00 22.796.400,00 22.796.400,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 22.796.400,00 22.796.400,00 22.796.400,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 11.398.200,00 11.398.200,00 11.398.200,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 11.398.200,00 11.398.200,00 11.398.200,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.072.694.100,00 3.072.694.100,00 2.938.972.504,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.219.700,00 15.219.700,00 15.219.700,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.479.300,00 2.479.300,00 2.479.300,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.490.000,00 1.490.000,00 1.490.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.293.000,00 1.293.000,00 1.293.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.495.000,00 1.495.000,00 1.495.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.922.700,00 1.922.700,00 1.922.700,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.139.700,00 4.139.700,00 4.139.700,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.770.931.400,00 2.770.931.400,00 2.631.474.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.767.514.000,00 2.767.514.000,00 2.628.056.704,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.017.400,00 1.017.400,00 1.017.400,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.341.600,00 5.341.600,00 5.341.600,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.681.600,00 1.681.600,00 1.681.600,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.460.000,00 2.460.000,00 2.460.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.501.000,00 7.501.000,00 7.500.000,00 136 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2.001.000,00 2.001.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 69.880.800,00 69.880.800,00 71.991.900,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.487.000,00 4.487.000,00 4.487.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.018.400,00 4.018.400,00 4.018.400,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.585.600,00 14.585.600,00 16.696.700,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.471.800,00 4.471.800,00 4.471.800,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 39.918.000,00 39.918.000,00 39.918.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 17.128.300,00 17.128.300,00 20.764.700,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.128.300,00 17.128.300,00 20.764.700,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.904.400,00 65.904.400,00 66.163.600,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.304.400,00 37.304.400,00 37.304.400,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 26.400.000,00 26.400.000,00 26.659.200,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 120.786.900,00 120.786.900,00 120.516.900,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 67.466.000,00 67.466.000,00 67.196.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.920.000,00 7.920.000,00 7.920.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 45.400.900,00 45.400.900,00 45.400.900,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 4.492.187.650,00 4.492.187.650,00 4.713.413.494,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 237.788.600,00 237.788.600,00 219.333.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 51.241.600,00 51.241.600,00 48.177.100,00 137 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 51.241.600,00 51.241.600,00 48.177.100,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 21.300.000,00 21.300.000,00 21.300.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 21.300.000,00 21.300.000,00 21.300.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 165.247.000,00 165.247.000,00 149.856.400,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 165.247.000,00 165.247.000,00 149.856.400,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 19.476.300,00 19.476.300,00 19.476.300,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 19.476.300,00 19.476.300,00 19.476.300,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.999.800,00 9.999.800,00 9.999.800,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.476.500,00 9.476.500,00 9.476.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 267.820.800,00 267.820.800,00 297.651.900,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 267.820.800,00 267.820.800,00 297.651.900,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 267.820.800,00 267.820.800,00 297.651.900,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 28.833.000,00 28.833.000,00 28.833.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 28.833.000,00 28.833.000,00 28.833.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 7.247.600,00 7.247.600,00 7.247.600,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.000.400,00 10.000.400,00 10.000.400,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 11.585.000,00 11.585.000,00 11.585.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.938.268.950,00 3.938.268.950,00 4.148.118.794,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.609.100,00 18.609.100,00 18.609.100,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18.609.100,00 18.609.100,00 18.609.100,00 138 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.504.185.050,00 3.504.185.050,00 3.677.410.894,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.504.185.050,00 3.504.185.050,00 3.677.410.894,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 134.654.800,00 134.654.800,00 147.340.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.505.200,00 5.505.200,00 5.505.200,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.677.900,00 48.677.900,00 25.127.900,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.611.100,00 14.611.100,00 14.611.100,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.003.800,00 22.003.800,00 63.731.600,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.249.300,00 12.249.300,00 12.249.200,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 31.607.500,00 31.607.500,00 26.115.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.580.000,00 108.580.000,00 108.968.800,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 76.080.000,00 76.080.000,00 76.468.800,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172.240.000,00 172.240.000,00 195.790.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 52.570.000,00 52.570.000,00 52.570.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.670.000,00 12.670.000,00 12.670.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 107.000.000,00 107.000.000,00 130.550.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 3.629.311.400,00 3.629.311.400,00 3.402.048.772,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 266.501.500,00 266.501.500,00 275.881.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 70.500.000,00 70.500.000,00 79.880.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 70.500.000,00 70.500.000,00 79.880.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 196.001.500,00 196.001.500,00 196.001.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 196.001.500,00 196.001.500,00 196.001.500,00 139 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 202.800.000,00 202.800.000,00 181.445.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 202.800.000,00 202.800.000,00 181.445.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 202.800.000,00 202.800.000,00 181.445.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 9.999.900,00 9.999.900,00 9.999.900,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 9.999.900,00 9.999.900,00 9.999.900,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 9.999.900,00 9.999.900,00 9.999.900,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.120.010.000,00 3.120.010.000,00 2.904.722.372,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.752.407.500,00 2.752.407.500,00 2.499.205.972,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.752.407.500,00 2.752.407.500,00 2.499.205.972,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 191.317.800,00 191.317.800,00 223.006.700,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.526.200,00 4.526.200,00 7.406.200,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.271.500,00 14.271.500,00 14.271.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 59.231.200,00 59.231.200,00 71.688.100,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 57.231.900,00 57.231.900,00 73.529.900,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.057.000,00 6.057.000,00 6.057.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000,00 50.000.000,00 50.054.000,00 140 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99.001.400,00 99.001.400,00 105.226.400,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.150.000,00 7.150.000,00 13.375.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 49.592.200,00 49.592.200,00 49.592.200,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 42.259.200,00 42.259.200,00 42.259.200,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.283.300,00 67.283.300,00 67.283.300,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 47.590.000,00 47.590.000,00 47.590.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.650.000,00 8.650.000,00 8.650.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.043.300,00 11.043.300,00 11.043.300,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 4.474.448.564,00 4.474.448.564,00 4.852.169.177,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 329.615.800,00 329.615.800,00 307.161.800,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 61.917.300,00 61.917.300,00 61.917.300,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 61.917.300,00 61.917.300,00 61.917.300,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 61.886.000,00 61.886.000,00 38.966.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 61.886.000,00 61.886.000,00 38.966.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 205.812.500,00 205.812.500,00 206.278.500,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 205.812.500,00 205.812.500,00 206.278.500,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 48.521.900,00 48.521.900,00 32.409.900,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 48.521.900,00 48.521.900,00 32.409.900,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 20.027.400,00 20.027.400,00 13.165.400,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 28.494.500,00 28.494.500,00 19.244.500,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 153.777.600,00 153.777.600,00 254.448.000,00 141 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 153.777.600,00 153.777.600,00 254.448.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 153.777.600,00 153.777.600,00 254.448.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.942.533.264,00 3.942.533.264,00 4.258.149.477,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.000.000,00 14.000.000,00 16.131.200,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.000.000,00 14.000.000,00 16.131.200,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.454.543.100,00 3.454.543.100,00 3.577.842.113,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.454.543.100,00 3.454.543.100,00 3.577.842.113,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 101.804.564,00 101.804.564,00 128.364.564,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.412.000,00 5.412.000,00 5.412.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.191.064,00 7.191.064,00 7.191.064,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.526.000,00 38.526.000,00 65.069.800,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.595.500,00 7.595.500,00 7.611.700,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 39.600.000,00 39.600.000,00 39.600.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 18.500.500,00 18.500.500,00 57.957.600,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.500.500,00 18.500.500,00 57.957.600,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 199.726.000,00 199.726.000,00 154.644.400,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.375.000,00 4.375.000,00 4.375.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 47.751.000,00 47.751.000,00 47.751.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 147.600.000,00 147.600.000,00 102.518.400,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 153.959.100,00 153.959.100,00 323.209.600,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 92.970.000,00 92.970.000,00 152.140.000,00 142 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 48.989.100,00 48.989.100,00 159.069.600,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 4.659.774.630,00 4.659.774.630,00 4.743.005.525,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 246.843.700,00 246.843.700,00 254.343.700,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 167.920.200,00 167.920.200,00 175.420.200,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 167.920.200,00 167.920.200,00 175.420.200,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 78.923.500,00 78.923.500,00 78.923.500,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 78.923.500,00 78.923.500,00 78.923.500,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 51.137.500,00 51.137.500,00 51.137.500,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 51.137.500,00 51.137.500,00 51.137.500,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.484.800,00 12.484.800,00 12.484.800,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 38.652.700,00 38.652.700,00 38.652.700,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 246.043.200,00 246.043.200,00 275.237.600,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 246.043.200,00 246.043.200,00 275.237.600,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 246.043.200,00 246.043.200,00 275.237.600,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 13.042.000,00 13.042.000,00 13.042.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 13.042.000,00 13.042.000,00 13.042.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 13.042.000,00 13.042.000,00 13.042.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.102.708.230,00 4.102.708.230,00 4.149.244.725,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.533.000,00 7.533.000,00 7.533.000,00 143 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.533.000,00 7.533.000,00 7.533.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.792.527.030,00 3.792.527.030,00 3.827.758.625,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.792.527.030,00 3.792.527.030,00 3.827.758.625,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 143.875.700,00 143.875.700,00 154.703.600,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.904.900,00 7.904.900,00 7.904.900,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.344.300,00 22.344.300,00 22.344.300,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.714.500,00 27.714.500,00 38.542.400,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.912.000,00 10.912.000,00 10.912.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.422.500,00 71.422.500,00 71.899.500,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32.122.500,00 32.122.500,00 32.599.500,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 87.350.000,00 87.350.000,00 87.350.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 87.350.000,00 87.350.000,00 87.350.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 4.030.970.700,00 4.030.970.700,00 4.102.318.700,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 229.803.400,00 229.803.400,00 229.803.400,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 73.430.400,00 73.430.400,00 73.430.400,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 52.400.000,00 52.400.000,00 52.400.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 21.030.400,00 21.030.400,00 21.030.400,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 156.373.000,00 156.373.000,00 156.373.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 156.373.000,00 156.373.000,00 156.373.000,00 144 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 24.272.600,00 24.272.600,00 24.272.600,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 24.272.600,00 24.272.600,00 24.272.600,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.645.500,00 8.645.500,00 8.645.500,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.627.100,00 15.627.100,00 15.627.100,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 242.260.400,00 242.260.400,00 297.566.200,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 242.260.400,00 242.260.400,00 297.566.200,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 242.260.400,00 242.260.400,00 297.566.200,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 6.532.800,00 6.532.800,00 6.532.800,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6.532.800,00 6.532.800,00 6.532.800,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 6.532.800,00 6.532.800,00 6.532.800,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.528.101.500,00 3.528.101.500,00 3.544.143.700,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.462.800,00 17.462.800,00 17.462.800,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.462.800,00 17.462.800,00 17.462.800,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.215.192.000,00 3.215.192.000,00 3.216.221.600,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.215.192.000,00 3.215.192.000,00 3.216.221.600,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 102.207.300,00 102.207.300,00 114.804.200,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.208.000,00 5.208.000,00 5.208.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.157.800,00 40.157.800,00 27.695.400,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 41.782.300,00 41.782.300,00 66.841.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.059.200,00 15.059.200,00 15.059.800,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.281.600,00 29.281.600,00 31.697.300,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.281.600,00 29.281.600,00 31.697.300,00 145 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.747.500,00 41.747.500,00 48.947.500,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.895.500,00 1.895.500,00 1.895.500,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32.652.000,00 32.652.000,00 32.652.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 14.400.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 122.210.300,00 122.210.300,00 115.010.300,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 61.690.000,00 61.690.000,00 61.690.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.560.000,00 10.560.000,00 10.560.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49.960.300,00 49.960.300,00 42.760.300,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 3.719.290.104,00 3.719.290.104,00 3.701.123.300,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 215.053.300,00 215.053.300,00 229.126.700,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 83.304.800,00 83.304.800,00 83.304.800,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 83.304.800,00 83.304.800,00 83.304.800,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 5.890.400,00 5.890.400,00 5.890.400,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.890.400,00 5.890.400,00 5.890.400,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 125.858.100,00 125.858.100,00 139.931.500,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 125.858.100,00 125.858.100,00 139.931.500,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 28.846.000,00 28.846.000,00 28.846.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 28.846.000,00 28.846.000,00 28.846.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.928.400,00 9.928.400,00 9.928.400,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 18.917.600,00 18.917.600,00 18.917.600,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 228.305.400,00 228.305.400,00 254.762.800,00 146 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 228.305.400,00 228.305.400,00 254.762.800,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 228.305.400,00 228.305.400,00 254.762.800,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.247.085.404,00 3.247.085.404,00 3.188.387.800,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.542.400,00 5.542.400,00 5.542.400,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.542.400,00 5.542.400,00 5.542.400,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.970.484.004,00 2.970.484.004,00 2.901.917.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.970.484.004,00 2.970.484.004,00 2.901.917.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100.838.300,00 100.838.300,00 113.588.300,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.961.600,00 3.961.600,00 3.961.600,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.299.300,00 10.299.300,00 10.299.300,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.635.500,00 11.635.500,00 11.635.500,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.308.100,00 5.308.100,00 5.308.100,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 66.733.800,00 66.733.800,00 79.483.800,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.575.900,00 12.575.900,00 12.575.900,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.575.900,00 12.575.900,00 12.575.900,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.460.000,00 90.460.000,00 92.508.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.460.000,00 27.460.000,00 28.860.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 60.648.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.184.800,00 67.184.800,00 62.256.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.476.000,00 35.476.000,00 35.476.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.508.800,00 11.508.800,00 6.580.000,00 147 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.200.000,00 20.200.000,00 20.200.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 4.362.845.000,00 4.362.845.000,00 4.318.513.912,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 262.106.200,00 262.106.200,00 262.106.200,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 55.507.200,00 55.507.200,00 55.507.200,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 55.507.200,00 55.507.200,00 55.507.200,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 206.599.000,00 206.599.000,00 206.599.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 206.599.000,00 206.599.000,00 206.599.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 8.611.200,00 8.611.200,00 8.611.200,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 8.611.200,00 8.611.200,00 8.611.200,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.611.200,00 8.611.200,00 8.611.200,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 235.276.000,00 235.276.000,00 286.876.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 235.276.000,00 235.276.000,00 286.876.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 235.276.000,00 235.276.000,00 286.876.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.856.851.600,00 3.856.851.600,00 3.760.920.512,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.149.800,00 13.149.800,00 13.149.800,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13.149.800,00 13.149.800,00 13.149.800,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.454.970.000,00 3.454.970.000,00 3.359.038.912,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.454.970.000,00 3.454.970.000,00 3.359.038.912,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 209.262.800,00 209.262.800,00 209.262.800,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 209.262.800,00 209.262.800,00 209.262.800,00 148 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 28.370.000,00 28.370.000,00 28.370.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28.370.000,00 28.370.000,00 28.370.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.174.000,00 54.174.000,00 54.174.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 54.174.000,00 54.174.000,00 54.174.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88.125.000,00 88.125.000,00 88.125.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 88.125.000,00 88.125.000,00 88.125.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 3.589.075.000,00 3.589.075.000,00 3.704.015.654,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 127.761.000,00 127.761.000,00 127.761.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 71.300.000,00 71.300.000,00 71.300.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 71.300.000,00 71.300.000,00 71.300.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 56.461.000,00 56.461.000,00 56.461.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 56.461.000,00 56.461.000,00 56.461.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 45.014.300,00 45.014.300,00 45.014.300,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 45.014.300,00 45.014.300,00 45.014.300,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.100.000,00 12.100.000,00 12.100.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 32.914.300,00 32.914.300,00 32.914.300,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 201.996.500,00 201.996.500,00 257.196.500,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 201.996.500,00 201.996.500,00 257.196.500,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 201.996.500,00 201.996.500,00 257.196.500,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.214.303.200,00 3.214.303.200,00 3.274.043.854,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.885.000,00 9.885.000,00 9.885.000,00 149 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.885.000,00 9.885.000,00 9.885.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.937.729.500,00 2.937.729.500,00 2.997.470.154,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.937.729.500,00 2.937.729.500,00 2.997.470.154,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35.348.000,00 35.348.000,00 35.348.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 35.348.000,00 35.348.000,00 35.348.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.273.700,00 58.273.700,00 58.805.300,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.003.800,00 2.003.800,00 2.003.800,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.879.700,00 5.879.700,00 5.879.700,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.309.700,00 13.309.700,00 13.309.700,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.909.500,00 8.909.500,00 8.885.500,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.371.000,00 25.371.000,00 28.726.600,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.800.400,00 15.800.400,00 27.312.300,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.800.400,00 15.800.400,00 27.312.300,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.961.600,00 51.961.600,00 51.961.600,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.335.000,00 2.335.000,00 2.335.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.426.600,00 42.426.600,00 42.426.600,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 105.305.000,00 105.305.000,00 93.261.500,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 71.597.000,00 71.597.000,00 64.397.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.020.000,00 4.020.000,00 4.020.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 29.688.000,00 29.688.000,00 24.844.500,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 3.990.803.600,00 3.990.803.600,00 4.041.846.380,00 150 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 198.872.000,00 198.872.000,00 204.341.300,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 198.872.000,00 198.872.000,00 204.341.300,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 198.872.000,00 198.872.000,00 204.341.300,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 30.226.000,00 30.226.000,00 33.894.800,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 30.226.000,00 30.226.000,00 33.894.800,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 8.500.600,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.226.000,00 20.226.000,00 25.394.200,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 246.203.200,00 246.203.200,00 259.630.600,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 246.203.200,00 246.203.200,00 259.630.600,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 246.203.200,00 246.203.200,00 259.630.600,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.515.502.400,00 3.515.502.400,00 3.543.979.680,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.912.000,00 11.912.000,00 5.894.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.912.000,00 11.912.000,00 5.894.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.133.744.200,00 3.133.744.200,00 3.133.186.980,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.133.744.200,00 3.133.744.200,00 3.133.186.980,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.000.000,00 13.000.000,00 38.023.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 13.000.000,00 13.000.000,00 38.023.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 90.284.100,00 90.284.100,00 103.725.400,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.472.800,00 6.472.800,00 6.472.800,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.509.800,00 13.509.800,00 15.259.800,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.447.800,00 10.447.800,00 22.010.400,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.257.400,00 6.257.400,00 6.257.400,00 151 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 53.596.300,00 53.596.300,00 53.725.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 97.726.400,00 97.726.400,00 54.843.600,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 97.726.400,00 97.726.400,00 54.843.600,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 118.206.000,00 118.206.000,00 125.250.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000,00 1.100.000,00 2.750.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.606.000,00 24.606.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 92.500.000,00 92.500.000,00 92.500.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.629.700,00 50.629.700,00 83.056.700,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.600.000,00 3.600.000,00 32.400.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.030.000,00 31.030.000,00 34.657.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.999.700,00 15.999.700,00 15.999.700,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 3.826.298.000,00 3.826.298.000,00 3.886.253.600,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 188.436.400,00 188.436.400,00 197.436.400,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 43.386.000,00 43.386.000,00 43.386.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 43.386.000,00 43.386.000,00 43.386.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 145.050.400,00 145.050.400,00 154.050.400,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 145.050.400,00 145.050.400,00 154.050.400,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 72.370.800,00 72.370.800,00 67.570.800,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 72.370.800,00 72.370.800,00 67.570.800,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 72.370.800,00 72.370.800,00 67.570.800,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 228.625.000,00 228.625.000,00 265.841.800,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 228.625.000,00 228.625.000,00 265.841.800,00 152 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 228.625.000,00 228.625.000,00 265.841.800,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.336.865.800,00 3.336.865.800,00 3.355.404.600,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.005.000,00 10.005.000,00 10.005.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.005.000,00 10.005.000,00 10.005.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.028.883.000,00 3.028.883.000,00 3.044.438.600,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.028.883.000,00 3.028.883.000,00 3.044.438.600,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 103.042.000,00 103.042.000,00 105.334.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.137.200,00 9.137.200,00 9.137.200,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.857.700,00 36.857.700,00 36.857.700,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.981.500,00 15.981.500,00 18.273.500,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.720.600,00 12.720.600,00 12.720.600,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.565.000,00 10.565.000,00 10.565.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17.780.000,00 17.780.000,00 17.780.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 19.287.000,00 19.287.000,00 19.287.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.287.000,00 19.287.000,00 19.287.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 110.677.000,00 110.677.000,00 111.368.200,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.877.000,00 9.877.000,00 9.877.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 84.000.000,00 84.000.000,00 84.691.200,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.971.800,00 64.971.800,00 64.971.800,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.614.800,00 34.614.800,00 34.614.800,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.357.000,00 30.357.000,00 30.357.000,00 153 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.475.252.100,00 4.475.252.100,00 4.386.252.280,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 259.076.000,00 259.076.000,00 259.076.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 57.240.800,00 57.240.800,00 57.240.800,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 57.240.800,00 57.240.800,00 57.240.800,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 26.950.000,00 26.950.000,00 26.950.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 26.950.000,00 26.950.000,00 26.950.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 174.885.200,00 174.885.200,00 174.885.200,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 174.885.200,00 174.885.200,00 174.885.200,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 20.136.900,00 20.136.900,00 20.136.900,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.136.900,00 20.136.900,00 20.136.900,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.054.200,00 7.054.200,00 7.054.200,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13.082.700,00 13.082.700,00 13.082.700,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 233.628.800,00 233.628.800,00 284.028.800,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 233.628.800,00 233.628.800,00 284.028.800,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 233.628.800,00 233.628.800,00 284.028.800,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.962.410.400,00 3.962.410.400,00 3.823.010.580,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.500.000,00 4.500.000,00 3.762.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.500.000,00 4.500.000,00 3.762.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.603.981.500,00 3.603.981.500,00 3.464.581.680,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.603.981.500,00 3.603.981.500,00 3.464.581.680,00 154 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 184.754.300,00 184.754.300,00 185.512.300,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.183.200,00 9.183.200,00 9.183.200,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.009.500,00 19.009.500,00 19.009.500,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 48.765.000,00 48.765.000,00 49.503.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.513.000,00 10.513.000,00 10.513.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 97.283.600,00 97.283.600,00 97.303.600,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 22.212.500,00 22.212.500,00 22.212.500,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.212.500,00 22.212.500,00 22.212.500,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77.897.200,00 77.897.200,00 77.897.200,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.850.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 47.407.200,00 47.407.200,00 47.407.200,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 26.640.000,00 26.640.000,00 26.640.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.064.900,00 69.064.900,00 69.044.900,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.490.000,00 40.490.000,00 40.470.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.150.000,00 10.150.000,00 10.150.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 18.424.900,00 18.424.900,00 18.424.900,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 4.997.903.671,00 4.997.903.671,00 5.152.416.440,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 250.657.100,00 250.657.100,00 250.307.100,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 76.161.400,00 76.161.400,00 76.161.400,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 76.161.400,00 76.161.400,00 76.161.400,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 174.495.700,00 174.495.700,00 174.145.700,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 174.495.700,00 174.495.700,00 174.145.700,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 17.672.100,00 17.672.100,00 21.672.100,00 155 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 17.672.100,00 17.672.100,00 21.672.100,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.156.700,00 9.156.700,00 9.156.700,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.515.400,00 8.515.400,00 12.515.400,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 190.404.600,00 190.404.600,00 234.164.100,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 190.404.600,00 190.404.600,00 234.164.100,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 190.404.600,00 190.404.600,00 234.164.100,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.129.000,00 10.129.000,00 10.129.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.129.000,00 10.129.000,00 10.129.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.129.000,00 10.129.000,00 10.129.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.529.040.871,00 4.529.040.871,00 4.636.144.140,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.014.600,00 4.014.600,00 13.855.100,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.014.600,00 4.014.600,00 13.855.100,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.199.654.671,00 4.199.654.671,00 4.294.167.440,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.199.654.671,00 4.199.654.671,00 4.294.167.440,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 112.192.000,00 112.192.000,00 111.702.900,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.347.700,00 5.347.700,00 5.347.700,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 28.824.300,00 28.824.300,00 28.824.300,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.608.500,00 21.608.500,00 21.608.500,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.003.200,00 11.003.200,00 10.514.100,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 39.408.300,00 39.408.300,00 39.408.300,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 51.474.200,00 51.474.200,00 55.838.300,00 156 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 51.474.200,00 51.474.200,00 55.838.300,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.406.200,00 65.406.200,00 65.406.200,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.125.000,00 3.125.000,00 3.125.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.151.600,00 50.151.600,00 50.151.600,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12.129.600,00 12.129.600,00 12.129.600,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.299.200,00 96.299.200,00 95.174.200,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 59.395.000,00 59.395.000,00 58.270.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.380.000,00 9.380.000,00 9.380.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 27.524.200,00 27.524.200,00 27.524.200,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.019.887.954,00 4.019.887.954,00 4.081.280.900,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 253.870.900,00 253.870.900,00 239.055.700,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 79.954.500,00 79.954.500,00 75.932.700,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 79.954.500,00 79.954.500,00 75.932.700,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 173.916.400,00 173.916.400,00 163.123.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 173.916.400,00 173.916.400,00 163.123.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 32.522.300,00 32.522.300,00 26.406.200,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 32.522.300,00 32.522.300,00 26.406.200,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.981.600,00 9.981.600,00 9.777.300,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 22.540.700,00 22.540.700,00 16.628.900,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 307.099.200,00 307.099.200,00 335.342.400,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 307.099.200,00 307.099.200,00 335.342.400,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 307.099.200,00 307.099.200,00 335.342.400,00 157 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 13.366.400,00 13.366.400,00 13.366.400,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 13.366.400,00 13.366.400,00 13.366.400,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.900.200,00 4.900.200,00 4.900.200,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 8.466.200,00 8.466.200,00 8.466.200,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.413.029.154,00 3.413.029.154,00 3.467.110.200,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.527.800,00 5.527.800,00 5.527.800,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.527.800,00 5.527.800,00 5.527.800,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.057.646.054,00 3.057.646.054,00 3.063.839.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.057.646.054,00 3.057.646.054,00 3.063.839.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 147.619.100,00 147.619.100,00 190.181.600,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.791.900,00 5.791.900,00 5.791.900,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.171.400,00 11.171.400,00 11.171.400,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.643.900,00 25.643.900,00 75.105.600,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.276.700,00 6.276.700,00 6.276.700,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.735.200,00 50.735.200,00 43.836.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.036.700,00 30.036.700,00 30.036.700,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.036.700,00 30.036.700,00 30.036.700,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.870.000,00 80.870.000,00 86.195.600,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.920.000,00 28.920.000,00 32.820.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.200.000,00 49.200.000,00 50.625.600,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 91.329.500,00 91.329.500,00 91.329.500,00 158 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 51.500.000,00 51.500.000,00 51.500.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.120.000,00 8.120.000,00 8.120.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 31.709.500,00 31.709.500,00 31.709.500,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 3.880.308.000,00 3.880.308.000,00 3.908.360.800,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 222.430.100,00 222.430.100,00 242.883.700,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 104.999.500,00 104.999.500,00 104.999.500,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 104.999.500,00 104.999.500,00 104.999.500,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 117.430.600,00 117.430.600,00 137.884.200,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 117.430.600,00 117.430.600,00 137.884.200,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.050.000,00 26.050.000,00 26.050.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.050.000,00 26.050.000,00 26.050.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11.050.000,00 11.050.000,00 11.050.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 196.837.800,00 196.837.800,00 249.637.800,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 196.837.800,00 196.837.800,00 249.637.800,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 196.837.800,00 196.837.800,00 249.637.800,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.424.990.100,00 3.424.990.100,00 3.379.789.300,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.794.600,00 9.794.600,00 9.794.600,00 159 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.794.600,00 9.794.600,00 9.794.600,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.091.413.000,00 3.091.413.000,00 3.083.595.400,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.091.413.000,00 3.091.413.000,00 3.083.595.400,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 165.775.600,00 165.775.600,00 152.651.600,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.094.500,00 8.094.500,00 8.094.500,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.719.400,00 50.719.400,00 50.719.400,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.045.500,00 8.045.500,00 8.045.500,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.824.200,00 16.824.200,00 24.500.200,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.892.000,00 8.892.000,00 8.892.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 73.200.000,00 73.200.000,00 52.400.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.193.800,00 66.193.800,00 41.934.600,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.805.000,00 2.805.000,00 2.805.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.388.800,00 36.388.800,00 12.129.600,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 91.813.100,00 91.813.100,00 91.813.100,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 81.250.300,00 81.250.300,00 81.250.300,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.562.800,00 10.562.800,00 10.562.800,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 3.760.705.150,00 3.760.705.150,00 3.820.469.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 317.032.600,00 317.032.600,00 272.643.700,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 79.979.400,00 79.979.400,00 73.591.200,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 79.979.400,00 79.979.400,00 73.591.200,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 12.124.400,00 12.124.400,00 12.124.400,00 160 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12.124.400,00 12.124.400,00 12.124.400,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 224.928.800,00 224.928.800,00 186.928.100,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 224.928.800,00 224.928.800,00 186.928.100,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.631.400,00 25.631.400,00 31.204.600,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 10.870.000,00 10.870.000,00 17.124.200,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.870.000,00 10.870.000,00 17.124.200,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 14.761.400,00 14.761.400,00 14.080.400,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 14.761.400,00 14.761.400,00 14.080.400,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 254.519.500,00 254.519.500,00 288.697.800,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 254.519.500,00 254.519.500,00 288.697.800,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 254.519.500,00 254.519.500,00 288.697.800,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.000.000,00 10.000.000,00 9.455.200,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 9.455.200,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 9.455.200,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.153.521.650,00 3.153.521.650,00 3.218.467.700,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.320.300,00 6.320.300,00 6.320.300,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.320.300,00 6.320.300,00 6.320.300,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.920.805.750,00 2.920.805.750,00 2.920.569.600,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.920.805.750,00 2.920.805.750,00 2.920.569.600,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 105.003.200,00 105.003.200,00 160.317.800,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.043.800,00 3.043.800,00 3.043.800,00 161 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.114.300,00 10.114.300,00 10.114.300,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.317.300,00 27.317.300,00 95.911.400,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.192.300,00 6.192.300,00 6.192.300,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 58.335.500,00 58.335.500,00 45.056.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.057.400,00 9.057.400,00 9.057.400,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.057.400,00 9.057.400,00 9.057.400,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.940.000,00 54.940.000,00 64.807.600,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.590.000,00 24.590.000,00 34.198.400,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 27.600.000,00 27.600.000,00 27.859.200,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57.395.000,00 57.395.000,00 57.395.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 54.675.000,00 54.675.000,00 54.675.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.720.000,00 2.720.000,00 2.720.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 4.015.995.400,00 4.015.995.400,00 4.119.676.960,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 276.058.000,00 276.058.000,00 246.746.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 88.761.200,00 88.761.200,00 88.761.200,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 88.761.200,00 88.761.200,00 88.761.200,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 187.296.800,00 187.296.800,00 157.984.800,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 187.296.800,00 187.296.800,00 157.984.800,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 13.535.100,00 13.535.100,00 13.535.100,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 13.535.100,00 13.535.100,00 13.535.100,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13.535.100,00 13.535.100,00 13.535.100,00 162 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 189.039.100,00 189.039.100,00 246.509.500,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 189.039.100,00 189.039.100,00 246.509.500,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 189.039.100,00 189.039.100,00 246.509.500,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 15.063.000,00 15.063.000,00 15.063.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 15.063.000,00 15.063.000,00 15.063.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 15.063.000,00 15.063.000,00 15.063.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.522.300.200,00 3.522.300.200,00 3.597.823.360,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.531.500,00 4.531.500,00 4.531.500,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.531.500,00 4.531.500,00 4.531.500,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.067.919.000,00 3.067.919.000,00 3.111.600.560,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.067.919.000,00 3.067.919.000,00 3.111.600.560,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35.740.500,00 35.740.500,00 25.971.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 35.740.500,00 35.740.500,00 25.971.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 132.977.200,00 132.977.200,00 131.497.500,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.813.900,00 5.813.900,00 5.813.900,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.505.300,00 29.505.300,00 29.505.300,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 39.130.400,00 39.130.400,00 40.325.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.861.600,00 25.861.600,00 25.862.500,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 32.666.000,00 32.666.000,00 29.990.800,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 59.023.700,00 59.023.700,00 104.615.300,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 59.023.700,00 59.023.700,00 104.615.300,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.562.500,00 72.562.500,00 69.892.100,00 163 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.962.500,00 2.962.500,00 3.762.500,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 27.600.000,00 27.600.000,00 24.129.600,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 149.545.800,00 149.545.800,00 149.715.400,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 114.990.000,00 114.990.000,00 91.620.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.610.000,00 22.610.000,00 22.610.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.945.800,00 11.945.800,00 35.485.400,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 3.946.864.140,00 3.946.864.140,00 3.891.600.986,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 186.949.800,00 186.949.800,00 176.663.800,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 32.096.100,00 32.096.100,00 32.096.100,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 32.096.100,00 32.096.100,00 32.096.100,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 60.996.900,00 60.996.900,00 55.436.900,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 60.996.900,00 60.996.900,00 55.436.900,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 93.856.800,00 93.856.800,00 89.130.800,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 93.856.800,00 93.856.800,00 89.130.800,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 23.621.600,00 23.621.600,00 23.065.600,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 23.621.600,00 23.621.600,00 23.065.600,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.721.600,00 12.721.600,00 12.165.600,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.900.000,00 10.900.000,00 10.900.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 240.503.700,00 240.503.700,00 273.238.300,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 240.503.700,00 240.503.700,00 273.238.300,00 164 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 240.503.700,00 240.503.700,00 273.238.300,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.018.500,00 10.018.500,00 10.018.500,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.018.500,00 10.018.500,00 10.018.500,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.018.500,00 10.018.500,00 10.018.500,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.485.770.540,00 3.485.770.540,00 3.408.614.786,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.164.000,00 18.164.000,00 18.164.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18.164.000,00 18.164.000,00 18.164.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.105.689.240,00 3.105.689.240,00 2.998.827.486,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.105.689.240,00 3.105.689.240,00 2.998.827.486,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 128.616.800,00 128.616.800,00 158.063.600,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.326.200,00 17.326.200,00 17.326.200,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31.510.800,00 31.510.800,00 31.510.800,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.724.700,00 25.724.700,00 52.301.500,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.607.100,00 15.607.100,00 16.477.100,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 38.448.000,00 38.448.000,00 40.448.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35.067.700,00 35.067.700,00 35.067.700,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.067.700,00 35.067.700,00 35.067.700,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 91.680.000,00 91.680.000,00 91.939.200,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.980.000,00 34.980.000,00 34.980.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 52.800.000,00 52.800.000,00 53.059.200,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 106.552.800,00 106.552.800,00 106.552.800,00 165 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 62.800.000,00 62.800.000,00 62.800.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.520.000,00 13.520.000,00 13.520.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.232.800,00 30.232.800,00 30.232.800,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 4.620.631.600,00 4.620.631.600,00 4.484.107.129,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.375.000,00 83.375.000,00 80.079.200,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 83.375.000,00 83.375.000,00 80.079.200,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 83.375.000,00 83.375.000,00 80.079.200,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 21.561.500,00 21.561.500,00 22.150.300,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21.561.500,00 21.561.500,00 22.150.300,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.461.500,00 6.461.500,00 7.050.300,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.100.000,00 15.100.000,00 15.100.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 250.697.600,00 250.697.600,00 297.293.600,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 250.697.600,00 250.697.600,00 297.293.600,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 250.697.600,00 250.697.600,00 297.293.600,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 184.011.200,00 184.011.200,00 185.118.900,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 184.011.200,00 184.011.200,00 185.118.900,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 184.011.200,00 184.011.200,00 185.118.900,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 166 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.070.986.300,00 4.070.986.300,00 3.889.465.129,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.152.000,00 5.152.000,00 6.102.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.152.000,00 5.152.000,00 6.102.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.670.068.000,00 3.670.068.000,00 3.474.743.529,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.670.068.000,00 3.670.068.000,00 3.474.743.529,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 117.846.200,00 117.846.200,00 141.278.500,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.063.800,00 5.063.800,00 5.063.800,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.870.300,00 12.870.300,00 12.870.300,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.031.500,00 20.031.500,00 46.402.800,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.463.000,00 3.463.000,00 3.463.600,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 66.217.600,00 66.217.600,00 63.278.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.489.300,00 50.489.300,00 64.539.500,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.489.300,00 50.489.300,00 64.539.500,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.110.800,00 69.110.800,00 45.081.600,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.750.000,00 3.750.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.802.000,00 20.802.000,00 20.802.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.090.000,00 4.090.000,00 8.350.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.468.800,00 40.468.800,00 10.929.600,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 158.320.000,00 158.320.000,00 157.720.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 148.320.000,00 148.320.000,00 147.720.000,00 167 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 4.780.400.000,00 4.780.400.000,00 4.294.607.611,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 253.799.900,00 253.799.900,00 344.115.700,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 34.911.500,00 34.911.500,00 50.460.800,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 34.911.500,00 34.911.500,00 50.460.800,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 17.631.300,00 17.631.300,00 57.581.300,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 17.631.300,00 17.631.300,00 57.581.300,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 201.257.100,00 201.257.100,00 236.073.600,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 201.257.100,00 201.257.100,00 236.073.600,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 30.612.600,00 30.612.600,00 30.612.600,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 30.612.600,00 30.612.600,00 30.612.600,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14.239.600,00 14.239.600,00 14.239.600,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 16.373.000,00 16.373.000,00 16.373.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 175.551.600,00 175.551.600,00 144.256.400,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 175.551.600,00 175.551.600,00 144.256.400,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 175.551.600,00 175.551.600,00 144.256.400,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.776.700,00 7.776.700,00 7.708.600,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.776.700,00 7.776.700,00 7.708.600,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 7.776.700,00 7.776.700,00 7.708.600,00 168 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.312.659.200,00 4.312.659.200,00 3.767.914.311,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.023.600,00 10.023.600,00 10.029.600,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.023.600,00 10.023.600,00 10.029.600,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.037.440.400,00 4.037.440.400,00 3.514.577.611,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.037.440.400,00 4.037.440.400,00 3.514.577.611,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 21.241.600,00 21.241.600,00 21.241.600,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 21.241.600,00 21.241.600,00 21.241.600,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 64.923.400,00 64.923.400,00 71.171.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.688.200,00 12.688.200,00 12.688.200,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.964.200,00 5.964.200,00 5.964.200,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.602.200,00 19.602.200,00 25.809.800,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 26.668.800,00 26.668.800,00 26.708.800,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.451.400,00 50.451.400,00 8.399.700,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.451.400,00 50.451.400,00 8.399.700,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.553.600,00 31.553.600,00 26.553.600,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.942.000,00 8.942.000,00 3.942.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.611.600,00 22.611.600,00 22.611.600,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.025.200,00 97.025.200,00 115.941.200,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 61.200.000,00 61.200.000,00 61.200.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.150.000,00 11.150.000,00 11.150.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.675.200,00 24.675.200,00 43.591.200,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.026.940.000,00 4.026.940.000,00 3.964.536.765,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 185.595.300,00 185.595.300,00 194.985.300,00 169 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 44.559.300,00 44.559.300,00 6.544.300,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 44.559.300,00 44.559.300,00 6.544.300,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 76.036.000,00 76.036.000,00 123.441.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 76.036.000,00 76.036.000,00 123.441.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 22.250.000,00 22.250.000,00 26.234.100,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 22.250.000,00 22.250.000,00 26.234.100,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.750.000,00 8.750.000,00 12.734.100,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 246.196.400,00 246.196.400,00 224.159.600,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 239.700.400,00 239.700.400,00 217.663.600,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 239.700.400,00 239.700.400,00 217.663.600,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 6.496.000,00 6.496.000,00 6.496.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 6.496.000,00 6.496.000,00 6.496.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 26.587.600,00 26.587.600,00 26.587.600,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 26.587.600,00 26.587.600,00 26.587.600,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5.840.000,00 5.840.000,00 5.840.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 170 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 19.577.600,00 19.577.600,00 19.577.600,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.546.310.700,00 3.546.310.700,00 3.492.570.165,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.140.000,00 4.140.000,00 4.140.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.072.500,00 1.072.500,00 1.072.500,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 997.500,00 997.500,00 997.500,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.072.500,00 1.072.500,00 1.072.500,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 997.500,00 997.500,00 997.500,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.247.049.500,00 3.247.049.500,00 3.141.446.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.244.940.000,00 3.244.940.000,00 3.139.336.765,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.109.500,00 2.109.500,00 2.109.500,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 104.714.300,00 104.714.300,00 104.714.300,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.952.800,00 6.952.800,00 6.952.800,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.005.300,00 11.005.300,00 11.005.300,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.643.000,00 29.643.000,00 41.413.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.343.200,00 6.343.200,00 6.343.200,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.770.000,00 50.770.000,00 39.000.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.701.900,00 30.701.900,00 42.647.800,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.701.900,00 30.701.900,00 42.647.800,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.690.000,00 44.690.000,00 84.606.800,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 171 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13.440.000,00 13.440.000,00 53.356.800,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 113.965.000,00 113.965.000,00 113.965.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 99.230.000,00 99.230.000,00 99.230.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.580.000,00 6.580.000,00 6.580.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.155.000,00 8.155.000,00 8.155.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 3.956.152.000,00 3.956.152.000,00 4.272.051.286,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 220.989.400,00 220.989.400,00 267.856.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 79.612.500,00 79.612.500,00 93.025.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 79.612.500,00 79.612.500,00 93.025.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 141.376.900,00 141.376.900,00 174.831.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 141.376.900,00 141.376.900,00 174.831.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 21.816.300,00 21.816.300,00 21.816.300,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21.816.300,00 21.816.300,00 21.816.300,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.620.500,00 7.620.500,00 7.620.500,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14.195.800,00 14.195.800,00 14.195.800,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 257.360.000,00 257.360.000,00 259.657.600,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 257.360.000,00 257.360.000,00 259.657.600,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 257.360.000,00 257.360.000,00 259.657.600,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.066.300,00 10.066.300,00 10.066.300,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.066.300,00 10.066.300,00 10.066.300,00 172 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 10.066.300,00 10.066.300,00 10.066.300,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.706.000,00 10.706.000,00 10.706.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.706.000,00 10.706.000,00 10.706.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.706.000,00 10.706.000,00 10.706.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.435.214.000,00 3.435.214.000,00 3.701.949.086,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.095.000,00 2.095.000,00 2.125.600,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.095.000,00 2.095.000,00 2.125.600,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.073.552.000,00 3.073.552.000,00 3.334.251.286,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.073.552.000,00 3.073.552.000,00 3.334.251.286,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 85.207.100,00 85.207.100,00 84.762.300,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.938.600,00 1.938.600,00 1.938.600,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.502.200,00 11.502.200,00 11.536.200,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.699.100,00 30.699.100,00 30.220.300,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.836.400,00 5.836.400,00 5.836.400,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.230.800,00 35.230.800,00 35.230.800,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 48.230.100,00 48.230.100,00 48.230.100,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 48.230.100,00 48.230.100,00 48.230.100,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.609.200,00 92.609.200,00 94.859.200,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.350.000,00 31.350.000,00 33.600.000,00 173 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 56.759.200,00 56.759.200,00 56.759.200,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 122.320.600,00 122.320.600,00 126.520.600,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 82.800.000,00 82.800.000,00 87.000.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 18.918.000,00 18.918.000,00 18.918.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.852.600,00 10.852.600,00 10.852.600,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 3.682.226.134,00 3.682.226.134,00 3.604.483.643,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 163.702.000,00 163.702.000,00 163.702.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 87.839.700,00 87.839.700,00 87.839.700,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 87.839.700,00 87.839.700,00 87.839.700,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 75.862.300,00 75.862.300,00 75.862.300,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 75.862.300,00 75.862.300,00 75.862.300,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 9.154.600,00 9.154.600,00 9.154.600,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 9.154.600,00 9.154.600,00 9.154.600,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.154.600,00 9.154.600,00 9.154.600,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 210.587.600,00 210.587.600,00 264.587.600,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 210.587.600,00 210.587.600,00 264.587.600,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 210.587.600,00 210.587.600,00 264.587.600,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.006.300,00 10.006.300,00 10.006.300,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.006.300,00 10.006.300,00 10.006.300,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 10.006.300,00 10.006.300,00 10.006.300,00 174 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 13.322.700,00 13.322.700,00 13.322.700,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 13.322.700,00 13.322.700,00 13.322.700,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 13.322.700,00 13.322.700,00 13.322.700,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.275.452.934,00 3.275.452.934,00 3.143.710.443,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.295.000,00 4.295.000,00 4.295.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.295.000,00 4.295.000,00 4.295.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.043.302.194,00 3.043.302.194,00 2.911.559.703,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.043.302.194,00 3.043.302.194,00 2.911.559.703,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 92.977.940,00 92.977.940,00 92.977.940,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.441.940,00 10.441.940,00 10.441.940,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.285.700,00 11.285.700,00 11.285.700,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 34.200.300,00 34.200.300,00 34.200.300,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 32.850.000,00 32.850.000,00 32.850.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.695.300,00 30.695.300,00 30.695.300,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.695.300,00 30.695.300,00 30.695.300,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.600.000,00 24.600.000,00 24.600.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 79.582.500,00 79.582.500,00 79.582.500,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 52.072.000,00 52.072.000,00 52.072.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.480.000,00 10.480.000,00 10.480.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.030.500,00 17.030.500,00 17.030.500,00 175 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 4.228.216.200,00 4.228.216.200,00 4.185.100.190,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 316.175.400,00 316.175.400,00 298.737.100,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 91.769.700,00 91.769.700,00 85.244.200,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 91.769.700,00 91.769.700,00 85.244.200,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 9.200.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.200.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 215.205.700,00 215.205.700,00 204.292.900,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 215.205.700,00 215.205.700,00 204.292.900,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 50.000.000,00 50.000.000,00 45.914.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 45.914.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 27.276.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 18.638.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 243.803.200,00 243.803.200,00 273.772.200,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 243.803.200,00 243.803.200,00 273.772.200,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 243.803.200,00 243.803.200,00 273.772.200,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.608.237.600,00 3.608.237.600,00 3.556.676.890,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.476.200,00 4.476.200,00 4.476.200,00 176 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.476.200,00 4.476.200,00 4.476.200,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.315.313.000,00 3.315.313.000,00 3.224.196.990,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.315.313.000,00 3.315.313.000,00 3.224.196.990,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 147.283.900,00 147.283.900,00 186.191.200,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.225.400,00 5.225.400,00 5.225.400,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.553.800,00 5.553.800,00 5.553.800,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 34.832.700,00 34.832.700,00 92.690.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.792.000,00 3.792.000,00 3.792.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 97.880.000,00 97.880.000,00 78.930.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 13.671.700,00 13.671.700,00 13.671.700,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.671.700,00 13.671.700,00 13.671.700,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.271.000,00 48.271.000,00 48.919.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.591.000,00 1.591.000,00 1.591.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.080.000,00 19.080.000,00 19.080.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 27.600.000,00 27.600.000,00 28.248.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 79.221.800,00 79.221.800,00 79.221.800,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 47.812.000,00 47.812.000,00 47.812.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.870.000,00 4.870.000,00 4.870.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 26.539.800,00 26.539.800,00 26.539.800,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 11.611.769.425,00 11.611.769.425,00 11.180.999.410,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 406.475.100,00 406.475.100,00 427.798.900,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 70.117.800,00 70.117.800,00 69.945.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 70.117.800,00 70.117.800,00 69.945.000,00 177 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 196.100.000,00 196.100.000,00 202.596.300,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 196.100.000,00 196.100.000,00 202.596.300,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 140.257.300,00 140.257.300,00 155.257.600,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 140.257.300,00 140.257.300,00 155.257.600,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.388.120.600,00 2.388.120.600,00 2.388.120.600,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 39.400.600,00 39.400.600,00 39.400.600,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 29.400.600,00 29.400.600,00 29.400.600,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.348.720.000,00 2.348.720.000,00 2.348.720.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 20.720.000,00 20.720.000,00 20.720.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.328.000.000,00 2.328.000.000,00 2.328.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 182.872.200,00 182.872.200,00 221.272.200,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 182.872.200,00 182.872.200,00 221.272.200,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 182.872.200,00 182.872.200,00 221.272.200,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.634.301.525,00 8.634.301.525,00 8.143.807.710,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.316.800,00 8.316.800,00 8.316.800,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.316.800,00 8.316.800,00 8.316.800,00 178 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.363.867.225,00 7.363.867.225,00 6.930.556.410,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.363.867.225,00 7.363.867.225,00 6.930.556.410,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 276.284.800,00 276.284.800,00 276.284.800,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.601.000,00 11.601.000,00 11.601.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.493.400,00 25.493.400,00 25.493.400,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 76.145.500,00 76.145.500,00 76.145.500,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.484.900,00 40.484.900,00 40.484.900,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 111.760.000,00 111.760.000,00 111.760.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 111.088.600,00 111.088.600,00 111.088.600,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 111.088.600,00 111.088.600,00 111.088.600,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 337.816.100,00 337.816.100,00 285.261.100,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.662.500,00 18.662.500,00 18.662.500,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 105.880.000,00 105.880.000,00 103.725.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 213.273.600,00 213.273.600,00 162.873.600,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 536.928.000,00 536.928.000,00 532.300.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 264.730.000,00 264.730.000,00 264.730.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 57.280.000,00 57.280.000,00 57.280.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 214.918.000,00 214.918.000,00 210.290.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0001 Kelurahan Plawad 765.998.245,00 765.998.245,00 765.998.245,00 7.01.0.00.0.00.26.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 765.998.245,00 765.998.245,00 765.998.245,00 7.01.0.00.0.00.26.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 765.998.245,00 765.998.245,00 765.998.245,00 7.01.0.00.0.00.26.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 765.998.245,00 765.998.245,00 765.998.245,00 7.01.0.00.0.00.26.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0,00 0,00 0,00 179 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.26.0002 Kelurahan Karawang Wetan 765.999.850,00 765.999.850,00 765.999.850,00 7.01.0.00.0.00.26.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 765.999.850,00 765.999.850,00 595.724.100,00 7.01.0.00.0.00.26.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0,00 0,00 170.275.750,00 7.01.0.00.0.00.26.0003 Kelurahan Adiarsa Timur 765.999.400,00 765.999.400,00 765.999.400,00 7.01.0.00.0.00.26.0003 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 765.999.400,00 765.999.400,00 765.999.400,00 7.01.0.00.0.00.26.0003 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.26.0004 Kelurahan Palumbonsari 766.000.000,00 766.000.000,00 766.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0004 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 766.000.000,00 766.000.000,00 766.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0004 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 4.567.688.404,00 4.567.688.404,00 4.768.664.368,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 301.651.400,00 301.651.400,00 300.873.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 70.228.100,00 70.228.100,00 70.228.100,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 70.228.100,00 70.228.100,00 70.228.100,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 231.423.300,00 231.423.300,00 230.644.900,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 231.423.300,00 231.423.300,00 230.644.900,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 231.004.600,00 231.004.600,00 256.371.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 231.004.600,00 231.004.600,00 256.371.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 231.004.600,00 231.004.600,00 256.371.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 131.617.768,00 131.617.768,00 131.617.768,00 180 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 131.617.768,00 131.617.768,00 131.617.768,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 06 2.01 0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 123.317.900,00 123.317.900,00 123.317.900,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 8.299.868,00 8.299.868,00 8.299.868,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.879.414.636,00 3.879.414.636,00 4.055.802.600,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.156.400,00 10.156.400,00 10.156.400,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.156.400,00 10.156.400,00 10.156.400,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.507.546.036,00 3.507.546.036,00 3.659.322.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.507.546.036,00 3.507.546.036,00 3.659.322.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 170.596.800,00 170.596.800,00 194.949.600,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.812.500,00 6.812.500,00 6.812.500,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55.652.700,00 55.652.700,00 55.652.700,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.061.300,00 30.061.300,00 30.061.300,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.380.000,00 22.380.000,00 46.732.800,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.790.300,00 21.790.300,00 21.790.300,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.850.000,00 56.850.000,00 57.109.200,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.600.000,00 24.600.000,00 24.600.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 24.259.200,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 134.265.400,00 134.265.400,00 134.265.400,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 95.720.000,00 95.720.000,00 95.720.000,00 181 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.630.000,00 5.630.000,00 5.630.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 32.915.400,00 32.915.400,00 32.915.400,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 3.917.236.000,00 3.917.236.000,00 3.875.178.361,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 283.253.400,00 283.253.400,00 273.923.700,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 57.953.400,00 57.953.400,00 56.250.900,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 57.953.400,00 57.953.400,00 56.250.900,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 220.300.000,00 220.300.000,00 212.672.800,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 220.300.000,00 220.300.000,00 212.672.800,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 21.100.000,00 21.100.000,00 21.100.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21.100.000,00 21.100.000,00 21.100.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.100.000,00 9.100.000,00 9.100.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 247.418.400,00 247.418.400,00 279.657.300,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 247.418.400,00 247.418.400,00 279.657.300,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 247.418.400,00 247.418.400,00 279.657.300,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 14.399.000,00 14.399.000,00 14.399.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 14.399.000,00 14.399.000,00 14.399.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 6.769.000,00 6.769.000,00 6.769.000,00 182 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 7.630.000,00 7.630.000,00 7.630.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.351.065.200,00 3.351.065.200,00 3.286.098.361,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.111.636.000,00 3.111.636.000,00 3.021.578.361,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.111.636.000,00 3.111.636.000,00 3.021.578.361,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 60.291.000,00 60.291.000,00 84.993.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.284.700,00 6.284.700,00 6.284.700,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.922.000,00 10.922.000,00 10.922.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.839.700,00 8.839.700,00 33.596.900,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.469.600,00 6.469.600,00 6.414.400,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.860.000,00 1.860.000,00 1.860.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.915.000,00 25.915.000,00 25.915.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14.936.700,00 14.936.700,00 14.936.700,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.936.700,00 14.936.700,00 14.936.700,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.850.000,00 60.850.000,00 61.238.800,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.650.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 38.400.000,00 38.400.000,00 38.788.800,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.151.500,00 96.151.500,00 96.151.500,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 64.230.000,00 64.230.000,00 64.230.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 28.021.500,00 28.021.500,00 28.021.500,00 183 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 3.869.456.000,00 3.869.456.000,00 4.131.854.100,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 230.661.600,00 230.661.600,00 272.429.900,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 48.958.000,00 48.958.000,00 61.011.300,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 48.958.000,00 48.958.000,00 61.011.300,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 66.865.000,00 66.865.000,00 71.365.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 66.865.000,00 66.865.000,00 71.365.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 114.838.600,00 114.838.600,00 140.053.600,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 114.838.600,00 114.838.600,00 140.053.600,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 42.021.700,00 42.021.700,00 46.192.700,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 42.021.700,00 42.021.700,00 46.192.700,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 16.021.200,00 16.021.200,00 16.021.200,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 26.000.500,00 26.000.500,00 30.171.500,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 234.764.300,00 234.764.300,00 240.047.800,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 234.764.300,00 234.764.300,00 240.047.800,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 234.764.300,00 234.764.300,00 240.047.800,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 24.625.800,00 24.625.800,00 24.625.800,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 24.625.800,00 24.625.800,00 24.625.800,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 15.136.200,00 15.136.200,00 15.136.200,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 9.489.600,00 9.489.600,00 9.489.600,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.337.382.600,00 3.337.382.600,00 3.548.557.900,00 184 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.416.000,00 7.416.000,00 8.526.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.177.500,00 2.177.500,00 3.287.500,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.238.500,00 4.238.500,00 4.238.500,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.976.347.040,00 2.976.347.040,00 2.994.732.870,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.970.656.040,00 2.970.656.040,00 2.988.641.870,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.558.000,00 3.558.000,00 3.258.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.133.000,00 2.133.000,00 2.833.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 156.058.600,00 156.058.600,00 179.190.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.418.800,00 8.418.800,00 10.171.300,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.905.200,00 15.905.200,00 17.694.700,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42.540.100,00 42.540.100,00 45.994.300,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.894.500,00 19.894.500,00 20.330.100,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 60.000.000,00 60.000.000,00 75.500.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9.300.000,00 9.300.000,00 9.500.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 62.816.900,00 62.816.900,00 158.074.080,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 35.475.600,00 35.475.600,00 82.133.880,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 27.341.300,00 27.341.300,00 75.940.200,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.669.200,00 30.669.200,00 35.169.200,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.875.000,00 6.875.000,00 6.875.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.794.200,00 23.794.200,00 28.294.200,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 104.074.860,00 104.074.860,00 172.865.350,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 53.880.000,00 53.880.000,00 70.090.000,00 185 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.280.000,00 12.280.000,00 12.280.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 37.914.860,00 37.914.860,00 90.495.350,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 3.813.464.000,00 3.813.464.000,00 3.868.065.820,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 180.923.200,00 180.923.200,00 175.480.500,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 76.300.000,00 76.300.000,00 58.165.200,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 76.300.000,00 76.300.000,00 58.165.200,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 104.623.200,00 104.623.200,00 117.315.300,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 104.623.200,00 104.623.200,00 117.315.300,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 49.860.500,00 49.860.500,00 53.284.300,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 39.110.500,00 39.110.500,00 42.740.600,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.110.500,00 9.110.500,00 8.848.600,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 30.000.000,00 30.000.000,00 33.892.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 10.750.000,00 10.750.000,00 10.543.700,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 10.750.000,00 10.750.000,00 10.543.700,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 216.622.000,00 216.622.000,00 229.230.200,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 216.622.000,00 216.622.000,00 229.230.200,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 216.622.000,00 216.622.000,00 229.230.200,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.149.000,00 5.149.000,00 5.349.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5.149.000,00 5.149.000,00 5.349.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 5.149.000,00 5.149.000,00 5.349.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.360.909.300,00 3.360.909.300,00 3.404.721.820,00 186 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.976.000,00 8.976.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.885.000,00 5.885.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.091.000,00 3.091.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.980.864.000,00 2.980.864.000,00 2.987.465.820,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.980.864.000,00 2.980.864.000,00 2.987.465.820,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 48.504.000,00 48.504.000,00 13.156.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 13.156.000,00 13.156.000,00 13.156.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 35.348.000,00 35.348.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 90.620.400,00 90.620.400,00 125.512.100,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.818.100,00 5.818.100,00 9.994.700,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.173.500,00 10.173.500,00 10.173.500,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.240.700,00 20.240.700,00 51.793.600,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.106.100,00 9.106.100,00 9.060.300,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 39.282.000,00 39.282.000,00 44.490.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 31.394.200,00 31.394.200,00 22.426.600,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.394.200,00 31.394.200,00 22.426.600,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 118.778.400,00 118.778.400,00 135.816.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.740.000,00 4.740.000,00 4.740.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.360.000,00 21.360.000,00 26.100.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 92.678.400,00 92.678.400,00 104.976.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.772.300,00 81.772.300,00 114.345.300,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 58.277.000,00 58.277.000,00 90.850.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 187 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 18.745.300,00 18.745.300,00 18.745.300,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15.320.218.688,00 113.507.021.771,00 73.001.858.110,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 15.320.218.688,00 113.507.021.771,00 73.001.858.110,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 15.320.218.688,00 113.507.021.771,00 73.001.858.110,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 2.255.043.700,00 2.255.043.700,00 2.183.283.700,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2.255.043.700,00 2.255.043.700,00 2.183.283.700,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1.439.526.200,00 1.439.526.200,00 1.439.526.200,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 699.983.800,00 699.983.800,00 628.223.800,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 115.533.700,00 115.533.700,00 115.533.700,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 5.958.144.100,00 5.958.144.100,00 59.513.227.383,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 5.958.144.100,00 5.958.144.100,00 59.513.227.383,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 5.896.395.000,00 5.896.395.000,00 59.451.478.283,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 61.749.100,00 61.749.100,00 61.749.100,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 231.067.400,00 2.081.067.400,00 1.781.067.400,00 188 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 231.067.400,00 2.081.067.400,00 1.781.067.400,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0,00 1.850.000.000,00 1.550.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 231.067.400,00 231.067.400,00 231.067.400,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 115.533.700,00 96.448.279.383,00 2.515.533.700,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 115.533.700,00 96.448.279.383,00 2.515.533.700,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 115.533.700,00 115.533.700,00 115.533.700,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0,00 96.332.745.683,00 2.400.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 820.828.200,00 820.828.200,00 983.738.700,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 820.828.200,00 820.828.200,00 983.738.700,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 115.533.700,00 115.533.700,00 115.533.700,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 327.294.500,00 327.294.500,00 490.205.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 378.000.000,00 378.000.000,00 378.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.939.601.588,00 5.943.658.988,00 6.025.007.227,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.604.688.548,00 4.604.688.548,00 4.614.276.787,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.604.688.548,00 4.604.688.548,00 4.614.276.787,00 189 s:5l; AA;;5 {I !{] II ; 4g45I #IR!{ ·s 3 3 = R i 0 • " ' I l 1 • l } ~ill ' h 1il ll k j[ililijlj lil ji ll f/lilili/ill///(jj/] llii iilill l ii &{it iii t %! KABUPATEN KARAWANG SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 1 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Dinas Lingkungan Hidup 199.868.000,00 0,00 0,00 0,00 199.868.000,00 2 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Dinas Lingkungan Hidup 14.766.600.500,00 20.529.161.400,00 0,00 0,00 35.295.761.900,00 3 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.345.143.750,00 563.394.000,00 0,00 0,00 4.908.537.750,00 4 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.202.118.400,00 3.760.951.400,00 0,00 0,00 5.963.069.800,00 5 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Reformasi Sistem Perlindungan Sosial PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 498.478.900,00 0,00 0,00 0,00 498.478.900,00 1 LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 6 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 22.080.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 26.080.000.000,00 7 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Dinas Perhubungan 77.364.850,00 87.936.706,00 0,00 0,00 165.301.556,00 8 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN Dinas Perhubungan 240.277.000,00 0,00 0,00 0,00 240.277.000,00 9 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Dinas Perhubungan 14.359.403.086,00 3.578.101.447,00 0,00 0,00 17.937.504.533,00 10 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 32.273.869.840,00 4.034.794.500,00 0,00 0,00 36.308.664.340,00 11 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 48.086.604.200,00 0,00 0,00 0,00 48.086.604.200,00 2 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 12 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 33.736.009.600,00 0,00 0,00 0,00 33.736.009.600,00 13 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 10.356.135.100,00 0,00 0,00 0,00 10.356.135.100,00 14 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 17.471.907.207,00 25.901.517.550,00 0,00 0,00 43.373.424.757,00 15 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.231.580.400,00 0,00 0,00 0,00 2.231.580.400,00 17 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 90.114.000,00 0,00 0,00 0,00 90.114.000,00 3 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 18 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 398.459.000,00 0,00 0,00 0,00 398.459.000,00 19 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 67.319.800,00 0,00 0,00 0,00 67.319.800,00 20 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Cilebar 58.165.200,00 0,00 0,00 0,00 58.165.200,00 21 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 78.581.400,00 0,00 0,00 0,00 78.581.400,00 22 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 821.456.400,00 0,00 0,00 0,00 821.456.400,00 23 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 984.774.000,00 0,00 0,00 0,00 984.774.000,00 24 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 75.010.800,00 0,00 0,00 0,00 75.010.800,00 4 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 25 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 216.347.700,00 0,00 0,00 0,00 216.347.700,00 26 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.818.933.500,00 0,00 0,00 0,00 3.818.933.500,00 27 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 136.154.600,00 0,00 0,00 0,00 136.154.600,00 28 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 407.536.600,00 0,00 0,00 0,00 407.536.600,00 29 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Dinas Perindustrian dan Perdagangan 62.050.000,00 0,00 0,00 0,00 62.050.000,00 30 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Dinas Perindustrian dan Perdagangan 54.998.000,00 0,00 0,00 0,00 54.998.000,00 31 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan 663.719.300,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.663.719.300,00 5 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 32 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Dinas Perindustrian dan Perdagangan 931.885.700,00 0,00 0,00 0,00 931.885.700,00 33 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan 243.447.800,00 0,00 0,00 0,00 243.447.800,00 34 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.228.541.000,00 0,00 0,00 0,00 1.228.541.000,00 35 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.173.498.500,00 0,00 0,00 0,00 1.173.498.500,00 36 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 787.500.000,00 0,00 0,00 0,00 787.500.000,00 37 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.559.667.700,00 0,00 0,00 0,00 1.559.667.700,00 38 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.860.713.200,00 0,00 0,00 0,00 1.860.713.200,00 6 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 39 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Dinas Perindustrian dan Perdagangan 132.801.700,00 0,00 0,00 0,00 132.801.700,00 40 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.050.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000.000,00 41 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 22.255.000.000,00 6.834.458.430,00 0,00 0,00 29.089.458.430,00 42 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Dinas Perikanan 3.669.404.000,00 336.776.000,00 0,00 0,00 4.006.180.000,00 43 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Dinas Perikanan 4.860.611.800,00 0,00 0,00 0,00 4.860.611.800,00 44 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Dinas Perikanan 1.273.841.780,00 6.773.847.200,00 0,00 0,00 8.047.688.980,00 45 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 46 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 258.844.800,00 0,00 0,00 0,00 258.844.800,00 47 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2.083.313.700,00 34.728.800,00 0,00 0,00 2.118.042.500,00 48 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 840.489.400,00 78.703.600,00 0,00 0,00 919.193.000,00 49 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2.293.229.500,00 0,00 0,00 0,00 2.293.229.500,00 50 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 7.590.361.100,00 51.518.300,00 0,00 0,00 7.641.879.400,00 51 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 25.315.655.150,00 0,00 0,00 0,00 25.315.655.150,00 52 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2.337.875.900,00 0,00 0,00 0,00 2.337.875.900,00 8 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 53 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Gerakan Membangun Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Jatisari 12.515.400,00 0,00 0,00 0,00 12.515.400,00 55 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Gerakan Membangun Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Purwasari 46.192.700,00 0,00 0,00 0,00 46.192.700,00 56 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Gerakan Membangun Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Purwasari 9.489.600,00 0,00 0,00 0,00 9.489.600,00 57 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Gerakan Membangun Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Rengasdengklok 12.484.800,00 0,00 0,00 0,00 12.484.800,00 58 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3.604.381.400,00 0,00 0,00 0,00 3.604.381.400,00 59 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2.059.541.500,00 0,00 0,00 0,00 2.059.541.500,00 9 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 60 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 15.485.396.030,00 0,00 0,00 0,00 15.485.396.030,00 61 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.781.067.400,00 0,00 0,00 0,00 1.781.067.400,00 62 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.515.533.700,00 0,00 0,00 0,00 2.515.533.700,00 63 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.183.283.700,00 0,00 0,00 0,00 2.183.283.700,00 64 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 983.738.700,00 0,00 0,00 0,00 983.738.700,00 65 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 59.513.227.383,00 0,00 0,00 0,00 59.513.227.383,00 66 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5.864.813.127,00 160.194.100,00 0,00 0,00 6.025.007.227,00 10 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 67 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Penanggulangan Bencana Daerah 13.024.812.210,00 600.356.600,00 0,00 0,00 13.625.168.810,00 68 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Badan Pendapatan Daerah 5.979.785.700,00 409.787.000,00 0,00 0,00 6.389.572.700,00 69 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Pendapatan Daerah 164.886.797.610,00 624.952.300,00 0,00 0,00 165.511.749.910,00 70 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3.068.671.800,00 0,00 0,00 0,00 3.068.671.800,00 71 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4.273.384.780,00 0,00 20.000.000.000,00 666.278.995.110,00 690.552.379.890,00 72 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 75.041.493.306,00 1.037.381.260,00 0,00 0,00 76.078.874.566,00 73 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.602.986.450,00 0,00 0,00 0,00 3.602.986.450,00 74 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.988.709.300,00 0,00 0,00 0,00 1.988.709.300,00 11 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 75 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 13.626.694.959,00 769.668.200,00 0,00 0,00 14.396.363.159,00 76 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.333.529.000,00 0,00 0,00 0,00 2.333.529.000,00 77 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Administrasi Pembangunan 62.810.000,00 0,00 0,00 0,00 62.810.000,00 78 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Bagian Administrasi Pembangunan 632.589.200,00 0,00 0,00 0,00 632.589.200,00 79 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Bagian Hukum 1.863.158.400,00 0,00 0,00 0,00 1.863.158.400,00 80 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Hukum 54.067.000,00 0,00 0,00 0,00 54.067.000,00 81 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Bagian Kerjasama Daerah 632.977.600,00 0,00 0,00 0,00 632.977.600,00 82 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Kerjasama Daerah 144.205.000,00 0,00 0,00 0,00 144.205.000,00 12 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 83 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Bagian Kesejahteraan Rakyat 12.449.468.200,00 0,00 0,00 0,00 12.449.468.200,00 84 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Kesejahteraan Rakyat 53.890.000,00 0,00 0,00 0,00 53.890.000,00 85 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Organisasi 1.035.002.800,00 0,00 0,00 0,00 1.035.002.800,00 86 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 59.750.000,00 0,00 0,00 0,00 59.750.000,00 87 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1.091.428.000,00 0,00 0,00 0,00 1.091.428.000,00 88 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 94.075.000,00 0,00 0,00 0,00 94.075.000,00 89 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 739.043.900,00 0,00 0,00 0,00 739.043.900,00 90 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Perencanaan dan Keuangan 40.056.585.099,00 0,00 0,00 0,00 40.056.585.099,00 13 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 91 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2.163.585.600,00 16.662.000,00 0,00 0,00 2.180.247.600,00 92 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Bagian Tata Pemerintahan 885.081.500,00 0,00 0,00 0,00 885.081.500,00 93 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Tata Pemerintahan 52.360.000,00 0,00 0,00 0,00 52.360.000,00 94 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Umum 46.438.411.960,00 10.882.098.640,00 0,00 0,00 57.320.510.600,00 95 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Dinas Arsip dan Perpustakaan 717.244.700,00 0,00 0,00 0,00 717.244.700,00 96 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Arsip dan Perpustakaan 8.907.221.200,00 296.226.060,00 0,00 0,00 9.203.447.260,00 97 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Dinas Arsip dan Perpustakaan 82.597.400,00 0,00 0,00 0,00 82.597.400,00 98 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENCATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.492.584.100,00 0,00 0,00 0,00 1.492.584.100,00 14 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 99 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.057.325.200,00 0,00 0,00 0,00 6.057.325.200,00 100 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 228.594.100,00 0,00 0,00 0,00 228.594.100,00 101 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11.664.653.431,00 0,00 0,00 0,00 11.664.653.431,00 102 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Kesehatan 237.904.745.188,00 9.307.320.200,00 0,00 0,00 247.212.065.388,00 103 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Dinas Komunikasi dan Informatika 5.308.556.408,00 94.987.140,00 0,00 0,00 5.403.543.548,00 104 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Dinas Komunikasi dan Informatika 3.182.250.200,00 538.987.200,00 0,00 0,00 3.721.237.400,00 105 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Komunikasi dan Informatika 12.536.644.540,00 0,00 0,00 0,00 12.536.644.540,00 106 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Dinas Komunikasi dan Informatika 268.480.400,00 13.452.800,00 0,00 0,00 281.933.200,00 15 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 107 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Dinas Komunikasi dan Informatika 143.841.300,00 43.433.100,00 0,00 0,00 187.274.400,00 108 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 9.373.698.284,00 110.454.900,00 0,00 0,00 9.484.153.184,00 109 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Lingkungan Hidup 13.574.306.382,00 0,00 0,00 0,00 13.574.306.382,00 110 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 13.231.900.721,00 174.462.000,00 0,00 0,00 13.406.362.721,00 111 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 47.665.085.000,00 28.569.799.200,00 0,00 0,00 76.234.884.200,00 112 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 11.280.044.620,00 0,00 0,00 0,00 11.280.044.620,00 113 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7.303.881.470,00 34.397.700,00 0,00 0,00 7.338.279.170,00 114 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11.500.620.553,00 116.621.500,00 0,00 0,00 11.617.242.053,00 16 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 115 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 959.536.114.324,00 1.479.071.200,00 0,00 0,00 961.015.185.524,00 116 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.896.951.400,00 178.045.400,00 0,00 0,00 2.074.996.800,00 117 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perhubungan 22.887.026.852,00 1.766.497.900,00 0,00 0,00 24.653.524.752,00 118 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perikanan 12.160.378.382,00 103.084.800,00 0,00 0,00 12.263.463.182,00 119 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perindustrian dan Perdagangan 16.156.496.830,00 217.028.000,00 0,00 0,00 16.373.524.830,00 120 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 50.945.488.543,00 393.026.580,00 0,00 0,00 51.338.515.123,00 121 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 23.422.903.265,00 2.126.704.700,00 0,00 0,00 25.549.607.965,00 122 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Sosial 10.321.231.500,00 204.938.500,00 0,00 0,00 10.526.170.000,00 17 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 123 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 20.871.905.190,00 565.636.400,00 0,00 0,00 21.437.541.590,00 124 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Inspektorat 28.468.426.335,00 63.855.800,00 0,00 0,00 28.532.282.135,00 125 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Inspektorat 3.935.429.100,00 0,00 0,00 0,00 3.935.429.100,00 126 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Inspektorat 106.212.900,00 0,00 0,00 0,00 106.212.900,00 127 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Banyusari 264.587.600,00 0,00 0,00 0,00 264.587.600,00 128 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Banyusari 3.113.015.143,00 30.695.300,00 0,00 0,00 3.143.710.443,00 129 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Banyusari 163.702.000,00 0,00 0,00 0,00 163.702.000,00 130 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Banyusari 10.006.300,00 0,00 0,00 0,00 10.006.300,00 18 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 131 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Batujaya 254.762.800,00 0,00 0,00 0,00 254.762.800,00 132 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Batujaya 28.846.000,00 0,00 0,00 0,00 28.846.000,00 133 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Batujaya 273.894.700,00 12.575.900,00 0,00 0,00 286.470.600,00 134 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Batujaya 229.126.700,00 0,00 0,00 0,00 229.126.700,00 135 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Ciampel 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 136 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Ciampel 9.999.900,00 0,00 0,00 0,00 9.999.900,00 137 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Ciampel 2.889.123.572,00 15.598.800,00 0,00 0,00 2.904.722.372,00 138 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Ciampel 275.881.500,00 0,00 0,00 0,00 275.881.500,00 19 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 139 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Cibuaya 259.630.600,00 0,00 0,00 0,00 259.630.600,00 140 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Cibuaya 33.894.800,00 0,00 0,00 0,00 33.894.800,00 141 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Cibuaya 3.490.236.080,00 53.743.600,00 0,00 0,00 3.543.979.680,00 142 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Cibuaya 204.341.300,00 0,00 0,00 0,00 204.341.300,00 143 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Cikampek 284.028.800,00 0,00 0,00 0,00 284.028.800,00 144 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Cikampek 20.136.900,00 0,00 0,00 0,00 20.136.900,00 145 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Cikampek 3.477.526.880,00 0,00 0,00 0,00 3.477.526.880,00 146 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Cikampek 259.076.000,00 0,00 0,00 0,00 259.076.000,00 20 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 147 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Cilamaya Kulon 259.657.600,00 0,00 0,00 0,00 259.657.600,00 148 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Cilamaya Kulon 21.816.300,00 0,00 0,00 0,00 21.816.300,00 149 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Cilamaya Kulon 10.706.000,00 0,00 0,00 0,00 10.706.000,00 150 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Cilamaya Kulon 3.653.718.986,00 48.230.100,00 0,00 0,00 3.701.949.086,00 151 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Cilamaya Kulon 267.856.000,00 0,00 0,00 0,00 267.856.000,00 152 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Cilamaya Kulon 10.066.300,00 0,00 0,00 0,00 10.066.300,00 153 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Cilamaya Wetan 335.342.400,00 0,00 0,00 0,00 335.342.400,00 154 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Cilamaya Wetan 26.406.200,00 0,00 0,00 0,00 26.406.200,00 21 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 155 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Cilamaya Wetan 13.366.400,00 0,00 0,00 0,00 13.366.400,00 156 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Cilamaya Wetan 3.437.073.500,00 30.036.700,00 0,00 0,00 3.467.110.200,00 157 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Cilamaya Wetan 239.055.700,00 0,00 0,00 0,00 239.055.700,00 158 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Cilebar 229.230.200,00 0,00 0,00 0,00 229.230.200,00 159 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Cilebar 53.284.300,00 0,00 0,00 0,00 53.284.300,00 160 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Cilebar 5.349.000,00 0,00 0,00 0,00 5.349.000,00 161 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Cilebar 3.382.295.220,00 22.426.600,00 0,00 0,00 3.404.721.820,00 162 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Cilebar 117.315.300,00 0,00 0,00 0,00 117.315.300,00 22 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 163 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Jatisari 230.488.700,00 3.675.400,00 0,00 0,00 234.164.100,00 164 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Jatisari 9.156.700,00 0,00 0,00 0,00 9.156.700,00 165 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Jatisari 10.129.000,00 0,00 0,00 0,00 10.129.000,00 166 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Jatisari 4.580.305.840,00 55.838.300,00 0,00 0,00 4.636.144.140,00 167 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Jatisari 250.307.100,00 0,00 0,00 0,00 250.307.100,00 168 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Jayakerta 221.776.100,00 2.383.500,00 0,00 0,00 224.159.600,00 169 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Jayakerta 26.234.100,00 0,00 0,00 0,00 26.234.100,00 170 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Jayakerta 26.587.600,00 0,00 0,00 0,00 26.587.600,00 23 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 171 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Jayakerta 3.446.740.365,00 42.647.800,00 0,00 0,00 3.489.388.165,00 172 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Jayakerta 194.985.300,00 0,00 0,00 0,00 194.985.300,00 173 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Karawang Barat 225.894.900,00 3.636.400,00 0,00 0,00 229.531.300,00 174 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Karawang Barat 4.205.376.900,00 0,00 0,00 0,00 4.205.376.900,00 175 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Karawang Barat 14.579.823.248,00 122.567.900,00 0,00 0,00 14.702.391.148,00 176 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Karawang Barat 556.389.700,00 0,00 0,00 0,00 556.389.700,00 177 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Karawang Timur 221.272.200,00 0,00 0,00 0,00 221.272.200,00 178 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Karawang Timur 2.388.120.600,00 0,00 0,00 0,00 2.388.120.600,00 24 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 179 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Karawang Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Karawang Timur 8.032.719.110,00 111.088.600,00 0,00 0,00 8.143.807.710,00 181 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Karawang Timur 427.798.900,00 0,00 0,00 0,00 427.798.900,00 182 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Klari 254.448.000,00 0,00 0,00 0,00 254.448.000,00 183 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Klari 32.409.900,00 0,00 0,00 0,00 32.409.900,00 184 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Klari 4.041.122.277,00 57.957.600,00 0,00 0,00 4.099.079.877,00 185 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Klari 307.161.800,00 0,00 0,00 0,00 307.161.800,00 186 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Kotabaru 273.772.200,00 0,00 0,00 0,00 273.772.200,00 25 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 187 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Kotabaru 45.914.000,00 0,00 0,00 0,00 45.914.000,00 188 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Kotabaru 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 189 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Kotabaru 3.545.321.190,00 11.355.700,00 0,00 0,00 3.556.676.890,00 190 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Kotabaru 298.737.100,00 0,00 0,00 0,00 298.737.100,00 191 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Kutawaluya 297.566.200,00 0,00 0,00 0,00 297.566.200,00 192 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Kutawaluya 24.272.600,00 0,00 0,00 0,00 24.272.600,00 193 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Kutawaluya 6.532.800,00 0,00 0,00 0,00 6.532.800,00 194 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Kutawaluya 3.512.446.400,00 31.697.300,00 0,00 0,00 3.544.143.700,00 26 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 195 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Kutawaluya 229.803.400,00 0,00 0,00 0,00 229.803.400,00 196 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Lemah Abang 273.238.300,00 0,00 0,00 0,00 273.238.300,00 197 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Lemah Abang 23.065.600,00 0,00 0,00 0,00 23.065.600,00 198 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Lemah Abang 10.018.500,00 0,00 0,00 0,00 10.018.500,00 199 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Lemah Abang 3.304.768.486,00 35.067.700,00 0,00 0,00 3.339.836.186,00 200 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Lemah Abang 176.663.800,00 0,00 0,00 0,00 176.663.800,00 201 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Majalaya 144.256.400,00 0,00 0,00 0,00 144.256.400,00 202 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Majalaya 30.612.600,00 0,00 0,00 0,00 30.612.600,00 27 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 203 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Majalaya 7.708.600,00 0,00 0,00 0,00 7.708.600,00 204 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Majalaya 3.746.658.611,00 21.255.700,00 0,00 0,00 3.767.914.311,00 205 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Majalaya 344.115.700,00 0,00 0,00 0,00 344.115.700,00 206 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Pakisjaya 265.841.800,00 0,00 0,00 0,00 265.841.800,00 207 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Pakisjaya 67.570.800,00 0,00 0,00 0,00 67.570.800,00 208 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Pakisjaya 3.346.096.900,00 9.307.700,00 0,00 0,00 3.355.404.600,00 209 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Pakisjaya 197.436.400,00 0,00 0,00 0,00 197.436.400,00 210 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Pangkalan 231.473.700,00 0,00 0,00 0,00 231.473.700,00 28 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 211 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Pangkalan 22.591.900,00 0,00 0,00 0,00 22.591.900,00 212 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Pangkalan 22.796.400,00 0,00 0,00 0,00 22.796.400,00 213 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Pangkalan 2.886.333.904,00 20.764.700,00 0,00 0,00 2.907.098.604,00 214 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Pangkalan 265.593.000,00 0,00 0,00 0,00 265.593.000,00 215 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Pedes 236.741.700,00 0,00 0,00 0,00 236.741.700,00 216 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Pedes 42.196.200,00 0,00 0,00 0,00 42.196.200,00 217 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Pedes 3.277.905.254,00 27.312.300,00 0,00 0,00 3.305.217.554,00 218 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Pedes 119.860.200,00 0,00 0,00 0,00 119.860.200,00 29 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 219 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Purwasari 240.047.800,00 0,00 0,00 0,00 240.047.800,00 220 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Purwasari 15.136.200,00 0,00 0,00 0,00 15.136.200,00 221 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Purwasari 3.390.483.820,00 158.074.080,00 0,00 0,00 3.548.557.900,00 222 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Purwasari 272.429.900,00 0,00 0,00 0,00 272.429.900,00 223 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Rawamerta 246.509.500,00 0,00 0,00 0,00 246.509.500,00 224 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Rawamerta 13.535.100,00 0,00 0,00 0,00 13.535.100,00 225 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Rawamerta 15.063.000,00 0,00 0,00 0,00 15.063.000,00 226 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Rawamerta 3.493.208.060,00 104.615.300,00 0,00 0,00 3.597.823.360,00 30 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 227 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Rawamerta 246.746.000,00 0,00 0,00 0,00 246.746.000,00 228 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Rengasdengklok 270.470.600,00 4.767.000,00 0,00 0,00 275.237.600,00 229 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Rengasdengklok 38.652.700,00 0,00 0,00 0,00 38.652.700,00 230 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Rengasdengklok 13.042.000,00 0,00 0,00 0,00 13.042.000,00 231 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Rengasdengklok 4.149.244.725,00 0,00 0,00 0,00 4.149.244.725,00 232 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Rengasdengklok 254.343.700,00 0,00 0,00 0,00 254.343.700,00 233 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Tegalwaru 279.657.300,00 0,00 0,00 0,00 279.657.300,00 234 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Tegalwaru 21.100.000,00 0,00 0,00 0,00 21.100.000,00 31 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 235 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Tegalwaru 14.399.000,00 0,00 0,00 0,00 14.399.000,00 236 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Tegalwaru 3.271.161.661,00 14.936.700,00 0,00 0,00 3.286.098.361,00 237 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Tegalwaru 273.923.700,00 0,00 0,00 0,00 273.923.700,00 238 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Telagasari 288.697.800,00 0,00 0,00 0,00 288.697.800,00 239 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Telagasari 31.204.600,00 0,00 0,00 0,00 31.204.600,00 240 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Telagasari 9.455.200,00 0,00 0,00 0,00 9.455.200,00 241 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Telagasari 3.209.410.300,00 9.057.400,00 0,00 0,00 3.218.467.700,00 242 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Telagasari 272.643.700,00 0,00 0,00 0,00 272.643.700,00 32 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 243 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Telukjambe Barat 256.371.000,00 0,00 0,00 0,00 256.371.000,00 244 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Telukjambe Barat 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 245 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Telukjambe Barat 115.547.268,00 16.070.500,00 0,00 0,00 131.617.768,00 246 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Telukjambe Barat 4.000.149.900,00 55.652.700,00 0,00 0,00 4.055.802.600,00 247 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Telukjambe Barat 300.873.000,00 0,00 0,00 0,00 300.873.000,00 248 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Telukjambe Timur 297.651.900,00 0,00 0,00 0,00 297.651.900,00 249 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Telukjambe Timur 9.476.500,00 0,00 0,00 0,00 9.476.500,00 250 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Telukjambe Timur 18.832.600,00 0,00 0,00 0,00 18.832.600,00 33 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 251 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Telukjambe Timur 3.992.440.894,00 155.677.900,00 0,00 0,00 4.148.118.794,00 252 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Telukjambe Timur 219.333.500,00 0,00 0,00 0,00 219.333.500,00 253 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Tempuran 295.475.400,00 1.818.200,00 0,00 0,00 297.293.600,00 254 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Tempuran 22.150.300,00 0,00 0,00 0,00 22.150.300,00 255 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Tempuran 3.822.366.229,00 67.098.900,00 0,00 0,00 3.889.465.129,00 256 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Tempuran 80.079.200,00 0,00 0,00 0,00 80.079.200,00 257 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Tempuran 185.118.900,00 0,00 0,00 0,00 185.118.900,00 258 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Tirtajaya 286.876.000,00 0,00 0,00 0,00 286.876.000,00 34 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 259 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Tirtajaya 8.611.200,00 0,00 0,00 0,00 8.611.200,00 260 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Tirtajaya 373.965.600,00 27.916.000,00 0,00 0,00 401.881.600,00 261 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Tirtajaya 262.106.200,00 0,00 0,00 0,00 262.106.200,00 262 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Tirtamulya 249.637.800,00 0,00 0,00 0,00 249.637.800,00 263 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Tirtamulya 26.050.000,00 0,00 0,00 0,00 26.050.000,00 264 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Tirtamulya 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 265 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Tirtamulya 3.329.069.900,00 50.719.400,00 0,00 0,00 3.379.789.300,00 266 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Tirtamulya 242.883.700,00 0,00 0,00 0,00 242.883.700,00 35 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 267 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Adiarsa Barat 713.773.600,00 49.150.800,00 0,00 0,00 762.924.400,00 268 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Adiarsa Timur 765.999.400,00 0,00 0,00 0,00 765.999.400,00 269 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Karangpawitan 714.940.600,00 40.805.000,00 0,00 0,00 755.745.600,00 270 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Karawang Kulon 697.698.400,00 68.300.185,00 0,00 0,00 765.998.585,00 271 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Karawang Wetan 765.999.850,00 0,00 0,00 0,00 765.999.850,00 272 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Mekarjati 734.015.600,00 31.975.994,00 0,00 0,00 765.991.594,00 273 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Nagasari 343.632.000,00 422.364.985,00 0,00 0,00 765.996.985,00 274 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Palumbonsari 766.000.000,00 0,00 0,00 0,00 766.000.000,00 36 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 275 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Plawad 765.998.245,00 0,00 0,00 0,00 765.998.245,00 276 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Tanjungmekar 765.999.900,00 0,00 0,00 0,00 765.999.900,00 277 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Tanjungpura 759.374.500,00 0,00 0,00 0,00 759.374.500,00 278 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Tunggakjati 765.999.800,00 0,00 0,00 0,00 765.999.800,00 279 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rumah Sakit Umum Daerah 241.828.665.280,00 5.131.000.000,00 0,00 0,00 246.959.665.280,00 280 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari 19.150.985.980,00 0,00 0,00 0,00 19.150.985.980,00 281 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Satuan Polisi Pamong Praja 19.457.760.600,00 0,00 0,00 0,00 19.457.760.600,00 282 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Satuan Polisi Pamong Praja 18.359.853.288,00 91.522.400,00 0,00 0,00 18.451.375.688,00 37 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 283 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Sekretariat DPRD 9.161.687.000,00 0,00 0,00 0,00 9.161.687.000,00 284 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sekretariat DPRD 86.570.048.820,00 1.386.805.500,00 0,00 0,00 87.956.854.320,00 285 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Adiarsa 1.625.032.102,00 93.103.400,00 0,00 0,00 1.718.135.502,00 286 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Anggadita 614.500.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 629.500.000,00 287 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Balongsari 860.415.000,00 76.901.000,00 0,00 0,00 937.316.000,00 288 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Batujaya 3.548.783.170,00 120.000.000,00 0,00 0,00 3.668.783.170,00 289 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Bayurlor 870.869.854,00 65.620.000,00 0,00 0,00 936.489.854,00 290 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Ciampel 1.508.832.299,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.529.832.299,00 38 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 291 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Cibuaya 2.762.971.000,00 222.150.000,00 0,00 0,00 2.985.121.000,00 292 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Cicinde 1.695.300.000,00 82.700.000,00 0,00 0,00 1.778.000.000,00 293 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Cikampek 2.623.922.752,00 83.313.248,00 0,00 0,00 2.707.236.000,00 294 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Cikampek Utara 606.475.179,00 61.136.000,00 0,00 0,00 667.611.179,00 295 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Cilamaya 2.090.163.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 2.255.163.000,00 296 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Curug 744.516.276,00 73.000.000,00 0,00 0,00 817.516.276,00 297 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Gempol 1.562.463.663,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.565.963.663,00 298 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Jatisari 2.361.170.258,00 0,00 0,00 0,00 2.361.170.258,00 39 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 299 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Jayakerta 1.491.988.065,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.511.988.065,00 300 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Jomin 1.077.512.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00 1.138.512.000,00 301 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Kalangsari 1.304.364.000,00 106.000.000,00 0,00 0,00 1.410.364.000,00 302 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Karawang 1.071.654.430,00 81.500.000,00 0,00 0,00 1.153.154.430,00 303 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Karawang Kulon 859.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00 915.000.000,00 304 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Kertamukti 1.894.036.700,00 86.915.300,00 0,00 0,00 1.980.952.000,00 305 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Klari 1.986.618.520,00 101.909.044,00 0,00 0,00 2.088.527.564,00 306 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Kotabaru 1.599.943.208,00 101.592.600,00 0,00 0,00 1.701.535.808,00 40 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 307 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Kutamukti 1.257.044.700,00 45.213.300,00 0,00 0,00 1.302.258.000,00 308 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Kutawaluya 1.603.178.200,00 86.098.800,00 0,00 0,00 1.689.277.000,00 309 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Lemahabang 2.566.596.993,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2.766.596.993,00 310 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Lemah Duhur 998.107.459,00 195.621.493,00 0,00 0,00 1.193.728.952,00 311 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Loji 2.022.340.797,00 207.000.000,00 0,00 0,00 2.229.340.797,00 312 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Majalaya 1.193.112.000,00 97.000.000,00 0,00 0,00 1.290.112.000,00 313 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Medangasem 1.452.424.000,00 42.776.000,00 0,00 0,00 1.495.200.000,00 314 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Nagasari 836.263.083,00 0,00 0,00 0,00 836.263.083,00 41 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 315 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Pacing 607.804.893,00 27.500.000,00 0,00 0,00 635.304.893,00 316 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Pakisjaya 1.834.415.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.855.415.000,00 317 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Pangkalan 1.342.212.677,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.349.212.677,00 318 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Pasirukem 2.000.322.358,00 55.769.600,00 0,00 0,00 2.056.091.958,00 319 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Pedes 2.727.235.084,00 164.600.000,00 0,00 0,00 2.891.835.084,00 320 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Plawad 821.557.664,00 66.452.000,00 0,00 0,00 888.009.664,00 321 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Purwasari 1.472.783.480,00 86.500.000,00 0,00 0,00 1.559.283.480,00 322 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Rawamerta 1.379.488.000,00 95.663.000,00 0,00 0,00 1.475.151.000,00 42 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 323 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Rengasdengklok 3.425.781.101,00 135.000.000,00 0,00 0,00 3.560.781.101,00 324 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Sukatani 1.175.554.416,00 103.730.000,00 0,00 0,00 1.279.284.416,00 325 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Sungai Buntu 874.304.000,00 76.286.000,00 0,00 0,00 950.590.000,00 326 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Tanjungpura 957.303.500,00 118.906.500,00 0,00 0,00 1.076.210.000,00 327 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Telagasari 2.330.000.000,00 206.000.000,00 0,00 0,00 2.536.000.000,00 328 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Telukjambe 1.429.654.019,00 170.000.000,00 0,00 0,00 1.599.654.019,00 329 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Tempuran 1.518.352.600,00 108.913.400,00 0,00 0,00 1.627.266.000,00 330 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Tirtajaya 2.802.329.600,00 185.982.400,00 0,00 0,00 2.988.312.000,00 43 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 331 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Tirtamulya 1.577.845.252,00 165.000.000,00 0,00 0,00 1.742.845.252,00 332 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Tunggakjati 1.517.369.789,00 161.101.000,00 0,00 0,00 1.678.470.789,00 333 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Wadas 1.003.460.000,00 99.495.000,00 0,00 0,00 1.102.955.000,00 334 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Wanakerta 1.889.203.865,00 140.228.400,00 0,00 0,00 2.029.432.265,00 335 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perindustrian dan Perdagangan 131.279.400,00 0,00 0,00 0,00 131.279.400,00 336 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Bagian Kesejahteraan Rakyat 57.644.639.400,00 0,00 0,00 0,00 57.644.639.400,00 337 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Gerakan Membangun Desa PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10.110.523.588,00 0,00 0,00 0,00 10.110.523.588,00 44 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 338 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Gerakan Membangun Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.530.094.200,00 0,00 0,00 0,00 1.530.094.200,00 339 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENATAAN DESA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 259.913.400,00 0,00 0,00 0,00 259.913.400,00 340 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.200.014.500,00 0,00 0,00 0,00 3.200.014.500,00 341 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 108.585.854.500,00 67.150.000.000,00 0,00 0,00 175.735.854.500,00 342 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 27.950.000.000,00 13.010.000.000,00 0,00 0,00 40.960.000.000,00 343 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 45 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 344 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 134.581.645.000,00 186.459.641.000,00 0,00 0,00 321.041.286.000,00 345 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.000.000.100,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.100,00 346 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 347 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7.937.936.952,00 1.269.620.000,00 0,00 0,00 9.207.556.952,00 348 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.229.443.000,00 0,00 0,00 0,00 1.229.443.000,00 349 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3.031.675.183,00 797.897.554,00 0,00 0,00 3.829.572.737,00 350 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 183.920.150,00 0,00 0,00 0,00 183.920.150,00 46 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 351 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 471.749.200,00 0,00 0,00 0,00 471.749.200,00 352 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 31.969.800,00 0,00 0,00 0,00 31.969.800,00 353 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Dinas Kesehatan 889.709.700,00 24.000.000,00 0,00 0,00 913.709.700,00 354 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Dinas Kesehatan 141.277.486.817,00 237.425.703.278,00 0,00 0,00 378.703.190.095,00 355 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Dinas Kesehatan 391.764.800,00 0,00 0,00 0,00 391.764.800,00 356 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Dinas Kesehatan 59.720.000,00 0,00 0,00 0,00 59.720.000,00 357 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 12.807.628.300,00 0,00 0,00 0,00 12.807.628.300,00 358 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 19.406.346.650,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00 20.806.346.650,00 47 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 359 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.108.219.000,00 0,00 0,00 0,00 1.108.219.000,00 360 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rumah Sakit Umum Daerah 0,00 23.912.627.000,00 0,00 0,00 23.912.627.000,00 361 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Adiarsa 884.844.700,00 0,00 0,00 0,00 884.844.700,00 362 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Anggadita 611.368.700,00 0,00 0,00 0,00 611.368.700,00 363 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Balongsari 611.352.700,00 0,00 0,00 0,00 611.352.700,00 364 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Batujaya 786.059.700,00 0,00 0,00 0,00 786.059.700,00 365 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Bayurlor 611.475.900,00 0,00 0,00 0,00 611.475.900,00 366 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Ciampel 697.403.700,00 0,00 0,00 0,00 697.403.700,00 48 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 367 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Cibuaya 785.327.800,00 0,00 0,00 0,00 785.327.800,00 368 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Cicinde 523.955.900,00 0,00 0,00 0,00 523.955.900,00 369 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Cikampek 916.985.900,00 0,00 0,00 0,00 916.985.900,00 370 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Cikampek Utara 611.443.800,00 0,00 0,00 0,00 611.443.800,00 371 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Cilamaya 873.510.500,00 0,00 0,00 0,00 873.510.500,00 372 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Curug 611.411.800,00 0,00 0,00 0,00 611.411.800,00 373 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Gempol 524.886.700,00 0,00 0,00 0,00 524.886.700,00 374 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Jatisari 785.954.600,00 0,00 0,00 0,00 785.954.600,00 49 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 375 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Jayakerta 610.767.600,00 0,00 0,00 0,00 610.767.600,00 376 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Jomin 698.330.700,00 0,00 0,00 0,00 698.330.700,00 377 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Kalangsari 611.258.500,00 0,00 0,00 0,00 611.258.500,00 378 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Karawang 618.153.600,00 0,00 0,00 0,00 618.153.600,00 379 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Karawang Kulon 616.499.600,00 0,00 0,00 0,00 616.499.600,00 380 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Kertamukti 873.438.500,00 0,00 0,00 0,00 873.438.500,00 381 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Klari 960.670.600,00 0,00 0,00 0,00 960.670.600,00 382 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Kotabaru 785.917.700,00 0,00 0,00 0,00 785.917.700,00 50 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 383 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Kutamukti 611.433.700,00 0,00 0,00 0,00 611.433.700,00 384 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Kutawaluya 611.112.500,00 0,00 0,00 0,00 611.112.500,00 385 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Lemahabang 786.036.700,00 0,00 0,00 0,00 786.036.700,00 386 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Lemah Duhur 611.422.700,00 0,00 0,00 0,00 611.422.700,00 387 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Loji 699.001.700,00 0,00 0,00 0,00 699.001.700,00 388 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Majalaya 786.167.700,00 0,00 0,00 0,00 786.167.700,00 389 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Medangasem 611.610.700,00 0,00 0,00 0,00 611.610.700,00 390 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Nagasari 796.289.500,00 0,00 0,00 0,00 796.289.500,00 51 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 391 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Pacing 616.361.700,00 0,00 0,00 0,00 616.361.700,00 392 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Pakisjaya 786.083.700,00 0,00 0,00 0,00 786.083.700,00 393 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Pangkalan 873.462.700,00 0,00 0,00 0,00 873.462.700,00 394 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Pasirukem 611.387.700,00 0,00 0,00 0,00 611.387.700,00 395 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Pedes 785.933.700,00 0,00 0,00 0,00 785.933.700,00 396 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Plawad 873.464.600,00 0,00 0,00 0,00 873.464.600,00 397 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Purwasari 873.492.800,00 0,00 0,00 0,00 873.492.800,00 398 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Rawamerta 786.190.700,00 0,00 0,00 0,00 786.190.700,00 52 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 399 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Rengasdengklok 786.183.800,00 0,00 0,00 0,00 786.183.800,00 400 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Sukatani 611.413.700,00 0,00 0,00 0,00 611.413.700,00 401 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Sungai Buntu 611.459.700,00 0,00 0,00 0,00 611.459.700,00 402 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Tanjungpura 619.978.700,00 0,00 0,00 0,00 619.978.700,00 403 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Telagasari 786.201.700,00 0,00 0,00 0,00 786.201.700,00 404 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Telukjambe 873.470.200,00 0,00 0,00 0,00 873.470.200,00 405 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Tempuran 698.865.700,00 0,00 0,00 0,00 698.865.700,00 406 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Tirtajaya 785.346.800,00 0,00 0,00 0,00 785.346.800,00 53 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 407 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Tirtamulya 873.329.700,00 0,00 0,00 0,00 873.329.700,00 408 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Tunggakjati 524.069.700,00 0,00 0,00 0,00 524.069.700,00 409 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Wadas 873.365.600,00 0,00 0,00 0,00 873.365.600,00 410 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Wanakerta 873.540.700,00 0,00 0,00 0,00 873.540.700,00 411 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Dinas Arsip dan Perpustakaan 886.151.700,00 441.900.000,00 0,00 0,00 1.328.051.700,00 412 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 336.298.800,00 0,00 0,00 0,00 336.298.800,00 413 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 463.827.035.530,00 106.545.281.770,00 0,00 0,00 570.372.317.300,00 414 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 23.242.333.300,00 50.000.000,00 0,00 0,00 23.292.333.300,00 54 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 415 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2.504.799.600,00 83.834.000,00 0,00 0,00 2.588.633.600,00 416 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 701.337.600,00 0,00 0,00 0,00 701.337.600,00 417 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 418 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 419 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Perlindungan Sosial PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 405.944.900,00 0,00 0,00 0,00 405.944.900,00 420 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Perlindungan Sosial PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.294.220.900,00 0,00 0,00 0,00 1.294.220.900,00 421 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Perlindungan Sosial PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 72.234.400,00 0,00 0,00 0,00 72.234.400,00 422 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Perlindungan Sosial PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 396.723.200,00 0,00 0,00 0,00 396.723.200,00 55 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 423 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Perlindungan Sosial PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 199.570.300,00 0,00 0,00 0,00 199.570.300,00 424 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Perlindungan Sosial PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 698.201.600,00 0,00 0,00 0,00 698.201.600,00 425 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Perlindungan Sosial PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Dinas Sosial 5.840.767.500,00 0,00 0,00 0,00 5.840.767.500,00 426 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Perlindungan Sosial PROGRAM PENANGANAN BENCANA Dinas Sosial 864.038.000,00 0,00 0,00 0,00 864.038.000,00 427 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Perlindungan Sosial PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Dinas Sosial 184.544.100,00 0,00 0,00 0,00 184.544.100,00 428 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Perlindungan Sosial PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Dinas Sosial 560.356.690,00 17.989.400,00 0,00 0,00 578.346.090,00 429 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Perlindungan Sosial PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Dinas Sosial 10.250.830.000,00 367.594.600,00 0,00 0,00 10.618.424.600,00 430 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Perlindungan Sosial PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Dinas Sosial 3.337.855.000,00 0,00 0,00 0,00 3.337.855.000,00 56 ±7 fl ; fl i if !I ll \ 8 % 8 8 t 8 8 I I
Koreksi Anda