Koreksi Pasal 11
PERDA Nomor 18 Tahun 2023 | Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Teks Saat Ini
Bupati MENETAPKAN Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
KABUPATEN KARAWANG RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
285.955.694.880, 00
2.995.365.648.90 3,00
753.764.255.804 ,00 0,00 0,00
3.749.129.904.70 7,00 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0,00
1.424.349.555.05 4,00
108.393.438.570 ,00 0,00 0,00
1.532.742.993.62 4,00 1 01
1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 0,00
1.424.349.555.05 4,00
108.393.438.570 ,00 0,00 0,00
1.532.742.993.62 4,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
281.673.919.200, 00
836.214.803.699, 00
301.677.154.954 ,00 0,00 0,00
1.137.891.958.65 3,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
79.173.919.200,0 0
401.683.150.305, 00
260.007.023.478 ,00 0,00 0,00
661.690.173.783, 00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah
160.000.000.000, 00
241.828.665.280, 00
34.550.911.790, 00 0,00 0,00
276.379.577.070, 00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Puskesmas Adiarsa 0,00
2.509.876.802,00
93.103.400,00 0,00 0,00
2.602.980.202,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Puskesmas Anggadita 0,00
1.225.868.700,00
15.000.000,00 0,00 0,00
1.240.868.700,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Puskesmas Balongsari 0,00
1.471.767.700,00
76.901.000,00 0,00 0,00
1.548.668.700,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Puskesmas Batujaya 0,00
4.334.842.870,00
120.000.000,00 0,00 0,00
4.454.842.870,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Puskesmas Bayurlor 0,00
1.482.345.754,00
65.620.000,00 0,00 0,00
1.547.965.754,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Puskesmas Ciampel 0,00
2.206.235.999,00
21.000.000,00 0,00 0,00
2.227.235.999,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Cibuaya 0,00
3.548.298.800,00
222.150.000,00 0,00 0,00
3.770.448.800,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Puskesmas Cicinde 0,00
2.219.255.900,00
82.700.000,00 0,00 0,00
2.301.955.900,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Puskesmas Cikampek 0,00
3.540.908.652,00
83.313.248,00 0,00 0,00
3.624.221.900,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD Puskesmas Cikampek Utara 0,00
1.217.918.979,00
61.136.000,00 0,00 0,00
1.279.054.979,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD Puskesmas Cilamaya 0,00
2.963.673.500,00
165.000.000,00 0,00 0,00
3.128.673.500,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Curug 0,00
1.355.928.076,00
73.000.000,00 0,00 0,00
1.428.928.076,00 1 LAMPIRAN II :
PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD Puskesmas Gempol 0,00
2.087.350.363,00
3.500.000,00 0,00 0,00
2.090.850.363,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD Puskesmas Jatisari 0,00
3.147.124.858,00 0,00 0,00 0,00
3.147.124.858,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD Puskesmas Jayakerta 0,00
2.102.755.665,00
20.000.000,00 0,00 0,00
2.122.755.665,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD Puskesmas Jomin 0,00
1.775.842.700,00
61.000.000,00 0,00 0,00
1.836.842.700,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD Puskesmas Kalangsari 0,00
1.915.622.500,00
106.000.000,00 0,00 0,00
2.021.622.500,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD Puskesmas Karawang 0,00
1.689.808.030,00
81.500.000,00 0,00 0,00
1.771.308.030,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD Puskesmas Karawang Kulon 0,00
1.475.499.600,00
56.000.000,00 0,00 0,00
1.531.499.600,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0021 UPTD Puskesmas Kertamukti 0,00
2.767.475.200,00
86.915.300,00 0,00 0,00
2.854.390.500,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD Puskesmas Klari 0,00
2.947.289.120,00
101.909.044,00 0,00 0,00
3.049.198.164,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD Puskesmas Kotabaru 0,00
2.385.860.908,00
101.592.600,00 0,00 0,00
2.487.453.508,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0024 UPTD Puskesmas Kutamukti 0,00
1.868.478.400,00
45.213.300,00 0,00 0,00
1.913.691.700,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0025 UPTD Puskesmas Kutawaluya 0,00
2.214.290.700,00
86.098.800,00 0,00 0,00
2.300.389.500,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0026 UPTD Puskesmas Lemah Duhur 0,00
1.609.530.159,00
195.621.493,00 0,00 0,00
1.805.151.652,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0027 UPTD Puskesmas Lemahabang 0,00
3.352.633.693,00
200.000.000,00 0,00 0,00
3.552.633.693,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0028 UPTD Puskesmas Loji 0,00
2.721.342.497,00
207.000.000,00 0,00 0,00
2.928.342.497,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0029 UPTD Puskesmas Majalaya 0,00
1.979.279.700,00
97.000.000,00 0,00 0,00
2.076.279.700,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0030 UPTD Puskesmas Medangasem 0,00
2.064.034.700,00
42.776.000,00 0,00 0,00
2.106.810.700,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0031 UPTD Puskesmas Nagasari 0,00
1.632.552.583,00 0,00 0,00 0,00
1.632.552.583,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0032 UPTD Puskesmas Pacing 0,00
1.224.166.593,00
27.500.000,00 0,00 0,00
1.251.666.593,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0033 UPTD Puskesmas Pakisjaya 0,00
2.620.498.700,00
21.000.000,00 0,00 0,00
2.641.498.700,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0034 UPTD Puskesmas Pangkalan 0,00
2.215.675.377,00
7.000.000,00 0,00 0,00
2.222.675.377,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0035 UPTD Puskesmas Pasirukem 0,00
2.611.710.058,00
55.769.600,00 0,00 0,00
2.667.479.658,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0036 UPTD Puskesmas Pedes 0,00
3.513.168.784,00
164.600.000,00 0,00 0,00
3.677.768.784,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0037 UPTD Puskesmas Plawad 0,00
1.695.022.264,00
66.452.000,00 0,00 0,00
1.761.474.264,00 2
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0038 UPTD Puskesmas Purwasari 0,00
2.346.276.280,00
86.500.000,00 0,00 0,00
2.432.776.280,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0039 UPTD Puskesmas Rawamerta 0,00
2.165.678.700,00
95.663.000,00 0,00 0,00
2.261.341.700,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0040 UPTD Puskesmas Rengasdengklok 0,00
4.211.964.901,00
135.000.000,00 0,00 0,00
4.346.964.901,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0041 UPTD Puskesmas Sukatani 0,00
1.786.968.116,00
103.730.000,00 0,00 0,00
1.890.698.116,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0042 UPTD Puskesmas Sungai Buntu 0,00
1.485.763.700,00
76.286.000,00 0,00 0,00
1.562.049.700,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0043 UPTD Puskesmas Tanjungpura 0,00
1.577.282.200,00
118.906.500,00 0,00 0,00
1.696.188.700,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0044 UPTD Puskesmas Telagasari 0,00
3.116.201.700,00
206.000.000,00 0,00 0,00
3.322.201.700,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0045 UPTD Puskesmas Telukjambe 0,00
2.303.124.219,00
170.000.000,00 0,00 0,00
2.473.124.219,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0046 UPTD Puskesmas Tempuran 0,00
2.217.218.300,00
108.913.400,00 0,00 0,00
2.326.131.700,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0047 UPTD Puskesmas Tirtajaya 0,00
3.587.676.400,00
185.982.400,00 0,00 0,00
3.773.658.800,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0048 UPTD Puskesmas Tirtamulya 0,00
2.451.174.952,00
165.000.000,00 0,00 0,00
2.616.174.952,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0049 UPTD Puskesmas Tunggakjati 0,00
2.041.439.489,00
161.101.000,00 0,00 0,00
2.202.540.489,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0050 UPTD Puskesmas Wadas 0,00
1.876.825.600,00
99.495.000,00 0,00 0,00
1.976.320.600,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0051 UPTD Puskesmas Wanakerta 0,00
2.762.744.565,00
140.228.400,00 0,00 0,00
2.902.972.965,00 1 02
1.02.0.00.0.00.01.0052 Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari
42.500.000.000,0 0
77.078.714.108,0 0
2.353.042.201,0 0 0,00 0,00
79.431.756.309,0 0 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.023.655.680,00
448.990.198.400, 00
306.023.898.630 ,00 0,00 0,00
755.014.097.030, 00 1 03
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.023.655.680,00
367.167.584.600, 00
306.023.898.630 ,00 0,00 0,00
673.191.483.230, 00 1 03
1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0,00
81.822.613.800,0 0 0,00 0,00 0,00
81.822.613.800,0 0 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
258.120.000,00
173.136.440.412, 00
32.063.016.750, 00 0,00 0,00
205.199.457.162, 00 1 04
1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
258.120.000,00
173.136.440.412, 00
32.063.016.750, 00 0,00 0,00
205.199.457.162, 00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0,00
81.315.028.548,0 0
5.016.224.400,0 0 0,00 0,00
86.331.252.948,0 0 3
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 05
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00
55.660.866.188,0 0
91.522.400,00 0,00 0,00
55.752.388.588,0 0 1 05
1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00
25.654.162.360,0 0
4.924.702.000,0 0 0,00 0,00
30.578.864.360,0 0 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0,00
31.359.622.790,0 0
590.522.500,00 0,00 0,00
31.950.145.290,0 0 1 06
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 0,00
31.359.622.790,0 0
590.522.500,00 0,00 0,00
31.950.145.290,0 0 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
56.828.160.000,0 0
359.323.703.549, 00
38.243.133.525, 00 0,00 0,00
397.566.837.074, 00 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
12.000.000.000,0 0
25.636.742.373,0 0
1.363.533.954,0 0 0,00 0,00
27.000.276.327,0 0 2 07
2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12.000.000.000,0 0
25.636.742.373,0 0
1.363.533.954,0 0 0,00 0,00
27.000.276.327,0 0 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00
10.869.255.670,0 0
34.397.700,00 0,00 0,00
10.903.653.370,0 0 2 08
2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00
10.869.255.670,0 0
34.397.700,00 0,00 0,00
10.903.653.370,0 0 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0,00
2.923.126.829,00 0,00 0,00 0,00
2.923.126.829,00 2 09
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 0,00
2.923.126.829,00 0,00 0,00 0,00
2.923.126.829,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
16.200.000.000,0 0
80.803.901.342,0 0
25.045.255.768, 00 0,00 0,00
105.849.157.110, 00 2 11
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
16.200.000.000,0 0
80.803.901.342,0 0
25.045.255.768, 00 0,00 0,00
105.849.157.110, 00 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00
23.315.467.931,0 0
1.274.769.950,0 0 0,00 0,00
24.590.237.881,0 0 2 12
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00
23.315.467.931,0 0
1.274.769.950,0 0 0,00 0,00
24.590.237.881,0 0 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00
26.380.590.308,0 0 0,00 0,00 0,00
26.380.590.308,0 0 4
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 2 13
2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00
26.380.590.308,0 0 0,00 0,00 0,00
26.380.590.308,0 0 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00
43.160.832.302,0 0
2.847.665.400,0 0 0,00 0,00
46.008.497.702,0 0 2 14
2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00
43.160.832.302,0 0
2.847.665.400,0 0 0,00 0,00
46.008.497.702,0 0 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1.508.160.000,00
37.564.071.788,0 0
5.432.536.053,0 0 0,00 0,00
42.996.607.841,0 0 2 15
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
1.508.160.000,00
37.564.071.788,0 0
5.432.536.053,0 0 0,00 0,00
42.996.607.841,0 0 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00
21.027.451.148,0 0
633.974.340,00 0,00 0,00
21.661.425.488,0 0 2 16
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00
21.027.451.148,0 0
633.974.340,00 0,00 0,00
21.661.425.488,0 0 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0,00
15.868.955.684,0 0
110.454.900,00 0,00 0,00
15.979.410.584,0 0 2 17
2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00
15.868.955.684,0 0
110.454.900,00 0,00 0,00
15.979.410.584,0 0 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
26.620.000.000,0 0
14.628.310.553,0 0
116.621.500,00 0,00 0,00
14.744.932.053,0 0 2 18
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26.620.000.000,0 0
14.628.310.553,0 0
116.621.500,00 0,00 0,00
14.744.932.053,0 0 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0,00
26.448.470.500,0 0
133.834.000,00 0,00 0,00
26.582.304.500,0 0 2 19
1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 0,00
26.448.470.500,0 0
133.834.000,00 0,00 0,00
26.582.304.500,0 0 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0,00
143.841.300,00
43.433.100,00 0,00 0,00
187.274.400,00 2 20
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00
143.841.300,00
43.433.100,00 0,00 0,00
187.274.400,00 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0,00
268.480.400,00
13.452.800,00 0,00 0,00
281.933.200,00 2 21
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00
268.480.400,00
13.452.800,00 0,00 0,00
281.933.200,00 5
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
500.000.000,00
19.077.843.321,0 0
174.462.000,00 0,00 0,00
19.252.305.321,0 0 2 22
2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
500.000.000,00
19.077.843.321,0 0
174.462.000,00 0,00 0,00
19.252.305.321,0 0 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0,00
10.406.520.000,0 0
1.018.742.060,0 0 0,00 0,00
11.425.262.060,0 0 2 23
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 0,00
10.406.520.000,0 0
1.018.742.060,0 0 0,00 0,00
11.425.262.060,0 0 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0,00
799.842.100,00 0,00 0,00 0,00
799.842.100,00 2 24
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 0,00
799.842.100,00 0,00 0,00 0,00
799.842.100,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
5.575.709.936,00
138.116.422.535, 00
9.988.713.280,0 0 0,00 0,00
148.105.135.815, 00 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.020.000.000,00
21.964.235.962,0 0
7.213.708.000,0 0 0,00 0,00
29.177.943.962,0 0 3 25
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
1.020.000.000,00
21.964.235.962,0 0
7.213.708.000,0 0 0,00 0,00
29.177.943.962,0 0 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0,00
4.647.946.200,00 0,00 0,00 0,00
4.647.946.200,00 3 26
2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0,00
4.647.946.200,00 0,00 0,00 0,00
4.647.946.200,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
572.170.000,00
90.505.520.093,0 0
557.977.280,00 0,00 0,00
91.063.497.373,0 0 3 27
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
572.170.000,00
90.505.520.093,0 0
557.977.280,00 0,00 0,00
91.063.497.373,0 0 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3.983.539.936,00
3.497.006.300,00
2.000.000.000,0 0 0,00 0,00
5.497.006.300,00 3 30
3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.983.539.936,00
3.497.006.300,00
2.000.000.000,0 0 0,00 0,00
5.497.006.300,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0,00
17.317.793.830,0 0
217.028.000,00 0,00 0,00
17.534.821.830,0 0 3 31
3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00
17.317.793.830,0 0
217.028.000,00 0,00 0,00
17.534.821.830,0 0 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0,00
183.920.150,00 0,00 0,00 0,00
183.920.150,00 6
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 3 32
2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00
183.920.150,00 0,00 0,00 0,00
183.920.150,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00
307.894.730.156, 00
14.436.900.040, 00 0,00 0,00
322.331.630.196, 00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00
166.153.128.659, 00
10.898.760.640, 00 0,00 0,00
177.051.889.299, 00 4 01
4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Tata Pemerintahan 0,00
937.441.500,00 0,00 0,00 0,00
937.441.500,00 4 01
4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Hukum 0,00
1.917.225.400,00 0,00 0,00 0,00
1.917.225.400,00 4 01
4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Kerjasama Daerah 0,00
777.182.600,00 0,00 0,00 0,00
777.182.600,00 4 01
4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Administrasi Pembangunan 0,00
695.399.200,00 0,00 0,00 0,00
695.399.200,00 4 01
4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Kesejahteraan Rakyat 0,00
70.147.997.600,0 0 0,00 0,00 0,00
70.147.997.600,0 0 4 01
4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
1.151.178.000,00 0,00 0,00 0,00
1.151.178.000,00 4 01
4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Umum 0,00
46.438.411.960,0 0
10.882.098.640, 00 0,00 0,00
57.320.510.600,0 0 4 01
4.01.0.00.0.00.01.0012 Bagian Organisasi 0,00
1.035.002.800,00 0,00 0,00 0,00
1.035.002.800,00 4 01
4.01.0.00.0.00.01.0013 Bagian Perencanaan dan Keuangan 0,00
40.056.585.099,0 0 0,00 0,00 0,00
40.056.585.099,0 0 4 01
4.01.0.00.0.00.01.0014 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 0,00
833.118.900,00 0,00 0,00 0,00
833.118.900,00 4 01
4.01.0.00.0.00.01.0015 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 0,00
2.163.585.600,00
16.662.000,00 0,00 0,00
2.180.247.600,00 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0,00
141.741.601.497, 00
3.538.139.400,0 0 0,00 0,00
145.279.740.897, 00 4 02
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 0,00
141.741.601.497, 00
3.538.139.400,0 0 0,00 0,00
145.279.740.897, 00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.006.398.850.29 6,00
299.373.959.935, 00
2.841.788.760,0 0
20.000.000.000 ,00
666.278.995.110 ,00
988.494.743.805, 00 5 01 PERENCANAAN 0,00
19.892.995.509,0 0
769.668.200,00 0,00 0,00
20.662.663.709,0 0 5 01
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00
19.892.995.509,0 0
769.668.200,00 0,00 0,00
20.662.663.709,0 0 7
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 5 02 KEUANGAN
5.006.398.850.29 6,00
253.250.133.196, 00
2.072.120.560,0 0
20.000.000.000 ,00
666.278.995.110 ,00
941.601.248.866, 00 5 02
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.660.841.412.19 6,00
82.383.549.886,0 0
1.037.381.260,0 0
20.000.000.000 ,00
666.278.995.110 ,00
769.699.926.256, 00 5 02
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
1.345.557.438.10 0,00
170.866.583.310, 00
1.034.739.300,0 0 0,00 0,00
171.901.322.610, 00 5 03 KEPEGAWAIAN 0,00
20.200.100.530,0 0 0,00 0,00 0,00
20.200.100.530,0 0 5 03
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00
20.200.100.530,0 0 0,00 0,00 0,00
20.200.100.530,0 0 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00
4.042.021.400,00 0,00 0,00 0,00
4.042.021.400,00 5 04
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00
4.042.021.400,00 0,00 0,00 0,00
4.042.021.400,00 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00
1.988.709.300,00 0,00 0,00 0,00
1.988.709.300,00 5 05
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00
1.988.709.300,00 0,00 0,00 0,00
1.988.709.300,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0,00
32.554.347.935,0 0
389.501.200,00 0,00 0,00
32.943.849.135,0 0 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0,00
32.554.347.935,0 0
389.501.200,00 0,00 0,00
32.943.849.135,0 0 6 01
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 0,00
32.554.347.935,0 0
389.501.200,00 0,00 0,00
32.943.849.135,0 0 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00
153.730.482.830, 00
2.071.077.144,0 0 0,00 0,00
155.801.559.974, 00 7 01 KECAMATAN 0,00
153.730.482.830, 00
2.071.077.144,0 0 0,00 0,00
155.801.559.974, 00 7 01
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 0,00
19.567.484.748,0 0
126.204.300,00 0,00 0,00
19.693.689.048,0 0 7 01
7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Adiarsa Barat 0,00
713.773.600,00
49.150.800,00 0,00 0,00
762.924.400,00 7 01
7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Tunggakjati 0,00
765.999.800,00 0,00 0,00 0,00
765.999.800,00 7 01
7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Mekarjati 0,00
734.015.600,00
31.975.994,00 0,00 0,00
765.991.594,00 7 01
7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Nagasari 0,00
343.632.000,00
422.364.985,00 0,00 0,00
765.996.985,00 8
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 7 01
7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Karangpawitan 0,00
714.940.600,00
40.805.000,00 0,00 0,00
755.745.600,00 7 01
7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Karawang Kulon 0,00
697.698.400,00
68.300.185,00 0,00 0,00
765.998.585,00 7 01
7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Tanjungpura 0,00
759.374.500,00 0,00 0,00 0,00
759.374.500,00 7 01
7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Tanjungmekar 0,00
765.999.900,00 0,00 0,00 0,00
765.999.900,00 7 01
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 0,00
3.460.662.804,00
20.764.700,00 0,00 0,00
3.481.427.504,00 7 01
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00
4.557.735.594,00
155.677.900,00 0,00 0,00
4.713.413.494,00 7 01
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 0,00
3.386.449.972,00
15.598.800,00 0,00 0,00
3.402.048.772,00 7 01
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 0,00
4.794.211.577,00
57.957.600,00 0,00 0,00
4.852.169.177,00 7 01
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 0,00
4.738.238.525,00
4.767.000,00 0,00 0,00
4.743.005.525,00 7 01
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 0,00
4.070.621.400,00
31.697.300,00 0,00 0,00
4.102.318.700,00 7 01
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 0,00
3.688.547.400,00
12.575.900,00 0,00 0,00
3.701.123.300,00 7 01
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 0,00
4.290.597.912,00
27.916.000,00 0,00 0,00
4.318.513.912,00 7 01
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 0,00
3.676.703.354,00
27.312.300,00 0,00 0,00
3.704.015.654,00 7 01
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 0,00
3.988.102.780,00
53.743.600,00 0,00 0,00
4.041.846.380,00 7 01
7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 0,00
3.876.945.900,00
9.307.700,00 0,00 0,00
3.886.253.600,00 7 01
7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 0,00
4.364.039.780,00
22.212.500,00 0,00 0,00
4.386.252.280,00 7 01
7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 0,00
5.092.902.740,00
59.513.700,00 0,00 0,00
5.152.416.440,00 7 01
7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00
4.051.244.200,00
30.036.700,00 0,00 0,00
4.081.280.900,00 7 01
7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 0,00
3.857.641.400,00
50.719.400,00 0,00 0,00
3.908.360.800,00 7 01
7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 0,00
3.811.411.600,00
9.057.400,00 0,00 0,00
3.820.469.000,00 7 01
7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 0,00
4.015.061.660,00
104.615.300,00 0,00 0,00
4.119.676.960,00 7 01
7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 0,00
3.856.533.286,00
35.067.700,00 0,00 0,00
3.891.600.986,00 7 01
7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 0,00
4.415.190.029,00
68.917.100,00 0,00 0,00
4.484.107.129,00 7 01
7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 0,00
4.273.351.911,00
21.255.700,00 0,00 0,00
4.294.607.611,00 9
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 7 01
7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 0,00
3.919.505.465,00
45.031.300,00 0,00 0,00
3.964.536.765,00 7 01
7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00
4.223.821.186,00
48.230.100,00 0,00 0,00
4.272.051.286,00 7 01
7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 0,00
3.573.788.343,00
30.695.300,00 0,00 0,00
3.604.483.643,00 7 01
7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 0,00
4.173.744.490,00
11.355.700,00 0,00 0,00
4.185.100.190,00 7 01
7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 0,00
11.069.910.810,0 0
111.088.600,00 0,00 0,00
11.180.999.410,0 0 7 01
7.01.0.00.0.00.26.0001 Kelurahan Plawad 0,00
765.998.245,00 0,00 0,00 0,00
765.998.245,00 7 01
7.01.0.00.0.00.26.0002 Kelurahan Karawang Wetan 0,00
765.999.850,00 0,00 0,00 0,00
765.999.850,00 7 01
7.01.0.00.0.00.26.0003 Kelurahan Adiarsa Timur 0,00
765.999.400,00 0,00 0,00 0,00
765.999.400,00 7 01
7.01.0.00.0.00.26.0004 Kelurahan Palumbonsari 0,00
766.000.000,00 0,00 0,00 0,00
766.000.000,00 7 01
7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00
4.696.941.168,00
71.723.200,00 0,00 0,00
4.768.664.368,00 7 01
7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 0,00
3.860.241.661,00
14.936.700,00 0,00 0,00
3.875.178.361,00 7 01
7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 0,00
3.973.780.020,00
158.074.080,00 0,00 0,00
4.131.854.100,00 7 01
7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 0,00
3.845.639.220,00
22.426.600,00 0,00 0,00
3.868.065.820,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0,00
72.841.664.010,0 0
160.194.100,00 0,00 0,00
73.001.858.110,0 0 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00
72.841.664.010,0 0
160.194.100,00 0,00 0,00
73.001.858.110,0 0 8 01
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00
72.841.664.010,0 0
160.194.100,00 0,00 0,00
73.001.858.110,0 0 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01
4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01
4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Perekonomian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01
4.01.0.00.0.00.01.0010 Bagian Perlengkapan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10
8 8 e ± • f ' l i • • 8 eg t € i • ' ' 4 $ t 8 gs j • $ • 4 3 8 3 8 ,.
l ;
• a 8 28 e g" ' • i I ' • • £ 8 z8 e ei f • ' • ± ' • • • i o $ ! ;
$ l • 2 • i ' • 9 5 % 8 • ! 8 2 • 5 •
KABUPATEN KARAWANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN DAERAH
5.354.758.415.112,0 0
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.720.948.274.997,0 0
4.1.01 Pajak Daerah
1.345.557.438.100,0 0
4.1.02 Retribusi Daerah
348.938.178.450,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
11.356.768.057,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah
15.095.890.390,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER
3.628.200.140.115,0 0
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
3.070.982.124.488,0 0
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
557.218.015.627,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
5.610.000.000,00
4.3.01 Pendapatan Hibah
5.610.000.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan menengah pertama Kegiatan : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi SD Persentase SD terakreditasi A Persentase peserta didik jenjang SD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi SD Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
300.251.000,00
5.2 BELANJA MODAL 1 LAMPIRAN III :
PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
250.124.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.129.185.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
176.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
780.291.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.187.664.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.175.360.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.203.249.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
12.312.000.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
285.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
370.637.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 2
[object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
986.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.968.060.100,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.771.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.830.209.400,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.337.736.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
32.265.436.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 3
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
629.260.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
601.441.100,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
197.436.210.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
23.232.480.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
149.999.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.501.970.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 4
Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
58.425.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
13.105.725.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
295.461.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
285.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
800.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
26.044.933.000,00 Kegiatan : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi SMP Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi SMP Persentase SMP terakreditasi A Persentase peserta didik jenjang SMP yang menerima perlengkapan dasar peserta didik Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 6
BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.907.124.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0008 Pembangunan Asrama Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0010 Pembangunan Fasilitas Parkir Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0011 Pembangunan Kantin Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.641.365.900,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.384.920.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
190.960.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
19.183.182.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 7
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
175.580.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
232.736.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.565.202.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0022 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
177.283.000,00 8
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
187.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
447.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.558.857.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0026 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0034 Perlengkapan Belajar Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
106.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
369.085.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 9
Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.600.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.698.286.400,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
694.461.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
443.174.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
78.283.120.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
23.706.470.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
149.999.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0044 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
167.515.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
48.697.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0046 Pemeliharaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0047 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 11
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4.268.370.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
285.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0063 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat 12
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
167.515.000,00 Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indikator Keluaran : Persentase Siswa PAUD yang mendapatkan perlengkapan dasar Angka partisipasi Kasar (APK) PAUD Persentase Lembaga PAUD terakreditasi Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
85.265.250,00
5.1.05 Belanja Hibah
631.125.840,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
599.146.545,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
111.079.105,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah
142.458.840,00 13
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
136.229.420,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
169.999.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.555.459.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 14
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
234.924.100,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah
31.435.010.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
34.970.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0020 Pemeliharaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0021 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 15
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
183.883.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Persentase peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik Persentase PKBM terakreditasi Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah
2.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0011 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 16
[object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
170.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
129.655.900,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
70.344.100,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah
14.351.710.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0021 Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0023 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi 17
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0025 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0043 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 18
Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0045 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
261.801.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0047 Pembangunan Ruang Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0050 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Program : 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Indikator Hasil : persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal Kegiatan : 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 19
Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang ditetapkan Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0004 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 20
Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Program : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indikator Hasil : Persentase Guru dan kepala sekolah bersertifikat Kegiatan : 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
186.298.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Program : 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : Persentase satuan pendidikan terakreditasi Kegiatan : 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Persentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sub Kegiatan : 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 21
[object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Program : 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0001 Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0003 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota Indikator Keluaran : Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0004 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan 22
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0005 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota Indikator Keluaran : Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000,00 Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
242.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.570.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.280.000,00 23
Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.610.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
46.440.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.260.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.420.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
951.334.531.775,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.744.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
106.956.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
53.922.700,00 Kegiatan : 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 25
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
110.847.900,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 26
[object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
110.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
66.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0008 Pemindahan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang dipindahtugaskan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
560.349.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 27
Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase penyediaan administrasi umum Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
65.779.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.957.300,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
677.539.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
13.058.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
114.770.100,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
127.038.100,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 28
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
129.350.700,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
46.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
303.515.700,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
336.150.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase penyediaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 29
[object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
402.700,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
193.353.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 30
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
195.520.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase penyediaan jasa penunjang Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.202.916.249,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
157.710.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.697.174.400,00 Kegiatan : 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31
Indikator Keluaran : Persentase pemeliharaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
553.718.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 32
Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
400.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
399.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Indikator Keluaran : Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : % desa/kelurahan STBM Presentasi balita gizi kurang Persentase fasilitas kesehatan tingkat kabupaten yang terakreditasi Persentase rata-rata capaian SPM Bidang Kesehatan persentase rata rata capaian SPM Persentase RS Rujukan/ faskesdasar Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Presentasi balita underweight Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Rasio puskesmas per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio pustu per satuan penduduk Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan Obat Essensial Jumlah Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang di Fasilitasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.166.423.005,00
5.2 BELANJA MODAL 33
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
214.821.442.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.213.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
10.100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.000.000.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
204.072.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
20.714.350.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
73.036.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 34
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.202.268.220,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase kasus gawat darurat yang ditangani PSC 119 Persentase Labkesda yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Puskesmas yang terakreditasi Persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase rumah sakit yang terakreditasi Persentase indikator SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi target Persentase desa/kelurahan STBM Persentase bayi/balita gizi buruk yang ditangani Persentase bayi/balita yang mendapat imunisasi dasar lengkap Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.923.590.900,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
442.769.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
635.686.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
41.076.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 35
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.998.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
269.075.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
72.466.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.517.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.783.900,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.608.900,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
508.024.900,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 36
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
79.916.100,00
5.1.05 Belanja Hibah
700.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
51.257.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.156.497.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
131.560.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
908.489.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.317.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 37
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
599.132.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
72.239.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
611.056.100,00
5.1.05 Belanja Hibah
770.850.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
66.629.970,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
366.558.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.835.836.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.797.400,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 38
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.330.779.492,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
740.627.008,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
393.610.900,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
558.582.900,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
23.970.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Indikator Keluaran : Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
789.564.700,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
18.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
177.869.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 39
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.556.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang menyusun Profil Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan Persentase Puskesmas menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.042.065.300,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.040.483.700,00 Kegiatan : 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitas Kesehatan melaksanakan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
169.838.400,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
619.322.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 40
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
638.787.800,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase SDM Kesehatan Peserta yang menerima sertifikat pengembangan mutu dan peningkatan kompetesi teknis Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan sesuai Kompetensi Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
391.764.800,00 Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Indikator Hasil : Persentase Sarana Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman yang memenuhi standar Kegiatan : 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : Persentase Pengawasan Obat dan Sediaan Farmasi dalam rangka pengendalian dan tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, TO, Toko Alkes, Optikal, UMOT Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Sub Kegiatan : 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
59.720.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : PersentaseAdvokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 41
Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.507.327.400,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Desa dan Kelurahan siaga aktif Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
889.709.700,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
24.000.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
418.618.300,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
320.211.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 42
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
232.048.953.388,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.174.700,00 Kegiatan : 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.615.500,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.077.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
660.237.300,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
65.548.500,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
66.202.900,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 43
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
272.913.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
111.555.400,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
32.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
153.919.400,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
347.150.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.980.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 44
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
457.150.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4.600.880.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.225.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.687.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.346.643.200,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
404.370.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 45
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
52.220.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
89.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
950.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
791.059.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.766.225.790,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
23.912.627.000,00 46
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Tercapainya Pelayanan Administrasi Keuangan Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Anggaran Penyedia Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
51.959.665.280,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
22.416.491.200,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
167.452.508.800,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.131.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Puskesmas Adiarsa Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
83.930.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
800.914.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 47
Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.625.032.102,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
93.103.400,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Puskesmas Anggadita Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
60.772.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
550.596.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
614.500.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
15.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Puskesmas Balongsari Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 48
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
61.274.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
550.078.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
860.415.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
76.901.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Puskesmas Batujaya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
80.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
706.059.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 49
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.548.783.170,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
120.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Puskesmas Bayurlor Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
49.610.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
561.865.900,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
870.869.854,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
65.620.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Puskesmas Ciampel Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 50
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
65.915.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
631.488.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.508.832.299,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
21.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Cibuaya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
80.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
705.327.800,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.762.971.000,00
5.2 BELANJA MODAL 51
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
172.150.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
50.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Puskesmas Cicinde Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
51.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
472.955.900,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.695.300.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
57.700.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
25.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Puskesmas Cikampek Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 52
5.1.01 Belanja Pegawai
80.339.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
836.646.900,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.623.922.752,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
83.313.248,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD Puskesmas Cikampek Utara Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
57.446.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
553.997.800,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
606.475.179,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
61.136.000,00 53
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD Puskesmas Cilamaya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
84.212.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
789.298.500,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.090.163.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
65.000.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
100.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Curug Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
53.758.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
557.653.800,00 54
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
744.516.276,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
73.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD Puskesmas Gempol Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
49.250.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
475.636.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.562.463.663,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.500.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD Puskesmas Jatisari 55
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
59.245.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
726.709.600,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.361.170.258,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD Puskesmas Jayakerta Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
57.711.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
553.056.600,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 56
Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.491.988.065,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
20.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD Puskesmas Jomin Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
70.125.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
628.205.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.077.512.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
61.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD Puskesmas Kalangsari Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 57
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
54.831.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
556.427.500,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.304.364.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
106.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD Puskesmas Karawang Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
64.280.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
553.873.600,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 58
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.071.654.430,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
60.000.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
21.500.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD Puskesmas Karawang Kulon Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
62.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
554.499.600,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
859.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
56.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPTD Puskesmas Kertamukti Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 59
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
83.255.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
790.183.500,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.894.036.700,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
86.915.300,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD Puskesmas Klari Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
96.034.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
864.636.600,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.986.618.520,00 60
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
101.909.044,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD Puskesmas Kotabaru Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
75.318.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
710.599.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.599.943.208,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
101.592.600,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPTD Puskesmas Kutamukti Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
62.207.000,00 61
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
549.226.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.257.044.700,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
45.213.300,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPTD Puskesmas Kutawaluya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
57.362.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
553.750.500,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.603.178.200,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
86.098.800,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 62
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 UPTD Puskesmas Lemah Duhur Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
62.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
549.422.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
998.107.459,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
195.621.493,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 UPTD Puskesmas Lemahabang Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
78.227.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
707.809.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 63
Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.566.596.993,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
200.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0028 UPTD Puskesmas Loji Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
63.409.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
635.592.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.022.340.797,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
207.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0029 UPTD Puskesmas Majalaya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - 64
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
75.789.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
710.378.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.193.112.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
97.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0030 UPTD Puskesmas Medangasem Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
60.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
551.610.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 65
Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.452.424.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
42.776.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0031 UPTD Puskesmas Nagasari Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
81.307.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
714.982.500,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
836.263.083,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0032 UPTD Puskesmas Pacing Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 66
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
63.493.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
552.868.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
607.804.893,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
27.500.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0033 UPTD Puskesmas Pakisjaya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
75.533.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
710.550.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.834.415.000,00 67
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
21.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0034 UPTD Puskesmas Pangkalan Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
88.253.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
785.209.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.342.212.677,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0035 UPTD Puskesmas Pasirukem Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
63.185.000,00 68
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
548.202.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.322.358,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
55.769.600,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0036 UPTD Puskesmas Pedes Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
73.750.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
712.183.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.727.235.084,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
164.600.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 69
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0037 UPTD Puskesmas Plawad Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
86.593.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
786.871.600,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
821.557.664,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
51.452.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
15.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0038 UPTD Puskesmas Purwasari Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
88.592.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
784.900.800,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 70
Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.472.783.480,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
86.500.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0039 UPTD Puskesmas Rawamerta Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
67.200.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
718.990.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.379.488.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
45.663.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
50.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0040 UPTD Puskesmas Rengasdengklok 71
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
80.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
706.183.800,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.425.781.101,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
85.000.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
50.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0041 UPTD Puskesmas Sukatani Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
55.947.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
555.466.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 72
Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.175.554.416,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
103.730.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0042 UPTD Puskesmas Sungai Buntu Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
57.280.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
554.179.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
874.304.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
76.286.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0043 UPTD Puskesmas Tanjungpura Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - 73
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
54.399.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
565.579.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
957.303.500,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
118.906.500,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0044 UPTD Puskesmas Telagasari Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
71.933.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
714.268.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 74
Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.330.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
206.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0045 UPTD Puskesmas Telukjambe Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
88.590.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
784.880.200,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.429.654.019,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
85.000.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
85.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0046 UPTD Puskesmas Tempuran Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 75
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
54.401.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
644.464.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.518.352.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
108.913.400,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0047 UPTD Puskesmas Tirtajaya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
79.637.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
705.709.800,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 76
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.802.329.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
185.982.400,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0048 UPTD Puskesmas Tirtamulya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
88.250.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
785.079.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.577.845.252,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
85.000.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
80.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0049 UPTD Puskesmas Tunggakjati Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 77
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
51.477.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
472.592.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.517.369.789,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
161.101.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0050 UPTD Puskesmas Wadas Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
88.594.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
784.771.600,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 78
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.003.460.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
99.495.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0051 UPTD Puskesmas Wanakerta Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
86.500.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
787.040.700,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.889.203.865,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
140.228.400,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0052 Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang di Fasilitasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 79
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.499.513.861,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.476.852.210,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.804.404.258,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Terlaksana Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
19.150.985.980,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase Tingkat Kemandirian BLUD UPTD pada Dinas Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
43.623.810.009,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
876.189.991,00 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : - 80
Kegiatan : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Indikator Keluaran : Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah
22.080.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
4.000.000.000,00 Kegiatan : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0003 Pembangunan Bendung Irigasi Indikator Keluaran : Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah
20.275.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2.660.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0009 Peningkatan Bendung Irigasi Indikator Keluaran : Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
180.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
4.174.458.430,00 81
Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi Indikator Keluaran : Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah
1.050.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0030 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.600.000.000,00 Program : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah
7.410.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2.470.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0020 Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 82
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah
20.540.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
3.040.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
7.500.000.000,00 Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4.800.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.945.854.500,00
5.1.05 Belanja Hibah
104.640.000.000,00 83
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
62.350.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Indikator Keluaran : Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000,00 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.400.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Indikator Keluaran : Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Diganti KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
12.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan 84
Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah
380.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direkonstruksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
911.645.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
86.520.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
144.759.641.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah
15.230.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
12.860.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
800.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah
7.420.000.000,00 85
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah
4.620.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
14.040.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Indikator Keluaran : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000.000,00 Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0009 Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan 86
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
700.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0012 Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0013 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0014 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - 87
Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI Indikator Keluaran : Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.11.2.03.0006 Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.03.0007 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Kegiatan : 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 88
[object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.04.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.04.0008 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.100,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 89
Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah publikasi informasi penataan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
170.000.100,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0008 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang Indikator Keluaran : Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 90
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0003 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
319.999.900,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 91
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
190.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Indikator Keluaran : Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Kegiatan : 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0005 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0006 Pelaksanaan Audit Tata Ruang Indikator Keluaran : Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR Indikator Keluaran : Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK Indikator Keluaran : Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 92
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0010 Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan Indikator Keluaran : Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0011 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat Indikator Keluaran : Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0012 Penilaian Perwujudan RTR Indikator Keluaran : Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
240.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0013 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0014 Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang Indikator Keluaran : Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0015 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal Indikator Keluaran : Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - 93
Kegiatan : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
97.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 94
5.1.01 Belanja Pegawai
25.031.109.200,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 95
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
107.027.100,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
155.192.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
28.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 96
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
800.042.500,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
569.799.200,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
800.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.953.915.200,00 Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 97
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
703.110.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
262.189.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Indikator Hasil : Presentase Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 98
Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.022.611.600,00
5.1.05 Belanja Hibah
5.191.360.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0023 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.550.380.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.137.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.553.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 99
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.717.213.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0033 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
488.045.000,00 Program : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Indikator Hasil : Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Kegiatan : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Indikator Keluaran : Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.384.824.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
41.999.585.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
2.625.460.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.001.735.200,00 100
Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Indikator Hasil : Persentase Program Pengembangan Perumahan Kegiatan : 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
245.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000,00 Kegiatan : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.179.660.000,00 Kegiatan : 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Indikator Keluaran : Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 101
Sub Kegiatan : 1.04.02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.381.475.100,00 Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
735.323.000,00 Kegiatan : 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Sub Kegiatan : 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
225.300.000,00 Kegiatan : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
41.398.425.000,00 102
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
48.213.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.615.205.500,00
5.1.05 Belanja Hibah
5.905.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
4.034.794.500,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.643.041.340,00 Program : 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Indikator Hasil : Persentase Pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Kegiatan : 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ kota Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Program : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Indikator Hasil : Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 103
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
340.587.500,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
13.640.855.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.456.001.650,00
5.1.05 Belanja Hibah
13.535.226.457,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
12.260.662.550,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.140.091.600,00 Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
266.380.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
41.900.000,00 104
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
98.080.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
15.576.358.655,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 105
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
217.874.200,00 Kegiatan : 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksnaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
605.461.100,00 Kegiatan : 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dareah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
209.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
582.369.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 106
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
269.999.900,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
355.000.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.228.336.900,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
103.357.610,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
43.866.500,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 107
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.324.300,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
854.501.300,00 Kegiatan : 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
320.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.965.809.500,00 Kegiatan : 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
907.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 108
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
190.450.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
47.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
764.039.000,00 Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan, Penegakan Perda dan Perkada, Tingkat Kesiapsiagaan Satlinmas, serta Pengembangan Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan Aparatur Satpol PP dan Linmas Kegiatan : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.318.716.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
529.230.100,00 109
Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Indikator Keluaran : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
586.940.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.777.539.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.976.312.800,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
442.505.000,00 Kegiatan : 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Indikator Keluaran : Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.236.588.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 110
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
822.883.700,00 Kegiatan : 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pejabat PPNS Peserta Peningkatan Kapasitas yang bersertifikat Sub Kegiatan : 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
62.074.000,00 Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Predikat SAKIP Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
41.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 111
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
16.899.934.438,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
387.013.500,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.275.750,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
91.522.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.684.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
152.544.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 112
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
63.297.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
67.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
161.210.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang tersedia Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.261.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
217.489.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 113
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
110.745.900,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
79.200.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Yang Tersedia Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
300.890.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
201.180.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
138.100.000,00 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Risiko Tinggi Bencana dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana 114
Sub Kegiatan : 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
66.267.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
41.500.000,00 Kegiatan : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : Persentase Warga Negara dan Aparatur yang Memperoleh sertifikat Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Indikator Keluaran : Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
95.349.300,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.444.913.200,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
76.333.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0012 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
74.495.100,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 115
[object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
304.299.200,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
483.894.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
108.418.100,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
385.081.500,00 Kegiatan : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
92.331.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 116
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
174.912.550,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
798.237.700,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
38.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Indikator Keluaran : Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
109.568.100,00 Kegiatan : 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : Informasi Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 117
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
83.572.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
254.642.300,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.758.300,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
159.208.300,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0009 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 118
Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.755.900,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.082.088.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 119
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
534.741.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Indikator Keluaran : Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.312.970.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.539.957.800,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 120
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.731.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
148.486.000,00 Kegiatan : 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
56.504.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
39.131.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
30.393.600,00 Kegiatan : 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 121
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.954.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
69.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
190.600.000,00 Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 122
Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.621.900,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.859.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.451.080,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
9.992.667.130,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 123
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.713.900,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
37.104.300,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
125.347.900,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
481.844.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.969.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.532.200,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 124
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
103.463.300,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
70.555.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
42.944.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
801.578.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
116.980.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 125
Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
550.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
264.029.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
552.816.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
651.195.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
114.556.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
122.490.000,00 126
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Indikator Hasil : Persentase penerbitan rekomendasi izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Kegiatan : 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase penerbitan rekomendasi izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Sub Kegiatan : 1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
23.250.600,00 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.632.154.500,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
612.021.200,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
377.174.300,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Indikator Keluaran : Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 127
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
196.166.900,00 Program : 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Indikator Hasil : Persentase Warga Negara Migran Bermasalah Sosial yang ditangani Kegiatan : 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Indikator Keluaran : Persentase Warga Negara Migran Bermasalah Sosial yang ditangani Sub Kegiatan : 1.06.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Indikator Keluaran : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
184.544.100,00 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Indikator Hasil : Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat Rehabilitasi sosial dasar Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat Rehabilitasi sosial dasar Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
135.713.300,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.075.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
766.323.400,00 128
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.260.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
859.084.700,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
300.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.904.300,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.119.600,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.246.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
48.984.600,00 129
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
437.917.400,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.590.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
38.551.600,00 Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang diberikan Rehabilitasi Sosial Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
510.734.100,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
58.351.000,00 Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Indikator Hasil : Persentase Anak-Anak Terlantar dalam LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang dibantu Kegiatan : 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Indikator Keluaran : Persentase Anak-Anak Terlantar dalam LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang dibantu Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Indikator Keluaran : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 130
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
7.236.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
99.922.000,00 Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten yang ditangani Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
882.924.900,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
82.871.600,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.691.638.300,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
367.594.600,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
257.473.200,00 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 131
Indikator Hasil : Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten yang mendapat bantuan Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten yang mendapat bantuan Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
269.038.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Indikator Keluaran : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 132
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
435.000.000,00 Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Indikator Hasil : Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Monumen Bersejarah Kabupaten Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Monumen Bersejarah Kabupaten Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
193.510.290,00 Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
366.846.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
17.989.400,00 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.693.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.593.200,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 133
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.021.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.641.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
7.594.675.200,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.975.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.375.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.375.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 134
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.400.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.999.800,00 Kegiatan : 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
126.583.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.134.200,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
47.611.900,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 135
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
72.307.700,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.477.500,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.930.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
76.424.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
235.340.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.620.200,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL 136
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
154.318.300,00 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.845.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
317.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
893.180.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
426.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
46.450.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 137
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
303.100.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program : 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Kegiatan : 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Indikator Keluaran : Dokumen Rencana Tenaga Kerja Sub Kegiatan : 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Indikator Keluaran : Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.969.800,00 Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase Tenaga Kerja yang dilatih Kegiatan : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah Kejuruan/Pelatihan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.730.445.179,00 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
37.357.404,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
797.897.554,00 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 138
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
99.940.000,00 Kegiatan : 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Indikator Keluaran : Persentase Tenaga Kerja yang dilatih Sub Kegiatan : 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
68.380.000,00 Kegiatan : 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Uji Kompetensi Sub Kegiatan : 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
95.552.600,00 Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : Presentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Kegiatan : 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pencari Kerja yang memperoleh kartu kuning (AK-1) & informasi loker Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
120.425.600,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
205.704.000,00 Kegiatan : 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah CPMI yang memenuhi syarat Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) Indikator Keluaran : Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 139
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
113.969.600,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Indikator Keluaran : Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.650.000,00 Program : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Indikator Hasil : Presentase Kasus yang diselesaikan Kegiatan : 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : JUmlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar WLKP Online Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
77.032.800,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
87.896.900,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
312.524.300,00 Kegiatan : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kasus Perselisihan Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 140
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
327.590.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Indikator Keluaran : Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
69.158.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah LKS Tripartit yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
355.241.000,00 Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
92.791.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
26.397.700,00 Kegiatan : 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase dokumen laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 141
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
14.706.861.420,00 Kegiatan : 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
112.000.000,00 Kegiatan : 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase laporan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.411.700,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
57.452.900,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.837.700,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
300.083.900,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
187.084.500,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 142
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.680.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
174.216.000,00 Kegiatan : 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.971.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
326.751.900,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.425.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
237.046.800,00 Kegiatan : 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.375.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 143
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
924.944.400,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.288.793.600,00 Kegiatan : 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
447.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
66.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
235.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.054.816.470,00 Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 144
Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Persentase Kegiatan yang telah di analisis menggunakan GAP/GBS Persentase Organisasi Pemberdayaan Perempuan yang Dibina Kegiatan : 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Anggota Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang di SK-kan Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
188.768.500,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
116.149.800,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
59.518.500,00 Kegiatan : 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik yang Dibina Sub Kegiatan : 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
169.500.000,00 Kegiatan : 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 145
Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
125.999.900,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
128.200.200,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
506.084.000,00 Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlaporkan melalui P2TP2A Kegiatan : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah anggota satgas pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Sub Kegiatan : 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
67.960.900,00 Sub Kegiatan : 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
581.661.100,00 Kegiatan : 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 146
Indikator Keluaran : Jumlah RP3A (Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan) di Kabupaten Sub Kegiatan : 2.08.03.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
48.579.600,00 Program : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Indikator Hasil : Persentase layanan motivator keluarga dalam mewujudkan peningkatan kualitas keluarga Persentase Keterlibatan OPD Kab. Karawang dalam kegiatan P2WKSS Kegiatan : 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah stakeholder yang terlibat dalam kegiatan P2WKSS Sub Kegiatan : 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
248.478.900,00 Kegiatan : 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan terkait pemberdayaan perempuan yang disediakan untuk meningkatkan kualitas keluarga Sub Kegiatan : 2.08.04.2.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
116.280.100,00 Sub Kegiatan : 2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 147
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
115.259.500,00 Kegiatan : 2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah anggota motekar (Motivator Keluarga) di kabupaten Sub Kegiatan : 2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
165.183.600,00 Program : 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Indikator Hasil : Persentase opd yang terlibat dalam forum data terpilah gender Kegiatan : 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyediaan data terpilah gender dan anak Sub Kegiatan : 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
72.234.400,00 Program : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indikator Hasil : Persentase pemenuhan hak anak Kegiatan : 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah forum anak daerah kabupaten karawang Sub Kegiatan : 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
405.944.900,00 Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indikator Hasil : persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten Persentase anak korban kekerasan termasuk TPPO yang terlaporkan 148
Kegiatan : 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Anak Sub Kegiatan : 2.08.07.2.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota Indikator Keluaran : Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
199.570.300,00 Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase evaluasi capaian realisasi belanja langsung perangkat daerah Persentase terpenuhinya dukungan penunjang manajemen perkantoran Kegiatan : 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.147.500,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
52.527.500,00 Kegiatan : 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah pegawai ASN di perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
5.835.679.570,00 Kegiatan : 2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 149
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.100.200,00 Kegiatan : 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.100,00 Kegiatan : 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah sub kegiatan penyediaan administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.563.400,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
137.900,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
34.397.700,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.487.700,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
66.953.500,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
36.122.300,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
36.480.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
41.083.600,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
96.222.000,00 Kegiatan : 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
33.654.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 151
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
555.542.200,00 Kegiatan : 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah di perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
226.440.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
27.440.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
168.300.000,00 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Angka ketersediaan energi (AKE) (Kkal/kap/hari) Kegiatan : 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Indikator Keluaran : jumlah pangan pokok yang disalurkan Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
148.958.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
369.777.000,00 152
Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
119.386.700,00
5.1.05 Belanja Hibah
280.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
238.342.500,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Indikator Keluaran : Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
68.793.000,00 Kegiatan : 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase jumlah cadangan pangan yang dikelola Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
299.282.800,00 Kegiatan : 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Indikator Keluaran : target konsumsi pola pangan harapan Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
368.689.500,00
5.1.05 Belanja Hibah
400.000.000,00 Program : 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Indikator Hasil : Persentase Intervensi daerah rawan pangan 153
Kegiatan : 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani Sub Kegiatan : 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Program : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Indikator Hasil : Persentase pangan yang aman dikonsumsi Kegiatan : 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan keamanan pangan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
258.844.800,00 Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase kinerja penunjang urusan daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
371.052.529,00 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Persentase dokumen RPPLH, KHLS, dan SLHD Kegiatan : 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Dokumen RPPLH dan SLHD/DIKPLHD yang Disusun Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 154
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
56.407.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
418.663.000,00 Kegiatan : 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Dokumen KLHS yang Disusun Persentase dokumen RPPLH, KHLS, dan SLHD Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
362.592.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
409.192.000,00 Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Persentase cakupan kegiatan pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Indeks Kualitas Air (IKA) Pesrsentase cakupan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks Kualitas Udara (IKU) Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
423.787.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 155
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
863.703.500,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
11.377.500,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.283.233.900,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
315.000.000,00 Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Indikator Hasil : Persentase RTH Publik yang dikelola dengan baik Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Cakupan Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Indikator Keluaran : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.139.173.610,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
62.325.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.690.267.068,00 Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
199.868.000,00 Program : 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Indikator Hasil : Persentase Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten yang Diterbitkan Kegiatan : 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Indikator Keluaran : Persentase Pelaku Usaha Memiliki Tempat Penyimpanan Limbah B3 Sesuai Standar Sub Kegiatan : 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 156
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
66.163.000,00 Kegiatan : 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan B3 Sub Kegiatan : 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
160.227.000,00 Program : 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Indikator Hasil : persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penangungjawab usaha dan atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH Kegiatan : 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Cakupan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
552.718.200,00 Program : 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase cakupan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup Kegiatan : 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase cakupan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
193.762.200,00 Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 157
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
52.494.000,00 Program : 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Cakupan Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kegiatan : 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Cakupan Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan : 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
70.370.200,00 Program : 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : persentase pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan ijin pplh dan PUU lh yang ditangani Kegiatan : 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Cakupan Kegiatan Penyelesaian Pengaduan dan Penerapan Sanksi Administrasi Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
67.235.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
67.097.000,00 Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indikator Hasil : Persentase Timbunan Sampah yang Ditangani Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Indikator Keluaran : Persentase timbulan sampah yang ditangani Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 158
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
395.267.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.016.421.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
2.354.912.500,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.01 Belanja Modal Tanah
10.000.000.000,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
9.384.960.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
862.361.400,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
281.840.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
179.232.600,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
26.914.089.500,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.614.713.000,00 Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 159
Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.321.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.021.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
12.589.056.082,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.011.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
66.736.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 160
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.749.300,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
117.184.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
255.374.700,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.167.650,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
44.250.100,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
38.417.100,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
72.320.000,00 161
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
231.194.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
309.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
716.232.000,00 162
Kegiatan : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
430.720.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
112.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
137.500.000,00 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Indikator Hasil : Persentase kegiatan pada program pendaftaran penduduk yang dilaksanakan Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah pencetakan dokumen KK, KTP-el, KIA dan pindah/datang Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.684.727.100,00 Kegiatan : 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah kecamatan yang melayani pendaftaran penduduk Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
372.598.100,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 163
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
243.117.000,00 Kegiatan : 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah lokasi pembinaan adminduk dan jumlah lokasi bimtek yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000,00 Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Indikator Hasil : Persentase kegiatan pada program pencatatan sipil yang dilaksanakan Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah register dan jumlah akta-akta pencatatan sipil Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
483.062.500,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.009.521.600,00 Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : Persentase kegiatan pada program PIAK yang dilaksanakan Kegiatan : 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Indikator Keluaran : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
228.594.100,00 Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 164
Indikator Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
202.177.700,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
24.288.750,00 Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan lingkup Disdukcatpil Kabupaten Karawang Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.539.900,00 Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
9.957.302.931,00 Kegiatan : 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang Sub Kegiatan : 2.12.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.770.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan lingkup Disdukcatpil Kabupaten Karawang Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 165
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
128.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.920.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
247.466.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
132.741.700,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
37.705.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.129.169.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
116.027.500,00 166
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
627.749.600,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
412.161.100,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
57.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
306.304.300,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
266.310.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 167
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.750.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
819.474.200,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
162.960.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
613.982.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
611.955.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
535.350.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
121.312.200,00 Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 168
Program : 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Indikator Keluaran : Persentase (%) Penataan Desa di Kabupaten Karawang Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
238.443.400,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.470.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0005 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Program : 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Indikator Hasil : Persentase (%) Desa yang Melakukan Kerjasama Kegiatan : 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : Persentase Desa Yang Melaksanakan Kerja Sama Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 169
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.850.014.500,00 Program : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : % Desa yang memilik administrasi desa seuai peraturan perundang undangan Kegiatan : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : % Desa yang memilik administrasi desa seuai peraturan perundang undangan Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
43.098.900,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 170
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
420.698.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.129.249.988,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
913.930.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
70.420.500,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
160.000.100,00 171
Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
47.755.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
223.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
43.548.900,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
58.822.200,00 172
Program : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Indikator Hasil : % Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, LPMD, RTRW, Posyandu, Karangtaruna dan Lembaga Adat Yang Berdaya Kegiatan : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
188.101.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
221.583.200,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 173
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
170.410.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
900.000.000,00 Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase (%) Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase (%) Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
120.846.680,00 Kegiatan : 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 174
5.1.01 Belanja Pegawai
9.311.486.680,00 Kegiatan : 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.666.900,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
51.293.960,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
114.802.500,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
79.464.200,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 175
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
37.803.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
134.299.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
326.475.900,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
508.203.200,00 Kegiatan : 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
349.820.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 176
Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
95.420.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
68.179.400,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
38.283.200,00 Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Indikator Hasil : Persentase Kebijakan Yang mengatur Pengedalian Penduduk Kegiatan : 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil ( Parameter dan proyeksi penduduk ) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
102.000.000,00 Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 177
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
158.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
396.769.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
163.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
288.000.000,00 Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Indikator Hasil : Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR Bagi Perempuan menikah Usia 15 - 49 Tahun ) Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.020.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 178
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
157.863.050,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00 Kegiatan : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Indikator Keluaran : Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.874.736.600,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 179
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
204.900.500,00 Kegiatan : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
275.730.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.400.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.072.482.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
370.421.300,00 Kegiatan : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 180
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
123.213.200,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.750.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.407.000.000,00 Program : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indikator Hasil : Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita Kegiatan : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
72.747.900,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.690.400,00 181
Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.837.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.800.000,00 Kegiatan : 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
417.690.000,00 Program : 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
303.055.500,00 Kegiatan : 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 182
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
6.566.317.637,00 Kegiatan : 2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sub Kegiatan : 2.14.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.272.700,00 Kegiatan : 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercatatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.129.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
178.045.400,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.968.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
101.823.600,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 183
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
46.035.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
246.928.900,00 Kegiatan : 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.137.500,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
185.044.700,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 184
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.280.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.184.032.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Barang Milik Daerah yang dipelihara Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
894.702.250,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
173.861.565,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.269.620.000,00 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Persentase pemenuhan keselamatan Persentase pemenuhan Penyelenggaraan LLAJ Persentase pemenuhan prasarana jalan Persentase pemenuhan kebutuhan angkutan Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
812.645.700,00 185
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2.426.143.650,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
639.326.100,00
5.1.05 Belanja Hibah
2.500.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
324.140.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.338.988.440,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
457.430.900,00 Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Indikator Keluaran : Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
123.600.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 186
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.259.500,00 Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.316.936,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
681.983.700,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
44.972.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
575.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
76.320.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.327.400,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 187
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.452.800,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.662.997,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.110.400,00 Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.383.323.800,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.458.400,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
70.088.200,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.243.700,00 Kegiatan : 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 188
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
95.143.660,00 Kegiatan : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Indikator Keluaran : Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.467.900,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.720.800,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Indikator Keluaran : Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.820.700,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0009 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.373.200,00 Kegiatan : 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.639.850,00 189
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
165.743.500,00 Kegiatan : 2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang Sub Kegiatan : 2.15.02.2.16.0002 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.077.900,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.16.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.722.400,00 Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.15.03.2.15 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal Indikator Keluaran : Persentase Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Sub Kegiatan : 2.15.03.2.15.0003 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
77.364.850,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
87.936.706,00 Program : 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.15.05.2.05 Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 190
Indikator Keluaran : Persentase Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (satu) Daerah Sub Kegiatan : 2.15.05.2.05.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
240.277.000,00 Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan dokumen Perencanaan dan evaluasi Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
33.132.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.704.300,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.027.900,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.177.900,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 191
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.467.900,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.232.300,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
104.548.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
16.754.919.166,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.988.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.094.700,00 192
Kegiatan : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
27.538.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
36.462.276,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
32.458.135,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
154.508.200,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
200.873.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
14.932.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
309.824.375,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 193
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.750.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
147.622.400,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
125.163.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.503.777.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
93.280.700,00 Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.375.000,00 194
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
255.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.867.390.400,00 Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.227.710.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
530.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
139.167.500,00 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 195
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Program : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Indikator Hasil : Prosentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang telah diselenggarakan dan terpublikasi di media sosial diselenggarakan secara online dan terintegrasi Kegiatan : 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Prosentase Layanan Informasi Publik dan Komunikasi Publik yang telah diselenggarakan dan terpublikasi di media sosial Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.675.711.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
173.038.500,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
262.888.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
388.602.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Hubungan Media KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
148.199.800,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
66.024.300,00 196
Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
856.388.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
150.385.200,00 Program : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Indikator Hasil : Prosentase Penyelenggaraan SPBE di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang Kegiatan : 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Prosentase Perangkat Daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan Akses Internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo Sub Kegiatan : 2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.313.370.000,00 Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Prosentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan SPBE / Sistem Elektronik/Website di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
190.117.200,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
72.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 197
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.206.708,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
22.987.140,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
937.387.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
530.372.900,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
119.202.900,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
189.899.700,00 Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.830.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 198
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.660.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
10.608.788.740,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.415.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.090.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.470.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 199
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
39.990.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
62.400.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.277.010.800,00 Kegiatan : 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
305.620.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 200
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
106.050.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
51.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
29.320.000,00 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program : 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
78.581.400,00 Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
214.557.000,00 201
Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
216.347.700,00 Program : 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
136.154.600,00 Program : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
75.010.800,00 Program : 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
821.456.400,00 202
Program : 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
270.118.900,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
714.655.100,00 Program : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.818.933.500,00 Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 203
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
49.950.000,00 Kegiatan : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 204
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
6.796.967.008,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000,00 Kegiatan : 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Kegiatan : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 205
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
32.853.800,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
640.200,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
11.233.200,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
730.085.676,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
54.856.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
149.442.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
33.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 206
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
135.930.000,00 Kegiatan : 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
99.221.700,00 Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
572.865.600,00 Kegiatan : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 207
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
378.470.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
52.380.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Presentase Realisasi Promosi Penanaman Modal yang sesuai dengan strategi perencanaan Kegiatan : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase Realisasi Promosi Penanaman Modal yang sesuai dengan strategi perencanaan Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
407.536.600,00 Program : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Presentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP Kegiatan : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Presentase Kegiatan yang Terealisasi Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.156.675.000,00 208
Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
74.905.400,00 Program : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Presentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan Kegiatan : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Indikator Keluaran : Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
59.768.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
219.153.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
119.538.000,00 Program : 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase Pemanfaat Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dapat dipenuhi Kegiatan : 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dapat dipenuhi Sub Kegiatan : 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 209
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
90.114.000,00 Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.332.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.961.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
53.072.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
9.214.509.563,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
42.527.100,00 210
Kegiatan : 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
44.235.300,00 Kegiatan : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.817.490,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.181.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
116.621.500,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
34.173.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
230.606.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 211
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
163.361.800,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
57.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
114.080.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
286.708.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
199.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 212
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
595.574.800,00 Kegiatan : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
286.060.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
56.581.500,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
49.840.000,00 Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Indikator Hasil : Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Kegiatan : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Wirausaha Muda Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
492.609.600,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Indikator Keluaran : Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 213
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
260.332.600,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.486.600,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0004 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0005 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0006 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0007 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
36.300.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 214
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
399.251.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
83.834.000,00 Kegiatan : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
845.319.200,00 Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Indikator Hasil : Peningkatan prestasi olahraga Kegiatan : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pembinaan olahraga pada satuan pendidikan Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.337.686.500,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 215
Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.400.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
50.000.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0001 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.470.803.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
340.727.800,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.004.714.300,00 Kegiatan : 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Pembinaan Atlet Muda (Amatir) Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0001 Seleksi Atlet Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0002 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Indikator Keluaran : Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 216
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
347.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
745.299.700,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0004 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
906.232.200,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Indikator Keluaran : Persentase Pembinaan Atlet Muda (Profesional) Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0001 Standardisasi Organisasi Keolahragaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah
12.500.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0004 Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan 217
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Kegiatan : 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Persentase pembinaan olahraga rekreasi Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
231.859.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0002 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.357.760.800,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0004 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0005 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Program : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Indikator Hasil : meningkatnya kapasitas organisasi kepramukaan Kegiatan : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 218
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
299.369.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0004 Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
401.968.600,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0006 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Bidang Urusan : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Program : 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Indikator Hasil : Prosentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan/Evaluasi Pembangunan Daerah Kegiatan : 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 219
Indikator Keluaran : Jumlah Buku Profil Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
57.068.300,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.411.400,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral Indikator Keluaran : Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.800.500,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
52.561.100,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
43.433.100,00 Bidang Urusan : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Program : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Indikator Hasil : Indeks Keamanan Informasi Kegiatan : 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase OPD yang telah menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 220
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
54.784.100,00 Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
74.416.800,00 Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
95.121.400,00 Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
41.940.800,00 Kegiatan : 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Sub Kegiatan : 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.217.300,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
13.452.800,00 Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 221
Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.274.399.200,00
5.1.05 Belanja Hibah
2.551.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
314.107.400,00 Kegiatan : 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
121.608.400,00 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Program : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
393.388.000,00 Program : 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - 222
Sub Kegiatan : 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
48.035.500,00 Program : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.721.000,00 Kegiatan : 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
83.627.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
937.056.100,00 Program : 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 223
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Program : 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.441.100,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.697.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.697.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.297.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.697.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 224
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.110.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.479.700,00 Kegiatan : 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
10.804.757.101,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.896.100,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.121.500,00 Kegiatan : 2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - 225
Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.065.500,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
44.159.400,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
66.669.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
90.590.100,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
96.420.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 226
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
74.098.000,00 Kegiatan : 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
61.135.100,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
113.326.900,00 Kegiatan : 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
689.808.000,00 Kegiatan : 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - 227
Sub Kegiatan : 2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
487.920.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
368.466.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
226.511.220,00 Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Arsip dan Perpustakaan Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Arsip dan Perpustakaan Program : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indikator Hasil : Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (PMDN 18 2020) Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah bahan pustakaa yg ada di bagi jumlah kebutuhan bahan pustaka di kali 100% jumlah perpustakaan yang di bina dibagi jumlah perpustakaan yang ada di kali 100% Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
38.418.200,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
122.247.900,00 228
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
441.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.916.100,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
47.456.100,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
44.643.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0008 Pengembangan Bahan Pustaka Indikator Keluaran : Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.959.800,00
5.1.05 Belanja Hibah
325.936.000,00 229
5.2 BELANJA MODAL
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
80.616.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Indikator Keluaran : Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
200.516.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
200.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.522.000,00 Kegiatan : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kunjungan ke perpustakaan dibagi Jumlah Orang dalam populasi yang harus dilayani Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
271.999.700,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
106.902.200,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 230
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
49.046.700,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0005 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
53.999.800,00 Program : 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Indikator Hasil : Persentase peningkatan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno Kegiatan : 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmediakan (digitalisasi) terdaftar yang ada di wilayahnya Sub Kegiatan : 2.23.03.2.01.0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
29.319.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.03.2.01.0002 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayhnya Sub Kegiatan : 2.23.03.2.02.0001 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Indikator Keluaran : Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.03.2.02.0002 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Indikator Keluaran : Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.415.900,00 231
Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.149.400,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
29.933.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.155.800,00 Kegiatan : 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
7.303.441.000,00 Kegiatan : 2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersusunnya Administrasi Pelayanan Perkantoran Sub Kegiatan : 2.23.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.481.600,00 Kegiatan : 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 232
Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Pelayanan Perkantoran Sub Kegiatan : 2.23.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Perkantoran Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.832.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
296.226.060,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
51.066.100,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 233
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
91.270.800,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
115.824.500,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.300.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
76.685.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Aset yang tersedianya dalam keadaan baik Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 234
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
66.360.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
391.784.800,00 Kegiatan : 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Perkantoran Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
356.690.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
214.247.200,00 Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Indikator Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan Arsip secara baku Kegiatan : 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah yang sudah diaudit kearsipan internal Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 235
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
143.950.700,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
199.664.300,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
90.143.500,00 Kegiatan : 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase arsip statis yang terpelihara Sub Kegiatan : 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Indikator Keluaran : Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.716.700,00 Kegiatan : 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pedoman penyelenggaraan kearsipan Sub Kegiatan : 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
124.226.800,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
136.542.700,00 236
Program : 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Indikator Hasil : Persentase arsip statis yang dialihmediakan Kegiatan : 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Indikator Keluaran : Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK Sub Kegiatan : 2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.03.2.01.0002 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Kegiatan : 2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.03.2.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Kegiatan : 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK Sub Kegiatan : 2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Indikator Keluaran : Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
82.597.400,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 237
Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : Produksi perikanan tangkap Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional Kegiatan : 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan perikanan tangkap Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
107.606.800,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
240.340.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.910.000.000,00 Kegiatan : 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
280.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
41.749.900,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 238
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
408.148.000,00 Kegiatan : 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Indikator Keluaran : Persentase jumlah TPI yang dikelola dengan baik Sub Kegiatan : 3.25.03.2.03.0001 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Indikator Keluaran : Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
71.596.300,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Indikator Keluaran : Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
751.723.200,00 Kegiatan : 3.25.03.2.06 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase kapal penangkapan ikan yang sudah terdaftar Sub Kegiatan : 3.25.03.2.06.0002 Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
49.447.600,00 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Indikator Hasil : Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam l (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pem berdayaan (pendidikan dan pelatihan / penyuluhan dan pendampingan / kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan infonnasi / dan penguatan kelembagaan) Produksi perikanan Budidaya Kegiatan : 3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase jumlah pelaksanaan kegiatan penerbitan izin usaha perikanan budidaya Sub Kegiatan : 3.25.04.2.01.0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 239
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
32.940.000,00 Kegiatan : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Persentase jumlah kegiatan pembudidaya ikan kecil yg dilaksanakan Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.097.196.600,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.826.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
85.276.800,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
22.776.000,00 Kegiatan : 3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan penerbitan tanda daftar KUSUKA Sub Kegiatan : 3.25.04.2.03.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
32.240.000,00 Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Indikator Keluaran : Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan pembudidaya ikan Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 240
Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
51.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.329.699.400,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
598.320.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
114.000.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
200.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
99.034.600,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0006 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Indikator Keluaran : Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
328.870.000,00 Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Indikator Hasil : Produksi olahan hasil perikanan Tingkat konsumsi ikan penduduk Kegiatan : 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : Persentase Jumlah pelaksanaan kegiatan tanda daftar usaha pengolahan Sub Kegiatan : 3.25.06.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 241
Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
78.629.000,00 Kegiatan : 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan Sub Kegiatan : 3.25.06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
57.930.350,00 Kegiatan : 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
395.547.900,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
13.332.200,00 Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
419.024.900,00
5.1.05 Belanja Hibah
322.709.630,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.375.523.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.384.992.000,00 Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 242
Kegiatan : 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.333.800,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.916.800,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.916.600,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.985.400,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
23.275.500,00 Kegiatan : 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 243
5.1.01 Belanja Pegawai
9.935.088.958,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.330.800,00 Kegiatan : 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 3.25.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
300.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 3.25.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.753.200,00 Kegiatan : 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 3.25.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 244
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.065.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.804.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
62.209.124,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
190.476.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
57.420.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
44.703.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 245
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
75.340.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
47.584.800,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
22.776.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
32.724.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.895.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
109.856.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 246
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.112.016.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemeliharaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
252.350.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
97.800.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.210.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
69.333.200,00 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 247
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
668.012.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
650.000.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
105.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
252.924.200,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
184.777.000,00 Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 248
[object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
637.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
440.065.300,00 Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
949.670.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
609.997.700,00 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase terdistribusinya Sarana Pertanian Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator Keluaran : Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 249
Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.202.299.300,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.150.062.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
157.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0006 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
347.026.450,00 Kegiatan : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.693.915.300,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
161.452.700,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 250
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
170.417.200,00 Kegiatan : 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
267.959.600,00 Kegiatan : 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
203.337.000,00 Kegiatan : 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.163.984.900,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase Pembangunan, Rehabilatasi Prasarana pertanian Kegiatan : 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 251
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
72.480.000,00 Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator Keluaran : Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.295.798.900,00
5.1.05 Belanja Hibah 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Indikator Keluaran : Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Indikator Keluaran : Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
54.657.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
473.620.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
227.510.200,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Indikator Keluaran : Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.153.663.900,00 252
Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Indikator Keluaran : Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
143.361.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.298.300,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
49.220.000,00 Kegiatan : 3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Indikator Keluaran : Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
169.269.500,00 Kegiatan : 3.27.03.2.04 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.03.2.04.0002 Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum Indikator Keluaran : Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0006 Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Indikator Keluaran : Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
139.868.100,00 Kegiatan : 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM 253
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
87.373.700,00 Kegiatan : 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Indikator Keluaran : Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
443.724.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
78.703.600,00 Kegiatan : 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
135.096.300,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator Keluaran : Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.686.400,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0006 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.740.500,00 Program : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan : 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 254
Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
400.629.300,00 Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.682.684.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
34.728.800,00 Program : 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase Rekomendasi Usaha Pertanian Kegiatan : 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase Kelompok tani kelas utama Kegiatan : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
319.850.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 255
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
210.697.200,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.400.538.800,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
319.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
87.289.900,00 Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
218.985.300,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
481.286.400,00 Kegiatan : 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 256
Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
45.755.005.493,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
43.264.100,00 Kegiatan : 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
67.319.800,00 Kegiatan : 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
71.806.300,00 Kegiatan : 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
82.813.900,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.073.800,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 257
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
64.260.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
8.982.800,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
58.416.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.064.400,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
231.553.600,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
41.349.600,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
72.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
411.712.500,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 258
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
372.705.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
179.673.500,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.018.500,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
198.232.080,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
339.227.400,00 Kegiatan : 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase kinerja penunjang urusan daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 259
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
122.717.200,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.962.915.600,00 Kegiatan : 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
694.667.850,00 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Indikator Hasil : Persentase Jumlah Dokumen ijin yang direkomendasikan Kegiatan : 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Indikator Keluaran : Penerbitan Tanda Daftar Gudang Sub Kegiatan : 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.431.500,00 Kegiatan : 3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri Indikator Keluaran : Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri Sub Kegiatan : 3.30.02.2.03.0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.479.900,00 260
Kegiatan : 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Indikator Keluaran : Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
84.453.900,00 Kegiatan : 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
23.084.500,00 Kegiatan : 3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) Indikator Keluaran : Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) Sub Kegiatan : 3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
54.998.000,00 Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Indikator Hasil : Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya Kegiatan : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
435.253.900,00
5.2 BELANJA MODAL 261
5.2.01 Belanja Modal Tanah
2.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
55.947.500,00 Kegiatan : 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Indikator Keluaran : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
68.620.300,00 Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
103.897.600,00 Program : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Indikator Hasil : Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting Kegiatan : 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
42.544.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
41.000.000,00 262
Kegiatan : 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
69.998.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000,00 Kegiatan : 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.04.2.03.0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
49.999.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Program : 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 263
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
54.998.000,00 Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Indikator Keluaran : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.094.997.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
78.501.500,00 Program : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Indikator Hasil : Jumlah produk dalam Pameran yang diikuti Kegiatan : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Indikator Keluaran : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
123.796.700,00 Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.005.000,00 Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 264
Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
931.885.700,00 Program : 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Indikator Hasil : Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang Kegiatan : 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
36.081.900,00 Program : 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
62.050.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Program : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 265
Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.647.700,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
33.787.300,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.296.500,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.273.100,00 Kegiatan : 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
12.985.135.330,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 266
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.404.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.280.500,00 Kegiatan : 3.31.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.852.000,00 Kegiatan : 3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Kegiatan : 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
44.879.400,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.270.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
217.028.000,00 267
Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
53.213.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
205.867.800,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
146.687.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
53.320.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
213.600.000,00 Kegiatan : 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.325.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 268
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
496.600.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
86.400.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.050.349.600,00 Kegiatan : 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
402.420.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
170.168.000,00 Bidang Urusan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program : 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : Presentase calon transmigran yang mendapat penyuluhan Kegiatan : 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk yang bertransmigrasi 269
Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
87.049.000,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
74.402.750,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.468.400,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Tata Pemerintahan Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Persentase Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan rakyat Skor LPPD Persentase Implementasi kerjasama daerah Persentase Raperda Yang Diusulkan Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Indikator Keluaran : Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
295.226.300,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 270
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
272.514.300,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
317.340.900,00 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
52.360.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Hukum Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Skor LPPD Persentase Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan rakyat Persentase Implementasi kerjasama daerah Persentase Raperda Yang Diusulkan Kegiatan : 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Indikator Keluaran : Persentase Penataan Produk hukum Daerah Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
819.433.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
733.060.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 271
Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
310.664.600,00 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
54.067.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Kerjasama Daerah Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Skor LPPD Persentase Implementasi kerjasama daerah Persentase Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan rakyat Persentase Raperda Yang Diusulkan Kegiatan : 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Persentase Fasilitasi Kerjasama daerah Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
313.556.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 272
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
219.420.800,00 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
144.205.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Administrasi Pembangunan Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Persentase realisasi layanan pengadaan barang dan Jasa melaui seleksi/tender Predikat Opini Audit BUMD Persentase Realisasi Laporan Fisik Pembangunan Daerah Kegiatan : 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Indikator Keluaran : Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi pembangunan Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
215.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
290.087.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
127.502.000,00 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 273
Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
62.810.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Kesejahteraan Rakyat Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Persentase Raperda Yang Diusulkan Persentase Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan rakyat Skor LPPD Persentase Implementasi kerjasama daerah Kegiatan : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : Persentase Layanan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.849.627.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
1.200.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.371.639.400,00
5.1.05 Belanja Hibah
10.850.000.000,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
45.423.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.399.841.200,00 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 274
Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
53.890.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Persentase realisasi layanan pengadaan barang dan Jasa melaui seleksi/tender Persentase Realisasi Laporan Fisik Pembangunan Daerah Predikat Opini Audit BUMD Kegiatan : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Persentasi Laporan Pengelolaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
295.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
275.558.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
520.870.000,00 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 275
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
59.750.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Umum Kegiatan : 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.455.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
61.125.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
632.430.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
62.034.500,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 276
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
921.528.740,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.203.576.840,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.365.426.400,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.764.816.400,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.726.567.280,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
917.450.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.800.644.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 277
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.087.844.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
49.195.500,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.802.637.940,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.714.034.300,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
63.437.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 278
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
735.006.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.311.251.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.048.882.700,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.291.997.375,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.381.856.403,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.305.890.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 279
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.367.705.022,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.709.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
174.910.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
665.837.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
542.970.400,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0012 Bagian Organisasi 280
Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
129.600.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Persentase Laporan Penataan Organisasi yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
374.838.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
160.564.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 281
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
170.000.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0013 Bagian Perencanaan dan Keuangan Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
299.031.100,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.973.700,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
43.393.300,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.649.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.380.700,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 282
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.659.600,00 Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
34.125.604.899,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
193.541.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.954.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.685.800,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
98.024.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 283
Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
3.427.818.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
1.723.869.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0014 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Persentase Realisasi Laporan Fisik Pembangunan Daerah Predikat Opini Audit BUMD Persentase realisasi layanan pengadaan barang dan Jasa melaui seleksi/tender Kegiatan : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Indikator Keluaran : Persentase laporan kebijakan Perekonomian daerah Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
191.600.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
79.899.300,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
140.499.400,00 Kegiatan : 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 284
Indikator Keluaran : Persentase Layanan Kebijakan Sumber Daya Alam Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
174.824.400,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
46.141.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
106.079.200,00 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
94.075.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0015 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
226.330.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 285
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
293.741.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.441.959.900,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
16.662.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
201.554.700,00 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.917.544.800,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.043.073.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 286
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.273.361.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.273.361.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.273.361.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.273.361.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.546.722.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.393.207.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD 287
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.670.860.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
398.706.200,00 Kegiatan : 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
174.576.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Indikator Keluaran : Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.142.980.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.138.501.500,00 Kegiatan : 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 288
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.314.303.800,00 Kegiatan : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.627.403.000,00 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
125.684.500,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
439.930.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
8.920.264.877,00 289
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
92.620.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
397.180.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
74.400.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.305.078.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
115.072.500,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
45.663.200,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
742.584.000,00
5.2 BELANJA MODAL 290
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.151.333.900,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
190.660.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
16.584.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.441.331.500,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
991.764.500,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
526.842.800,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.773.527.800,00 Kegiatan : 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 291
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.250.158.300,00 Kegiatan : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.150.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
483.480.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
555.776.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.394.889.600,00 Kegiatan : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.128.970.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 292
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.695.598.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
47.720.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
54.194.448.720,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
96.900.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
917.779.700,00 Kegiatan : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.695.027.700,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 293
Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Indikator Keluaran : Penetapan RKPD Tepat Waktu Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
309.614.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
143.575.800,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.107.600,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
120.839.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
589.651.100,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 294
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
69.831.900,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
660.144.500,00 Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang Disusun Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
43.514.600,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
139.471.300,00 Kegiatan : 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
66.829.200,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
149.949.500,00 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi 295
Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
67.609.200,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
43.524.100,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
74.149.800,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
153.331.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
87.336.900,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 296
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
56.170.100,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.180.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
591.370.450,00 Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Indikator Keluaran : Presentase Perencanaan dan Pendanaan yang Disusun Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
219.660.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.010.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 297
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.675.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
208.452.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.
RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
178.466.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
68.574.800,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.821.400,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
308.530.000,00 Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Indikator Keluaran : 1.) Presentase Perencanaan dan Pendanaan Sektor Infrastruktur yang disusun = 50% 2.) Presentase Perencanaan dan Pendanaan Sektor Kewilayahan yang disusun = 50% Presentase Perencanaan dan Pendanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun = 100% Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 298
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
263.025.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.046.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.137.800,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
279.525.300,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
595.727.400,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 299
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.815.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.470.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
310.987.400,00 Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
152.257.800,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.612.300,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
61.069.800,00 Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia 300
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
11.223.896.459,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.489.900,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.489.900,00 Kegiatan : 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.489.900,00 Kegiatan : 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
97.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 301
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
51.860.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
96.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
57.600.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.259.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
594.876.200,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
63.509.600,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 302
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
256.931.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
133.113.100,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
61.400.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
199.050.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
242.686.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
174.792.000,00 303
Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
83.740.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
475.805.600,00 Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
382.310.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
95.800.000,00 304
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Indikator Hasil : Persen kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persen Pelaporan Keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen) Persen OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persen sistem keuangan yang terintegrasi Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
142.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
281.461.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
386.059.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 305
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
746.186.400,00 Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
360.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
319.387.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.958.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
29.999.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
140.194.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 306
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
245.297.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Indikator Keluaran : Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
93.390.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
492.921.400,00 Kegiatan : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pelaporan Keuangan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.342.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 307
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
270.727.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
46.321.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
75.378.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
149.408.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
175.334.980,00 Kegiatan : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
47.414.600,00
5.4 BELANJA TRANSFER
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan
525.205.072.300,00 308
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
5.3.01 Belanja Tidak Terduga
20.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.4 BELANJA TRANSFER
5.4.01 Belanja Bagi Hasil
141.073.922.810,00 Kegiatan : 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase tertib pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
134.600.000,00 Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Indikator Hasil : Persen aset daerah yang dikelola dengan baik Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Diamankan Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Indikator Keluaran : Jumlah Standar Harga yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
260.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 309
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
32.112.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
224.540.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
642.354.600,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.452.113.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
185.385.300,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
36.382.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 310
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
148.635.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
57.148.600,00 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.241.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.523.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.928.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
72.304.800,00 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedi Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 311
Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
71.895.840.706,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
34.326.500,00 Kegiatan : 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.477.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.500.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
102.046.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.368.000,00 312
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
119.649.600,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.161.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
106.286.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
328.660.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
245.394.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
37.809.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 313
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
154.400.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
319.760.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.199.800,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dae Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.632.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
104.574.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.589.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
319.557.160,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 314
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.025.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
273.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
524.793.600,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedi Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
321.690.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
277.886.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
613.250.000,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 315
Indikator Hasil : Rasio pajak daerah terhadap PAD Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
768.034.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
77.742.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
481.554.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
608.847.900,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
409.787.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
454.305.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 316
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
219.456.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
495.753.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
196.851.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
102.440.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.299.810.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.632.700,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
110.633.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 317
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
63.725.000,00 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai SAKIP Bapenda (Tingkat Kualitas tata kelola pemerintahan di Bapenda Kabupaten Karawang) Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.199.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 318
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.000.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
69.374.664.825,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.975.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
175.346.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
80.350.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
58.476.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 319
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
804.045.185,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
925.162.600,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
156.330.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
493.471.800,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
624.952.300,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 320
Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.995.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
88.157.906.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.950.447.400,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
725.700.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
324.138.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 321
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
314.590.000,00 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indikator Hasil : 'Nilai Sistem Merit Hasil Penilaian Mandiri Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Indikator Keluaran : Jumlah nilai merit sistem pada aspek perencanaan kebutuhan, aspek pengadaan dan aspek sistem informasi Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.110.323.100,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
345.894.800,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
99.999.900,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 322
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Indikator Keluaran : Nilai merit sistem pada aspek promosi dan mutasi Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
66.129.300,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Indikator Keluaran : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
318.759.400,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
662.496.700,00 Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Indikator Keluaran : Nilai merit sistem pada aspek pengembangan karier Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
364.902.400,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
73.995.900,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 323
Indikator Keluaran : Jumlah ASN Fungsional yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
134.980.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Indikator Keluaran : Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
59.370.000,00 Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Nilai merit sistem pada aspek manajemen kinerja, aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin dan aspek perlindungan dan pelayanan.
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
87.728.800,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
210.735.300,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
179.388.900,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 324
[object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : 'Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.450.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.542.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.542.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.186.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 325
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.125.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.800.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.817.500,00 Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
12.415.877.130,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.335.700,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 326
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.755.600,00 Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0008 Pemindahan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang dipindahtugaskan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
39.124.700,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
208.100.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.674.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 327
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
86.435.900,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
327.101.200,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
147.517.300,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.400.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
126.685.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
188.936.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 328
[object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentasi barang milik daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
608.714.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 329
[object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
518.344.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
303.290.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
182.450.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
109.752.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 330
Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
70.440.000,00 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indikator Hasil : 'Nilai merit sistem pada aspek pengembangan karier dengan sub aspek pengembangan kompetensi Kegiatan : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Indikator Keluaran : Presentasi Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis yang lulus bersertifikat Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.918.342.100,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.012.300,00 Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Indikator Keluaran : Presentasi Jumlah peserta pengembangan kompetensi manajerial yang lulus bersertifikat Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.982.479.900,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 331
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
96.187.100,00 Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Indikator Hasil : Indeks Inovasi Daerah Kegiatan : 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
364.217.700,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
182.635.300,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Indikator Keluaran : Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.149.400,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
291.215.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 332
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
69.525.000,00 Kegiatan : 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
277.674.800,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
194.437.700,00 Kegiatan : 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
183.435.300,00 Kegiatan : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Indikator Keluaran : Persentase Inovasi Daerah yang dilaporkan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
57.196.900,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 333
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
264.202.800,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
76.019.400,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Program : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Indikator Hasil : Persentase rekomendadi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Kegiatan : 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Tindaklanjut Hasil Pengawasan Internal Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
562.962.600,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
146.465.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
163.323.900,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 334
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
686.202.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
307.030.500,00 Kegiatan : 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Rencana Tindaklanjut Hasil PDTT Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
29.613.500,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.039.831.600,00 Program : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Indikator Hasil : Persentase Saran Tindak Hasil Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pengawasan Yang DiTindak lanjuti Kegiatan : 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Saran Tindak Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.267.400,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
49.163.500,00 335
Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.782.000,00 Program : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
51.284.200,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.980.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.980.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.582.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 336
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
24.283.982.935,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.975.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.378.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.945.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.177.900,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
893.450.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 337
Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
602.759.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.352.400,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
47.876.400,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
171.254.800,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
310.793.300,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 338
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
94.800.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
669.032.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.235.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
51.053.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
44.279.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
325.645.400,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
12.802.800,00 Kegiatan : 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 339
Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.850.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
83.722.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
261.806.400,00 Kegiatan : 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
642.650.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
65.240.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.570.000,00 340
Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.750.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Saran Tindak Hasil Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pengawasan Yang Ditindak lanjuti Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
85.103.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
241.305.600,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
229.981.100,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 341
Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.109.081.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
75.635.800,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.660.100,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
225.894.900,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.636.400,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 342
Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.222.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
12.115.310.848,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah ASN Yang menerima Pakaian seragam Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.732.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
38.314.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
96.151.800,00 343
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
111.217.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
91.368.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
23.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
705.900.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
122.567.900,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 344
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
194.657.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
276.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
458.520.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
70.940.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
355.488.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Adiarsa Barat Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun 345
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.568.900,00
5.1.05 Belanja Hibah
579.431.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
113.773.700,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
49.150.800,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Tunggakjati Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
23.032.600,00
5.1.05 Belanja Hibah
564.435.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
178.532.200,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Mekarjati Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
163.388.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
402.712.000,00 346
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
92.963.100,00
5.1.05 Belanja Hibah
74.952.500,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
31.975.994,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Nagasari Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
26.199.900,00
5.1.05 Belanja Hibah
203.400.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
370.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
114.032.100,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
51.964.985,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Karangpawitan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
101.878.300,00
5.1.05 Belanja Hibah
513.025.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 347
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.037.300,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
40.805.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Karawang Kulon Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.156.600,00
5.1.05 Belanja Hibah
573.828.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
102.713.800,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
68.300.185,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Tanjungpura Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.653.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
447.873.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
289.848.500,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 348
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Tanjungmekar Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
162.591.200,00
5.1.05 Belanja Hibah
403.410.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
89.772.700,00
5.1.05 Belanja Hibah
110.226.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
56.062.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.721.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 349
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
197.810.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.524.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.067.600,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
231.473.700,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : "Persentase Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa " Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 350
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.398.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.398.200,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.479.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.490.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.293.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.495.000,00 351
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.922.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.139.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.400.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
2.628.056.704,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.017.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 352
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.400.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.681.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.460.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.200.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 353
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.200.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.487.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.018.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.696.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.471.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 354
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
39.918.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
20.764.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
37.304.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
26.659.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 355
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
67.196.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.920.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.400.900,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
48.177.100,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.300.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : - 356
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
149.856.400,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.999.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.476.500,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
297.651.900,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 357
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.247.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.585.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.609.100,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
3.677.410.894,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 358
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.505.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
25.127.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.611.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
63.731.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.249.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
26.115.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 359
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
76.468.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
52.570.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.670.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
23.550.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
107.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 360
Indikator Hasil : Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
79.880.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
196.001.500,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Prosentase kegiatan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 361
Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
181.445.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.999.900,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di Kecamatan Ciampel Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
2.499.205.972,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 362
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.406.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
14.271.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
71.688.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
73.529.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.057.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.054.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 363
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.375.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
49.592.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
42.259.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahyang dilaksanakan.
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
47.590.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.650.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.716.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.327.300,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 364
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
61.917.300,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
38.966.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
206.278.500,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.165.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 365
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.244.500,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase upaya penyelenggaraan trantibum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
254.448.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.131.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
3.577.842.113,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 366
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.412.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.191.064,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
65.069.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.611.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.680.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
39.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.800.000,00 367
Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
57.957.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.375.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
47.751.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
102.518.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
152.140.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 368
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
159.069.600,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
175.420.200,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
78.923.500,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 369
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.484.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
38.652.700,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
270.470.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.767.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.042.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 370
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.533.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
3.827.758.625,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.904.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.344.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
38.542.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.912.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 371
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.300.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
32.599.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
36.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
87.350.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 372
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
52.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.030.400,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
156.373.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : prosentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.645.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.627.100,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 373
Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
297.566.200,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Bimbingan dan Pengawasan Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.532.800,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.462.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
3.216.221.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 374
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.208.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
27.695.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
66.841.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.059.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
31.697.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 375
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.895.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
32.652.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.400.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
61.690.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.560.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
42.760.300,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - 376
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
83.304.800,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.890.400,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
139.931.500,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.928.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 377
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.917.600,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
254.762.800,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : undefined Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.542.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : null KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
2.901.917.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.961.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 378
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.299.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.635.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.308.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
79.483.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.900.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
12.575.900,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 379
Indikator Keluaran :
undefined Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.860.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.648.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.476.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.580.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 380
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
55.507.200,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
206.599.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.611.200,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 381
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
286.876.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.149.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
3.359.038.912,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase administrasi kepegawaian yang lengkap Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.800.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 382
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
209.262.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
454.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
27.916.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
54.174.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
88.125.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 383
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
52.659.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
67.201.200,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.685.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.510.400,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Prosentase Koordinasi Trantibum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
236.741.700,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 384
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.885.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
2.997.470.154,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.348.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.003.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 385
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.879.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.600.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.907.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.745.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
27.312.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 386
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
42.426.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.377.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
64.397.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.020.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.844.500,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 387
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif dan Terpecaya Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
204.341.300,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif dan Terpecaya Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.500.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.394.200,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif dan Terpecaya Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
259.630.600,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 388
Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.894.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
3.133.186.980,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
38.023.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.472.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 389
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.259.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.010.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.257.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
53.725.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.100.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
53.743.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 390
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
92.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
32.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
34.657.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.999.700,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah hasil pekerjaan Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 391
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
43.386.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah pekerjaan Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
154.050.400,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
67.570.800,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Pelasanaan keamanan dan kenyaman lingkungan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
265.841.800,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan kinerja penunjang urusan pemerintah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 392
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.005.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
3.044.438.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kinerja penunjang urusan pemerintah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.137.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
27.550.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
9.307.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.273.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 393
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.720.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.565.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.780.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Hasil kinerja penunjang urusan pemerintah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.287.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah hasil kinerja penunjang urusan pemerintah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.877.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 394
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
84.691.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah hasil kinerja penunjang urusan pemerintah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
34.614.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.357.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
57.240.800,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 395
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
26.950.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Presentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang Terealisasi Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
174.885.200,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Peresentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.054.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.082.700,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
284.028.800,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kapuaten/Kota 396
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.762.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Prangkat Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
3.464.581.680,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.183.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.009.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
49.503.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 397
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.513.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
97.303.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
22.212.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.850.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
47.407.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
26.640.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 398
Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.470.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.150.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.424.900,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
76.161.400,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang berjalan dengan Baik Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 399
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
174.145.700,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.156.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.515.400,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
230.488.700,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.675.400,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 400
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.129.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.855.100,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang teredia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
4.294.167.440,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.347.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.824.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 401
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.608.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.514.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
39.408.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
55.838.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.125.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 402
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.151.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.129.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
58.270.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.380.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
27.524.200,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 403
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
75.932.700,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
163.123.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.777.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.628.900,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
335.342.400,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 404
Indikator Hasil : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.900.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.466.200,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.527.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
3.063.839.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 405
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.791.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.171.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
75.105.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.276.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
43.836.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
48.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL 406
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
30.036.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
32.820.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.625.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
51.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.120.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 407
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.709.500,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
104.999.500,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
137.884.200,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.050.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 408
Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
249.637.800,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.794.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
3.083.595.400,00 409
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.094.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.719.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.045.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.500.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.892.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
52.400.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 410
Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.805.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
27.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.129.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
81.250.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.562.800,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik 411
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
73.591.200,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.124.400,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
186.928.100,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa danKelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.124.200,00 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 412
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.080.400,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
288.697.800,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.455.200,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.320.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 413
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
2.920.569.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.043.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.114.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
95.911.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.192.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.056.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 414
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
9.057.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
34.198.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
27.859.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
54.675.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.720.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 415
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
88.761.200,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
157.984.800,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.535.100,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Prosentasi Koordinasi Trantibum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Prosentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 416
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
246.509.500,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.063.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.531.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
3.111.600.560,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.971.000,00 417
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.813.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
29.505.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.325.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.862.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
29.990.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL 418
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
104.615.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.762.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
42.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.129.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
91.620.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.610.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 419
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.485.400,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakasanakan oleh unit kerja yang ada di kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
32.096.100,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : terlaksananya jasa pemeliharaan prasarana dan sarana kendaraan dinas operasion Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
55.436.900,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
89.130.800,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 420
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.165.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.900.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Prosentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
273.238.300,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.018.500,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : tersususnnya laporan capaian kinerja dan ikhtisan realisasi kinerja SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 421
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.164.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
2.998.827.486,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.326.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.510.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
52.301.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.477.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 422
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.448.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
35.067.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Lemahabang Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.900.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
34.980.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
53.059.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Lemahabang Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
62.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 423
Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.520.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.232.800,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
80.079.200,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Masyarakat yang Peran Serta dalam Proses Pembangunan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.050.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 424
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.100.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Prosentase Koordinasi Trantibum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
295.475.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.818.200,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Umum Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Derah Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
185.118.900,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 425
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.102.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
3.474.743.529,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : jumlah porsi makan dan kudapan Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Jumlah Jenis Media yang disediakan, jumlah buku Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.063.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.310.900,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.559.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 426
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
46.402.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.463.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
63.278.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
64.539.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 427
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.802.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.350.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.929.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
147.720.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 428
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.460.800,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
57.581.300,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
236.073.600,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.239.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 429
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.373.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Prosentasi Koordinasi Trantibum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
144.256.400,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Bimbingan dan Pengawasan Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.708.600,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.029.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 430
5.1.01 Belanja Pegawai
3.514.577.611,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.241.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.688.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.964.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.065.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.744.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
26.708.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 431
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
8.399.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.942.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.500.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
9.111.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
61.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.150.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 432
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
43.591.200,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya jenis kegiatan PHBN, PHBI dan Olahraga Terlaksananya koordinasi kegiatan pembangunan dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan pemerintah desa Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kecamatan Jayakerta) Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.544.300,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
123.441.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat di tingkat kecamatan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 433
Indikator Keluaran : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.734.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.500.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Jayakerta) Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
215.280.100,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.383.500,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.496.000,00 434
Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumlah Desa Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Jayakerta) Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.840.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.170.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.577.600,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Tersedianya sarana prasarana perkantoran Terpeliharanya sarana prasarana perkantoran (Barang Milik Daerah) Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.072.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 435
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
997.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.072.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
997.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
3.139.336.765,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.109.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 436
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.050.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Kebutuhan pelaksanaan tugas perkantoran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.952.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.005.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
41.413.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.343.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
39.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 437
Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Pengadaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
42.647.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah kebutuhan Pelayanan Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
53.356.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Pemeliharaan sarana prasarana kantor Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
99.230.000,00 438
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.580.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.155.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
93.025.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terealisasi Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
174.831.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 439
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.620.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.195.800,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Prosentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
259.657.600,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Presentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan secara Transparan dan Akuntabel Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.066.300,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 440
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.706.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.125.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
3.334.251.286,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.200.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.938.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 441
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.536.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.220.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.836.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.230.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
48.230.100,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 442
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
33.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
56.759.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
87.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.918.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.852.600,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 443
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
87.839.700,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terealisasi Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
75.862.300,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.154.600,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Trantibum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 444
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
264.587.600,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.006.300,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.322.700,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.295.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 445
5.1.01 Belanja Pegawai
2.911.559.703,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.441.940,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.285.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
34.200.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
32.850.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 446
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
30.695.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah yang tersedia Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
52.072.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.480.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.030.500,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 447
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
85.244.200,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.200.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
204.292.900,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
27.276.000,00 448
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.638.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
273.772.200,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.476.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 449
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
3.224.196.990,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.225.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.553.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
92.690.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.792.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
78.930.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 450
Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.316.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
11.355.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.591.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.080.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.248.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
47.812.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 451
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.870.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
26.539.800,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Saran Tindak Hasil Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pengawasan Yang Ditindak lanjuti Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
69.945.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
202.596.300,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 452
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
155.257.600,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
29.400.600,00 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.720.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.328.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 453
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
221.272.200,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan DesaYang Dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.316.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
6.930.556.410,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 454
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.601.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.493.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
76.145.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.484.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
111.760.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL 455
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
111.088.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.662.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
103.725.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
162.873.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
264.730.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
57.280.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 456
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
210.290.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0001 Kelurahan Plawad Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.004.400,00
5.1.05 Belanja Hibah
745.993.845,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0002 Kelurahan Karawang Wetan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.725.400,00
5.1.05 Belanja Hibah
575.998.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.831.650,00
5.1.05 Belanja Hibah
156.444.100,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0003 Kelurahan Adiarsa Timur Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 457
Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.004.400,00
5.1.05 Belanja Hibah
745.995.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0004 Kelurahan Palumbonsari Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.004.500,00
5.1.05 Belanja Hibah
745.995.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
70.228.100,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 458
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
230.644.900,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat dan Pedesaan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Terkendalinya Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
256.371.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
107.247.400,00
5.2 BELANJA MODAL 459
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
16.070.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.299.868,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.156.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
3.659.322.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.812.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
55.652.700,00 460
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.061.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
46.732.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.790.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 461
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.259.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
95.720.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.630.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
32.915.400,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 462
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
56.250.900,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
212.672.800,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00 463
Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
279.657.300,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Bimbingan dan Pengawasan Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.769.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.630.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.200.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 464
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
3.021.578.361,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.284.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.922.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
33.596.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.414.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.860.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 465
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.915.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
14.936.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.650.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
38.788.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 466
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
64.230.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.900.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.021.500,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
61.011.300,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
71.365.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 467
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
140.053.600,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.021.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.171.500,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Prosentasi Koordinasi Trantibum Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Prosentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum undefined Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
240.047.800,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 468
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.136.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.489.600,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.287.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.238.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 469
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
2.988.641.870,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.258.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.833.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.171.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.694.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.994.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 470
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.330.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
75.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
82.133.880,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
75.940.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.875.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 471
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.294.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
70.090.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.280.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
90.495.350,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
58.165.200,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 472
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
117.315.300,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.848.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
33.892.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.543.700,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Koordinasi Trantibum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 473
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
229.230.200,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.349.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Cilebar Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
2.987.465.820,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : null 474
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.156.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.994.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.173.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
51.793.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.060.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 475
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
44.490.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM [object Object] null [object Object] null 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya barang penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
22.426.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.740.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
26.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
104.976.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 476
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
90.850.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.745.300,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Indikator Hasil : Persentase Pengembangan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Kegiatan : 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.439.526.200,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 477
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
628.223.800,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
115.533.700,00 Program : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.200.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
59.444.278.283,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
61.749.100,00 Program : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 478
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah
1.550.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
231.067.400,00 Program : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
115.533.700,00 Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah
2.400.000.000,00 Program : 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 479
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
115.533.700,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
490.205.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
378.000.000,00 Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
4.614.276.787,00 Kegiatan : 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.975.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL 480
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
160.194.100,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.969.100,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.927.300,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
32.531.340,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
27.196.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.861.600,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
347.130.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - 481
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.050.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.651.600,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
275.486.400,00 Kegiatan : 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
322.222.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.670.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 482
nit4Kela Ju/ah Gut04a1%09u08Lay .Di.pea0irehab%a KOO #EKEN1NG URAAN JUMuAMt DA.SAR HUK.UM $ 8ELANA DAERA $.f BELANJ4 OPERA.SN
6.1.02 Bel.ja Bang da 4a
79.886.000.00 PEMBAYAAN DAERAN KODE REKENING URAMAN JUML A bA$A UK.UM • 0EsAVAAN DAE RA
6.4 ENEIMAAN PAMA YA,AN
612.817 103.704.00
6.1.% SisaLebi Perituga Ang9 Tahu Sebelu $12817 103.704.00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2024 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan menengah pertama
58.38 %
99.2 % 20,64 % 79,47 %
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi SD Persentase SD terakreditasi A Persentase peserta didik jenjang SD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi SD Angka Partisipasi Kasar (APK) SD 66,67 % 39,55 % 100 % 66,67 % 107,95 % 1
1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit
300.251.000,00
3.555.909.000,00 0,00 0,00
3.856.160.000,00 Kab. Karawang, Majalaya, Bangle PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2
1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 3 Ruang 0,00
780.291.000,00 0,00 0,00
780.291.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SD 3
1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 8 Ruang 0,00
1.187.664.000,00 0,00 0,00
1.187.664.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SD 1 LAMPIRAN IV :
PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4
1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 8 Ruang 0,00
2.175.360.000,00 0,00 0,00
2.175.360.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SD 5
1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 91 Unit
2.203.249.600,00
12.597.000.000,0 0 0,00 0,00
14.800.249.600,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6
1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 0,00
370.637.800,00 0,00 0,00
370.637.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7
1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 8
1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 9
1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 117 Paket
986.000,00
6.968.060.100,00 0,00 0,00
6.969.046.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10
1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 2
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 18 Paket
1.771.000,00
1.830.209.400,00 0,00 0,00
1.831.980.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 11
1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 450 Peserta Didik
1.337.736.800,00 0,00 0,00 0,00
1.337.736.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12
1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 4154 Orang
32.265.436.800,0 0 0,00 0,00 0,00
32.265.436.800,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 13
1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 410 Orang
629.260.000,00 0,00 0,00 0,00
629.260.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 14
1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 340 Satuan Pendidikan
601.441.100,00 0,00 0,00 0,00
601.441.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15
1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 941 Satuan Pendidikan
220.668.690.000, 00 0,00 0,00 0,00
220.668.690.000, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler 16
1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 150 Orang
149.999.800,00 0,00 0,00 0,00
149.999.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17
1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 10 Ruang 0,00
2.501.970.000,00 0,00 0,00
2.501.970.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SD 18
1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 140 Orang
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 19
1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 10 Konten Digital
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20
1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 120 Orang
125.000.000,00 0,00 0,00 0,00
125.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 21
1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen
125.000.000,00 0,00 0,00 0,00
125.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 22
1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen
58.425.000,00 0,00 0,00 0,00
58.425.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 23
1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 4
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24
1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 52 Ruang 0,00
13.105.725.000,0 0 0,00 0,00
13.105.725.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 25
1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Unit 0,00
295.461.000,00 0,00 0,00
295.461.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SD 26
1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 280 Orang
285.000.000,00 0,00 0,00 0,00
285.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 27
1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 0 Satuan Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 28
1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 160 Ruang
800.000.000,00
26.044.933.000,0 0 0,00 0,00
26.844.933.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi SMP Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi SMP Persentase SMP terakreditasi A Persentase peserta didik jenjang SMP yang menerima perlengkapan dasar peserta didik 66,67 % 96,74 % 66,67 % 95,68 % 100 % 29
1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 5
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 30
1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 31
1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 6 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 32
1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 4 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 33
1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 5 Ruang 0,00
1.907.124.000,00 0,00 0,00
1.907.124.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 34
1.01.02.2.02.0008 Pembangunan Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 35
1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 36
1.01.02.2.02.0010 Pembangunan Fasilitas Parkir 6
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 37
1.01.02.2.02.0011 Pembangunan Kantin Sekolah Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 38
1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 18 Unit
1.641.365.900,00
3.575.880.000,00 0,00 0,00
5.217.245.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 39
1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 112 Ruang
16.000.000,00
19.183.182.000,0 0 0,00 0,00
19.199.182.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40
1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00
175.580.000,00 0,00 0,00
175.580.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SMP 41
1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0,00
232.736.000,00 0,00 0,00
232.736.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SMP 42
1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 7 Ruang 0,00
1.565.202.800,00 0,00 0,00
1.565.202.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 43
1.01.02.2.02.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 44
1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 45
1.01.02.2.02.0022 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 46
1.01.02.2.02.0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 47
1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Unit 0,00
364.603.000,00 0,00 0,00
364.603.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 48
1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 25 Paket
447.000,00
2.558.857.500,00 0,00 0,00
2.559.304.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 49
1.01.02.2.02.0026 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 8
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50
1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 51
1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 52
1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 53
1.01.02.2.02.0034 Perlengkapan Belajar Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 54
1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 3 Paket
106.400,00
369.085.600,00 0,00 0,00
369.192.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 55
1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 450 Peserta Didik
1.600.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.600.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 56
1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1634 Orang
14.698.286.400,0 0 0,00 0,00 0,00
14.698.286.400,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 57
1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 432 Orang
694.461.200,00 0,00 0,00 0,00
694.461.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 58
1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 180 Satuan Pendidikan
443.174.500,00 0,00 0,00 0,00
443.174.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 59
1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 201 Satuan Pendidikan
101.989.590.000, 00 0,00 0,00 0,00
101.989.590.000, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler 60
1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 89 Orang
149.999.800,00 0,00 0,00 0,00
149.999.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 61
1.01.02.2.02.0044 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0,00
167.515.000,00 0,00 0,00
167.515.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SMP 62
1.01.02.2.02.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00
48.697.000,00 0,00 0,00
48.697.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SMP 63
1.01.02.2.02.0046 Pemeliharaan Mebel Sekolah 10
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 64
1.01.02.2.02.0047 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 65
1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 140 Orang
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 66
1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 10 Konten Digital
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 67
1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 120 Orang
125.000.000,00 0,00 0,00 0,00
125.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 68
1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen
125.000.000,00 0,00 0,00 0,00
125.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 69
1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 11
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 70
1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 0 Satuan Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 71
1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 5 Ruang 0,00
4.268.370.000,00 0,00 0,00
4.268.370.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 72
1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 280 Orang
285.000.000,00 0,00 0,00 0,00
285.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 73
1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 0 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 74
1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 75
1.01.02.2.02.0063 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 76
1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00
167.515.000,00 0,00 0,00
167.515.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-SMP 12
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase Siswa PAUD yang mendapatkan perlengkapan dasar Angka partisipasi Kasar (APK) PAUD Persentase Lembaga PAUD terakreditasi 100 % 69,02 % 54,76 % 77
1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 9 Unit
716.391.090,00
599.146.545,00 0,00 0,00
1.315.537.635,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-PAUD 78
1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit
50.000.000,00
111.079.105,00 0,00 0,00
161.079.105,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-PAUD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 79
1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 80
1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 10 Paket
142.458.840,00
136.229.420,00 0,00 0,00
278.688.260,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-PAUD 81
1.01.02.2.03.0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 82
1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 83
1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 13
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia 1 Paket
169.999.800,00 0,00 0,00 0,00
169.999.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 84
1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 49358 Peserta Didik
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 85
1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 6574 Orang
31.555.459.200,0 0 0,00 0,00 0,00
31.555.459.200,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 86
1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 87
1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 3 Satuan Pendidikan
234.924.100,00 0,00 0,00 0,00
234.924.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 88
1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 1368 Satuan Pendidikan
31.435.010.000,0 0 0,00 0,00 0,00
31.435.010.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOP PAUD 89
1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 30 Orang
34.970.000,00 0,00 0,00 0,00
34.970.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 90
1.01.02.2.03.0020 Pemeliharaan Mebel Sekolah 14
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 91
1.01.02.2.03.0021 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 92
1.01.02.2.03.0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 93
1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 0 Konten Digital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 94
1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 95
1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 96
1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 15
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 97
1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 98
1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket
183.883.500,00 0,00 0,00 0,00
183.883.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 99
1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik Persentase PKBM terakreditasi 100 % 95,83 % 100
1.01.02.2.04.0001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 101
1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 5755 Peserta Didik
2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 102
1.01.02.2.04.0011 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 16
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 103
1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 104
1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang
170.200.000,00 0,00 0,00 0,00
170.200.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 105
1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 1 Satuan Pendidikan
129.655.900,00
70.344.100,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 106
1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 54 Satuan Pendidikan
14.351.710.000,0 0 0,00 0,00 0,00
14.351.710.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 107
1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 54 Orang
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 108
1.01.02.2.04.0021 Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 109
1.01.02.2.04.0023 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 17
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 110
1.01.02.2.04.0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 111
1.01.02.2.04.0025 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 0 Konten Digital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 112
1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 113
1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 114
1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 115
1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 116
1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 18
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 117
1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 118
1.01.02.2.04.0043 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 119
1.01.02.2.04.0045 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 120
1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 5755 Peserta Didik
261.801.200,00 0,00 0,00 0,00
261.801.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 121
1.01.02.2.04.0047 Pembangunan Ruang Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 122
1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 123
1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 19
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 124
1.01.02.2.04.0050 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal 100 %
1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan 100 % 125
1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 126
1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia 0 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 127
1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya 320 Orang
300.000.000,00 0,00 0,00 0,00
300.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 128
1.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah 0 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 129
1.01.03.2.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar 20
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 130
1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang ditetapkan 100 % 131
1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 132
1.01.03.2.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia 0 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 133
1.01.03.2.02.0004 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai 0 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 134
1.01.03.2.02.0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 21
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 135
1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Guru dan kepala sekolah bersertifikat 47,93 %
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan 90,00 % 136
1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2 Dokumen
186.298.800,00 0,00 0,00 0,00
186.298.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 137
1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2 Laporan
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase satuan pendidikan terakreditasi 66,00 %
1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Persentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 100 % 138
1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 12 Dokumen
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 22
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 139
1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 100 % 140
1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 12 Dokumen
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 141
1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 142
1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA - -
1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 143
1.01.06.2.01.0001 Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun 0 Kamus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 23
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 144
1.01.06.2.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi 0 Bahasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 145
1.01.06.2.01.0003 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Publikasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 146
1.01.06.2.01.0004 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 147
1.01.06.2.01.0005 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi 0 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 148
1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 149
1.01.06.2.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun 2 Dokumen
300.000.000,00 0,00 0,00 0,00
300.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 24
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 100 % 150
1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen
242.000.000,00 0,00 0,00 0,00
242.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 151
1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
4.570.000,00 0,00 0,00 0,00
4.570.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 152
1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
18.280.000,00 0,00 0,00 0,00
18.280.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 153
1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
11.610.000,00 0,00 0,00 0,00
11.610.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 154
1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
46.440.000,00 0,00 0,00 0,00
46.440.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 155
1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan
16.260.000,00 0,00 0,00 0,00
16.260.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 156
1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan
25.420.000,00 0,00 0,00 0,00
25.420.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan 100 % 157
1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5422 Orang/bulan
951.334.531.775, 00 0,00 0,00 0,00
951.334.531.775, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 158
1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 159
1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 160
1.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 161
1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan
11.744.000,00 0,00 0,00 0,00
11.744.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 162
1.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 26
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 163
1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan
106.956.000,00 0,00 0,00 0,00
106.956.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 164
1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen
53.922.700,00 0,00 0,00 0,00
53.922.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah 100 % 165
1.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 166
1.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 167
1.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 168
1.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 27
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 169
1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
110.847.900,00 0,00 0,00 0,00
110.847.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 170
1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 171
1.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian 100 % 172
1.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 173
1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 174
1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 28
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 175
1.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen
110.000.000,00 0,00 0,00 0,00
110.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 176
1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen
66.000.000,00 0,00 0,00 0,00
66.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 177
1.01.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 178
1.01.01.2.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 179
1.01.01.2.05.0008 Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 180
1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 200 Orang
560.349.500,00 0,00 0,00 0,00
560.349.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 181
1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 182
1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 29
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan administrasi umum 100 % 183
1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket
65.779.200,00 0,00 0,00 0,00
65.779.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 184
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket
9.957.300,00
677.539.500,00 0,00 0,00
687.496.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 185
1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00
13.058.200,00 0,00 0,00
13.058.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 186
1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket
114.770.100,00 0,00 0,00 0,00
114.770.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 187
1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket
127.038.100,00 0,00 0,00 0,00
127.038.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 188
1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen
129.350.700,00 0,00 0,00 0,00
129.350.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 189
1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material 30
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 190
1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
46.800.000,00 0,00 0,00 0,00
46.800.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 191
1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan
303.515.700,00 0,00 0,00 0,00
303.515.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 192
1.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 193
1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen
336.150.000,00 0,00 0,00 0,00
336.150.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase penyediaan barang milik daerah 100 % 194
1.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 195
1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 196
1.01.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar 31
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 197
1.01.01.2.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 198
1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit
402.700,00
193.353.500,00 0,00 0,00
193.756.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 199
1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 200
1.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 201
1.01.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 202
1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit
16.000.000,00
195.520.000,00 0,00 0,00
211.520.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 203
1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 32
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 204
1.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang 100 % 205
1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
5.500.000,00 0,00 0,00 0,00
5.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 206
1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
1.202.916.249,00 0,00 0,00 0,00
1.202.916.249,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 207
1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan
157.710.000,00 0,00 0,00 0,00
157.710.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 208
1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
3.697.174.400,00 0,00 0,00 0,00
3.697.174.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah 100 % 209
1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 210
1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 50 Unit
553.718.000,00 0,00 0,00 0,00
553.718.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 211
1.01.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 212
1.01.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 213
1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 214
1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 215
1.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 216
1.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 34
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 217
1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit
400.000,00
399.600.000,00 0,00 0,00
400.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 218
1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 219
1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 220
1.01.01.2.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi 0 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 8,60 %
2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Persentase Wirausaha Muda 7,68 % 221
2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 35
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 2100 Orang
492.609.600,00 0,00 0,00 0,00
492.609.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 222
2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 130 Orang
260.332.600,00 0,00 0,00 0,00
260.332.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 223
2.19.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 100 Orang
60.486.600,00 0,00 0,00 0,00
60.486.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 224
2.19.02.2.01.0004 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 225
2.19.02.2.01.0005 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen
60.500.000,00 0,00 0,00 0,00
60.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 36
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 226
2.19.02.2.01.0006 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 227
2.19.02.2.01.0007 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan 5 Orang
36.300.000,00 0,00 0,00 0,00
36.300.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 228
2.19.02.2.01.0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan 100 Orang
399.251.600,00
83.834.000,00 0,00 0,00
483.085.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 17,22 % 229
2.19.02.2.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha 400 Orang
350.000.000,00 0,00 0,00 0,00
350.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 230
2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan 1 Dokumen
845.319.200,00 0,00 0,00 0,00
845.319.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Peningkatan prestasi olahraga 21 mendali 37
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pembinaan olahraga pada satuan pendidikan 100 % 231
2.19.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan 49 Unit
1.337.686.500,00 0,00 0,00 0,00
1.337.686.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 232
2.19.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar 3 Dokumen
500.000.000,00 0,00 0,00 0,00
500.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 233
2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 18 Unit
2.400.000.000,00
50.000.000,00 0,00 0,00
2.450.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten 100 % 234
2.19.03.2.02.0001 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen
1.470.803.000,00 0,00 0,00 0,00
1.470.803.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 235
2.19.03.2.02.0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen
340.727.800,00 0,00 0,00 0,00
340.727.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 38
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 236
2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan 270 Orang
1.004.714.300,00 0,00 0,00 0,00
1.004.714.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Persentase Pembinaan Atlet Muda (Amatir) 100 % 237
2.19.03.2.03.0001 Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 238
2.19.03.2.03.0002 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) 12 Pelatda
347.250.000,00 0,00 0,00 0,00
347.250.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 239
2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan 90 Orang
745.299.700,00 0,00 0,00 0,00
745.299.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 240
2.19.03.2.03.0004 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan 50 Orang
906.232.200,00 0,00 0,00 0,00
906.232.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 241
2.19.03.2.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan 1 Dokumen
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Persentase Pembinaan Atlet Muda (Profesional) 100 % 39
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 242
2.19.03.2.04.0001 Standardisasi Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 243
2.19.03.2.04.0002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan 1 Organisasi
12.500.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00
12.500.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 244
2.19.03.2.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 245
2.19.03.2.04.0004 Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan 0 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Persentase pembinaan olahraga rekreasi 100 % 246
2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Dokumen
231.859.000,00 0,00 0,00 0,00
231.859.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 247
2.19.03.2.05.0002 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 1 Laporan
1.357.760.800,00 0,00 0,00 0,00
1.357.760.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 248
2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 40
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 249
2.19.03.2.05.0004 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 250
2.19.03.2.05.0005 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN meningkatnya kapasitas organisasi kepramukaan 100 %
2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 100 % 251
2.19.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 252
2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 30 Organisasi
299.369.000,00 0,00 0,00 0,00
299.369.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 253
2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 254
2.19.04.2.01.0004 Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota 41
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 255
2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 1 Laporan
401.968.600,00 0,00 0,00 0,00
401.968.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 256
2.19.04.2.01.0006 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 257
2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 258
2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan 0 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] Dinas Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT % desa/kelurahan STBM Presentasi balita gizi kurang Persentase fasilitas kesehatan tingkat kabupaten yang terakreditasi Persentase rata-rata capaian SPM Bidang Kesehatan persentase rata rata capaian SPM Persentase RS Rujukan/ faskesdasar Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Presentasi balita underweight
100.0 % undefined % 100 % 100 % 100% % 100 % 12% % 42
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rasio puskesmas per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio pustu per satuan penduduk Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan Obat Essensial Jumlah Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang di Fasilitasi 100 % 100 % 100 % 100 % 55 Faskes 259
1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit
4.166.423.005,00
214.821.442.600, 00 0,00 0,00
218.987.865.605, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 260
1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 6 Unit
1.213.000.000,00
10.100.000.000,0 0 0,00 0,00
11.313.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 261
1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 2 Unit 0,00
3.150.000.000,00 0,00 0,00
3.150.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 262
1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 10 Unit
204.072.000,00 0,00 0,00 0,00
204.072.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 263
1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 4 Unit 0,00
20.714.350.000,0 0 0,00 0,00
20.714.350.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 264
1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 43
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 196 Unit
73.036.000,00 0,00 0,00 0,00
73.036.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 265
1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket
20.202.268.220,0 0 0,00 0,00 0,00
20.202.268.220,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase kasus gawat darurat yang ditangani PSC 119 Persentase Labkesda yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Puskesmas yang terakreditasi Persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase rumah sakit yang terakreditasi Persentase indikator SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi target Persentase desa/kelurahan STBM Persentase bayi/balita gizi buruk yang ditangani Persentase bayi/balita yang mendapat imunisasi dasar lengkap 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 266
1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 41242 Orang
4.923.590.900,00 0,00 0,00 0,00
4.923.590.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 267
1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 44
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 39541 Orang
442.769.500,00 0,00 0,00 0,00
442.769.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 268
1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 37658 Orang
635.686.200,00 0,00 0,00 0,00
635.686.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 269
1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 144504 Orang
41.076.200,00 0,00 0,00 0,00
41.076.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 270
1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 144504 Orang
24.998.600,00 0,00 0,00 0,00
24.998.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 271
1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1566494 Orang
269.075.000,00 0,00 0,00 0,00
269.075.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 272
1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 255612 Orang
72.466.000,00 0,00 0,00 0,00
72.466.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 45
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 273
1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 650750 Orang
25.517.000,00 0,00 0,00 0,00
25.517.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 274
1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 175850 Orang
28.783.900,00 0,00 0,00 0,00
28.783.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 275
1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 3335 Orang
24.608.900,00 0,00 0,00 0,00
24.608.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 276
1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 52650 Orang
508.024.900,00 0,00 0,00 0,00
508.024.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 277
1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 46972 Orang
779.916.100,00 0,00 0,00 0,00
779.916.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 278
1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen
51.257.200,00 0,00 0,00 0,00
51.257.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 46
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 279
1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen
4.156.497.200,00 0,00 0,00 0,00
4.156.497.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 280
1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 11 Dokumen
131.560.800,00 0,00 0,00 0,00
131.560.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 281
1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 17 Dokumen
908.489.800,00 0,00 0,00 0,00
908.489.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 282
1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 50 Dokumen
16.317.800,00 0,00 0,00 0,00
16.317.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 283
1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 8 Dokumen
599.132.500,00 0,00 0,00 0,00
599.132.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 284
1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 47
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 100 Orang
72.239.800,00 0,00 0,00 0,00
72.239.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 285
1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 3 Dokumen
1.381.906.100,00
66.629.970,00 0,00 0,00
1.448.536.070,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 286
1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 19 Dokumen
366.558.500,00 0,00 0,00 0,00
366.558.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 287
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen
100.835.836.200, 00 0,00 0,00 0,00
100.835.836.200, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 288
1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 50 Unit
18.797.400,00 0,00 0,00 0,00
18.797.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 289
1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen
1.330.779.492,00
740.627.008,00 0,00 0,00
2.071.406.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 290
1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 48
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 34 Unit
393.610.900,00 0,00 0,00 0,00
393.610.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 291
1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 26 Dokumen
558.582.900,00
23.970.000,00 0,00 0,00
582.552.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 292
1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit
789.564.700,00
18.200.000,00 0,00 0,00
807.764.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 293
1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 47385 Orang
177.869.800,00 0,00 0,00 0,00
177.869.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 294
1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1200 Orang
20.556.000,00 0,00 0,00 0,00
20.556.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 295
1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas yang menyusun Profil Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan Persentase Puskesmas menggunakan Sistem Informasi Kesehatan 100 % 100 % 100 % 49
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 296
1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen
1.042.065.300,00
1.040.483.700,00 0,00 0,00
2.082.549.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitas Kesehatan melaksanakan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 % 100 % 297
1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 100 Unit
169.838.400,00 0,00 0,00 0,00
169.838.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 298
1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 5 Unit
619.322.200,00 0,00 0,00 0,00
619.322.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 299
1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 5 Dokumen
638.787.800,00 0,00 0,00 0,00
638.787.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - -
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 50
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 300
1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDM Kesehatan Peserta yang menerima sertifikat pengembangan mutu dan peningkatan kompetesi teknis Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan sesuai Kompetensi 100 % 100 % 301
1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 50 Orang
391.764.800,00 0,00 0,00 0,00
391.764.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Sarana Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman yang memenuhi standar 100 %
1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase Pengawasan Obat dan Sediaan Farmasi dalam rangka pengendalian dan tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, TO, Toko Alkes, Optikal, UMOT Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 100 % 100 % 302
1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 Dokumen
59.720.000,00 0,00 0,00 0,00
59.720.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - 51
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota PersentaseAdvokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 % 303
1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen
14.507.327.400,0 0 0,00 0,00 0,00
14.507.327.400,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Desa dan Kelurahan siaga aktif 100 % 304
1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen
889.709.700,00
24.000.000,00 0,00 0,00
913.709.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 100 % 305
1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen
418.618.300,00 0,00 0,00 0,00
418.618.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 306
1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 52
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan
320.211.000,00 0,00 0,00 0,00
320.211.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 307
1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan
232.048.953.388, 00 0,00 0,00 0,00
232.048.953.388, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 308
1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50 Dokumen
45.174.700,00 0,00 0,00 0,00
45.174.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 309
1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
14.615.500,00 0,00 0,00 0,00
14.615.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 100 % 310
1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
15.077.000,00 0,00 0,00 0,00
15.077.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 311
1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 53
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 0,00
660.237.300,00 0,00 0,00
660.237.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 312
1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket
65.548.500,00
66.202.900,00 0,00 0,00
131.751.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 313
1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket
272.913.800,00 0,00 0,00 0,00
272.913.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 314
1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket
111.555.400,00 0,00 0,00 0,00
111.555.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 315
1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen
32.000.000,00 0,00 0,00 0,00
32.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 316
1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 Laporan
153.919.400,00 0,00 0,00 0,00
153.919.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 317
1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
347.150.000,00 0,00 0,00 0,00
347.150.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan 100 % 318
1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 54
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 11 Unit 0,00
3.980.000.000,00 0,00 0,00
3.980.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 319
1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit
457.150.000,00
4.600.880.000,00 0,00 0,00
5.058.030.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 % 320
1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
22.225.000,00 0,00 0,00 0,00
22.225.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 321
1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan
1.687.400.000,00 0,00 0,00 0,00
1.687.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 322
1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
1.346.643.200,00 0,00 0,00 0,00
1.346.643.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 % 323
1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 50 Unit
404.370.000,00 0,00 0,00 0,00
404.370.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 55
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 324
1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 77 Unit
52.220.000,00 0,00 0,00 0,00
52.220.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 325
1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 13 Unit
89.000.000,00 0,00 0,00 0,00
89.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rumah Sakit Umum Daerah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 100 % 326
1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 0 Unit 0,00
950.000.000,00 0,00 0,00
950.000.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Sukaharja Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 327
1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 0 0 0,00
791.059.000,00 0,00 0,00
791.059.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Sukaharja Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 328
1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 56
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0,00
3.766.225.790,00 0,00 0,00
3.766.225.790,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Sukaharja Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 329
1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 0,00
23.912.627.000,0 0 0,00 0,00
23.912.627.000,0 0 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Sukaluyu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tercapainya Pelayanan Administrasi Keuangan 100 %
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Anggaran Penyedia Administrasi Keuangan 566 Orang/bulan 330
1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 556 Orang/bulan
51.959.665.280,0 0 0,00 0,00 0,00
51.959.665.280,0 0 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Sukaharja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD 100 % 331
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 18 Unit Kerja
189.869.000.000, 00
5.131.000.000,00 0,00 0,00
195.000.000.000, 00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Adiarsa 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 332
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 57
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
884.844.700,00 0,00 0,00 0,00
884.844.700,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan undefined undefined
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 333
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.625.032.102,00
93.103.400,00 0,00 0,00
1.718.135.502,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Anggadita 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 334
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
611.368.700,00 0,00 0,00 0,00
611.368.700,00 Kab. Karawang, Klari, Anggadita DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan undefined undefined
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 335
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
614.500.000,00
15.000.000,00 0,00 0,00
629.500.000,00 Kab. Karawang, Klari, Anggadita Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Balongsari 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 58
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 336
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
611.352.700,00 0,00 0,00 0,00
611.352.700,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Balongsari DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 337
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
860.415.000,00
76.901.000,00 0,00 0,00
937.316.000,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Balongsari Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Batujaya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 338
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
786.059.700,00 0,00 0,00 0,00
786.059.700,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 59
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 339
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
3.548.783.170,00
120.000.000,00 0,00 0,00
3.668.783.170,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Bayurlor 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 340
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
611.475.900,00 0,00 0,00 0,00
611.475.900,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Bayur Lor DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 341
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
870.869.854,00
65.620.000,00 0,00 0,00
936.489.854,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Bayur Lor Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Ciampel 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 60
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 342
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
697.403.700,00 0,00 0,00 0,00
697.403.700,00 Kab. Karawang, Ciampel, Kutapohaci DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 343
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.508.832.299,00
21.000.000,00 0,00 0,00
1.529.832.299,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Cibuaya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 344
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
785.327.800,00 0,00 0,00 0,00
785.327.800,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Cibuaya DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 345
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.762.971.000,00
222.150.000,00 0,00 0,00
2.985.121.000,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Cibuaya Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Cicinde 61
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 346
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
523.955.900,00 0,00 0,00 0,00
523.955.900,00 Kab. Karawang, Banyusari, Cicinde Utara DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 347
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.695.300.000,00
82.700.000,00 0,00 0,00
1.778.000.000,00 Kab. Karawang, Banyusari, Cicinde Utara Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Cikampek 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 348
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
916.985.900,00 0,00 0,00 0,00
916.985.900,00 Kab. Karawang, Cikampek, Cikampek Selatan DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 62
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 349
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.623.922.752,00
83.313.248,00 0,00 0,00
2.707.236.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Cikampek Selatan Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Cikampek Utara 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 350
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
611.443.800,00 0,00 0,00 0,00
611.443.800,00 Kab. Karawang, Cikampek, Cikampek Barat DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 351
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
606.475.179,00
61.136.000,00 0,00 0,00
667.611.179,00 Kab. Karawang, Cikampek, Cikampek Barat Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Cilamaya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 63
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 352
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
873.510.500,00 0,00 0,00 0,00
873.510.500,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Cilamaya DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 353
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.090.163.000,00
165.000.000,00 0,00 0,00
2.255.163.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Cilamaya Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Curug 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 354
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
611.411.800,00 0,00 0,00 0,00
611.411.800,00 Kab. Karawang, Klari, Curug DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 64
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 355
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
744.516.276,00
73.000.000,00 0,00 0,00
817.516.276,00 Kab. Karawang, Klari, Curug Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Gempol 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 356
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
524.886.700,00 0,00 0,00 0,00
524.886.700,00 Kab. Karawang, Banyusari, Gempol DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 357
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.562.463.663,00
3.500.000,00 0,00 0,00
1.565.963.663,00 Kab. Karawang, Banyusari, Gempol Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Jatisari 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 358
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 65
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
785.954.600,00 0,00 0,00 0,00
785.954.600,00 Kab. Karawang, Jatisari, Mekarsari DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 359
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.361.170.258,00 0,00 0,00 0,00
2.361.170.258,00 Kab. Karawang, Jatisari, Mekarsari Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Jayakerta 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 360
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
610.767.600,00 0,00 0,00 0,00
610.767.600,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Makmurjaya DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 361
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.491.988.065,00
20.000.000,00 0,00 0,00
1.511.988.065,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Makmurjaya Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Jomin 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 66
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 362
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
698.330.700,00 0,00 0,00 0,00
698.330.700,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Wancimekar DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 363
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.077.512.000,00
61.000.000,00 0,00 0,00
1.138.512.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Jomin Barat Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Kalangsari 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 364
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
611.258.500,00 0,00 0,00 0,00
611.258.500,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Kalangsari DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 67
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 365
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.304.364.000,00
106.000.000,00 0,00 0,00
1.410.364.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Kalangsari Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Karawang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 366
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
618.153.600,00 0,00 0,00 0,00
618.153.600,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 367
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.071.654.430,00
81.500.000,00 0,00 0,00
1.153.154.430,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Karawang Kulon 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 68
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 368
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
616.499.600,00 0,00 0,00 0,00
616.499.600,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 369
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
859.000.000,00
56.000.000,00 0,00 0,00
915.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Kertamukti 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 370
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
873.438.500,00 0,00 0,00 0,00
873.438.500,00 Kab. Karawang, Cilebar, Kertamukti DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 371
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 69
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.894.036.700,00
86.915.300,00 0,00 0,00
1.980.952.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Kertamukti Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Klari 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 372
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
960.670.600,00 0,00 0,00 0,00
960.670.600,00 Kab. Karawang, Klari, Duren DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 373
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.986.618.520,00
101.909.044,00 0,00 0,00
2.088.527.564,00 Kab. Karawang, Klari, Duren Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Kotabaru 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 374
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
785.917.700,00 0,00 0,00 0,00
785.917.700,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Wancimekar DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 70
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 375
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.599.943.208,00
101.592.600,00 0,00 0,00
1.701.535.808,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Wancimekar Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Kutamukti 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 376
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
611.433.700,00 0,00 0,00 0,00
611.433.700,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Kutamukti DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 377
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.257.044.700,00
45.213.300,00 0,00 0,00
1.302.258.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Kutamukti Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Kutawaluya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 71
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 378
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
611.112.500,00 0,00 0,00 0,00
611.112.500,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Sampalan DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 379
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.603.178.200,00
86.098.800,00 0,00 0,00
1.689.277.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Sampalan Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Lemah Duhur 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 380
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
611.422.700,00 0,00 0,00 0,00
611.422.700,00 Kab. Karawang, Tempuran, Lemahduhur DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 72
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 381
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
998.107.459,00
195.621.493,00 0,00 0,00
1.193.728.952,00 Kab. Karawang, Tempuran, Lemahduhur Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Lemahabang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 382
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
786.036.700,00 0,00 0,00 0,00
786.036.700,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Lemahabang DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 383
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.566.596.993,00
200.000.000,00 0,00 0,00
2.766.596.993,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Lemahabang Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Loji 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 73
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 384
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
699.001.700,00 0,00 0,00 0,00
699.001.700,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Cintalaksana DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 385
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.022.340.797,00
207.000.000,00 0,00 0,00
2.229.340.797,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Cintalaksana Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Majalaya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 386
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
786.167.700,00 0,00 0,00 0,00
786.167.700,00 Kab. Karawang, Majalaya, Lemahmulya DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 387
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.193.112.000,00
97.000.000,00 0,00 0,00
1.290.112.000,00 Kab. Karawang, Majalaya, Lemahmulya Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Medangasem 74
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 388
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
611.610.700,00 0,00 0,00 0,00
611.610.700,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Medangasem DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 389
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.452.424.000,00
42.776.000,00 0,00 0,00
1.495.200.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Medangasem Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Nagasari 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 390
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
796.289.500,00 0,00 0,00 0,00
796.289.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Nagasari DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 75
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 391
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
836.263.083,00 0,00 0,00 0,00
836.263.083,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Nagasari Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Pacing 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 392
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
616.361.700,00 0,00 0,00 0,00
616.361.700,00 Kab. Karawang, Jatisari, Pacing DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 393
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
607.804.893,00
27.500.000,00 0,00 0,00
635.304.893,00 Kab. Karawang, Jatisari, Pacing Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Pakisjaya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 76
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 394
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
786.083.700,00 0,00 0,00 0,00
786.083.700,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Tanahbaru DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 395
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.834.415.000,00
21.000.000,00 0,00 0,00
1.855.415.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Tanahbaru Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Pangkalan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 396
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
873.462.700,00 0,00 0,00 0,00
873.462.700,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Ciptasari DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 397
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.342.212.677,00
7.000.000,00 0,00 0,00
1.349.212.677,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Ciptasari Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Pasirukem 77
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 398
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
611.387.700,00 0,00 0,00 0,00
611.387.700,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Pasirukem DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 399
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.000.322.358,00
55.769.600,00 0,00 0,00
2.056.091.958,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Pasirukem Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Pedes 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 400
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
785.933.700,00 0,00 0,00 0,00
785.933.700,00 Kab. Karawang, Pedes, Payungsari DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 78
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 401
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.727.235.084,00
164.600.000,00 0,00 0,00
2.891.835.084,00 Kab. Karawang, Pedes, Payungsari Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Plawad 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 402
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
873.464.600,00 0,00 0,00 0,00
873.464.600,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Plawad DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 403
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
821.557.664,00
66.452.000,00 0,00 0,00
888.009.664,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Plawad Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Purwasari 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 79
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 404
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
873.492.800,00 0,00 0,00 0,00
873.492.800,00 Kab. Karawang, Purwasari, Sukasari DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 405
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.472.783.480,00
86.500.000,00 0,00 0,00
1.559.283.480,00 Kab. Karawang, Purwasari, Sukasari Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Rawamerta 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 406
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
786.190.700,00 0,00 0,00 0,00
786.190.700,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 407
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 80
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.379.488.000,00
95.663.000,00 0,00 0,00
1.475.151.000,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Rengasdengklok 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 408
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
786.183.800,00 0,00 0,00 0,00
786.183.800,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Rengasdengklok Selatan DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 409
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
3.425.781.101,00
135.000.000,00 0,00 0,00
3.560.781.101,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Rengasdengklok Selatan Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Sukatani 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 410
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 81
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
611.413.700,00 0,00 0,00 0,00
611.413.700,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Cilamaya DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 411
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.175.554.416,00
103.730.000,00 0,00 0,00
1.279.284.416,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Sukatani Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Sungai Buntu 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 412
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
611.459.700,00 0,00 0,00 0,00
611.459.700,00 Kab. Karawang, Pedes, Sungaibuntu DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 413
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
874.304.000,00
76.286.000,00 0,00 0,00
950.590.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Sungaibuntu Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Tanjungpura 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 82
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 414
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
619.978.700,00 0,00 0,00 0,00
619.978.700,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungpura DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 415
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
957.303.500,00
118.906.500,00 0,00 0,00
1.076.210.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungpura Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Telagasari 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 416
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
786.201.700,00 0,00 0,00 0,00
786.201.700,00 Kab. Karawang, Telagasari, Telagasari DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 83
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 417
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.330.000.000,00
206.000.000,00 0,00 0,00
2.536.000.000,00 Kab. Karawang, Telagasari, Telagasari Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Telukjambe 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 418
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
873.470.200,00 0,00 0,00 0,00
873.470.200,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Pinayungan DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 419
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.429.654.019,00
170.000.000,00 0,00 0,00
1.599.654.019,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Telukjambe Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Tempuran 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 84
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 420
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
698.865.700,00 0,00 0,00 0,00
698.865.700,00 Kab. Karawang, Tempuran, Pancakarya DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 421
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.518.352.600,00
108.913.400,00 0,00 0,00
1.627.266.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Sabajaya Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Tirtajaya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 422
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
785.346.800,00 0,00 0,00 0,00
785.346.800,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Sabajaya DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 423
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 85
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.802.329.600,00
185.982.400,00 0,00 0,00
2.988.312.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Sabajaya Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Tirtamulya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 424
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
873.329.700,00 0,00 0,00 0,00
873.329.700,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Parakan DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 425
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.577.845.252,00
165.000.000,00 0,00 0,00
1.742.845.252,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Parakan Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Tunggakjati 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 426
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 86
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
524.069.700,00 0,00 0,00 0,00
524.069.700,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tunggakjati DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 427
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.517.369.789,00
161.101.000,00 0,00 0,00
1.678.470.789,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tunggakjati Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Wadas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 428
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
873.365.600,00 0,00 0,00 0,00
873.365.600,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Wadas DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 100 429
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.003.460.000,00
99.495.000,00 0,00 0,00
1.102.955.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Wadas Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Wanakerta 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 87
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 430
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
873.540.700,00 0,00 0,00 0,00
873.540.700,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Wanakerta DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 % 431
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.889.203.865,00
140.228.400,00 0,00 0,00
2.029.432.265,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Wanakerta Pendapatan dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang di Fasilitasi 55 Faskes 432
1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 1221 Unit
1.499.513.861,00 0,00 0,00 0,00
1.499.513.861,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 433
1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 88
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 7 Unit 0,00
1.476.852.210,00 0,00 0,00
1.476.852.210,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan K B-Reguler-Pengu atan Sistem Kesehatan 434
1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 425 Paket
12.804.404.258,0 0 0,00 0,00 0,00
12.804.404.258,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Terlaksana 100 % 435
1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 207 Orang/bulan
19.150.985.980,0 0 0,00 0,00 0,00
19.150.985.980,0 0 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Tingkat Kemandirian BLUD UPTD pada Dinas Kesehatan 85 % 436
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 8 Unit Kerja
43.623.810.009,0 0
876.189.991,00 0,00 0,00
44.500.000.000,0 0 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari Pendapatan dari BLUD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - -
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 437
1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai 89
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 20 KM
22.080.000.000,0 0
4.000.000.000,00 0,00 0,00
26.080.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 438
1.03.02.2.02.0003 Pembangunan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun 4 Bendung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 439
1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 10 KM
20.275.000.000,0 0
2.660.000.000,00 0,00 0,00
22.935.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 440
1.03.02.2.02.0009 Peningkatan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan 2 Bendung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 441
1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 10 KM
180.000.000,00
4.174.458.430,00 0,00 0,00
4.354.458.430,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 442
1.03.02.2.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi 2 Bendung
1.050.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.050.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 443
1.03.02.2.02.0030 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota 90
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya 10 Lembaga
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 444
1.03.02.2.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi 1 Lembaga
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 445
1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 100 Dokumen
1.600.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.600.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE - -
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 446
1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 10000 M
7.410.000.000,00
2.470.000.000,00 0,00 0,00
9.880.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 447
1.03.06.2.01.0020 Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi 15000 M
20.540.000.000,0 0
3.040.000.000,00 0,00 0,00
23.580.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 448
1.03.06.2.01.0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan 20 Sistem Drainase Lingkungan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 449
1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan 91
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan 1500 Sistem Drainase Perkotaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 450
1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi 10 Sistem Drainase Perkotaan 0,00
7.500.000.000,00 0,00 0,00
7.500.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - -
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - - 451
1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 10 Bangunan Gedung 0,00
4.800.000.000,00 0,00 0,00
4.800.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 452
1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 100 Dokumen
107.585.854.500, 00
62.350.000.000,0 0 0,00 0,00
169.935.854.500, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 453
1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 92
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 20 Dokumen
1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - -
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - - 454
1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola 4 Dokumen
500.000.000,00 0,00 0,00 0,00
500.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 455
1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 100 Dokumen
3.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.400.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 456
1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya 20 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 457
1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan Jumlah Jembatan yang Diganti 5 Jembatan 0,00
12.000.000.000,0 0 0,00 0,00
12.000.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 458
1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 2 KM
380.000.000,00 0,00 0,00 0,00
380.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 93
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 459
1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 80 KM
87.431.645.000,0 0
144.759.641.000, 00 0,00 0,00
232.191.286.000, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 460
1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 5 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 461
1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar 10 KM
15.230.000.000,0 0
12.860.000.000,0 0 0,00 0,00
28.090.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 462
1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 10 Jembatan 0,00
800.000.000,00 0,00 0,00
800.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 463
1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 10 Jembatan
7.420.000.000,00
2.000.000.000,00 0,00 0,00
9.420.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 464
1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 20 Jembatan
4.620.000.000,00
14.040.000.000,0 0 0,00 0,00
18.660.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 465
1.03.10.2.01.0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala 10 Jembatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 466
1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 94
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 500 KM
600.000.000,00 0,00 0,00 0,00
600.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 467
1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 10 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 468
1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 10 KM
15.000.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00
15.000.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - -
1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - - 469
1.03.11.2.01.0009 Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 470
1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 20 Orang
700.000.000,00 0,00 0,00 0,00
700.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 471
1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 4 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 95
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 472
1.03.11.2.01.0012 Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 473
1.03.11.2.01.0013 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya 4 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 474
1.03.11.2.01.0014 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 475
1.03.11.2.01.0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 476
1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - 477
1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 96
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan 2 Perangkat Pendukung
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 478
1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 479
1.03.11.2.02.0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya 10 Orang
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 480
1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 1 Layanan Informasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) - - 481
1.03.11.2.03.0006 Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 482
1.03.11.2.03.0007 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun 2 Dokumen
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi - - 483
1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 97
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan 200 Paket Pekerjaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 484
1.03.11.2.04.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk 150 Bangunan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 485
1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk 4 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 486
1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha 50 Badan Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 487
1.03.11.2.04.0008 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - -
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - - 488
1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 2 Dokumen
60.000.100,00 0,00 0,00 0,00
60.000.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 98
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 489
1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 490
1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 491
1.03.12.2.01.0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Jumlah publikasi informasi penataan ruang 5 Publikasi
170.000.100,00 0,00 0,00 0,00
170.000.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 492
1.03.12.2.01.0008 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 493
1.03.12.2.01.0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 494
1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 495
1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 496
1.03.12.2.01.0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang 99
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 497
1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 498
1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 499
1.03.12.2.02.0003 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat 2 Dokumen
120.000.000,00 0,00 0,00 0,00
120.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 500
1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 2 Dokumen
319.999.900,00 0,00 0,00 0,00
319.999.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 501
1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 502
1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 100
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 2 Dokumen
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 503
1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 100 Layanan
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 504
1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 2 Dokumen
190.000.000,00 0,00 0,00 0,00
190.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 505
1.03.12.2.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 2 Dokumen
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 506
1.03.12.2.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 5 Kasus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 507
1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 2 Dokumen
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 508
1.03.12.2.04.0005 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang 101
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 509
1.03.12.2.04.0006 Pelaksanaan Audit Tata Ruang Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang 10 Kasus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 510
1.03.12.2.04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif 5 Kasus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 511
1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 10 Dokumen
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 512
1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang 5 Laporan
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 513
1.03.12.2.04.0010 Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan 2 Dokumen
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 514
1.03.12.2.04.0011 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 515
1.03.12.2.04.0012 Penilaian Perwujudan RTR 102
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR 2 Dokumen
240.000.000,00 0,00 0,00 0,00
240.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 516
1.03.12.2.04.0013 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang 5 Berita Acara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 517
1.03.12.2.04.0014 Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 518
1.03.12.2.04.0015 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal 20 Berita Acara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 519
1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen
120.000.000,00 0,00 0,00 0,00
120.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 520
1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 521
1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 103
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 522
1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan
97.500.000,00 0,00 0,00 0,00
97.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 523
1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan
250.000.000,00 0,00 0,00 0,00
250.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 524
1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 116 Orang/bulan
25.031.109.200,0 0 0,00 0,00 0,00
25.031.109.200,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 525
1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 526
1.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 8 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 104
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 527
1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 528
1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 529
1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket
450.000.000,00 0,00 0,00 0,00
450.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 530
1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket
107.027.100,00 0,00 0,00 0,00
107.027.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 531
1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 532
1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 20 Dokumen
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 533
1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan
155.192.000,00 0,00 0,00 0,00
155.192.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 105
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 534
1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 4 Unit 0,00
28.000.000.000,0 0 0,00 0,00
28.000.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 535
1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 536
1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 30 Unit
800.042.500,00
569.799.200,00 0,00 0,00
1.369.841.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 537
1.03.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 538
1.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 539
1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 540
1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 106
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan
800.000.000,00 0,00 0,00 0,00
800.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 541
1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
15.953.915.200,0 0 0,00 0,00 0,00
15.953.915.200,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 542
1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit
703.110.000,00 0,00 0,00 0,00
703.110.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 543
1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 5 Unit
2.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 544
1.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 545
1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit
262.189.000,00 0,00 0,00 0,00
262.189.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 546
1.03.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 107
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 547
1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 548
1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Presentase Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
19.6 %
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 19,46 % 549
1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 90 Unit
8.213.971.600,00 0,00 0,00 0,00
8.213.971.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 550
1.03.03.2.01.0023 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya 77 Lembaga
75.000.000,00 0,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 551
1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 108
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 4 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 552
1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 2 Dokumen
1.550.380.000,00 0,00 0,00 0,00
1.550.380.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 553
1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 0 Liter/Detik
11.137.700.000,0 0 0,00 0,00 0,00
11.137.700.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler 554
1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 600 Liter/Detik
7.553.700.000,00 0,00 0,00 0,00
7.553.700.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 555
1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1000 SR
4.717.213.000,00 0,00 0,00 0,00
4.717.213.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 556
1.03.03.2.01.0033 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 5 Unit
488.045.000,00 0,00 0,00 0,00
488.045.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 85,25 %
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 109
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 557
1.03.05.2.01.0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya 70 Penyelen ggara
75.000.000,00 0,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 558
1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun 45 M³/Hari
2.384.824.000,00 0,00 0,00 0,00
2.384.824.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 559
1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 703 Rumah Tangga
44.625.045.000,0 0 0,00 0,00 0,00
44.625.045.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 560
1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 2 Dokumen
1.001.735.200,00 0,00 0,00 0,00
1.001.735.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Program Pengembangan Perumahan 93,24 %
1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 21,90 % 561
1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen
250.000.000,00 0,00 0,00 0,00
250.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 110
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 562
1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus 1 Dokumen
245.000.000,00 0,00 0,00 0,00
245.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 563
1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 2 Dokumen
300.000.000,00 0,00 0,00 0,00
300.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 24,94 % 564
1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 48 Unit Rumah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 565
1.04.02.2.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 50 Unit Rumah
8.179.660.000,00 0,00 0,00 0,00
8.179.660.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 3 dokumen 566
1.04.02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 567
1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 111
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 3 Laporan
1.381.475.100,00 0,00 0,00 0,00
1.381.475.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - -
1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman - - 568
1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 3 Laporan
735.323.000,00 0,00 0,00 0,00
735.323.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2 dokumen 569
1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi 1 Dokumen
225.300.000,00 0,00 0,00 0,00
225.300.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Persentase Pelaksanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 17,42 % 570
1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 1545 Unit Rumah
89.611.625.000,0 0 0,00 0,00 0,00
89.611.625.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 571
1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 15 Dokumen
11.520.205.500,0 0
4.034.794.500,00 0,00 0,00
15.555.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 572
1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 112
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 15 Laporan
1.150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.150.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 573
1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar 15 Ha
18.643.041.340,0 0 0,00 0,00 0,00
18.643.041.340,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 18,76 %
1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ kota 18,76 % 574
1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 150 Unit Rumah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 95,15 %
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Persentase Pelaksanaan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 95,15 % 575
1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 50 Dokumen
340.587.500,00
13.640.855.000,0 0 0,00 0,00
13.981.442.500,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 576
1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 113
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 165 Lokasi
15.991.228.107,0 0
12.260.662.550,0 0 0,00 0,00
28.251.890.657,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 577
1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1 Laporan
1.140.091.600,00 0,00 0,00 0,00
1.140.091.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 65,40 %
1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 67,90 % 578
1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen
266.380.000,00 0,00 0,00 0,00
266.380.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 579
1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
41.900.000,00 0,00 0,00 0,00
41.900.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 580
1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 581
1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Laporan
98.080.000,00 0,00 0,00 0,00
98.080.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 582
1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 114
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 91,07 % 583
1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 67 Orang/bulan
15.576.358.655,0 0 0,00 0,00 0,00
15.576.358.655,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 584
1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 585
1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1 dokumen 586
1.04.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
217.874.200,00 0,00 0,00 0,00
217.874.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pelaksnaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 77,94 % 587
1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 120 Orang
605.461.100,00 0,00 0,00 0,00
605.461.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 115
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dareah 16,67 % 588
1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 589
1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
209.000.000,00 0,00 0,00 0,00
209.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 590
1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket
582.369.000,00 0,00 0,00 0,00
582.369.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 591
1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
269.999.900,00 0,00 0,00 0,00
269.999.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 592
1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen
250.000.000,00 0,00 0,00 0,00
250.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 593
1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
350.000.000,00 0,00 0,00 0,00
350.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 594
1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
355.000.000,00 0,00 0,00 0,00
355.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 116
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21 jenis 595
1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00
1.228.336.900,00 0,00 0,00
1.228.336.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 596
1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 50 Unit
103.357.610,00
43.866.500,00 0,00 0,00
147.224.110,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 597
1.04.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 100 Unit
18.324.300,00
854.501.300,00 0,00 0,00
872.825.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7 jenis 598
1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
4.500.000,00 0,00 0,00 0,00
4.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 599
1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
320.000.000,00 0,00 0,00 0,00
320.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 600
1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
1.965.809.500,00 0,00 0,00 0,00
1.965.809.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 117
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21,21 % 601
1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 110 Unit
907.000.000,00 0,00 0,00 0,00
907.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 602
1.04.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 603
1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit
190.450.000,00 0,00 0,00 0,00
190.450.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 604
1.04.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit
47.000.000,00 0,00 0,00 0,00
47.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 605
1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit
764.039.000,00 0,00 0,00 0,00
764.039.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Satuan Polisi Pamong Praja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan, Penegakan Perda dan Perkada, Tingkat Kesiapsiagaan Satlinmas, serta Pengembangan Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan Aparatur Satpol PP dan Linmas 100 % 118
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 100 % 606
1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 3 Dokumen
13.318.716.000,0 0 0,00 0,00 0,00
13.318.716.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 607
1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3 Dokumen
529.230.100,00 0,00 0,00 0,00
529.230.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 608
1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 20 Orang
586.940.400,00 0,00 0,00 0,00
586.940.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 609
1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 4 Dokumen
15.777.539.000,0 0 0,00 0,00 0,00
15.777.539.000,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 610
1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 83 laporan
3.976.312.800,00 0,00 0,00 0,00
3.976.312.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 119
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 611
1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 70 Laporan
442.505.000,00 0,00 0,00 0,00
442.505.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada 100 % 612
1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 7 Laporan
1.236.588.400,00 0,00 0,00 0,00
1.236.588.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 613
1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 55 Laporan
822.883.700,00 0,00 0,00 0,00
822.883.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Persentase Pejabat PPNS Peserta Peningkatan Kapasitas yang bersertifikat 100 % 614
1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 2 Laporan
62.074.000,00 0,00 0,00 0,00
62.074.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Predikat SAKIP A %
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 86 % 120
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 615
1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen
41.250.000,00 0,00 0,00 0,00
41.250.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 616
1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan
18.000.000,00 0,00 0,00 0,00
18.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 617
1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan
18.000.000,00 0,00 0,00 0,00
18.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 96 % 618
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1495 Orang/bulan
16.899.934.438,0 0 0,00 0,00 0,00
16.899.934.438,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 96 % 96 % 619
1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket
387.013.500,00 0,00 0,00 0,00
387.013.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 98 % 620
1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 121
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket
30.275.750,00 0,00 0,00 0,00
30.275.750,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 621
1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 0,00
91.522.400,00 0,00 0,00
91.522.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 622
1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket
18.684.500,00 0,00 0,00 0,00
18.684.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 623
1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket
152.544.600,00 0,00 0,00 0,00
152.544.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 624
1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket
63.297.600,00 0,00 0,00 0,00
63.297.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 625
1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen
67.000.000,00 0,00 0,00 0,00
67.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 626
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Laporan
161.210.000,00 0,00 0,00 0,00
161.210.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase barang milik daerah yang tersedia Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % % 122
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 627
1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 96 % 96 % 628
1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan
3.261.000,00 0,00 0,00 0,00
3.261.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 629
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
217.489.500,00 0,00 0,00 0,00
217.489.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 630
1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Laporan
110.745.900,00 0,00 0,00 0,00
110.745.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 631
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
79.200.000,00 0,00 0,00 0,00
79.200.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Yang Tersedia Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK 92 % 92 % 632
1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 123
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 40 Unit
300.890.000,00 0,00 0,00 0,00
300.890.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 633
1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit
201.180.000,00 0,00 0,00 0,00
201.180.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 634
1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit
138.100.000,00 0,00 0,00 0,00
138.100.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA - -
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Risiko Tinggi Bencana dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana 100 % 635
1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 300 Orang
66.267.400,00
41.500.000,00 0,00 0,00
107.767.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase Warga Negara dan Aparatur yang Memperoleh sertifikat Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 100 % 124
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 636
1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 4 Kawasan
95.349.300,00 0,00 0,00 0,00
95.349.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 637
1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya 40 Orang
1.444.913.200,00 0,00 0,00 0,00
1.444.913.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 638
1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan 200 Orang
76.333.400,00 0,00 0,00 0,00
76.333.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 639
1.05.03.2.02.0012 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 100 Keluarga
74.495.100,00 0,00 0,00 0,00
74.495.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 640
1.05.03.2.02.0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 641
1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 5 Unit
304.299.200,00
483.894.000,00 0,00 0,00
788.193.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 642
1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 125
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 400 Kawasan
108.418.100,00 0,00 0,00 0,00
108.418.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 643
1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 1 laporan
385.081.500,00 0,00 0,00 0,00
385.081.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - - 644
1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 645
1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 5 Dokumen
92.331.000,00 0,00 0,00 0,00
92.331.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 646
1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 30523 Orang
174.912.550,00 0,00 0,00 0,00
174.912.550,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 647
1.05.03.2.03.0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 648
1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota 126
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 649
1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 111000 Orang
798.237.700,00
38.000.000,00 0,00 0,00
836.237.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 650
1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 651
1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1 Laporan
109.568.100,00 0,00 0,00 0,00
109.568.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Informasi Penanggulangan Bencana undefined Dokumen 652
1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 1 Dokumen
83.572.400,00 0,00 0,00 0,00
83.572.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 653
1.05.03.2.04.0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah 1 Dokumen
254.642.300,00 0,00 0,00 0,00
254.642.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 654
1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 127
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 1 Dokumen
16.758.300,00 0,00 0,00 0,00
16.758.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 655
1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 656
1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 657
1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object] [object Object] 658
1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 356 Orang
159.208.300,00 0,00 0,00 0,00
159.208.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 659
1.05.03.2.04.0009 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal 0 Dokuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 660
1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan 1 Kegiatan
100.755.900,00 0,00 0,00 0,00
100.755.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 128
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 661
1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 662
1.05.03.2.04.0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 663
1.05.03.2.04.0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN - -
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 % 664
1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 129
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 665
1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan
6.082.088.000,00 0,00 0,00 0,00
6.082.088.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 666
1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 667
1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 668
1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 669
1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 10 Orang
534.741.400,00 0,00 0,00 0,00
534.741.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 670
1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) 130
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya 0 Desa/Kelu rahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 671
1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 3 Unit
1.312.970.000,00
3.539.957.800,00 0,00 0,00
4.852.927.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 672
1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 2 Dokumen
14.731.000,00 0,00 0,00 0,00
14.731.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 673
1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga 1300 Keluarga
148.486.000,00 0,00 0,00 0,00
148.486.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran - - 674
1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 250 Dokumen
56.504.400,00 0,00 0,00 0,00
56.504.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 675
1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 131
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 106 Dokumen
39.131.600,00
30.393.600,00 0,00 0,00
69.525.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran - - 676
1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - - 677
1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 2100 Orang
25.954.000,00 0,00 0,00 0,00
25.954.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 678
1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 0 Desa/Kelu rahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 679
1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia - - 680
1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 132
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 681
1.05.04.2.05.0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 682
1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal 1 Laporan
69.600.000,00 0,00 0,00 0,00
69.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 683
1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis 11 Unit 0,00
190.600.000,00 0,00 0,00
190.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 684
1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen
12.621.900,00 0,00 0,00 0,00
12.621.900,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 685
1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 133
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
11.900.000,00 0,00 0,00 0,00
11.900.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 686
1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen
11.859.000,00 0,00 0,00 0,00
11.859.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 687
1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
21.451.080,00 0,00 0,00 0,00
21.451.080,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 688
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 63 Orang/bulan
9.992.667.130,00 0,00 0,00 0,00
9.992.667.130,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 689
1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan
12.713.900,00 0,00 0,00 0,00
12.713.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 690
1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 134
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 691
1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
37.104.300,00 0,00 0,00 0,00
37.104.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 692
1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket
125.347.900,00
481.844.400,00 0,00 0,00
607.192.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 693
1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
50.969.400,00
1.532.200,00 0,00 0,00
52.501.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 694
1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
103.463.300,00 0,00 0,00 0,00
103.463.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 695
1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
70.555.500,00 0,00 0,00 0,00
70.555.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 696
1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen
24.000.000,00 0,00 0,00 0,00
24.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 697
1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
42.944.400,00 0,00 0,00 0,00
42.944.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 135
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 698
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
801.578.000,00 0,00 0,00 0,00
801.578.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 699
1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 700
1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 72 Unit 0,00
116.980.000,00 0,00 0,00
116.980.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100% % 701
1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
550.000,00 0,00 0,00 0,00
550.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 702
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
264.029.400,00 0,00 0,00 0,00
264.029.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 703
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
552.816.000,00 0,00 0,00 0,00
552.816.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 % 136
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 704
1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 44 Unit
651.195.000,00 0,00 0,00 0,00
651.195.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 705
1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 137 Unit
114.556.000,00 0,00 0,00 0,00
114.556.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 706
1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
122.490.000,00 0,00 0,00 0,00
122.490.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Sosial 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase penerbitan rekomendasi izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten 100 %
1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase penerbitan rekomendasi izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten 100 % 707
1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 50 Dokumen
23.250.600,00 0,00 0,00 0,00
23.250.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten 100 % 708
1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 137
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 927 Orang
4.632.154.500,00 0,00 0,00 0,00
4.632.154.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 709
1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang
612.021.200,00 0,00 0,00 0,00
612.021.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 710
1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 344 Lembaga
377.174.300,00 0,00 0,00 0,00
377.174.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 711
1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 250 Sertifikat
196.166.900,00 0,00 0,00 0,00
196.166.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Persentase Warga Negara Migran Bermasalah Sosial yang ditangani 90 %
1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Persentase Warga Negara Migran Bermasalah Sosial yang ditangani 90 % 712
1.06.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang
184.544.100,00 0,00 0,00 0,00
184.544.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 138
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat Rehabilitasi sosial dasar 100 %
1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat Rehabilitasi sosial dasar 100 % 713
1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 450 Orang
135.713.300,00 0,00 0,00 0,00
135.713.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 714
1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang
45.075.000,00 0,00 0,00 0,00
45.075.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 715
1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 205 Orang
766.323.400,00 0,00 0,00 0,00
766.323.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 716
1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 45 Orang
60.260.000,00 0,00 0,00 0,00
60.260.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 717
1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 331 Orang
1.159.084.700,00 0,00 0,00 0,00
1.159.084.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 718
1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 139
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang
25.904.300,00 0,00 0,00 0,00
25.904.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 719
1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang
16.119.600,00 0,00 0,00 0,00
16.119.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 720
1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang
18.246.000,00 0,00 0,00 0,00
18.246.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 721
1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang
48.984.600,00 0,00 0,00 0,00
48.984.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 722
1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang
437.917.400,00 0,00 0,00 0,00
437.917.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 723
1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang
16.590.000,00 0,00 0,00 0,00
16.590.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 724
1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang
38.551.600,00 0,00 0,00 0,00
38.551.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 140
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang diberikan Rehabilitasi Sosial 100 % 725
1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang
510.734.100,00 0,00 0,00 0,00
510.734.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 726
1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 4 Dokumen
58.351.000,00 0,00 0,00 0,00
58.351.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Anak-Anak Terlantar dalam LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang dibantu 90 %
1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Persentase Anak-Anak Terlantar dalam LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang dibantu 90 % 727
1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 3015 Orang
7.236.000.000,00 0,00 0,00 0,00
7.236.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 728
1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 3015 Orang
99.922.000,00 0,00 0,00 0,00
99.922.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten yang ditangani 90 % 729
1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 85000 Orang
882.924.900,00 0,00 0,00 0,00
882.924.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 141
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 730
1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 5000 Keluarga
82.871.600,00 0,00 0,00 0,00
82.871.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 731
1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 80000 Keluarga
1.691.638.300,00
367.594.600,00 0,00 0,00
2.059.232.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 732
1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang
257.473.200,00 0,00 0,00 0,00
257.473.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten yang mendapat bantuan 100 %
1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten yang mendapat bantuan 100 Orang 733
1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 500 Orang
269.038.000,00 0,00 0,00 0,00
269.038.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 734
1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 735
1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Unit
55.000.000,00 0,00 0,00 0,00
55.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 736
1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial 142
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 75 Orang
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten 100 % 737
1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Kampung
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 738
1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 37 Orang
435.000.000,00 0,00 0,00 0,00
435.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Monumen Bersejarah Kabupaten 100 %
1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Monumen Bersejarah Kabupaten 100 % 739
1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 12 Dokumen
193.510.290,00 0,00 0,00 0,00
193.510.290,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 740
1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 5 Makam
366.846.400,00
17.989.400,00 0,00 0,00
384.835.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun 100 % 143
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun 100 % 741
1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 Dokumen
13.693.000,00 0,00 0,00 0,00
13.693.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 742
1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 13 Dokumen
15.593.200,00 0,00 0,00 0,00
15.593.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 743
1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18 Laporan
12.021.000,00 0,00 0,00 0,00
12.021.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 744
1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16 Laporan
13.641.000,00 0,00 0,00 0,00
13.641.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun 100 % 745
1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 Orang/bulan
7.594.675.200,00 0,00 0,00 0,00
7.594.675.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 746
1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen
8.975.000,00 0,00 0,00 0,00
8.975.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 144
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 747
1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan
8.375.000,00 0,00 0,00 0,00
8.375.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 748
1.06.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 4 Dokumen
8.375.000,00 0,00 0,00 0,00
8.375.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 749
1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan
24.400.000,00 0,00 0,00 0,00
24.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 750
1.06.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 7 Laporan
4.999.800,00 0,00 0,00 0,00
4.999.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersedia 100 % 751
1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang
126.583.000,00 0,00 0,00 0,00
126.583.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase dokumen laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun 100 % 752
1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 145
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket
14.134.200,00 0,00 0,00 0,00
14.134.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 753
1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 51 Paket
47.611.900,00 0,00 0,00 0,00
47.611.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 754
1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 40 Paket
72.307.700,00 0,00 0,00 0,00
72.307.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 755
1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 Paket
31.477.500,00 0,00 0,00 0,00
31.477.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 756
1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen
13.930.000,00 0,00 0,00 0,00
13.930.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 757
1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
76.424.000,00 0,00 0,00 0,00
76.424.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 758
1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
235.340.000,00 0,00 0,00 0,00
235.340.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia 100 % 759
1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 146
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 25 Unit 0,00
50.620.200,00 0,00 0,00
50.620.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 760
1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 25 Unit 0,00
154.318.300,00 0,00 0,00
154.318.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia 100 % 761
1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
12.845.000,00 0,00 0,00 0,00
12.845.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 762
1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
317.100.000,00 0,00 0,00 0,00
317.100.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 763
1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
893.180.000,00 0,00 0,00 0,00
893.180.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 % 764
1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 28 Unit
426.000.000,00 0,00 0,00 0,00
426.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 765
1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 147
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit
46.450.000,00 0,00 0,00 0,00
46.450.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 766
1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit
303.100.000,00 0,00 0,00 0,00
303.100.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 100 %
2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Dokumen Rencana Tenaga Kerja 2 Dokumen 767
2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 10 Orang
31.969.800,00 0,00 0,00 0,00
31.969.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja yang dilatih 47,62 Persen
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah Kejuruan/Pelatihan yang dilaksanakan 13 Kejuruan 768
2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 752 Orang
2.730.445.179,00 0,00 0,00 0,00
2.730.445.179,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 769
2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 5 Unit
37.357.404,00
797.897.554,00 0,00 0,00
835.254.958,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 148
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 770
2.07.03.2.01.0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n 3000 Orang
99.940.000,00 0,00 0,00 0,00
99.940.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Persentase Tenaga Kerja yang dilatih 50 Lembaga 771
2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 50 Lembaga
68.380.000,00 0,00 0,00 0,00
68.380.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Uji Kompetensi 100 Orang 772
2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 100 Dokumen
95.552.600,00 0,00 0,00 0,00
95.552.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Presentase Pencari Kerja yang Ditempatkan 22,67 Persen
2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pencari Kerja yang memperoleh kartu kuning (AK-1) & informasi loker 30000 orang 773
2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 9000 Orang
120.425.600,00 0,00 0,00 0,00
120.425.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 774
2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 600 Orang
205.704.000,00 0,00 0,00 0,00
205.704.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah CPMI yang memenuhi syarat 15 Orang 149
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 775
2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 250 Orang
113.969.600,00 0,00 0,00 0,00
113.969.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 776
2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 150 Orang
31.650.000,00 0,00 0,00 0,00
31.650.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Presentase Kasus yang diselesaikan 100 %
2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota JUmlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar WLKP Online 170 Perusahaan 777
2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 170 Perusahaan
77.032.800,00 0,00 0,00 0,00
77.032.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 778
2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 67 Perusahaan
87.896.900,00 0,00 0,00 0,00
87.896.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 779
2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 Laporan
312.524.300,00 0,00 0,00 0,00
312.524.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 150
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kasus Perselisihan 100 Kasus 780
2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 100 Perkara
327.590.000,00 0,00 0,00 0,00
327.590.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 781
2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 80 Asosiasi dan Serikat Pekerja
69.158.000,00 0,00 0,00 0,00
69.158.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 782
2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga
355.241.000,00 0,00 0,00 0,00
355.241.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia 100 % 783
2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen
92.791.000,00 0,00 0,00 0,00
92.791.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 784
2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 151
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan
26.397.700,00 0,00 0,00 0,00
26.397.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase dokumen laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia 100 % 785
2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 75 Orang/bulan
14.706.861.420,0 0 0,00 0,00 0,00
14.706.861.420,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tersedia 100 % 786
2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket
112.000.000,00 0,00 0,00 0,00
112.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase laporan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia 100 % 787
2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket
50.411.700,00 0,00 0,00 0,00
50.411.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 788
2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket
57.452.900,00
1.837.700,00 0,00 0,00
59.290.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 789
2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket
300.083.900,00 0,00 0,00 0,00
300.083.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 152
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 790
2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket
187.084.500,00 0,00 0,00 0,00
187.084.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 791
2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen
100.680.000,00 0,00 0,00 0,00
100.680.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 792
2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan
174.216.000,00 0,00 0,00 0,00
174.216.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase barang milik daerah yang tersedia 100 % 793
2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit
13.971.600,00
326.751.900,00 0,00 0,00
340.723.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 794
2.07.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 9 Unit
19.425.000,00
237.046.800,00 0,00 0,00
256.471.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia 100 % 795
2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan
12.375.000,00 0,00 0,00 0,00
12.375.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 796
2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 153
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan
924.944.400,00 0,00 0,00 0,00
924.944.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 797
2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan
2.288.793.600,00 0,00 0,00 0,00
2.288.793.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen 798
2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 26 Unit
447.900.000,00 0,00 0,00 0,00
447.900.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 799
2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit
66.700.000,00 0,00 0,00 0,00
66.700.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 800
2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit
235.000.000,00 0,00 0,00 0,00
235.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 801
2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9 Unit
1.054.816.470,00 0,00 0,00 0,00
1.054.816.470,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 154
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Presentase calon transmigran yang mendapat penyuluhan 100 Persen
3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk yang bertransmigrasi 5 KK 802
3.32.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Laporan
87.049.000,00 0,00 0,00 0,00
87.049.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 803
3.32.03.2.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 5 Kepala Keluarga
74.402.750,00 0,00 0,00 0,00
74.402.750,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 804
3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 100 Kepala Keluarga
22.468.400,00 0,00 0,00 0,00
22.468.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Kegiatan yang telah di analisis menggunakan GAP/GBS Persentase Organisasi Pemberdayaan Perempuan yang Dibina 87,5 % 65 %
2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anggota Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang di SK-kan 57 orang 805
2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 155
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Dokumen
188.768.500,00 0,00 0,00 0,00
188.768.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 806
2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 32 Perangkat Daerah
116.149.800,00 0,00 0,00 0,00
116.149.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 807
2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 32 Perangkat Daerah
59.518.500,00 0,00 0,00 0,00
59.518.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik yang Dibina 1 Organisasi 808
2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 7 Dokumen
169.500.000,00 0,00 0,00 0,00
169.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten 38 Organisasi 809
2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan 10 Lembaga
125.999.900,00 0,00 0,00 0,00
125.999.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 156
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 810
2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 3 Orang
128.200.200,00 0,00 0,00 0,00
128.200.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 811
2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 13 Dokumen
506.084.000,00 0,00 0,00 0,00
506.084.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlaporkan melalui P2TP2A 93,5 %
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah anggota satgas pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak 90 Orang 812
2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Dokumen
67.960.900,00 0,00 0,00 0,00
67.960.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 813
2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 32 Perangkat Daerah
581.661.100,00 0,00 0,00 0,00
581.661.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah RP3A (Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan) di Kabupaten 1 Unit 157
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 814
2.08.03.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen
48.579.600,00 0,00 0,00 0,00
48.579.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase layanan motivator keluarga dalam mewujudkan peningkatan kualitas keluarga Persentase Keterlibatan OPD Kab.
Karawang dalam kegiatan P2WKSS 68,5 % 75 %
2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah stakeholder yang terlibat dalam kegiatan P2WKSS 50 Stakeholder 815
2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen
250.000.000,00 0,00 0,00 0,00
250.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 816
2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 11 Dokumen
248.478.900,00 0,00 0,00 0,00
248.478.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan terkait pemberdayaan perempuan yang disediakan untuk meningkatkan kualitas keluarga 3 Kegiatan 817
2.08.04.2.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 158
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan 6 Lembaga
116.280.100,00 0,00 0,00 0,00
116.280.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 818
2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 8 Dokumen
115.259.500,00 0,00 0,00 0,00
115.259.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah anggota motekar (Motivator Keluarga) di kabupaten 46 Orang 819
2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 3 Layanan
165.183.600,00 0,00 0,00 0,00
165.183.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase opd yang terlibat dalam forum data terpilah gender 54 %
2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penyediaan data terpilah gender dan anak 1 Dokumen 820
2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Dokumen
72.234.400,00 0,00 0,00 0,00
72.234.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase pemenuhan hak anak 70 %
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah forum anak daerah kabupaten karawang 1 Forum 159
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 821
2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Dokumen
405.944.900,00 0,00 0,00 0,00
405.944.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten Persentase anak korban kekerasan termasuk TPPO yang terlaporkan 100 % 69,5 %
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Anak 3 Kegiatan 822
2.08.07.2.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota 4 Dokuman
199.570.300,00 0,00 0,00 0,00
199.570.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase evaluasi capaian realisasi belanja langsung perangkat daerah Persentase terpenuhinya dukungan penunjang manajemen perkantoran 98 % 100 %
2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 17 Jenis 823
2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen
21.147.500,00 0,00 0,00 0,00
21.147.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 824
2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan
52.527.500,00 0,00 0,00 0,00
52.527.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah pegawai ASN di perangkat daerah 20 Orang 160
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 825
2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan
5.835.679.570,00 0,00 0,00 0,00
5.835.679.570,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah jenis laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2 Jenis 826
2.08.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 20 Dokumen
8.100.200,00 0,00 0,00 0,00
8.100.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah 1 Sub Kegiatan 827
2.08.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang
60.000.100,00 0,00 0,00 0,00
60.000.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah sub kegiatan penyediaan administrasi umum perangkat daerah 8 Sub Kegiatan 828
2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket
13.563.400,00 0,00 0,00 0,00
13.563.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 829
2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket
137.900,00
34.397.700,00 0,00 0,00
34.535.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 830
2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket
20.487.700,00 0,00 0,00 0,00
20.487.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 161
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 831
2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 35 Paket
66.953.500,00 0,00 0,00 0,00
66.953.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 832
2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 11 Paket
36.122.300,00 0,00 0,00 0,00
36.122.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 833
2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen
36.480.000,00 0,00 0,00 0,00
36.480.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 834
2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 Laporan
41.083.600,00 0,00 0,00 0,00
41.083.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 835
2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan
96.222.000,00 0,00 0,00 0,00
96.222.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 3 Sub Kegiatan 836
2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 837
2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
33.654.000,00 0,00 0,00 0,00
33.654.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 162
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 838
2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
555.542.200,00 0,00 0,00 0,00
555.542.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah di perangkat daerah 3 Sub Kegiatan 839
2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit
226.440.000,00 0,00 0,00 0,00
226.440.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 840
2.08.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 4 Unit
27.440.000,00 0,00 0,00 0,00
27.440.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 841
2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
168.300.000,00 0,00 0,00 0,00
168.300.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Lingkungan Hidup 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase dokumen RPPLH, KHLS, dan SLHD 100 %
2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Persentase Dokumen RPPLH dan SLHD/DIKPLHD yang Disusun 100 % 842
2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 163
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 1 Dokumen
56.407.000,00 0,00 0,00 0,00
56.407.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 843
2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 1 Dokuman
418.663.000,00 0,00 0,00 0,00
418.663.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Persentase Dokumen KLHS yang Disusun Persentase dokumen RPPLH, KHLS, dan SLHD 100 % 100 % 844
2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen
362.592.000,00 0,00 0,00 0,00
362.592.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 845
2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen
409.192.000,00 0,00 0,00 0,00
409.192.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase cakupan kegiatan pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup 100 %
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indeks Kualitas Air (IKA) Pesrsentase cakupan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks Kualitas Udara (IKU) 52,90 poin 100 % 30,12 poin 52,84 poin 846
2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 3 Dokumen
423.787.000,00 0,00 0,00 0,00
423.787.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 164
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 847
2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 10 Dokumen
863.703.500,00
11.377.500,00 0,00 0,00
875.081.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 848
2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 12 Dokumen
1.283.233.900,00
315.000.000,00 0,00 0,00
1.598.233.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase RTH Publik yang dikelola dengan baik 100 %
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Persentase Cakupan Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 100 % 849
2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Ha
14.139.173.610,0 0
3.752.592.068,00 0,00 0,00
17.891.765.678,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 850
2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola 1 Unit
199.868.000,00 0,00 0,00 0,00
199.868.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten yang Diterbitkan 100 %
2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Persentase Pelaku Usaha Memiliki Tempat Penyimpanan Limbah B3 Sesuai Standar 100 % 851
2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 165
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 1 Laporan
66.163.000,00 0,00 0,00 0,00
66.163.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan B3 100 % 852
2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya 1 Dokumen
160.227.000,00 0,00 0,00 0,00
160.227.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penangungjawab usaha dan atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH 100 %
2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Cakupan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha 100 % 853
2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 60 Badan Usaha
552.718.200,00 0,00 0,00 0,00
552.718.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase cakupan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup 100 % 166
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase cakupan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup 100 % 854
2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 20 Dokumen
193.762.200,00 0,00 0,00 0,00
193.762.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 855
2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 100 Orang
52.494.000,00 0,00 0,00 0,00
52.494.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase Cakupan Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup 100 %
2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Cakupan Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup 100 % 856
2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 20 Entitas
70.370.200,00 0,00 0,00 0,00
70.370.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP persentase pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan ijin pplh dan PUU lh yang ditangani 100 %
2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Persentase Cakupan Kegiatan Penyelesaian Pengaduan dan Penerapan Sanksi Administrasi 100 % 857
2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota 167
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 48 Pengaduan
67.235.000,00 0,00 0,00 0,00
67.235.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 858
2.11.10.2.01.0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota 10 Perkara
67.097.000,00 0,00 0,00 0,00
67.097.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Timbunan Sampah yang Ditangani 50 %
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase timbulan sampah yang ditangani 50 % 859
2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 10 Kelompok
395.267.000,00 0,00 0,00 0,00
395.267.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 860
2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 100 Unit
14.371.333.500,0 0
20.529.161.400,0 0 0,00 0,00
34.900.494.900,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 861
2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 3 Dokumen
179.232.600,00 0,00 0,00 0,00
179.232.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 862
2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 600 Ton
26.914.089.500,0 0 0,00 0,00 0,00
26.914.089.500,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 168
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 863
2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 20 Ton
4.614.713.000,00 0,00 0,00 0,00
4.614.713.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia 100 % 864
2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen
50.321.000,00 0,00 0,00 0,00
50.321.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 865
2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Laporan
12.021.000,00 0,00 0,00 0,00
12.021.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersedia 100 % 866
2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 68 Orang/bulan
12.589.056.082,0 0 0,00 0,00 0,00
12.589.056.082,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 867
2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 169
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan
25.011.000,00 0,00 0,00 0,00
25.011.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 868
2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 7 Orang
66.736.000,00 0,00 0,00 0,00
66.736.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia 100 % 869
2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
10.749.300,00 0,00 0,00 0,00
10.749.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 870
2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 Paket
117.184.000,00
255.374.700,00 0,00 0,00
372.558.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 871
2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket
24.167.650,00
44.250.100,00 0,00 0,00
68.417.750,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 872
2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
38.417.100,00 0,00 0,00 0,00
38.417.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 873
2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 170
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen
70.000.000,00 0,00 0,00 0,00
70.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 874
2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
72.320.000,00 0,00 0,00 0,00
72.320.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 875
2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
231.194.000,00 0,00 0,00 0,00
231.194.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 100 % 876
2.11.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 % 877
2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
6.250.000,00 0,00 0,00 0,00
6.250.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 878
2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
309.800.000,00 0,00 0,00 0,00
309.800.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 879
2.11.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 171
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan
60.400.000,00 0,00 0,00 0,00
60.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 880
2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
716.232.000,00 0,00 0,00 0,00
716.232.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia 100 % 881
2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit
430.720.000,00 0,00 0,00 0,00
430.720.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 882
2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit
112.000.000,00
137.500.000,00 0,00 0,00
249.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase kegiatan pada program pendaftaran penduduk yang dilaksanakan 100 %
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah pencetakan dokumen KK, KTP-el, KIA dan pindah/datang 357000 lem bar/keping/b erkas 883
2.12.02.2.01.0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 12 Laporan
5.684.727.100,00 0,00 0,00 0,00
5.684.727.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 172
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah kecamatan yang melayani pendaftaran penduduk 30 kecamatan 884
2.12.02.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan 4 Dokumen
372.598.100,00 0,00 0,00 0,00
372.598.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 885
2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 30 Laporan
243.117.000,00 0,00 0,00 0,00
243.117.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah lokasi pembinaan adminduk dan jumlah lokasi bimtek yang dilaksanakan 8 lokasi 886
2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk 30 Laporan
24.000.000,00 0,00 0,00 0,00
24.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase kegiatan pada program pencatatan sipil yang dilaksanakan 100 %
2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah register dan jumlah akta-akta pencatatan sipil 45040 register/akta 887
2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 2310 Dokumen
483.062.500,00 0,00 0,00 0,00
483.062.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 888
2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 9 Layanan
1.009.521.600,00 0,00 0,00 0,00
1.009.521.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase kegiatan pada program PIAK yang dilaksanakan 100 % 173
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Data Agregat Kependudukan Kabupaten 200 buku 889
2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 100 Dokumen
228.594.100,00 0,00 0,00 0,00
228.594.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 5 item 890
2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2 Laporan
202.177.700,00
24.288.750,00 0,00 0,00
226.466.450,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan lingkup Disdukcatpil Kabupaten Karawang 100 % 891
2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9 Laporan
10.539.900,00 0,00 0,00 0,00
10.539.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang 100 % 892
2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 48 Orang/bulan
9.957.302.931,00 0,00 0,00 0,00
9.957.302.931,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 174
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang 100 % 893
2.12.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
7.770.000,00 0,00 0,00 0,00
7.770.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan lingkup Disdukcatpil Kabupaten Karawang 100 % 894
2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket
128.000.000,00 0,00 0,00 0,00
128.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 895
2.12.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 12 Dokumen
2.920.000,00 0,00 0,00 0,00
2.920.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 896
2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 150 Orang
247.466.000,00 0,00 0,00 0,00
247.466.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang 100 % 897
2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket
132.741.700,00 0,00 0,00 0,00
132.741.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 898
2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 175
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket
37.705.600,00
1.129.169.000,00 0,00 0,00
1.166.874.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 899
2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket
116.027.500,00 0,00 0,00 0,00
116.027.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 900
2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket
627.749.600,00 0,00 0,00 0,00
627.749.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 901
2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket
412.161.100,00 0,00 0,00 0,00
412.161.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 902
2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 38 Dokumen
57.200.000,00 0,00 0,00 0,00
57.200.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 903
2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 40 Laporan
306.304.300,00 0,00 0,00 0,00
306.304.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 904
2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan
266.310.000,00 0,00 0,00 0,00
266.310.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang 100 % 905
2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 176
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
13.750.000,00 0,00 0,00 0,00
13.750.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 906
2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
819.474.200,00 0,00 0,00 0,00
819.474.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 907
2.12.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan
162.960.000,00 0,00 0,00 0,00
162.960.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 908
2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
613.982.000,00 0,00 0,00 0,00
613.982.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang 100 % 909
2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 21 Unit
611.955.000,00 0,00 0,00 0,00
611.955.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 910
2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit
535.350.000,00
121.312.200,00 0,00 0,00
656.662.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 177
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA - -
2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Persentase (%) Penataan Desa di Kabupaten Karawang 100 Persen 911
2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 297 Desa
238.443.400,00 0,00 0,00 0,00
238.443.400,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 912
2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 29 Desa
21.470.000,00 0,00 0,00 0,00
21.470.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 913
2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 0 Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 914
2.13.02.2.01.0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa 0 Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 915
2.13.02.2.01.0005 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 916
2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object]
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Persentase (%) Desa yang Melakukan Kerjasama 100 Persen
2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Persentase Desa Yang Melaksanakan Kerja Sama 100 Persen 178
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 917
2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 5 Dokumen
250.000.000,00 0,00 0,00 0,00
250.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 918
2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 2 Dokumen
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 919
2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 4 Dokumen
2.850.014.500,00 0,00 0,00 0,00
2.850.014.500,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA % Desa yang memilik administrasi desa seuai peraturan perundang undangan 100 Persen
2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa % Desa yang memilik administrasi desa seuai peraturan perundang undangan 100 Persen 920
2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa [object Object] 921
2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 922
2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 29 Dokumen
43.098.900,00 0,00 0,00 0,00
43.098.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 923
2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 179
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1188 Dokumen
420.698.000,00 0,00 0,00 0,00
420.698.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 924
2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 3035 Orang
8.129.249.988,00 0,00 0,00 0,00
8.129.249.988,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 925
2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 926
2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 927
2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 928
2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 76 Laporan
913.930.000,00 0,00 0,00 0,00
913.930.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 929
2.13.04.2.01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 6 Laporan
70.420.500,00 0,00 0,00 0,00
70.420.500,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 930
2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 309 Dokumen
160.000.100,00 0,00 0,00 0,00
160.000.100,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 180
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 931
2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 932
2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 29 Dokumen
47.755.000,00 0,00 0,00 0,00
47.755.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 933
2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 0 Orang
223.000.000,00 0,00 0,00 0,00
223.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 934
2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 0 Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 935
2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 297 Laporan
43.548.900,00 0,00 0,00 0,00
43.548.900,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 936
2.13.04.2.01.0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 937
2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 3 Dokumen
58.822.200,00 0,00 0,00 0,00
58.822.200,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT % Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, LPMD, RTRW, Posyandu, Karangtaruna dan Lembaga Adat Yang Berdaya 100 Persen 181
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 100 Persen 938
2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 939
2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 0 Dokumen
188.101.000,00 0,00 0,00 0,00
188.101.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 940
2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Lembaga
221.583.200,00 0,00 0,00 0,00
221.583.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 941
2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 182
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 942
2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 943
2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 0 Laporan
170.410.000,00 0,00 0,00 0,00
170.410.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 944
2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 0 Laporan
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 945
2.13.05.2.01.0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 946
2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 0 Dokumen
900.000.000,00 0,00 0,00 0,00
900.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase (%) Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 Persen 183
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase (%) Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersedia 100 Persen 947
2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15 Dokumen
120.846.680,00 0,00 0,00 0,00
120.846.680,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 948
2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan
9.311.486.680,00 0,00 0,00 0,00
9.311.486.680,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 949
2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket
28.666.900,00 0,00 0,00 0,00
28.666.900,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 950
2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 951
2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket
51.293.960,00 0,00 0,00 0,00
51.293.960,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 952
2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket
114.802.500,00 0,00 0,00 0,00
114.802.500,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 953
2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 184
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket
79.464.200,00 0,00 0,00 0,00
79.464.200,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 954
2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4595 Dokumen
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 955
2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 26 Laporan
37.803.000,00 0,00 0,00 0,00
37.803.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 956
2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 401 Laporan
134.299.000,00 0,00 0,00 0,00
134.299.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 Persen 957
2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
326.475.900,00 0,00 0,00 0,00
326.475.900,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 958
2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
508.203.200,00 0,00 0,00 0,00
508.203.200,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 Persen 959
2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 264 Unit
349.820.000,00 0,00 0,00 0,00
349.820.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 960
2.13.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 185
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 961
2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 130 Unit
95.420.000,00 0,00 0,00 0,00
95.420.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 962
2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit
68.179.400,00 0,00 0,00 0,00
68.179.400,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 963
2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit
38.283.200,00 0,00 0,00 0,00
38.283.200,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase Kebijakan Yang mengatur Pengedalian Penduduk 100 %
2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil ( Parameter dan proyeksi penduduk ) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan 40 sektor 964
2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 5 Dokumen
102.000.000,00 0,00 0,00 0,00
102.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 12 Dokumen 965
2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 186
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 30 Dokumen
158.250.000,00 0,00 0,00 0,00
158.250.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 966
2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 12 Laporan
396.769.000,00 0,00 0,00 0,00
396.769.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 967
2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 136 Laporan
163.200.000,00 0,00 0,00 0,00
163.200.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB 968
2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 30 Dokumen
288.000.000,00 0,00 0,00 0,00
288.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR Bagi Perempuan menikah Usia 15 - 49 Tahun ) 100 %
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 12 Laporan 969
2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 360 Laporan
80.000.000,00 0,00 0,00 0,00
80.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB 970
2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 360 Laporan
1.020.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.020.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB 187
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 971
2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 360 Laporan
450.000.000,00 0,00 0,00 0,00
450.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB 972
2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 150 Dokumen
120.000.000,00 0,00 0,00 0,00
120.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 973
2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 150 Dokumen
157.863.050,00 0,00 0,00 0,00
157.863.050,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 974
2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 954 Organisasi
250.000.000,00 0,00 0,00 0,00
250.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 12 Laporan 975
2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 188
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1607 Orang
9.874.736.600,00 0,00 0,00 0,00
9.874.736.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 976
2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 5 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 977
2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 360 Laporan
204.900.500,00 0,00 0,00 0,00
204.900.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 136 faskes 978
2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan
275.730.000,00
1.400.000.000,00 0,00 0,00
1.675.730.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 979
2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 189
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 5200 Orang
4.072.482.000,00 0,00 0,00 0,00
4.072.482.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 980
2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 75 Laporan
370.421.300,00 0,00 0,00 0,00
370.421.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 12 Laporan 981
2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 5 Organisasi
123.213.200,00 0,00 0,00 0,00
123.213.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 982
2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 30 Dokumen
3.750.000,00 0,00 0,00 0,00
3.750.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB 983
2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 220 Kampung
2.407.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.407.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita 100 % 190
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 12 Laporan 984
2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 30 Unit
300.000.000,00 0,00 0,00 0,00
300.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB 985
2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 306 Orang
72.747.900,00 0,00 0,00 0,00
72.747.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 986
2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 335 Laporan
150.690.400,00 0,00 0,00 0,00
150.690.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 987
2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 191
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 927 Orang
11.837.700.000,0 0 0,00 0,00 0,00
11.837.700.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB 988
2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 30 Kelompok
28.800.000,00 0,00 0,00 0,00
28.800.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB
2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 12 Laporan 989
2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 5 Laporan
417.690.000,00 0,00 0,00 0,00
417.690.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 12 Laporan 990
2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan
303.055.500,00 0,00 0,00 0,00
303.055.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 12 bulan 192
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 991
2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan
6.566.317.637,00 0,00 0,00 0,00
6.566.317.637,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 12 Laporan 992
2.14.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan
10.272.700,00 0,00 0,00 0,00
10.272.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tercatatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 dokumen 993
2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket
11.129.000,00 0,00 0,00 0,00
11.129.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 994
2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00
178.045.400,00 0,00 0,00
178.045.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 995
2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 21 Paket
31.968.000,00 0,00 0,00 0,00
31.968.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 996
2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 27 Paket
101.823.600,00 0,00 0,00 0,00
101.823.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 997
2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 193
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket
46.035.000,00 0,00 0,00 0,00
46.035.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 998
2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen
12.600.000,00 0,00 0,00 0,00
12.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 999
2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 7 Laporan
45.700.000,00 0,00 0,00 0,00
45.700.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1000
2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan
246.928.900,00 0,00 0,00 0,00
246.928.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 12 dokumen 1001
2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 280 Laporan
3.137.500,00 0,00 0,00 0,00
3.137.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1002
2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan
185.044.700,00 0,00 0,00 0,00
185.044.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1003
2.14.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Laporan
18.280.000,00 0,00 0,00 0,00
18.280.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1004
2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 194
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 20 Laporan
1.184.032.000,00 0,00 0,00 0,00
1.184.032.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Barang Milik Daerah yang dipelihara 100 % 1005
2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 230 Unit
894.702.250,00 0,00 0,00 0,00
894.702.250,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1006
2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
173.861.565,00
1.269.620.000,00 0,00 0,00
1.443.481.565,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Perhubungan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase pemenuhan keselamatan Persentase pemenuhan Penyelenggaraan LLAJ Persentase pemenuhan prasarana jalan Persentase pemenuhan kebutuhan angkutan 35 % 85 % 85 %
67.27 %
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 85 % 1007
2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 450 Unit
812.645.700,00
2.426.143.650,00 0,00 0,00
3.238.789.350,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 195
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1008
2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 6419 Unit
3.139.326.100,00
324.140.000,00 0,00 0,00
3.463.466.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1009
2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 7 Unit
4.338.988.440,00 0,00 0,00 0,00
4.338.988.440,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1010
2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 15 Unit
457.430.900,00 0,00 0,00 0,00
457.430.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 65 % 1011
2.15.02.2.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1012
2.15.02.2.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) 1 Unit 0,00
123.600.000,00 0,00 0,00
123.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - - 1013
2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan
20.259.500,00 0,00 0,00 0,00
20.259.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 196
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - - 1014
2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 16 Unit
9.316.936,00
681.983.700,00 0,00 0,00
691.300.636,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1015
2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Orang
44.972.000,00 0,00 0,00 0,00
44.972.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1016
2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 40000 Dokumen
575.000.000,00 0,00 0,00 0,00
575.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1017
2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 15 Unit
76.320.000,00
10.327.400,00 0,00 0,00
86.647.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1018
2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3 Laporan
45.452.800,00
6.662.997,00 0,00 0,00
52.115.797,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1019
2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 12 Laporan
30.110.400,00 0,00 0,00 0,00
30.110.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 197
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 80 % 1020
2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 12 Laporan
4.383.323.800,00 0,00 0,00 0,00
4.383.323.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1021
2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2 Laporan
15.458.400,00 0,00 0,00 0,00
15.458.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1022
2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 2 Laporan
70.088.200,00
5.243.700,00 0,00 0,00
75.331.900,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) 100 % 1023
2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 4 Laporan
95.143.660,00 0,00 0,00 0,00
95.143.660,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 100 % 1024
2.15.02.2.08.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 1 Laporan
6.467.900,00 0,00 0,00 0,00
6.467.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 198
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1025
2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 3 Laporan
8.720.800,00 0,00 0,00 0,00
8.720.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1026
2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 2 Laporan
8.820.700,00 0,00 0,00 0,00
8.820.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1027
2.15.02.2.08.0009 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 1 Laporan
8.373.200,00 0,00 0,00 0,00
8.373.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota 55 % 1028
2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan
30.639.850,00 0,00 0,00 0,00
30.639.850,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1029
2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 199
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 20 Unit
165.743.500,00 0,00 0,00 0,00
165.743.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang 100 % 1030
2.15.02.2.16.0002 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 Dokumen
8.077.900,00 0,00 0,00 0,00
8.077.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1031
2.15.02.2.16.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Laporan
8.722.400,00 0,00 0,00 0,00
8.722.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN - -
2.15.03.2.15 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal Persentase Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 100 % 1032
2.15.03.2.15.0003 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia 559 Unit
77.364.850,00
87.936.706,00 0,00 0,00
165.301.556,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN - -
2.15.05.2.05 Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (satu) Daerah 100 % 200
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1033
2.15.05.2.05.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen
240.277.000,00 0,00 0,00 0,00
240.277.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase laporan dokumen Perencanaan dan evaluasi 100 Persen 1034
2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen
33.132.000,00 0,00 0,00 0,00
33.132.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1035
2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
4.704.300,00 0,00 0,00 0,00
4.704.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1036
2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
5.027.900,00 0,00 0,00 0,00
5.027.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1037
2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
5.177.900,00 0,00 0,00 0,00
5.177.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1038
2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 201
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
4.467.900,00 0,00 0,00 0,00
4.467.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1039
2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan
24.232.300,00 0,00 0,00 0,00
24.232.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1040
2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan
104.548.000,00 0,00 0,00 0,00
104.548.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 1041
2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan
16.754.919.166,0 0 0,00 0,00 0,00
16.754.919.166,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1042
2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
7.988.000,00 0,00 0,00 0,00
7.988.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1043
2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan
8.094.700,00 0,00 0,00 0,00
8.094.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 1044
2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 202
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket
27.538.000,00 0,00 0,00 0,00
27.538.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 1045
2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
36.462.276,00 0,00 0,00 0,00
36.462.276,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1046
2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket
32.458.135,00
154.508.200,00 0,00 0,00
186.966.335,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1047
2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket
200.873.600,00
14.932.000,00 0,00 0,00
215.805.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1048
2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
309.824.375,00 0,00 0,00 0,00
309.824.375,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1049
2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1520 Dokumen
22.750.000,00 0,00 0,00 0,00
22.750.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1050
2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
147.622.400,00 0,00 0,00 0,00
147.622.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1051
2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 203
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
125.163.000,00 0,00 0,00 0,00
125.163.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 100 Persen 1052
2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00
1.503.777.000,00 0,00 0,00
1.503.777.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1053
2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 45 Unit 0,00
93.280.700,00 0,00 0,00
93.280.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 Persen 1054
2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
12.375.000,00 0,00 0,00 0,00
12.375.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1055
2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
255.000.000,00 0,00 0,00 0,00
255.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1056
2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
2.867.390.400,00 0,00 0,00 0,00
2.867.390.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 Persen 204
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1057
2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 62 Unit
1.227.710.000,00 0,00 0,00 0,00
1.227.710.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1058
2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1059
2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
530.400.000,00 0,00 0,00 0,00
530.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1060
2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 120 Unit
139.167.500,00 0,00 0,00 0,00
139.167.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Komunikasi dan Informatika 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Prosentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang telah diselenggarakan dan terpublikasi di media sosial diselenggarakan secara online dan terintegrasi 75 %
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Layanan Informasi Publik dan Komunikasi Publik yang telah diselenggarakan dan terpublikasi di media sosial 75 % 1061
2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 205
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 1 Dokumen
1.675.711.000,00 0,00 0,00 0,00
1.675.711.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1062
2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 1 Dokumen
173.038.500,00 0,00 0,00 0,00
173.038.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1063
2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 12 Dokumen
262.888.600,00
388.602.000,00 0,00 0,00
651.490.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1064
2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media Jumlah Layanan Hubungan Media 2 Layanan
148.199.800,00 0,00 0,00 0,00
148.199.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1065
2.16.02.2.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya 167 Orang
66.024.300,00 0,00 0,00 0,00
66.024.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1066
2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan 4 Dokumen
856.388.000,00 0,00 0,00 0,00
856.388.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1067
2.16.02.2.01.0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 8 Unit 0,00
150.385.200,00 0,00 0,00
150.385.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Prosentase Penyelenggaraan SPBE di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang 90 % 206
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Perangkat Daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan Akses Internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo 100 % 1068
2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 100 Unit
3.313.370.000,00 0,00 0,00 0,00
3.313.370.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan SPBE / Sistem Elektronik/Website di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota 80 % 1069
2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola 12 Unit
190.117.200,00
72.000.000,00 0,00 0,00
262.117.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1070
2.16.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 1 Dokumen
28.206.708,00
22.987.140,00 0,00 0,00
51.193.848,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1071
2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan 12 Unit
937.387.000,00 0,00 0,00 0,00
937.387.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1072
2.16.03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City 1 Dokumen
530.372.900,00 0,00 0,00 0,00
530.372.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1073
2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 207
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 1 Dokumen
119.202.900,00 0,00 0,00 0,00
119.202.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1074
2.16.03.2.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE 1 Dokumen
189.899.700,00 0,00 0,00 0,00
189.899.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1075
2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
8.830.000,00 0,00 0,00 0,00
8.830.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1076
2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan
17.660.000,00 0,00 0,00 0,00
17.660.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1077
2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 Orang/bulan
10.608.788.740,0 0 0,00 0,00 0,00
10.608.788.740,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1078
2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
4.415.000,00 0,00 0,00 0,00
4.415.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 208
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1079
2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
10.090.000,00 0,00 0,00 0,00
10.090.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1080
2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
10.470.000,00 0,00 0,00 0,00
10.470.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1081
2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
39.990.000,00 0,00 0,00 0,00
39.990.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1082
2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1083
2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
62.400.000,00 0,00 0,00 0,00
62.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 persen 1084
2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1085
2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 209
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
1.277.010.800,00 0,00 0,00 0,00
1.277.010.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 persen 1086
2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 21 Unit
305.620.000,00 0,00 0,00 0,00
305.620.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1087
2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit
106.050.000,00 0,00 0,00 0,00
106.050.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1088
2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
51.000.000,00 0,00 0,00 0,00
51.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1089
2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit
29.320.000,00 0,00 0,00 0,00
29.320.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Prosentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan/Evaluasi Pembangunan Daerah 100 %
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Daerah yang tersedia 3 dokumen 210
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1090
2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 2 Dokumen
57.068.300,00 0,00 0,00 0,00
57.068.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1091
2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 50 Orang
20.411.400,00 0,00 0,00 0,00
20.411.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1092
2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun 1 Dokumen
13.800.500,00 0,00 0,00 0,00
13.800.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1093
2.20.02.2.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS 60 Orang
52.561.100,00
43.433.100,00 0,00 0,00
95.994.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Indeks Keamanan Informasi Level II+ s/d III indeks
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase OPD yang telah menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi 90 % 1094
2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 1 Dokumen
54.784.100,00 0,00 0,00 0,00
54.784.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 211
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1095
2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan
74.416.800,00 0,00 0,00 0,00
74.416.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1096
2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 Laporan
95.121.400,00 0,00 0,00 0,00
95.121.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1097
2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 60 Perangkat Daerah
41.940.800,00 0,00 0,00 0,00
41.940.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan 12 kali 1098
2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 60 Perangkat Daerah
2.217.300,00
13.452.800,00 0,00 0,00
15.670.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM - -
2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 212
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1099
2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 30 Unit Usaha
78.581.400,00 0,00 0,00 0,00
78.581.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI - -
2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota - - 1100
2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 100 Unit Usaha
214.557.000,00 0,00 0,00 0,00
214.557.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1101
2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 100 Unit Usaha
216.347.700,00 0,00 0,00 0,00
216.347.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - -
2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 1102
2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 213
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 100 Unit Usaha
136.154.600,00 0,00 0,00 0,00
136.154.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN - -
2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1103
2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 50 Orang
75.010.800,00 0,00 0,00 0,00
75.010.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - -
2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1104
2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 80 Unit Usaha
821.456.400,00 0,00 0,00 0,00
821.456.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) - -
2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - - 1105
2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 214
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 300 Unit Usaha
270.118.900,00 0,00 0,00 0,00
270.118.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1106
2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 250 Orang
714.655.100,00 0,00 0,00 0,00
714.655.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - -
2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - - 1107
2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 400 Unit Usaha
3.818.933.500,00 0,00 0,00 0,00
3.818.933.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1108
2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1109
2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1110
2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 215
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1111
2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1112
2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1113
2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1114
2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan
49.950.000,00 0,00 0,00 0,00
49.950.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1115
2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan
6.796.967.008,00 0,00 0,00 0,00
6.796.967.008,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1116
2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1117
2.17.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 216
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1118
2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6 Laporan
75.000.000,00 0,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1119
2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 40 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1120
2.17.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1121
2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
32.853.800,00 0,00 0,00 0,00
32.853.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1122
2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket
640.200,00
11.233.200,00 0,00 0,00
11.873.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1123
2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 217
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket
730.085.676,00 0,00 0,00 0,00
730.085.676,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1124
2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket
54.856.000,00 0,00 0,00 0,00
54.856.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1125
2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen
149.442.000,00 0,00 0,00 0,00
149.442.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1126
2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 80 Laporan
33.700.000,00 0,00 0,00 0,00
33.700.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1127
2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 125 Laporan
135.930.000,00 0,00 0,00 0,00
135.930.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1128
2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1129
2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00
99.221.700,00 0,00 0,00
99.221.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah
2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 218
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1130
2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1131
2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1132
2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
572.865.600,00 0,00 0,00 0,00
572.865.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1133
2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 29 Unit
378.470.000,00 0,00 0,00 0,00
378.470.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1134
2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit
52.380.000,00 0,00 0,00 0,00
52.380.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1135
2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 219
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Presentase Realisasi Promosi Penanaman Modal yang sesuai dengan strategi perencanaan 83 %
2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Presentase Realisasi Promosi Penanaman Modal yang sesuai dengan strategi perencanaan 100 % 1136
2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 3 Dokumen
407.536.600,00 0,00 0,00 0,00
407.536.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Presentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP 87 %
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Presentase Kegiatan yang Terealisasi 100 % 1137
2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 6000 Pelaku Usaha
2.156.675.000,00 0,00 0,00 0,00
2.156.675.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1138
2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 300 Pelaku Usaha
74.905.400,00 0,00 0,00 0,00
74.905.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Presentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan 100 %
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Presentasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan 100 % 220
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1139
2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 9 Kegiatan Usaha.
59.768.000,00 0,00 0,00 0,00
59.768.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1140
2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 258 Pelaku Usaha
219.153.000,00 0,00 0,00 0,00
219.153.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1141
2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 16 Kegiatan Usaha
119.538.000,00 0,00 0,00 0,00
119.538.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase Pemanfaat Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dapat dipenuhi 100 %
2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Presentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dapat dipenuhi 100 % 1142
2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 12 Dokumen
90.114.000,00 0,00 0,00 0,00
90.114.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 221
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1143
2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
40.332.000,00 0,00 0,00 0,00
40.332.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1144
2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan
8.961.000,00 0,00 0,00 0,00
8.961.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1145
2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan
53.072.000,00 0,00 0,00 0,00
53.072.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah
2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1146
2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/bulan
9.214.509.563,00 0,00 0,00 0,00
9.214.509.563,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1147
2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen
42.527.100,00 0,00 0,00 0,00
42.527.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1148
2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 222
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 33 Orang
44.235.300,00 0,00 0,00 0,00
44.235.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Jumlah Kegiatan Administrasi Umum 100 % 1149
2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
12.817.490,00 0,00 0,00 0,00
12.817.490,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1150
2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket
3.181.000,00
116.621.500,00 0,00 0,00
119.802.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1151
2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
34.173.000,00 0,00 0,00 0,00
34.173.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1152
2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket
230.606.000,00 0,00 0,00 0,00
230.606.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1153
2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket
163.361.800,00 0,00 0,00 0,00
163.361.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1154
2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen
57.000.000,00 0,00 0,00 0,00
57.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1155
2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 223
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
114.080.000,00 0,00 0,00 0,00
114.080.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1156
2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
286.708.000,00 0,00 0,00 0,00
286.708.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 1157
2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
7.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1158
2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
199.500.000,00 0,00 0,00 0,00
199.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1159
2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
595.574.800,00 0,00 0,00 0,00
595.574.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 1160
2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 31 Unit
286.060.000,00 0,00 0,00 0,00
286.060.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1161
2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 224
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit
56.581.500,00 0,00 0,00 0,00
56.581.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1162
2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
49.840.000,00 0,00 0,00 0,00
49.840.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - -
2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1163
2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 6 Objek
3.825.399.200,00 0,00 0,00 0,00
3.825.399.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1164
2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 50 Orang
314.107.400,00 0,00 0,00 0,00
314.107.400,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1165
2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 225
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 4 Objek
121.608.400,00 0,00 0,00 0,00
121.608.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1166
2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon [object Object]
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - -
2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1167
2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 0 Orang
393.388.000,00 0,00 0,00 0,00
393.388.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH - -
2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 1168
2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat 2 Dokumen
48.035.500,00 0,00 0,00 0,00
48.035.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - -
2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - 1169
2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 33 Objek
22.721.000,00 0,00 0,00 0,00
22.721.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - 226
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1170
2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 1 Objek
83.627.000,00 0,00 0,00 0,00
83.627.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1171
2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan 33 Objek
937.056.100,00 0,00 0,00 0,00
937.056.100,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN - -
2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota - - 1172
2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara 1 Unit
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1173
2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen
18.441.100,00 0,00 0,00 0,00
18.441.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1174
2.22.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen
5.697.000,00 0,00 0,00 0,00
5.697.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1175
2.22.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen
5.697.000,00 0,00 0,00 0,00
5.697.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 227
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1176
2.22.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen
6.297.000,00 0,00 0,00 0,00
6.297.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1177
2.22.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen
5.697.000,00 0,00 0,00 0,00
5.697.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1178
2.22.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan
14.110.000,00 0,00 0,00 0,00
14.110.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1179
2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan
22.479.700,00 0,00 0,00 0,00
22.479.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1180
2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 Orang/bulan
10.804.757.101,0 0 0,00 0,00 0,00
10.804.757.101,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1181
2.22.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
24.896.100,00 0,00 0,00 0,00
24.896.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1182
2.22.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 228
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan
14.121.500,00 0,00 0,00 0,00
14.121.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1183
2.22.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon [object Object]
2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1184
2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket
30.065.500,00 0,00 0,00 0,00
30.065.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1185
2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 34 Paket
44.159.400,00 0,00 0,00 0,00
44.159.400,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1186
2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket
66.669.000,00 0,00 0,00 0,00
66.669.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1187
2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket
90.590.100,00 0,00 0,00 0,00
90.590.100,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1188
2.22.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 60 Dokumen
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1189
2.22.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2010 Laporan
96.420.000,00 0,00 0,00 0,00
96.420.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 229
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1190
2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan
74.098.000,00 0,00 0,00 0,00
74.098.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1191
2.22.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 Unit 0,00
61.135.100,00 0,00 0,00
61.135.100,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1192
2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 0,00
113.326.900,00 0,00 0,00
113.326.900,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1193
2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
11.000.000,00 0,00 0,00 0,00
11.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1194
2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan
24.000.000,00 0,00 0,00 0,00
24.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1195
2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 42 Laporan
689.808.000,00 0,00 0,00 0,00
689.808.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1196
2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 230
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 28 Unit
487.920.000,00 0,00 0,00 0,00
487.920.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1197
2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit
368.466.000,00 0,00 0,00 0,00
368.466.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1198
2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit
226.511.220,00 0,00 0,00 0,00
226.511.220,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - -
3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - - 1199
3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2 Dokumen
668.012.000,00 0,00 0,00 0,00
668.012.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1200
3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 2 Unit
755.000.000,00 0,00 0,00 0,00
755.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1201
3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3 Laporan
252.924.200,00 0,00 0,00 0,00
252.924.200,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1202
3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 231
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2 Laporan
184.777.000,00 0,00 0,00 0,00
184.777.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - -
3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - - 1203
3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Dokumen
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1204
3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1205
3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 5 Kegiatan
637.500.000,00 0,00 0,00 0,00
637.500.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1206
3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 7 Promosi
440.065.300,00 0,00 0,00 0,00
440.065.300,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - -
3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - - 232
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1207
3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 5 Laporan
949.670.000,00 0,00 0,00 0,00
949.670.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1208
3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 150 Orang
609.997.700,00 0,00 0,00 0,00
609.997.700,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Arsip dan Perpustakaan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (PMDN 18 2020) 0,45 %
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah bahan pustakaa yg ada di bagi jumlah kebutuhan bahan pustaka di kali 100% jumlah perpustakaan yang di bina dibagi jumlah perpustakaan yang ada di kali 100% 0,5 % 5 % 1209
2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) 1 Layanan
38.418.200,00 0,00 0,00 0,00
38.418.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1210
2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 10 Perpusta kaan
122.247.900,00
441.900.000,00 0,00 0,00
564.147.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-Perpustakaan Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1211
2.23.02.2.01.0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 233
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 0 Eksemplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1212
2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 40 Perpusta kaan
50.916.100,00 0,00 0,00 0,00
50.916.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1213
2.23.02.2.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 0 Perpustak aan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1214
2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30 Orang
47.456.100,00 0,00 0,00 0,00
47.456.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1215
2.23.02.2.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi 2 Layanan
44.643.000,00 0,00 0,00 0,00
44.643.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1216
2.23.02.2.01.0008 Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan 4800 Eksemplar
366.895.800,00
80.616.000,00 0,00 0,00
447.511.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1217
2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 234
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 4800 Eksemplar
200.516.400,00
200.000.000,00 0,00 0,00
400.516.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-Perpustakaan Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1218
2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen
100.522.000,00 0,00 0,00 0,00
100.522.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kunjungan ke perpustakaan dibagi Jumlah Orang dalam populasi yang harus dilayani 0,6 % 1219
2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan 150 Lokus
271.999.700,00 0,00 0,00 0,00
271.999.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1220
2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 Perpustak aan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1221
2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 30 Orang
106.902.200,00 0,00 0,00 0,00
106.902.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1222
2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 5 Perpustak aan
49.046.700,00 0,00 0,00 0,00
49.046.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 235
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1223
2.23.02.2.02.0005 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya 30 Orang
53.999.800,00 0,00 0,00 0,00
53.999.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Persentase peningkatan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno 14,29 %
2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmediakan (digitalisasi) terdaftar yang ada di wilayahnya 1 Eks 1224
2.23.03.2.01.0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 30 Orang
29.319.000,00 0,00 0,00 0,00
29.319.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1225
2.23.03.2.01.0002 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 0 Eksemplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayhnya 1 Eks 1226
2.23.03.2.02.0001 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan 0 Eksemplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1227
2.23.03.2.02.0002 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan 2 Eksemplar
16.415.900,00 0,00 0,00 0,00
16.415.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 236
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan 100 % 1228
2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
10.149.400,00 0,00 0,00 0,00
10.149.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1229
2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan
29.933.000,00 0,00 0,00 0,00
29.933.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1230
2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan
8.155.800,00 0,00 0,00 0,00
8.155.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 % 1231
2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/bulan
7.303.441.000,00 0,00 0,00 0,00
7.303.441.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersusunnya Administrasi Pelayanan Perkantoran 100 % 1232
2.23.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen
20.481.600,00 0,00 0,00 0,00
20.481.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Pelayanan Perkantoran 100 % 237
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1233
2.23.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 14 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1234
2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 59 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1235
2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pelayanan Perkantoran 100 % 1236
2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket
50.832.000,00 0,00 0,00 0,00
50.832.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1237
2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 Paket 0,00
296.226.060,00 0,00 0,00
296.226.060,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1238
2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 Paket
51.066.100,00 0,00 0,00 0,00
51.066.100,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1239
2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 26 Paket
91.270.800,00 0,00 0,00 0,00
91.270.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 238
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1240
2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket
115.824.500,00 0,00 0,00 0,00
115.824.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1241
2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen
50.300.000,00 0,00 0,00 0,00
50.300.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1242
2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
65.000.000,00 0,00 0,00 0,00
65.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1243
2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
76.685.000,00 0,00 0,00 0,00
76.685.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1244
2.23.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Aset yang tersedianya dalam keadaan baik 100 % 1245
2.23.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran 100 % 1246
2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 239
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1247
2.23.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Laporan
66.360.000,00 0,00 0,00 0,00
66.360.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1248
2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan
391.784.800,00 0,00 0,00 0,00
391.784.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Perkantoran 100 % 1249
2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit
356.690.000,00 0,00 0,00 0,00
356.690.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1250
2.23.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
214.247.200,00 0,00 0,00 0,00
214.247.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan Arsip secara baku 100 %
2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perangkat Daerah yang sudah diaudit kearsipan internal 100 % 1251
2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 240
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 1 Berkas
143.950.700,00 0,00 0,00 0,00
143.950.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1252
2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 10 Berkas
199.664.300,00 0,00 0,00 0,00
199.664.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1253
2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan
90.143.500,00 0,00 0,00 0,00
90.143.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase arsip statis yang terpelihara 100 % 1254
2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 3 Arsip
22.716.700,00 0,00 0,00 0,00
22.716.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Persentase pedoman penyelenggaraan kearsipan 100 % 1255
2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 1 Pengguna
124.226.800,00 0,00 0,00 0,00
124.226.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1256
2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 2 Laporan
136.542.700,00 0,00 0,00 0,00
136.542.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase arsip statis yang dialihmediakan 100 % 241
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK 100 % 1257
2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 0 Arsip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1258
2.24.03.2.01.0002 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 0 Berkas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota - - 1259
2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana 0 Arsip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1260
2.24.03.2.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana 0 Arsip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK 100 % 1261
2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan 2 Arsip
82.597.400,00 0,00 0,00 0,00
82.597.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Perikanan 242
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan tangkap Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional 9446,3 Ton 100 RTP
88.88 persen
3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan perikanan tangkap 100 % 1262
3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 12 Dokumen
107.606.800,00 0,00 0,00 0,00
107.606.800,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1263
3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 3 Unit
240.340.000,00 0,00 0,00 0,00
240.340.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1264
3.25.03.2.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 10 Unit
2.910.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.910.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil 100 % 1265
3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 20 Orang
280.000.000,00 0,00 0,00 0,00
280.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1266
3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 243
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 20 Kelompok
41.749.900,00 0,00 0,00 0,00
41.749.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1267
3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 90 Unit Usaha
408.148.000,00 0,00 0,00 0,00
408.148.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Persentase jumlah TPI yang dikelola dengan baik 1 Bh 1268
3.25.03.2.03.0001 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 11 Dokumen
71.596.300,00 0,00 0,00 0,00
71.596.300,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1269
3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 13 Layanan
751.723.200,00 0,00 0,00 0,00
751.723.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.25.03.2.06 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase kapal penangkapan ikan yang sudah terdaftar 20 dokumen 1270
3.25.03.2.06.0002 Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan 20 Rekome ndasi
49.447.600,00 0,00 0,00 0,00
49.447.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 244
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam l (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pem berdayaan (pendidikan dan pelatihan / penyuluhan dan pendampingan / kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan infonnasi / dan penguatan kelembagaan) Produksi perikanan Budidaya
51.468 ribu ekor 2 rekomen dasi izin usaha 40 orang
46.364 Ton
3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota persentase jumlah pelaksanaan kegiatan penerbitan izin usaha perikanan budidaya 100 % 1271
3.25.04.2.01.0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan 5 Rekomen dasi
32.940.000,00 0,00 0,00 0,00
32.940.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Persentase jumlah kegiatan pembudidaya ikan kecil yg dilaksanakan 100 % 1272
3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 30 Kelompok
1.097.196.600,00 0,00 0,00 0,00
1.097.196.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1273
3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 245
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 20 Kelompok
14.826.000,00 0,00 0,00 0,00
14.826.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1274
3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 20 Kelompok
85.276.800,00
22.776.000,00 0,00 0,00
108.052.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan penerbitan tanda daftar KUSUKA 100 % 1275
3.25.04.2.03.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Rekomen dasi
32.240.000,00 0,00 0,00 0,00
32.240.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan pembudidaya ikan 100 % 1276
3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 20 Dokumen
51.000.000,00 0,00 0,00 0,00
51.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1277
3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 Unit
1.329.699.400,00 0,00 0,00 0,00
1.329.699.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1278
3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 246
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Unit
598.320.600,00
314.000.000,00 0,00 0,00
912.320.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1279
3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 20 Dokumen
99.034.600,00 0,00 0,00 0,00
99.034.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1280
3.25.04.2.04.0006 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi 5 Ha
328.870.000,00 0,00 0,00 0,00
328.870.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Produksi olahan hasil perikanan Tingkat konsumsi ikan penduduk
70.163 ton 31 kg/ kapita/ thn
3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Persentase Jumlah pelaksanaan kegiatan tanda daftar usaha pengolahan 100 % 1281
3.25.06.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko 13 Dokumen
78.629.000,00 0,00 0,00 0,00
78.629.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan 100 % 1282
3.25.06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko 35 Unit Usaha
57.930.350,00 0,00 0,00 0,00
57.930.350,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 247
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan 100 % 1283
3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 56424 Ton
395.547.900,00
13.332.200,00 0,00 0,00
408.880.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1284
3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 21 Pelaku Usaha
741.734.530,00
6.760.515.000,00 0,00 0,00
7.502.249.530,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1285
3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20 Dokumen
21.333.800,00 0,00 0,00 0,00
21.333.800,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Nagasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1286
3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 20 Dokumen
15.916.800,00 0,00 0,00 0,00
15.916.800,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Nagasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1287
3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 20 Dokumen
15.916.600,00 0,00 0,00 0,00
15.916.600,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Nagasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1288
3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 248
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan
22.985.400,00 0,00 0,00 0,00
22.985.400,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1289
3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan
23.275.500,00 0,00 0,00 0,00
23.275.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1290
3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 468 Orang/bulan
9.935.088.958,00 0,00 0,00 0,00
9.935.088.958,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1291
3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan
2.330.800,00 0,00 0,00 0,00
2.330.800,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1292
3.25.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1293
3.25.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
300.000,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.25.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1294
3.25.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 249
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Dokumen
2.753.200,00 0,00 0,00 0,00
2.753.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1295
3.25.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 36 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa [object Object] 1296
3.25.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 70 Dokumen
3.065.000,00 0,00 0,00 0,00
3.065.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1297
3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
6.804.000,00 0,00 0,00 0,00
6.804.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1298
3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket
62.209.124,00 0,00 0,00 0,00
62.209.124,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1299
3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
190.476.000,00 0,00 0,00 0,00
190.476.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1300
3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen
57.420.000,00 0,00 0,00 0,00
57.420.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1301
3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 250
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
44.703.000,00 0,00 0,00 0,00
44.703.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1302
3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
75.340.000,00 0,00 0,00 0,00
75.340.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 100 % 1303
3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00
47.584.800,00 0,00 0,00
47.584.800,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1304
3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00
22.776.000,00 0,00 0,00
22.776.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1305
3.25.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00
32.724.000,00 0,00 0,00
32.724.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1306
3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
2.895.000,00 0,00 0,00 0,00
2.895.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1307
3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
109.856.000,00 0,00 0,00 0,00
109.856.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1308
3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 251
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
1.112.016.000,00 0,00 0,00 0,00
1.112.016.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah 100 % 1309
3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 21 Unit
252.350.000,00 0,00 0,00 0,00
252.350.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1310
3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit
97.800.000,00 0,00 0,00 0,00
97.800.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1311
3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit
31.210.000,00 0,00 0,00 0,00
31.210.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1312
3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
69.333.200,00 0,00 0,00 0,00
69.333.200,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Angka ketersediaan energi (AKE) (Kkal/kap/hari) 78 %
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan jumlah pangan pokok yang disalurkan 10 Ton 252
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1313
2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal 9 Laporan
518.735.000,00 0,00 0,00 0,00
518.735.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1314
2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 60 Unit
399.386.700,00 0,00 0,00 0,00
399.386.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1315
2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota 10 Laporan
238.342.500,00 0,00 0,00 0,00
238.342.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1316
2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 10 Dokumen
68.793.000,00 0,00 0,00 0,00
68.793.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota persentase jumlah cadangan pangan yang dikelola 80 Ton 1317
2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 10 Ton
299.282.800,00 0,00 0,00 0,00
299.282.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi target konsumsi pola pangan harapan 87,3 Skor 1318
2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 8 Laporan
768.689.500,00 0,00 0,00 0,00
768.689.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 253
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase Intervensi daerah rawan pangan 80 %
2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani 9 Desa 1319
2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 9 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pangan yang aman dikonsumsi 83 %
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengawasan keamanan pangan yang dilaksanakan 5 Kali Kegiatan 1320
2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 140 Laporan
258.844.800,00 0,00 0,00 0,00
258.844.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 100 %
2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kinerja penunjang urusan daerah 100 % 1321
2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
371.052.529,00 0,00 0,00 0,00
371.052.529,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase terdistribusinya Sarana Pertanian 93 %
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 93 % 254
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1322
3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 0 Laporan
1.202.299.300,00 0,00 0,00 0,00
1.202.299.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1323
3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 5 Laporan
4.307.562.000,00 0,00 0,00 0,00
4.307.562.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1324
3.27.02.2.01.0006 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan 1 Laporan
347.026.450,00 0,00 0,00 0,00
347.026.450,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - - 1325
3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 4 Dokumen
4.693.915.300,00 0,00 0,00 0,00
4.693.915.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1326
3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 3 Dokumen
161.452.700,00 0,00 0,00 0,00
161.452.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1327
3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 2 Varietas Unggul Baru (VUB)
170.417.200,00 0,00 0,00 0,00
170.417.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 255
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1328
3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 12 Laporan
267.959.600,00 0,00 0,00 0,00
267.959.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1329
3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 12 Laporan
203.337.000,00 0,00 0,00 0,00
203.337.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain - - 1330
3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
9.4 Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1331
3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 825 Ekor
15.163.984.900,0 0 0,00 0,00 0,00
15.163.984.900,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Pembangunan, Rehabilatasi Prasarana pertanian 92 %
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian 10 % 256
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1332
3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 1 Dokumen
72.480.000,00 0,00 0,00 0,00
72.480.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian - - 1333
3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 45 Unit
4.295.798.900,00 0,00 0,00 0,00
4.295.798.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1334
3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1335
3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 16 Unit
528.277.000,00 0,00 0,00 0,00
528.277.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1336
3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit
227.510.200,00 0,00 0,00 0,00
227.510.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 257
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1337
3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 10 Unit
2.153.663.900,00 0,00 0,00 0,00
2.153.663.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1338
3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 6 Unit
143.361.600,00
51.518.300,00 0,00 0,00
194.879.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota - - 1339
3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan 5 Laporan
169.269.500,00 0,00 0,00 0,00
169.269.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.27.03.2.04 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum - - 1340
3.27.03.2.04.0002 Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola 1 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - -
3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota - - 1341
3.27.04.2.01.0006 Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan 258
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan 0 Kasus
139.868.100,00 0,00 0,00 0,00
139.868.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota - - 1342
3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM 1 laporan
87.373.700,00 0,00 0,00 0,00
87.373.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1343
3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 12 Laporan
443.724.400,00
78.703.600,00 0,00 0,00
522.428.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - - 1344
3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 2000 Laporan
135.096.300,00 0,00 0,00 0,00
135.096.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1345
3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 8 Dokumen
15.686.400,00 0,00 0,00 0,00
15.686.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 259
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1346
3.27.04.2.04.0006 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM 10 Dokumen
18.740.500,00 0,00 0,00 0,00
18.740.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 95 %
3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 95 % 1347
3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 120 Ha
400.629.300,00 0,00 0,00 0,00
400.629.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1348
3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 5 Laporan
1.682.684.400,00
34.728.800,00 0,00 0,00
1.717.413.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase Rekomendasi Usaha Pertanian 91 %
3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 91 % 1349
3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 10 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Kelompok tani kelas utama 15 % 260
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 91 % 1350
3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 30 Unit
319.850.000,00 0,00 0,00 0,00
319.850.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1351
3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Unit
210.697.200,00 0,00 0,00 0,00
210.697.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1352
3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 0 Unit
1.400.538.800,00 0,00 0,00 0,00
1.400.538.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1353
3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 25 Unit
319.500.000,00 0,00 0,00 0,00
319.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1354
3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk 0 Unit
87.289.900,00 0,00 0,00 0,00
87.289.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 261
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1355
3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen
218.985.300,00 0,00 0,00 0,00
218.985.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1356
3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23 Laporan
481.286.400,00 0,00 0,00 0,00
481.286.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1357
3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 202 Orang/bulan
45.755.005.493,0 0 0,00 0,00 0,00
45.755.005.493,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1358
3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15 Laporan
43.264.100,00 0,00 0,00 0,00
43.264.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1359
3.27.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 9 Dokumen
67.319.800,00 0,00 0,00 0,00
67.319.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1360
3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 262
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen
71.806.300,00 0,00 0,00 0,00
71.806.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1361
3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 24 Paket
82.813.900,00
3.073.800,00 0,00 0,00
85.887.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1362
3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 17 Paket
64.260.400,00
8.982.800,00 0,00 0,00
73.243.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1363
3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket
58.416.600,00
3.064.400,00 0,00 0,00
61.481.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1364
3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket
231.553.600,00 0,00 0,00 0,00
231.553.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1365
3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 278 Paket
41.349.600,00 0,00 0,00 0,00
41.349.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1366
3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen
72.500.000,00 0,00 0,00 0,00
72.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1367
3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 263
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan
411.712.500,00 0,00 0,00 0,00
411.712.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1368
3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1145 Laporan
372.705.000,00 0,00 0,00 0,00
372.705.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1369
3.27.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1370
3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00
179.673.500,00 0,00 0,00
179.673.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1371
3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit
13.018.500,00
198.232.080,00 0,00 0,00
211.250.580,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1372
3.27.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit
369.227.400,00 0,00 0,00 0,00
369.227.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kinerja penunjang urusan daerah 100 % 1373
3.27.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 264
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan
122.717.200,00 0,00 0,00 0,00
122.717.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1374
3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan
1.962.915.600,00 0,00 0,00 0,00
1.962.915.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1375
3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit
694.667.850,00 0,00 0,00 0,00
694.667.850,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase Jumlah Dokumen ijin yang direkomendasikan 10 %
3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Penerbitan Tanda Daftar Gudang 100 % 1376
3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 1 Dokumen
40.431.500,00 0,00 0,00 0,00
40.431.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri 100 % 1377
3.30.02.2.03.0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri 265
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri 50 Dokumen
40.479.900,00 0,00 0,00 0,00
40.479.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat - - 1378
3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 50 Dokumen
84.453.900,00 0,00 0,00 0,00
84.453.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 % 1379
3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 1 Laporan
23.084.500,00 0,00 0,00 0,00
23.084.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) 100 % 1380
3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal 250 Dokumen
54.998.000,00 0,00 0,00 0,00
54.998.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya 2,50 % 266
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 100 % 1381
3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 1 Unit
435.253.900,00
2.000.000.000,00 0,00 0,00
2.435.253.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1382
3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1 Unit
55.947.500,00 0,00 0,00 0,00
55.947.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya 100 % 1383
3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen
68.620.300,00 0,00 0,00 0,00
68.620.300,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1384
3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen
103.897.600,00 0,00 0,00 0,00
103.897.600,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting 12,53 %
3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 % 1385
3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 2 Laporan
42.544.000,00 0,00 0,00 0,00
42.544.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 267
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1386
3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 12 Laporan
41.000.000,00 0,00 0,00 0,00
41.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 100 % 1387
3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 12 Laporan
69.998.000,00 0,00 0,00 0,00
69.998.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1388
3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan
1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 1389
3.30.04.2.03.0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 1 Dokumen
49.999.000,00 0,00 0,00 0,00
49.999.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1390
3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 1 Laporan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR - - 268
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100 % 1391
3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 100 Pelaku Usaha
54.998.000,00 0,00 0,00 0,00
54.998.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - -
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - - 1392
3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 1000000 Unit
1.094.997.000,00 0,00 0,00 0,00
1.094.997.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1393
3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 100 Orang
78.501.500,00 0,00 0,00 0,00
78.501.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Jumlah produk dalam Pameran yang diikuti 30 Produk
3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 100 % 1394
3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 20 UMKM
123.796.700,00 0,00 0,00 0,00
123.796.700,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1395
3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 269
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 10 UMKM
9.005.000,00 0,00 0,00 0,00
9.005.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - -
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - - 1396
3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen
931.885.700,00 0,00 0,00 0,00
931.885.700,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang 2,00 %
3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota - - 1397
3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen
36.081.900,00 0,00 0,00 0,00
36.081.900,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL - -
3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota - - 270
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1398
3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen
62.050.000,00 0,00 0,00 0,00
62.050.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1399
3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan [object Object]
3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1400
3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen
60.647.700,00 0,00 0,00 0,00
60.647.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1401
3.31.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
33.787.300,00 0,00 0,00 0,00
33.787.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1402
3.31.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
40.296.500,00 0,00 0,00 0,00
40.296.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1403
3.31.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 271
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
50.273.100,00 0,00 0,00 0,00
50.273.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1404
3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 64 Orang/bulan
12.985.135.330,0 0 0,00 0,00 0,00
12.985.135.330,0 0 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1405
3.31.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
35.404.000,00 0,00 0,00 0,00
35.404.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1406
3.31.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan
50.280.500,00 0,00 0,00 0,00
50.280.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.31.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1407
3.31.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
50.852.000,00 0,00 0,00 0,00
50.852.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1408
3.31.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 272
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1409
3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
44.879.400,00 0,00 0,00 0,00
44.879.400,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1410
3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket
2.270.000,00
217.028.000,00 0,00 0,00
219.298.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1411
3.31.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
53.213.000,00 0,00 0,00 0,00
53.213.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1412
3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
205.867.800,00 0,00 0,00 0,00
205.867.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1413
3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
146.687.000,00 0,00 0,00 0,00
146.687.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1414
3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen
53.320.000,00 0,00 0,00 0,00
53.320.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1415
3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
213.600.000,00 0,00 0,00 0,00
213.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 273
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1416
3.31.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
5.325.000,00 0,00 0,00 0,00
5.325.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1417
3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
496.600.000,00 0,00 0,00 0,00
496.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1418
3.31.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan
86.400.000,00 0,00 0,00 0,00
86.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1419
3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
1.050.349.600,00 0,00 0,00 0,00
1.050.349.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1420
3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 37 Unit
402.420.000,00 0,00 0,00 0,00
402.420.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1421
3.31.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit
170.168.000,00 0,00 0,00 0,00
170.168.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bagian Tata Pemerintahan 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 274
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan rakyat Skor LPPD Persentase Implementasi kerjasama daerah Persentase Raperda Yang Diusulkan 100 %
3.36 skor 100 % 100 %
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan 100 % 1422
4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 2 Dokumen
295.226.300,00 0,00 0,00 0,00
295.226.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1423
4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 4 Dokumen
272.514.300,00 0,00 0,00 0,00
272.514.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1424
4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 4 Dokumen
317.340.900,00 0,00 0,00 0,00
317.340.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1425
4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
52.360.000,00 0,00 0,00 0,00
52.360.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bagian Hukum 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 275
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Skor LPPD Persentase Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan rakyat Persentase Implementasi kerjasama daerah Persentase Raperda Yang Diusulkan
3.36 skor 100 % 100 % 100 %
4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase Penataan Produk hukum Daerah 100 % 1426
4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 547 Dokumen
819.433.200,00 0,00 0,00 0,00
819.433.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1427
4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 8 Kasus
733.060.600,00 0,00 0,00 0,00
733.060.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1428
4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 547 Dokumen
310.664.600,00 0,00 0,00 0,00
310.664.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1429
4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
54.067.000,00 0,00 0,00 0,00
54.067.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bagian Kerjasama Daerah 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 276
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Skor LPPD Persentase Implementasi kerjasama daerah Persentase Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan rakyat Persentase Raperda Yang Diusulkan
3.36 skor 100 % 100 % 100 %
4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Persentase Fasilitasi Kerjasama daerah 100 % 1430
4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 25 Dokumen
313.556.800,00 0,00 0,00 0,00
313.556.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1431
4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 1 Dokumen
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1432
4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 2 Laporan
219.420.800,00 0,00 0,00 0,00
219.420.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1433
4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
144.205.000,00 0,00 0,00 0,00
144.205.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bagian Administrasi Pembangunan 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 277
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase realisasi layanan pengadaan barang dan Jasa melaui seleksi/tender Predikat Opini Audit BUMD Persentase Realisasi Laporan Fisik Pembangunan Daerah 90 % WTP 4 BUMD Predikat Opini 100 %
4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi pembangunan 100 % 1434
4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 2 Dokumen
215.000.000,00 0,00 0,00 0,00
215.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1435
4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 2 Laporan
290.087.200,00 0,00 0,00 0,00
290.087.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1436
4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan
127.502.000,00 0,00 0,00 0,00
127.502.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1437
4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
62.810.000,00 0,00 0,00 0,00
62.810.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bagian Kesejahteraan Rakyat 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 278
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Raperda Yang Diusulkan Persentase Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan rakyat Skor LPPD Persentase Implementasi kerjasama daerah 100 % 100 %
3.36 skor 100 %
4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Layanan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 100 % 1438
4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 10 Dokumen
11.049.627.000,0 0 0,00 0,00 0,00
11.049.627.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1439
4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 2 Dokumen
57.644.639.400,0 0 0,00 0,00 0,00
57.644.639.400,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1440
4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 8 Dokumen
1.399.841.200,00 0,00 0,00 0,00
1.399.841.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1441
4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 279
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
53.890.000,00 0,00 0,00 0,00
53.890.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase realisasi layanan pengadaan barang dan Jasa melaui seleksi/tender Persentase Realisasi Laporan Fisik Pembangunan Daerah Predikat Opini Audit BUMD 90 % 100 % WTP 4 BUMD Predikat Opini
4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentasi Laporan Pengelolaan Barang dan Jasa 100 % 1442
4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 120 Dokumen
295.000.000,00 0,00 0,00 0,00
295.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1443
4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 Dokumen
275.558.000,00 0,00 0,00 0,00
275.558.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1444
4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 170 Orang
520.870.000,00 0,00 0,00 0,00
520.870.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1445
4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 280
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
59.750.000,00 0,00 0,00 0,00
59.750.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bagian Umum 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1446
4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen
12.455.600,00 0,00 0,00 0,00
12.455.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1447
4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan
61.125.000,00 0,00 0,00 0,00
61.125.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1448
4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket
632.430.000,00 0,00 0,00 0,00
632.430.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1449
4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen
62.034.500,00 0,00 0,00 0,00
62.034.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 281
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1450
4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket
921.528.740,00 0,00 0,00 0,00
921.528.740,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1451
4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket
2.203.576.840,00
1.365.426.400,00 0,00 0,00
3.569.003.240,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1452
4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 14 Paket
1.764.816.400,00 0,00 0,00 0,00
1.764.816.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1453
4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 22 Paket
2.726.567.280,00 0,00 0,00 0,00
2.726.567.280,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1454
4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen
917.450.000,00 0,00 0,00 0,00
917.450.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1455
4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
6.800.644.000,00 0,00 0,00 0,00
6.800.644.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1456
4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
1.087.844.000,00 0,00 0,00 0,00
1.087.844.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 282
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1457
4.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen
49.195.500,00 0,00 0,00 0,00
49.195.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 100 % 1458
4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 22 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1459
4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 16 Unit 0,00
3.802.637.940,00 0,00 0,00
3.802.637.940,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1460
4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 223 Unit
600.000.000,00
5.714.034.300,00 0,00 0,00
6.314.034.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 % 1461
4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
63.437.500,00 0,00 0,00 0,00
63.437.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1462
4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
735.006.000,00 0,00 0,00 0,00
735.006.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 283
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1463
4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan
6.311.251.000,00 0,00 0,00 0,00
6.311.251.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1464
4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
4.048.882.700,00 0,00 0,00 0,00
4.048.882.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 % 1465
4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 39 Unit
2.291.997.375,00 0,00 0,00 0,00
2.291.997.375,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1466
4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 157 Unit
4.381.856.403,00 0,00 0,00 0,00
4.381.856.403,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1467
4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit
1.305.890.500,00 0,00 0,00 0,00
1.305.890.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1468
4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit
3.367.705.022,00 0,00 0,00 0,00
3.367.705.022,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 284
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1469
4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit
4.709.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.709.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia 100 % 1470
4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 2 Paket
174.910.000,00 0,00 0,00 0,00
174.910.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang tersedia 100 % 1471
4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket
665.837.200,00 0,00 0,00 0,00
665.837.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1472
4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1473
4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 12 Paket
542.970.400,00 0,00 0,00 0,00
542.970.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bagian Organisasi 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 285
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1474
4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
129.600.000,00 0,00 0,00 0,00
129.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Persentase Laporan Penataan Organisasi yang tersedia 100 % 1475
4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 8 Dokumen
374.838.800,00 0,00 0,00 0,00
374.838.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1476
4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 3 Laporan
160.564.000,00 0,00 0,00 0,00
160.564.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1477
4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1478
4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 Dokumen
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1479
4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 286
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 2 Dokumen
170.000.000,00 0,00 0,00 0,00
170.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bagian Perencanaan dan Keuangan 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1480
4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen
299.031.100,00 0,00 0,00 0,00
299.031.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1481
4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
28.973.700,00 0,00 0,00 0,00
28.973.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1482
4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
43.393.300,00 0,00 0,00 0,00
43.393.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1483
4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
22.649.200,00 0,00 0,00 0,00
22.649.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1484
4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 287
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
20.380.700,00 0,00 0,00 0,00
20.380.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1485
4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
31.659.600,00 0,00 0,00 0,00
31.659.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1486
4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1960 Orang/bulan
34.125.604.899,0 0 0,00 0,00 0,00
34.125.604.899,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1487
4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen
193.541.600,00 0,00 0,00 0,00
193.541.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1488
4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
24.954.200,00 0,00 0,00 0,00
24.954.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1489
4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan
16.685.800,00 0,00 0,00 0,00
16.685.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 288
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1490
4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
98.024.000,00 0,00 0,00 0,00
98.024.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia 100 % 1491
4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 28 Orang/Bulan
3.427.818.000,00 0,00 0,00 0,00
3.427.818.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1492
4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24 Orang/Bulan
1.723.869.000,00 0,00 0,00 0,00
1.723.869.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Realisasi Laporan Fisik Pembangunan Daerah Predikat Opini Audit BUMD Persentase realisasi layanan pengadaan barang dan Jasa melaui seleksi/tender 100 % WTP 4 BUMD Predikat Opini 90 %
4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase laporan kebijakan Perekonomian daerah 100 % 1493
4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 4 Dokumen
191.600.000,00 0,00 0,00 0,00
191.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 289
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1494
4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 1 Laporan
79.899.300,00 0,00 0,00 0,00
79.899.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1495
4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 1 Dokumen
140.499.400,00 0,00 0,00 0,00
140.499.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase Layanan Kebijakan Sumber Daya Alam 100 % 1496
4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 1 Dokumen
174.824.400,00 0,00 0,00 0,00
174.824.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1497
4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 1 Dokumen
46.141.600,00 0,00 0,00 0,00
46.141.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1498
4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 1 Dokumen
106.079.200,00 0,00 0,00 0,00
106.079.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 290
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1499
4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
94.075.000,00 0,00 0,00 0,00
94.075.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia undefined 100 % undefined undefined 1500
4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
226.330.000,00 0,00 0,00 0,00
226.330.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 100 % 1501
4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 4 Laporan
293.741.000,00 0,00 0,00 0,00
293.741.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1502
4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan
1.441.959.900,00
16.662.000,00 0,00 0,00
1.458.621.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1503
4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Laporan
201.554.700,00 0,00 0,00 0,00
201.554.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sekretariat DPRD 291
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.02 SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD - -
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - - 1504
4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 18 Dokumen
3.917.544.800,00 0,00 0,00 0,00
3.917.544.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1505
4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 18 Dokumen
11.043.073.000,0 0 0,00 0,00 0,00
11.043.073.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran - - 1506
4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 Dokumen
1.273.361.000,00 0,00 0,00 0,00
1.273.361.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1507
4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 Dokumen
1.273.361.000,00 0,00 0,00 0,00
1.273.361.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1508
4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen
1.273.361.000,00 0,00 0,00 0,00
1.273.361.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1509
4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan 292
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen
1.273.361.000,00 0,00 0,00 0,00
1.273.361.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1510
4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2 Dokumen
2.546.722.000,00 0,00 0,00 0,00
2.546.722.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Karawang Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - - 1511
4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 7 Dokumen
3.393.207.000,00 0,00 0,00 0,00
3.393.207.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD - - 1512
4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 0 Dokumen
4.670.860.000,00 0,00 0,00 0,00
4.670.860.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1513
4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 100 Dokumen
398.706.200,00 0,00 0,00 0,00
398.706.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - - 1514
4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 3 Dokumen
174.576.000,00 0,00 0,00 0,00
174.576.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1515
4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen
4.142.980.000,00 0,00 0,00 0,00
4.142.980.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 293
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD - - 1516
4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 20 Dokumen
1.138.501.500,00 0,00 0,00 0,00
1.138.501.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah - - 1517
4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 100 Dokumen
2.314.303.800,00 0,00 0,00 0,00
2.314.303.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD - - 1518
4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 18 Dokumen
3.627.403.000,00 0,00 0,00 0,00
3.627.403.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1519
4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1520
4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
125.684.500,00 0,00 0,00 0,00
125.684.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1521
4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 294
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan
439.930.000,00 0,00 0,00 0,00
439.930.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1522
4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 48 Orang/bulan
8.920.264.877,00 0,00 0,00 0,00
8.920.264.877,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1523
4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan
92.620.000,00 0,00 0,00 0,00
92.620.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1524
4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket
397.180.000,00
74.400.000,00 0,00 0,00
471.580.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1525
4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang
1.305.078.000,00 0,00 0,00 0,00
1.305.078.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1526
4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 Paket
115.072.500,00
45.663.200,00 0,00 0,00
160.735.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1527
4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 295
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 Paket
742.584.000,00
2.151.333.900,00 0,00 0,00
2.893.917.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1528
4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 500 Paket
190.660.000,00
16.584.000,00 0,00 0,00
207.244.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1529
4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1500 Paket
1.441.331.500,00 0,00 0,00 0,00
1.441.331.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1530
4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1000 Paket
991.764.500,00 0,00 0,00 0,00
991.764.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1531
4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 Dokumen
526.842.800,00 0,00 0,00 0,00
526.842.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1532
4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1000 Laporan
1.773.527.800,00 0,00 0,00 0,00
1.773.527.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1533
4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit 0,00
1.250.158.300,00 0,00 0,00
1.250.158.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1534
4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 296
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Laporan
7.150.000,00 0,00 0,00 0,00
7.150.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1535
4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 Laporan
483.480.000,00 0,00 0,00 0,00
483.480.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1536
4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 Laporan
555.776.000,00 0,00 0,00 0,00
555.776.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1537
4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 Laporan
4.394.889.600,00 0,00 0,00 0,00
4.394.889.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1538
4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 Unit
1.128.970.000,00 0,00 0,00 0,00
1.128.970.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1539
4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 Unit
1.695.598.000,00 0,00 0,00 0,00
1.695.598.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.02.01.2.13 Penataan Organisasi - - 1540
4.02.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 297
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 100 Laporan
47.720.000,00 0,00 0,00 0,00
47.720.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD - - 1541
4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 50 Orang/Bulan
54.291.348.720,0 0 0,00 0,00 0,00
54.291.348.720,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1542
4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 100 Paket
917.779.700,00 0,00 0,00 0,00
917.779.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD - - 1543
4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 100 Laporan
18.695.027.700,0 0 0,00 0,00 0,00
18.695.027.700,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.01 PERENCANAAN
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD 95 %
5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Penetapan RKPD Tepat Waktu 2 Dokumen 1544
5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 1 Dokumen
309.614.500,00 0,00 0,00 0,00
309.614.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 298
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1545
5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 1 Dokumen
143.575.800,00 0,00 0,00 0,00
143.575.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1546
5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara
40.107.600,00 0,00 0,00 0,00
40.107.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1547
5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 Berita Acara
120.839.000,00 0,00 0,00 0,00
120.839.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1548
5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara
589.651.100,00 0,00 0,00 0,00
589.651.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1549
5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 309 Usulan
69.831.900,00 0,00 0,00 0,00
69.831.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1550
5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 2 Dokumen
660.144.500,00 0,00 0,00 0,00
660.144.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Presentase Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang Disusun 100 Persen 299
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1551
5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan
43.514.600,00 0,00 0,00 0,00
43.514.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1552
5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 6 Laporan
139.471.300,00 0,00 0,00 0,00
139.471.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Presentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 100 Persen 1553
5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola 1 Dokumen
66.829.200,00 0,00 0,00 0,00
66.829.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1554
5.01.02.2.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 2 Dokumen
149.949.500,00 0,00 0,00 0,00
149.949.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Nagasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi 100 %
5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi 100 Persen 1555
5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen
67.609.200,00 0,00 0,00 0,00
67.609.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 300
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1556
5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 6 Laporan
43.524.100,00 0,00 0,00 0,00
43.524.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1557
5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan
74.149.800,00 0,00 0,00 0,00
74.149.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1558
5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 Laporan
153.331.500,00 0,00 0,00 0,00
153.331.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1559
5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.
RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen
87.336.900,00 0,00 0,00 0,00
87.336.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1560
5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan
56.170.100,00 0,00 0,00 0,00
56.170.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1561
5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 301
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan
16.180.000,00 0,00 0,00 0,00
16.180.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1562
5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan
591.370.450,00 0,00 0,00 0,00
591.370.450,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Presentase Perencanaan dan Pendanaan yang Disusun 100 Persen 1563
5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen
219.660.000,00 0,00 0,00 0,00
219.660.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1564
5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 3 Laporan
30.010.000,00 0,00 0,00 0,00
30.010.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1565
5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 3 Laporan
14.675.000,00 0,00 0,00 0,00
14.675.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1566
5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 302
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 3 Laporan
208.452.000,00 0,00 0,00 0,00
208.452.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1567
5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen
178.466.000,00 0,00 0,00 0,00
178.466.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1568
5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 3 Laporan
68.574.800,00 0,00 0,00 0,00
68.574.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1569
5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 3 Laporan
35.821.400,00 0,00 0,00 0,00
35.821.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1570
5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 3 Laporan
308.530.000,00 0,00 0,00 0,00
308.530.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
1.) Presentase Perencanaan dan Pendanaan Sektor Infrastruktur yang disusun = 50% 2.) Presentase Perencanaan dan Pendanaan Sektor Kewilayahan yang disusun = 50% Presentase Perencanaan dan Pendanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun = 100% 100 Persen 1571
5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 303
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen
263.025.000,00 0,00 0,00 0,00
263.025.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1572
5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3 Laporan
21.046.500,00 0,00 0,00 0,00
21.046.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1573
5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3 Laporan
17.137.800,00 0,00 0,00 0,00
17.137.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1574
5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan
279.525.300,00 0,00 0,00 0,00
279.525.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1575
5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen
595.727.400,00 0,00 0,00 0,00
595.727.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1576
5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 2 Laporan
19.815.000,00 0,00 0,00 0,00
19.815.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 304
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1577
5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 2 Laporan
9.470.000,00 0,00 0,00 0,00
9.470.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1578
5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan
310.987.400,00 0,00 0,00 0,00
310.987.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 1579
5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
152.257.800,00 0,00 0,00 0,00
152.257.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1580
5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
25.612.300,00 0,00 0,00 0,00
25.612.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1581
5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan
61.069.800,00 0,00 0,00 0,00
61.069.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah
5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia 100 Persen 305
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1582
5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/bulan
11.223.896.459,0 0 0,00 0,00 0,00
11.223.896.459,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1583
5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
19.489.900,00 0,00 0,00 0,00
19.489.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1584
5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan
19.489.900,00 0,00 0,00 0,00
19.489.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersedia 100 Persen 1585
5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
19.489.900,00 0,00 0,00 0,00
19.489.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase laporan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia 100 Persen 1586
5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 55 Paket
97.500.000,00 0,00 0,00 0,00
97.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1587
5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 306
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen
51.860.000,00 0,00 0,00 0,00
51.860.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1588
5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang
96.000.000,00 0,00 0,00 0,00
96.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1589
5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 55 Orang
57.600.000,00 0,00 0,00 0,00
57.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase laporan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia 100 Persen 1590
5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
40.259.000,00 0,00 0,00 0,00
40.259.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1591
5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 0,00
594.876.200,00 0,00 0,00
594.876.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1592
5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket
63.509.600,00 0,00 0,00 0,00
63.509.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1593
5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket
256.931.500,00 0,00 0,00 0,00
256.931.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1594
5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 307
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket
133.113.100,00 0,00 0,00 0,00
133.113.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1595
5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen
61.400.000,00 0,00 0,00 0,00
61.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1596
5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
199.050.000,00 0,00 0,00 0,00
199.050.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1597
5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
242.686.000,00 0,00 0,00 0,00
242.686.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase barang milik daerah yang tersedia 100 Persen 1598
5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1599
5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 0,00
174.792.000,00 0,00 0,00
174.792.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia 100 Persen 1600
5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 308
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1601
5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
83.740.000,00 0,00 0,00 0,00
83.740.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1602
5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
475.805.600,00 0,00 0,00 0,00
475.805.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia 100 Persen 1603
5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 32 Unit
382.310.000,00 0,00 0,00 0,00
382.310.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1604
5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1605
5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit
95.800.000,00 0,00 0,00 0,00
95.800.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Indeks Inovasi Daerah 30 - 59.99 Indeks
5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Jumlah Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 1 Laporan 309
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1606
5.05.02.2.01.0003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1 Laporan
364.217.700,00 0,00 0,00 0,00
364.217.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1607
5.05.02.2.01.0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 1 Laporan
182.635.300,00 0,00 0,00 0,00
182.635.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1608
5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 1 Laporan
28.149.400,00 0,00 0,00 0,00
28.149.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1609
5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan 5 Rekomen dasi
291.215.000,00 0,00 0,00 0,00
291.215.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1610
5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 1 Laporan
69.525.000,00 0,00 0,00 0,00
69.525.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 1 Dokumen 1611
5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 1 Dokumen
277.674.800,00 0,00 0,00 0,00
277.674.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 310
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1612
5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 1 Dokumen
194.437.700,00 0,00 0,00 0,00
194.437.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1 Dokumen 1613
5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 1 Dokumen
183.435.300,00 0,00 0,00 0,00
183.435.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase Inovasi Daerah yang dilaporkan 100 % 1614
5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Laporan
57.196.900,00 0,00 0,00 0,00
57.196.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1615
5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1 Laporan
264.202.800,00 0,00 0,00 0,00
264.202.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1616
5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 Laporan
76.019.400,00 0,00 0,00 0,00
76.019.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.02 KEUANGAN 311
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persen kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persen Pelaporan Keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen) Persen OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persen sistem keuangan yang terintegrasi 100 % 100 % 100 % 100 %
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah 3 Dokumen 1617
5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 4 Dokumen
142.000.000,00 0,00 0,00 0,00
142.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1618
5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 62 Dokumen
80.000.000,00 0,00 0,00 0,00
80.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1619
5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 5 Dokumen
281.461.200,00 0,00 0,00 0,00
281.461.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1620
5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 8 Dokumen
386.059.900,00 0,00 0,00 0,00
386.059.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1621
5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2 Dokumen
746.186.400,00 0,00 0,00 0,00
746.186.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 312
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 9 Laporan 1622
5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 13 Dokumen
679.387.800,00 0,00 0,00 0,00
679.387.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1623
5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1 Laporan
9.958.100,00 0,00 0,00 0,00
9.958.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1624
5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 4 Dokumen
29.999.800,00 0,00 0,00 0,00
29.999.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1625
5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 4 Dokumen
140.194.800,00 0,00 0,00 0,00
140.194.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1626
5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 4 Dokumen
18.000.000,00 0,00 0,00 0,00
18.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1627
5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 313
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2 Laporan
12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1628
5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 744 Dokumen
245.297.000,00 0,00 0,00 0,00
245.297.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1629
5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 2 Dokumen
93.390.000,00 0,00 0,00 0,00
93.390.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1630
5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 62 Orang
492.921.400,00 0,00 0,00 0,00
492.921.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah Pelaporan Keuangan Daerah 5 laporan 1631
5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 6 Laporan
17.342.000,00 0,00 0,00 0,00
17.342.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 314
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1632
5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 2 Laporan
270.727.900,00 0,00 0,00 0,00
270.727.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1633
5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 1 Dokumen
46.321.200,00 0,00 0,00 0,00
46.321.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1634
5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 12 Dokumen
75.378.800,00 0,00 0,00 0,00
75.378.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1635
5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4 Dokumen
149.408.900,00 0,00 0,00 0,00
149.408.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1636
5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 480 Orang
175.334.980,00 0,00 0,00 0,00
175.334.980,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase penyelenggaraan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 100 % 315
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1637
5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan
47.414.600,00 0,00 0,00
525.205.072.300, 00
525.252.486.900, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1638
5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 0,00 0,00
20.000.000.000,0 0 0,00
20.000.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1639
5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 0,00 0,00
141.073.922.810, 00
141.073.922.810, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Prosentase tertib pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 100 % 1640
5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 12 Dokumen
134.600.000,00 0,00 0,00 0,00
134.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persen aset daerah yang dikelola dengan baik 100 %
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Diamankan 100 % 1641
5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 4 Dokumen
260.000.000,00 0,00 0,00 0,00
260.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1642
5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 316
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1643
5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen
32.112.400,00 0,00 0,00 0,00
32.112.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1644
5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 60 Laporan
224.540.100,00 0,00 0,00 0,00
224.540.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1645
5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 60 Laporan
642.354.600,00 0,00 0,00 0,00
642.354.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1646
5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 2 Laporan
1.452.113.000,00 0,00 0,00 0,00
1.452.113.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1647
5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 4 Laporan
185.385.300,00 0,00 0,00 0,00
185.385.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1648
5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 62 Laporan
36.382.000,00 0,00 0,00 0,00
36.382.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1649
5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 317
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 5 Dokumen
148.635.800,00 0,00 0,00 0,00
148.635.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1650
5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 248 Laporan
57.148.600,00 0,00 0,00 0,00
57.148.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1651
5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen
45.241.000,00 0,00 0,00 0,00
45.241.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1652
5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen
17.523.100,00 0,00 0,00 0,00
17.523.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1653
5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 Dokumen
14.928.900,00 0,00 0,00 0,00
14.928.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1654
5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
72.304.800,00 0,00 0,00 0,00
72.304.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 318
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedi 100 % 1655
5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55 Orang/bulan
71.895.840.706,0 0 0,00 0,00 0,00
71.895.840.706,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1656
5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
34.326.500,00 0,00 0,00 0,00
34.326.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1657
5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen
10.477.900,00 0,00 0,00 0,00
10.477.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1658
5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
12.500.000,00 0,00 0,00 0,00
12.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1659
5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 55 Paket
102.046.000,00 0,00 0,00 0,00
102.046.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1660
5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 319
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 55 Dokumen
11.368.000,00 0,00 0,00 0,00
11.368.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1661
5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 55 Orang
119.649.600,00 0,00 0,00 0,00
119.649.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1662
5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
60.161.100,00 0,00 0,00 0,00
60.161.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1663
5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket
106.286.200,00 0,00 0,00 0,00
106.286.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1664
5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket
328.660.900,00 0,00 0,00 0,00
328.660.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1665
5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket
245.394.000,00 0,00 0,00 0,00
245.394.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1666
5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6000 Dokumen
37.809.200,00 0,00 0,00 0,00
37.809.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1667
5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 320
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
154.400.000,00 0,00 0,00 0,00
154.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1668
5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
319.760.000,00 0,00 0,00 0,00
319.760.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1669
5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6000 Dokumen
40.199.800,00 0,00 0,00 0,00
40.199.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dae 100 % 1670
5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit
3.632.000,00
104.574.100,00 0,00 0,00
108.206.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1671
5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 38 Unit
1.589.000,00
319.557.160,00 0,00 0,00
321.146.160,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 % 1672
5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
10.025.000,00 0,00 0,00 0,00
10.025.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1673
5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 321
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
273.000.000,00 0,00 0,00 0,00
273.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1674
5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
524.793.600,00 0,00 0,00 0,00
524.793.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedi 100 % 1675
5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 30 Unit
321.690.000,00 0,00 0,00 0,00
321.690.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1676
5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 137 Unit
277.886.000,00 0,00 0,00 0,00
277.886.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1677
5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00
613.250.000,00 0,00 0,00
613.250.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Pendapatan Daerah 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.02 KEUANGAN
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Rasio pajak daerah terhadap PAD 73,61 %
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Pendapatan Daerah
1.198.157.9
20.840 Rupiah 322
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1678
5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Dokumen
768.034.000,00 0,00 0,00 0,00
768.034.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1679
5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 3 Dokumen
77.742.500,00 0,00 0,00 0,00
77.742.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1680
5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 3 Laporan
481.554.000,00 0,00 0,00 0,00
481.554.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1681
5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 20 Unit
608.847.900,00
409.787.000,00 0,00 0,00
1.018.634.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1682
5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 150 Laporan
454.305.200,00 0,00 0,00 0,00
454.305.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1683
5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 3 Laporan
219.456.500,00 0,00 0,00 0,00
219.456.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1684
5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 52800 Dokumen
495.753.200,00 0,00 0,00 0,00
495.753.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 323
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1685
5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 52800 Layanan
196.851.100,00 0,00 0,00 0,00
196.851.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1686
5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 4 Dokumen
102.440.000,00 0,00 0,00 0,00
102.440.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1687
5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 4 Dokumen
2.299.810.100,00 0,00 0,00 0,00
2.299.810.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1688
5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 30 Dokumen
100.632.700,00 0,00 0,00 0,00
100.632.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1689
5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 4 Dokumen
110.633.500,00 0,00 0,00 0,00
110.633.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1690
5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 4 Laporan
63.725.000,00 0,00 0,00 0,00
63.725.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Bapenda (Tingkat Kualitas tata kelola pemerintahan di Bapenda Kabupaten Karawang) 77,92 (BB)
5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1691
5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 324
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
19.199.200,00 0,00 0,00 0,00
19.199.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1692
5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen
9.000.000,00 0,00 0,00 0,00
9.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1693
5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen
13.000.000,00 0,00 0,00 0,00
13.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1694
5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan
14.000.000,00 0,00 0,00 0,00
14.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1695
5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan
13.000.000,00 0,00 0,00 0,00
13.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1696
5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 75 Orang/bulan
69.374.664.825,0 0 0,00 0,00 0,00
69.374.664.825,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1697
5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 325
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan
14.975.000,00 0,00 0,00 0,00
14.975.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1698
5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang
175.346.000,00 0,00 0,00 0,00
175.346.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1699
5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket
80.350.400,00 0,00 0,00 0,00
80.350.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1700
5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket
58.476.100,00 0,00 0,00 0,00
58.476.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1701
5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket
804.045.185,00 0,00 0,00 0,00
804.045.185,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1702
5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 40 Paket
925.162.600,00 0,00 0,00 0,00
925.162.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1703
5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 326
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen
250.000.000,00 0,00 0,00 0,00
250.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1704
5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
156.330.000,00 0,00 0,00 0,00
156.330.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1705
5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan
493.471.800,00 0,00 0,00 0,00
493.471.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 100 % 1706
5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 18 Unit 0,00
624.952.300,00 0,00 0,00
624.952.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 % 1707
5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan
12.995.000,00 0,00 0,00 0,00
12.995.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1708
5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
88.157.906.100,0 0 0,00 0,00 0,00
88.157.906.100,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1709
5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 327
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
2.950.447.400,00 0,00 0,00 0,00
2.950.447.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 % 1710
5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 62 Unit
725.700.000,00 0,00 0,00 0,00
725.700.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1711
5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
324.138.000,00 0,00 0,00 0,00
324.138.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1712
5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit
314.590.000,00 0,00 0,00 0,00
314.590.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.03 KEPEGAWAIAN
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 'Nilai Sistem Merit Hasil Penilaian Mandiri 356 score
5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah nilai merit sistem pada aspek perencanaan kebutuhan, aspek pengadaan dan aspek sistem informasi
92.5 score 1713
5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 328
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1714
5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen
1.110.323.100,00 0,00 0,00 0,00
1.110.323.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1715
5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen
345.894.800,00 0,00 0,00 0,00
345.894.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1716
5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 2 Lembaga
1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1717
5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen
99.999.900,00 0,00 0,00 0,00
99.999.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1718
5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Nilai merit sistem pada aspek promosi dan mutasi
22.5 score 1719
5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN 329
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 6 Dokumen
66.129.300,00 0,00 0,00 0,00
66.129.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1720
5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2 Dokumen
318.759.400,00 0,00 0,00 0,00
318.759.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1721
5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 6 Dokumen
662.496.700,00 0,00 0,00 0,00
662.496.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Nilai merit sistem pada aspek pengembangan karier
92.5 score 1722
5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen
364.902.400,00 0,00 0,00 0,00
364.902.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1723
5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 21 Orang
73.995.900,00 0,00 0,00 0,00
73.995.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1724
5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 100 Orang
134.980.000,00 0,00 0,00 0,00
134.980.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1725
5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 100 Orang
59.370.000,00 0,00 0,00 0,00
59.370.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Nilai merit sistem pada aspek manajemen kinerja, aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin dan aspek perlindungan dan pelayanan.
121.5 score 330
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1726
5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen
87.728.800,00 0,00 0,00 0,00
87.728.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1727
5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 372 Orang
210.735.300,00 0,00 0,00 0,00
210.735.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1728
5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 60 Orang
179.388.900,00 0,00 0,00 0,00
179.388.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1729
5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1730
5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1731
5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 'Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 persen
5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1732
5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 331
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen
7.450.000,00 0,00 0,00 0,00
7.450.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1733
5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
5.542.000,00 0,00 0,00 0,00
5.542.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1734
5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
5.542.000,00 0,00 0,00 0,00
5.542.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1735
5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
3.186.500,00 0,00 0,00 0,00
3.186.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1736
5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
3.125.000,00 0,00 0,00 0,00
3.125.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1737
5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
3.800.000,00 0,00 0,00 0,00
3.800.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1738
5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan
14.817.500,00 0,00 0,00 0,00
14.817.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 332
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1739
5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 49 Orang/bulan
12.415.877.130,0 0 0,00 0,00 0,00
12.415.877.130,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1740
5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
6.335.700,00 0,00 0,00 0,00
6.335.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1741
5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1742
5.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
6.755.600,00 0,00 0,00 0,00
6.755.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1743
5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1744
5.03.01.2.05.0008 Pemindahan Tugas ASN 333
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah ASN yang dipindahtugaskan 500 Orang
39.124.700,00 0,00 0,00 0,00
39.124.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1745
5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 61 Orang
208.100.000,00 0,00 0,00 0,00
208.100.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1746
5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket
35.674.500,00 0,00 0,00 0,00
35.674.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1747
5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1748
5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
86.435.900,00 0,00 0,00 0,00
86.435.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1749
5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
327.101.200,00 0,00 0,00 0,00
327.101.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1750
5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket
147.517.300,00 0,00 0,00 0,00
147.517.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1751
5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 334
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen
60.400.000,00 0,00 0,00 0,00
60.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1752
5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1753
5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
126.685.000,00 0,00 0,00 0,00
126.685.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1754
5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
188.936.000,00 0,00 0,00 0,00
188.936.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1755
5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1756
5.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentasi barang milik daerah yang tersedia 100 persen 1757
5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1758
5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 335
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1759
5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1760
5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 persen 1761
5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1762
5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
608.714.000,00 0,00 0,00 0,00
608.714.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1763
5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 336
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1764
5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
518.344.000,00 0,00 0,00 0,00
518.344.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 persen 1765
5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 37 Unit
303.290.000,00 0,00 0,00 0,00
303.290.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1766
5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1767
5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1768
5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
182.450.000,00 0,00 0,00 0,00
182.450.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1769
5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 337
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit
109.752.000,00 0,00 0,00 0,00
109.752.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1770
5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit
70.440.000,00 0,00 0,00 0,00
70.440.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 'Nilai merit sistem pada aspek pengembangan karier dengan sub aspek pengembangan kompetensi
32.5 score
5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Presentasi Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis yang lulus bersertifikat 100 persen 1771
5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 365 Orang
1.918.342.100,00 0,00 0,00 0,00
1.918.342.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1772
5.04.02.2.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 1 Dokumen
45.012.300,00 0,00 0,00 0,00
45.012.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 338
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Presentasi Jumlah peserta pengembangan kompetensi manajerial yang lulus bersertifikat 100 persen 1773
5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1 Laporan
1.982.479.900,00 0,00 0,00 0,00
1.982.479.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1774
5.04.02.2.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama 1 Dokumen
96.187.100,00 0,00 0,00 0,00
96.187.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Inspektorat 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6.01 INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase rekomendadi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 83 %
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Jumlah Dokumen Rencana Tindaklanjut Hasil Pengawasan Internal 112 Dok 1775
6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 4 Laporan
562.962.600,00 0,00 0,00 0,00
562.962.600,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1776
6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja 339
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 19 Laporan
146.465.000,00 0,00 0,00 0,00
146.465.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1777
6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 10 Laporan
163.323.900,00 0,00 0,00 0,00
163.323.900,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1778
6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 75 Laporan
686.202.000,00 0,00 0,00 0,00
686.202.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1779
6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 4 Dokumen
307.030.500,00 0,00 0,00 0,00
307.030.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah dokumen Rencana Tindaklanjut Hasil PDTT 54 Dok 1780
6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 10 Laporan
29.613.500,00 0,00 0,00 0,00
29.613.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1781
6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 44 Laporan
2.039.831.600,00 0,00 0,00 0,00
2.039.831.600,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Saran Tindak Hasil Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pengawasan Yang DiTindak lanjuti 83 %
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Jumlah Dokumen Saran Tindak Pendampingan dan Asistensi 7 Dok 1782
6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 30 perangkat daerah
25.267.400,00 0,00 0,00 0,00
25.267.400,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 340
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1783
6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 30 perangkat daerah
49.163.500,00 0,00 0,00 0,00
49.163.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1784
6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5 Kegiatan
31.782.000,00 0,00 0,00 0,00
31.782.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1785
6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
51.284.200,00 0,00 0,00 0,00
51.284.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1786
6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen
6.980.000,00 0,00 0,00 0,00
6.980.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1787
6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen
6.980.000,00 0,00 0,00 0,00
6.980.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1788
6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
5.582.000,00 0,00 0,00 0,00
5.582.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 341
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1789
6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 66 Orang/bulan
24.283.982.935,0 0 0,00 0,00 0,00
24.283.982.935,0 0 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1790
6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
5.975.000,00 0,00 0,00 0,00
5.975.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1791
6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan
8.378.000,00 0,00 0,00 0,00
8.378.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah
6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1792
6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
12.945.000,00 0,00 0,00 0,00
12.945.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1793
6.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 8 Dokumen
10.177.900,00 0,00 0,00 0,00
10.177.900,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1794
6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang
893.450.000,00 0,00 0,00 0,00
893.450.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 342
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1795
6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 55 Orang
602.759.000,00 0,00 0,00 0,00
602.759.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 1796
6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 15 Paket
17.352.400,00 0,00 0,00 0,00
17.352.400,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1797
6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 34 Paket
47.876.400,00 0,00 0,00 0,00
47.876.400,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1798
6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 37 Paket
171.254.800,00 0,00 0,00 0,00
171.254.800,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1799
6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 23 Paket
310.793.300,00 0,00 0,00 0,00
310.793.300,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1800
6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1801
6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
94.800.000,00 0,00 0,00 0,00
94.800.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1802
6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
669.032.000,00 0,00 0,00 0,00
669.032.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 343
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1803
6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen
19.235.000,00 0,00 0,00 0,00
19.235.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah
6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 100 % 1804
6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 0,00
51.053.000,00 0,00 0,00
51.053.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1805
6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 45 Unit
44.279.600,00
325.645.400,00 0,00 0,00
369.925.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1806
6.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00
12.802.800,00 0,00 0,00
12.802.800,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 100 % 1807
6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
14.850.000,00 0,00 0,00 0,00
14.850.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1808
6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
83.722.000,00 0,00 0,00 0,00
83.722.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1809
6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 344
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
261.806.400,00 0,00 0,00 0,00
261.806.400,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 % 1810
6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 55 Unit
642.650.000,00 0,00 0,00 0,00
642.650.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1811
6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 66 Unit
65.240.000,00 0,00 0,00 0,00
65.240.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1812
6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
100.570.000,00 0,00 0,00 0,00
100.570.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah 1813
6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit
40.750.000,00 0,00 0,00 0,00
40.750.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pajak Daerah Kecamatan Karawang Barat 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Saran Tindak Hasil Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pengawasan Yang Ditindak lanjuti 100 Persen
65.15 Persen
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik 100 Persen 345
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1814
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan
85.103.000,00 0,00 0,00 0,00
85.103.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1815
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen
241.305.600,00 0,00 0,00 0,00
241.305.600,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 Persen 1816
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 17 Laporan
229.981.100,00 0,00 0,00 0,00
229.981.100,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 1817
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
4.109.081.000,00 0,00 0,00 0,00
4.109.081.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Adiarsa Barat PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan 100 Persen 1818
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 9 Lembaga Kemasyarak atan
75.635.800,00 0,00 0,00 0,00
75.635.800,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 346
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan 100 Persen 1819
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan
20.660.100,00 0,00 0,00 0,00
20.660.100,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 98,5 Persen
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 1820
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
225.894.900,00
3.636.400,00 0,00 0,00
229.531.300,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 Persen
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 1821
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20 Laporan
12.222.200,00 0,00 0,00 0,00
12.222.200,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 Orang / Bulan 1822
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 Orang/bulan
12.115.310.848,0 0 0,00 0,00 0,00
12.115.310.848,0 0 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 347
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN Yang menerima Pakaian seragam 60 orang 1823
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 60 Paket
24.732.500,00 0,00 0,00 0,00
24.732.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 1824
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket
38.314.500,00 0,00 0,00 0,00
38.314.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1825
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 17 Paket
96.151.800,00 0,00 0,00 0,00
96.151.800,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1826
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 26 Paket
111.217.300,00 0,00 0,00 0,00
111.217.300,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1827
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket
91.368.600,00 0,00 0,00 0,00
91.368.600,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1828
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen
23.500.000,00 0,00 0,00 0,00
23.500.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1829
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
705.900.000,00 0,00 0,00 0,00
705.900.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 348
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1830
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00
122.567.900,00 0,00 0,00
122.567.900,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 1831
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
5.500.000,00 0,00 0,00 0,00
5.500.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1832
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
194.657.500,00 0,00 0,00 0,00
194.657.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1833
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
276.000.000,00 0,00 0,00 0,00
276.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Laporan Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 1834
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit
458.520.000,00 0,00 0,00 0,00
458.520.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1835
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit
70.940.000,00 0,00 0,00 0,00
70.940.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1836
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 349
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9 Unit
355.488.000,00 0,00 0,00 0,00
355.488.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Adiarsa Barat 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun 100 Persen 1837
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit
599.999.900,00 0,00 0,00 0,00
599.999.900,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Adiarsa Barat PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1838
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas
113.773.700,00
49.150.800,00 0,00 0,00
162.924.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Adiarsa Barat PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Tunggakjati 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun 100 Persen 1839
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit
587.467.600,00 0,00 0,00 0,00
587.467.600,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tunggakjati PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1840
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 350
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas
178.532.200,00 0,00 0,00 0,00
178.532.200,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tunggakjati PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Mekarjati 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 100 Persen 1841
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit
566.100.000,00 0,00 0,00 0,00
566.100.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Mekarjati PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1842
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas
167.915.600,00
31.975.994,00 0,00 0,00
199.891.594,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Mekarjati PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Nagasari 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - -
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 1843
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit
229.599.900,00
370.400.000,00 0,00 0,00
599.999.900,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Nagasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1844
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 351
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas
114.032.100,00
51.964.985,00 0,00 0,00
165.997.085,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Nagasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Karangpawitan 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - -
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 1845
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit
614.903.300,00 0,00 0,00 0,00
614.903.300,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1846
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas
100.037.300,00
40.805.000,00 0,00 0,00
140.842.300,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Karawang Kulon 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun 100 Persen 1847
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit
594.984.600,00 0,00 0,00 0,00
594.984.600,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1848
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 352
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas
102.713.800,00
68.300.185,00 0,00 0,00
171.013.985,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Tanjungpura 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - -
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 1849
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit
469.526.000,00 0,00 0,00 0,00
469.526.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungpura PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1850
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas
289.848.500,00 0,00 0,00 0,00
289.848.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungpura PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Tanjungmekar 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun 100 Persen 1851
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit
566.001.200,00 0,00 0,00 0,00
566.001.200,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungmekar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1852
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 353
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas
199.998.700,00 0,00 0,00 0,00
199.998.700,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungmekar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Pangkalan 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 %
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan 3 kegiatan 1853
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan
56.062.000,00 0,00 0,00 0,00
56.062.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 1854
7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan
11.721.000,00 0,00 0,00 0,00
11.721.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 kegiatan 1855
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan
197.810.000,00 0,00 0,00 0,00
197.810.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 354
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2 kegiatan 1856
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8 Lembaga Kemasyarak atan
10.524.300,00 0,00 0,00 0,00
10.524.300,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1857
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
12.067.600,00 0,00 0,00 0,00
12.067.600,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 3 kegiatan 1858
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
231.473.700,00 0,00 0,00 0,00
231.473.700,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa "Persentase Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa " 100 Persen 1859
7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 355
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4 Laporan
11.398.200,00 0,00 0,00 0,00
11.398.200,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1860
7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 4 Laporan
11.398.200,00 0,00 0,00 0,00
11.398.200,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1861
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen
2.479.300,00 0,00 0,00 0,00
2.479.300,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1862
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
1.490.000,00 0,00 0,00 0,00
1.490.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1863
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
1.293.000,00 0,00 0,00 0,00
1.293.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1864
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
1.495.000,00 0,00 0,00 0,00
1.495.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1865
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
1.922.700,00 0,00 0,00 0,00
1.922.700,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 356
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1866
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan
4.139.700,00 0,00 0,00 0,00
4.139.700,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1867
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan
2.400.000,00 0,00 0,00 0,00
2.400.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1868
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan
2.628.056.704,00 0,00 0,00 0,00
2.628.056.704,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1869
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
1.017.400,00 0,00 0,00 0,00
1.017.400,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1870
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan
2.400.000,00 0,00 0,00 0,00
2.400.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1871
7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen
1.681.600,00 0,00 0,00 0,00
1.681.600,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1872
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 357
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
2.460.000,00 0,00 0,00 0,00
2.460.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1873
7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
1.200.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1874
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1875
7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen
1.800.000,00 0,00 0,00 0,00
1.800.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1876
7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1877
7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 11 Orang
2.200.000,00 0,00 0,00 0,00
2.200.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1878
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
4.487.000,00 0,00 0,00 0,00
4.487.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1879
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 358
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket
4.018.400,00 0,00 0,00 0,00
4.018.400,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1880
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
16.696.700,00 0,00 0,00 0,00
16.696.700,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1881
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket
4.471.800,00 0,00 0,00 0,00
4.471.800,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1882
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen
2.400.000,00 0,00 0,00 0,00
2.400.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1883
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan
39.918.000,00 0,00 0,00 0,00
39.918.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 100 persen 1884
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00
20.764.700,00 0,00 0,00
20.764.700,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 persen 1885
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan
2.200.000,00 0,00 0,00 0,00
2.200.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1886
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 359
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan
37.304.400,00 0,00 0,00 0,00
37.304.400,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1887
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan
26.659.200,00 0,00 0,00 0,00
26.659.200,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 persen 1888
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit
67.196.000,00 0,00 0,00 0,00
67.196.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1889
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 26 Unit
7.920.000,00 0,00 0,00 0,00
7.920.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1890
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit
45.400.900,00 0,00 0,00 0,00
45.400.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Telukjambe Timur 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - -
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 1891
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 360
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan
48.177.100,00 0,00 0,00 0,00
48.177.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 1892
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan
21.300.000,00 0,00 0,00 0,00
21.300.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - 1893
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan
149.856.400,00 0,00 0,00 0,00
149.856.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - -
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 1894
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan
9.999.800,00 0,00 0,00 0,00
9.999.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1895
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
9.476.500,00 0,00 0,00 0,00
9.476.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 361
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - -
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 1896
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 Laporan
297.651.900,00 0,00 0,00 0,00
297.651.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - -
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 1897
7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen
7.247.600,00 0,00 0,00 0,00
7.247.600,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1898
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen
10.000.400,00 0,00 0,00 0,00
10.000.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1899
7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 2 Laporan
11.585.000,00 0,00 0,00 0,00
11.585.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 362
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1900
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan
18.609.100,00 0,00 0,00 0,00
18.609.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1901
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan
3.677.410.894,00 0,00 0,00 0,00
3.677.410.894,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1902
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket
5.505.200,00 0,00 0,00 0,00
5.505.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1903
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 0,00
25.127.900,00 0,00 0,00
25.127.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1904
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 32 Paket
14.611.100,00 0,00 0,00 0,00
14.611.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1905
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 26 Paket
63.731.600,00 0,00 0,00 0,00
63.731.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1906
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 363
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 Paket
12.249.200,00 0,00 0,00 0,00
12.249.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1907
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
26.115.000,00 0,00 0,00 0,00
26.115.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1908
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1909
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1910
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
76.468.800,00 0,00 0,00 0,00
76.468.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1911
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit
52.570.000,00 0,00 0,00 0,00
52.570.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1912
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 364
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit
12.670.000,00 0,00 0,00 0,00
12.670.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1913
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00
130.550.000,00 0,00 0,00
130.550.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Ciampel 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 Persen
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan 12 Bulan 1914
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan
79.880.000,00 0,00 0,00 0,00
79.880.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 12 Bulan 1915
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan
196.001.500,00 0,00 0,00 0,00
196.001.500,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7 Desa 365
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1916
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyarak atan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1917
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase kegiatan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan 100 Persen
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 12 Bulan 1918
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
181.445.000,00 0,00 0,00 0,00
181.445.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 Persen
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 12 Bulan 1919
7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
9.999.900,00 0,00 0,00 0,00
9.999.900,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 Persen 366
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 1920
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di Kecamatan Ciampel 100 Persen 1921
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11 Orang/bulan
2.499.205.972,00 0,00 0,00 0,00
2.499.205.972,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 1922
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket
7.406.200,00 0,00 0,00 0,00
7.406.200,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1923
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00
14.271.500,00 0,00 0,00
14.271.500,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1924
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 18 Paket
71.688.100,00 0,00 0,00 0,00
71.688.100,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1925
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 23 Paket
73.529.900,00 0,00 0,00 0,00
73.529.900,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 367
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1926
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket
6.057.000,00 0,00 0,00 0,00
6.057.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1927
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
50.054.000,00 0,00 0,00 0,00
50.054.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 100 Persen 1928
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
13.375.000,00 0,00 0,00 0,00
13.375.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1929
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
49.592.200,00 0,00 0,00 0,00
49.592.200,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1930
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
42.259.200,00 0,00 0,00 0,00
42.259.200,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahyang dilaksanakan.
100 Persen 1931
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit
47.590.000,00 0,00 0,00 0,00
47.590.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1932
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 368
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit
8.650.000,00 0,00 0,00 0,00
8.650.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1933
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
9.716.000,00
1.327.300,00 0,00 0,00
11.043.300,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Klari 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 %
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 100 % 1934
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan
61.917.300,00 0,00 0,00 0,00
61.917.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan 100 % 1935
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
38.966.000,00 0,00 0,00 0,00
38.966.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 100 % 1936
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 369
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan
206.278.500,00 0,00 0,00 0,00
206.278.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % 1937
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13 Lembaga Kemasyarak atan
13.165.400,00 0,00 0,00 0,00
13.165.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1938
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
19.244.500,00 0,00 0,00 0,00
19.244.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase upaya penyelenggaraan trantibum 100 % 1939
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
254.448.000,00 0,00 0,00 0,00
254.448.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 % 370
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1940
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
16.131.200,00 0,00 0,00 0,00
16.131.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1941
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan
3.577.842.113,00 0,00 0,00 0,00
3.577.842.113,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1942
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
5.412.000,00 0,00 0,00 0,00
5.412.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1943
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
7.191.064,00 0,00 0,00 0,00
7.191.064,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1944
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket
65.069.800,00 0,00 0,00 0,00
65.069.800,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1945
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
7.611.700,00 0,00 0,00 0,00
7.611.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1946
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 371
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen
1.680.000,00 0,00 0,00 0,00
1.680.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1947
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
39.600.000,00 0,00 0,00 0,00
39.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1948
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
1.800.000,00 0,00 0,00 0,00
1.800.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 1949
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00
57.957.600,00 0,00 0,00
57.957.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1950
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
4.375.000,00 0,00 0,00 0,00
4.375.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1951
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
47.751.000,00 0,00 0,00 0,00
47.751.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1952
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 372
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
102.518.400,00 0,00 0,00 0,00
102.518.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1953
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 11 Unit
152.140.000,00 0,00 0,00 0,00
152.140.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1954
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit
12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1955
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0
159.069.600,00 0,00 0,00 0,00
159.069.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Rengasdengklok 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - -
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 1956
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 373
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Laporan
175.420.200,00 0,00 0,00 0,00
175.420.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - 1957
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan
78.923.500,00 0,00 0,00 0,00
78.923.500,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - -
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 1958
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga Kemasyarak atan
12.484.800,00 0,00 0,00 0,00
12.484.800,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1959
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
38.652.700,00 0,00 0,00 0,00
38.652.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - -
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 1960
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 374
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
270.470.600,00
4.767.000,00 0,00 0,00
275.237.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - -
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 1961
7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
13.042.000,00 0,00 0,00 0,00
13.042.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1962
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan
7.533.000,00 0,00 0,00 0,00
7.533.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1963
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan
3.827.758.625,00 0,00 0,00 0,00
3.827.758.625,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1964
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket
7.904.900,00 0,00 0,00 0,00
7.904.900,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 375
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1965
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
22.344.300,00 0,00 0,00 0,00
22.344.300,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1966
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
38.542.400,00 0,00 0,00 0,00
38.542.400,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1967
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
10.912.000,00 0,00 0,00 0,00
10.912.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1968
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
75.000.000,00 0,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1969
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
3.300.000,00 0,00 0,00 0,00
3.300.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1970
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
32.599.500,00 0,00 0,00 0,00
32.599.500,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1971
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
36.000.000,00 0,00 0,00 0,00
36.000.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1972
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 376
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit
87.350.000,00 0,00 0,00 0,00
87.350.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kutawaluya 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 persen 100 %
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 1973
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan
52.400.000,00 0,00 0,00 0,00
52.400.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1974
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen
21.030.400,00 0,00 0,00 0,00
21.030.400,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 100 % 1975
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 Laporan
156.373.000,00 0,00 0,00 0,00
156.373.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa prosentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 persen 100 % 377
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1976
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3 Lembaga Kemasyarak atan
8.645.500,00 0,00 0,00 0,00
8.645.500,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1977
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
15.627.100,00 0,00 0,00 0,00
15.627.100,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1978
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
297.566.200,00 0,00 0,00 0,00
297.566.200,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Bimbingan dan Pengawasan 100 % 1979
7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
6.532.800,00 0,00 0,00 0,00
6.532.800,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 378
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 1980
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan
17.462.800,00 0,00 0,00 0,00
17.462.800,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1981
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan
3.216.221.600,00 0,00 0,00 0,00
3.216.221.600,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1982
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket
5.208.000,00 0,00 0,00 0,00
5.208.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1983
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket
27.695.400,00 0,00 0,00 0,00
27.695.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1984
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket
66.841.000,00 0,00 0,00 0,00
66.841.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1985
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket
15.059.800,00 0,00 0,00 0,00
15.059.800,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 1986
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 379
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 0,00
31.697.300,00 0,00 0,00
31.697.300,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1987
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 80 Laporan
1.895.500,00 0,00 0,00 0,00
1.895.500,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1988
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
32.652.000,00 0,00 0,00 0,00
32.652.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1989
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
14.400.000,00 0,00 0,00 0,00
14.400.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1990
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit
61.690.000,00 0,00 0,00 0,00
61.690.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1991
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 21 Unit
10.560.000,00 0,00 0,00 0,00
10.560.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1992
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit
42.760.300,00 0,00 0,00 0,00
42.760.300,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Batujaya 380
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - -
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 1993
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan
83.304.800,00 0,00 0,00 0,00
83.304.800,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 1994
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
5.890.400,00 0,00 0,00 0,00
5.890.400,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - 1995
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 11 Laporan
139.931.500,00 0,00 0,00 0,00
139.931.500,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - -
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 381
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1996
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan
9.928.400,00 0,00 0,00 0,00
9.928.400,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1997
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan
18.917.600,00 0,00 0,00 0,00
18.917.600,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - -
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 1998
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
254.762.800,00 0,00 0,00 0,00
254.762.800,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah undefined undefined undefined 1999
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan
5.542.400,00 0,00 0,00 0,00
5.542.400,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2000
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 382
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [object Object] [object Object]
2.901.917.200,00 0,00 0,00 0,00
2.901.917.200,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2001
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket
3.961.600,00 0,00 0,00 0,00
3.961.600,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2002
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket
10.299.300,00 0,00 0,00 0,00
10.299.300,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2003
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
11.635.500,00 0,00 0,00 0,00
11.635.500,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2004
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
5.308.100,00 0,00 0,00 0,00
5.308.100,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2005
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
79.483.800,00 0,00 0,00 0,00
79.483.800,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2006
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan
2.900.000,00 0,00 0,00 0,00
2.900.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2007
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 383
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00
12.575.900,00 0,00 0,00
12.575.900,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah undefined Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
undefined undefined 1 Tahun 2008
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2009
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
28.860.000,00 0,00 0,00 0,00
28.860.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2010
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
60.648.000,00 0,00 0,00 0,00
60.648.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2011
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit
35.476.000,00 0,00 0,00 0,00
35.476.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2012
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit
6.580.000,00 0,00 0,00 0,00
6.580.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2013
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
20.200.000,00 0,00 0,00 0,00
20.200.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 384
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kecamatan Tirtajaya 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 2014
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6 Laporan
55.507.200,00 0,00 0,00 0,00
55.507.200,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 100 % 2015
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 Laporan
206.599.000,00 0,00 0,00 0,00
206.599.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2016
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan
8.611.200,00 0,00 0,00 0,00
8.611.200,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 % 385
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 2017
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
286.876.000,00 0,00 0,00 0,00
286.876.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2018
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan
13.149.800,00 0,00 0,00 0,00
13.149.800,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2019
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan
3.359.038.912,00 0,00 0,00 0,00
3.359.038.912,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian yang lengkap 100 % 2020
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 12 Paket
8.800.000,00 0,00 0,00 0,00
8.800.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2021
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 386
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
209.262.800,00 0,00 0,00 0,00
209.262.800,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2022
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit
454.000,00
27.916.000,00 0,00 0,00
28.370.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2023
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
54.174.000,00 0,00 0,00 0,00
54.174.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2024
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit
88.125.000,00 0,00 0,00 0,00
88.125.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Pedes 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 2025
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 387
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan
52.659.000,00 0,00 0,00 0,00
52.659.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan 100 % 2026
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan
67.201.200,00 0,00 0,00 0,00
67.201.200,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 100 % 100 % 2027
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3 Lembaga Kemasyarak atan
11.685.800,00 0,00 0,00 0,00
11.685.800,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2028
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan
30.510.400,00 0,00 0,00 0,00
30.510.400,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase Koordinasi Trantibum 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2029
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 388
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
236.741.700,00 0,00 0,00 0,00
236.741.700,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 % 2030
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan
9.885.000,00 0,00 0,00 0,00
9.885.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100 % 2031
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11 Orang/bulan
2.997.470.154,00 0,00 0,00 0,00
2.997.470.154,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2032
7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 17 Orang
35.348.000,00 0,00 0,00 0,00
35.348.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 389
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2033
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
2.003.800,00 0,00 0,00 0,00
2.003.800,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2034
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
5.879.700,00 0,00 0,00 0,00
5.879.700,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2035
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
28.600.900,00 0,00 0,00 0,00
28.600.900,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2036
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
8.907.000,00 0,00 0,00 0,00
8.907.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2037
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
28.745.000,00 0,00 0,00 0,00
28.745.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2038
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100 % 100 % 2039
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00
27.312.300,00 0,00 0,00
27.312.300,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 % 100 % 100 % 390
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2040
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2041
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
42.426.600,00 0,00 0,00 0,00
42.426.600,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2042
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
22.377.600,00 0,00 0,00 0,00
22.377.600,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100 % 100 % 100 % 2043
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit
64.397.000,00 0,00 0,00 0,00
64.397.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2044
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit
4.020.000,00 0,00 0,00 0,00
4.020.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2045
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
24.844.500,00 0,00 0,00 0,00
24.844.500,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cibuaya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 391
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif dan Terpecaya 100 %
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 100 % 100 % 2046
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan
204.341.300,00 0,00 0,00 0,00
204.341.300,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif dan Terpecaya 11 Laporan
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 11 Laooran 2047
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga Kemasyarak atan
8.500.600,00 0,00 0,00 0,00
8.500.600,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2048
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
25.394.200,00 0,00 0,00 0,00
25.394.200,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif dan Terpecaya 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 100 % 2049
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 392
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
259.630.600,00 0,00 0,00 0,00
259.630.600,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD 11 Laporan 100 % 2050
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11 Laporan
5.894.000,00 0,00 0,00 0,00
5.894.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 100 % 2051
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan
3.133.186.980,00 0,00 0,00 0,00
3.133.186.980,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Cibuaya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 100 % 2052
7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11 Dokumen
38.023.000,00 0,00 0,00 0,00
38.023.000,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 100 % 2053
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket
6.472.800,00 0,00 0,00 0,00
6.472.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2054
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 393
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket
15.259.800,00 0,00 0,00 0,00
15.259.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2055
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket
22.010.400,00 0,00 0,00 0,00
22.010.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2056
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket
6.257.400,00 0,00 0,00 0,00
6.257.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2057
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
53.725.000,00 0,00 0,00 0,00
53.725.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 100 % 2058
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit
1.100.000,00
53.743.600,00 0,00 0,00
54.843.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 100 % 2059
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
2.750.000,00 0,00 0,00 0,00
2.750.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2060
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 394
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2061
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
92.500.000,00 0,00 0,00 0,00
92.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 100 % 2062
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit
32.400.000,00 0,00 0,00 0,00
32.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2063
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit
34.657.000,00 0,00 0,00 0,00
34.657.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2064
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit
15.999.700,00 0,00 0,00 0,00
15.999.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Pakisjaya 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - -
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah hasil pekerjaan Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 12 Bulan 2065
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 395
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
43.386.000,00 0,00 0,00 0,00
43.386.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah pekerjaan Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 1 Paket 2066
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan
154.050.400,00 0,00 0,00 0,00
154.050.400,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - -
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 12 Bulan 2067
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8 Lembaga Kemasyarak atan
67.570.800,00 0,00 0,00 0,00
67.570.800,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - -
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Pelasanaan keamanan dan kenyaman lingkungan 12 Bulan 2068
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
265.841.800,00 0,00 0,00 0,00
265.841.800,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah pelaksanaan kinerja penunjang urusan pemerintah 12 Bulan 396
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2069
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan
10.005.000,00 0,00 0,00 0,00
10.005.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14 Bulan 2070
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan
3.044.438.600,00 0,00 0,00 0,00
3.044.438.600,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah kinerja penunjang urusan pemerintah 1 Paket 2071
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
9.137.200,00 0,00 0,00 0,00
9.137.200,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2072
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
27.550.000,00
9.307.700,00 0,00 0,00
36.857.700,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2073
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
18.273.500,00 0,00 0,00 0,00
18.273.500,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2074
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
12.720.600,00 0,00 0,00 0,00
12.720.600,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 397
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2075
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
10.565.000,00 0,00 0,00 0,00
10.565.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2076
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
17.780.000,00 0,00 0,00 0,00
17.780.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Hasil kinerja penunjang urusan pemerintah 12 Bulan 2077
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit
19.287.000,00 0,00 0,00 0,00
19.287.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah hasil kinerja penunjang urusan pemerintah 12 Bulan 2078
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
9.877.000,00 0,00 0,00 0,00
9.877.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2079
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
16.800.000,00 0,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2080
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
84.691.200,00 0,00 0,00 0,00
84.691.200,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah hasil kinerja penunjang urusan pemerintah 12 Bulan 2081
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 398
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit
34.614.800,00 0,00 0,00 0,00
34.614.800,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2082
7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
30.357.000,00 0,00 0,00 0,00
30.357.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cikampek 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 Persen
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat di Tingkat Kecamatan 100 % 2083
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan
57.240.800,00 0,00 0,00 0,00
57.240.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1 Kegiatan 2084
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
26.950.000,00 0,00 0,00 0,00
26.950.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Presentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang Terealisasi 100 Persen 399
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2085
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 Laporan
174.885.200,00 0,00 0,00 0,00
174.885.200,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peresentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2086
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarak atan
7.054.200,00 0,00 0,00 0,00
7.054.200,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2087
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
13.082.700,00 0,00 0,00 0,00
13.082.700,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban 100 Persen
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 2088
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
284.028.800,00 0,00 0,00 0,00
284.028.800,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kapuaten/Kota 100 Persen 400
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 2089
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan
3.762.000,00 0,00 0,00 0,00
3.762.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Prangkat Daerah yang Tersedia 100 % 2090
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan
3.464.581.680,00 0,00 0,00 0,00
3.464.581.680,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2091
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket
9.183.200,00 0,00 0,00 0,00
9.183.200,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2092
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket
19.009.500,00 0,00 0,00 0,00
19.009.500,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2093
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket
49.503.000,00 0,00 0,00 0,00
49.503.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2094
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket
10.513.000,00 0,00 0,00 0,00
10.513.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 401
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2095
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 33 Laporan
97.303.600,00 0,00 0,00 0,00
97.303.600,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 2096
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00
22.212.500,00 0,00 0,00
22.212.500,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia 100 % 2097
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
3.850.000,00 0,00 0,00 0,00
3.850.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2098
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
47.407.200,00 0,00 0,00 0,00
47.407.200,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2099
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
26.640.000,00 0,00 0,00 0,00
26.640.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2100
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit
40.470.000,00 0,00 0,00 0,00
40.470.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2101
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 402
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit
10.150.000,00 0,00 0,00 0,00
10.150.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2102
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit
18.424.900,00 0,00 0,00 0,00
18.424.900,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Jatisari 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 %
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Persen 2103
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 26 Laporan
76.161.400,00 0,00 0,00 0,00
76.161.400,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang berjalan dengan Baik undefined undefined 2104
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan
174.145.700,00 0,00 0,00 0,00
174.145.700,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 403
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2105
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3 Lembaga Kemasyarak atan
9.156.700,00 0,00 0,00 0,00
9.156.700,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2106
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
12.515.400,00 0,00 0,00 0,00
12.515.400,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 100 Persen
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 2107
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
230.488.700,00
3.675.400,00 0,00 0,00
234.164.100,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 Persen
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan 100 Persen 2108
7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
10.129.000,00 0,00 0,00 0,00
10.129.000,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 Persen 404
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 2109
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan
13.855.100,00 0,00 0,00 0,00
13.855.100,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang teredia 100 Persen 2110
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/bulan
4.294.167.440,00 0,00 0,00 0,00
4.294.167.440,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 2111
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket
5.347.700,00 0,00 0,00 0,00
5.347.700,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2112
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket
28.824.300,00 0,00 0,00 0,00
28.824.300,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2113
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 13 Paket
21.608.500,00 0,00 0,00 0,00
21.608.500,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2114
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
10.514.100,00 0,00 0,00 0,00
10.514.100,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 405
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2115
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 33 Laporan
39.408.300,00 0,00 0,00 0,00
39.408.300,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2116
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia 100 Persen 2117
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00
55.838.300,00 0,00 0,00
55.838.300,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 Persen 2118
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 272 Laporan
3.125.000,00 0,00 0,00 0,00
3.125.000,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2119
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
50.151.600,00 0,00 0,00 0,00
50.151.600,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2120
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
12.129.600,00 0,00 0,00 0,00
12.129.600,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen 2121
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 406
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit
58.270.000,00 0,00 0,00 0,00
58.270.000,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2122
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit
9.380.000,00 0,00 0,00 0,00
9.380.000,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2123
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
27.524.200,00 0,00 0,00 0,00
27.524.200,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilamaya Wetan 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik 100 % 2124
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Laporan
75.932.700,00 0,00 0,00 0,00
75.932.700,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi 100 % 2125
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan
163.123.000,00 0,00 0,00 0,00
163.123.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 407
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2126
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarak atan
9.777.300,00 0,00 0,00 0,00
9.777.300,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2127
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan
16.628.900,00 0,00 0,00 0,00
16.628.900,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum 100 % 2128
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 13 Laporan
335.342.400,00 0,00 0,00 0,00
335.342.400,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas 100 % 2129
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen
4.900.200,00 0,00 0,00 0,00
4.900.200,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 408
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2130
7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
8.466.200,00 0,00 0,00 0,00
8.466.200,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2131
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan
5.527.800,00 0,00 0,00 0,00
5.527.800,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2132
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan
3.063.839.000,00 0,00 0,00 0,00
3.063.839.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2133
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
5.791.900,00 0,00 0,00 0,00
5.791.900,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2134
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
11.171.400,00 0,00 0,00 0,00
11.171.400,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2135
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 409
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
75.105.600,00 0,00 0,00 0,00
75.105.600,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2136
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 Paket
6.276.700,00 0,00 0,00 0,00
6.276.700,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2137
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
43.836.000,00 0,00 0,00 0,00
43.836.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2138
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 480 Laporan
48.000.000,00 0,00 0,00 0,00
48.000.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase barang milik daerah yang tersedia 100 % 2139
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00
30.036.700,00 0,00 0,00
30.036.700,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 % 2140
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
2.750.000,00 0,00 0,00 0,00
2.750.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2141
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan
32.820.000,00 0,00 0,00 0,00
32.820.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2142
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 410
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan
50.625.600,00 0,00 0,00 0,00
50.625.600,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 % 2143
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit
51.500.000,00 0,00 0,00 0,00
51.500.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2144
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit
8.120.000,00 0,00 0,00 0,00
8.120.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2145
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
31.709.500,00 0,00 0,00 0,00
31.709.500,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Tirtamulya 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - -
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 2146
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen
104.999.500,00 0,00 0,00 0,00
104.999.500,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - 411
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2147
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan
137.884.200,00 0,00 0,00 0,00
137.884.200,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - -
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 2148
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarak atan
11.050.000,00 0,00 0,00 0,00
11.050.000,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2149
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - -
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2150
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan
249.637.800,00 0,00 0,00 0,00
249.637.800,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - -
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 412
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2151
7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2152
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan
9.794.600,00 0,00 0,00 0,00
9.794.600,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2153
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan
3.083.595.400,00 0,00 0,00 0,00
3.083.595.400,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2154
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket
8.094.500,00 0,00 0,00 0,00
8.094.500,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2155
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 0,00
50.719.400,00 0,00 0,00
50.719.400,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2156
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 413
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket
8.045.500,00 0,00 0,00 0,00
8.045.500,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2157
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 14 Paket
24.500.200,00 0,00 0,00 0,00
24.500.200,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2158
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket
8.892.000,00 0,00 0,00 0,00
8.892.000,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2159
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan
52.400.000,00 0,00 0,00 0,00
52.400.000,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2160
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
2.805.000,00 0,00 0,00 0,00
2.805.000,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2161
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
27.000.000,00 0,00 0,00 0,00
27.000.000,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2162
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan
12.129.600,00 0,00 0,00 0,00
12.129.600,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2163
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 414
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit
81.250.300,00 0,00 0,00 0,00
81.250.300,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2164
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit
10.562.800,00 0,00 0,00 0,00
10.562.800,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Telagasari 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik 100 % 2165
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8 Laporan
73.591.200,00 0,00 0,00 0,00
73.591.200,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah 100 % 2166
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
12.124.400,00 0,00 0,00 0,00
12.124.400,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi 100 % 2167
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 415
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 61 Laporan
186.928.100,00 0,00 0,00 0,00
186.928.100,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa danKelurahan 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2168
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan
17.124.200,00 0,00 0,00 0,00
17.124.200,00 Kab. Karawang, Telagasari, Telagasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 2169
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarak atan
14.080.400,00 0,00 0,00 0,00
14.080.400,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum 100 % 2170
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7 Laporan
288.697.800,00 0,00 0,00 0,00
288.697.800,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas 100 % 416
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2171
7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 3 Laporan
9.455.200,00 0,00 0,00 0,00
9.455.200,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2172
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11 Laporan
6.320.300,00 0,00 0,00 0,00
6.320.300,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2173
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan
2.920.569.600,00 0,00 0,00 0,00
2.920.569.600,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2174
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket
3.043.800,00 0,00 0,00 0,00
3.043.800,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2175
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 9 Paket
10.114.300,00 0,00 0,00 0,00
10.114.300,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2176
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 417
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket
95.911.400,00 0,00 0,00 0,00
95.911.400,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2177
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket
6.192.300,00 0,00 0,00 0,00
6.192.300,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2178
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 Laporan
45.056.000,00 0,00 0,00 0,00
45.056.000,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase barang milik daerah yang tersedia 100 % 2179
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00
9.057.400,00 0,00 0,00
9.057.400,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 % 2180
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
2.750.000,00 0,00 0,00 0,00
2.750.000,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2181
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
34.198.400,00 0,00 0,00 0,00
34.198.400,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2182
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
27.859.200,00 0,00 0,00 0,00
27.859.200,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 % 418
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2183
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit
54.675.000,00 0,00 0,00 0,00
54.675.000,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2184
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit
2.720.000,00 0,00 0,00 0,00
2.720.000,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Rawamerta 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 %
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 2185
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 3 Laporan
88.761.200,00 0,00 0,00 0,00
88.761.200,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi 100 % 2186
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan
157.984.800,00 0,00 0,00 0,00
157.984.800,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 419
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2187
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan
13.535.100,00 0,00 0,00 0,00
13.535.100,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentasi Koordinasi Trantibum 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum 100 % 2188
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
246.509.500,00 0,00 0,00 0,00
246.509.500,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas 100 % 2189
7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
15.063.000,00 0,00 0,00 0,00
15.063.000,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 %
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2190
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 420
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan
4.531.500,00 0,00 0,00 0,00
4.531.500,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2191
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan
3.111.600.560,00 0,00 0,00 0,00
3.111.600.560,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 2192
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 12 Paket
25.971.000,00 0,00 0,00 0,00
25.971.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2193
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket
5.813.900,00 0,00 0,00 0,00
5.813.900,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2194
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket
29.505.300,00 0,00 0,00 0,00
29.505.300,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2195
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket
40.325.000,00 0,00 0,00 0,00
40.325.000,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2196
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket
25.862.500,00 0,00 0,00 0,00
25.862.500,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 421
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2197
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
29.990.800,00 0,00 0,00 0,00
29.990.800,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2198
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00
104.615.300,00 0,00 0,00
104.615.300,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2199
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
3.762.500,00 0,00 0,00 0,00
3.762.500,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2200
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
42.000.000,00 0,00 0,00 0,00
42.000.000,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2201
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan
24.129.600,00 0,00 0,00 0,00
24.129.600,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 % 2202
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit
91.620.000,00 0,00 0,00 0,00
91.620.000,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2203
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 422
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 17 Unit
22.610.000,00 0,00 0,00 0,00
22.610.000,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2204
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
35.485.400,00 0,00 0,00 0,00
35.485.400,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Lemah Abang 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakasanakan oleh unit kerja yang ada di kecamatan 100 % 2205
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan
32.096.100,00 0,00 0,00 0,00
32.096.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum terlaksananya jasa pemeliharaan prasarana dan sarana kendaraan dinas operasion 100 % 2206
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 Dokumen
55.436.900,00 0,00 0,00 0,00
55.436.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 423
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 100 % 2207
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan
89.130.800,00 0,00 0,00 0,00
89.130.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa 100 % 2208
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarak atan
12.165.600,00 0,00 0,00 0,00
12.165.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2209
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan
10.900.000,00 0,00 0,00 0,00
10.900.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum 100 % 2210
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 424
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan
273.238.300,00 0,00 0,00 0,00
273.238.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 2211
7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 4 Laporan
10.018.500,00 0,00 0,00 0,00
10.018.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersususnnya laporan capaian kinerja dan ikhtisan realisasi kinerja SKPD 100 % 2212
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan
18.164.000,00 0,00 0,00 0,00
18.164.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan 2213
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/bulan
2.998.827.486,00 0,00 0,00 0,00
2.998.827.486,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 425
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2214
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket
17.326.200,00 0,00 0,00 0,00
17.326.200,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2215
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 14 Paket
31.510.800,00 0,00 0,00 0,00
31.510.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2216
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 14 Paket
52.301.500,00 0,00 0,00 0,00
52.301.500,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2217
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket
16.477.100,00 0,00 0,00 0,00
16.477.100,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2218
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan
40.448.000,00 0,00 0,00 0,00
40.448.000,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2219
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00
35.067.700,00 0,00 0,00
35.067.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Lemahabang 100 % 2220
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 360 Laporan
3.900.000,00 0,00 0,00 0,00
3.900.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 426
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2221
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan
34.980.000,00 0,00 0,00 0,00
34.980.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2222
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
53.059.200,00 0,00 0,00 0,00
53.059.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Lemahabang 100 % 2223
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit
62.800.000,00 0,00 0,00 0,00
62.800.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2224
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit
13.520.000,00 0,00 0,00 0,00
13.520.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2225
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit
30.232.800,00 0,00 0,00 0,00
30.232.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Tempuran 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN 427
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 %
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 100 % 2 Kegiatan 2226
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan
80.079.200,00 0,00 0,00 0,00
80.079.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Masyarakat yang Peran Serta dalam Proses Pembangunan 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 100 % 1 kegiatan 14 Lembaga Kemasyarak at 2227
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14 Lembaga Kemasyarak atan
7.050.300,00 0,00 0,00 0,00
7.050.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2228
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
15.100.000,00 0,00 0,00 0,00
15.100.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase Koordinasi Trantibum 100 % 428
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Laporan 100 % 2229
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
295.475.400,00
1.818.200,00 0,00 0,00
297.293.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 %
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Umum Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Derah Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 100 % 11 kegiatan 2230
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 2000 Orang
185.118.900,00 0,00 0,00 0,00
185.118.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 429
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 14 desa 100 % 2231
7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 %
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia 12 laporan 100 % 2232
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
6.102.000,00 0,00 0,00 0,00
6.102.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2233
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan
3.474.743.529,00 0,00 0,00 0,00
3.474.743.529,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah jumlah porsi makan dan kudapan Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Jumlah Jenis Media yang disediakan, jumlah buku 1000 orang/kali 100 % 12 Bulan 430
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2234
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket
5.063.800,00 0,00 0,00 0,00
5.063.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2235
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 Paket
10.310.900,00
2.559.400,00 0,00 0,00
12.870.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2236
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket
46.402.800,00 0,00 0,00 0,00
46.402.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2237
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
10.200.000,00 0,00 0,00 0,00
10.200.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2238
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen
3.463.600,00 0,00 0,00 0,00
3.463.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2239
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
63.278.000,00 0,00 0,00 0,00
63.278.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia 100 % 2240
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00
64.539.500,00 0,00 0,00
64.539.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 431
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2241
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2242
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
20.802.000,00 0,00 0,00 0,00
20.802.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2243
7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan
8.350.000,00 0,00 0,00 0,00
8.350.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2244
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
10.929.600,00 0,00 0,00 0,00
10.929.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara 100 % 2 kegiatan 9 Unit 2245
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit
147.720.000,00 0,00 0,00 0,00
147.720.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2246
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 432
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Majalaya 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 %
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 2247
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan
50.460.800,00 0,00 0,00 0,00
50.460.800,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 100 % 2248
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
57.581.300,00 0,00 0,00 0,00
57.581.300,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi 100 % 2249
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 433
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan
236.073.600,00 0,00 0,00 0,00
236.073.600,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2250
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan
14.239.600,00 0,00 0,00 0,00
14.239.600,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2251
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
16.373.000,00 0,00 0,00 0,00
16.373.000,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentasi Koordinasi Trantibum 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum 100 % 2252
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
144.256.400,00 0,00 0,00 0,00
144.256.400,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 434
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Bimbingan dan Pengawasan 100 % 2253
7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
7.708.600,00 0,00 0,00 0,00
7.708.600,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 %
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2254
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen
10.029.600,00 0,00 0,00 0,00
10.029.600,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2255
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan
3.514.577.611,00 0,00 0,00 0,00
3.514.577.611,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 2256
7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen
21.241.600,00 0,00 0,00 0,00
21.241.600,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 435
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2257
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket
12.688.200,00 0,00 0,00 0,00
12.688.200,00 Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2258
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket
5.964.200,00 0,00 0,00 0,00
5.964.200,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2259
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket
22.065.400,00
3.744.400,00 0,00 0,00
25.809.800,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2260
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
26.708.800,00 0,00 0,00 0,00
26.708.800,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2261
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00
8.399.700,00 0,00 0,00
8.399.700,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2262
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 436
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
3.942.000,00 0,00 0,00 0,00
3.942.000,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2263
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan
13.500.000,00
9.111.600,00 0,00 0,00
22.611.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 % 2264
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit
61.200.000,00 0,00 0,00 0,00
61.200.000,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2265
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit
11.150.000,00 0,00 0,00 0,00
11.150.000,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2266
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit
43.591.200,00 0,00 0,00 0,00
43.591.200,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Majalaya, Majalaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Jayakerta 7 UNSUR KEWILAYAHAN 437
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya jenis kegiatan PHBN, PHBI dan Olahraga Terlaksananya koordinasi kegiatan pembangunan dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan pemerintah desa 100 % 6 Keg 1 Keg
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kecamatan Jayakerta) 1 Laporan 1 Keg 2267
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan
65.000.000,00 0,00 0,00 0,00
65.000.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 1 Kegiatan 2268
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
6.544.300,00 0,00 0,00 0,00
6.544.300,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 2269
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 438
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan
123.441.000,00 0,00 0,00 0,00
123.441.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat di tingkat kecamatan 2 Keg
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Keg 1 Keg 12 Laporan 1 Lembaga Kemasyarak at 2270
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan
12.734.100,00 0,00 0,00 0,00
12.734.100,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2271
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
13.500.000,00 0,00 0,00 0,00
13.500.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 2 Keg
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Jayakerta) 2 Keg 2272
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 439
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
215.280.100,00
2.383.500,00 0,00 0,00
217.663.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 2 Kegiatan 2273
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 2 Laporan
6.496.000,00 0,00 0,00 0,00
6.496.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa Pembinaan dan Pengawasan 8 Desa
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Jayakerta) Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 8 Desa 16 Dokumen 32 Dokumen 8 Laporan 2274
7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 32 Dokumen
5.840.000,00 0,00 0,00 0,00
5.840.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2275
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 8 Dokumen
1.170.000,00 0,00 0,00 0,00
1.170.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 440
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2276
7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
19.577.600,00 0,00 0,00 0,00
19.577.600,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Tersedianya sarana prasarana perkantoran Terpeliharanya sarana prasarana perkantoran (Barang Milik Daerah) Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD 8 Keg 100 % 2 Unit 4 keg 2 Dokumen
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dok 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2277
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
1.072.500,00 0,00 0,00 0,00
1.072.500,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2278
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
997.500,00 0,00 0,00 0,00
997.500,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2279
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
1.072.500,00 0,00 0,00 0,00
1.072.500,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 441
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2280
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
997.500,00 0,00 0,00 0,00
997.500,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 % 17 Laporan 11 Orang/bulan 2281
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan
3.139.336.765,00 0,00 0,00 0,00
3.139.336.765,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2282
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 17 Laporan
2.109.500,00 0,00 0,00 0,00
2.109.500,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 2283
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan
1.050.000,00 0,00 0,00 0,00
1.050.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 442
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Kebutuhan pelaksanaan tugas perkantoran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Keg 12 Laporan 2284
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
6.952.800,00 0,00 0,00 0,00
6.952.800,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2285
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
11.005.300,00 0,00 0,00 0,00
11.005.300,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2286
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket
41.413.000,00 0,00 0,00 0,00
41.413.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2287
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
6.343.200,00 0,00 0,00 0,00
6.343.200,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2288
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
39.000.000,00 0,00 0,00 0,00
39.000.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Pengadaan barang milik daerah 4 Unit 2 Unit 2289
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 443
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00
42.647.800,00 0,00 0,00
42.647.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah kebutuhan Pelayanan Kantor 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 3 Keg 2290
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
1.250.000,00 0,00 0,00 0,00
1.250.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2291
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2292
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
53.356.800,00 0,00 0,00 0,00
53.356.800,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Pemeliharaan sarana prasarana kantor Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 4 Keg 7 Unit 1 Unit 2293
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit
99.230.000,00 0,00 0,00 0,00
99.230.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2294
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 444
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit
6.580.000,00 0,00 0,00 0,00
6.580.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2295
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
8.155.000,00 0,00 0,00 0,00
8.155.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilamaya Kulon 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 2296
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan
93.025.000,00 0,00 0,00 0,00
93.025.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terealisasi 100 % 2297
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 10 Laporan
174.831.000,00 0,00 0,00 0,00
174.831.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 445
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2298
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3 Lembaga Kemasyarak atan
7.620.500,00 0,00 0,00 0,00
7.620.500,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2299
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
14.195.800,00 0,00 0,00 0,00
14.195.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum 100 % 2300
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan
259.657.600,00 0,00 0,00 0,00
259.657.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Presentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan secara Transparan dan Akuntabel 100 %
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 2301
7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 4 Dokumen
10.066.300,00 0,00 0,00 0,00
10.066.300,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 446
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas 100 % 2302
7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 2 Laporan
10.706.000,00 0,00 0,00 0,00
10.706.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2303
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan
2.125.600,00 0,00 0,00 0,00
2.125.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2304
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan
3.334.251.286,00 0,00 0,00 0,00
3.334.251.286,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 2305
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket
11.200.000,00 0,00 0,00 0,00
11.200.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 447
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2306
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
1.938.600,00 0,00 0,00 0,00
1.938.600,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2307
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
11.536.200,00 0,00 0,00 0,00
11.536.200,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2308
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket
30.220.300,00 0,00 0,00 0,00
30.220.300,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2309
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
5.836.400,00 0,00 0,00 0,00
5.836.400,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2310
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
35.230.800,00 0,00 0,00 0,00
35.230.800,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2311
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00
48.230.100,00 0,00 0,00
48.230.100,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2312
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
4.500.000,00 0,00 0,00 0,00
4.500.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2313
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 448
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan
33.600.000,00 0,00 0,00 0,00
33.600.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2314
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan
56.759.200,00 0,00 0,00 0,00
56.759.200,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 % 2315
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit
87.000.000,00 0,00 0,00 0,00
87.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2316
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit
9.750.000,00 0,00 0,00 0,00
9.750.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2317
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
18.918.000,00 0,00 0,00 0,00
18.918.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2318
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
10.852.600,00 0,00 0,00 0,00
10.852.600,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Banyusari 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 449
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2319
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen
87.839.700,00 0,00 0,00 0,00
87.839.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terealisasi 100 % 2320
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan
75.862.300,00 0,00 0,00 0,00
75.862.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2321
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga Kemasyarak atan
9.154.600,00 0,00 0,00 0,00
9.154.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Penyelenggaraan Trantibum 100 % 2322
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
264.587.600,00 0,00 0,00 0,00
264.587.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 450
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 %
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 2323
7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 4 Dokumen
10.006.300,00 0,00 0,00 0,00
10.006.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 2324
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen
13.322.700,00 0,00 0,00 0,00
13.322.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2325
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan
4.295.000,00 0,00 0,00 0,00
4.295.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2326
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 451
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan
2.911.559.703,00 0,00 0,00 0,00
2.911.559.703,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2327
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
10.441.940,00 0,00 0,00 0,00
10.441.940,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2328
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
11.285.700,00 0,00 0,00 0,00
11.285.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2329
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket
34.200.300,00 0,00 0,00 0,00
34.200.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2330
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen
4.200.000,00 0,00 0,00 0,00
4.200.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2331
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
32.850.000,00 0,00 0,00 0,00
32.850.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2332
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00
30.695.300,00 0,00 0,00
30.695.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 452
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2333
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
6.600.000,00 0,00 0,00 0,00
6.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2334
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
18.000.000,00 0,00 0,00 0,00
18.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah yang tersedia Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinahan Daerah yang tersedia 100 % 100 % 2335
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit
52.072.000,00 0,00 0,00 0,00
52.072.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2336
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit
10.480.000,00 0,00 0,00 0,00
10.480.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2337
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
17.030.500,00 0,00 0,00 0,00
17.030.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kotabaru 7 UNSUR KEWILAYAHAN 453
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 2338
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan
85.244.200,00 0,00 0,00 0,00
85.244.200,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100 % 2339
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
9.200.000,00 0,00 0,00 0,00
9.200.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi 100 % 2340
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan
204.292.900,00 0,00 0,00 0,00
204.292.900,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 454
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2341
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarak atan
27.276.000,00 0,00 0,00 0,00
27.276.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2342
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan
18.638.000,00 0,00 0,00 0,00
18.638.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 2343
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7 Laporan
273.772.200,00 0,00 0,00 0,00
273.772.200,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas 100 % 2344
7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 455
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia 100 % 2345
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11 Laporan
4.476.200,00 0,00 0,00 0,00
4.476.200,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2346
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan
3.224.196.990,00 0,00 0,00 0,00
3.224.196.990,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2347
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
5.225.400,00 0,00 0,00 0,00
5.225.400,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2348
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
5.553.800,00 0,00 0,00 0,00
5.553.800,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2349
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
92.690.000,00 0,00 0,00 0,00
92.690.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2350
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
3.792.000,00 0,00 0,00 0,00
3.792.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 456
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2351
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
78.930.000,00 0,00 0,00 0,00
78.930.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase barang milik daerah yang tersedia 100 % 2352
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit
2.316.000,00
11.355.700,00 0,00 0,00
13.671.700,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 % 2353
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
1.591.000,00 0,00 0,00 0,00
1.591.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2354
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan
19.080.000,00 0,00 0,00 0,00
19.080.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2355
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan
28.248.000,00 0,00 0,00 0,00
28.248.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disediakan 100 % 2356
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit
47.812.000,00 0,00 0,00 0,00
47.812.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2357
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 457
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit
4.870.000,00 0,00 0,00 0,00
4.870.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2358
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
26.539.800,00 0,00 0,00 0,00
26.539.800,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Karawang Timur 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Saran Tindak Hasil Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pengawasan Yang Ditindak lanjuti 100 %
65.15 %
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik 100 % 2359
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan
69.945.000,00 0,00 0,00 0,00
69.945.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah 100 % 2360
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
202.596.300,00 0,00 0,00 0,00
202.596.300,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 458
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2361
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 11 Laporan
155.257.600,00 0,00 0,00 0,00
155.257.600,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 98 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 98 % 2362
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 30 Lembaga Kemasyarak atan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2363
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
29.400.600,00 0,00 0,00 0,00
29.400.600,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2364
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 40 Lembaga Kemasyarak atan
20.720.000,00 0,00 0,00 0,00
20.720.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2365
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 415 Pokmas / Ormas
2.328.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.328.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 98 % 459
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 2366
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
221.272.200,00 0,00 0,00 0,00
221.272.200,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan DesaYang Dilaksanakan 100 % 2367
7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 8 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2368
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan
8.316.800,00 0,00 0,00 0,00
8.316.800,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2369
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 460
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan
6.930.556.410,00 0,00 0,00 0,00
6.930.556.410,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2370
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket
11.601.000,00 0,00 0,00 0,00
11.601.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2371
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 14 Paket
25.493.400,00 0,00 0,00 0,00
25.493.400,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2372
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket
76.145.500,00 0,00 0,00 0,00
76.145.500,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2373
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket
40.484.900,00 0,00 0,00 0,00
40.484.900,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2374
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 60 Dokumen
10.800.000,00 0,00 0,00 0,00
10.800.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2375
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
111.760.000,00 0,00 0,00 0,00
111.760.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2376
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 461
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 Unit 0,00
111.088.600,00 0,00 0,00
111.088.600,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 2377
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
18.662.500,00 0,00 0,00 0,00
18.662.500,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2378
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
103.725.000,00 0,00 0,00 0,00
103.725.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2379
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
162.873.600,00 0,00 0,00 0,00
162.873.600,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Laporan Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2380
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit
264.730.000,00 0,00 0,00 0,00
264.730.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2381
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 75 Unit
57.280.000,00 0,00 0,00 0,00
57.280.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2382
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit
210.290.000,00 0,00 0,00 0,00
210.290.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Plawad 462
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 %
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun 100 % 2383
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit
765.998.245,00 0,00 0,00 0,00
765.998.245,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Plawad PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2384
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Plawad [object Object] Kelurahan Karawang Wetan 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 %
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun 100 % 2385
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit
595.724.100,00 0,00 0,00 0,00
595.724.100,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Karawang Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2386
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 19 Pokmas / Ormas
170.275.750,00 0,00 0,00 0,00
170.275.750,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Karawang Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Adiarsa Timur 7 UNSUR KEWILAYAHAN 463
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01 KECAMATAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 %
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 100 % 2387
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit
765.999.400,00 0,00 0,00 0,00
765.999.400,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2388
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] Kelurahan Palumbonsari 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 %
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 100 % 2389
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit
766.000.000,00 0,00 0,00 0,00
766.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Palumbonsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2390
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Palumbonsari [object Object] Kecamatan Telukjambe Barat 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN 464
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persen
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Persen 2391
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan
70.228.100,00 0,00 0,00 0,00
70.228.100,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Yang Dilimpahkan Kepada Camat 8 Dokumen 2392
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 8 Laporan
230.644.900,00 0,00 0,00 0,00
230.644.900,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat dan Pedesaan 100 Persen
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 2393
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan
24.000.000,00 0,00 0,00 0,00
24.000.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Terkendalinya Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 100 Persen
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4 Dokumen 465
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2394
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan
256.371.000,00 0,00 0,00 0,00
256.371.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa 100 Persen
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 3 Dokumen 2395
7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6 Dokumen
107.247.400,00
16.070.500,00 0,00 0,00
123.317.900,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2396
7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 3 Laporan
8.299.868,00 0,00 0,00 0,00
8.299.868,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 Persen
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 2397
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan
10.156.400,00 0,00 0,00 0,00
10.156.400,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang 2398
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 466
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan
3.659.322.000,00 0,00 0,00 0,00
3.659.322.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 2399
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket
6.812.500,00 0,00 0,00 0,00
6.812.500,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2400
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 0,00
55.652.700,00 0,00 0,00
55.652.700,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2401
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 14 Paket
30.061.300,00 0,00 0,00 0,00
30.061.300,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2402
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 30 Paket
46.732.800,00 0,00 0,00 0,00
46.732.800,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2403
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket
21.790.300,00 0,00 0,00 0,00
21.790.300,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2404
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 600 Dokumen
2.400.000,00 0,00 0,00 0,00
2.400.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2405
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1438 Laporan
31.500.000,00 0,00 0,00 0,00
31.500.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 467
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 Persen 2406
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 750 Laporan
8.250.000,00 0,00 0,00 0,00
8.250.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2407
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
24.600.000,00 0,00 0,00 0,00
24.600.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2408
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan
24.259.200,00 0,00 0,00 0,00
24.259.200,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen 2409
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit
95.720.000,00 0,00 0,00 0,00
95.720.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2410
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit
5.630.000,00 0,00 0,00 0,00
5.630.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2411
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
32.915.400,00 0,00 0,00 0,00
32.915.400,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Tegalwaru 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN 468
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 2412
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan
56.250.900,00 0,00 0,00 0,00
56.250.900,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % 2413
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 100 % 2414
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan
212.672.800,00 0,00 0,00 0,00
212.672.800,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2415
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 469
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3 Lembaga Kemasyarak atan
9.100.000,00 0,00 0,00 0,00
9.100.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2416
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 2417
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan
279.657.300,00 0,00 0,00 0,00
279.657.300,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Bimbingan dan Pengawasan 100 % 2418
7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen
6.769.000,00 0,00 0,00 0,00
6.769.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2419
7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
7.630.000,00 0,00 0,00 0,00
7.630.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 470
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2420
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan
7.200.000,00 0,00 0,00 0,00
7.200.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2421
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan
3.021.578.361,00 0,00 0,00 0,00
3.021.578.361,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2422
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
6.284.700,00 0,00 0,00 0,00
6.284.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2423
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
10.922.000,00 0,00 0,00 0,00
10.922.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2424
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
33.596.900,00 0,00 0,00 0,00
33.596.900,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2425
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 471
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
6.414.400,00 0,00 0,00 0,00
6.414.400,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2426
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen
1.860.000,00 0,00 0,00 0,00
1.860.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2427
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
25.915.000,00 0,00 0,00 0,00
25.915.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2428
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00
14.936.700,00 0,00 0,00
14.936.700,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2429
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
2.650.000,00 0,00 0,00 0,00
2.650.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2430
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
19.800.000,00 0,00 0,00 0,00
19.800.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2431
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
38.788.800,00 0,00 0,00 0,00
38.788.800,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 472
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2432
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit
64.230.000,00 0,00 0,00 0,00
64.230.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2433
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit
3.900.000,00 0,00 0,00 0,00
3.900.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2434
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit
28.021.500,00 0,00 0,00 0,00
28.021.500,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Purwasari 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 %
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 2435
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8 Laporan
61.011.300,00 0,00 0,00 0,00
61.011.300,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi 100 % 2436
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 473
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
71.365.000,00 0,00 0,00 0,00
71.365.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 100 % 2437
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan
140.053.600,00 0,00 0,00 0,00
140.053.600,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2438
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarak atan
16.021.200,00 0,00 0,00 0,00
16.021.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2439
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
30.171.500,00 0,00 0,00 0,00
30.171.500,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentasi Koordinasi Trantibum Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 % 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum undefined 100 % undefined undefined 2440
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 474
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
240.047.800,00 0,00 0,00 0,00
240.047.800,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas 100 % 2441
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen
15.136.200,00 0,00 0,00 0,00
15.136.200,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2442
7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
9.489.600,00 0,00 0,00 0,00
9.489.600,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % undefined undefined
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2443
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen
3.287.500,00 0,00 0,00 0,00
3.287.500,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2444
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10 Dokumen
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2445
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 475
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan
4.238.500,00 0,00 0,00 0,00
4.238.500,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2446
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 196 Orang/bulan
2.988.641.870,00 0,00 0,00 0,00
2.988.641.870,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2447
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8 Laporan
3.258.000,00 0,00 0,00 0,00
3.258.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2448
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 17 Laporan
2.833.000,00 0,00 0,00 0,00
2.833.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2449
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket
10.171.300,00 0,00 0,00 0,00
10.171.300,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2450
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket
17.694.700,00 0,00 0,00 0,00
17.694.700,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2451
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 476
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 15 Paket
45.994.300,00 0,00 0,00 0,00
45.994.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2452
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket
20.330.100,00 0,00 0,00 0,00
20.330.100,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2453
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
75.500.000,00 0,00 0,00 0,00
75.500.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2454
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 93 Laporan
9.500.000,00 0,00 0,00 0,00
9.500.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2455
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 0,00
82.133.880,00 0,00 0,00
82.133.880,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2456
7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00
75.940.200,00 0,00 0,00
75.940.200,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2457
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
6.875.000,00 0,00 0,00 0,00
6.875.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2458
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 477
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
28.294.200,00 0,00 0,00 0,00
28.294.200,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 % 2459
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit
70.090.000,00 0,00 0,00 0,00
70.090.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2460
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit
12.280.000,00 0,00 0,00 0,00
12.280.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2461
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit
90.495.350,00 0,00 0,00 0,00
90.495.350,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilebar 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 %
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan 100 % 2462
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan
58.165.200,00 0,00 0,00 0,00
58.165.200,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 478
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - 2463
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 Laporan
117.315.300,00 0,00 0,00 0,00
117.315.300,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % 2464
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarak atan
8.848.600,00 0,00 0,00 0,00
8.848.600,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2465
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan
33.892.000,00 0,00 0,00 0,00
33.892.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - 2466
7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 20 Keluarga
10.543.700,00 0,00 0,00 0,00
10.543.700,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Koordinasi Trantibum 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan 100 % 479
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2467
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
229.230.200,00 0,00 0,00 0,00
229.230.200,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 % 2468
7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
5.349.000,00 0,00 0,00 0,00
5.349.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Cilebar 100 %
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 % 2469
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa [object Object] 2470
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan 100 % 2471
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 480
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/bulan
2.987.465.820,00 0,00 0,00 0,00
2.987.465.820,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian 100 % 2472
7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai [object Object] [object Object]
13.156.000,00 0,00 0,00 0,00
13.156.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2473
7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum 100 % 2474
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
9.994.700,00 0,00 0,00 0,00
9.994.700,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2475
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
10.173.500,00 0,00 0,00 0,00
10.173.500,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2476
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
51.793.600,00 0,00 0,00 0,00
51.793.600,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2477
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
9.060.300,00 0,00 0,00 0,00
9.060.300,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2478
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 481
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
44.490.000,00 0,00 0,00 0,00
44.490.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2479
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tersedianya barang penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 2480
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00
22.426.600,00 0,00 0,00
22.426.600,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 2481
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
4.740.000,00 0,00 0,00 0,00
4.740.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2482
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan
26.100.000,00 0,00 0,00 0,00
26.100.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2483
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan
104.976.000,00 0,00 0,00 0,00
104.976.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 2484
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit
90.850.000,00 0,00 0,00 0,00
90.850.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 482
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2485
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit
4.750.000,00 0,00 0,00 0,00
4.750.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2486
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit
18.745.300,00 0,00 0,00 0,00
18.745.300,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Pengembangan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan undefined %
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - - 2487
8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 100 Orang
1.439.526.200,00 0,00 0,00 0,00
1.439.526.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2488
8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 100 Orang
628.223.800,00 0,00 0,00 0,00
628.223.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 483
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2489
8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 60 Keluarga
115.533.700,00 0,00 0,00 0,00
115.533.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - -
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - - 2490
8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 12 Orang
59.451.478.283,0 0 0,00 0,00 0,00
59.451.478.283,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2491
8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 484
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 40 Orang
61.749.100,00 0,00 0,00 0,00
61.749.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - -
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - - 2492
8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 100 Orang
1.550.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.550.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2493
8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 120 Orang
231.067.400,00 0,00 0,00 0,00
231.067.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - -
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - - 485
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2494
8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 60 Orang
115.533.700,00 0,00 0,00 0,00
115.533.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2495
8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 4 Orang
2.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.400.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - -
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - - 2496
8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 60 Orang
115.533.700,00 0,00 0,00 0,00
115.533.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 486
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2497
8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 100 Orang
490.205.000,00 0,00 0,00 0,00
490.205.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2498
8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen
378.000.000,00 0,00 0,00 0,00
378.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2499
8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan
4.614.276.787,00 0,00 0,00 0,00
4.614.276.787,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 2500
8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
1.975.000,00 0,00 0,00 0,00
1.975.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2501
8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 0,00
160.194.100,00 0,00 0,00
160.194.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 487
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2502
8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
2.969.100,00 0,00 0,00 0,00
2.969.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2503
8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket
30.927.300,00 0,00 0,00 0,00
30.927.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2504
8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket
32.531.340,00 0,00 0,00 0,00
32.531.340,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2505
8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen
27.196.000,00 0,00 0,00 0,00
27.196.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2506
8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan
35.861.600,00 0,00 0,00 0,00
35.861.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2507
8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan
347.130.000,00 0,00 0,00 0,00
347.130.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2508
8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan
6.050.000,00 0,00 0,00 0,00
6.050.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 488
! ! ! ! • i - ' • ' ;
• t I ;
• • • t ;
I % • ' i • $ • ;
• I + 8 % t it I ill 9f 11 {f d I ! I '1 I I ! jj I I [l l I! - g 'l 'l I t I i 1 f l f j I {{ I! m I ! il I lll l if ! II l t l ;
j] il • I #l t l ;
fi I • • • ' ' ' i f f f f t I • ! ' ' ' g ' 8 .t # • ' # t ± 3 8 I I 8 ' I ' 8 8 g -I $ • % % • $ • 8 hi i % % % % I I I z'3 % $ i ! 8» · i I a ¢ % % % $ $ % I 7 8 i • t 8 \ 5 ' ' + it ' 8 I 8 I t - 8 • ; g {[;
[; { I l l' l 'i i' ' 111 111 111 111 111 111 I I, I, I, I, l I, ' d t o o
KABUPATEN KARAWANG REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 1 PELAYANAN UMUM 1 01 1 01 Pendidikan
959.536.114.324,00
1.479.071.200,00 0,00 0,00
961.015.185.524,00 1 01 1 02 Kesehatan
621.884.782.463,00
20.080.687.676,00 0,00 0,00
641.965.470.139,00 1 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
47.665.085.000,00
28.569.799.200,00 0,00 0,00
76.234.884.200,00 1 01 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
23.422.903.265,00
2.126.704.700,00 0,00 0,00
25.549.607.965,00 1 01 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
31.932.888.998,00
691.879.000,00 0,00 0,00
32.624.767.998,00 1 01 1 06 Sosial
10.321.231.500,00
204.938.500,00 0,00 0,00
10.526.170.000,00 1 01 2 07 Tenaga Kerja
20.871.905.190,00
565.636.400,00 0,00 0,00
21.437.541.590,00 1 01 2 08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7.303.881.470,00
34.397.700,00 0,00 0,00
7.338.279.170,00 1 01 2 09 Pangan
371.052.529,00 0,00 0,00 0,00
371.052.529,00 1 01 2 11 Lingkungan Hidup
14.942.579.132,00
437.124.800,00 0,00 0,00
15.379.703.932,00 1 01 2 12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil
23.315.467.931,00
1.274.769.950,00 0,00 0,00
24.590.237.881,00 1 01 2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26.380.590.308,00 0,00 0,00 0,00
26.380.590.308,00 1 01 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.834.888.352,00
1.447.665.400,00 0,00 0,00
11.282.553.752,00 1 01 2 15 Perhubungan
22.887.026.852,00
1.766.497.900,00 0,00 0,00
24.653.524.752,00 1 01 2 16 Komunikasi dan Informatika
12.536.644.540,00 0,00 0,00 0,00
12.536.644.540,00 1 01 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.523.140.284,00
110.454.900,00 0,00 0,00
9.633.595.184,00 1 01 2 18 Penanaman Modal
11.500.620.553,00
116.621.500,00 0,00 0,00
11.617.242.053,00 1 01 2 20 Statistik
143.841.300,00
43.433.100,00 0,00 0,00
187.274.400,00 1 01 2 22 Kebudayaan
13.231.900.721,00
174.462.000,00 0,00 0,00
13.406.362.721,00 1 LAMPIRAN V :
PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 1 01 2 23 Perpustakaan
8.907.221.200,00
296.226.060,00 0,00 0,00
9.203.447.260,00 1 01 2 24 Kearsipan
799.842.100,00 0,00 0,00 0,00
799.842.100,00 1 01 3 25 Kelautan dan Perikanan
12.160.378.382,00
103.084.800,00 0,00 0,00
12.263.463.182,00 1 01 3 27 Pertanian
51.135.525.543,00
393.026.580,00 0,00 0,00
51.528.552.123,00 1 01 3 31 Perindustrian
16.287.776.230,00
217.028.000,00 0,00 0,00
16.504.804.230,00 1 01 4 01 Sekretariat Daerah
166.153.128.659,00
10.898.760.640,00 0,00 0,00
177.051.889.299,00 1 01 4 02 Sekretariat DPRD
141.741.601.497,00
3.538.139.400,00 0,00 0,00
145.279.740.897,00 1 01 5 01 Perencanaan
19.892.995.509,00
769.668.200,00 0,00 0,00
20.662.663.709,00 1 01 5 02 Keuangan
253.250.133.196,00
2.072.120.560,00
20.000.000.000,00
666.278.995.110,00
941.601.248.866,00 1 01 5 03 Kepegawaian
20.200.100.530,00 0,00 0,00 0,00
20.200.100.530,00 1 01 5 04 Pendidikan dan Pelatihan
4.042.021.400,00 0,00 0,00 0,00
4.042.021.400,00 1 01 5 05 Penelitian dan Pengembangan
1.988.709.300,00 0,00 0,00 0,00
1.988.709.300,00 1 01 6 01 Inspektorat
32.554.347.935,00
389.501.200,00 0,00 0,00
32.943.849.135,00 1 01 7 01 Kecamatan
153.730.482.830,00
2.071.077.144,00 0,00 0,00
155.801.559.974,00 1 01 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik
72.841.664.010,00
160.194.100,00 0,00 0,00
73.001.858.110,00 2 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 2 03 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
49.382.139.550,00
4.324.345.400,00 0,00 0,00
53.706.484.950,00 2 03 1 06 Sosial
864.038.000,00 0,00 0,00 0,00
864.038.000,00 3 EKONOMI 3 04 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
317.502.499.500,00
277.454.099.430,00 0,00 0,00
594.956.598.930,00 3 04 2 07 Tenaga Kerja
4.764.837.183,00
797.897.554,00 0,00 0,00
5.562.734.737,00 3 04 2 09 Pangan
2.552.074.300,00 0,00 0,00 0,00
2.552.074.300,00 3 04 2 15 Perhubungan
14.436.767.936,00
3.666.038.153,00 0,00 0,00
18.102.806.089,00 3 04 2 16 Komunikasi dan Informatika
8.490.806.608,00
633.974.340,00 0,00 0,00
9.124.780.948,00 2
Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 3 04 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6.345.815.400,00 0,00 0,00 0,00
6.345.815.400,00 3 04 2 18 Penanaman Modal
3.127.690.000,00 0,00 0,00 0,00
3.127.690.000,00 3 04 2 21 Persandian
268.480.400,00
13.452.800,00 0,00 0,00
281.933.200,00 3 04 3 25 Kelautan dan Perikanan
9.803.857.580,00
7.110.623.200,00 0,00 0,00
16.914.480.780,00 3 04 3 27 Pertanian
39.369.994.550,00
164.950.700,00 0,00 0,00
39.534.945.250,00 3 04 3 30 Perdagangan
3.497.006.300,00
2.000.000.000,00 0,00 0,00
5.497.006.300,00 3 04 3 31 Perindustrian
1.030.017.600,00 0,00 0,00 0,00
1.030.017.600,00 4 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 4 05 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
50.086.604.300,00 0,00 0,00 0,00
50.086.604.300,00 4 05 2 11 Lingkungan Hidup
65.861.322.210,00
24.608.130.968,00 0,00 0,00
90.469.453.178,00 5 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 5 06 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
33.736.009.600,00 0,00 0,00 0,00
33.736.009.600,00 5 06 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
149.713.537.147,00
29.936.312.050,00 0,00 0,00
179.649.849.197,00 6 KESEHATAN 6 07 1 02 Kesehatan
214.330.021.236,00
281.596.467.278,00 0,00 0,00
495.926.488.514,00 6 07 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
33.325.943.950,00
1.400.000.000,00 0,00 0,00
34.725.943.950,00 7 PARIWISATA 7 08 3 26 Pariwisata
4.647.946.200,00 0,00 0,00 0,00
4.647.946.200,00 8 PENDIDIKAN 8 10 1 01 Pendidikan
464.813.440.730,00
106.914.367.370,00 0,00 0,00
571.727.808.100,00 8 10 2 19 Kepemudaan dan Olahraga
26.448.470.500,00
133.834.000,00 0,00 0,00
26.582.304.500,00 8 10 2 22 Kebudayaan
5.845.942.600,00 0,00 0,00 0,00
5.845.942.600,00 8 10 2 23 Perpustakaan
1.499.298.800,00
722.516.000,00 0,00 0,00
2.221.814.800,00 9 PERLINDUNGAN SOSIAL 3
• • • • - - - • • • - % ' 8 8 I I t i e i $ ! I • • ' 6 ၑ f t # # . - ! $ i 8 ± • % $ 8 8 8 8 i %t t E £ • • 8 ! ' • € 8 8 8 8 l ! ' i ± 3 I £ • 3 4 $ e £ 8 8 8 I i • a $ ' r s 0 • 0 8 8 8 8 • ± • 8 ! ' # ; I ' 3 e r - t % 8 ' 8 8 8
KABUPATEN KARAWANG REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2024 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 A SPM Bidang Pendidikan
1. Pendidikan Anak Usia Dini Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
30.000.000,00 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 0,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
234.924.100,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
169.999.800,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
183.883.500,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
100.000.000,00 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 0,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
31.555.459.200,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
161.079.105,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 0,00 Total
32.435.345.705,00 1 LAMPIRAN VI :
PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4
2. Pendidikan Dasar Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
285.000.000,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
125.000.000,00 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
125.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru
13.105.725.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
3.856.160.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
601.441.100,00 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
150.000.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.831.980.400,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
629.260.000,00 Pengembangan konten digital untuk pendidikan
150.000.000,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
32.265.436.800,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
26.844.933.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
58.425.000,00 Total
80.028.361.300,00 2
No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4
3. Pendidikan Dasar Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
150.000.000,00 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
186.298.800,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
285.000.000,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
125.000.000,00 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
125.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru
4.268.370.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
443.174.500,00 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
150.000.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
369.192.000,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
694.461.200,00 Pengembangan konten digital untuk pendidikan
150.000.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 0,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
14.698.286.400,00 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
19.199.182.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
150.000.000,00 Total
40.993.964.900,00
4. Pendidikan Kesetaraan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
2.000.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 0,00 Total
2.000.000.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan
155.457.671.905,00 B SPM Bidang Kesehatan
1. Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
41.076.200,00 Total
41.076.200,00
2. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
24.998.600,00 Total
24.998.600,00 3
No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4
3. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
269.075.000,00 Total
269.075.000,00
4. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
72.466.000,00 Total
72.466.000,00
5. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
25.517.000,00 Total
25.517.000,00
6. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
28.783.900,00 Total
28.783.900,00
7. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
24.608.900,00 Total
24.608.900,00
8. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
508.024.900,00 Total
508.024.900,00
9. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
779.916.100,00 Total
779.916.100,00
10. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
4.923.590.900,00 Total
4.923.590.900,00
11. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
442.769.500,00 Total
442.769.500,00
12. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
635.686.200,00 Total
635.686.200,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan
7.776.513.200,00 C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 4
No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4
1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
488.045.000,00 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
8.213.971.600,00 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
7.553.700.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 0,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
75.000.000,00 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
11.137.700.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
1.550.380.000,00 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
4.717.213.000,00 Total
33.736.009.600,00
2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
2.384.824.000,00 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
75.000.000,00 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
44.625.045.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
1.001.735.200,00 Total
48.086.604.200,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
81.822.613.800,00 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1. Relokasi Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
245.000.000,00 Total
245.000.000,00
2. Bencana Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 0,00 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
8.179.660.000,00 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
300.000.000,00 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
250.000.000,00 Total
8.729.660.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
8.974.660.000,00 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 5
No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4
1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
107.767.400,00 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
586.940.400,00 Total
694.707.800,00
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
76.333.400,00 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
108.418.100,00 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
385.081.500,00 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
788.193.200,00 Total
1.358.026.200,00
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
109.568.100,00 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
174.912.550,00 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
836.237.700,00 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
92.331.000,00 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 0,00 Total
1.213.049.350,00 6
No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4
4. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana 0,00 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 0,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
25.954.000,00 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
6.082.088.000,00 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
534.741.400,00 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 0,00 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0,00 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
69.600.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
190.600.000,00 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 0,00 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0,00 Total
6.902.983.400,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
10.168.766.750,00 F SPM Bidang Sosial 7
No Jeni4elyp Su Megia Alo.Ang (R) f 2 3 4 ' Pede rehab4 eh yal.yak hni f%.fee.bu.at toe le Ke, udu.a
16.119,800,00 bag.ebb.Kabup%4fail- Akel.hi, SrattN.ah,4.%Kie.itag A penned run.ah ygay.ak hui bag.y.kt ygt.eel peognP'eon. D%a febriAkLay.alee.
18.246.000.00 .af t kola Keh.tD%a Pemberia 8imbingan Fis.k, Mena Spirit da
1169.084 700.,00 osial fee.begin.binae So.sill.8%el.rg eyad@Dab%ilia Tela Ake flt
25.904,300.00 lnjtUi Terlat, st Geladaa Peng May.aa.at feet.le Lay.Date9%egad%.
48.984.600.00 erbiLay.aaKedt 437,917 ,400.00 eberianLaya.a fRauk.a
38.$51.600.00 PenberiaPely Pel9el9%
16.590.000.00 Pembriery. #Re.g/Kl.9%
60.260.000.00 eye A8au
766.323.400.00
e.err.aka
136.13.300.00 Pery Sa0dang
46.07$.000,00 Total
2.768.769.900.00 2 Peg0si/Kb%8% Al% et.ya Duk Psi.$0$ial
25.000.000.00 Sosial eel4a.%
269.038.000.00 Pen wan a0a9
30.000.000.00 eye Tenpat Penarpunga Peg9l
56.000.000.,00 Tota
379.038.000.00 Jule Alok An9ga Luk $PMigoal
3147.807.900.00 8
KABUPATEN KARAWANG SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
961.015.185.524,00 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
647.396.046.400,00
570.741.509.300,00 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
3.327.500.000,00
300.000.000,00 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
106.480.000,00
336.298.800,00 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
219.165.000,00
50.000.000,00 1 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
306.550.000,00
300.000.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
641.965.470.139,00 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
335.300.812.904,00
480.053.966.614,00 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
95.106.960.000,00
391.764.800,00 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
276.285.000,00
59.720.000,00 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
13.000.000.000,00
15.421.037.100,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
76.234.884.200,00 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
195.000.000.000,00
56.219.458.430,00 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
200.000.000,00
33.736.009.600,00 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
12.745.599.000,00
48.086.604.200,00 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
65.000.000.000,00
40.960.000.000,00 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
110.000.000.000,00
175.735.854.500,00 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
60.000.000.000,00 0,00 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
390.600.000.000,00
321.041.286.000,00 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
300.000.000,00
1.000.000.000,00 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
6.000.000.000,00
2.000.000.100,00 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
25.549.607.965,00 1 LAMPIRAN VII :
PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
458.104.251.450,00
10.356.135.100,00 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
135.242.905.237,00
125.920.289.340,00 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
15.000.000.000,00 0,00 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
4.000.000.340,00
43.373.424.757,00 1 04 06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.000.000.000,00 0,00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
32.624.767.998,00 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
20.416.613.001,00
36.752.789.400,00 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
2.052.316.500,00
4.908.537.750,00 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
10.416.655.000,00
12.045.157.800,00 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
10.526.170.000,00 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
6.807.257.080,00
5.840.767.500,00 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
90.596.800,00
184.544.100,00 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
2.638.053.000,00
3.337.855.000,00 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
14.116.312.100,00
10.618.424.600,00 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
826.982.200,00
864.038.000,00 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
565.600.000,00
578.346.090,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
21.437.541.590,00 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
200.000.000,00
31.969.800,00 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
15.425.000.000,00
3.829.572.737,00 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
4.701.980.000,00
471.749.200,00 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
1.778.806.500,00
1.229.443.000,00 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
7.313.418.570,00 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1.245.674.256,00
1.294.220.900,00 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.299.050.063,00
722.821.200,00 2
KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
706.241.394,00
895.443.100,00 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
75.250.250,00
72.234.400,00 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
310.516.618,00
405.944.900,00 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
866.033.375,00
199.570.300,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
371.052.529,00 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
3.015.000.000,00 0,00 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
4.104.392.128,00
2.293.229.500,00 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
114.884.422,00 0,00 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
327.157.568,00
258.844.800,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
15.379.703.932,00 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
900.000.000,00
1.246.854.000,00 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2.650.000.000,00
2.897.101.900,00 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
19.600.000.000,00
18.091.633.678,00 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
150.000.000,00
226.390.000,00 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
300.000.000,00
552.718.200,00 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
300.000.000,00
246.256.200,00 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
100.000.000,00
70.370.200,00 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
200.000.000,00
134.332.000,00 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
32.750.000.000,00
67.003.797.000,00 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
16.318.151.031,00 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
3.402.561.600,00
6.324.442.200,00 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
1.135.898.300,00
1.492.584.100,00 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
5.166.997.650,00
455.060.550,00 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
11.280.044.620,00 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA
9.563.922.811,00
259.913.400,00 3
KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
2.807.500.000,00
3.200.014.500,00 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
3.919.927.086,00
10.110.523.588,00 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.220.053.700,00
1.530.094.200,00 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
11.282.553.752,00 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
193.798.000,00
1.108.219.000,00 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
16.102.423.096,00
20.810.096.650,00 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
1.273.271.725,00
12.807.628.300,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
24.653.524.752,00 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
27.281.242.057,00
17.937.504.533,00 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
9.190.000.000,00
165.301.556,00 2 15 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
120.000.000,00 0,00 2 15 05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
4.570.000.000,00
240.277.000,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
12.536.644.540,00 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
5.625.512.500,00
3.721.237.400,00 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
11.774.000.000,00
5.403.543.548,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
9.633.595.184,00 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
1.000.000.000,00
78.581.400,00 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
1.560.000.000,00
430.904.700,00 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
1.125.000.000,00
136.154.600,00 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
1.850.000.000,00
75.010.800,00 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
1.400.000.000,00
821.456.400,00 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
4.400.000.000,00
984.774.000,00 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
1.650.000.000,00
3.818.933.500,00 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
11.617.242.053,00 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
250.000.000,00 0,00 4
KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
693.361.000,00
407.536.600,00 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
8.500.000.000,00
2.231.580.400,00 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
372.462.000,00
398.459.000,00 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
272.033.500,00
90.114.000,00 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
3.209.381.736,00
2.588.633.600,00 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
37.828.409.201,00
23.292.333.300,00 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
658.494.100,00
701.337.600,00 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
180.000.000,00
187.274.400,00 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
630.000.000,00
281.933.200,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
13.406.362.721,00 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2.200.000.000,00
4.261.115.000,00 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
1.000.000.000,00
393.388.000,00 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
200.000.000,00
48.035.500,00 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
1.000.000.000,00
1.043.404.100,00 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
300.000.000,00
100.000.000,00 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
9.203.447.260,00 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
1.434.346.000,00
2.176.079.900,00 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
176.000.000,00
45.734.900,00 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
659.809.400,00
717.244.700,00 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
144.328.250,00
82.597.400,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
12.263.463.182,00 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
9.110.000.001,00
4.860.611.800,00 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
2.795.000.000,00
4.006.180.000,00 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3.100.000.000,00
8.047.688.980,00 5
KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
4.000.000.000,00
1.860.713.200,00 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
1.600.000.000,00
1.227.565.300,00 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
1.000.000.000,00
1.559.667.700,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
51.528.552.123,00 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
41.883.230.000,00
26.517.954.450,00 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
32.210.750.000,00
7.641.879.400,00 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
478.000.000,00
919.193.000,00 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
1.205.000.000,00
2.118.042.500,00 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
75.000.000,00 0,00 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
1.840.000.000,00
2.337.875.900,00 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
840.000.000,00
243.447.800,00 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
10.300.000.000,00
2.663.719.300,00 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
2.845.000.000,00
1.228.541.000,00 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
557.000.000,00
54.998.000,00 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
2.050.000.000,00
1.173.498.500,00 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
810.000.000,00
132.801.700,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
16.504.804.230,00 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
1.000.000.000,00
931.885.700,00 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
160.000.000,00
36.081.900,00 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
400.000.000,00
62.050.000,00 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
485.000.000,00
183.920.150,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
101.113.503.099,00 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
80.069.805.600,00
73.475.325.100,00 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
3.743.491.251,00
2.463.061.100,00 6
KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 4 02 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
102.818.419.597,00 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
3.743.491.251,00
42.461.321.300,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 01 PERENCANAAN 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
14.658.539.059,00 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
1.416.678.000,00
2.333.529.000,00 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.920.829.400,00
3.670.595.650,00 5 02 KEUANGAN 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
241.590.624.476,00 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
692.445.290.252,00
690.552.379.890,00 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2.772.000.000,00
3.068.671.800,00 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
9.325.000.000,00
6.389.572.700,00 5 03 KEPEGAWAIAN 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
15.485.396.030,00 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
7.116.428.956,00
4.714.704.500,00 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.175.000.000,00
4.042.021.400,00 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
150.000.000,00
1.988.709.300,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
28.902.207.135,00 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
7.376.001.000,00
3.935.429.100,00 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
431.819.000,00
106.212.900,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.668.521.565.665,0 0
123.290.713.647,00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
23.207.550,00
7.616.635.500,00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
16.545.500,00
16.591.881.059,00 7
Kobe uRADAN RP JD/RPD (Ro) RANCANAN AP8D (pl f 2 3 • ' 01 04 GRAM KOO#04NAS4KETENT#AMAN DAN ETAN
396.880.000.00
7893.585.800.00 MUM ' 01 05 ROGRAM pENYELENGGARAAN (RU'SAN PEASNTAAN
790.000.000.00
205.191.500.00 tu 7 0 06 PROGRAM pEABINAAN DAN PENGAWASAN pRAAERNTAAN
300.000.000.00
403.552.888.00 0ESA • UN'SUR PEME IN TAN ULM • 0f KESATUAN BANGSA DAN POLTIK • 01 0 PROGRAM PNUNANG UR(SAN PEMERIN TAAN DARA
2668.5$21.585.685.0
6.025$.007.227.,00 KABUA,NKOTA 0 • 0f 02 PROGRAM ENGUA TAN IDEOLOGI ANCASILA DAN KARAKTER
2428.0$.000,00
2183.283.700,00 EBANGSAAN • 01 03 pg#A PENINGKATAN ERAN PARA OLK DAN 727 174.500.00
59.513.221.383.00 LE4MBA&A 9NDIOKAN ME LAL( ENDID/KAN p9LT1K DAN PENGEAMBANGANETKA SERA BUDA YA POT'IK • 01 OM PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN ENGAWASAN OGAN1SASN 6$36.000.000.00
1781.067,400.00 EAASYARAKA TAN • 01 05 pg&A PEMBINA,AN DAN NGEMBANGAN KEAANAN
1.220.000.000.00
2516.533.700.00 EKONOMI, SOSAL. DAN BUDA,YA • 0f 06 PROGRAM pENINGKATAN KEWASAD4AN NASIONAL DAN
0.00
983.738.700.00 PENINKATAN KUALITA DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIMM 8
KABUPATEN KARAWANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.586.331.061.335,00
1.600.387.987.935,00
1.559.325.298.124,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.559.700.630.835,00
1.573.757.557.435,00
1.532.742.993.624,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.559.700.630.835,00
1.573.757.557.435,00
1.532.742.993.624,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
584.280.680.000,00
597.018.994.100,00
570.741.509.300,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
347.679.869.900,00
363.342.877.000,00
331.265.467.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
3.856.160.000,00
3.856.160.000,00
3.856.160.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
445.734.000,00
445.734.000,00
780.291.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
571.025.000,00
571.025.000,00
1.187.664.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
990.500.000,00
684.320.000,00
2.175.360.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
8.106.979.000,00
16.816.046.100,00
14.800.249.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
2.129.920.000,00
2.129.920.000,00
370.637.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
244.725.000,00
244.725.000,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
616.000.000,00
616.000.000,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0014 Pengadaan Mebel Sekolah
5.499.154.800,00
6.349.154.800,00
6.969.046.100,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
5.647.340.000,00
5.747.340.000,00
1.831.980.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1.337.736.800,00
1.337.736.800,00
1.337.736.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
43.599.546.000,00
43.599.546.000,00
32.265.436.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
640.000.000,00
640.000.000,00
629.260.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
100.000.000,00
100.000.000,00
601.441.100,00 1 LAMPIRAN VIII :
PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
217.734.870.000,00
220.289.870.000,00
220.668.690.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
149.999.800,00
149.999.800,00
149.999.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
3.260.138.000,00
3.260.138.000,00
2.501.970.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0,00 0,00
150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 0,00 0,00
150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 0,00 0,00
125.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0,00 0,00
125.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
58.425.000,00
58.425.000,00
58.425.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru
2.495.120.000,00
6.796.560.000,00
13.105.725.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.406.112.000,00
1.406.112.000,00
295.461.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 0,00
285.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
48.790.384.500,00
48.244.064.500,00
26.844.933.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
158.835.789.300,00
155.911.096.300,00
156.802.779.100,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1.564.160.000,00
1.564.160.000,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1.291.155.100,00
1.291.155.100,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1.961.829.000,00
935.349.000,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0006 Pembangunan Laboratorium
5.361.363.000,00
4.888.000.000,00
1.907.124.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0008 Pembangunan Asrama Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0010 Pembangunan Fasilitas Parkir 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0011 Pembangunan Kantin Sekolah 0,00 0,00 0,00 2
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
4.695.500.000,00
5.482.510.000,00
5.217.245.900,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
14.053.372.000,00
14.597.872.000,00
19.199.182.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0,00 0,00
175.580.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0,00 0,00
232.736.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
2.648.565.000,00
2.202.805.000,00
1.565.202.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0022 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
308.697.000,00
308.697.000,00
364.603.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0025 Pengadaan Mebel Sekolah
1.715.136.000,00
1.715.136.000,00
2.559.304.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0026 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0034 Perlengkapan Belajar Peserta Didik 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.627.249.500,00
1.627.249.500,00
369.192.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
16.877.478.000,00
16.877.478.000,00
14.698.286.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
705.514.800,00
705.514.800,00
694.461.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
101.269.000,00
101.269.000,00
443.174.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
101.472.510.000,00
98.917.510.000,00
101.989.590.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
149.999.800,00
149.999.800,00
149.999.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0044 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU
327.481.000,00
327.481.000,00
167.515.000,00 3
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 0,00 0,00
48.697.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0046 Pemeliharaan Mebel Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0047 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
395.810.100,00
395.810.100,00
150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 0,00 0,00
150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 0,00 0,00
125.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0,00 0,00
125.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
295.840.000,00
295.840.000,00
150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru
1.319.760.000,00
1.564.160.000,00
4.268.370.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 0,00
285.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0063 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
363.100.000,00
363.100.000,00
167.515.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
61.063.581.600,00
61.063.581.600,00
65.649.551.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1.207.018.462,00
1.207.018.462,00
1.315.537.635,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
246.304.038,00
246.304.038,00
161.079.105,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0007 Pengadaan Mebel PAUD 0,00 0,00
278.688.260,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
914.562.300,00
914.562.300,00
169.999.800,00 4
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
26.649.859.200,00
26.649.859.200,00
31.555.459.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
418.807.600,00
418.807.600,00
234.924.100,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD
31.342.060.000,00
31.342.060.000,00
31.435.010.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
34.970.000,00
34.970.000,00
34.970.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0020 Pemeliharaan Mebel Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0021 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0,00 0,00
30.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0,00 0,00
183.883.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
16.701.439.200,00
16.701.439.200,00
17.023.711.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
487.318.000,00
487.318.000,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0011 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
170.200.000,00
170.200.000,00
170.200.000,00 5
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
13.577.080.000,00
13.577.080.000,00
14.351.710.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0021 Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0023 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0025 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0043 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0045 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
191.801.200,00
191.801.200,00
261.801.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0047 Pembangunan Ruang Laboratorium 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0048 Pengadaan Mebel Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0050 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
35.040.000,00
35.040.000,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
2.123.004.900,00
2.123.004.900,00
300.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03
2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
1.611.155.400,00
1.611.155.400,00
300.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03
2.01 0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
350.000.000,00
350.000.000,00 0,00 6
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03
2.01 0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03
2.01 0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
386.972.000,00
386.972.000,00
300.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03
2.01 0005 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03
2.01 0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03
2.01 0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
874.183.400,00
874.183.400,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03
2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
511.849.500,00
511.849.500,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03
2.02 0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
251.499.500,00
251.499.500,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03
2.02 0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03
2.02 0004 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03
2.02 0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03
2.02 0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
260.350.000,00
260.350.000,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
336.298.800,00
336.298.800,00
336.298.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 04
2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
336.298.800,00
336.298.800,00
336.298.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 04
2.01 0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
186.298.800,00
186.298.800,00
186.298.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 04
2.01 0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 05
2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 05
2.01 0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 05
2.01 0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 7
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 05
2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 05
2.02 0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 05
2.02 0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 05
2.02 0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
426.898.000,00
426.898.000,00
300.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 06
2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
426.898.000,00
426.898.000,00
300.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 06
2.01 0001 Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 06
2.01 0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 06
2.01 0003 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 06
2.01 0004 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 06
2.01 0005 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 06
2.01 0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 06
2.01 0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
426.898.000,00
426.898.000,00
300.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
972.483.749.135,00
973.802.361.635,00
961.015.185.524,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
423.060.500,00
423.060.500,00
364.580.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
53.140.000,00
53.140.000,00
242.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
50.000.000,00
50.000.000,00
4.570.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
50.000.000,00
50.000.000,00
18.280.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
50.000.000,00
50.000.000,00
11.610.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
50.000.000,00
50.000.000,00
46.440.000,00 8
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
89.545.500,00
89.545.500,00
16.260.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
80.375.000,00
80.375.000,00
25.420.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
962.959.890.971,00
964.129.023.581,00
951.507.154.475,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
962.787.604.271,00
963.956.736.881,00
951.334.531.775,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
31.640.000,00
31.640.000,00
11.744.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
86.724.000,00
86.724.000,00
106.956.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
53.922.700,00
53.922.700,00
53.922.700,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
110.847.900,00
110.847.900,00
110.847.900,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
110.847.900,00
110.847.900,00
110.847.900,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.03 0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
786.349.500,00
786.349.500,00
786.349.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
110.000.000,00
110.000.000,00
110.000.000,00 9
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
66.000.000,00
66.000.000,00
66.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.05 0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.05 0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.05 0008 Pemindahan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
560.349.500,00
560.349.500,00
560.349.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.035.555.900,00
2.035.555.900,00
1.823.958.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
65.779.200,00
65.779.200,00
65.779.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
694.314.000,00
694.314.000,00
687.496.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13.058.200,00
13.058.200,00
13.058.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
114.770.100,00
114.770.100,00
114.770.100,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
115.750.100,00
115.750.100,00
127.038.100,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
129.350.700,00
129.350.700,00
129.350.700,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
46.800.000,00
46.800.000,00
46.800.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
767.120.200,00
767.120.200,00
303.515.700,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
88.613.400,00
88.613.400,00
336.150.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
193.756.200,00
193.756.200,00
405.276.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.07 0003 Pengadaan Alat Besar 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.07 0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
193.756.200,00
193.756.200,00
193.756.200,00 10
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.07 0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00
211.520.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.170.570.164,00
5.170.810.054,00
5.063.300.649,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.500.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.202.675.764,00
1.202.915.654,00
1.202.916.249,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
157.710.000,00
157.710.000,00
157.710.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.804.684.400,00
3.804.684.400,00
3.697.174.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
803.718.000,00
952.958.000,00
953.718.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
553.718.000,00
553.718.000,00
553.718.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.09 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.09 0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.09 0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
250.000.000,00
399.240.000,00
400.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 11
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01
2.09 0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
26.630.430.500,00
26.630.430.500,00
26.582.304.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
26.630.430.500,00
26.630.430.500,00
26.582.304.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
2.807.299.600,00
2.807.299.600,00
2.588.633.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02
2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
1.611.980.400,00
1.611.980.400,00
1.393.314.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02
2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
492.609.600,00
492.609.600,00
492.609.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02
2.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
260.332.600,00
260.332.600,00
260.332.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02
2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
60.486.600,00
60.486.600,00
60.486.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02
2.01 0004 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02
2.01 0005 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota
60.500.000,00
60.500.000,00
60.500.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02
2.01 0006 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota
302.500.000,00
302.500.000,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02
2.01 0007 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
36.300.000,00
36.300.000,00
36.300.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02
2.01 0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
399.251.600,00
399.251.600,00
483.085.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02
2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.195.319.200,00
1.195.319.200,00
1.195.319.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02
2.02 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
350.000.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02
2.02 0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
845.319.200,00
845.319.200,00
845.319.200,00 12
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
23.121.793.300,00
23.121.793.300,00
23.292.333.300,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03
2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
4.072.686.500,00
4.072.686.500,00
4.287.686.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03
2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
1.337.686.500,00
1.337.686.500,00
1.337.686.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03
2.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03
2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
2.235.000.000,00
2.235.000.000,00
2.450.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03
2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.816.245.100,00
2.816.245.100,00
2.816.245.100,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03
2.02 0001 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
1.470.803.000,00
1.470.803.000,00
1.470.803.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03
2.02 0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
340.727.800,00
340.727.800,00
340.727.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03
2.02 0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
1.004.714.300,00
1.004.714.300,00
1.004.714.300,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03
2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
2.143.241.900,00
2.143.241.900,00
2.098.781.900,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03
2.03 0001 Seleksi Atlet Daerah 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03
2.03 0002 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
391.710.000,00
391.710.000,00
347.250.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03
2.03 0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
745.299.700,00
745.299.700,00
745.299.700,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03
2.03 0004 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
906.232.200,00
906.232.200,00
906.232.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03
2.03 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03
2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
12.500.000.000,00
12.500.000.000,00
12.500.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03
2.04 0001 Standardisasi Organisasi Keolahragaan 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03
2.04 0002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
12.500.000.000,00
12.500.000.000,00
12.500.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03
2.04 0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03
2.04 0004 Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03
2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
1.589.619.800,00
1.589.619.800,00
1.589.619.800,00 13
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03
2.05 0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
231.859.000,00
231.859.000,00
231.859.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03
2.05 0002 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
1.357.760.800,00
1.357.760.800,00
1.357.760.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03
2.05 0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03
2.05 0004 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03
2.05 0005 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
701.337.600,00
701.337.600,00
701.337.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04
2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
701.337.600,00
701.337.600,00
701.337.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04
2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04
2.01 0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
299.369.000,00
299.369.000,00
299.369.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04
2.01 0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04
2.01 0004 Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04
2.01 0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
401.968.600,00
401.968.600,00
401.968.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04
2.01 0006 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04
2.01 0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah 0,00 0,00 0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04
2.01 0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
626.916.499.462,00
611.604.332.106,00
661.690.173.783,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
626.916.499.462,00
611.604.332.106,00
661.690.173.783,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
626.916.499.462,00
611.604.332.106,00
661.690.173.783,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
371.785.911.913,00
358.760.237.861,00
398.605.586.495,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
190.529.353.911,00
190.335.499.711,00
274.644.591.825,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.01 0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
119.079.981.392,00
119.079.981.192,00
218.987.865.605,00 14
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.01 0002 Pembangunan Puskesmas
32.615.500.000,00
32.615.500.000,00
11.313.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.01 0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00
3.150.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.01 0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
154.054.000,00
128.600.000,00
204.072.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
8.412.800.000,00
8.244.400.000,00
20.714.350.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.01 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00
73.036.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
30.267.018.519,00
30.267.018.519,00
20.202.268.220,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
178.208.990.602,00
165.682.062.250,00
120.450.497.270,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
7.077.847.200,00
5.966.552.500,00
4.923.590.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
423.575.700,00
41.706.400,00
442.769.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
160.173.500,00
17.736.200,00
635.686.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
145.491.000,00
41.076.200,00
41.076.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
186.606.500,00
24.998.600,00
24.998.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
40.850.000,00
40.675.000,00
269.075.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
173.286.500,00
23.791.000,00
72.466.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
139.117.000,00
25.517.000,00
25.517.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
216.338.900,00
28.783.900,00
28.783.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
56.925.000,00
16.008.900,00
24.608.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
250.155.000,00
250.155.000,00
508.024.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
815.476.100,00
779.916.100,00
779.916.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
79.540.400,00
51.257.200,00
51.257.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
9.283.537.800,00
3.436.517.100,00
4.156.497.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
193.846.500,00
72.761.400,00
131.560.800,00 15
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
930.652.800,00
727.733.300,00
908.489.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
59.131.000,00
16.317.800,00
16.317.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
365.202.500,00
365.202.500,00
599.132.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
11.845.000,00
15.845.000,00
72.239.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
1.448.536.070,00
1.448.536.070,00
1.448.536.070,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
333.030.000,00
188.258.500,00
366.558.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
147.382.665.400,00
147.210.968.000,00
100.835.836.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
47.386.000,00
18.797.400,00
18.797.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
4.675.518.832,00
2.070.881.680,00
2.071.406.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
1.601.086.000,00
1.461.257.300,00
393.610.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
623.643.000,00
319.613.500,00
582.552.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
1.238.625.400,00
807.772.700,00
807.764.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
177.870.500,00
177.870.000,00
177.869.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
56.031.000,00
20.556.000,00
20.556.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.653.859.800,00
1.700.436.500,00
2.082.549.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
1.653.859.800,00
1.700.436.500,00
2.082.549.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.393.707.600,00
1.042.239.400,00
1.427.948.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
191.638.400,00
157.838.400,00
169.838.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
353.253.200,00
245.613.200,00
619.322.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02
2.04 0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
848.816.000,00
638.787.800,00
638.787.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
5.001.185.000,00
3.682.270.500,00
391.764.800,00 16
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03
2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03
2.02 0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03
2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5.001.185.000,00
3.682.270.500,00
391.764.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03
2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5.001.185.000,00
3.682.270.500,00
391.764.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
88.634.300,00
89.849.600,00
59.720.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04
2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
88.634.300,00
89.849.600,00
59.720.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04
2.01 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
88.634.300,00
89.849.600,00
59.720.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
12.481.699.104,00
11.880.425.400,00
15.421.037.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05
2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
11.400.000.000,00
11.462.400.000,00
14.507.327.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05
2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
11.400.000.000,00
11.462.400.000,00
14.507.327.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05
2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.081.699.104,00
418.025.400,00
913.709.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05
2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1.081.699.104,00
418.025.400,00
913.709.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
237.559.069.145,00
237.191.548.745,00
247.212.065.388,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
749.385.100,00
736.513.400,00
738.829.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
395.939.100,00
387.452.400,00
418.618.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
353.446.000,00
349.061.000,00
320.211.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
219.005.002.245,00
218.915.625.295,00
232.094.128.088,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
218.870.448.245,00
218.870.448.295,00
232.048.953.388,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
134.554.000,00
45.177.000,00
45.174.700,00 17
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
120.053.500,00
14.615.500,00
14.615.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
120.053.500,00
14.615.500,00
14.615.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.229.243.900,00
1.717.824.750,00
1.724.604.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
24.633.700,00
15.077.000,00
15.077.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
512.818.800,00
634.235.700,00
660.237.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
174.261.000,00
131.763.950,00
131.751.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
403.275.400,00
273.170.600,00
272.913.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
183.488.000,00
110.508.100,00
111.555.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
37.500.000,00
32.000.000,00
32.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
461.617.000,00
173.919.400,00
153.919.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
431.650.000,00
347.150.000,00
347.150.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10.950.750.000,00
10.950.750.000,00
9.038.030.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4.400.000.000,00
4.400.000.000,00
3.980.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6.550.750.000,00
6.550.750.000,00
5.058.030.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.622.445.800,00
4.343.979.800,00
3.056.268.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
22.225.000,00
22.225.000,00
22.225.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.042.800.000,00
2.827.334.000,00
1.687.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.557.420.800,00
1.494.420.800,00
1.346.643.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
882.188.600,00
512.240.000,00
545.590.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
668.688.600,00
371.020.000,00
404.370.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
71.100.000,00
52.220.000,00
52.220.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
142.400.000,00
89.000.000,00
89.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah
272.764.947.913,00
234.723.987.913,00
276.379.577.070,00
1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0,00
23.912.627.000,00
29.419.911.790,00 18
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02
2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00
23.912.627.000,00
29.419.911.790,00
1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02
2.01 0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 0,00 0,00
950.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02
2.01 0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00
791.059.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02
2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00
3.766.225.790,00
1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02
2.01 0022 Pengembangan Rumah Sakit 0,00
23.912.627.000,00
23.912.627.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
272.764.947.913,00
210.811.360.913,00
246.959.665.280,00
1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
50.811.360.913,00
50.811.360.913,00
51.959.665.280,00
1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
50.811.360.913,00
50.811.360.913,00
51.959.665.280,00
1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
221.953.587.000,00
160.000.000.000,00
195.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
221.953.587.000,00
160.000.000.000,00
195.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Puskesmas Adiarsa
2.184.631.000,00
2.184.631.000,00
2.602.980.202,00
1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
884.844.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
884.844.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
884.844.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.543.961.000,00
1.543.961.000,00
1.718.135.502,00
1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.543.961.000,00
1.543.961.000,00
1.718.135.502,00
1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.543.961.000,00
1.543.961.000,00
1.718.135.502,00
1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Puskesmas Anggadita
1.093.023.000,00
1.093.023.000,00
1.240.868.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
611.368.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
611.368.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
611.368.700,00 19
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
452.353.000,00
452.353.000,00
629.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
452.353.000,00
452.353.000,00
629.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
452.353.000,00
452.353.000,00
629.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Puskesmas Balongsari
1.571.486.000,00
1.571.486.000,00
1.548.668.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
611.352.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
611.352.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
611.352.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
930.816.000,00
930.816.000,00
937.316.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
930.816.000,00
930.816.000,00
937.316.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
930.816.000,00
930.816.000,00
937.316.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Puskesmas Batujaya
3.786.139.000,00
3.786.139.000,00
4.454.842.870,00
1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
786.059.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
786.059.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
786.059.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.145.469.000,00
3.145.469.000,00
3.668.783.170,00
1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
3.145.469.000,00
3.145.469.000,00
3.668.783.170,00
1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
3.145.469.000,00
3.145.469.000,00
3.668.783.170,00
1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Puskesmas Bayurlor
1.498.392.000,00
1.498.392.000,00
1.547.965.754,00
1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
611.475.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
611.475.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
611.475.900,00 20
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
857.722.000,00
857.722.000,00
936.489.854,00
1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
857.722.000,00
857.722.000,00
936.489.854,00
1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
857.722.000,00
857.722.000,00
936.489.854,00
1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Puskesmas Ciampel
1.973.710.000,00
1.973.710.000,00
2.227.235.999,00
1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
697.403.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
697.403.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
697.403.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.333.040.000,00
1.333.040.000,00
1.529.832.299,00
1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.333.040.000,00
1.333.040.000,00
1.529.832.299,00
1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.333.040.000,00
1.333.040.000,00
1.529.832.299,00
1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Cibuaya
3.115.791.000,00
3.115.791.000,00
3.770.448.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
785.327.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
785.327.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
785.327.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.475.121.000,00
2.475.121.000,00
2.985.121.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.475.121.000,00
2.475.121.000,00
2.985.121.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.475.121.000,00
2.475.121.000,00
2.985.121.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Puskesmas Cicinde
1.963.878.000,00
1.963.878.000,00
2.301.955.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
523.955.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
523.955.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
523.955.900,00 21
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.323.208.000,00
1.323.208.000,00
1.778.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.323.208.000,00
1.323.208.000,00
1.778.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.323.208.000,00
1.323.208.000,00
1.778.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Puskesmas Cikampek
3.113.086.000,00
3.113.086.000,00
3.624.221.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
916.985.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
916.985.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
916.985.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.472.416.000,00
2.472.416.000,00
2.707.236.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.472.416.000,00
2.472.416.000,00
2.707.236.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.472.416.000,00
2.472.416.000,00
2.707.236.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD Puskesmas Cikampek Utara
1.057.119.000,00
1.057.119.000,00
1.279.054.979,00
1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
611.443.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
611.443.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
611.443.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
416.449.000,00
416.449.000,00
667.611.179,00
1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
416.449.000,00
416.449.000,00
667.611.179,00
1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
416.449.000,00
416.449.000,00
667.611.179,00
1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD Puskesmas Cilamaya
2.863.833.000,00
2.863.833.000,00
3.128.673.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
873.510.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
873.510.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
873.510.500,00 22
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.223.163.000,00
2.223.163.000,00
2.255.163.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.223.163.000,00
2.223.163.000,00
2.255.163.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.223.163.000,00
2.223.163.000,00
2.255.163.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Curug
1.326.372.000,00
1.326.372.000,00
1.428.928.076,00
1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
611.411.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
611.411.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
611.411.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
685.702.000,00
685.702.000,00
817.516.276,00
1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
685.702.000,00
685.702.000,00
817.516.276,00
1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
685.702.000,00
685.702.000,00
817.516.276,00
1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD Puskesmas Gempol
1.876.461.000,00
1.876.461.000,00
2.090.850.363,00
1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
524.886.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
524.886.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
524.886.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.235.791.000,00
1.235.791.000,00
1.565.963.663,00
1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.235.791.000,00
1.235.791.000,00
1.565.963.663,00
1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.235.791.000,00
1.235.791.000,00
1.565.963.663,00
1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD Puskesmas Jatisari
3.321.254.000,00
3.321.254.000,00
3.147.124.858,00
1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
785.954.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
785.954.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
785.954.600,00 23
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.680.584.000,00
2.680.584.000,00
2.361.170.258,00
1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.680.584.000,00
2.680.584.000,00
2.361.170.258,00
1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.680.584.000,00
2.680.584.000,00
2.361.170.258,00
1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD Puskesmas Jayakerta
1.899.292.000,00
1.899.292.000,00
2.122.755.665,00
1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
610.767.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
610.767.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
610.767.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.258.622.000,00
1.258.622.000,00
1.511.988.065,00
1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.258.622.000,00
1.258.622.000,00
1.511.988.065,00
1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.258.622.000,00
1.258.622.000,00
1.511.988.065,00
1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD Puskesmas Jomin
1.384.466.000,00
1.384.466.000,00
1.836.842.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
698.330.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
698.330.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
698.330.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
743.796.000,00
743.796.000,00
1.138.512.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
743.796.000,00
743.796.000,00
1.138.512.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
743.796.000,00
743.796.000,00
1.138.512.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD Puskesmas Kalangsari
2.001.034.000,00
2.001.034.000,00
2.021.622.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
611.258.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
611.258.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
611.258.500,00 24
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.360.364.000,00
1.360.364.000,00
1.410.364.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.360.364.000,00
1.360.364.000,00
1.410.364.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.360.364.000,00
1.360.364.000,00
1.410.364.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD Puskesmas Karawang
1.895.606.000,00
1.895.606.000,00
1.771.308.030,00
1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
618.153.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
618.153.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
618.153.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.254.936.000,00
1.254.936.000,00
1.153.154.430,00
1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.254.936.000,00
1.254.936.000,00
1.153.154.430,00
1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.254.936.000,00
1.254.936.000,00
1.153.154.430,00
1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD Puskesmas Karawang Kulon
1.179.970.000,00
1.179.970.000,00
1.531.499.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
616.499.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
616.499.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
616.499.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
539.300.000,00
539.300.000,00
915.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
539.300.000,00
539.300.000,00
915.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
539.300.000,00
539.300.000,00
915.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021 UPTD Puskesmas Kertamukti
2.563.722.000,00
2.563.722.000,00
2.854.390.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
873.438.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
873.438.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
873.438.500,00 25
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.923.052.000,00
1.923.052.000,00
1.980.952.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.923.052.000,00
1.923.052.000,00
1.980.952.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.923.052.000,00
1.923.052.000,00
1.980.952.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD Puskesmas Klari
2.391.304.000,00
2.391.304.000,00
3.049.198.164,00
1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
960.670.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
960.670.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
960.670.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.750.634.000,00
1.750.634.000,00
2.088.527.564,00
1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.750.634.000,00
1.750.634.000,00
2.088.527.564,00
1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.750.634.000,00
1.750.634.000,00
2.088.527.564,00
1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD Puskesmas Kotabaru
1.929.338.000,00
1.929.338.000,00
2.487.453.508,00
1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
785.917.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
785.917.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
785.917.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.288.668.000,00
1.288.668.000,00
1.701.535.808,00
1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.288.668.000,00
1.288.668.000,00
1.701.535.808,00
1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.288.668.000,00
1.288.668.000,00
1.701.535.808,00
1.02.0.00.0.00.01.0024 UPTD Puskesmas Kutamukti
1.921.078.000,00
1.921.078.000,00
1.913.691.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
611.433.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
611.433.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
611.433.700,00 26
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.280.408.000,00
1.280.408.000,00
1.302.258.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.280.408.000,00
1.280.408.000,00
1.302.258.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.280.408.000,00
1.280.408.000,00
1.302.258.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025 UPTD Puskesmas Kutawaluya
2.229.947.000,00
2.229.947.000,00
2.300.389.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
611.112.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
611.112.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
611.112.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.589.277.000,00
1.589.277.000,00
1.689.277.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.589.277.000,00
1.589.277.000,00
1.689.277.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.589.277.000,00
1.589.277.000,00
1.689.277.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0026 UPTD Puskesmas Lemah Duhur
1.676.343.000,00
1.676.343.000,00
1.805.151.652,00
1.02.0.00.0.00.01.0026 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
611.422.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0026 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
611.422.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0026 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
611.422.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0026 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.035.673.000,00
1.035.673.000,00
1.193.728.952,00
1.02.0.00.0.00.01.0026 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.035.673.000,00
1.035.673.000,00
1.193.728.952,00
1.02.0.00.0.00.01.0026 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.035.673.000,00
1.035.673.000,00
1.193.728.952,00
1.02.0.00.0.00.01.0027 UPTD Puskesmas Lemahabang
3.142.981.000,00
3.142.981.000,00
3.552.633.693,00
1.02.0.00.0.00.01.0027 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
786.036.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0027 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
786.036.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0027 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
786.036.700,00 27
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0027 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.502.311.000,00
2.502.311.000,00
2.766.596.993,00
1.02.0.00.0.00.01.0027 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.502.311.000,00
2.502.311.000,00
2.766.596.993,00
1.02.0.00.0.00.01.0027 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.502.311.000,00
2.502.311.000,00
2.766.596.993,00
1.02.0.00.0.00.01.0028 UPTD Puskesmas Loji
2.513.957.000,00
2.513.957.000,00
2.928.342.497,00
1.02.0.00.0.00.01.0028 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
699.001.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0028 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
699.001.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0028 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
699.001.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0028 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.873.287.000,00
1.873.287.000,00
2.229.340.797,00
1.02.0.00.0.00.01.0028 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.873.287.000,00
1.873.287.000,00
2.229.340.797,00
1.02.0.00.0.00.01.0028 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.873.287.000,00
1.873.287.000,00
2.229.340.797,00
1.02.0.00.0.00.01.0029 UPTD Puskesmas Majalaya
1.914.032.000,00
1.914.032.000,00
2.076.279.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0029 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
786.167.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0029 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
786.167.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0029 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
786.167.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0029 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.273.362.000,00
1.273.362.000,00
1.290.112.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0029 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.273.362.000,00
1.273.362.000,00
1.290.112.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0029 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.273.362.000,00
1.273.362.000,00
1.290.112.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0030 UPTD Puskesmas Medangasem
2.085.870.000,00
2.085.870.000,00
2.106.810.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0030 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
611.610.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0030 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
611.610.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0030 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
611.610.700,00 28
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0030 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.445.200.000,00
1.445.200.000,00
1.495.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0030 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.445.200.000,00
1.445.200.000,00
1.495.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0030 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.445.200.000,00
1.445.200.000,00
1.495.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0031 UPTD Puskesmas Nagasari
1.343.554.000,00
1.343.554.000,00
1.632.552.583,00
1.02.0.00.0.00.01.0031 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
796.289.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0031 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
796.289.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0031 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
796.289.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0031 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
702.884.000,00
702.884.000,00
836.263.083,00
1.02.0.00.0.00.01.0031 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
702.884.000,00
702.884.000,00
836.263.083,00
1.02.0.00.0.00.01.0031 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
702.884.000,00
702.884.000,00
836.263.083,00
1.02.0.00.0.00.01.0032 UPTD Puskesmas Pacing
1.167.462.000,00
1.167.462.000,00
1.251.666.593,00
1.02.0.00.0.00.01.0032 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
616.361.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0032 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
616.361.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0032 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
616.361.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0032 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
526.792.000,00
526.792.000,00
635.304.893,00
1.02.0.00.0.00.01.0032 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
526.792.000,00
526.792.000,00
635.304.893,00
1.02.0.00.0.00.01.0032 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
526.792.000,00
526.792.000,00
635.304.893,00
1.02.0.00.0.00.01.0033 UPTD Puskesmas Pakisjaya
2.171.085.000,00
2.171.085.000,00
2.641.498.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0033 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
786.083.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0033 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
786.083.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0033 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
786.083.700,00 29
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0033 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.530.415.000,00
1.530.415.000,00
1.855.415.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0033 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.530.415.000,00
1.530.415.000,00
1.855.415.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0033 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.530.415.000,00
1.530.415.000,00
1.855.415.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0034 UPTD Puskesmas Pangkalan
1.477.108.000,00
1.477.108.000,00
2.222.675.377,00
1.02.0.00.0.00.01.0034 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
873.462.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0034 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
873.462.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0034 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
873.462.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0034 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
836.438.000,00
836.438.000,00
1.349.212.677,00
1.02.0.00.0.00.01.0034 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
836.438.000,00
836.438.000,00
1.349.212.677,00
1.02.0.00.0.00.01.0034 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
836.438.000,00
836.438.000,00
1.349.212.677,00
1.02.0.00.0.00.01.0035 UPTD Puskesmas Pasirukem
2.790.193.000,00
2.790.193.000,00
2.667.479.658,00
1.02.0.00.0.00.01.0035 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
611.387.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0035 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
611.387.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0035 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
611.387.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0035 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.149.523.000,00
2.149.523.000,00
2.056.091.958,00
1.02.0.00.0.00.01.0035 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.149.523.000,00
2.149.523.000,00
2.056.091.958,00
1.02.0.00.0.00.01.0035 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.149.523.000,00
2.149.523.000,00
2.056.091.958,00
1.02.0.00.0.00.01.0036 UPTD Puskesmas Pedes
3.136.649.000,00
3.136.649.000,00
3.677.768.784,00
1.02.0.00.0.00.01.0036 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
785.933.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0036 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
785.933.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0036 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
785.933.700,00 30
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0036 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.495.979.000,00
2.495.979.000,00
2.891.835.084,00
1.02.0.00.0.00.01.0036 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.495.979.000,00
2.495.979.000,00
2.891.835.084,00
1.02.0.00.0.00.01.0036 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.495.979.000,00
2.495.979.000,00
2.891.835.084,00
1.02.0.00.0.00.01.0037 UPTD Puskesmas Plawad
1.511.062.000,00
1.511.062.000,00
1.761.474.264,00
1.02.0.00.0.00.01.0037 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
873.464.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0037 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
873.464.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0037 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
873.464.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0037 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
870.392.000,00
870.392.000,00
888.009.664,00
1.02.0.00.0.00.01.0037 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
870.392.000,00
870.392.000,00
888.009.664,00
1.02.0.00.0.00.01.0037 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
870.392.000,00
870.392.000,00
888.009.664,00
1.02.0.00.0.00.01.0038 UPTD Puskesmas Purwasari
2.025.086.000,00
2.025.086.000,00
2.432.776.280,00
1.02.0.00.0.00.01.0038 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
873.492.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0038 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
873.492.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0038 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
873.492.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0038 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.384.416.000,00
1.384.416.000,00
1.559.283.480,00
1.02.0.00.0.00.01.0038 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.384.416.000,00
1.384.416.000,00
1.559.283.480,00
1.02.0.00.0.00.01.0038 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.384.416.000,00
1.384.416.000,00
1.559.283.480,00
1.02.0.00.0.00.01.0039 UPTD Puskesmas Rawamerta
1.972.096.000,00
1.972.096.000,00
2.261.341.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0039 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
786.190.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0039 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
786.190.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0039 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
786.190.700,00 31
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0039 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.331.426.000,00
1.331.426.000,00
1.475.151.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0039 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.331.426.000,00
1.331.426.000,00
1.475.151.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0039 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.331.426.000,00
1.331.426.000,00
1.475.151.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0040 UPTD Puskesmas Rengasdengklok
4.153.030.000,00
4.153.030.000,00
4.346.964.901,00
1.02.0.00.0.00.01.0040 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
786.183.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0040 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
786.183.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0040 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
786.183.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0040 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.512.360.000,00
3.512.360.000,00
3.560.781.101,00
1.02.0.00.0.00.01.0040 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
3.512.360.000,00
3.512.360.000,00
3.560.781.101,00
1.02.0.00.0.00.01.0040 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
3.512.360.000,00
3.512.360.000,00
3.560.781.101,00
1.02.0.00.0.00.01.0041 UPTD Puskesmas Sukatani
1.817.487.000,00
1.817.487.000,00
1.890.698.116,00
1.02.0.00.0.00.01.0041 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
611.413.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0041 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
611.413.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0041 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
611.413.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0041 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.176.817.000,00
1.176.817.000,00
1.279.284.416,00
1.02.0.00.0.00.01.0041 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.176.817.000,00
1.176.817.000,00
1.279.284.416,00
1.02.0.00.0.00.01.0041 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.176.817.000,00
1.176.817.000,00
1.279.284.416,00
1.02.0.00.0.00.01.0042 UPTD Puskesmas Sungai Buntu
1.566.260.000,00
1.566.260.000,00
1.562.049.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0042 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
611.459.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0042 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
611.459.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0042 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
611.459.700,00 32
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0042 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
925.590.000,00
925.590.000,00
950.590.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0042 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
925.590.000,00
925.590.000,00
950.590.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0042 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
925.590.000,00
925.590.000,00
950.590.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0043 UPTD Puskesmas Tanjungpura
1.595.068.000,00
1.595.068.000,00
1.696.188.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0043 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
619.978.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0043 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
619.978.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0043 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
619.978.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0043 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
954.398.000,00
954.398.000,00
1.076.210.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0043 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
954.398.000,00
954.398.000,00
1.076.210.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0043 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
954.398.000,00
954.398.000,00
1.076.210.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0044 UPTD Puskesmas Telagasari
2.975.918.000,00
2.975.918.000,00
3.322.201.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0044 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
786.201.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0044 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
786.201.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0044 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
786.201.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0044 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.335.248.000,00
2.335.248.000,00
2.536.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0044 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.335.248.000,00
2.335.248.000,00
2.536.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0044 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.335.248.000,00
2.335.248.000,00
2.536.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0045 UPTD Puskesmas Telukjambe
1.990.729.000,00
1.990.729.000,00
2.473.124.219,00
1.02.0.00.0.00.01.0045 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
873.470.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0045 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
873.470.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0045 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
873.470.200,00 33
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0045 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.350.059.000,00
1.350.059.000,00
1.599.654.019,00
1.02.0.00.0.00.01.0045 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.350.059.000,00
1.350.059.000,00
1.599.654.019,00
1.02.0.00.0.00.01.0045 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.350.059.000,00
1.350.059.000,00
1.599.654.019,00
1.02.0.00.0.00.01.0046 UPTD Puskesmas Tempuran
2.257.686.000,00
2.257.686.000,00
2.326.131.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0046 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
698.865.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0046 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
698.865.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0046 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
698.865.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0046 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.617.016.000,00
1.617.016.000,00
1.627.266.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0046 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.617.016.000,00
1.617.016.000,00
1.627.266.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0046 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.617.016.000,00
1.617.016.000,00
1.627.266.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0047 UPTD Puskesmas Tirtajaya
3.513.751.000,00
3.513.751.000,00
3.773.658.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0047 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
785.346.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0047 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
785.346.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0047 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
785.346.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0047 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.873.081.000,00
2.873.081.000,00
2.988.312.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0047 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.873.081.000,00
2.873.081.000,00
2.988.312.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0047 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.873.081.000,00
2.873.081.000,00
2.988.312.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0048 UPTD Puskesmas Tirtamulya
2.526.707.000,00
2.526.707.000,00
2.616.174.952,00
1.02.0.00.0.00.01.0048 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
873.329.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0048 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
873.329.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0048 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
873.329.700,00 34
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0048 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.886.037.000,00
1.886.037.000,00
1.742.845.252,00
1.02.0.00.0.00.01.0048 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.886.037.000,00
1.886.037.000,00
1.742.845.252,00
1.02.0.00.0.00.01.0048 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.886.037.000,00
1.886.037.000,00
1.742.845.252,00
1.02.0.00.0.00.01.0049 UPTD Puskesmas Tunggakjati
1.914.065.000,00
1.914.065.000,00
2.202.540.489,00
1.02.0.00.0.00.01.0049 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
524.069.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0049 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
524.069.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0049 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
524.069.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0049 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.273.395.000,00
1.273.395.000,00
1.678.470.789,00
1.02.0.00.0.00.01.0049 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.273.395.000,00
1.273.395.000,00
1.678.470.789,00
1.02.0.00.0.00.01.0049 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.273.395.000,00
1.273.395.000,00
1.678.470.789,00
1.02.0.00.0.00.01.0050 UPTD Puskesmas Wadas
1.592.024.000,00
1.592.024.000,00
1.976.320.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0050 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
873.365.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0050 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
873.365.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0050 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
873.365.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0050 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
951.354.000,00
951.354.000,00
1.102.955.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0050 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
951.354.000,00
951.354.000,00
1.102.955.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0050 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
951.354.000,00
951.354.000,00
1.102.955.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0051 UPTD Puskesmas Wanakerta
2.355.889.000,00
2.355.889.000,00
2.902.972.965,00
1.02.0.00.0.00.01.0051 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.670.000,00
640.670.000,00
873.540.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0051 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.670.000,00
640.670.000,00
873.540.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0051 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
640.670.000,00
640.670.000,00
873.540.700,00 35
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0051 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.715.219.000,00
1.715.219.000,00
2.029.432.265,00
1.02.0.00.0.00.01.0051 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.715.219.000,00
1.715.219.000,00
2.029.432.265,00
1.02.0.00.0.00.01.0051 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.715.219.000,00
1.715.219.000,00
2.029.432.265,00
1.02.0.00.0.00.01.0052 Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari
85.357.839.000,00
85.357.839.000,00
79.431.756.309,00
1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
15.780.770.329,00
1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 02
2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
15.780.770.329,00
1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 02
2.01 0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
1.500.000.000,00
2.540.128.560,00
1.499.513.861,00
1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 02
2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
16.180.960.477,00
5.239.015.316,00
1.476.852.210,00
1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 02
2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
2.319.039.523,00
12.220.856.124,00
12.804.404.258,00
1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
65.357.839.000,00
65.357.839.000,00
63.650.985.980,00
1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12.117.839.000,00
12.117.839.000,00
19.150.985.980,00
1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12.117.839.000,00
12.117.839.000,00
19.150.985.980,00
1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
53.240.000.000,00
53.240.000.000,00
44.500.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
53.240.000.000,00
53.240.000.000,00
44.500.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
860.200.000.000,00
586.000.000.000,00
673.191.483.230,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
860.200.000.000,00
586.000.000.000,00
673.191.483.230,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
89.462.600.000,00
122.899.129.000,00
56.219.458.430,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02
2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
30.400.000.000,00
35.000.000.000,00
26.080.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02
2.01 0093 Normalisasi/Restorasi Sungai
30.400.000.000,00
35.000.000.000,00
26.080.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02
2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
59.062.600.000,00
87.899.129.000,00
30.139.458.430,00 36
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02
2.02 0003 Pembangunan Bendung Irigasi 0,00 0,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02
2.02 0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
22.950.000.000,00
40.000.000.000,00
22.935.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02
2.02 0009 Peningkatan Bendung Irigasi 0,00 0,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02
2.02 0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
33.250.000.000,00
45.000.000.000,00
4.354.458.430,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02
2.02 0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi 0,00 0,00
1.050.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02
2.02 0030 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02
2.02 0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02
2.02 0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
2.662.600.000,00
2.699.129.000,00
1.600.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
50.750.000.000,00
94.400.000.000,00
40.960.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06
2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
50.750.000.000,00
94.400.000.000,00
40.960.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06
2.01 0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
25.950.000.000,00
39.000.000.000,00
9.880.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06
2.01 0020 Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan
14.800.000.000,00
30.000.000.000,00
23.580.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06
2.01 0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan 0,00 0,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06
2.01 0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan 0,00 0,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06
2.01 0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
10.000.000.000,00
25.400.000.000,00
7.500.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
185.783.765.000,00
118.200.000.000,00
175.735.854.500,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08
2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
185.783.765.000,00
118.200.000.000,00
175.735.854.500,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08
2.01 0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
4.800.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08
2.01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
178.783.765.000,00
111.700.000.000,00
169.935.854.500,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08
2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
2.000.000.000,00
1.500.000.000,00
1.000.000.000,00 37
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
446.900.000.000,00
166.100.000.000,00
321.041.286.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10
2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
446.900.000.000,00
166.100.000.000,00
321.041.286.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10
2.01 0028 Pengelolaan Leger Jalan
400.000.000,00
400.000.000,00
500.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10
2.01 0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
3.000.000.000,00
2.000.000.000,00
3.400.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10
2.01 0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 0,00 0,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10
2.01 0031 Penggantian Jembatan 0,00
5.000.000.000,00
12.000.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10
2.01 0032 Pembangunan Jalan
7.000.000.000,00 0,00
380.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10
2.01 0033 Rekonstruksi Jalan
328.100.000.000,00
129.200.000.000,00
232.191.286.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10
2.01 0034 Pemeliharaan Berkala Jalan
2.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10
2.01 0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar
19.650.000.000,00
7.500.000.000,00
28.090.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10
2.01 0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan 0,00 0,00
800.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10
2.01 0039 Rehabilitasi Jembatan
6.000.000.000,00 0,00
9.420.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10
2.01 0040 Pembangunan Jembatan
57.250.000.000,00
16.500.000.000,00
18.660.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10
2.01 0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan
2.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10
2.01 0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
500.000.000,00
500.000.000,00
600.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10
2.01 0044 Rehabilitasi Jalan
1.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10
2.01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan
20.000.000.000,00
5.000.000.000,00
15.000.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
2.000.000.000,00
1.500.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11
2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1.050.000.000,00
700.000.000,00
700.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11
2.01 0009 Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
200.000.000,00
100.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11
2.01 0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
200.000.000,00
100.000.000,00
700.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11
2.01 0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi
100.000.000,00
75.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11
2.01 0012 Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
100.000.000,00
75.000.000,00 0,00 38
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11
2.01 0013 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi 0,00 0,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11
2.01 0014 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11
2.01 0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
100.000.000,00
50.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11
2.01 0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
300.000.000,00
250.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11
2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
300.000.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11
2.02 0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
100.000.000,00
75.000.000,00
100.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11
2.02 0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11
2.02 0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI
100.000.000,00
75.000.000,00
100.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11
2.02 0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11
2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
300.000.000,00
300.000.000,00
100.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11
2.03 0006 Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi
100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11
2.03 0007 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota
200.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11
2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
350.000.000,00
250.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11
2.04 0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11
2.04 0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11
2.04 0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
100.000.000,00
50.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11
2.04 0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11
2.04 0008 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
100.000.000,00
50.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
5.150.000.000,00
4.500.000.000,00
2.000.000.100,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
530.000.200,00 39
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.01 0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
200.000.000,00
200.000.000,00
60.000.100,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.01 0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.01 0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.01 0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang
50.000.000,00
50.000.000,00
170.000.100,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.01 0008 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota
200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.01 0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.01 0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
50.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.01 0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
50.000.000,00
50.000.000,00
200.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.01 0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang
200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.050.000.000,00
850.000.000,00
439.999.900,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.02 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.02 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
400.000.000,00
200.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.02 0003 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
200.000.000,00
200.000.000,00
120.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.02 0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
200.000.000,00
200.000.000,00
319.999.900,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.02 0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
900.000.000,00
800.000.000,00
440.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.03 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
250.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.03 0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
250.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.03 0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
200.000.000,00
200.000.000,00
190.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.03 0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
200.000.000,00
200.000.000,00
50.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
2.200.000.000,00
1.850.000.000,00
590.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.04 0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.04 0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
200.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00 40
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.04 0005 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.04 0006 Pelaksanaan Audit Tata Ruang
200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.04 0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.04 0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
300.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.04 0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang
200.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.04 0010 Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.04 0011 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
400.000.000,00
200.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.04 0012 Penilaian Perwujudan RTR
200.000.000,00
200.000.000,00
240.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.04 0013 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.04 0014 Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12
2.04 0015 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal
250.000.000,00
200.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
80.153.635.000,00
78.400.871.000,00
76.234.884.200,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.100.000.000,00
900.000.000,00
507.500.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
200.000.000,00
150.000.000,00
120.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
75.000.000,00
75.000.000,00
20.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
75.000.000,00
75.000.000,00
20.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
250.000.000,00
100.000.000,00
97.500.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
500.000.000,00
500.000.000,00
250.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
25.168.871.000,00
25.500.871.000,00
25.056.109.200,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
24.968.871.000,00
25.400.871.000,00
25.031.109.200,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
200.000.000,00
100.000.000,00
25.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
200.000.000,00
100.000.000,00
20.000.000,00 41
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
200.000.000,00
100.000.000,00
20.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
200.000.000,00
150.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
200.000.000,00
150.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.515.000.000,00
1.181.000.000,00
862.219.100,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
150.000.000,00
150.000.000,00
50.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
600.000.000,00
371.000.000,00
450.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
300.000.000,00
200.000.000,00
107.027.100,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
200.000.000,00
200.000.000,00
50.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
65.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
200.000.000,00
200.000.000,00
155.192.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
30.550.000.000,00
30.100.000.000,00
29.569.841.700,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.07 0003 Pengadaan Alat Besar
28.000.000.000,00
28.000.000.000,00
28.000.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
150.000.000,00
150.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.000.000.000,00
1.500.000.000,00
1.369.841.700,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.07 0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0,00
50.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
400.000.000,00
400.000.000,00
200.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17.819.764.000,00
17.319.000.000,00
16.753.915.200,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
19.764.000,00
19.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
800.000.000,00
800.000.000,00
800.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
17.000.000.000,00
16.500.000.000,00
15.953.915.200,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.600.000.000,00
3.150.000.000,00
3.465.299.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.700.000.000,00
1.500.000.000,00
703.110.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.09 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
550.000.000,00
500.000.000,00
2.500.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.09 0005 Pemeliharaan Mebel
100.000.000,00
100.000.000,00 0,00 42
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
450.000.000,00
350.000.000,00
262.189.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.09 0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
200.000.000,00
100.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
400.000.000,00
400.000.000,00 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
376.602.142.737,00
310.212.759.433,00
287.022.070.962,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
42.223.786.700,00
32.944.886.700,00
33.736.009.600,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 03
2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
42.223.786.700,00
32.944.886.700,00
33.736.009.600,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 03
2.01 0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
15.763.440.000,00
6.798.390.000,00
8.213.971.600,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 03
2.01 0023 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
388.850.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 03
2.01 0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 03
2.01 0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
615.567.200,00
615.567.200,00
1.550.380.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 03
2.01 0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
8.554.161.800,00
8.554.161.800,00
11.137.700.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 03
2.01 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
9.104.220.000,00
9.104.220.000,00
7.553.700.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 03
2.01 0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
6.061.489.200,00
6.061.489.200,00
4.717.213.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 03
2.01 0033 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
1.536.058.500,00
1.536.058.500,00
488.045.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
40.953.182.800,00
44.771.682.900,00
48.086.604.200,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 05
2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
40.953.182.800,00
44.771.682.900,00
48.086.604.200,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 05
2.01 0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
353.500.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 05
2.01 0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
21.211.000.000,00
10.711.000.000,00
2.384.824.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 05
2.01 0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
18.415.408.400,00
33.012.408.500,00
44.625.045.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 03 05
2.01 0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
973.274.400,00
973.274.400,00
1.001.735.200,00 43
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
293.425.173.237,00
232.496.189.833,00
205.199.457.162,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
25.810.289.300,00
14.170.989.300,00
10.356.135.100,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 02
2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
795.000.000,00
795.000.000,00
795.000.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 02
2.01 0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 02
2.01 0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
245.000.000,00
245.000.000,00
245.000.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 02
2.01 0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 02
2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
23.727.825.400,00
12.088.525.400,00
8.179.660.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 02
2.03 0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
5.044.965.400,00
5.005.665.400,00 0,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 02
2.03 0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
18.682.860.000,00
7.082.860.000,00
8.179.660.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 02
2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
1.287.463.900,00
1.287.463.900,00
1.381.475.100,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 02
2.06 0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik
44.413.900,00
44.413.900,00 0,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 02
2.06 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
1.243.050.000,00
1.243.050.000,00
1.381.475.100,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
161.970.625.680,00
127.896.088.140,00
125.920.289.340,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 03
2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
918.131.000,00
918.131.000,00
735.323.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 03
2.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
918.131.000,00
918.131.000,00
735.323.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 03
2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
300.000.000,00
225.300.000,00
225.300.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 03
2.02 0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
300.000.000,00
225.300.000,00
225.300.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 03
2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
160.752.494.680,00
126.752.657.140,00
124.959.666.340,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 03
2.03 0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
107.104.000.000,00
78.088.799.800,00
89.611.625.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 03
2.03 0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
45.751.889.340,00
45.394.841.340,00
15.555.000.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 03
2.03 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
150.000.000,00
150.000.000,00
1.150.000.000,00 44
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 03
2.03 0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
7.746.605.340,00
3.119.016.000,00
18.643.041.340,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
21.018.180.000,00
22.368.180.000,00 0,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 04
2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
21.018.180.000,00
22.368.180.000,00 0,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 04
2.01 0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
21.018.180.000,00
22.368.180.000,00 0,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
59.488.188.723,00
44.197.042.625,00
43.373.424.757,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 05
2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
59.488.188.723,00
44.197.042.625,00
43.373.424.757,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 05
2.01 0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
21.102.569.000,00
14.231.105.000,00
13.981.442.500,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 05
2.01 0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
37.161.282.723,00
28.741.600.625,00
28.251.890.657,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 05
2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
1.224.337.000,00
1.224.337.000,00
1.140.091.600,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
25.137.889.534,00
23.863.889.768,00
25.549.607.965,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.821.622.900,00
1.821.622.900,00
446.360.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
226.675.000,00
226.675.000,00
266.380.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
41.900.000,00
41.900.000,00
41.900.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
700.000.000,00
700.000.000,00
98.080.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
813.047.900,00
813.047.900,00 0,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.914.468.124,00
15.914.468.358,00
15.636.358.655,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15.854.468.124,00
15.854.468.358,00
15.576.358.655,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
61.564.200,00
38.314.200,00
217.874.200,00 45
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
61.564.200,00
38.314.200,00
217.874.200,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
257.650.000,00
100.000.000,00
605.461.100,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
257.650.000,00
100.000.000,00
605.461.100,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.491.266.300,00
1.491.266.300,00
2.166.368.900,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
107.999.000,00
107.999.000,00
150.000.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
112.499.500,00
112.499.500,00
209.000.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
340.525.800,00
340.525.800,00
582.369.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
200.000.000,00
200.000.000,00
269.999.900,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
225.000.000,00
225.000.000,00
250.000.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
250.000.000,00
250.000.000,00
350.000.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
255.242.000,00
255.242.000,00
355.000.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.399.322.510,00
1.306.222.510,00
2.248.386.610,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.651.074.000,00
621.534.000,00
1.228.336.900,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
210.784.110,00
147.224.110,00
147.224.110,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
537.464.400,00
537.464.400,00
872.825.600,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
855.170.800,00
855.170.800,00
2.290.309.500,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
311.119.000,00
311.119.000,00
320.000.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
539.551.800,00
539.551.800,00
1.965.809.500,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.336.824.700,00
2.336.824.700,00
1.938.489.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.107.879.800,00
1.107.879.800,00
907.000.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.09 0005 Pemeliharaan Mebel
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
112.520.000,00
112.520.000,00
190.450.000,00
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.09 0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
31.425.000,00
31.425.000,00
47.000.000,00 46
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.04.1.03.0.00.01.0000 1 04 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.054.999.900,00
1.054.999.900,00
764.039.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
65.569.841.837,00
60.183.823.037,00
55.752.388.588,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
65.569.841.837,00
60.183.823.037,00
55.752.388.588,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
39.030.406.800,00
34.500.020.400,00
36.752.789.400,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02
2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
35.830.734.200,00
32.252.531.300,00
34.631.243.300,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02
2.01 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
13.084.440.000,00
11.165.059.400,00
13.318.716.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02
2.01 0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.547.877.900,00
467.803.200,00
529.230.100,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02
2.01 0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
596.108.600,00
317.361.000,00
586.940.400,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02
2.01 0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
15.880.673.700,00
15.880.673.700,00
15.777.539.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02
2.01 0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
4.066.834.000,00
4.066.834.000,00
3.976.312.800,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02
2.01 0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
654.800.000,00
354.800.000,00
442.505.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02
2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3.024.970.200,00
2.179.641.100,00
2.059.472.100,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02
2.02 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
1.717.107.800,00
1.156.807.400,00
1.236.588.400,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02
2.02 0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1.307.862.400,00
1.022.833.700,00
822.883.700,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02
2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
174.702.400,00
67.848.000,00
62.074.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02
2.03 0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
174.702.400,00
67.848.000,00
62.074.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
26.539.435.037,00
25.683.802.637,00
18.999.599.188,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
86.915.000,00
86.915.000,00
77.250.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
25.000.000,00
25.000.000,00
41.250.000,00 47
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
25.000.000,00
25.000.000,00
18.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
36.915.000,00
36.915.000,00
18.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
23.322.920.087,00
23.322.920.087,00
16.899.934.438,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
23.322.920.087,00
23.322.920.087,00
16.899.934.438,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
585.377.100,00
585.377.100,00
387.013.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
585.377.100,00
585.377.100,00
387.013.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
683.811.550,00
593.547.150,00
584.534.850,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.275.750,00
30.275.750,00
30.275.750,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
147.044.700,00
56.780.300,00
91.522.400,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
18.684.500,00
18.684.500,00
18.684.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
191.314.800,00
191.314.800,00
152.544.600,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
76.821.800,00
76.821.800,00
63.297.600,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
67.000.000,00
67.000.000,00
67.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
152.670.000,00
152.670.000,00
161.210.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
765.368.000,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
765.368.000,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
437.821.700,00
437.821.700,00
410.696.400,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.261.000,00
3.261.000,00
3.261.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
217.489.500,00
217.489.500,00
217.489.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
137.871.200,00
137.871.200,00
110.745.900,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
79.200.000,00
79.200.000,00
79.200.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
657.221.600,00
657.221.600,00
640.170.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
373.293.000,00
373.293.000,00
300.890.000,00 48
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
176.398.600,00
176.398.600,00
201.180.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
107.530.000,00
107.530.000,00
138.100.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32.893.752.592,00
30.457.558.742,00
30.578.864.360,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
4.752.420.150,00
4.668.551.650,00
4.908.537.750,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
107.767.400,00
107.767.400,00
107.767.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.01 0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
107.767.400,00
107.767.400,00
107.767.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
2.587.750.300,00
2.732.775.800,00
2.972.783.800,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.02 0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
95.349.300,00
95.349.300,00
95.349.300,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.02 0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
1.236.794.000,00
1.236.794.000,00
1.444.913.200,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.02 0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
76.333.400,00
76.333.400,00
76.333.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.02 0012 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
74.495.100,00
74.495.100,00
74.495.100,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.02 0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.02 0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
643.167.700,00
788.193.200,00
788.193.200,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.02 0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
108.418.100,00
108.418.100,00
108.418.100,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.02 0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
353.192.700,00
353.192.700,00
385.081.500,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.346.137.750,00
1.213.071.250,00
1.213.049.350,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.03 0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.03 0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
132.001.200,00
92.331.000,00
92.331.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.03 0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
174.912.550,00
174.912.550,00
174.912.550,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.03 0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.03 0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.03 0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
856.553.500,00
856.553.500,00
836.237.700,00 49
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.03 0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.03 0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
182.670.500,00
89.274.200,00
109.568.100,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
710.764.700,00
614.937.200,00
614.937.200,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.04 0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
102.430.500,00
102.430.500,00
83.572.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.04 0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
243.909.200,00
237.459.200,00
254.642.300,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.04 0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
67.985.300,00
16.985.300,00
16.758.300,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.04 0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.04 0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.04 0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
296.439.700,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.04 0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota 0,00
258.062.200,00
159.208.300,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.04 0009 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.04 0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00
100.755.900,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.04 0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.04 0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03
2.04 0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
12.685.393.000,00
10.453.187.800,00
12.045.157.800,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04
2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
12.251.329.400,00
10.041.004.200,00
11.632.974.200,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04
2.01 0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04
2.01 0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
6.768.743.200,00
5.803.088.000,00
6.082.088.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04
2.01 0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04
2.01 0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 50
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04
2.01 0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04
2.01 0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
579.411.400,00
534.741.400,00
534.741.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04
2.01 0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04
2.01 0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
4.739.957.800,00
3.539.957.800,00
4.852.927.800,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04
2.01 0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
14.731.000,00
14.731.000,00
14.731.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04
2.01 0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga
148.486.000,00
148.486.000,00
148.486.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04
2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
157.509.600,00
126.029.600,00
126.029.600,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04
2.02 0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
70.504.400,00
56.504.400,00
56.504.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04
2.02 0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
87.005.200,00
69.525.200,00
69.525.200,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04
2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04
2.03 0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04
2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
25.954.000,00
25.954.000,00
25.954.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04
2.04 0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
25.954.000,00
25.954.000,00
25.954.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04
2.04 0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04
2.04 0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04
2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
250.600.000,00
260.200.000,00
260.200.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04
2.05 0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04
2.05 0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04
2.05 0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
60.000.000,00
69.600.000,00
69.600.000,00 51
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04
2.05 0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
190.600.000,00
190.600.000,00
190.600.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
15.455.939.442,00
15.335.819.292,00
13.625.168.810,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
57.819.580,00
57.819.580,00
57.831.980,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.565.500,00
12.565.500,00
12.621.900,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
12.746.000,00
12.746.000,00
11.900.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
12.987.000,00
12.987.000,00
11.859.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
19.521.080,00
19.521.080,00
21.451.080,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.291.806.612,00
10.291.806.612,00
10.005.381.030,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.279.092.712,00
10.279.092.712,00
9.992.667.130,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
12.713.900,00
12.713.900,00
12.713.900,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
40.000.000,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
40.000.000,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.719.473.650,00
1.679.794.800,00
1.739.339.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
37.104.300,00
37.104.300,00
37.104.300,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
528.398.800,00
466.699.700,00
607.192.300,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
41.762.850,00
52.501.600,00
52.501.600,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
97.732.500,00
76.227.300,00
103.463.300,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35.650.800,00
58.297.500,00
70.555.500,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
82.584.400,00
83.724.400,00
42.944.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
881.240.000,00
881.240.000,00
801.578.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
228.269.800,00
93.723.500,00
116.980.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 52
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
228.269.800,00
93.723.500,00
116.980.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
928.634.800,00
928.634.800,00
817.395.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
550.000,00
550.000,00
550.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
264.000.000,00
264.000.000,00
264.029.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
664.084.800,00
664.084.800,00
552.816.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.189.935.000,00
2.284.040.000,00
888.241.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.038.101.000,00
2.124.201.000,00
651.195.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
97.056.000,00
105.061.000,00
114.556.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
54.778.000,00
54.778.000,00
122.490.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
36.717.166.482,00
36.356.661.982,00
31.950.145.290,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
36.717.166.482,00
36.356.661.982,00
31.950.145.290,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
10.572.038.510,00
10.212.151.410,00
5.840.767.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02
2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
25.000.000,00
24.200.600,00
23.250.600,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02
2.02 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
25.000.000,00
24.200.600,00
23.250.600,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02
2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
10.547.038.510,00
10.187.950.810,00
5.817.516.900,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02
2.03 0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
4.699.600.000,00
4.662.706.100,00
4.632.154.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02
2.03 0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
625.317.200,00
610.629.000,00
612.021.200,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02
2.03 0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
4.936.121.310,00
4.718.448.810,00
377.174.300,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02
2.03 0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
286.000.000,00
196.166.900,00
196.166.900,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
85.540.100,00
85.540.100,00
184.544.100,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 03
2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
85.540.100,00
85.540.100,00
184.544.100,00 53
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 03
2.01 0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
85.540.100,00
85.540.100,00
184.544.100,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
3.338.298.200,00
3.288.355.100,00
3.337.855.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04
2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
2.941.349.500,00
2.809.081.400,00
2.768.769.900,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04
2.01 0001 Penyediaan Permakanan
80.011.000,00
80.099.600,00
135.713.300,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04
2.01 0002 Penyediaan Sandang
35.008.500,00
77.068.500,00
45.075.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04
2.01 0003 Penyediaan Alat Bantu
550.012.800,00
585.512.800,00
766.323.400,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04
2.01 0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
46.550.000,00
46.550.000,00
60.260.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04
2.01 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
1.291.763.900,00
1.237.779.900,00
1.159.084.700,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04
2.01 0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
40.087.000,00
25.904.300,00
25.904.300,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04
2.01 0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
10.000.000,00
10.000.000,00
16.119.600,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04
2.01 0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
15.246.000,00
15.246.000,00
18.246.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04
2.01 0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
127.697.600,00
117.197.600,00
48.984.600,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04
2.01 0010 Pemberian Layanan Kedaruratan
639.791.100,00
508.541.100,00
437.917.400,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04
2.01 0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
25.070.000,00
25.070.000,00
16.590.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04
2.01 0012 Pemberian Layanan Rujukan
80.111.600,00
80.111.600,00
38.551.600,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04
2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
396.948.700,00
479.273.700,00
569.085.100,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04
2.02 0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
366.948.700,00
449.273.700,00
510.734.100,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04
2.02 0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
30.000.000,00
30.000.000,00
58.351.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
11.084.777.700,00
10.775.399.900,00
10.618.424.600,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05
2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
7.326.000.000,00
7.326.000.000,00
7.335.922.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05
2.01 0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
7.236.000.000,00
7.236.000.000,00
7.236.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05
2.01 0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
90.000.000,00
90.000.000,00
99.922.000,00 54
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05
2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
3.758.777.700,00
3.449.399.900,00
3.282.502.600,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05
2.02 0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.227.777.700,00
1.060.452.900,00
882.924.900,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05
2.02 0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
230.000.000,00
225.300.000,00
82.871.600,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05
2.02 0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
2.051.000.000,00
1.913.647.000,00
2.059.232.900,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05
2.02 0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
250.000.000,00
250.000.000,00
257.473.200,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
917.000.000,00
917.000.000,00
864.038.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06
2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
432.000.000,00
432.000.000,00
379.038.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06
2.01 0001 Penyediaan Makanan
322.000.000,00
322.000.000,00
269.038.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06
2.01 0002 Penyediaan Sandang
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06
2.01 0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
55.000.000,00
55.000.000,00
55.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06
2.01 0005 Pelayanan Dukungan Psikososial
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06
2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
485.000.000,00
485.000.000,00
485.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06
2.02 0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06
2.02 0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
435.000.000,00
435.000.000,00
435.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
635.027.790,00
578.346.090,00
578.346.090,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07
2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
635.027.790,00
578.346.090,00
578.346.090,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07
2.01 0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
250.000.290,00
193.510.290,00
193.510.290,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07
2.01 0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
385.027.500,00
384.835.800,00
384.835.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
10.084.484.182,00
10.499.869.382,00
10.526.170.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
60.000.000,00
54.948.200,00
54.948.200,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15.000.000,00
13.693.000,00
13.693.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
15.000.000,00
15.593.200,00
15.593.200,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15.000.000,00
12.021.000,00
12.021.000,00 55
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.000.000,00
13.641.000,00
13.641.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.017.072.882,00
8.012.198.082,00
7.644.800.200,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.962.072.882,00
7.962.073.082,00
7.594.675.200,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10.600.000,00
8.975.000,00
8.975.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10.000.000,00
8.375.000,00
8.375.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
10.000.000,00
8.375.000,00
8.375.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
24.400.000,00
24.400.000,00
24.400.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4.999.800,00
4.999.800,00
4.999.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4.999.800,00
4.999.800,00
4.999.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
73.819.000,00
73.819.000,00
126.583.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
73.819.000,00
73.819.000,00
126.583.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
395.032.300,00
435.290.700,00
491.225.300,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.876.600,00
15.876.600,00
14.134.200,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
35.300.200,00
47.611.900,00
47.611.900,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
69.149.000,00
72.210.700,00
72.307.700,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
22.737.500,00
31.477.500,00
31.477.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
13.930.000,00
13.930.000,00
13.930.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
75.279.000,00
76.424.000,00
76.424.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
162.760.000,00
177.760.000,00
235.340.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
345.843.800,00
514.187.200,00
204.938.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
146.069.800,00
211.604.700,00
50.620.200,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
199.774.000,00
302.582.500,00
154.318.300,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
583.186.400,00
673.326.400,00
1.223.125.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.425.000,00
12.845.000,00
12.845.000,00 56
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
252.880.000,00
280.600.000,00
317.100.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
319.881.400,00
379.881.400,00
893.180.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
604.530.000,00
731.100.000,00
775.550.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
300.030.000,00
426.000.000,00
426.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
49.500.000,00
50.100.000,00
46.450.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
255.000.000,00
255.000.000,00
303.100.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
29.176.103.290,00
28.184.187.990,00
27.184.196.477,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
28.968.474.990,00
27.963.178.240,00
27.000.276.327,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
28.968.474.990,00
27.963.178.240,00
27.000.276.327,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
31.969.800,00
31.969.800,00
31.969.800,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 02
2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
31.969.800,00
31.969.800,00
31.969.800,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 02
2.01 0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
31.969.800,00
31.969.800,00
31.969.800,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
5.936.539.792,00
4.618.228.800,00
3.829.572.737,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03
2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
5.582.883.392,00
4.264.572.400,00
3.665.640.137,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03
2.01 0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
3.281.862.400,00
3.281.862.400,00
2.730.445.179,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03
2.01 0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
2.096.080.992,00
777.770.000,00
835.254.958,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03
2.01 0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
204.940.000,00
204.940.000,00
99.940.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03
2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
62.180.000,00
62.180.000,00
68.380.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03
2.02 0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
62.180.000,00
62.180.000,00
68.380.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03
2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
291.476.400,00
291.476.400,00
95.552.600,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03
2.05 0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
291.476.400,00
291.476.400,00
95.552.600,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
841.611.300,00
1.061.542.100,00
471.749.200,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04
2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
539.578.800,00
616.818.800,00
326.129.600,00 57
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04
2.01 0002 Pelayanan antar Kerja
352.895.600,00
351.535.600,00
120.425.600,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04
2.01 0005 Perluasan Kesempatan Kerja
186.683.200,00
265.283.200,00
205.704.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04
2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
302.032.500,00
444.723.300,00
145.619.600,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04
2.04 0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI)
167.513.700,00
275.804.500,00
113.969.600,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04
2.04 0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
134.518.800,00
168.918.800,00
31.650.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
1.223.885.300,00
1.223.885.300,00
1.229.443.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05
2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
510.743.000,00
510.743.000,00
477.454.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05
2.01 0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
77.032.800,00
77.032.800,00
77.032.800,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05
2.01 0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
87.896.900,00
87.896.900,00
87.896.900,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05
2.01 0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
345.813.300,00
345.813.300,00
312.524.300,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05
2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
713.142.300,00
713.142.300,00
751.989.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05
2.02 0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
214.620.000,00
214.620.000,00
327.590.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05
2.02 0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
68.053.200,00
68.053.200,00
69.158.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05
2.02 0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
430.469.100,00
430.469.100,00
355.241.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
20.934.468.798,00
21.027.552.240,00
21.437.541.590,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
158.327.900,00
158.327.900,00
119.188.700,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
134.810.200,00
134.810.200,00
92.791.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
23.517.700,00
23.517.700,00
26.397.700,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.740.112.488,00
15.740.112.730,00
14.706.861.420,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15.740.112.488,00
15.740.112.730,00
14.706.861.420,00 58
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
75.650.000,00
75.650.000,00
112.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
75.650.000,00
75.650.000,00
112.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
883.930.600,00
894.223.800,00
871.766.700,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
37.324.700,00
37.324.700,00
50.411.700,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
38.961.800,00
49.174.300,00
59.290.600,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
280.909.400,00
280.909.400,00
300.083.900,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
173.459.500,00
173.540.200,00
187.084.500,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
122.880.000,00
122.880.000,00
100.680.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
230.395.200,00
230.395.200,00
174.216.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
842.191.500,00
824.981.500,00
597.195.300,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
580.483.400,00
580.483.400,00
340.723.500,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01
2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
261.708.100,00
244.498.100,00
256.471.800,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.720.979.400,00
1.720.979.400,00
3.226.113.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.875.000,00
10.875.000,00
12.375.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
929.744.400,00
929.744.400,00
924.944.400,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
780.360.000,00
780.360.000,00
2.288.793.600,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.513.276.910,00
1.613.276.910,00
1.804.416.470,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
376.220.000,00
376.220.000,00
447.900.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
33.350.000,00
33.350.000,00
66.700.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
218.348.800,00
218.348.800,00
235.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
885.358.110,00
985.358.110,00
1.054.816.470,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
207.628.300,00
221.009.750,00
183.920.150,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
207.628.300,00
221.009.750,00
183.920.150,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
207.628.300,00
221.009.750,00
183.920.150,00 59
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03
2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
207.628.300,00
221.009.750,00
183.920.150,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03
2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
84.321.300,00
87.049.000,00
87.049.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03
2.01 0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
58.749.000,00
74.402.750,00
74.402.750,00
2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03
2.01 0005 Penyuluhan Transmigrasi
64.558.000,00
59.558.000,00
22.468.400,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.969.040.797,00
10.969.040.797,00
10.903.653.370,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
10.969.040.797,00
10.969.040.797,00
10.903.653.370,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10.969.040.797,00
10.969.040.797,00
10.903.653.370,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1.223.434.000,00
1.223.434.000,00
1.294.220.900,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02
2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
293.649.900,00
293.649.900,00
364.436.800,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02
2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
117.981.600,00
117.981.600,00
188.768.500,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02
2.01 0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
116.149.800,00
116.149.800,00
116.149.800,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02
2.01 0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
59.518.500,00
59.518.500,00
59.518.500,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02
2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
169.500.000,00
169.500.000,00
169.500.000,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02
2.02 0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
169.500.000,00
169.500.000,00
169.500.000,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02
2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
760.284.100,00
760.284.100,00
760.284.100,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02
2.03 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
125.999.900,00
125.999.900,00
125.999.900,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
128.200.200,00
128.200.200,00
128.200.200,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02
2.03 0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
506.084.000,00
506.084.000,00
506.084.000,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
790.929.200,00
790.929.200,00
722.821.200,00 60
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03
2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
742.349.600,00
742.349.600,00
674.241.600,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03
2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
235.168.900,00
235.168.900,00
67.960.900,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03
2.01 0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
507.180.700,00
507.180.700,00
606.280.700,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03
2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
48.579.600,00
48.579.600,00
48.579.600,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03
2.03 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
48.579.600,00
48.579.600,00
48.579.600,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
949.612.800,00
949.612.800,00
895.443.100,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04
2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
498.478.900,00
498.478.900,00
498.478.900,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04
2.01 0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04
2.01 0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
248.478.900,00
248.478.900,00
248.478.900,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04
2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
211.771.100,00
211.771.100,00
231.780.600,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04
2.02 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
116.521.100,00
116.521.100,00
116.521.100,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04
2.02 0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
95.250.000,00
95.250.000,00
115.259.500,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04
2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
239.362.800,00
239.362.800,00
165.183.600,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04
2.03 0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
239.362.800,00
239.362.800,00
165.183.600,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
156.143.200,00
156.143.200,00
72.234.400,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 05
2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
156.143.200,00
156.143.200,00
72.234.400,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 05
2.01 0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
156.143.200,00
156.143.200,00
72.234.400,00 61
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
370.944.900,00
370.944.900,00
405.944.900,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 06
2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
370.944.900,00
370.944.900,00
405.944.900,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 06
2.02 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
370.944.900,00
370.944.900,00
405.944.900,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
199.570.300,00
199.570.300,00
199.570.300,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 07
2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
199.570.300,00
199.570.300,00
199.570.300,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 07
2.01 0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota
199.570.300,00
199.570.300,00
199.570.300,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.278.406.397,00
7.278.406.397,00
7.313.418.570,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
73.675.000,00
73.675.000,00
73.675.000,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
21.147.500,00
21.147.500,00
21.147.500,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
52.527.500,00
52.527.500,00
52.527.500,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.113.977.397,00
6.113.977.397,00
5.835.679.570,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.113.977.397,00
6.113.977.397,00
5.835.679.570,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
8.100.200,00
8.100.200,00
8.100.200,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01
2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
8.100.200,00
8.100.200,00
8.100.200,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
60.000.100,00
60.000.100,00
60.000.100,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
60.000.100,00
60.000.100,00
60.000.100,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
343.417.200,00
343.417.200,00
343.417.200,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13.563.400,00
13.563.400,00
13.563.400,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
34.535.600,00
34.535.600,00
34.535.600,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
18.698.100,00
18.698.100,00
18.698.100,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
51.910.200,00
51.910.200,00
51.910.200,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
50.924.300,00
50.924.300,00
50.924.300,00 62
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
36.480.000,00
36.480.000,00
36.480.000,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
41.083.600,00
41.083.600,00
41.083.600,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
96.222.000,00
96.222.000,00
96.222.000,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
327.186.500,00
327.186.500,00
572.196.500,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12.654.000,00
12.654.000,00
12.654.000,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
310.532.500,00
310.532.500,00
555.542.500,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
352.050.000,00
352.050.000,00
420.350.000,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
226.440.000,00
226.440.000,00
226.440.000,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01
2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
25.610.000,00
25.610.000,00
25.610.000,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
100.000.000,00
100.000.000,00
168.300.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
150.216.389.048,00
151.579.135.348,00
105.849.157.110,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
150.216.389.048,00
151.579.135.348,00
105.849.157.110,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
1.486.364.000,00
1.486.364.000,00
1.246.854.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02
2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
646.398.000,00
646.398.000,00
475.070.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02
2.01 0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
96.431.000,00
96.431.000,00
56.407.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02
2.01 0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
549.967.000,00
549.967.000,00
418.663.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02
2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
839.966.000,00
839.966.000,00
771.784.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02
2.02 0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
419.983.000,00
419.983.000,00
362.592.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02
2.02 0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
419.983.000,00
419.983.000,00
409.192.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2.599.332.000,00
2.649.815.900,00
2.897.101.900,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03
2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2.599.332.000,00
2.649.815.900,00
2.897.101.900,00 63
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03
2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
451.687.000,00
451.687.000,00
423.787.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03
2.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
547.645.000,00
547.645.000,00
875.081.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03
2.01 0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
1.600.000.000,00
1.650.483.900,00
1.598.233.900,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
36.974.294.298,00
33.968.444.300,00
18.091.633.678,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04
2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
36.974.294.298,00
33.968.444.300,00
18.091.633.678,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04
2.01 0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
36.683.462.298,00
33.768.576.300,00
17.891.765.678,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04
2.01 0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
290.832.000,00
199.868.000,00
199.868.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
198.838.000,00
198.838.000,00
226.390.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05
2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3
59.967.000,00
59.967.000,00
66.163.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05
2.01 0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
59.967.000,00
59.967.000,00
66.163.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05
2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
138.871.000,00
138.871.000,00
160.227.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05
2.02 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
138.871.000,00
138.871.000,00
160.227.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
592.938.200,00
592.938.200,00
552.718.200,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06
2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
592.938.200,00
592.938.200,00
552.718.200,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06
2.01 0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
592.938.200,00
592.938.200,00
552.718.200,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
300.188.200,00
273.569.400,00
246.256.200,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08
2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
300.188.200,00
273.569.400,00
246.256.200,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08
2.01 0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
202.102.200,00
220.489.400,00
193.762.200,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08
2.01 0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
98.086.000,00
53.080.000,00
52.494.000,00 64
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
85.650.200,00
85.650.200,00
70.370.200,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09
2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
85.650.200,00
85.650.200,00
70.370.200,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09
2.01 0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
85.650.200,00
85.650.200,00
70.370.200,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
130.872.000,00
130.872.000,00
134.332.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10
2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
130.872.000,00
130.872.000,00
134.332.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10
2.01 0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
65.675.000,00
65.675.000,00
67.235.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10
2.01 0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
65.197.000,00
65.197.000,00
67.097.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
92.996.022.200,00
97.355.825.000,00
67.003.797.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11
2.01 Pengelolaan Sampah
92.996.022.200,00
97.355.825.000,00
67.003.797.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11
2.01 0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
617.669.500,00
617.702.500,00
395.267.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11
2.01 0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
47.642.650.000,00
51.975.779.800,00
34.900.494.900,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11
2.01 0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
286.869.000,00
286.869.000,00
179.232.600,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11
2.01 0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan
25.326.504.000,00
25.326.504.000,00
26.914.089.500,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11
2.01 0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
19.122.329.700,00
19.148.969.700,00
4.614.713.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
14.851.889.950,00
14.836.818.348,00
15.379.703.932,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
77.447.000,00
63.322.000,00
62.342.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
53.659.000,00
51.959.000,00
50.321.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
23.788.000,00
11.363.000,00
12.021.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12.563.051.000,00
12.563.051.198,00
12.614.067.082,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12.538.040.000,00
12.538.040.198,00
12.589.056.082,00 65
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
25.011.000,00
25.011.000,00
25.011.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
65.480.000,00
65.480.000,00
66.736.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01
2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
65.480.000,00
65.480.000,00
66.736.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
665.773.950,00
637.327.150,00
863.656.850,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.442.000,00
10.749.300,00
10.749.300,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
299.070.400,00
270.176.300,00
372.558.700,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
46.942.450,00
46.942.450,00
68.417.750,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
37.735.100,00
37.735.100,00
38.417.100,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
72.320.000,00
72.320.000,00
72.320.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
129.264.000,00
129.404.000,00
231.194.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01
2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
837.418.000,00
837.418.000,00
1.092.682.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.250.000,00
6.250.000,00
6.250.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
309.800.000,00
309.800.000,00
309.800.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01
2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
60.400.000,00
60.400.000,00
60.400.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
460.968.000,00
460.968.000,00
716.232.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
642.720.000,00
670.220.000,00
680.220.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
430.720.000,00
430.720.000,00
430.720.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
212.000.000,00
239.500.000,00
249.500.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
26.123.050.530,00
26.061.936.530,00
24.590.237.881,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
26.123.050.530,00
26.061.936.530,00
24.590.237.881,00 66
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
6.760.114.980,00
6.760.114.980,00
6.324.442.200,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02
2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
6.117.342.500,00
6.117.342.500,00
5.684.727.100,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02
2.01 0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
6.117.342.500,00
6.117.342.500,00
5.684.727.100,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02
2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
593.572.480,00
593.572.480,00
615.715.100,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02
2.03 0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk
372.598.100,00
372.598.100,00
372.598.100,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02
2.03 0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
220.974.380,00
220.974.380,00
243.117.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02
2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
49.200.000,00
49.200.000,00
24.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02
2.04 0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk
49.200.000,00
49.200.000,00
24.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
1.492.584.100,00
1.492.584.100,00
1.492.584.100,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03
2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
1.492.584.100,00
1.492.584.100,00
1.492.584.100,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03
2.01 0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
483.062.500,00
483.062.500,00
483.062.500,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03
2.01 0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
1.009.521.600,00
1.009.521.600,00
1.009.521.600,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
351.042.400,00
351.042.400,00
455.060.550,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04
2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
228.594.100,00
228.594.100,00
228.594.100,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04
2.01 0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
228.594.100,00
228.594.100,00
228.594.100,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04
2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
122.448.300,00
122.448.300,00
226.466.450,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04
2.03 0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
122.448.300,00
122.448.300,00
226.466.450,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
17.519.309.050,00
17.458.195.050,00
16.318.151.031,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.539.900,00
10.539.900,00
10.539.900,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.539.900,00
10.539.900,00
10.539.900,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.729.429.080,00
10.729.429.080,00
9.957.302.931,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.729.429.080,00
10.729.429.080,00
9.957.302.931,00 67
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
7.770.000,00
7.770.000,00
7.770.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
7.770.000,00
7.770.000,00
7.770.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
347.576.000,00
286.462.000,00
378.386.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
128.000.000,00
128.000.000,00
128.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
2.920.000,00
2.920.000,00
2.920.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
216.656.000,00
155.542.000,00
247.466.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.369.556.970,00
3.369.556.970,00
3.085.368.800,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
138.721.100,00
138.721.100,00
132.741.700,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.657.156.820,00
1.657.156.820,00
1.166.874.600,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
124.274.150,00
124.274.150,00
116.027.500,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
586.140.600,00
586.140.600,00
627.749.600,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
273.802.500,00
273.802.500,00
412.161.100,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
20.200.000,00
20.200.000,00
57.200.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
282.351.800,00
282.351.800,00
306.304.300,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
286.910.000,00
286.910.000,00
266.310.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.645.119.800,00
1.645.119.800,00
1.610.166.200,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
13.750.000,00
13.750.000,00
13.750.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
918.474.200,00
918.474.200,00
819.474.200,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
242.960.000,00
242.960.000,00
162.960.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
469.935.600,00
469.935.600,00
613.982.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.409.317.300,00
1.409.317.300,00
1.268.617.200,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
610.635.000,00
610.635.000,00
611.955.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01
2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
798.682.300,00
798.682.300,00
656.662.200,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26.866.322.748,00
25.996.680.148,00
26.380.590.308,00 68
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
26.866.322.748,00
25.996.680.148,00
26.380.590.308,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA
264.999.900,00
296.453.400,00
259.913.400,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02
2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa
264.999.900,00
296.453.400,00
259.913.400,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02
2.01 0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
246.100.700,00
265.743.400,00
238.443.400,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02
2.01 0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa
18.899.200,00
30.710.000,00
21.470.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02
2.01 0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02
2.01 0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02
2.01 0005 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02
2.01 0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
3.283.199.300,00
3.314.468.700,00
3.200.014.500,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03
2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
3.283.199.300,00
3.314.468.700,00
3.200.014.500,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03
2.01 0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
278.780.600,00
250.000.000,00
250.000.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03
2.01 0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03
2.01 0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
2.904.418.700,00
2.964.468.700,00
2.850.014.500,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
10.696.433.420,00
10.327.986.320,00
10.110.523.588,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04
2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
10.696.433.420,00
10.327.986.320,00
10.110.523.588,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04
2.01 0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04
2.01 0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04
2.01 0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
30.919.000,00
30.919.100,00
43.098.900,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04
2.01 0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
590.811.600,00
622.483.000,00
420.698.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04
2.01 0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
8.143.912.620,00
8.143.912.620,00
8.129.249.988,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04
2.01 0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04
2.01 0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 0,00 0,00 0,00 69
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04
2.01 0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04
2.01 0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
1.276.530.000,00
913.930.000,00
913.930.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04
2.01 0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
70.420.500,00
70.420.500,00
70.420.500,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04
2.01 0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
181.741.900,00
169.999.900,00
160.000.100,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04
2.01 0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04
2.01 0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
23.950.100,00
23.950.100,00
47.755.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04
2.01 0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
275.776.500,00
249.999.900,00
223.000.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04
2.01 0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04
2.01 0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
43.549.000,00
43.549.000,00
43.548.900,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04
2.01 0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04
2.01 0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
58.822.200,00
58.822.200,00
58.822.200,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
1.650.760.000,00
1.566.400.000,00
1.530.094.200,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05
2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.650.760.000,00
1.566.400.000,00
1.530.094.200,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05
2.01 0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05
2.01 0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
168.280.000,00
115.000.000,00
188.101.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05
2.01 0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
200.130.000,00
192.000.000,00
221.583.200,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05
2.01 0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05
2.01 0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05
2.01 0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
290.350.000,00
309.400.000,00
170.410.000,00 70
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05
2.01 0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
92.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05
2.01 0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05
2.01 0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
900.000.000,00
900.000.000,00
900.000.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
10.970.930.128,00
10.491.371.728,00
11.280.044.620,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
160.728.216,00
158.626.328,00
120.846.680,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
160.728.216,00
158.626.328,00
120.846.680,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.502.536.520,00
8.502.536.520,00
9.311.486.680,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.502.536.520,00
8.502.536.520,00
9.311.486.680,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
571.881.820,00
575.510.180,00
461.329.560,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
62.495.200,00
51.793.500,00
28.666.900,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00
5.675.000,00 0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
83.493.020,00
84.909.680,00
51.293.960,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
82.290.200,00
97.144.600,00
114.802.500,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
85.326.700,00
81.731.100,00
79.464.200,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
35.200.000,00
30.000.000,00
15.000.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
97.777.700,00
98.957.300,00
37.803.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
125.299.000,00
125.299.000,00
134.299.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.097.535.100,00
682.832.100,00
834.679.100,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
320.251.800,00
340.251.300,00
326.475.900,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
777.283.300,00
342.580.800,00
508.203.200,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
638.248.472,00
571.866.600,00
551.702.600,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
349.820.000,00
349.820.000,00
349.820.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01
2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 71
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
106.643.972,00
95.420.000,00
95.420.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
123.337.300,00
68.179.400,00
68.179.400,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
58.447.200,00
58.447.200,00
38.283.200,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
40.861.673.766,00
40.664.393.766,00
46.008.497.702,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
40.861.673.766,00
40.664.393.766,00
46.008.497.702,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
652.050.000,00
625.050.000,00
1.108.219.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02
2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
129.000.000,00
102.000.000,00
102.000.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02
2.01 0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
129.000.000,00
102.000.000,00
102.000.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02
2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
523.050.000,00
523.050.000,00
1.006.219.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02
2.02 0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
158.250.000,00
158.250.000,00
158.250.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02
2.02 0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
51.600.000,00
51.600.000,00
396.769.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02
2.02 0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
133.200.000,00
133.200.000,00
163.200.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02
2.02 0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
180.000.000,00
180.000.000,00
288.000.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
18.643.309.852,00
18.268.788.352,00
20.810.096.650,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03
2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
1.711.984.252,00
1.711.696.252,00
2.077.863.050,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03
2.01 0008 Pengendalian Program KKBPK
82.300.000,00
82.300.000,00
80.000.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03
2.01 0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
798.180.000,00
798.180.000,00
1.020.000.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03
2.01 0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
390.000.000,00
390.000.000,00
450.000.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03
2.01 0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
155.780.952,00
155.780.952,00
120.000.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03
2.01 0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
165.723.300,00
165.435.300,00
157.863.050,00 72
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03
2.01 0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
120.000.000,00
120.000.000,00
250.000.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03
2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
9.124.420.900,00
8.750.187.400,00
10.079.637.100,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03
2.02 0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
8.419.674.400,00
8.046.292.900,00
9.874.736.600,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03
2.02 0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
498.000.000,00
498.000.000,00 0,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03
2.02 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
206.746.500,00
205.894.500,00
204.900.500,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03
2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
4.184.441.500,00
4.184.441.500,00
6.118.633.300,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03
2.03 0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
295.650.000,00
295.650.000,00
1.675.730.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03
2.03 0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
3.345.703.000,00
3.345.703.000,00
4.072.482.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03
2.03 0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
543.088.500,00
543.088.500,00
370.421.300,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03
2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
3.622.463.200,00
3.622.463.200,00
2.533.963.200,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03
2.04 0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
151.863.200,00
151.863.200,00
123.213.200,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03
2.04 0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
9.450.000,00
9.450.000,00
3.750.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03
2.04 0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
3.461.150.000,00
3.461.150.000,00
2.407.000.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
12.623.637.600,00
12.539.777.800,00
12.807.628.300,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04
2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
12.397.887.600,00
12.367.887.800,00
12.389.938.300,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04
2.01 0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
360.000.000,00
360.000.000,00
300.000.000,00 73
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04
2.01 0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
102.747.600,00
72.747.800,00
72.747.900,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04
2.01 0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
87.840.000,00
87.840.000,00
150.690.400,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04
2.01 0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
11.837.700.000,00
11.837.700.000,00
11.837.700.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04
2.01 0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
9.600.000,00
9.600.000,00
28.800.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04
2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
225.750.000,00
171.890.000,00
417.690.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04
2.02 0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
225.750.000,00
171.890.000,00
417.690.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.942.676.314,00
9.230.777.614,00
11.282.553.752,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
364.854.600,00
393.354.600,00
303.055.500,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
364.854.600,00
393.354.600,00
303.055.500,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.291.592.364,00
6.291.592.364,00
6.566.317.637,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.291.592.364,00
6.291.592.364,00
6.566.317.637,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
10.272.700,00
10.272.700,00
10.272.700,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01
2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
10.272.700,00
10.272.700,00
10.272.700,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
708.609.100,00
718.561.900,00
674.229.900,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.129.000,00
11.129.000,00
11.129.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
269.414.600,00
269.414.600,00
178.045.400,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
31.968.000,00
31.968.000,00
31.968.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
101.823.600,00
101.823.600,00
101.823.600,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
38.145.000,00
38.107.800,00
46.035.000,00 74
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12.600.000,00
12.600.000,00
12.600.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
50.800.000,00
45.700.000,00
45.700.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
192.728.900,00
207.818.900,00
246.928.900,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
886.869.700,00
985.994.200,00
1.390.494.200,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.137.500,00
3.137.500,00
3.137.500,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
173.820.200,00
272.944.700,00
185.044.700,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01
2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18.280.000,00
18.280.000,00
18.280.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
691.632.000,00
691.632.000,00
1.184.032.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
680.477.850,00
831.001.850,00
2.338.183.815,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
635.072.000,00
785.596.000,00
894.702.250,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
45.405.850,00
45.405.850,00
1.443.481.565,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
47.397.335.855,00
43.514.003.147,00
42.996.607.841,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
47.397.335.855,00
43.514.003.147,00
42.996.607.841,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
24.322.622.539,00
20.965.568.589,00
17.937.504.533,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
16.480.690.320,00
13.620.772.970,00
11.498.674.790,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.02 0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
7.578.875.020,00
6.837.796.580,00
3.238.789.350,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.02 0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
6.885.129.500,00
3.947.032.500,00
3.463.466.100,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.02 0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
1.719.805.400,00
2.537.352.990,00
4.338.988.440,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.02 0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
296.880.400,00
298.590.900,00
457.430.900,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
154.500.000,00
123.600.000,00
123.600.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.03 0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C 0,00 0,00 0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.03 0007 Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
154.500.000,00
123.600.000,00
123.600.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
44.944.800,00
44.944.800,00
20.259.500,00 75
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.04 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
44.944.800,00
44.944.800,00
20.259.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.245.736.833,00
1.971.632.633,00
1.480.146.233,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.05 0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
738.970.336,00
691.300.636,00
691.300.636,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.05 0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
80.064.000,00
44.972.000,00
44.972.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.05 0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
750.000.000,00
575.000.000,00
575.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.05 0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
161.709.800,00
161.709.800,00
86.647.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.05 0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
431.770.297,00
427.427.797,00
52.115.797,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.05 0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
83.222.400,00
71.222.400,00
30.110.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
4.800.610.476,00
4.650.978.076,00
4.474.114.100,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.06 0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
4.584.145.800,00
4.506.883.800,00
4.383.323.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.06 0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
15.458.400,00
15.458.400,00
15.458.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.06 0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
201.006.276,00
128.635.876,00
75.331.900,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
95.143.660,00
95.143.660,00
95.143.660,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.07 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
95.143.660,00
95.143.660,00
95.143.660,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
120.971.400,00
120.971.400,00
32.382.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.08 0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
28.615.100,00
28.615.100,00
6.467.900,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.08 0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
30.868.000,00
30.868.000,00
8.720.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.08 0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
30.967.900,00
30.967.900,00
8.820.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.08 0009 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
30.520.400,00
30.520.400,00
8.373.200,00 76
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
322.112.750,00
279.612.750,00
196.383.350,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.09 0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
71.751.850,00
71.751.850,00
30.639.850,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.09 0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
250.360.900,00
207.860.900,00
165.743.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
57.912.300,00
57.912.300,00
16.800.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.16 0002 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
8.077.900,00
8.077.900,00
8.077.900,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02
2.16 0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
49.834.400,00
49.834.400,00
8.722.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
264.383.306,00
225.533.306,00
165.301.556,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03
2.15 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
264.383.306,00
225.533.306,00
165.301.556,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03
2.15 0003 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
264.383.306,00
225.533.306,00
165.301.556,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 0,00 0,00
240.277.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05
2.05 Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00
240.277.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05
2.05 0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0,00 0,00
240.277.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
22.810.330.010,00
22.322.901.252,00
24.653.524.752,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
168.568.900,00
168.568.900,00
181.290.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
33.132.000,00
33.132.000,00
33.132.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
4.617.900,00
4.617.900,00
4.704.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5.027.900,00
5.027.900,00
5.027.900,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.177.900,00
5.177.900,00
5.177.900,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
4.467.900,00
4.467.900,00
4.467.900,00 77
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11.597.300,00
11.597.300,00
24.232.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
104.548.000,00
104.548.000,00
104.548.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
16.092.681.347,00
16.091.236.666,00
16.771.001.866,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.075.153.847,00
16.075.153.966,00
16.754.919.166,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.988.000,00
7.988.000,00
7.988.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
9.539.500,00
8.094.700,00
8.094.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
175.238.000,00
27.538.000,00
27.538.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
175.238.000,00
27.538.000,00
27.538.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.104.531.163,00
1.062.990.986,00
1.044.593.986,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
36.462.276,00
36.462.276,00
36.462.276,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
311.406.512,00
186.966.335,00
186.966.335,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
195.805.600,00
215.805.600,00
215.805.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
309.824.375,00
309.824.375,00
309.824.375,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
33.750.000,00
33.750.000,00
22.750.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
147.622.400,00
147.622.400,00
147.622.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
69.660.000,00
132.560.000,00
125.163.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.152.500.600,00
1.598.414.200,00
1.597.057.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.866.730.000,00
1.503.777.000,00
1.503.777.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
285.770.600,00
94.637.200,00
93.280.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.884.112.000,00
1.857.927.000,00
3.134.765.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
13.000.000,00
12.375.000,00
12.375.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
301.800.000,00
301.800.000,00
255.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.569.312.000,00
1.543.752.000,00
2.867.390.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.232.698.000,00
1.516.225.500,00
1.897.277.500,00 78
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
727.100.000,00
1.232.658.000,00
1.227.710.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
217.368.000,00
122.400.000,00
530.400.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01
2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
288.230.000,00
161.167.500,00
139.167.500,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
22.469.619.360,00
21.346.138.392,00
22.130.633.088,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
21.979.139.860,00
20.855.658.792,00
21.661.425.488,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3.094.704.100,00
1.971.222.900,00
3.721.237.400,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02
2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3.094.704.100,00
1.971.222.900,00
3.721.237.400,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02
2.01 0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
489.811.000,00
489.811.000,00
1.675.711.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02
2.01 0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
1.305.629.700,00
182.148.500,00
173.038.500,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02
2.01 0006 Pelayanan Informasi Publik
226.018.800,00
226.018.800,00
651.490.600,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02
2.01 0007 Layanan Hubungan Media
170.000.000,00
170.000.000,00
148.199.800,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02
2.01 0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
74.084.400,00
74.084.400,00
66.024.300,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02
2.01 0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
678.775.000,00
678.775.000,00
856.388.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02
2.01 0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
150.385.200,00
150.385.200,00
150.385.200,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
5.384.435.760,00
5.384.435.860,00
5.403.543.548,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03
2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3.317.137.200,00
3.317.137.200,00
3.313.370.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03
2.01 0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
3.317.137.200,00
3.317.137.200,00
3.313.370.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03
2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.067.298.560,00
2.067.298.660,00
2.090.173.548,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03
2.02 0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
262.117.200,00
262.117.200,00
262.117.200,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03
2.02 0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
37.245.560,00
38.609.960,00
51.193.848,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03
2.02 0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
888.504.200,00
888.504.200,00
937.387.000,00 79
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03
2.02 0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
548.944.000,00
550.323.700,00
530.372.900,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03
2.02 0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
122.600.400,00
126.563.400,00
119.202.900,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03
2.02 0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
207.887.200,00
201.180.200,00
189.899.700,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
13.500.000.000,00
13.500.000.032,00
12.536.644.540,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
30.000.000,00
30.000.000,00
26.490.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
8.830.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20.000.000,00
20.000.000,00
17.660.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
11.005.000.000,00
11.005.000.032,00
10.613.203.740,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11.000.000.000,00
11.000.000.032,00
10.608.788.740,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
4.415.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
300.550.000,00
300.550.000,00
122.950.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.090.000,00
10.090.000,00
10.090.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.470.000,00
10.470.000,00
10.470.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
39.990.000,00
39.990.000,00
39.990.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
180.000.000,00
180.000.000,00 0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
60.000.000,00
60.000.000,00
62.400.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.505.000.000,00
1.505.000.000,00
1.282.010.800,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
1.277.010.800,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
659.450.000,00
659.450.000,00
491.990.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
299.990.000,00
299.990.000,00
305.620.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
299.740.000,00
299.740.000,00
106.050.000,00 80
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
29.580.000,00
29.580.000,00
51.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
30.140.000,00
30.140.000,00
29.320.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
198.924.400,00
198.924.400,00
187.274.400,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
198.924.400,00
198.924.400,00
187.274.400,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02
2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
198.924.400,00
198.924.400,00
187.274.400,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02
2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
60.000.300,00
60.000.300,00
57.068.300,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02
2.01 0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
23.341.400,00
23.341.400,00
20.411.400,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02
2.01 0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral
15.658.500,00
15.658.500,00
13.800.500,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02
2.01 0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
99.924.200,00
99.924.200,00
95.994.200,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
291.555.100,00
291.555.200,00
281.933.200,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
291.555.100,00
291.555.200,00
281.933.200,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02
2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
274.812.100,00
275.885.100,00
266.263.100,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02
2.01 0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
42.100.000,00
59.398.000,00
54.784.100,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02
2.01 0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
73.990.400,00
76.628.800,00
74.416.800,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02
2.01 0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
95.001.700,00
95.121.400,00
95.121.400,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02
2.01 0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
63.720.000,00
44.736.900,00
41.940.800,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02
2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
16.743.000,00
15.670.100,00
15.670.100,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02
2.02 0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
16.743.000,00
15.670.100,00
15.670.100,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
14.963.645.086,00
16.746.746.586,00
15.979.410.584,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
14.963.645.086,00
16.746.746.586,00
15.979.410.584,00 81
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
78.581.500,00
78.581.500,00
78.581.400,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02
2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
78.581.500,00
78.581.500,00
78.581.400,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02
2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
78.581.500,00
78.581.500,00
78.581.400,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
461.862.800,00
461.862.800,00
430.904.700,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03
2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
461.862.800,00
461.862.800,00
430.904.700,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03
2.01 0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00
214.557.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03
2.01 0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
461.862.800,00
461.862.800,00
216.347.700,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
142.314.600,00
142.314.600,00
136.154.600,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04
2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
142.314.600,00
142.314.600,00
136.154.600,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04
2.01 0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
142.314.600,00
142.314.600,00
136.154.600,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
324.690.100,00
97.791.600,00
75.010.800,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05
2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
324.690.100,00
97.791.600,00
75.010.800,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05
2.01 0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
324.690.100,00
97.791.600,00
75.010.800,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
521.456.400,00
521.456.400,00
821.456.400,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06
2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
521.456.400,00
521.456.400,00
821.456.400,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06
2.01 0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
521.456.400,00
521.456.400,00
821.456.400,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
1.363.603.700,00
3.373.603.700,00
984.774.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07
2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
1.363.603.700,00
3.373.603.700,00
984.774.000,00 82
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07
2.01 0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
307.208.500,00
307.208.500,00
270.118.900,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07
2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
1.056.395.200,00
3.066.395.200,00
714.655.100,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
2.082.853.500,00
2.082.853.500,00
3.818.933.500,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08
2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
2.082.853.500,00
2.082.853.500,00
3.818.933.500,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08
2.01 0002 Pengembangan Usaha Mikro
2.082.853.500,00
2.082.853.500,00
3.818.933.500,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
9.988.282.486,00
9.988.282.486,00
9.633.595.184,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
349.950.000,00
349.950.000,00
279.950.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
150.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
30.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
30.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
49.950.000,00
49.950.000,00
49.950.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.941.966.910,00
6.941.966.910,00
6.941.967.008,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.796.966.910,00
6.796.966.910,00
6.796.967.008,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
169.442.000,00
169.442.000,00 0,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
149.442.000,00
149.442.000,00 0,00 83
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.280.197.676,00
1.280.197.676,00
1.148.740.876,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
70.000.000,00
70.000.000,00
32.853.800,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11.873.400,00
11.873.400,00
11.873.400,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
887.985.276,00
887.985.276,00
730.085.676,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
72.250.000,00
72.250.000,00
54.856.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00
149.442.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
37.819.000,00
37.819.000,00
33.700.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
200.270.000,00
200.270.000,00
135.930.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
98.294.700,00
98.294.700,00
99.221.700,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
50.638.300,00
50.638.300,00 0,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
47.656.400,00
47.656.400,00
99.221.700,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
567.515.200,00
567.515.200,00
732.865.600,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
407.515.200,00
407.515.200,00
572.865.600,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
580.916.000,00
580.916.000,00
430.850.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
378.470.000,00
378.470.000,00
378.470.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
72.380.000,00
72.380.000,00
52.380.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
130.066.000,00
130.066.000,00 0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.746.829.848,00
15.548.835.048,00
14.744.932.053,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
15.746.829.848,00
15.548.835.048,00
14.744.932.053,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
407.536.600,00
407.536.600,00
407.536.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03
2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
407.536.600,00
407.536.600,00
407.536.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03
2.01 0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
407.536.600,00
407.536.600,00
407.536.600,00 84
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
2.883.583.600,00
2.646.845.000,00
2.231.580.400,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04
2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2.883.583.600,00
2.646.845.000,00
2.231.580.400,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04
2.01 0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
2.643.322.000,00
2.482.570.400,00
2.156.675.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04
2.01 0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
240.261.600,00
164.274.600,00
74.905.400,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
537.303.300,00
375.200.500,00
398.459.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05
2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
537.303.300,00
375.200.500,00
398.459.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05
2.01 0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
257.693.300,00
95.590.500,00
59.768.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05
2.01 0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
248.817.000,00
248.817.000,00
219.153.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05
2.01 0006 Pengawasan Penanaman Modal
30.793.000,00
30.793.000,00
119.538.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
193.113.800,00
90.113.800,00
90.114.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06
2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
193.113.800,00
90.113.800,00
90.114.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06
2.01 0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
193.113.800,00
90.113.800,00
90.114.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
11.725.292.548,00
12.029.139.148,00
11.617.242.053,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
79.553.500,00
113.671.500,00
102.365.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
13.344.000,00
47.432.000,00
40.332.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
18.459.500,00
18.459.500,00
8.961.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
47.750.000,00
47.780.000,00
53.072.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.320.479.358,00
9.320.479.358,00
9.257.036.663,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.255.841.158,00
9.255.841.158,00
9.214.509.563,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01
2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
64.638.200,00
64.638.200,00
42.527.100,00 85
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
44.235.300,00
44.235.300,00
44.235.300,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01
2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
44.235.300,00
44.235.300,00
44.235.300,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.067.984.090,00
1.075.275.490,00
1.018.548.790,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.817.490,00
12.817.490,00
12.817.490,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
161.173.000,00
161.173.000,00
119.802.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
34.173.000,00
34.173.000,00
34.173.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
225.071.000,00
225.071.000,00
230.606.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
146.149.600,00
155.927.000,00
163.361.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
57.000.000,00
57.000.000,00
57.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
158.050.000,00
142.600.000,00
114.080.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
273.550.000,00
286.514.000,00
286.708.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
462.138.800,00
724.576.000,00
802.574.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
199.500.000,00
199.500.000,00
199.500.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
255.138.800,00
517.576.000,00
595.574.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
750.901.500,00
750.901.500,00
392.481.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
644.480.000,00
644.480.000,00
286.060.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
56.581.500,00
56.581.500,00
56.581.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
49.840.000,00
49.840.000,00
49.840.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
21.121.195.389,00
22.726.807.576,00
23.900.251.521,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
16.500.067.455,00
17.978.004.642,00
19.252.305.321,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
1.955.554.900,00
3.614.860.500,00
4.261.115.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02
2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.749.818.900,00
3.491.418.900,00
4.139.506.600,00 86
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02
2.01 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
1.440.235.000,00
3.181.835.000,00
3.825.399.200,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02
2.01 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
309.583.900,00
309.583.900,00
314.107.400,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02
2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
205.736.000,00
123.441.600,00
121.608.400,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02
2.02 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
205.736.000,00
123.441.600,00
121.608.400,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02
2.02 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 0,00 0,00 0,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
264.164.000,00
356.664.000,00
393.388.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 03
2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
264.164.000,00
356.664.000,00
393.388.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 03
2.01 0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
264.164.000,00
356.664.000,00
393.388.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
152.127.500,00
50.209.500,00
48.035.500,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 04
2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
152.127.500,00
50.209.500,00
48.035.500,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 04
2.01 0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
152.127.500,00
50.209.500,00
48.035.500,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
1.210.448.700,00
1.098.806.700,00
1.043.404.100,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 05
2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
54.271.000,00
39.631.000,00
22.721.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 05
2.01 0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
54.271.000,00
39.631.000,00
22.721.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 05
2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
1.156.177.700,00
1.059.175.700,00
1.020.683.100,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 05
2.02 0002 Pengembangan Cagar Budaya
122.119.600,00
122.119.600,00
83.627.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 05
2.02 0003 Pemanfaatan Cagar Budaya
1.034.058.100,00
937.056.100,00
937.056.100,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 06
2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 06
2.01 0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
12.817.772.355,00
12.757.463.942,00
13.406.362.721,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
86.353.900,00
86.353.900,00
78.418.800,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
17.892.000,00
17.892.000,00
18.441.100,00 87
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.697.000,00
5.697.000,00
5.697.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5.697.000,00
5.697.000,00
5.697.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.697.000,00
5.697.000,00
6.297.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
5.697.000,00
5.697.000,00
5.697.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
23.370.000,00
23.370.000,00
14.110.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
22.303.900,00
22.303.900,00
22.479.700,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.997.071.155,00
9.996.752.742,00
10.843.774.701,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.957.735.055,00
9.957.735.142,00
10.804.757.101,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
24.896.100,00
24.896.100,00
24.896.100,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
14.440.000,00
14.121.500,00
14.121.500,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
60.500.000,00 0,00 0,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
60.500.000,00 0,00 0,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
480.774.000,00
475.184.000,00
502.002.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.065.500,00
30.065.500,00
30.065.500,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
45.199.400,00
44.159.400,00
44.159.400,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
66.669.000,00
66.669.000,00
66.669.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
95.140.100,00
90.590.100,00
90.590.100,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
93.700.000,00
93.700.000,00
96.420.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
50.000.000,00
50.000.000,00
74.098.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
113.435.300,00
113.435.300,00
174.462.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
33.332.400,00
33.332.400,00
61.135.100,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
80.102.900,00
80.102.900,00
113.326.900,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.087.784.000,00
1.087.784.000,00
724.808.000,00 88
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11.000.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.052.784.000,00
1.052.784.000,00
689.808.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
991.854.000,00
997.954.000,00
1.082.897.220,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
409.082.000,00
409.082.000,00
487.920.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
282.790.000,00
288.890.000,00
368.466.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
299.982.000,00
299.982.000,00
226.511.220,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
4.621.127.934,00
4.748.802.934,00
4.647.946.200,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
4.621.127.934,00
4.748.802.934,00
4.647.946.200,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
1.446.422.234,00
1.898.947.234,00
1.860.713.200,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02
2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1.446.422.234,00
1.898.947.234,00
1.860.713.200,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02
2.03 0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
403.600.000,00
403.600.000,00
668.012.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02
2.03 0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
608.286.134,00
1.258.286.134,00
755.000.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02
2.03 0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
225.761.100,00
167.641.100,00
252.924.200,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02
2.03 0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
208.775.000,00
69.420.000,00
184.777.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
1.340.000.000,00
1.244.350.000,00
1.227.565.300,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03
2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
1.340.000.000,00
1.244.350.000,00
1.227.565.300,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03
2.01 0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03
2.01 0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
50.000.000,00 0,00 0,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03
2.01 0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
650.000.000,00
650.000.000,00
637.500.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03
2.01 0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
490.000.000,00
444.350.000,00
440.065.300,00 89
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
1.834.705.700,00
1.605.505.700,00
1.559.667.700,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 05
2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
1.834.705.700,00
1.605.505.700,00
1.559.667.700,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 05
2.01 0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
1.120.486.000,00
1.058.986.000,00
949.670.000,00
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 05
2.01 0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
714.219.700,00
546.519.700,00
609.997.700,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Arsip dan Perpustakaan
11.566.251.260,00
11.476.838.260,00
12.225.104.160,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
11.566.251.260,00
11.476.838.260,00
12.225.104.160,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
10.797.479.260,00
10.708.066.260,00
11.425.262.060,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
1.481.073.900,00
1.476.079.900,00
2.176.079.900,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02
2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
999.125.500,00
994.131.500,00
1.694.131.500,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02
2.01 0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
38.418.200,00
38.418.200,00
38.418.200,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02
2.01 0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
64.147.900,00
64.147.900,00
564.147.900,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02
2.01 0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02
2.01 0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
50.916.100,00
50.916.100,00
50.916.100,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02
2.01 0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02
2.01 0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
47.456.100,00
47.456.100,00
47.456.100,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02
2.01 0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
44.643.000,00
44.643.000,00
44.643.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02
2.01 0008 Pengembangan Bahan Pustaka
493.003.700,00
488.009.700,00
447.511.800,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02
2.01 0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
160.018.500,00
160.018.500,00
400.516.400,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02
2.01 0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
100.522.000,00
100.522.000,00
100.522.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02
2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
481.948.400,00
481.948.400,00
481.948.400,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02
2.02 0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
271.999.700,00
271.999.700,00
271.999.700,00 90
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02
2.02 0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02
2.02 0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
106.902.200,00
106.902.200,00
106.902.200,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02
2.02 0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
49.046.700,00
49.046.700,00
49.046.700,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02
2.02 0005 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
53.999.800,00
53.999.800,00
53.999.800,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
45.734.900,00
45.734.900,00
45.734.900,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03
2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
29.319.000,00
29.319.000,00
29.319.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03
2.01 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
29.319.000,00
29.319.000,00
29.319.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03
2.01 0002 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 0,00 0,00 0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03
2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
16.415.900,00
16.415.900,00
16.415.900,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03
2.02 0001 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 0,00 0,00 0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03
2.02 0002 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
16.415.900,00
16.415.900,00
16.415.900,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
9.270.670.460,00
9.186.251.460,00
9.203.447.260,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
43.396.700,00
43.396.700,00
48.238.200,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.622.000,00
8.622.000,00
10.149.400,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
26.393.000,00
26.393.000,00
29.933.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.381.700,00
8.381.700,00
8.155.800,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.291.087.000,00
7.291.087.000,00
7.303.441.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.291.087.000,00
7.291.087.000,00
7.303.441.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00
20.481.600,00
20.481.600,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00
20.481.600,00
20.481.600,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
79.650.000,00 0,00 0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
32.450.000,00 0,00 0,00 91
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
47.200.000,00 0,00 0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
822.454.760,00
797.204.160,00
797.204.460,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
50.832.000,00
50.832.000,00
50.832.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
298.707.860,00
297.134.260,00
296.226.060,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
51.066.100,00
51.066.100,00
51.066.100,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
91.270.800,00
91.270.800,00
91.270.800,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
115.093.000,00
114.916.000,00
115.824.500,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
50.300.000,00
50.300.000,00
50.300.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
65.000.000,00
65.000.000,00
65.000.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
76.685.000,00
76.685.000,00
76.685.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
23.500.000,00 0,00 0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
463.144.800,00
463.144.800,00
463.144.800,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
66.360.000,00
66.360.000,00
66.360.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
391.784.800,00
391.784.800,00
391.784.800,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
570.937.200,00
570.937.200,00
570.937.200,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
356.690.000,00
356.690.000,00
356.690.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01
2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
214.247.200,00
214.247.200,00
214.247.200,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
768.772.000,00
768.772.000,00
799.842.100,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
686.174.600,00
686.174.600,00
717.244.700,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02
2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
448.223.500,00
448.223.500,00
433.758.500,00 92
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02
2.01 0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
143.950.800,00
143.950.800,00
143.950.700,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02
2.01 0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
214.129.200,00
214.129.200,00
199.664.300,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02
2.01 0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
90.143.500,00
90.143.500,00
90.143.500,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02
2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
22.716.700,00
22.716.700,00
22.716.700,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02
2.02 0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
22.716.700,00
22.716.700,00
22.716.700,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02
2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
215.234.400,00
215.234.400,00
260.769.500,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02
2.03 0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
64.226.900,00
64.226.900,00
124.226.800,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02
2.03 0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
151.007.500,00
151.007.500,00
136.542.700,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
82.597.400,00
82.597.400,00
82.597.400,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03
2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 0,00 0,00 0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03
2.01 0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 0,00 0,00 0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03
2.01 0002 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun 0,00 0,00 0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03
2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03
2.02 0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana 0,00 0,00 0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03
2.02 0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana 0,00 0,00 0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03
2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
82.597.400,00
82.597.400,00
82.597.400,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03
2.04 0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
82.597.400,00
82.597.400,00
82.597.400,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
25.282.527.712,00
29.202.263.912,00
29.177.943.962,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
25.282.527.712,00
29.202.263.912,00
29.177.943.962,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
25.282.527.712,00
29.202.263.912,00
29.177.943.962,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3.127.150.000,00
5.827.255.000,00
4.860.611.800,00 93
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03
2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
1.090.000.100,00
3.920.327.100,00
3.257.946.800,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03
2.01 0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
140.000.100,00
120.327.100,00
107.606.800,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03
2.01 0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
240.000.000,00
240.000.000,00
240.340.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03
2.01 0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
710.000.000,00
3.560.000.000,00
2.910.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03
2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
871.919.900,00
741.697.900,00
729.897.900,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03
2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
280.000.000,00
280.000.000,00
280.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03
2.02 0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
49.999.900,00
41.749.900,00
41.749.900,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03
2.02 0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
541.920.000,00
419.948.000,00
408.148.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03
2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
1.114.840.100,00
1.114.840.100,00
823.319.500,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03
2.03 0001 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
100.000.100,00
100.000.100,00
71.596.300,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03
2.03 0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
1.014.840.000,00
1.014.840.000,00
751.723.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03
2.06 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
50.389.900,00
50.389.900,00
49.447.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03
2.06 0002 Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
50.389.900,00
50.389.900,00
49.447.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3.375.631.224,00
4.739.944.924,00
4.006.180.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04
2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
33.290.000,00
32.940.000,00
32.940.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04
2.01 0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
33.290.000,00
32.940.000,00
32.940.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04
2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
373.704.200,00
1.783.704.200,00
1.220.075.400,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04
2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
220.455.800,00
1.630.455.800,00
1.097.196.600,00 94
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04
2.02 0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
45.195.600,00
45.195.600,00
14.826.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04
2.02 0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
108.052.800,00
108.052.800,00
108.052.800,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04
2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
33.290.000,00
32.240.000,00
32.240.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04
2.03 0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
33.290.000,00
32.240.000,00
32.240.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04
2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
2.935.347.024,00
2.891.060.724,00
2.720.924.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04
2.04 0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
51.000.000,00
51.000.000,00
51.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04
2.04 0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.519.621.824,00
1.499.835.524,00
1.329.699.400,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04
2.04 0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
936.820.600,00
912.320.600,00
912.320.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04
2.04 0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
99.034.600,00
99.034.600,00
99.034.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04
2.04 0006 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
328.870.000,00
328.870.000,00
328.870.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
7.633.394.738,00
7.540.996.238,00
8.047.688.980,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06
2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
100.319.000,00
78.629.000,00
78.629.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06
2.01 0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
100.319.000,00
78.629.000,00
78.629.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06
2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
112.889.450,00
90.819.950,00
57.930.350,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06
2.02 0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
112.889.450,00
90.819.950,00
57.930.350,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06
2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
7.420.186.288,00
7.371.547.288,00
7.911.129.630,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06
2.03 0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
353.481.350,00
304.842.350,00
408.880.100,00 95
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06
2.03 0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
7.066.704.938,00
7.066.704.938,00
7.502.249.530,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
11.146.351.750,00
11.094.067.750,00
12.263.463.182,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
273.956.100,00
273.956.100,00
99.428.100,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
21.333.800,00
21.333.800,00
21.333.800,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
15.916.800,00
15.916.800,00
15.916.800,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
15.916.600,00
15.916.600,00
15.916.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
197.513.400,00
197.513.400,00
22.985.400,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
23.275.500,00
23.275.500,00
23.275.500,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.438.160.550,00
9.438.160.550,00
9.937.419.758,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.328.140.050,00
9.328.140.050,00
9.935.088.958,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
110.020.500,00
110.020.500,00
2.330.800,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
25.875.000,00
15.075.000,00
5.300.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
20.875.000,00
10.075.000,00
300.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
2.753.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
2.753.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
179.065.000,00
28.065.000,00
3.065.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
176.000.000,00
25.000.000,00 0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
3.065.000,00
3.065.000,00
3.065.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
470.228.200,00
469.888.200,00
436.952.124,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.804.000,00
6.804.000,00
6.804.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
98.220.000,00
97.880.000,00
62.209.124,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
190.476.000,00
190.476.000,00
190.476.000,00 96
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
75.423.200,00
75.423.200,00
57.420.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
23.965.000,00
23.965.000,00
44.703.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
75.340.000,00
75.340.000,00
75.340.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
89.922.200,00
89.922.200,00
103.084.800,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
69.922.300,00
69.922.300,00
47.584.800,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19.999.900,00
19.999.900,00
22.776.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00
32.724.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
384.935.000,00
494.791.000,00
1.224.767.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.895.000,00
2.895.000,00
2.895.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00
109.856.000,00
109.856.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
382.040.000,00
382.040.000,00
1.112.016.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
274.209.700,00
274.209.700,00
450.693.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
99.000.000,00
99.000.000,00
252.350.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
80.876.500,00
80.876.500,00
97.800.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.000.000,00
25.000.000,00
31.210.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
69.333.200,00
69.333.200,00
69.333.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
80.894.834.188,00
103.645.641.588,00
93.986.624.202,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
3.424.413.700,00
3.424.413.700,00
2.923.126.829,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
3.424.413.700,00
3.424.413.700,00
2.923.126.829,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.719.848.200,00
2.719.848.200,00
2.293.229.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03
2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
1.427.594.100,00
1.427.594.100,00
1.225.257.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03
2.01 0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
577.562.300,00
577.562.300,00
518.735.000,00 97
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03
2.01 0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
430.112.800,00
430.112.800,00
399.386.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03
2.01 0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
288.742.500,00
288.742.500,00
238.342.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03
2.01 0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
131.176.500,00
131.176.500,00
68.793.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03
2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
468.964.800,00
468.964.800,00
299.282.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03
2.02 0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
468.964.800,00
468.964.800,00
299.282.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03
2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
823.289.300,00
823.289.300,00
768.689.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03
2.04 0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
823.289.300,00
823.289.300,00
768.689.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 0,00 0,00 0,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 04
2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 04
2.02 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
283.840.000,00
283.840.000,00
258.844.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 05
2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
283.840.000,00
283.840.000,00
258.844.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 05
2.01 0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
283.840.000,00
283.840.000,00
258.844.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
420.725.500,00
420.725.500,00
371.052.529,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
420.725.500,00
420.725.500,00
371.052.529,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
420.725.500,00
420.725.500,00
371.052.529,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
77.470.420.488,00
100.221.227.888,00
91.063.497.373,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
77.470.420.488,00
100.221.227.888,00
91.063.497.373,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
5.878.809.650,00
25.679.616.950,00
26.517.954.450,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02
2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
2.050.906.550,00
6.392.906.450,00
5.856.887.750,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02
2.01 0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
731.319.600,00
881.319.500,00
1.202.299.300,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02
2.01 0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
1.099.582.000,00
5.291.582.000,00
4.307.562.000,00 98
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02
2.01 0006 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan
220.004.950,00
220.004.950,00
347.026.450,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02
2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
1.282.356.500,00
3.082.356.500,00
5.025.785.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02
2.02 0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
773.266.600,00
2.573.266.600,00
4.693.915.300,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02
2.02 0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
161.452.700,00
161.452.700,00
161.452.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02
2.02 0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
347.637.200,00
347.637.200,00
170.417.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02
2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
356.999.600,00
356.999.600,00
267.959.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02
2.03 0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
356.999.600,00
356.999.600,00
267.959.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02
2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
240.297.000,00
240.297.000,00
203.337.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02
2.05 0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
240.297.000,00
240.297.000,00
203.337.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02
2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
1.948.250.000,00
15.607.057.400,00
15.163.984.900,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02
2.06 0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 0,00 0,00 0,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02
2.06 0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
1.948.250.000,00
15.607.057.400,00
15.163.984.900,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
14.581.617.209,00
17.531.617.184,00
7.641.879.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03
2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian
72.480.000,00
72.480.000,00
72.480.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03
2.01 0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
72.480.000,00
72.480.000,00
72.480.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03
2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian
14.236.787.609,00
17.186.787.584,00
7.400.129.900,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03
2.02 0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
6.856.799.109,00
8.956.799.084,00
4.295.798.900,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03
2.02 0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
254.990.000,00
254.990.000,00 0,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03
2.02 0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
2.328.277.000,00
2.328.277.000,00
528.277.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03
2.02 0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
185.670.000,00
185.670.000,00
227.510.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03
2.02 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
4.315.851.600,00
5.165.851.600,00
2.153.663.900,00 99
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03
2.02 0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan
295.199.900,00
295.199.900,00
194.879.900,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03
2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
272.349.600,00
272.349.600,00
169.269.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03
2.03 0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
272.349.600,00
272.349.600,00
169.269.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03
2.04 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum 0,00 0,00 0,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03
2.04 0002 Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum 0,00 0,00 0,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
796.218.100,00
796.218.100,00
919.193.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04
2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
149.868.300,00
149.868.300,00
139.868.100,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04
2.01 0006 Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
149.868.300,00
149.868.300,00
139.868.100,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04
2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
87.373.700,00
87.373.700,00
87.373.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04
2.02 0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
87.373.700,00
87.373.700,00
87.373.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04
2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
389.452.900,00
389.452.900,00
522.428.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04
2.03 0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
389.452.900,00
389.452.900,00
522.428.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04
2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
169.523.200,00
169.523.200,00
169.523.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04
2.04 0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
135.096.300,00
135.096.300,00
135.096.300,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04
2.04 0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
15.686.400,00
15.686.400,00
15.686.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04
2.04 0006 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
18.740.500,00
18.740.500,00
18.740.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
831.103.900,00
831.103.900,00
2.118.042.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 05
2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
831.103.900,00
831.103.900,00
2.118.042.500,00 100
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 05
2.01 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
237.589.300,00
237.589.300,00
400.629.300,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 05
2.01 0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
593.514.600,00
593.514.600,00
1.717.413.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
150.389.850,00
150.389.850,00 0,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06
2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
150.389.850,00
150.389.850,00 0,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06
2.01 0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
150.389.850,00
150.389.850,00 0,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
2.145.170.100,00
2.145.170.100,00
2.337.875.900,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07
2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
2.145.170.100,00
2.145.170.100,00
2.337.875.900,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07
2.01 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
340.850.000,00
340.850.000,00
319.850.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07
2.01 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
210.697.200,00
210.697.200,00
210.697.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07
2.01 0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
1.186.833.000,00
1.186.833.000,00
1.400.538.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07
2.01 0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
319.500.000,00
319.500.000,00
319.500.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07
2.01 0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani
87.289.900,00
87.289.900,00
87.289.900,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
53.087.111.679,00
53.087.111.804,00
51.528.552.123,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.011.951.900,00
1.011.951.900,00
700.271.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
430.665.300,00
430.665.300,00
218.985.300,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
581.286.600,00
581.286.600,00
481.286.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
47.217.256.329,00
47.217.256.454,00
45.798.269.593,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
47.059.712.229,00
47.059.712.354,00
45.755.005.493,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
157.544.100,00
157.544.100,00
43.264.100,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
141.239.800,00
141.239.800,00
67.319.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.03 0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
141.239.800,00
141.239.800,00
67.319.800,00 101
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
182.686.300,00
182.686.300,00
71.806.300,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
182.686.300,00
182.686.300,00
71.806.300,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.301.040.700,00
1.301.040.700,00
1.350.432.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
36.498.800,00
36.498.800,00
85.887.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
73.243.200,00
73.243.200,00
73.243.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
61.481.000,00
61.481.000,00
61.481.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
231.553.600,00
231.553.600,00
231.553.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
41.349.600,00
41.349.600,00
41.349.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
72.500.000,00
72.500.000,00
72.500.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
411.712.500,00
411.712.500,00
411.712.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
372.702.000,00
372.702.000,00
372.705.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.516.280.800,00
1.516.280.800,00
760.151.480,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
998.112.000,00
998.112.000,00 0,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
179.673.500,00
179.673.500,00
179.673.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
169.267.900,00
169.267.900,00
211.250.580,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
169.227.400,00
169.227.400,00
369.227.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.021.988.000,00
1.021.988.000,00
2.085.632.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00
122.717.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.021.988.000,00
1.021.988.000,00
1.962.915.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
694.667.850,00
694.667.850,00
694.667.850,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
694.667.850,00
694.667.850,00
694.667.850,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
35.645.282.744,00
35.489.398.744,00
23.031.828.130,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
18.230.699.900,00
18.104.211.900,00
5.497.006.300,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
497.637.800,00
449.628.800,00
243.447.800,00 102
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02
2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang
109.071.500,00
109.071.500,00
40.431.500,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02
2.02 0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
109.071.500,00
109.071.500,00
40.431.500,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02
2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
77.439.900,00
77.439.900,00
40.479.900,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02
2.03 0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
77.439.900,00
77.439.900,00
40.479.900,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02
2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
126.913.900,00
121.413.900,00
84.453.900,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02
2.05 0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
126.913.900,00
121.413.900,00
84.453.900,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02
2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
34.633.500,00
23.084.500,00
23.084.500,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02
2.06 0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
34.633.500,00
23.084.500,00
23.084.500,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02
2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
149.579.000,00
118.619.000,00
54.998.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02
2.07 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
149.579.000,00
118.619.000,00
54.998.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
14.819.330.200,00
14.740.851.200,00
2.663.719.300,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03
2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
14.560.506.500,00
14.560.506.500,00
2.491.201.400,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03
2.01 0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
14.456.097.800,00
14.456.097.800,00
2.435.253.900,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03
2.01 0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
104.408.700,00
104.408.700,00
55.947.500,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03
2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
258.823.700,00
180.344.700,00
172.517.900,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03
2.02 0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
96.668.800,00
96.668.800,00
68.620.300,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03
2.02 0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
162.154.900,00
83.675.900,00
103.897.600,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
1.389.349.900,00
1.389.349.900,00
1.228.541.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04
2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
173.330.900,00
173.330.900,00
83.544.000,00 103
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04
2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
116.385.900,00
116.385.900,00
42.544.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04
2.01 0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
56.945.000,00
56.945.000,00
41.000.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04
2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
1.095.831.000,00
1.095.831.000,00
1.069.998.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04
2.02 0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
95.831.000,00
95.831.000,00
69.998.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04
2.02 0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04
2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
120.188.000,00
120.188.000,00
74.999.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04
2.03 0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
95.188.000,00
95.188.000,00
49.999.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04
2.03 0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
55.933.800,00
55.933.800,00
54.998.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 05
2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
55.933.800,00
55.933.800,00
54.998.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 05
2.01 0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
55.933.800,00
55.933.800,00
54.998.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
1.250.498.300,00
1.250.498.300,00
1.173.498.500,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 06
2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
1.250.498.300,00
1.250.498.300,00
1.173.498.500,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 06
2.01 0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
1.130.997.000,00
1.130.997.000,00
1.094.997.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 06
2.01 0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
119.501.300,00
119.501.300,00
78.501.500,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
217.949.900,00
217.949.900,00
132.801.700,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 07
2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
217.949.900,00
217.949.900,00
132.801.700,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 07
2.01 0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
193.873.700,00
193.873.700,00
123.796.700,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 07
2.01 0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
24.076.200,00
24.076.200,00
9.005.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
17.414.582.844,00
17.385.186.844,00
17.534.821.830,00 104
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
423.680.000,00
663.565.800,00
931.885.700,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 02
2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
423.680.000,00
663.565.800,00
931.885.700,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 02
2.01 0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
423.680.000,00
663.565.800,00
931.885.700,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
92.960.000,00
92.960.000,00
36.081.900,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 03
2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
92.960.000,00
92.960.000,00
36.081.900,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 03
2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
92.960.000,00
92.960.000,00
36.081.900,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
82.000.000,00
62.050.000,00
62.050.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 04
2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
82.000.000,00
62.050.000,00
62.050.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 04
2.01 0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
82.000.000,00
62.050.000,00
62.050.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 04
2.01 0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 0,00 0,00 0,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
16.815.942.844,00
16.566.611.044,00
16.504.804.230,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
285.055.800,00
251.600.000,00
185.004.600,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
118.283.100,00
90.283.100,00
60.647.700,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
39.243.100,00
33.787.300,00
33.787.300,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
40.296.500,00
40.296.500,00
40.296.500,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
87.233.100,00
87.233.100,00
50.273.100,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.805.210.044,00
13.789.810.044,00
13.070.819.830,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
13.603.805.544,00
13.603.805.544,00
12.985.135.330,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
50.804.000,00
35.404.000,00
35.404.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
150.600.500,00
150.600.500,00
50.280.500,00 105
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
114.212.000,00
114.212.000,00
50.852.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
114.212.000,00
114.212.000,00
50.852.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.037.661.200,00
936.865.200,00
936.865.200,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
44.879.400,00
44.879.400,00
44.879.400,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
306.694.000,00
219.298.000,00
219.298.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
53.213.000,00
53.213.000,00
53.213.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
205.867.800,00
205.867.800,00
205.867.800,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
146.687.000,00
146.687.000,00
146.687.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
53.320.000,00
53.320.000,00
53.320.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
227.000.000,00
213.600.000,00
213.600.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
821.453.800,00
821.453.800,00
1.638.674.600,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.325.000,00
5.325.000,00
5.325.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
384.600.000,00
384.600.000,00
496.600.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
86.400.000,00
86.400.000,00
86.400.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
345.128.800,00
345.128.800,00
1.050.349.600,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
702.350.000,00
602.670.000,00
572.588.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
402.420.000,00
402.420.000,00
402.420.000,00
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
299.930.000,00
200.250.000,00
170.168.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Tata Pemerintahan
1.075.400.100,00
1.057.400.100,00
937.441.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0001 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
1.075.400.100,00
1.057.400.100,00
937.441.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
1.075.400.100,00
1.057.400.100,00
937.441.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1.023.040.100,00
1.005.040.100,00
885.081.500,00 106
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 02
2.01 Administrasi Tata Pemerintahan
1.023.040.100,00
1.005.040.100,00
885.081.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 02
2.01 0001 Penataan Administrasi Pemerintahan
342.741.300,00
342.741.300,00
295.226.300,00
4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 02
2.01 0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
324.038.300,00
324.038.300,00
272.514.300,00
4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 02
2.01 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
356.260.500,00
338.260.500,00
317.340.900,00
4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
52.360.000,00
52.360.000,00
52.360.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
52.360.000,00
52.360.000,00
52.360.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
52.360.000,00
52.360.000,00
52.360.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Hukum
2.238.084.300,00
2.032.014.300,00
1.917.225.400,00
4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.184.017.300,00
1.977.947.300,00
1.863.158.400,00
4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 02
2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
2.184.017.300,00
1.977.947.300,00
1.863.158.400,00
4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 02
2.03 0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
1.044.087.800,00
859.602.800,00
819.433.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 02
2.03 0002 Fasilitasi Bantuan Hukum
794.815.200,00
773.230.200,00
733.060.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 02
2.03 0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
345.114.300,00
345.114.300,00
310.664.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
54.067.000,00
54.067.000,00
54.067.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
54.067.000,00
54.067.000,00
54.067.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
54.067.000,00
54.067.000,00
54.067.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Kerjasama Daerah
1.002.221.400,00
922.311.400,00
777.182.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
858.016.400,00
778.106.400,00
632.977.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 02
2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah
858.016.400,00
778.106.400,00
632.977.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 02
2.04 0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
405.446.400,00
378.346.400,00
313.556.800,00
4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 02
2.04 0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
110.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 02
2.04 0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
342.570.000,00
299.760.000,00
219.420.800,00
4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
144.205.000,00
144.205.000,00
144.205.000,00 107
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
144.205.000,00
144.205.000,00
144.205.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
144.205.000,00
144.205.000,00
144.205.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Administrasi Pembangunan
852.810.000,00
765.393.000,00
695.399.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
790.000.000,00
702.583.000,00
632.589.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03
2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
790.000.000,00
702.583.000,00
632.589.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03
2.02 0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
250.000.000,00
250.000.000,00
215.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03
2.02 0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
350.000.000,00
325.081.000,00
290.087.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03
2.02 0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
190.000.000,00
127.502.000,00
127.502.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
62.810.000,00
62.810.000,00
62.810.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
62.810.000,00
62.810.000,00
62.810.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
62.810.000,00
62.810.000,00
62.810.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Kesejahteraan Rakyat
69.307.543.800,00
71.407.543.800,00
70.147.997.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
69.253.653.800,00
71.353.653.800,00
70.094.107.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 02
2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
69.253.653.800,00
71.353.653.800,00
70.094.107.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 02
2.02 0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
9.839.934.800,00
10.739.934.800,00
11.049.627.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 02
2.02 0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
57.829.258.600,00
59.029.258.600,00
57.644.639.400,00
4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 02
2.02 0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
1.584.460.400,00
1.584.460.400,00
1.399.841.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
53.890.000,00
53.890.000,00
53.890.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
53.890.000,00
53.890.000,00
53.890.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
53.890.000,00
53.890.000,00
53.890.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
1.322.308.000,00
1.302.862.000,00
1.151.178.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
1.262.558.000,00
1.243.112.000,00
1.091.428.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 03
2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.262.558.000,00
1.243.112.000,00
1.091.428.000,00 108
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 03
2.03 0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
295.000.000,00
295.000.000,00
295.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 03
2.03 0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
275.558.000,00
275.558.000,00
275.558.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 03
2.03 0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
692.000.000,00
672.554.000,00
520.870.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
59.750.000,00
59.750.000,00
59.750.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
59.750.000,00
59.750.000,00
59.750.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
59.750.000,00
59.750.000,00
59.750.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Umum
66.160.627.167,00
61.185.430.762,00
57.320.510.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
23.580.600,00
23.580.600,00
73.580.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
12.455.600,00
12.455.600,00
12.455.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.125.000,00
11.125.000,00
61.125.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
694.464.500,00
694.464.500,00
694.464.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
632.430.000,00
632.430.000,00
632.430.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
62.034.500,00
62.034.500,00
62.034.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
22.437.082.550,00
21.474.961.550,00
17.837.049.160,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
921.501.010,00
921.501.010,00
921.528.740,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.410.068.440,00
3.410.068.440,00
3.569.003.240,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.295.873.600,00
2.295.873.600,00
1.764.816.400,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.154.752.000,00
4.154.752.000,00
2.726.567.280,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
917.450.000,00
917.450.000,00
917.450.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
9.157.964.000,00
8.195.844.000,00
6.800.644.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.530.278.000,00
1.530.277.000,00
1.087.844.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
49.195.500,00
49.195.500,00
49.195.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10.578.195.580,00
8.512.263.580,00
10.116.672.240,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.754.576.000,00
688.644.000,00 0,00 109
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
3.230.353.280,00
3.230.353.280,00
3.802.637.940,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.593.266.300,00
4.593.266.300,00
6.314.034.300,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12.425.057.800,00
11.427.822.800,00
11.158.577.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
69.687.500,00
69.687.500,00
63.437.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
866.268.000,00
866.268.000,00
735.006.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.548.483.600,00
7.551.248.600,00
6.311.251.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.940.618.700,00
2.940.618.700,00
4.048.882.700,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17.604.547.937,00
16.654.639.532,00
16.056.449.300,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.980.100.566,00
1.953.326.161,00
2.291.997.375,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4.174.813.039,00
4.174.813.039,00
4.381.856.403,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.328.443.500,00
1.328.443.500,00
1.305.890.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.412.190.832,00
4.489.056.832,00
3.367.705.022,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.709.000.000,00
4.709.000.000,00
4.709.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
349.820.000,00
349.820.000,00
174.910.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.11 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
349.820.000,00
349.820.000,00
174.910.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
2.047.878.200,00
2.047.878.200,00
1.208.807.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.12 0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
853.021.000,00
853.021.000,00
665.837.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.12 0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
696.212.800,00
696.212.800,00 0,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01
2.12 0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
498.644.400,00
498.644.400,00
542.970.400,00
4.01.0.00.0.00.01.0012 Bagian Organisasi
1.151.571.500,00
1.151.571.500,00
1.035.002.800,00
4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
129.598.000,00
129.598.000,00
129.600.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
129.598.000,00
129.598.000,00
129.600.000,00 110
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01
2.13 Penataan Organisasi
1.021.973.500,00
1.021.973.500,00
905.402.800,00
4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01
2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
301.590.000,00
301.590.000,00
374.838.800,00
4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01
2.13 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
171.000.000,00
171.000.000,00
160.564.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01
2.13 0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
152.201.900,00
152.201.900,00
100.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01
2.13 0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
126.000.000,00
126.000.000,00
100.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01
2.13 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
271.181.600,00
271.181.600,00
170.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0013 Bagian Perencanaan dan Keuangan
40.448.395.559,00
40.442.964.559,00
40.056.585.099,00
4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
562.355.300,00
558.025.900,00
446.087.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
415.289.100,00
410.959.700,00
299.031.100,00
4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
28.973.700,00
28.973.700,00
28.973.700,00
4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
43.393.300,00
43.393.300,00
43.393.300,00
4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
22.658.700,00
22.658.700,00
22.649.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
20.380.700,00
20.380.700,00
20.380.700,00
4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
31.659.800,00
31.659.800,00
31.659.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
37.064.923.291,00
37.063.821.691,00
34.360.786.499,00
4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
36.725.369.291,00
36.725.370.291,00
34.125.604.899,00
4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01
2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
297.914.000,00
296.811.400,00
193.541.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
24.954.200,00
24.954.200,00
24.954.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
16.685.800,00
16.685.800,00
16.685.800,00
4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
98.024.000,00
98.024.000,00
98.024.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
98.024.000,00
98.024.000,00
98.024.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01
2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2.723.092.968,00
2.723.092.968,00
5.151.687.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01
2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
188.790.000,00
188.790.000,00
3.427.818.000,00 111
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01
2.11 0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2.534.302.968,00
2.534.302.968,00
1.723.869.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0014 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
1.097.513.000,00
1.005.780.000,00
833.118.900,00
4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
1.003.601.000,00
911.868.000,00
739.043.900,00
4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03
2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
611.948.200,00
591.752.700,00
411.998.700,00
4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03
2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
355.700.000,00
340.720.000,00
191.600.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03
2.01 0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
94.407.300,00
94.407.300,00
79.899.300,00
4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03
2.01 0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
161.840.900,00
156.625.400,00
140.499.400,00
4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03
2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
391.652.800,00
320.115.300,00
327.045.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03
2.04 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
186.000.000,00
153.487.500,00
174.824.400,00
4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03
2.04 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
70.816.600,00
51.791.600,00
46.141.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03
2.04 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
134.836.200,00
114.836.200,00
106.079.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
93.912.000,00
93.912.000,00
94.075.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
93.912.000,00
93.912.000,00
94.075.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
93.912.000,00
93.912.000,00
94.075.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0015 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
3.420.774.000,00
3.397.255.800,00
2.180.247.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0015 4 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
226.330.000,00
226.330.000,00
226.330.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0015 4 01 01
2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
3.194.444.000,00
3.170.925.800,00
1.953.917.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0015 4 01 01
2.14 0001 Fasilitasi Keprotokolan
631.837.400,00
616.987.400,00
293.741.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0015 4 01 01
2.14 0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
2.085.736.300,00
2.085.736.300,00
1.458.621.900,00
4.01.0.00.0.00.01.0015 4 01 01
2.14 0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan
476.870.300,00
468.202.100,00
201.554.700,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
134.579.221.083,00
134.249.380.083,00
145.279.740.897,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD
134.579.221.083,00
134.249.380.083,00
145.279.740.897,00 112
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
35.140.807.300,00
35.140.807.300,00
42.461.321.300,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02
2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
9.691.259.800,00
9.691.259.800,00
14.960.617.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02
2.01 0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
3.930.874.800,00
3.930.874.800,00
3.917.544.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02
2.01 0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
5.760.385.000,00
5.760.385.000,00
11.043.073.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02
2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
5.420.940.000,00
5.420.940.000,00
7.640.166.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02
2.02 0001 Pembahasan KUA dan PPAS
654.174.000,00
654.174.000,00
1.273.361.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02
2.02 0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
654.174.000,00
654.174.000,00
1.273.361.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02
2.02 0003 Pembahasan APBD
1.057.122.000,00
1.057.122.000,00
1.273.361.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02
2.02 0004 Pembahasan APBD Perubahan
1.018.434.000,00
1.018.434.000,00
1.273.361.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02
2.02 0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
2.037.036.000,00
2.037.036.000,00
2.546.722.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02
2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
3.126.883.000,00
3.126.883.000,00
3.393.207.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02
2.03 0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran
3.126.883.000,00
3.126.883.000,00
3.393.207.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02
2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
4.816.598.200,00
4.816.598.200,00
5.069.566.200,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02
2.04 0002 Pendalaman Tugas DPRD
4.580.760.000,00
4.580.760.000,00
4.670.860.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02
2.04 0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD
235.838.200,00
235.838.200,00
398.706.200,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02
2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
4.378.234.000,00
4.378.234.000,00
4.317.556.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02
2.05 0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
273.874.000,00
273.874.000,00
174.576.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02
2.05 0003 Pelaksanaan Reses
4.104.360.000,00
4.104.360.000,00
4.142.980.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02
2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
836.108.500,00
836.108.500,00
1.138.501.500,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02
2.06 0001 Penyusunan Kode Etik DPRD
836.108.500,00
836.108.500,00
1.138.501.500,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02
2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah
2.359.408.800,00
2.359.408.800,00
2.314.303.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02
2.07 0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
2.359.408.800,00
2.359.408.800,00
2.314.303.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02
2.08 Fasilitasi Tugas DPRD
4.511.375.000,00
4.511.375.000,00
3.627.403.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02
2.08 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
4.511.375.000,00
4.511.375.000,00
3.627.403.000,00 113
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
99.438.413.783,00
99.108.572.783,00
102.818.419.597,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
286.750.500,00
286.750.500,00
565.614.500,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
87.602.500,00
87.602.500,00
125.684.500,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
199.148.000,00
199.148.000,00
439.930.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.451.376.503,00
9.451.376.503,00
9.012.884.877,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.345.652.503,00
9.345.652.503,00
8.920.264.877,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
105.724.000,00
105.724.000,00
92.620.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.319.631.000,00
2.091.406.000,00
1.776.658.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
699.805.000,00
471.580.000,00
471.580.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.619.826.000,00
1.619.826.000,00
1.305.078.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.779.204.800,00
5.779.204.800,00
7.995.364.200,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
159.924.600,00
159.924.600,00
160.735.700,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.047.910.000,00
1.047.910.000,00
2.893.917.900,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
95.238.000,00
95.238.000,00
207.244.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.299.993.900,00
1.299.993.900,00
1.441.331.500,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
957.500.000,00
957.500.000,00
991.764.500,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
389.751.200,00
389.751.200,00
526.842.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.828.887.100,00
1.828.887.100,00
1.773.527.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.066.968.000,00
1.066.968.000,00
1.250.158.300,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
1.066.968.000,00
1.066.968.000,00
1.250.158.300,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.060.490.000,00
4.958.874.000,00
5.441.295.600,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.150.000,00
7.150.000,00
7.150.000,00 114
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
483.480.000,00
483.480.000,00
483.480.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
657.392.000,00
555.776.000,00
555.776.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.912.468.000,00
3.912.468.000,00
4.394.889.600,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.996.906.000,00
3.996.906.000,00
2.824.568.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.428.240.000,00
1.428.240.000,00
1.128.970.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.568.666.000,00
2.568.666.000,00
1.695.598.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.13 Penataan Organisasi
46.095.000,00
46.095.000,00
47.720.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.13 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
46.095.000,00
46.095.000,00
47.720.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
53.595.966.980,00
53.595.966.980,00
55.209.128.420,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
52.678.187.280,00
52.678.187.280,00
54.291.348.720,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
917.779.700,00
917.779.700,00
917.779.700,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.16 Layanan Administrasi DPRD
17.835.025.000,00
17.835.025.000,00
18.695.027.700,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01
2.16 0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
17.835.025.000,00
17.835.025.000,00
18.695.027.700,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23.499.992.100,00
23.345.636.600,00
22.651.373.009,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
23.499.992.100,00
23.345.636.600,00
22.651.373.009,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 PERENCANAAN
22.320.612.600,00
22.166.257.100,00
20.662.663.709,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
2.486.419.300,00
2.486.419.000,00
2.333.529.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02
2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2.077.903.400,00
1.999.863.300,00
1.933.764.400,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02
2.01 0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
38.063.100,00
38.063.100,00
309.614.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02
2.01 0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
34.604.800,00
34.604.800,00
143.575.800,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02
2.01 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik
65.977.600,00
39.677.600,00
40.107.600,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02
2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
120.839.000,00
120.839.000,00
120.839.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02
2.01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
662.750.000,00
662.750.000,00
589.651.100,00 115
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02
2.01 0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
69.831.900,00
69.831.900,00
69.831.900,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02
2.01 0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
1.085.837.000,00
1.034.096.900,00
660.144.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02
2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
236.885.900,00
236.885.900,00
182.985.900,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02
2.03 0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
30.214.600,00
30.214.600,00
43.514.600,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02
2.03 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
206.671.300,00
206.671.300,00
139.471.300,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02
2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
171.630.000,00
249.669.800,00
216.778.700,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02
2.04 0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
30.380.000,00
56.679.800,00
66.829.200,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02
2.04 0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
141.250.000,00
192.990.000,00
149.949.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.034.958.600,00
5.034.958.600,00
3.670.595.650,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
1.462.798.000,00
1.462.798.000,00
1.089.672.050,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.01 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
70.970.200,00
70.970.200,00
67.609.200,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.01 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
45.000.100,00
45.000.100,00
43.524.100,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.01 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
74.149.800,00
74.149.800,00
74.149.800,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
415.069.800,00
415.069.800,00
153.331.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.01 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
222.637.900,00
222.637.900,00
87.336.900,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.01 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
68.170.100,00
68.170.100,00
56.170.100,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.01 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
16.180.000,00
16.180.000,00
16.180.000,00 116
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.01 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
550.620.100,00
550.620.100,00
591.370.450,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
1.472.160.600,00
1.472.160.600,00
1.064.189.200,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
249.789.600,00
249.789.600,00
219.660.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.02 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
30.010.000,00
30.010.000,00
30.010.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.02 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
14.675.000,00
14.675.000,00
14.675.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.02 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
379.776.200,00
379.776.200,00
208.452.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.02 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
352.354.000,00
352.354.000,00
178.466.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.02 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
68.574.800,00
68.574.800,00
68.574.800,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.02 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
35.821.400,00
35.821.400,00
35.821.400,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.02 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
341.159.600,00
341.159.600,00
308.530.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
2.100.000.000,00
2.100.000.000,00
1.516.734.400,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.03 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
700.000.000,00
700.000.000,00
263.025.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.03 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
50.000.000,00
50.000.000,00
21.046.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.03 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
50.000.000,00
50.000.000,00
17.137.800,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.03 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
350.000.000,00
350.000.000,00
279.525.300,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.03 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
609.397.500,00
609.397.500,00
595.727.400,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.03 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
23.000.000,00
23.000.000,00
19.815.000,00 117
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.03 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
20.000.000,00
20.000.000,00
9.470.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03
2.03 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
297.602.500,00
297.602.500,00
310.987.400,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
14.799.234.700,00
14.644.879.500,00
14.658.539.059,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
239.772.900,00
237.107.100,00
238.939.900,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
134.007.800,00
134.007.800,00
152.257.800,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
25.612.000,00
25.612.300,00
25.612.300,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
80.153.100,00
77.487.000,00
61.069.800,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
11.215.560.200,00
11.215.560.200,00
11.262.876.259,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11.176.580.400,00
11.176.580.400,00
11.223.896.459,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
19.489.900,00
19.489.900,00
19.489.900,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
19.489.900,00
19.489.900,00
19.489.900,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
19.489.900,00
19.489.900,00
19.489.900,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
19.489.900,00
19.489.900,00
19.489.900,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
238.860.000,00
238.860.000,00
302.960.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
40.000.000,00
40.000.000,00
97.500.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
45.860.000,00
45.860.000,00
51.860.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
96.000.000,00
96.000.000,00
96.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
57.000.000,00
57.000.000,00
57.600.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.392.393.400,00
1.378.432.800,00
1.591.825.400,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
42.205.200,00
42.205.200,00
40.259.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
432.912.800,00
418.952.200,00
594.876.200,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
63.509.600,00
63.509.600,00
63.509.600,00 118
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
176.956.200,00
176.956.200,00
256.931.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
124.999.900,00
124.999.900,00
133.113.100,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
61.400.000,00
61.400.000,00
61.400.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
262.391.700,00
262.391.700,00
199.050.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
228.018.000,00
228.018.000,00
242.686.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
631.236.300,00
493.507.500,00
174.792.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
437.728.800,00
300.000.000,00 0,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
193.507.500,00
193.507.500,00
174.792.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
375.012.000,00
375.012.000,00
589.545.600,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
78.600.000,00
78.600.000,00
83.740.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
266.412.000,00
266.412.000,00
475.805.600,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
686.910.000,00
686.910.000,00
478.110.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
591.110.000,00
591.110.000,00
382.310.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
95.800.000,00
95.800.000,00
95.800.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1.179.379.500,00
1.179.379.500,00
1.988.709.300,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
1.179.379.500,00
1.179.379.500,00
1.988.709.300,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02
2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
426.227.500,00
426.227.500,00
935.742.400,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02
2.01 0003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
118.602.800,00
118.602.800,00
364.217.700,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02
2.01 0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
182.635.300,00
182.635.300,00
182.635.300,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02
2.01 0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
28.149.400,00
28.149.400,00
28.149.400,00 119
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02
2.01 0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
27.315.000,00
27.315.000,00
291.215.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02
2.01 0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
69.525.000,00
69.525.000,00
69.525.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02
2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
172.297.600,00
172.297.600,00
472.112.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02
2.02 0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
92.577.600,00
92.577.600,00
277.674.800,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02
2.02 0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
79.720.000,00
79.720.000,00
194.437.700,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02
2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
183.435.300,00
183.435.300,00
183.435.300,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02
2.03 0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
183.435.300,00
183.435.300,00
183.435.300,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02
2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
397.419.100,00
397.419.100,00
397.419.100,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02
2.04 0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
57.196.900,00
57.196.900,00
57.196.900,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02
2.04 0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
264.202.800,00
264.202.800,00
264.202.800,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02
2.04 0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
76.019.400,00
76.019.400,00
76.019.400,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
780.180.973.723,00
779.725.973.723,00
769.699.926.256,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 KEUANGAN
780.180.973.723,00
779.725.973.723,00
769.699.926.256,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
683.933.258.904,00
683.433.258.904,00
690.552.379.890,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
1.839.097.800,00
1.839.097.800,00
1.635.707.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.01 0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
150.000.000,00
150.000.000,00
142.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.01 0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
134.699.600,00
134.699.600,00
80.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.01 0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
250.000.000,00
250.000.000,00
281.461.200,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.01 0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
464.635.200,00
464.635.200,00
386.059.900,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.01 0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
839.763.000,00
839.763.000,00
746.186.400,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
1.950.160.000,00
1.950.160.000,00
1.721.148.900,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.02 0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
970.421.800,00
970.421.800,00
679.387.800,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.02 0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
9.958.100,00
9.958.100,00
9.958.100,00 120
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.02 0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
29.999.800,00
29.999.800,00
29.999.800,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.02 0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
194.345.900,00
194.345.900,00
140.194.800,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.02 0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.02 0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
238.632.000,00
238.632.000,00
245.297.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.02 0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
75.000.000,00
75.000.000,00
93.390.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.02 0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
401.802.400,00
401.802.400,00
492.921.400,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
841.859.700,00
841.859.700,00
734.513.780,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.03 0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
17.342.000,00
17.342.000,00
17.342.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.03 0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
291.338.600,00
291.338.600,00
270.727.900,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.03 0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
48.220.200,00
48.220.200,00
46.321.200,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.03 0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
167.466.000,00
167.466.000,00
75.378.800,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.03 0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
139.268.900,00
139.268.900,00
149.408.900,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.03 0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
178.224.000,00
178.224.000,00
175.334.980,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
679.101.841.404,00
678.601.841.404,00
686.326.409.710,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.04 0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
513.817.518.600,00
513.317.518.600,00
525.252.486.900,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.04 0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
30.000.000.000,00
30.000.000.000,00
20.000.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.04 0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
135.284.322.804,00
135.284.322.804,00
141.073.922.810,00 121
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
200.300.000,00
200.300.000,00
134.600.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02
2.05 0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
200.300.000,00
200.300.000,00
134.600.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
3.303.109.800,00
3.303.109.800,00
3.068.671.800,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03
2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
3.303.109.800,00
3.303.109.800,00
3.068.671.800,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03
2.01 0001 Penyusunan Standar Harga
260.000.000,00
260.000.000,00
260.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03
2.01 0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
50.000.000,00
50.000.000,00
30.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03
2.01 0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
32.112.400,00
32.112.400,00
32.112.400,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03
2.01 0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah
393.428.100,00
393.428.100,00
224.540.100,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03
2.01 0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah
642.354.600,00
642.354.600,00
642.354.600,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03
2.01 0007 Pengamanan Barang Milik Daerah
1.522.463.000,00
1.522.463.000,00
1.452.113.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03
2.01 0008 Penilaian Barang Milik Daerah
292.385.300,00
292.385.300,00
185.385.300,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03
2.01 0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
36.382.000,00
36.382.000,00
36.382.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03
2.01 0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
41.635.800,00
41.635.800,00
148.635.800,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03
2.01 0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
32.348.600,00
32.348.600,00
57.148.600,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
92.944.605.019,00
92.989.605.019,00
76.078.874.566,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
104.435.000,00
104.435.000,00
149.997.800,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
24.987.400,00
24.987.400,00
45.241.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
17.523.100,00
17.523.100,00
17.523.100,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
14.928.900,00
14.928.900,00
14.928.900,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
46.995.600,00
46.995.600,00
72.304.800,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
88.874.273.919,00
88.919.272.999,00
71.930.167.206,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
88.839.947.419,00
88.884.946.499,00
71.895.840.706,00 122
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
34.326.500,00
34.326.500,00
34.326.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
22.978.000,00
22.978.000,00
22.977.900,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
10.478.000,00
10.478.000,00
10.477.900,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
235.235.200,00
235.235.200,00
233.063.600,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
65.600.000,00
65.600.000,00
102.046.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
22.395.200,00
22.395.200,00
11.368.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
147.240.000,00
147.240.000,00
119.649.600,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.218.799.900,00
1.215.403.500,00
1.292.671.200,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
52.011.100,00
52.011.100,00
60.161.100,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
53.007.000,00
53.007.000,00
106.286.200,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
335.929.500,00
335.929.500,00
328.660.900,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
212.637.700,00
217.601.900,00
245.394.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
37.809.200,00
37.809.200,00
37.809.200,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
226.245.600,00
217.885.000,00
154.400.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
271.160.000,00
271.160.000,00
319.760.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
29.999.800,00
29.999.800,00
40.199.800,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
541.993.300,00
545.390.620,00
429.352.260,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
218.711.300,00
250.734.200,00
108.206.100,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
323.282.000,00
294.656.420,00
321.146.160,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
657.081.000,00
657.081.000,00
807.818.600,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.025.000,00
10.025.000,00
10.025.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
273.000.000,00
273.000.000,00
273.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
374.056.000,00
374.056.000,00
524.793.600,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.289.808.700,00
1.289.808.700,00
1.212.826.000,00 123
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
409.750.000,00
409.750.000,00
321.690.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
345.488.700,00
345.488.700,00
277.886.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
534.570.000,00
534.570.000,00
613.250.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
169.427.957.714,00
168.417.175.414,00
171.901.322.610,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
9.709.383.100,00
8.872.818.000,00
6.389.572.700,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04
2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
9.709.383.100,00
8.872.818.000,00
6.389.572.700,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04
2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
887.668.800,00
879.368.800,00
768.034.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04
2.01 0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
201.511.300,00
197.911.300,00
77.742.500,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04
2.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
733.259.000,00
486.124.000,00
481.554.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04
2.01 0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
1.087.924.900,00
1.021.969.900,00
1.018.634.900,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04
2.01 0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
808.452.800,00
781.462.800,00
454.305.200,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04
2.01 0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
314.047.600,00
263.897.600,00
219.456.500,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04
2.01 0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah
1.219.774.200,00
1.030.268.100,00
495.753.200,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04
2.01 0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
1.061.339.600,00
954.400.600,00
196.851.100,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04
2.01 0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
132.440.000,00
102.440.000,00
102.440.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04
2.01 0011 Penagihan Pajak Daerah
2.630.916.500,00
2.630.916.500,00
2.299.810.100,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04
2.01 0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
215.701.900,00
172.171.900,00
100.632.700,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04
2.01 0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
351.661.500,00
288.161.500,00
110.633.500,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04
2.01 0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
64.685.000,00
63.725.000,00
63.725.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
159.718.574.614,00
159.544.357.414,00
165.511.749.910,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
110.000.000,00
68.000.000,00
68.199.200,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
35.000.000,00
19.000.000,00
19.199.200,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
10.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00 124
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
10.000.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
30.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.000.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
69.851.483.629,00
69.842.708.629,00
69.389.639.825,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
69.827.733.629,00
69.827.733.629,00
69.374.664.825,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
23.750.000,00
14.975.000,00
14.975.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
66.625.000,00
65.449.000,00
175.346.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
66.625.000,00
65.449.000,00
175.346.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.898.799.585,00
2.820.901.385,00
2.767.836.085,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
80.350.400,00
80.350.400,00
80.350.400,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
58.476.100,00
58.476.100,00
58.476.100,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
752.987.185,00
774.706.385,00
804.045.185,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.099.006.900,00
1.045.066.700,00
925.162.600,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
199.939.200,00
156.330.000,00
156.330.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
458.039.800,00
455.971.800,00
493.471.800,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
749.116.900,00
742.911.300,00
624.952.300,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
749.116.900,00
742.911.300,00
624.952.300,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
84.552.239.500,00
84.514.077.100,00
91.121.348.500,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12.995.000,00
12.995.000,00
12.995.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
83.153.045.100,00
83.153.045.100,00
88.157.906.100,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.386.199.400,00
1.348.037.000,00
2.950.447.400,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.490.310.000,00
1.490.310.000,00
1.364.428.000,00 125
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
725.700.000,00
725.700.000,00
725.700.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
550.020.000,00
550.020.000,00
324.138.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01
2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
214.590.000,00
214.590.000,00
314.590.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25.810.307.300,00
25.063.609.300,00
24.242.121.930,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 KEPEGAWAIAN
21.439.213.000,00
20.916.866.400,00
20.200.100.530,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5.055.132.100,00
4.532.785.500,00
4.714.704.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02
2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
2.623.190.900,00
2.315.331.000,00
2.556.217.800,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02
2.01 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02
2.01 0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
1.897.192.300,00
1.589.332.400,00
1.110.323.100,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02
2.01 0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
625.998.700,00
625.998.700,00
345.894.800,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02
2.01 0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 0,00 0,00
1.000.000.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02
2.01 0011 Pengelolaan Data Kepegawaian
99.999.900,00
99.999.900,00
99.999.900,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02
2.01 0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02
2.02 Mutasi dan Promosi ASN
1.078.158.400,00
1.078.158.400,00
1.047.385.400,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02
2.02 0001 Pengelolaan Mutasi ASN
66.129.300,00
66.129.300,00
66.129.300,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02
2.02 0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
349.532.400,00
349.532.400,00
318.759.400,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02
2.02 0003 Pengelolaan Promosi ASN
662.496.700,00
662.496.700,00
662.496.700,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02
2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
875.929.800,00
661.443.100,00
633.248.300,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02
2.03 0002 Pengelolaan Assessment Center
376.744.200,00
376.322.200,00
364.902.400,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02
2.03 0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
73.995.900,00
73.995.900,00
73.995.900,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02
2.03 0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
152.119.900,00
146.080.000,00
134.980.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02
2.03 0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
273.069.800,00
65.045.000,00
59.370.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02
2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
477.853.000,00
477.853.000,00
477.853.000,00 126
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02
2.04 0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
87.728.800,00
87.728.800,00
87.728.800,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02
2.04 0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
210.735.300,00
210.735.300,00
210.735.300,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02
2.04 0007 Pembinaan Disiplin ASN
179.388.900,00
179.388.900,00
179.388.900,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02
2.04 0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02
2.04 0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02
2.04 0010 Evaluasi Disiplin ASN 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
16.384.080.900,00
16.384.080.900,00
15.485.396.030,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
49.870.600,00
49.870.600,00
43.463.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9.110.600,00
9.110.600,00
7.450.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.542.000,00
5.542.000,00
5.542.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5.542.000,00
5.542.000,00
5.542.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3.125.000,00
3.125.000,00
3.186.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
3.125.000,00
3.125.000,00
3.125.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.800.000,00
3.800.000,00
3.800.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
19.626.000,00
19.626.000,00
14.817.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.075.810.500,00
13.075.810.500,00
12.422.212.830,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
13.069.474.800,00
13.069.474.800,00
12.415.877.130,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6.335.700,00
6.335.700,00
6.335.700,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
6.755.600,00
6.755.600,00
6.755.600,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
6.755.600,00
6.755.600,00
6.755.600,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
232.827.200,00
232.827.200,00
247.224.700,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 127
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.05 0008 Pemindahan Tugas ASN
34.179.800,00
34.179.800,00
39.124.700,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
198.647.400,00
198.647.400,00
208.100.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
937.195.600,00
937.195.600,00
972.749.900,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
35.674.500,00
35.674.500,00
35.674.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
86.439.200,00
86.439.200,00
86.435.900,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
262.651.800,00
262.651.800,00
327.101.200,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
147.517.300,00
147.517.300,00
147.517.300,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
60.400.000,00
60.400.000,00
60.400.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
167.236.800,00
167.236.800,00
126.685.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
177.276.000,00
177.276.000,00
188.936.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.314.431.400,00
1.314.431.400,00
1.127.058.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
651.617.000,00
651.617.000,00
608.714.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
662.814.400,00
662.814.400,00
518.344.000,00 128
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
767.190.000,00
767.190.000,00
665.932.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
424.700.000,00
424.700.000,00
303.290.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
182.450.000,00
182.450.000,00
182.450.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
89.600.000,00
89.600.000,00
109.752.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01
2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
70.440.000,00
70.440.000,00
70.440.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4.371.094.300,00
4.146.742.900,00
4.042.021.400,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4.371.094.300,00
4.146.742.900,00
4.042.021.400,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02
2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
2.109.543.800,00
2.068.076.800,00
1.963.354.400,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02
2.01 0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
2.051.319.100,00
2.009.852.100,00
1.918.342.100,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02
2.01 0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
58.224.700,00
58.224.700,00
45.012.300,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02
2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
2.261.550.500,00
2.078.666.100,00
2.078.667.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02
2.02 0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
2.165.363.400,00
1.982.479.000,00
1.982.479.900,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02
2.02 0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
96.187.100,00
96.187.100,00
96.187.100,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
42.363.706.413,00
42.007.094.513,00
32.943.849.135,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
42.363.706.413,00
42.007.094.513,00
32.943.849.135,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH
42.363.706.413,00
42.007.094.513,00
32.943.849.135,00 129
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
4.289.355.100,00
3.878.437.100,00
3.935.429.100,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02
2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2.118.470.000,00
2.224.124.000,00
1.865.984.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02
2.01 0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
233.442.600,00
562.962.600,00
562.962.600,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02
2.01 0003 Reviu Laporan Kinerja
178.858.000,00
146.465.000,00
146.465.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02
2.01 0004 Reviu Laporan Keuangan
195.798.900,00
163.323.900,00
163.323.900,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02
2.01 0005 Pengawasan Desa
1.171.890.000,00
1.044.342.000,00
686.202.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02
2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
338.480.500,00
307.030.500,00
307.030.500,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02
2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
2.170.885.100,00
1.654.313.100,00
2.069.445.100,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02
2.02 0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
35.841.500,00
29.613.500,00
29.613.500,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02
2.02 0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
2.135.043.600,00
1.624.699.600,00
2.039.831.600,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
128.959.900,00
107.835.900,00
106.212.900,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03
2.02 Pendampingan dan Asistensi
128.959.900,00
107.835.900,00
106.212.900,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03
2.02 0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
31.639.400,00
26.890.400,00
25.267.400,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03
2.02 0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
59.230.500,00
49.163.500,00
49.163.500,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03
2.02 0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
38.090.000,00
31.782.000,00
31.782.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
37.945.391.413,00
38.020.821.513,00
28.902.207.135,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
54.477.000,00
78.788.500,00
70.826.200,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
34.935.000,00
59.246.500,00
51.284.200,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
6.980.000,00
6.980.000,00
6.980.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
6.980.000,00
6.980.000,00
6.980.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.582.000,00
5.582.000,00
5.582.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
33.361.581.313,00
33.361.581.313,00
24.298.335.935,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
33.347.228.313,00
33.347.228.313,00
24.283.982.935,00 130
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.975.000,00
5.975.000,00
5.975.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
8.378.000,00
8.378.000,00
8.378.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
12.945.000,00
12.945.000,00
12.945.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
12.945.000,00
12.945.000,00
12.945.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
761.002.900,00
1.491.386.900,00
1.506.386.900,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
10.177.900,00
10.177.900,00
10.177.900,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
473.450.000,00
722.450.000,00
893.450.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
277.375.000,00
758.759.000,00
602.759.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.469.017.400,00
1.469.017.400,00
1.370.343.900,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
17.352.400,00
17.352.400,00
17.352.400,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
46.932.900,00
46.932.900,00
47.876.400,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
124.809.800,00
124.809.800,00
171.254.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
310.793.300,00
310.793.300,00
310.793.300,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
154.860.000,00
154.860.000,00
94.800.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
755.034.000,00
755.034.000,00
669.032.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
19.235.000,00
19.235.000,00
19.235.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
410.889.400,00
398.654.000,00
433.780.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
51.053.000,00
51.053.000,00
51.053.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
347.033.600,00
334.798.200,00
369.925.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12.802.800,00
12.802.800,00
12.802.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
359.238.400,00
359.238.400,00
360.378.400,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14.850.000,00
14.850.000,00
14.850.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
82.582.000,00
82.582.000,00
83.722.000,00 131
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
261.806.400,00
261.806.400,00
261.806.400,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.516.240.000,00
849.210.000,00
849.210.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.214.450.000,00
642.650.000,00
642.650.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
65.240.000,00
65.240.000,00
65.240.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
195.800.000,00
100.570.000,00
100.570.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
40.750.000,00
40.750.000,00
40.750.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat
19.969.310.185,00
19.969.310.185,00
19.693.689.048,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
19.969.310.185,00
19.969.310.185,00
19.693.689.048,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 KECAMATAN
19.969.310.185,00
19.969.310.185,00
19.693.689.048,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
556.389.700,00
556.389.700,00
556.389.700,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
326.408.600,00
326.408.600,00
326.408.600,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
85.103.000,00
85.103.000,00
85.103.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02
2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
241.305.600,00
241.305.600,00
241.305.600,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
229.981.100,00
229.981.100,00
229.981.100,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
229.981.100,00
229.981.100,00
229.981.100,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4.205.376.900,00
4.205.376.900,00
4.205.376.900,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4.109.081.000,00
4.109.081.000,00
4.109.081.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4.109.081.000,00
4.109.081.000,00
4.109.081.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03
2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
75.635.800,00
75.635.800,00
75.635.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03
2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
75.635.800,00
75.635.800,00
75.635.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
20.660.100,00
20.660.100,00
20.660.100,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
20.660.100,00
20.660.100,00
20.660.100,00 132
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
185.131.300,00
185.131.300,00
229.531.300,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
185.131.300,00
185.131.300,00
229.531.300,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
185.131.300,00
185.131.300,00
229.531.300,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
15.022.412.285,00
15.022.412.285,00
14.702.391.148,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.222.200,00
12.222.200,00
12.222.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12.222.200,00
12.222.200,00
12.222.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12.435.331.985,00
12.435.331.985,00
12.115.310.848,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12.435.331.985,00
12.435.331.985,00
12.115.310.848,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
24.732.500,00
24.732.500,00
24.732.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
24.732.500,00
24.732.500,00
24.732.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.066.452.200,00
1.066.452.200,00
1.066.452.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
38.314.500,00
38.314.500,00
38.314.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
96.151.800,00
96.151.800,00
96.151.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
111.217.300,00
111.217.300,00
111.217.300,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
91.368.600,00
91.368.600,00
91.368.600,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
23.500.000,00
23.500.000,00
23.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
705.900.000,00
705.900.000,00
705.900.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
122.567.900,00
122.567.900,00
122.567.900,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
122.567.900,00
122.567.900,00
122.567.900,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
476.157.500,00
476.157.500,00
476.157.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.500.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
194.657.500,00
194.657.500,00
194.657.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
276.000.000,00
276.000.000,00
276.000.000,00 133
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
884.948.000,00
884.948.000,00
884.948.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
458.520.000,00
458.520.000,00
458.520.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
70.940.000,00
70.940.000,00
70.940.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
355.488.000,00
355.488.000,00
355.488.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Adiarsa Barat
762.924.400,00
762.924.400,00
762.924.400,00
7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
762.924.400,00
762.924.400,00
762.924.400,00
7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03
2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
762.924.400,00
762.924.400,00
762.924.400,00
7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03
2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
599.999.900,00
599.999.900,00
599.999.900,00
7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03
2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
162.924.500,00
162.924.500,00
162.924.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Tunggakjati
765.999.800,00
765.999.800,00
765.999.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03
2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
587.467.600,00
587.467.600,00
587.467.600,00
7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03
2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
178.532.200,00
178.532.200,00
178.532.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Mekarjati
765.991.594,00
765.991.594,00
765.991.594,00
7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 03
2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
566.100.000,00
566.100.000,00
566.100.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 03
2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
199.891.594,00
199.891.594,00
199.891.594,00
7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Nagasari
765.996.985,00
765.996.985,00
765.996.985,00
7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 03
2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
599.999.900,00
599.999.900,00
599.999.900,00
7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 03
2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
165.997.085,00
165.997.085,00
165.997.085,00
7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Karangpawitan
755.745.600,00
755.745.600,00
755.745.600,00
7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 03
2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
614.903.300,00
614.903.300,00
614.903.300,00
7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 03
2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
140.842.300,00
140.842.300,00
140.842.300,00
7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Karawang Kulon
632.295.700,00
632.295.700,00
765.998.585,00
7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 03
2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
581.002.900,00
581.002.900,00
594.984.600,00
7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 03
2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
51.292.800,00
51.292.800,00
171.013.985,00 134
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Tanjungpura
756.397.000,00
756.397.000,00
759.374.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 03
2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
590.705.000,00
590.705.000,00
469.526.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 03
2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
165.692.000,00
165.692.000,00
289.848.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Tanjungmekar
765.999.900,00
765.999.900,00
765.999.900,00
7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 03
2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
566.001.200,00
566.001.200,00
566.001.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 03
2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
199.998.700,00
199.998.700,00
199.998.700,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan
3.575.284.900,00
3.575.284.900,00
3.481.427.504,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
266.943.300,00
266.943.300,00
265.593.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
57.412.300,00
57.412.300,00
56.062.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
57.412.300,00
57.412.300,00
56.062.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
11.721.000,00
11.721.000,00
11.721.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02
2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
11.721.000,00
11.721.000,00
11.721.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
197.810.000,00
197.810.000,00
197.810.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
197.810.000,00
197.810.000,00
197.810.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
22.591.900,00
22.591.900,00
22.591.900,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
22.591.900,00
22.591.900,00
22.591.900,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
10.524.300,00
10.524.300,00
10.524.300,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
12.067.600,00
12.067.600,00
12.067.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
190.259.200,00
190.259.200,00
231.473.700,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
190.259.200,00
190.259.200,00
231.473.700,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
190.259.200,00
190.259.200,00
231.473.700,00 135
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
22.796.400,00
22.796.400,00
22.796.400,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
22.796.400,00
22.796.400,00
22.796.400,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06
2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
11.398.200,00
11.398.200,00
11.398.200,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06
2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
11.398.200,00
11.398.200,00
11.398.200,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.072.694.100,00
3.072.694.100,00
2.938.972.504,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.219.700,00
15.219.700,00
15.219.700,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.479.300,00
2.479.300,00
2.479.300,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.490.000,00
1.490.000,00
1.490.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.293.000,00
1.293.000,00
1.293.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.495.000,00
1.495.000,00
1.495.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1.922.700,00
1.922.700,00
1.922.700,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.139.700,00
4.139.700,00
4.139.700,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.770.931.400,00
2.770.931.400,00
2.631.474.104,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.767.514.000,00
2.767.514.000,00
2.628.056.704,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.017.400,00
1.017.400,00
1.017.400,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5.341.600,00
5.341.600,00
5.341.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1.681.600,00
1.681.600,00
1.681.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.460.000,00
2.460.000,00
2.460.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.501.000,00
7.501.000,00
7.500.000,00 136
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2.001.000,00
2.001.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
69.880.800,00
69.880.800,00
71.991.900,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.487.000,00
4.487.000,00
4.487.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.018.400,00
4.018.400,00
4.018.400,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14.585.600,00
14.585.600,00
16.696.700,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.471.800,00
4.471.800,00
4.471.800,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
39.918.000,00
39.918.000,00
39.918.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
17.128.300,00
17.128.300,00
20.764.700,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17.128.300,00
17.128.300,00
20.764.700,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
65.904.400,00
65.904.400,00
66.163.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
37.304.400,00
37.304.400,00
37.304.400,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
26.400.000,00
26.400.000,00
26.659.200,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
120.786.900,00
120.786.900,00
120.516.900,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
67.466.000,00
67.466.000,00
67.196.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.920.000,00
7.920.000,00
7.920.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
45.400.900,00
45.400.900,00
45.400.900,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur
4.492.187.650,00
4.492.187.650,00
4.713.413.494,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
237.788.600,00
237.788.600,00
219.333.500,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
51.241.600,00
51.241.600,00
48.177.100,00 137
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
51.241.600,00
51.241.600,00
48.177.100,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
21.300.000,00
21.300.000,00
21.300.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
21.300.000,00
21.300.000,00
21.300.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
165.247.000,00
165.247.000,00
149.856.400,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
165.247.000,00
165.247.000,00
149.856.400,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
19.476.300,00
19.476.300,00
19.476.300,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
19.476.300,00
19.476.300,00
19.476.300,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
9.999.800,00
9.999.800,00
9.999.800,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
9.476.500,00
9.476.500,00
9.476.500,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
267.820.800,00
267.820.800,00
297.651.900,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
267.820.800,00
267.820.800,00
297.651.900,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
267.820.800,00
267.820.800,00
297.651.900,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
28.833.000,00
28.833.000,00
28.833.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
28.833.000,00
28.833.000,00
28.833.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06
2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
7.247.600,00
7.247.600,00
7.247.600,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
10.000.400,00
10.000.400,00
10.000.400,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06
2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
11.585.000,00
11.585.000,00
11.585.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.938.268.950,00
3.938.268.950,00
4.148.118.794,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
18.609.100,00
18.609.100,00
18.609.100,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
18.609.100,00
18.609.100,00
18.609.100,00 138
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.504.185.050,00
3.504.185.050,00
3.677.410.894,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.504.185.050,00
3.504.185.050,00
3.677.410.894,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
134.654.800,00
134.654.800,00
147.340.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.505.200,00
5.505.200,00
5.505.200,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
48.677.900,00
48.677.900,00
25.127.900,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
14.611.100,00
14.611.100,00
14.611.100,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22.003.800,00
22.003.800,00
63.731.600,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.249.300,00
12.249.300,00
12.249.200,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
31.607.500,00
31.607.500,00
26.115.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
108.580.000,00
108.580.000,00
108.968.800,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
76.080.000,00
76.080.000,00
76.468.800,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
172.240.000,00
172.240.000,00
195.790.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
52.570.000,00
52.570.000,00
52.570.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.670.000,00
12.670.000,00
12.670.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
107.000.000,00
107.000.000,00
130.550.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel
3.629.311.400,00
3.629.311.400,00
3.402.048.772,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
266.501.500,00
266.501.500,00
275.881.500,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
70.500.000,00
70.500.000,00
79.880.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
70.500.000,00
70.500.000,00
79.880.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
196.001.500,00
196.001.500,00
196.001.500,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
196.001.500,00
196.001.500,00
196.001.500,00 139
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
202.800.000,00
202.800.000,00
181.445.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
202.800.000,00
202.800.000,00
181.445.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
202.800.000,00
202.800.000,00
181.445.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
9.999.900,00
9.999.900,00
9.999.900,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
9.999.900,00
9.999.900,00
9.999.900,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06
2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
9.999.900,00
9.999.900,00
9.999.900,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.120.010.000,00
3.120.010.000,00
2.904.722.372,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.752.407.500,00
2.752.407.500,00
2.499.205.972,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.752.407.500,00
2.752.407.500,00
2.499.205.972,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
191.317.800,00
191.317.800,00
223.006.700,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.526.200,00
4.526.200,00
7.406.200,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14.271.500,00
14.271.500,00
14.271.500,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
59.231.200,00
59.231.200,00
71.688.100,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
57.231.900,00
57.231.900,00
73.529.900,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.057.000,00
6.057.000,00
6.057.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
50.000.000,00
50.000.000,00
50.054.000,00 140
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
99.001.400,00
99.001.400,00
105.226.400,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.150.000,00
7.150.000,00
13.375.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
49.592.200,00
49.592.200,00
49.592.200,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
42.259.200,00
42.259.200,00
42.259.200,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
67.283.300,00
67.283.300,00
67.283.300,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
47.590.000,00
47.590.000,00
47.590.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.650.000,00
8.650.000,00
8.650.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
11.043.300,00
11.043.300,00
11.043.300,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari
4.474.448.564,00
4.474.448.564,00
4.852.169.177,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
329.615.800,00
329.615.800,00
307.161.800,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
61.917.300,00
61.917.300,00
61.917.300,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
61.917.300,00
61.917.300,00
61.917.300,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
61.886.000,00
61.886.000,00
38.966.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
61.886.000,00
61.886.000,00
38.966.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
205.812.500,00
205.812.500,00
206.278.500,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
205.812.500,00
205.812.500,00
206.278.500,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
48.521.900,00
48.521.900,00
32.409.900,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
48.521.900,00
48.521.900,00
32.409.900,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
20.027.400,00
20.027.400,00
13.165.400,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
28.494.500,00
28.494.500,00
19.244.500,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
153.777.600,00
153.777.600,00
254.448.000,00 141
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
153.777.600,00
153.777.600,00
254.448.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
153.777.600,00
153.777.600,00
254.448.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.942.533.264,00
3.942.533.264,00
4.258.149.477,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.000.000,00
14.000.000,00
16.131.200,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
14.000.000,00
14.000.000,00
16.131.200,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.454.543.100,00
3.454.543.100,00
3.577.842.113,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.454.543.100,00
3.454.543.100,00
3.577.842.113,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
101.804.564,00
101.804.564,00
128.364.564,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.412.000,00
5.412.000,00
5.412.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.191.064,00
7.191.064,00
7.191.064,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
38.526.000,00
38.526.000,00
65.069.800,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.595.500,00
7.595.500,00
7.611.700,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.680.000,00
1.680.000,00
1.680.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
39.600.000,00
39.600.000,00
39.600.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
18.500.500,00
18.500.500,00
57.957.600,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18.500.500,00
18.500.500,00
57.957.600,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
199.726.000,00
199.726.000,00
154.644.400,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.375.000,00
4.375.000,00
4.375.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
47.751.000,00
47.751.000,00
47.751.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
147.600.000,00
147.600.000,00
102.518.400,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
153.959.100,00
153.959.100,00
323.209.600,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
92.970.000,00
92.970.000,00
152.140.000,00 142
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
48.989.100,00
48.989.100,00
159.069.600,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok
4.659.774.630,00
4.659.774.630,00
4.743.005.525,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
246.843.700,00
246.843.700,00
254.343.700,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
167.920.200,00
167.920.200,00
175.420.200,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
167.920.200,00
167.920.200,00
175.420.200,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
78.923.500,00
78.923.500,00
78.923.500,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
78.923.500,00
78.923.500,00
78.923.500,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
51.137.500,00
51.137.500,00
51.137.500,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
51.137.500,00
51.137.500,00
51.137.500,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
12.484.800,00
12.484.800,00
12.484.800,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
38.652.700,00
38.652.700,00
38.652.700,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
246.043.200,00
246.043.200,00
275.237.600,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
246.043.200,00
246.043.200,00
275.237.600,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
246.043.200,00
246.043.200,00
275.237.600,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
13.042.000,00
13.042.000,00
13.042.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
13.042.000,00
13.042.000,00
13.042.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06
2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
13.042.000,00
13.042.000,00
13.042.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.102.708.230,00
4.102.708.230,00
4.149.244.725,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.533.000,00
7.533.000,00
7.533.000,00 143
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.533.000,00
7.533.000,00
7.533.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.792.527.030,00
3.792.527.030,00
3.827.758.625,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.792.527.030,00
3.792.527.030,00
3.827.758.625,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
143.875.700,00
143.875.700,00
154.703.600,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.904.900,00
7.904.900,00
7.904.900,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
22.344.300,00
22.344.300,00
22.344.300,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
27.714.500,00
27.714.500,00
38.542.400,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.912.000,00
10.912.000,00
10.912.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
71.422.500,00
71.422.500,00
71.899.500,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.300.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
32.122.500,00
32.122.500,00
32.599.500,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
36.000.000,00
36.000.000,00
36.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
87.350.000,00
87.350.000,00
87.350.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
87.350.000,00
87.350.000,00
87.350.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya
4.030.970.700,00
4.030.970.700,00
4.102.318.700,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
229.803.400,00
229.803.400,00
229.803.400,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
73.430.400,00
73.430.400,00
73.430.400,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
52.400.000,00
52.400.000,00
52.400.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02
2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
21.030.400,00
21.030.400,00
21.030.400,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
156.373.000,00
156.373.000,00
156.373.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
156.373.000,00
156.373.000,00
156.373.000,00 144
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
24.272.600,00
24.272.600,00
24.272.600,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
24.272.600,00
24.272.600,00
24.272.600,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
8.645.500,00
8.645.500,00
8.645.500,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
15.627.100,00
15.627.100,00
15.627.100,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
242.260.400,00
242.260.400,00
297.566.200,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
242.260.400,00
242.260.400,00
297.566.200,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
242.260.400,00
242.260.400,00
297.566.200,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
6.532.800,00
6.532.800,00
6.532.800,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6.532.800,00
6.532.800,00
6.532.800,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06
2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
6.532.800,00
6.532.800,00
6.532.800,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.528.101.500,00
3.528.101.500,00
3.544.143.700,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
17.462.800,00
17.462.800,00
17.462.800,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
17.462.800,00
17.462.800,00
17.462.800,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.215.192.000,00
3.215.192.000,00
3.216.221.600,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.215.192.000,00
3.215.192.000,00
3.216.221.600,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
102.207.300,00
102.207.300,00
114.804.200,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.208.000,00
5.208.000,00
5.208.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
40.157.800,00
40.157.800,00
27.695.400,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
41.782.300,00
41.782.300,00
66.841.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.059.200,00
15.059.200,00
15.059.800,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
29.281.600,00
29.281.600,00
31.697.300,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
29.281.600,00
29.281.600,00
31.697.300,00 145
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
41.747.500,00
41.747.500,00
48.947.500,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.895.500,00
1.895.500,00
1.895.500,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
32.652.000,00
32.652.000,00
32.652.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.200.000,00
7.200.000,00
14.400.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
122.210.300,00
122.210.300,00
115.010.300,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
61.690.000,00
61.690.000,00
61.690.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.560.000,00
10.560.000,00
10.560.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
49.960.300,00
49.960.300,00
42.760.300,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya
3.719.290.104,00
3.719.290.104,00
3.701.123.300,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
215.053.300,00
215.053.300,00
229.126.700,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
83.304.800,00
83.304.800,00
83.304.800,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
83.304.800,00
83.304.800,00
83.304.800,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
5.890.400,00
5.890.400,00
5.890.400,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
5.890.400,00
5.890.400,00
5.890.400,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
125.858.100,00
125.858.100,00
139.931.500,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
125.858.100,00
125.858.100,00
139.931.500,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
28.846.000,00
28.846.000,00
28.846.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
28.846.000,00
28.846.000,00
28.846.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
9.928.400,00
9.928.400,00
9.928.400,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
18.917.600,00
18.917.600,00
18.917.600,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
228.305.400,00
228.305.400,00
254.762.800,00 146
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
228.305.400,00
228.305.400,00
254.762.800,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
228.305.400,00
228.305.400,00
254.762.800,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.247.085.404,00
3.247.085.404,00
3.188.387.800,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.542.400,00
5.542.400,00
5.542.400,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.542.400,00
5.542.400,00
5.542.400,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.970.484.004,00
2.970.484.004,00
2.901.917.200,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.970.484.004,00
2.970.484.004,00
2.901.917.200,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
100.838.300,00
100.838.300,00
113.588.300,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.961.600,00
3.961.600,00
3.961.600,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.299.300,00
10.299.300,00
10.299.300,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11.635.500,00
11.635.500,00
11.635.500,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.308.100,00
5.308.100,00
5.308.100,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
66.733.800,00
66.733.800,00
79.483.800,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.900.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
12.575.900,00
12.575.900,00
12.575.900,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.575.900,00
12.575.900,00
12.575.900,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
90.460.000,00
90.460.000,00
92.508.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
27.460.000,00
27.460.000,00
28.860.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
60.000.000,00
60.000.000,00
60.648.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
67.184.800,00
67.184.800,00
62.256.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
35.476.000,00
35.476.000,00
35.476.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11.508.800,00
11.508.800,00
6.580.000,00 147
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
20.200.000,00
20.200.000,00
20.200.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya
4.362.845.000,00
4.362.845.000,00
4.318.513.912,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
262.106.200,00
262.106.200,00
262.106.200,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
55.507.200,00
55.507.200,00
55.507.200,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
55.507.200,00
55.507.200,00
55.507.200,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
206.599.000,00
206.599.000,00
206.599.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
206.599.000,00
206.599.000,00
206.599.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
8.611.200,00
8.611.200,00
8.611.200,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
8.611.200,00
8.611.200,00
8.611.200,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
8.611.200,00
8.611.200,00
8.611.200,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
235.276.000,00
235.276.000,00
286.876.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
235.276.000,00
235.276.000,00
286.876.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
235.276.000,00
235.276.000,00
286.876.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.856.851.600,00
3.856.851.600,00
3.760.920.512,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
13.149.800,00
13.149.800,00
13.149.800,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
13.149.800,00
13.149.800,00
13.149.800,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.454.970.000,00
3.454.970.000,00
3.359.038.912,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.454.970.000,00
3.454.970.000,00
3.359.038.912,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
8.800.000,00
8.800.000,00
8.800.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
8.800.000,00
8.800.000,00
8.800.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
209.262.800,00
209.262.800,00
209.262.800,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
209.262.800,00
209.262.800,00
209.262.800,00 148
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
28.370.000,00
28.370.000,00
28.370.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
28.370.000,00
28.370.000,00
28.370.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
54.174.000,00
54.174.000,00
54.174.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
54.174.000,00
54.174.000,00
54.174.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
88.125.000,00
88.125.000,00
88.125.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
88.125.000,00
88.125.000,00
88.125.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes
3.589.075.000,00
3.589.075.000,00
3.704.015.654,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
127.761.000,00
127.761.000,00
127.761.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
71.300.000,00
71.300.000,00
71.300.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
71.300.000,00
71.300.000,00
71.300.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
56.461.000,00
56.461.000,00
56.461.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
56.461.000,00
56.461.000,00
56.461.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
45.014.300,00
45.014.300,00
45.014.300,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
45.014.300,00
45.014.300,00
45.014.300,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
12.100.000,00
12.100.000,00
12.100.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
32.914.300,00
32.914.300,00
32.914.300,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
201.996.500,00
201.996.500,00
257.196.500,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
201.996.500,00
201.996.500,00
257.196.500,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
201.996.500,00
201.996.500,00
257.196.500,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.214.303.200,00
3.214.303.200,00
3.274.043.854,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.885.000,00
9.885.000,00
9.885.000,00 149
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9.885.000,00
9.885.000,00
9.885.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.937.729.500,00
2.937.729.500,00
2.997.470.154,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.937.729.500,00
2.937.729.500,00
2.997.470.154,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
35.348.000,00
35.348.000,00
35.348.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
35.348.000,00
35.348.000,00
35.348.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
58.273.700,00
58.273.700,00
58.805.300,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.003.800,00
2.003.800,00
2.003.800,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.879.700,00
5.879.700,00
5.879.700,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13.309.700,00
13.309.700,00
13.309.700,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.909.500,00
8.909.500,00
8.885.500,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
25.371.000,00
25.371.000,00
28.726.600,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.800.000,00
2.800.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
15.800.400,00
15.800.400,00
27.312.300,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.800.400,00
15.800.400,00
27.312.300,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
51.961.600,00
51.961.600,00
51.961.600,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.335.000,00
2.335.000,00
2.335.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
42.426.600,00
42.426.600,00
42.426.600,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.200.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
105.305.000,00
105.305.000,00
93.261.500,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
71.597.000,00
71.597.000,00
64.397.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.020.000,00
4.020.000,00
4.020.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
29.688.000,00
29.688.000,00
24.844.500,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya
3.990.803.600,00
3.990.803.600,00
4.041.846.380,00 150
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
198.872.000,00
198.872.000,00
204.341.300,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
198.872.000,00
198.872.000,00
204.341.300,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
198.872.000,00
198.872.000,00
204.341.300,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
30.226.000,00
30.226.000,00
33.894.800,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
30.226.000,00
30.226.000,00
33.894.800,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
10.000.000,00
10.000.000,00
8.500.600,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
20.226.000,00
20.226.000,00
25.394.200,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
246.203.200,00
246.203.200,00
259.630.600,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
246.203.200,00
246.203.200,00
259.630.600,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
246.203.200,00
246.203.200,00
259.630.600,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.515.502.400,00
3.515.502.400,00
3.543.979.680,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.912.000,00
11.912.000,00
5.894.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11.912.000,00
11.912.000,00
5.894.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.133.744.200,00
3.133.744.200,00
3.133.186.980,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.133.744.200,00
3.133.744.200,00
3.133.186.980,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
13.000.000,00
13.000.000,00
38.023.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
13.000.000,00
13.000.000,00
38.023.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
90.284.100,00
90.284.100,00
103.725.400,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.472.800,00
6.472.800,00
6.472.800,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13.509.800,00
13.509.800,00
15.259.800,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.447.800,00
10.447.800,00
22.010.400,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.257.400,00
6.257.400,00
6.257.400,00 151
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
53.596.300,00
53.596.300,00
53.725.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
97.726.400,00
97.726.400,00
54.843.600,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
97.726.400,00
97.726.400,00
54.843.600,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
118.206.000,00
118.206.000,00
125.250.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.100.000,00
1.100.000,00
2.750.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24.606.000,00
24.606.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
92.500.000,00
92.500.000,00
92.500.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
50.629.700,00
50.629.700,00
83.056.700,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.600.000,00
3.600.000,00
32.400.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
31.030.000,00
31.030.000,00
34.657.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
15.999.700,00
15.999.700,00
15.999.700,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya
3.826.298.000,00
3.826.298.000,00
3.886.253.600,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
188.436.400,00
188.436.400,00
197.436.400,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
43.386.000,00
43.386.000,00
43.386.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
43.386.000,00
43.386.000,00
43.386.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
145.050.400,00
145.050.400,00
154.050.400,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
145.050.400,00
145.050.400,00
154.050.400,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
72.370.800,00
72.370.800,00
67.570.800,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
72.370.800,00
72.370.800,00
67.570.800,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
72.370.800,00
72.370.800,00
67.570.800,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
228.625.000,00
228.625.000,00
265.841.800,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
228.625.000,00
228.625.000,00
265.841.800,00 152
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
228.625.000,00
228.625.000,00
265.841.800,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.336.865.800,00
3.336.865.800,00
3.355.404.600,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.005.000,00
10.005.000,00
10.005.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.005.000,00
10.005.000,00
10.005.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.028.883.000,00
3.028.883.000,00
3.044.438.600,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.028.883.000,00
3.028.883.000,00
3.044.438.600,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
103.042.000,00
103.042.000,00
105.334.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.137.200,00
9.137.200,00
9.137.200,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
36.857.700,00
36.857.700,00
36.857.700,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.981.500,00
15.981.500,00
18.273.500,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.720.600,00
12.720.600,00
12.720.600,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
10.565.000,00
10.565.000,00
10.565.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
17.780.000,00
17.780.000,00
17.780.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
19.287.000,00
19.287.000,00
19.287.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19.287.000,00
19.287.000,00
19.287.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
110.677.000,00
110.677.000,00
111.368.200,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
9.877.000,00
9.877.000,00
9.877.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16.800.000,00
16.800.000,00
16.800.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
84.000.000,00
84.000.000,00
84.691.200,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
64.971.800,00
64.971.800,00
64.971.800,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.614.800,00
34.614.800,00
34.614.800,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
30.357.000,00
30.357.000,00
30.357.000,00 153
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek
4.475.252.100,00
4.475.252.100,00
4.386.252.280,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
259.076.000,00
259.076.000,00
259.076.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
57.240.800,00
57.240.800,00
57.240.800,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
57.240.800,00
57.240.800,00
57.240.800,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
26.950.000,00
26.950.000,00
26.950.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
26.950.000,00
26.950.000,00
26.950.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
174.885.200,00
174.885.200,00
174.885.200,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
174.885.200,00
174.885.200,00
174.885.200,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
20.136.900,00
20.136.900,00
20.136.900,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
20.136.900,00
20.136.900,00
20.136.900,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.054.200,00
7.054.200,00
7.054.200,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
13.082.700,00
13.082.700,00
13.082.700,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
233.628.800,00
233.628.800,00
284.028.800,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
233.628.800,00
233.628.800,00
284.028.800,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
233.628.800,00
233.628.800,00
284.028.800,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.962.410.400,00
3.962.410.400,00
3.823.010.580,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.500.000,00
4.500.000,00
3.762.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.500.000,00
4.500.000,00
3.762.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.603.981.500,00
3.603.981.500,00
3.464.581.680,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.603.981.500,00
3.603.981.500,00
3.464.581.680,00 154
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
184.754.300,00
184.754.300,00
185.512.300,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.183.200,00
9.183.200,00
9.183.200,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
19.009.500,00
19.009.500,00
19.009.500,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
48.765.000,00
48.765.000,00
49.503.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.513.000,00
10.513.000,00
10.513.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
97.283.600,00
97.283.600,00
97.303.600,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
22.212.500,00
22.212.500,00
22.212.500,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
22.212.500,00
22.212.500,00
22.212.500,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
77.897.200,00
77.897.200,00
77.897.200,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.850.000,00
3.850.000,00
3.850.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
47.407.200,00
47.407.200,00
47.407.200,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
26.640.000,00
26.640.000,00
26.640.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
69.064.900,00
69.064.900,00
69.044.900,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
40.490.000,00
40.490.000,00
40.470.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.150.000,00
10.150.000,00
10.150.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
18.424.900,00
18.424.900,00
18.424.900,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari
4.997.903.671,00
4.997.903.671,00
5.152.416.440,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
250.657.100,00
250.657.100,00
250.307.100,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
76.161.400,00
76.161.400,00
76.161.400,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
76.161.400,00
76.161.400,00
76.161.400,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
174.495.700,00
174.495.700,00
174.145.700,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
174.495.700,00
174.495.700,00
174.145.700,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
17.672.100,00
17.672.100,00
21.672.100,00 155
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
17.672.100,00
17.672.100,00
21.672.100,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
9.156.700,00
9.156.700,00
9.156.700,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8.515.400,00
8.515.400,00
12.515.400,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
190.404.600,00
190.404.600,00
234.164.100,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
190.404.600,00
190.404.600,00
234.164.100,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
190.404.600,00
190.404.600,00
234.164.100,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
10.129.000,00
10.129.000,00
10.129.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
10.129.000,00
10.129.000,00
10.129.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06
2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
10.129.000,00
10.129.000,00
10.129.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.529.040.871,00
4.529.040.871,00
4.636.144.140,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.014.600,00
4.014.600,00
13.855.100,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.014.600,00
4.014.600,00
13.855.100,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.199.654.671,00
4.199.654.671,00
4.294.167.440,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.199.654.671,00
4.199.654.671,00
4.294.167.440,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
112.192.000,00
112.192.000,00
111.702.900,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.347.700,00
5.347.700,00
5.347.700,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
28.824.300,00
28.824.300,00
28.824.300,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
21.608.500,00
21.608.500,00
21.608.500,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
11.003.200,00
11.003.200,00
10.514.100,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
39.408.300,00
39.408.300,00
39.408.300,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
51.474.200,00
51.474.200,00
55.838.300,00 156
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
51.474.200,00
51.474.200,00
55.838.300,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
65.406.200,00
65.406.200,00
65.406.200,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.125.000,00
3.125.000,00
3.125.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
50.151.600,00
50.151.600,00
50.151.600,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12.129.600,00
12.129.600,00
12.129.600,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
96.299.200,00
96.299.200,00
95.174.200,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
59.395.000,00
59.395.000,00
58.270.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.380.000,00
9.380.000,00
9.380.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
27.524.200,00
27.524.200,00
27.524.200,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan
4.019.887.954,00
4.019.887.954,00
4.081.280.900,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
253.870.900,00
253.870.900,00
239.055.700,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
79.954.500,00
79.954.500,00
75.932.700,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
79.954.500,00
79.954.500,00
75.932.700,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
173.916.400,00
173.916.400,00
163.123.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
173.916.400,00
173.916.400,00
163.123.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
32.522.300,00
32.522.300,00
26.406.200,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
32.522.300,00
32.522.300,00
26.406.200,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
9.981.600,00
9.981.600,00
9.777.300,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
22.540.700,00
22.540.700,00
16.628.900,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
307.099.200,00
307.099.200,00
335.342.400,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
307.099.200,00
307.099.200,00
335.342.400,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
307.099.200,00
307.099.200,00
335.342.400,00 157
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
13.366.400,00
13.366.400,00
13.366.400,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
13.366.400,00
13.366.400,00
13.366.400,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4.900.200,00
4.900.200,00
4.900.200,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06
2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
8.466.200,00
8.466.200,00
8.466.200,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.413.029.154,00
3.413.029.154,00
3.467.110.200,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.527.800,00
5.527.800,00
5.527.800,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.527.800,00
5.527.800,00
5.527.800,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.057.646.054,00
3.057.646.054,00
3.063.839.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.057.646.054,00
3.057.646.054,00
3.063.839.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
147.619.100,00
147.619.100,00
190.181.600,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.791.900,00
5.791.900,00
5.791.900,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.171.400,00
11.171.400,00
11.171.400,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
25.643.900,00
25.643.900,00
75.105.600,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.276.700,00
6.276.700,00
6.276.700,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
50.735.200,00
50.735.200,00
43.836.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
48.000.000,00
48.000.000,00
48.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
30.036.700,00
30.036.700,00
30.036.700,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
30.036.700,00
30.036.700,00
30.036.700,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
80.870.000,00
80.870.000,00
86.195.600,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.750.000,00
2.750.000,00
2.750.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
28.920.000,00
28.920.000,00
32.820.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
49.200.000,00
49.200.000,00
50.625.600,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
91.329.500,00
91.329.500,00
91.329.500,00 158
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
51.500.000,00
51.500.000,00
51.500.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.120.000,00
8.120.000,00
8.120.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
31.709.500,00
31.709.500,00
31.709.500,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya
3.880.308.000,00
3.880.308.000,00
3.908.360.800,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
222.430.100,00
222.430.100,00
242.883.700,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
104.999.500,00
104.999.500,00
104.999.500,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02
2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
104.999.500,00
104.999.500,00
104.999.500,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
117.430.600,00
117.430.600,00
137.884.200,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
117.430.600,00
117.430.600,00
137.884.200,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
26.050.000,00
26.050.000,00
26.050.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
26.050.000,00
26.050.000,00
26.050.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
11.050.000,00
11.050.000,00
11.050.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
196.837.800,00
196.837.800,00
249.637.800,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
196.837.800,00
196.837.800,00
249.637.800,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
196.837.800,00
196.837.800,00
249.637.800,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06
2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.424.990.100,00
3.424.990.100,00
3.379.789.300,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.794.600,00
9.794.600,00
9.794.600,00 159
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9.794.600,00
9.794.600,00
9.794.600,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.091.413.000,00
3.091.413.000,00
3.083.595.400,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.091.413.000,00
3.091.413.000,00
3.083.595.400,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
165.775.600,00
165.775.600,00
152.651.600,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.094.500,00
8.094.500,00
8.094.500,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.719.400,00
50.719.400,00
50.719.400,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.045.500,00
8.045.500,00
8.045.500,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
16.824.200,00
16.824.200,00
24.500.200,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.892.000,00
8.892.000,00
8.892.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
73.200.000,00
73.200.000,00
52.400.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
66.193.800,00
66.193.800,00
41.934.600,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.805.000,00
2.805.000,00
2.805.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
27.000.000,00
27.000.000,00
27.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
36.388.800,00
36.388.800,00
12.129.600,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
91.813.100,00
91.813.100,00
91.813.100,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
81.250.300,00
81.250.300,00
81.250.300,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.562.800,00
10.562.800,00
10.562.800,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari
3.760.705.150,00
3.760.705.150,00
3.820.469.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
317.032.600,00
317.032.600,00
272.643.700,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
79.979.400,00
79.979.400,00
73.591.200,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
79.979.400,00
79.979.400,00
73.591.200,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
12.124.400,00
12.124.400,00
12.124.400,00 160
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
12.124.400,00
12.124.400,00
12.124.400,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
224.928.800,00
224.928.800,00
186.928.100,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
224.928.800,00
224.928.800,00
186.928.100,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
25.631.400,00
25.631.400,00
31.204.600,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
10.870.000,00
10.870.000,00
17.124.200,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
10.870.000,00
10.870.000,00
17.124.200,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03
2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
14.761.400,00
14.761.400,00
14.080.400,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03
2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
14.761.400,00
14.761.400,00
14.080.400,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
254.519.500,00
254.519.500,00
288.697.800,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
254.519.500,00
254.519.500,00
288.697.800,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
254.519.500,00
254.519.500,00
288.697.800,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
10.000.000,00
10.000.000,00
9.455.200,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
10.000.000,00
10.000.000,00
9.455.200,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06
2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
10.000.000,00
10.000.000,00
9.455.200,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.153.521.650,00
3.153.521.650,00
3.218.467.700,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.320.300,00
6.320.300,00
6.320.300,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.320.300,00
6.320.300,00
6.320.300,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.920.805.750,00
2.920.805.750,00
2.920.569.600,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.920.805.750,00
2.920.805.750,00
2.920.569.600,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
105.003.200,00
105.003.200,00
160.317.800,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.043.800,00
3.043.800,00
3.043.800,00 161
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.114.300,00
10.114.300,00
10.114.300,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
27.317.300,00
27.317.300,00
95.911.400,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.192.300,00
6.192.300,00
6.192.300,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
58.335.500,00
58.335.500,00
45.056.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9.057.400,00
9.057.400,00
9.057.400,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.057.400,00
9.057.400,00
9.057.400,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
54.940.000,00
54.940.000,00
64.807.600,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.750.000,00
2.750.000,00
2.750.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24.590.000,00
24.590.000,00
34.198.400,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
27.600.000,00
27.600.000,00
27.859.200,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
57.395.000,00
57.395.000,00
57.395.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
54.675.000,00
54.675.000,00
54.675.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.720.000,00
2.720.000,00
2.720.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta
4.015.995.400,00
4.015.995.400,00
4.119.676.960,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
276.058.000,00
276.058.000,00
246.746.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
88.761.200,00
88.761.200,00
88.761.200,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
88.761.200,00
88.761.200,00
88.761.200,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
187.296.800,00
187.296.800,00
157.984.800,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
187.296.800,00
187.296.800,00
157.984.800,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
13.535.100,00
13.535.100,00
13.535.100,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
13.535.100,00
13.535.100,00
13.535.100,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
13.535.100,00
13.535.100,00
13.535.100,00 162
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
189.039.100,00
189.039.100,00
246.509.500,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
189.039.100,00
189.039.100,00
246.509.500,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
189.039.100,00
189.039.100,00
246.509.500,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
15.063.000,00
15.063.000,00
15.063.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
15.063.000,00
15.063.000,00
15.063.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06
2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
15.063.000,00
15.063.000,00
15.063.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.522.300.200,00
3.522.300.200,00
3.597.823.360,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.531.500,00
4.531.500,00
4.531.500,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.531.500,00
4.531.500,00
4.531.500,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.067.919.000,00
3.067.919.000,00
3.111.600.560,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.067.919.000,00
3.067.919.000,00
3.111.600.560,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
35.740.500,00
35.740.500,00
25.971.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
35.740.500,00
35.740.500,00
25.971.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
132.977.200,00
132.977.200,00
131.497.500,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.813.900,00
5.813.900,00
5.813.900,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
29.505.300,00
29.505.300,00
29.505.300,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
39.130.400,00
39.130.400,00
40.325.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
25.861.600,00
25.861.600,00
25.862.500,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
32.666.000,00
32.666.000,00
29.990.800,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
59.023.700,00
59.023.700,00
104.615.300,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
59.023.700,00
59.023.700,00
104.615.300,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
72.562.500,00
72.562.500,00
69.892.100,00 163
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.962.500,00
2.962.500,00
3.762.500,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
42.000.000,00
42.000.000,00
42.000.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
27.600.000,00
27.600.000,00
24.129.600,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
149.545.800,00
149.545.800,00
149.715.400,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
114.990.000,00
114.990.000,00
91.620.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
22.610.000,00
22.610.000,00
22.610.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
11.945.800,00
11.945.800,00
35.485.400,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang
3.946.864.140,00
3.946.864.140,00
3.891.600.986,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
186.949.800,00
186.949.800,00
176.663.800,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
32.096.100,00
32.096.100,00
32.096.100,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
32.096.100,00
32.096.100,00
32.096.100,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
60.996.900,00
60.996.900,00
55.436.900,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
60.996.900,00
60.996.900,00
55.436.900,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
93.856.800,00
93.856.800,00
89.130.800,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
93.856.800,00
93.856.800,00
89.130.800,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
23.621.600,00
23.621.600,00
23.065.600,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
23.621.600,00
23.621.600,00
23.065.600,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
12.721.600,00
12.721.600,00
12.165.600,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
10.900.000,00
10.900.000,00
10.900.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
240.503.700,00
240.503.700,00
273.238.300,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
240.503.700,00
240.503.700,00
273.238.300,00 164
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
240.503.700,00
240.503.700,00
273.238.300,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
10.018.500,00
10.018.500,00
10.018.500,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
10.018.500,00
10.018.500,00
10.018.500,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06
2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
10.018.500,00
10.018.500,00
10.018.500,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.485.770.540,00
3.485.770.540,00
3.408.614.786,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
18.164.000,00
18.164.000,00
18.164.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
18.164.000,00
18.164.000,00
18.164.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.105.689.240,00
3.105.689.240,00
2.998.827.486,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.105.689.240,00
3.105.689.240,00
2.998.827.486,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
128.616.800,00
128.616.800,00
158.063.600,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
17.326.200,00
17.326.200,00
17.326.200,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
31.510.800,00
31.510.800,00
31.510.800,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
25.724.700,00
25.724.700,00
52.301.500,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.607.100,00
15.607.100,00
16.477.100,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
38.448.000,00
38.448.000,00
40.448.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
35.067.700,00
35.067.700,00
35.067.700,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
35.067.700,00
35.067.700,00
35.067.700,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
91.680.000,00
91.680.000,00
91.939.200,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.900.000,00
3.900.000,00
3.900.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
34.980.000,00
34.980.000,00
34.980.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
52.800.000,00
52.800.000,00
53.059.200,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
106.552.800,00
106.552.800,00
106.552.800,00 165
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
62.800.000,00
62.800.000,00
62.800.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13.520.000,00
13.520.000,00
13.520.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
30.232.800,00
30.232.800,00
30.232.800,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran
4.620.631.600,00
4.620.631.600,00
4.484.107.129,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
83.375.000,00
83.375.000,00
80.079.200,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
83.375.000,00
83.375.000,00
80.079.200,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
83.375.000,00
83.375.000,00
80.079.200,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
21.561.500,00
21.561.500,00
22.150.300,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
21.561.500,00
21.561.500,00
22.150.300,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
6.461.500,00
6.461.500,00
7.050.300,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
15.100.000,00
15.100.000,00
15.100.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
250.697.600,00
250.697.600,00
297.293.600,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
250.697.600,00
250.697.600,00
297.293.600,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
250.697.600,00
250.697.600,00
297.293.600,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
184.011.200,00
184.011.200,00
185.118.900,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
184.011.200,00
184.011.200,00
185.118.900,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05
2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
184.011.200,00
184.011.200,00
185.118.900,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00 166
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06
2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.070.986.300,00
4.070.986.300,00
3.889.465.129,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.152.000,00
5.152.000,00
6.102.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.152.000,00
5.152.000,00
6.102.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.670.068.000,00
3.670.068.000,00
3.474.743.529,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.670.068.000,00
3.670.068.000,00
3.474.743.529,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
117.846.200,00
117.846.200,00
141.278.500,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.063.800,00
5.063.800,00
5.063.800,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12.870.300,00
12.870.300,00
12.870.300,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20.031.500,00
20.031.500,00
46.402.800,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.200.000,00
10.200.000,00
10.200.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.463.000,00
3.463.000,00
3.463.600,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
66.217.600,00
66.217.600,00
63.278.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
50.489.300,00
50.489.300,00
64.539.500,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
50.489.300,00
50.489.300,00
64.539.500,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
69.110.800,00
69.110.800,00
45.081.600,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.750.000,00
3.750.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20.802.000,00
20.802.000,00
20.802.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.090.000,00
4.090.000,00
8.350.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
40.468.800,00
40.468.800,00
10.929.600,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
158.320.000,00
158.320.000,00
157.720.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
148.320.000,00
148.320.000,00
147.720.000,00 167
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya
4.780.400.000,00
4.780.400.000,00
4.294.607.611,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
253.799.900,00
253.799.900,00
344.115.700,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
34.911.500,00
34.911.500,00
50.460.800,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
34.911.500,00
34.911.500,00
50.460.800,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
17.631.300,00
17.631.300,00
57.581.300,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
17.631.300,00
17.631.300,00
57.581.300,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
201.257.100,00
201.257.100,00
236.073.600,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
201.257.100,00
201.257.100,00
236.073.600,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
30.612.600,00
30.612.600,00
30.612.600,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
30.612.600,00
30.612.600,00
30.612.600,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
14.239.600,00
14.239.600,00
14.239.600,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
16.373.000,00
16.373.000,00
16.373.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
175.551.600,00
175.551.600,00
144.256.400,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
175.551.600,00
175.551.600,00
144.256.400,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
175.551.600,00
175.551.600,00
144.256.400,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7.776.700,00
7.776.700,00
7.708.600,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7.776.700,00
7.776.700,00
7.708.600,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06
2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
7.776.700,00
7.776.700,00
7.708.600,00 168
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.312.659.200,00
4.312.659.200,00
3.767.914.311,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.023.600,00
10.023.600,00
10.029.600,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.023.600,00
10.023.600,00
10.029.600,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.037.440.400,00
4.037.440.400,00
3.514.577.611,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.037.440.400,00
4.037.440.400,00
3.514.577.611,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
21.241.600,00
21.241.600,00
21.241.600,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
21.241.600,00
21.241.600,00
21.241.600,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
64.923.400,00
64.923.400,00
71.171.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.688.200,00
12.688.200,00
12.688.200,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.964.200,00
5.964.200,00
5.964.200,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
19.602.200,00
19.602.200,00
25.809.800,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
26.668.800,00
26.668.800,00
26.708.800,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
50.451.400,00
50.451.400,00
8.399.700,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
50.451.400,00
50.451.400,00
8.399.700,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
31.553.600,00
31.553.600,00
26.553.600,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8.942.000,00
8.942.000,00
3.942.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22.611.600,00
22.611.600,00
22.611.600,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
97.025.200,00
97.025.200,00
115.941.200,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
61.200.000,00
61.200.000,00
61.200.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11.150.000,00
11.150.000,00
11.150.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
24.675.200,00
24.675.200,00
43.591.200,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta
4.026.940.000,00
4.026.940.000,00
3.964.536.765,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
185.595.300,00
185.595.300,00
194.985.300,00 169
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
65.000.000,00
65.000.000,00
65.000.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
65.000.000,00
65.000.000,00
65.000.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
44.559.300,00
44.559.300,00
6.544.300,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
44.559.300,00
44.559.300,00
6.544.300,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
76.036.000,00
76.036.000,00
123.441.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
76.036.000,00
76.036.000,00
123.441.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
22.250.000,00
22.250.000,00
26.234.100,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
22.250.000,00
22.250.000,00
26.234.100,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
8.750.000,00
8.750.000,00
12.734.100,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
13.500.000,00
13.500.000,00
13.500.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
246.196.400,00
246.196.400,00
224.159.600,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
239.700.400,00
239.700.400,00
217.663.600,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
239.700.400,00
239.700.400,00
217.663.600,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
6.496.000,00
6.496.000,00
6.496.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
6.496.000,00
6.496.000,00
6.496.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
26.587.600,00
26.587.600,00
26.587.600,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
26.587.600,00
26.587.600,00
26.587.600,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06
2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
5.840.000,00
5.840.000,00
5.840.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
1.170.000,00
1.170.000,00
1.170.000,00 170
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06
2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
19.577.600,00
19.577.600,00
19.577.600,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.546.310.700,00
3.546.310.700,00
3.492.570.165,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.140.000,00
4.140.000,00
4.140.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.072.500,00
1.072.500,00
1.072.500,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
997.500,00
997.500,00
997.500,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.072.500,00
1.072.500,00
1.072.500,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
997.500,00
997.500,00
997.500,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.247.049.500,00
3.247.049.500,00
3.141.446.265,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.244.940.000,00
3.244.940.000,00
3.139.336.765,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.109.500,00
2.109.500,00
2.109.500,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
104.714.300,00
104.714.300,00
104.714.300,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.952.800,00
6.952.800,00
6.952.800,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.005.300,00
11.005.300,00
11.005.300,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
29.643.000,00
29.643.000,00
41.413.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.343.200,00
6.343.200,00
6.343.200,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
50.770.000,00
50.770.000,00
39.000.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
30.701.900,00
30.701.900,00
42.647.800,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
30.701.900,00
30.701.900,00
42.647.800,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
44.690.000,00
44.690.000,00
84.606.800,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00 171
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
13.440.000,00
13.440.000,00
53.356.800,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
113.965.000,00
113.965.000,00
113.965.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
99.230.000,00
99.230.000,00
99.230.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.580.000,00
6.580.000,00
6.580.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8.155.000,00
8.155.000,00
8.155.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon
3.956.152.000,00
3.956.152.000,00
4.272.051.286,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
220.989.400,00
220.989.400,00
267.856.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
79.612.500,00
79.612.500,00
93.025.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
79.612.500,00
79.612.500,00
93.025.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
141.376.900,00
141.376.900,00
174.831.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
141.376.900,00
141.376.900,00
174.831.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
21.816.300,00
21.816.300,00
21.816.300,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
21.816.300,00
21.816.300,00
21.816.300,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.620.500,00
7.620.500,00
7.620.500,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
14.195.800,00
14.195.800,00
14.195.800,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
257.360.000,00
257.360.000,00
259.657.600,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
257.360.000,00
257.360.000,00
259.657.600,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
257.360.000,00
257.360.000,00
259.657.600,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
10.066.300,00
10.066.300,00
10.066.300,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
10.066.300,00
10.066.300,00
10.066.300,00 172
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05
2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
10.066.300,00
10.066.300,00
10.066.300,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
10.706.000,00
10.706.000,00
10.706.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
10.706.000,00
10.706.000,00
10.706.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06
2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
10.706.000,00
10.706.000,00
10.706.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.435.214.000,00
3.435.214.000,00
3.701.949.086,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.095.000,00
2.095.000,00
2.125.600,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.095.000,00
2.095.000,00
2.125.600,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.073.552.000,00
3.073.552.000,00
3.334.251.286,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.073.552.000,00
3.073.552.000,00
3.334.251.286,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
11.200.000,00
11.200.000,00
11.200.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
11.200.000,00
11.200.000,00
11.200.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
85.207.100,00
85.207.100,00
84.762.300,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.938.600,00
1.938.600,00
1.938.600,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.502.200,00
11.502.200,00
11.536.200,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
30.699.100,00
30.699.100,00
30.220.300,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.836.400,00
5.836.400,00
5.836.400,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
35.230.800,00
35.230.800,00
35.230.800,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
48.230.100,00
48.230.100,00
48.230.100,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
48.230.100,00
48.230.100,00
48.230.100,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
92.609.200,00
92.609.200,00
94.859.200,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
31.350.000,00
31.350.000,00
33.600.000,00 173
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
56.759.200,00
56.759.200,00
56.759.200,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
122.320.600,00
122.320.600,00
126.520.600,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
82.800.000,00
82.800.000,00
87.000.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.750.000,00
9.750.000,00
9.750.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
18.918.000,00
18.918.000,00
18.918.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10.852.600,00
10.852.600,00
10.852.600,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari
3.682.226.134,00
3.682.226.134,00
3.604.483.643,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
163.702.000,00
163.702.000,00
163.702.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
87.839.700,00
87.839.700,00
87.839.700,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02
2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
87.839.700,00
87.839.700,00
87.839.700,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
75.862.300,00
75.862.300,00
75.862.300,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
75.862.300,00
75.862.300,00
75.862.300,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
9.154.600,00
9.154.600,00
9.154.600,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
9.154.600,00
9.154.600,00
9.154.600,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
9.154.600,00
9.154.600,00
9.154.600,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
210.587.600,00
210.587.600,00
264.587.600,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
210.587.600,00
210.587.600,00
264.587.600,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
210.587.600,00
210.587.600,00
264.587.600,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
10.006.300,00
10.006.300,00
10.006.300,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
10.006.300,00
10.006.300,00
10.006.300,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05
2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
10.006.300,00
10.006.300,00
10.006.300,00 174
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
13.322.700,00
13.322.700,00
13.322.700,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
13.322.700,00
13.322.700,00
13.322.700,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
13.322.700,00
13.322.700,00
13.322.700,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.275.452.934,00
3.275.452.934,00
3.143.710.443,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.295.000,00
4.295.000,00
4.295.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.295.000,00
4.295.000,00
4.295.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.043.302.194,00
3.043.302.194,00
2.911.559.703,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.043.302.194,00
3.043.302.194,00
2.911.559.703,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
92.977.940,00
92.977.940,00
92.977.940,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.441.940,00
10.441.940,00
10.441.940,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.285.700,00
11.285.700,00
11.285.700,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
34.200.300,00
34.200.300,00
34.200.300,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.200.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
32.850.000,00
32.850.000,00
32.850.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
30.695.300,00
30.695.300,00
30.695.300,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
30.695.300,00
30.695.300,00
30.695.300,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
24.600.000,00
24.600.000,00
24.600.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.600.000,00
6.600.000,00
6.600.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
79.582.500,00
79.582.500,00
79.582.500,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
52.072.000,00
52.072.000,00
52.072.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.480.000,00
10.480.000,00
10.480.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
17.030.500,00
17.030.500,00
17.030.500,00 175
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru
4.228.216.200,00
4.228.216.200,00
4.185.100.190,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
316.175.400,00
316.175.400,00
298.737.100,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
91.769.700,00
91.769.700,00
85.244.200,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
91.769.700,00
91.769.700,00
85.244.200,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
9.200.000,00
9.200.000,00
9.200.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
9.200.000,00
9.200.000,00
9.200.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
215.205.700,00
215.205.700,00
204.292.900,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
215.205.700,00
215.205.700,00
204.292.900,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
50.000.000,00
50.000.000,00
45.914.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
50.000.000,00
50.000.000,00
45.914.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
30.000.000,00
30.000.000,00
27.276.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
20.000.000,00
20.000.000,00
18.638.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
243.803.200,00
243.803.200,00
273.772.200,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
243.803.200,00
243.803.200,00
273.772.200,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
243.803.200,00
243.803.200,00
273.772.200,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06
2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.608.237.600,00
3.608.237.600,00
3.556.676.890,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.476.200,00
4.476.200,00
4.476.200,00 176
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.476.200,00
4.476.200,00
4.476.200,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.315.313.000,00
3.315.313.000,00
3.224.196.990,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.315.313.000,00
3.315.313.000,00
3.224.196.990,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
147.283.900,00
147.283.900,00
186.191.200,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.225.400,00
5.225.400,00
5.225.400,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.553.800,00
5.553.800,00
5.553.800,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
34.832.700,00
34.832.700,00
92.690.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.792.000,00
3.792.000,00
3.792.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
97.880.000,00
97.880.000,00
78.930.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
13.671.700,00
13.671.700,00
13.671.700,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13.671.700,00
13.671.700,00
13.671.700,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
48.271.000,00
48.271.000,00
48.919.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.591.000,00
1.591.000,00
1.591.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.080.000,00
19.080.000,00
19.080.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
27.600.000,00
27.600.000,00
28.248.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
79.221.800,00
79.221.800,00
79.221.800,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
47.812.000,00
47.812.000,00
47.812.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.870.000,00
4.870.000,00
4.870.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
26.539.800,00
26.539.800,00
26.539.800,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur
11.611.769.425,00
11.611.769.425,00
11.180.999.410,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
406.475.100,00
406.475.100,00
427.798.900,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
70.117.800,00
70.117.800,00
69.945.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
70.117.800,00
70.117.800,00
69.945.000,00 177
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
196.100.000,00
196.100.000,00
202.596.300,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
196.100.000,00
196.100.000,00
202.596.300,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
140.257.300,00
140.257.300,00
155.257.600,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
140.257.300,00
140.257.300,00
155.257.600,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
2.388.120.600,00
2.388.120.600,00
2.388.120.600,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
39.400.600,00
39.400.600,00
39.400.600,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
29.400.600,00
29.400.600,00
29.400.600,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03
2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
2.348.720.000,00
2.348.720.000,00
2.348.720.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03
2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
20.720.000,00
20.720.000,00
20.720.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03
2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
2.328.000.000,00
2.328.000.000,00
2.328.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
182.872.200,00
182.872.200,00
221.272.200,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
182.872.200,00
182.872.200,00
221.272.200,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
182.872.200,00
182.872.200,00
221.272.200,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06
2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.634.301.525,00
8.634.301.525,00
8.143.807.710,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.316.800,00
8.316.800,00
8.316.800,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.316.800,00
8.316.800,00
8.316.800,00 178
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.363.867.225,00
7.363.867.225,00
6.930.556.410,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.363.867.225,00
7.363.867.225,00
6.930.556.410,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
276.284.800,00
276.284.800,00
276.284.800,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.601.000,00
11.601.000,00
11.601.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
25.493.400,00
25.493.400,00
25.493.400,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
76.145.500,00
76.145.500,00
76.145.500,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.484.900,00
40.484.900,00
40.484.900,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.800.000,00
10.800.000,00
10.800.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
111.760.000,00
111.760.000,00
111.760.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
111.088.600,00
111.088.600,00
111.088.600,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
111.088.600,00
111.088.600,00
111.088.600,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
337.816.100,00
337.816.100,00
285.261.100,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
18.662.500,00
18.662.500,00
18.662.500,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
105.880.000,00
105.880.000,00
103.725.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
213.273.600,00
213.273.600,00
162.873.600,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
536.928.000,00
536.928.000,00
532.300.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
264.730.000,00
264.730.000,00
264.730.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
57.280.000,00
57.280.000,00
57.280.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
214.918.000,00
214.918.000,00
210.290.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0001 Kelurahan Plawad
765.998.245,00
765.998.245,00
765.998.245,00
7.01.0.00.0.00.26.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
765.998.245,00
765.998.245,00
765.998.245,00
7.01.0.00.0.00.26.0001 7 01 03
2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
765.998.245,00
765.998.245,00
765.998.245,00
7.01.0.00.0.00.26.0001 7 01 03
2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
765.998.245,00
765.998.245,00
765.998.245,00
7.01.0.00.0.00.26.0001 7 01 03
2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0,00 0,00 0,00 179
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.26.0002 Kelurahan Karawang Wetan
765.999.850,00
765.999.850,00
765.999.850,00
7.01.0.00.0.00.26.0002 7 01 03
2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
765.999.850,00
765.999.850,00
595.724.100,00
7.01.0.00.0.00.26.0002 7 01 03
2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0,00 0,00
170.275.750,00
7.01.0.00.0.00.26.0003 Kelurahan Adiarsa Timur
765.999.400,00
765.999.400,00
765.999.400,00
7.01.0.00.0.00.26.0003 7 01 03
2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
765.999.400,00
765.999.400,00
765.999.400,00
7.01.0.00.0.00.26.0003 7 01 03
2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.26.0004 Kelurahan Palumbonsari
766.000.000,00
766.000.000,00
766.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0004 7 01 03
2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
766.000.000,00
766.000.000,00
766.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0004 7 01 03
2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat
4.567.688.404,00
4.567.688.404,00
4.768.664.368,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
301.651.400,00
301.651.400,00
300.873.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
70.228.100,00
70.228.100,00
70.228.100,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
70.228.100,00
70.228.100,00
70.228.100,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
231.423.300,00
231.423.300,00
230.644.900,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
231.423.300,00
231.423.300,00
230.644.900,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
231.004.600,00
231.004.600,00
256.371.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
231.004.600,00
231.004.600,00
256.371.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
231.004.600,00
231.004.600,00
256.371.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
131.617.768,00
131.617.768,00
131.617.768,00 180
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
131.617.768,00
131.617.768,00
131.617.768,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 06
2.01 0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
123.317.900,00
123.317.900,00
123.317.900,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 06
2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
8.299.868,00
8.299.868,00
8.299.868,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.879.414.636,00
3.879.414.636,00
4.055.802.600,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.156.400,00
10.156.400,00
10.156.400,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.156.400,00
10.156.400,00
10.156.400,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.507.546.036,00
3.507.546.036,00
3.659.322.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.507.546.036,00
3.507.546.036,00
3.659.322.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
170.596.800,00
170.596.800,00
194.949.600,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.812.500,00
6.812.500,00
6.812.500,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
55.652.700,00
55.652.700,00
55.652.700,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
30.061.300,00
30.061.300,00
30.061.300,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22.380.000,00
22.380.000,00
46.732.800,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.790.300,00
21.790.300,00
21.790.300,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
31.500.000,00
31.500.000,00
31.500.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
56.850.000,00
56.850.000,00
57.109.200,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8.250.000,00
8.250.000,00
8.250.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24.600.000,00
24.600.000,00
24.600.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
24.000.000,00
24.000.000,00
24.259.200,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
134.265.400,00
134.265.400,00
134.265.400,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
95.720.000,00
95.720.000,00
95.720.000,00 181
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.630.000,00
5.630.000,00
5.630.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
32.915.400,00
32.915.400,00
32.915.400,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru
3.917.236.000,00
3.917.236.000,00
3.875.178.361,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
283.253.400,00
283.253.400,00
273.923.700,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
57.953.400,00
57.953.400,00
56.250.900,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
57.953.400,00
57.953.400,00
56.250.900,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
220.300.000,00
220.300.000,00
212.672.800,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
220.300.000,00
220.300.000,00
212.672.800,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
21.100.000,00
21.100.000,00
21.100.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
21.100.000,00
21.100.000,00
21.100.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
9.100.000,00
9.100.000,00
9.100.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
247.418.400,00
247.418.400,00
279.657.300,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
247.418.400,00
247.418.400,00
279.657.300,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
247.418.400,00
247.418.400,00
279.657.300,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
14.399.000,00
14.399.000,00
14.399.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
14.399.000,00
14.399.000,00
14.399.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06
2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
6.769.000,00
6.769.000,00
6.769.000,00 182
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06
2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
7.630.000,00
7.630.000,00
7.630.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.351.065.200,00
3.351.065.200,00
3.286.098.361,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.200.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.200.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.111.636.000,00
3.111.636.000,00
3.021.578.361,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.111.636.000,00
3.111.636.000,00
3.021.578.361,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
60.291.000,00
60.291.000,00
84.993.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.284.700,00
6.284.700,00
6.284.700,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.922.000,00
10.922.000,00
10.922.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8.839.700,00
8.839.700,00
33.596.900,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.469.600,00
6.469.600,00
6.414.400,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.860.000,00
1.860.000,00
1.860.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
25.915.000,00
25.915.000,00
25.915.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
14.936.700,00
14.936.700,00
14.936.700,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14.936.700,00
14.936.700,00
14.936.700,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
60.850.000,00
60.850.000,00
61.238.800,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.650.000,00
2.650.000,00
2.650.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.800.000,00
19.800.000,00
19.800.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
38.400.000,00
38.400.000,00
38.788.800,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
96.151.500,00
96.151.500,00
96.151.500,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
64.230.000,00
64.230.000,00
64.230.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.900.000,00
3.900.000,00
3.900.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
28.021.500,00
28.021.500,00
28.021.500,00 183
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari
3.869.456.000,00
3.869.456.000,00
4.131.854.100,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
230.661.600,00
230.661.600,00
272.429.900,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
48.958.000,00
48.958.000,00
61.011.300,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
48.958.000,00
48.958.000,00
61.011.300,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
66.865.000,00
66.865.000,00
71.365.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
66.865.000,00
66.865.000,00
71.365.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
114.838.600,00
114.838.600,00
140.053.600,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
114.838.600,00
114.838.600,00
140.053.600,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
42.021.700,00
42.021.700,00
46.192.700,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
42.021.700,00
42.021.700,00
46.192.700,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
16.021.200,00
16.021.200,00
16.021.200,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
26.000.500,00
26.000.500,00
30.171.500,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
234.764.300,00
234.764.300,00
240.047.800,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
234.764.300,00
234.764.300,00
240.047.800,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
234.764.300,00
234.764.300,00
240.047.800,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
24.625.800,00
24.625.800,00
24.625.800,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
24.625.800,00
24.625.800,00
24.625.800,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
15.136.200,00
15.136.200,00
15.136.200,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06
2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
9.489.600,00
9.489.600,00
9.489.600,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.337.382.600,00
3.337.382.600,00
3.548.557.900,00 184
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.416.000,00
7.416.000,00
8.526.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.177.500,00
2.177.500,00
3.287.500,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.238.500,00
4.238.500,00
4.238.500,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.976.347.040,00
2.976.347.040,00
2.994.732.870,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.970.656.040,00
2.970.656.040,00
2.988.641.870,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.558.000,00
3.558.000,00
3.258.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.133.000,00
2.133.000,00
2.833.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
156.058.600,00
156.058.600,00
179.190.400,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.418.800,00
8.418.800,00
10.171.300,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.905.200,00
15.905.200,00
17.694.700,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
42.540.100,00
42.540.100,00
45.994.300,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
19.894.500,00
19.894.500,00
20.330.100,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
60.000.000,00
60.000.000,00
75.500.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9.300.000,00
9.300.000,00
9.500.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
62.816.900,00
62.816.900,00
158.074.080,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
35.475.600,00
35.475.600,00
82.133.880,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
27.341.300,00
27.341.300,00
75.940.200,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
30.669.200,00
30.669.200,00
35.169.200,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.875.000,00
6.875.000,00
6.875.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
23.794.200,00
23.794.200,00
28.294.200,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
104.074.860,00
104.074.860,00
172.865.350,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
53.880.000,00
53.880.000,00
70.090.000,00 185
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.280.000,00
12.280.000,00
12.280.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
37.914.860,00
37.914.860,00
90.495.350,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar
3.813.464.000,00
3.813.464.000,00
3.868.065.820,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
180.923.200,00
180.923.200,00
175.480.500,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
76.300.000,00
76.300.000,00
58.165.200,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
76.300.000,00
76.300.000,00
58.165.200,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
104.623.200,00
104.623.200,00
117.315.300,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
104.623.200,00
104.623.200,00
117.315.300,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
49.860.500,00
49.860.500,00
53.284.300,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
39.110.500,00
39.110.500,00
42.740.600,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
9.110.500,00
9.110.500,00
8.848.600,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
30.000.000,00
30.000.000,00
33.892.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
10.750.000,00
10.750.000,00
10.543.700,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03
2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
10.750.000,00
10.750.000,00
10.543.700,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
216.622.000,00
216.622.000,00
229.230.200,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
216.622.000,00
216.622.000,00
229.230.200,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
216.622.000,00
216.622.000,00
229.230.200,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
5.149.000,00
5.149.000,00
5.349.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5.149.000,00
5.149.000,00
5.349.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06
2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
5.149.000,00
5.149.000,00
5.349.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.360.909.300,00
3.360.909.300,00
3.404.721.820,00 186
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.976.000,00
8.976.000,00
6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.885.000,00
5.885.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.091.000,00
3.091.000,00
6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.980.864.000,00
2.980.864.000,00
2.987.465.820,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.980.864.000,00
2.980.864.000,00
2.987.465.820,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
48.504.000,00
48.504.000,00
13.156.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
13.156.000,00
13.156.000,00
13.156.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
35.348.000,00
35.348.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
90.620.400,00
90.620.400,00
125.512.100,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.818.100,00
5.818.100,00
9.994.700,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.173.500,00
10.173.500,00
10.173.500,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20.240.700,00
20.240.700,00
51.793.600,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.106.100,00
9.106.100,00
9.060.300,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
39.282.000,00
39.282.000,00
44.490.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.000.000,00
6.000.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
31.394.200,00
31.394.200,00
22.426.600,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
31.394.200,00
31.394.200,00
22.426.600,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
118.778.400,00
118.778.400,00
135.816.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.740.000,00
4.740.000,00
4.740.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
21.360.000,00
21.360.000,00
26.100.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
92.678.400,00
92.678.400,00
104.976.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
81.772.300,00
81.772.300,00
114.345.300,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
58.277.000,00
58.277.000,00
90.850.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.750.000,00
4.750.000,00
4.750.000,00 187
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
18.745.300,00
18.745.300,00
18.745.300,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15.320.218.688,00
113.507.021.771,00
73.001.858.110,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
15.320.218.688,00
113.507.021.771,00
73.001.858.110,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
15.320.218.688,00
113.507.021.771,00
73.001.858.110,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
2.255.043.700,00
2.255.043.700,00
2.183.283.700,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02
2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2.255.043.700,00
2.255.043.700,00
2.183.283.700,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02
2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
1.439.526.200,00
1.439.526.200,00
1.439.526.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02
2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
699.983.800,00
699.983.800,00
628.223.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02
2.01 0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
115.533.700,00
115.533.700,00
115.533.700,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
5.958.144.100,00
5.958.144.100,00
59.513.227.383,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03
2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
5.958.144.100,00
5.958.144.100,00
59.513.227.383,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03
2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
5.896.395.000,00
5.896.395.000,00
59.451.478.283,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03
2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
61.749.100,00
61.749.100,00
61.749.100,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
231.067.400,00
2.081.067.400,00
1.781.067.400,00 188
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04
2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
231.067.400,00
2.081.067.400,00
1.781.067.400,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04
2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0,00
1.850.000.000,00
1.550.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04
2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
231.067.400,00
231.067.400,00
231.067.400,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
115.533.700,00
96.448.279.383,00
2.515.533.700,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05
2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
115.533.700,00
96.448.279.383,00
2.515.533.700,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05
2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
115.533.700,00
115.533.700,00
115.533.700,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05
2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0,00
96.332.745.683,00
2.400.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
820.828.200,00
820.828.200,00
983.738.700,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06
2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
820.828.200,00
820.828.200,00
983.738.700,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06
2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
115.533.700,00
115.533.700,00
115.533.700,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06
2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
327.294.500,00
327.294.500,00
490.205.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06
2.01 0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
378.000.000,00
378.000.000,00
378.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.939.601.588,00
5.943.658.988,00
6.025.007.227,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.604.688.548,00
4.604.688.548,00
4.614.276.787,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.604.688.548,00
4.604.688.548,00
4.614.276.787,00 189
s:5l; AA;;5 {I !{] II ;
4g45I #IR!{ ·s 3 3 = R i 0 • " ' I l 1 • l } ~ill ' h 1il ll k j[ililijlj lil ji ll f/lilili/ill///(jj/] llii iilill l ii &{it iii t %!
KABUPATEN KARAWANG SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 1 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Dinas Lingkungan Hidup
199.868.000,00 0,00 0,00 0,00
199.868.000,00 2 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Dinas Lingkungan Hidup
14.766.600.500,00
20.529.161.400,00 0,00 0,00
35.295.761.900,00 3 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.345.143.750,00
563.394.000,00 0,00 0,00
4.908.537.750,00 4 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.202.118.400,00
3.760.951.400,00 0,00 0,00
5.963.069.800,00 5 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Reformasi Sistem Perlindungan Sosial PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
498.478.900,00 0,00 0,00 0,00
498.478.900,00 1 LAMPIRAN IX :
PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 6 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22.080.000.000,00
4.000.000.000,00 0,00 0,00
26.080.000.000,00 7 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Dinas Perhubungan
77.364.850,00
87.936.706,00 0,00 0,00
165.301.556,00 8 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN Dinas Perhubungan
240.277.000,00 0,00 0,00 0,00
240.277.000,00 9 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Dinas Perhubungan
14.359.403.086,00
3.578.101.447,00 0,00 0,00
17.937.504.533,00 10 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
32.273.869.840,00
4.034.794.500,00 0,00 0,00
36.308.664.340,00 11 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
48.086.604.200,00 0,00 0,00 0,00
48.086.604.200,00 2
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 12 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
33.736.009.600,00 0,00 0,00 0,00
33.736.009.600,00 13 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
10.356.135.100,00 0,00 0,00 0,00
10.356.135.100,00 14 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
17.471.907.207,00
25.901.517.550,00 0,00 0,00
43.373.424.757,00 15 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.231.580.400,00 0,00 0,00 0,00
2.231.580.400,00 17 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
90.114.000,00 0,00 0,00 0,00
90.114.000,00 3
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 18 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
398.459.000,00 0,00 0,00 0,00
398.459.000,00 19 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
67.319.800,00 0,00 0,00 0,00
67.319.800,00 20 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Cilebar
58.165.200,00 0,00 0,00 0,00
58.165.200,00 21 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
78.581.400,00 0,00 0,00 0,00
78.581.400,00 22 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
821.456.400,00 0,00 0,00 0,00
821.456.400,00 23 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
984.774.000,00 0,00 0,00 0,00
984.774.000,00 24 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
75.010.800,00 0,00 0,00 0,00
75.010.800,00 4
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 25 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
216.347.700,00 0,00 0,00 0,00
216.347.700,00 26 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.818.933.500,00 0,00 0,00 0,00
3.818.933.500,00 27 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
136.154.600,00 0,00 0,00 0,00
136.154.600,00 28 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
407.536.600,00 0,00 0,00 0,00
407.536.600,00 29 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Dinas Perindustrian dan Perdagangan
62.050.000,00 0,00 0,00 0,00
62.050.000,00 30 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Dinas Perindustrian dan Perdagangan
54.998.000,00 0,00 0,00 0,00
54.998.000,00 31 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan
663.719.300,00
2.000.000.000,00 0,00 0,00
2.663.719.300,00 5
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 32 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Dinas Perindustrian dan Perdagangan
931.885.700,00 0,00 0,00 0,00
931.885.700,00 33 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan
243.447.800,00 0,00 0,00 0,00
243.447.800,00 34 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.228.541.000,00 0,00 0,00 0,00
1.228.541.000,00 35 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.173.498.500,00 0,00 0,00 0,00
1.173.498.500,00 36 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
787.500.000,00 0,00 0,00 0,00
787.500.000,00 37 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1.559.667.700,00 0,00 0,00 0,00
1.559.667.700,00 38 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1.860.713.200,00 0,00 0,00 0,00
1.860.713.200,00 6
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 39 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Dinas Perindustrian dan Perdagangan
132.801.700,00 0,00 0,00 0,00
132.801.700,00 40 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.050.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.050.000.000,00 41 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22.255.000.000,00
6.834.458.430,00 0,00 0,00
29.089.458.430,00 42 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Dinas Perikanan
3.669.404.000,00
336.776.000,00 0,00 0,00
4.006.180.000,00 43 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Dinas Perikanan
4.860.611.800,00 0,00 0,00 0,00
4.860.611.800,00 44 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Dinas Perikanan
1.273.841.780,00
6.773.847.200,00 0,00 0,00
8.047.688.980,00 45 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 46 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
258.844.800,00 0,00 0,00 0,00
258.844.800,00 47 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.083.313.700,00
34.728.800,00 0,00 0,00
2.118.042.500,00 48 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
840.489.400,00
78.703.600,00 0,00 0,00
919.193.000,00 49 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.293.229.500,00 0,00 0,00 0,00
2.293.229.500,00 50 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7.590.361.100,00
51.518.300,00 0,00 0,00
7.641.879.400,00 51 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
25.315.655.150,00 0,00 0,00 0,00
25.315.655.150,00 52 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.337.875.900,00 0,00 0,00 0,00
2.337.875.900,00 8
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 53 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Gerakan Membangun Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Jatisari
12.515.400,00 0,00 0,00 0,00
12.515.400,00 55 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Gerakan Membangun Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Purwasari
46.192.700,00 0,00 0,00 0,00
46.192.700,00 56 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Gerakan Membangun Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Purwasari
9.489.600,00 0,00 0,00 0,00
9.489.600,00 57 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Gerakan Membangun Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Rengasdengklok
12.484.800,00 0,00 0,00 0,00
12.484.800,00 58 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.604.381.400,00 0,00 0,00 0,00
3.604.381.400,00 59 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.059.541.500,00 0,00 0,00 0,00
2.059.541.500,00 9
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 60 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
15.485.396.030,00 0,00 0,00 0,00
15.485.396.030,00 61 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.781.067.400,00 0,00 0,00 0,00
1.781.067.400,00 62 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.515.533.700,00 0,00 0,00 0,00
2.515.533.700,00 63 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.183.283.700,00 0,00 0,00 0,00
2.183.283.700,00 64 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
983.738.700,00 0,00 0,00 0,00
983.738.700,00 65 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
59.513.227.383,00 0,00 0,00 0,00
59.513.227.383,00 66 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.864.813.127,00
160.194.100,00 0,00 0,00
6.025.007.227,00 10
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 67 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.024.812.210,00
600.356.600,00 0,00 0,00
13.625.168.810,00 68 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Badan Pendapatan Daerah
5.979.785.700,00
409.787.000,00 0,00 0,00
6.389.572.700,00 69 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Pendapatan Daerah
164.886.797.610,00
624.952.300,00 0,00 0,00
165.511.749.910,00 70 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.068.671.800,00 0,00 0,00 0,00
3.068.671.800,00 71 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.273.384.780,00 0,00
20.000.000.000,00
666.278.995.110,00
690.552.379.890,00 72 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
75.041.493.306,00
1.037.381.260,00 0,00 0,00
76.078.874.566,00 73 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.602.986.450,00 0,00 0,00 0,00
3.602.986.450,00 74 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.988.709.300,00 0,00 0,00 0,00
1.988.709.300,00 11
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 75 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
13.626.694.959,00
769.668.200,00 0,00 0,00
14.396.363.159,00 76 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.333.529.000,00 0,00 0,00 0,00
2.333.529.000,00 77 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Administrasi Pembangunan
62.810.000,00 0,00 0,00 0,00
62.810.000,00 78 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Bagian Administrasi Pembangunan
632.589.200,00 0,00 0,00 0,00
632.589.200,00 79 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Bagian Hukum
1.863.158.400,00 0,00 0,00 0,00
1.863.158.400,00 80 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Hukum
54.067.000,00 0,00 0,00 0,00
54.067.000,00 81 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Bagian Kerjasama Daerah
632.977.600,00 0,00 0,00 0,00
632.977.600,00 82 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Kerjasama Daerah
144.205.000,00 0,00 0,00 0,00
144.205.000,00 12
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 83 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Bagian Kesejahteraan Rakyat
12.449.468.200,00 0,00 0,00 0,00
12.449.468.200,00 84 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Kesejahteraan Rakyat
53.890.000,00 0,00 0,00 0,00
53.890.000,00 85 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Organisasi
1.035.002.800,00 0,00 0,00 0,00
1.035.002.800,00 86 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
59.750.000,00 0,00 0,00 0,00
59.750.000,00 87 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
1.091.428.000,00 0,00 0,00 0,00
1.091.428.000,00 88 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
94.075.000,00 0,00 0,00 0,00
94.075.000,00 89 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
739.043.900,00 0,00 0,00 0,00
739.043.900,00 90 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Perencanaan dan Keuangan
40.056.585.099,00 0,00 0,00 0,00
40.056.585.099,00 13
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 91 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2.163.585.600,00
16.662.000,00 0,00 0,00
2.180.247.600,00 92 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Bagian Tata Pemerintahan
885.081.500,00 0,00 0,00 0,00
885.081.500,00 93 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Tata Pemerintahan
52.360.000,00 0,00 0,00 0,00
52.360.000,00 94 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Umum
46.438.411.960,00
10.882.098.640,00 0,00 0,00
57.320.510.600,00 95 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Dinas Arsip dan Perpustakaan
717.244.700,00 0,00 0,00 0,00
717.244.700,00 96 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Arsip dan Perpustakaan
8.907.221.200,00
296.226.060,00 0,00 0,00
9.203.447.260,00 97 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Dinas Arsip dan Perpustakaan
82.597.400,00 0,00 0,00 0,00
82.597.400,00 98 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENCATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.492.584.100,00 0,00 0,00 0,00
1.492.584.100,00 14
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 99 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.057.325.200,00 0,00 0,00 0,00
6.057.325.200,00 100 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
228.594.100,00 0,00 0,00 0,00
228.594.100,00 101 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11.664.653.431,00 0,00 0,00 0,00
11.664.653.431,00 102 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Kesehatan
237.904.745.188,00
9.307.320.200,00 0,00 0,00
247.212.065.388,00 103 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Dinas Komunikasi dan Informatika
5.308.556.408,00
94.987.140,00 0,00 0,00
5.403.543.548,00 104 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Dinas Komunikasi dan Informatika
3.182.250.200,00
538.987.200,00 0,00 0,00
3.721.237.400,00 105 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Komunikasi dan Informatika
12.536.644.540,00 0,00 0,00 0,00
12.536.644.540,00 106 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Dinas Komunikasi dan Informatika
268.480.400,00
13.452.800,00 0,00 0,00
281.933.200,00 15
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 107 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Dinas Komunikasi dan Informatika
143.841.300,00
43.433.100,00 0,00 0,00
187.274.400,00 108 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.373.698.284,00
110.454.900,00 0,00 0,00
9.484.153.184,00 109 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Lingkungan Hidup
13.574.306.382,00 0,00 0,00 0,00
13.574.306.382,00 110 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
13.231.900.721,00
174.462.000,00 0,00 0,00
13.406.362.721,00 111 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
47.665.085.000,00
28.569.799.200,00 0,00 0,00
76.234.884.200,00 112 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11.280.044.620,00 0,00 0,00 0,00
11.280.044.620,00 113 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7.303.881.470,00
34.397.700,00 0,00 0,00
7.338.279.170,00 114 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11.500.620.553,00
116.621.500,00 0,00 0,00
11.617.242.053,00 16
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 115 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
959.536.114.324,00
1.479.071.200,00 0,00 0,00
961.015.185.524,00 116 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.896.951.400,00
178.045.400,00 0,00 0,00
2.074.996.800,00 117 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perhubungan
22.887.026.852,00
1.766.497.900,00 0,00 0,00
24.653.524.752,00 118 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perikanan
12.160.378.382,00
103.084.800,00 0,00 0,00
12.263.463.182,00 119 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perindustrian dan Perdagangan
16.156.496.830,00
217.028.000,00 0,00 0,00
16.373.524.830,00 120 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
50.945.488.543,00
393.026.580,00 0,00 0,00
51.338.515.123,00 121 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
23.422.903.265,00
2.126.704.700,00 0,00 0,00
25.549.607.965,00 122 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Sosial
10.321.231.500,00
204.938.500,00 0,00 0,00
10.526.170.000,00 17
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 123 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20.871.905.190,00
565.636.400,00 0,00 0,00
21.437.541.590,00 124 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Inspektorat
28.468.426.335,00
63.855.800,00 0,00 0,00
28.532.282.135,00 125 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Inspektorat
3.935.429.100,00 0,00 0,00 0,00
3.935.429.100,00 126 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Inspektorat
106.212.900,00 0,00 0,00 0,00
106.212.900,00 127 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Banyusari
264.587.600,00 0,00 0,00 0,00
264.587.600,00 128 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Banyusari
3.113.015.143,00
30.695.300,00 0,00 0,00
3.143.710.443,00 129 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Banyusari
163.702.000,00 0,00 0,00 0,00
163.702.000,00 130 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Banyusari
10.006.300,00 0,00 0,00 0,00
10.006.300,00 18
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 131 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Batujaya
254.762.800,00 0,00 0,00 0,00
254.762.800,00 132 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Batujaya
28.846.000,00 0,00 0,00 0,00
28.846.000,00 133 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Batujaya
273.894.700,00
12.575.900,00 0,00 0,00
286.470.600,00 134 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Batujaya
229.126.700,00 0,00 0,00 0,00
229.126.700,00 135 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Ciampel
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 136 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Ciampel
9.999.900,00 0,00 0,00 0,00
9.999.900,00 137 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Ciampel
2.889.123.572,00
15.598.800,00 0,00 0,00
2.904.722.372,00 138 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Ciampel
275.881.500,00 0,00 0,00 0,00
275.881.500,00 19
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 139 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Cibuaya
259.630.600,00 0,00 0,00 0,00
259.630.600,00 140 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Cibuaya
33.894.800,00 0,00 0,00 0,00
33.894.800,00 141 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Cibuaya
3.490.236.080,00
53.743.600,00 0,00 0,00
3.543.979.680,00 142 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Cibuaya
204.341.300,00 0,00 0,00 0,00
204.341.300,00 143 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Cikampek
284.028.800,00 0,00 0,00 0,00
284.028.800,00 144 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Cikampek
20.136.900,00 0,00 0,00 0,00
20.136.900,00 145 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Cikampek
3.477.526.880,00 0,00 0,00 0,00
3.477.526.880,00 146 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Cikampek
259.076.000,00 0,00 0,00 0,00
259.076.000,00 20
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 147 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Cilamaya Kulon
259.657.600,00 0,00 0,00 0,00
259.657.600,00 148 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Cilamaya Kulon
21.816.300,00 0,00 0,00 0,00
21.816.300,00 149 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Cilamaya Kulon
10.706.000,00 0,00 0,00 0,00
10.706.000,00 150 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Cilamaya Kulon
3.653.718.986,00
48.230.100,00 0,00 0,00
3.701.949.086,00 151 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Cilamaya Kulon
267.856.000,00 0,00 0,00 0,00
267.856.000,00 152 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Cilamaya Kulon
10.066.300,00 0,00 0,00 0,00
10.066.300,00 153 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Cilamaya Wetan
335.342.400,00 0,00 0,00 0,00
335.342.400,00 154 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Cilamaya Wetan
26.406.200,00 0,00 0,00 0,00
26.406.200,00 21
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 155 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Cilamaya Wetan
13.366.400,00 0,00 0,00 0,00
13.366.400,00 156 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Cilamaya Wetan
3.437.073.500,00
30.036.700,00 0,00 0,00
3.467.110.200,00 157 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Cilamaya Wetan
239.055.700,00 0,00 0,00 0,00
239.055.700,00 158 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Cilebar
229.230.200,00 0,00 0,00 0,00
229.230.200,00 159 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Cilebar
53.284.300,00 0,00 0,00 0,00
53.284.300,00 160 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Cilebar
5.349.000,00 0,00 0,00 0,00
5.349.000,00 161 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Cilebar
3.382.295.220,00
22.426.600,00 0,00 0,00
3.404.721.820,00 162 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Cilebar
117.315.300,00 0,00 0,00 0,00
117.315.300,00 22
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 163 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Jatisari
230.488.700,00
3.675.400,00 0,00 0,00
234.164.100,00 164 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Jatisari
9.156.700,00 0,00 0,00 0,00
9.156.700,00 165 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Jatisari
10.129.000,00 0,00 0,00 0,00
10.129.000,00 166 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Jatisari
4.580.305.840,00
55.838.300,00 0,00 0,00
4.636.144.140,00 167 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Jatisari
250.307.100,00 0,00 0,00 0,00
250.307.100,00 168 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Jayakerta
221.776.100,00
2.383.500,00 0,00 0,00
224.159.600,00 169 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Jayakerta
26.234.100,00 0,00 0,00 0,00
26.234.100,00 170 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Jayakerta
26.587.600,00 0,00 0,00 0,00
26.587.600,00 23
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 171 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Jayakerta
3.446.740.365,00
42.647.800,00 0,00 0,00
3.489.388.165,00 172 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Jayakerta
194.985.300,00 0,00 0,00 0,00
194.985.300,00 173 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Karawang Barat
225.894.900,00
3.636.400,00 0,00 0,00
229.531.300,00 174 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Karawang Barat
4.205.376.900,00 0,00 0,00 0,00
4.205.376.900,00 175 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Karawang Barat
14.579.823.248,00
122.567.900,00 0,00 0,00
14.702.391.148,00 176 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Karawang Barat
556.389.700,00 0,00 0,00 0,00
556.389.700,00 177 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Karawang Timur
221.272.200,00 0,00 0,00 0,00
221.272.200,00 178 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Karawang Timur
2.388.120.600,00 0,00 0,00 0,00
2.388.120.600,00 24
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 179 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Karawang Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Karawang Timur
8.032.719.110,00
111.088.600,00 0,00 0,00
8.143.807.710,00 181 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Karawang Timur
427.798.900,00 0,00 0,00 0,00
427.798.900,00 182 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Klari
254.448.000,00 0,00 0,00 0,00
254.448.000,00 183 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Klari
32.409.900,00 0,00 0,00 0,00
32.409.900,00 184 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Klari
4.041.122.277,00
57.957.600,00 0,00 0,00
4.099.079.877,00 185 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Klari
307.161.800,00 0,00 0,00 0,00
307.161.800,00 186 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Kotabaru
273.772.200,00 0,00 0,00 0,00
273.772.200,00 25
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 187 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Kotabaru
45.914.000,00 0,00 0,00 0,00
45.914.000,00 188 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Kotabaru
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 189 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Kotabaru
3.545.321.190,00
11.355.700,00 0,00 0,00
3.556.676.890,00 190 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Kotabaru
298.737.100,00 0,00 0,00 0,00
298.737.100,00 191 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Kutawaluya
297.566.200,00 0,00 0,00 0,00
297.566.200,00 192 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Kutawaluya
24.272.600,00 0,00 0,00 0,00
24.272.600,00 193 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Kutawaluya
6.532.800,00 0,00 0,00 0,00
6.532.800,00 194 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Kutawaluya
3.512.446.400,00
31.697.300,00 0,00 0,00
3.544.143.700,00 26
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 195 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Kutawaluya
229.803.400,00 0,00 0,00 0,00
229.803.400,00 196 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Lemah Abang
273.238.300,00 0,00 0,00 0,00
273.238.300,00 197 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Lemah Abang
23.065.600,00 0,00 0,00 0,00
23.065.600,00 198 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Lemah Abang
10.018.500,00 0,00 0,00 0,00
10.018.500,00 199 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Lemah Abang
3.304.768.486,00
35.067.700,00 0,00 0,00
3.339.836.186,00 200 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Lemah Abang
176.663.800,00 0,00 0,00 0,00
176.663.800,00 201 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Majalaya
144.256.400,00 0,00 0,00 0,00
144.256.400,00 202 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Majalaya
30.612.600,00 0,00 0,00 0,00
30.612.600,00 27
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 203 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Majalaya
7.708.600,00 0,00 0,00 0,00
7.708.600,00 204 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Majalaya
3.746.658.611,00
21.255.700,00 0,00 0,00
3.767.914.311,00 205 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Majalaya
344.115.700,00 0,00 0,00 0,00
344.115.700,00 206 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Pakisjaya
265.841.800,00 0,00 0,00 0,00
265.841.800,00 207 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Pakisjaya
67.570.800,00 0,00 0,00 0,00
67.570.800,00 208 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Pakisjaya
3.346.096.900,00
9.307.700,00 0,00 0,00
3.355.404.600,00 209 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Pakisjaya
197.436.400,00 0,00 0,00 0,00
197.436.400,00 210 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Pangkalan
231.473.700,00 0,00 0,00 0,00
231.473.700,00 28
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 211 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Pangkalan
22.591.900,00 0,00 0,00 0,00
22.591.900,00 212 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Pangkalan
22.796.400,00 0,00 0,00 0,00
22.796.400,00 213 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Pangkalan
2.886.333.904,00
20.764.700,00 0,00 0,00
2.907.098.604,00 214 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Pangkalan
265.593.000,00 0,00 0,00 0,00
265.593.000,00 215 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Pedes
236.741.700,00 0,00 0,00 0,00
236.741.700,00 216 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Pedes
42.196.200,00 0,00 0,00 0,00
42.196.200,00 217 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Pedes
3.277.905.254,00
27.312.300,00 0,00 0,00
3.305.217.554,00 218 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Pedes
119.860.200,00 0,00 0,00 0,00
119.860.200,00 29
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 219 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Purwasari
240.047.800,00 0,00 0,00 0,00
240.047.800,00 220 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Purwasari
15.136.200,00 0,00 0,00 0,00
15.136.200,00 221 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Purwasari
3.390.483.820,00
158.074.080,00 0,00 0,00
3.548.557.900,00 222 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Purwasari
272.429.900,00 0,00 0,00 0,00
272.429.900,00 223 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Rawamerta
246.509.500,00 0,00 0,00 0,00
246.509.500,00 224 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Rawamerta
13.535.100,00 0,00 0,00 0,00
13.535.100,00 225 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Rawamerta
15.063.000,00 0,00 0,00 0,00
15.063.000,00 226 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Rawamerta
3.493.208.060,00
104.615.300,00 0,00 0,00
3.597.823.360,00 30
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 227 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Rawamerta
246.746.000,00 0,00 0,00 0,00
246.746.000,00 228 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Rengasdengklok
270.470.600,00
4.767.000,00 0,00 0,00
275.237.600,00 229 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Rengasdengklok
38.652.700,00 0,00 0,00 0,00
38.652.700,00 230 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Rengasdengklok
13.042.000,00 0,00 0,00 0,00
13.042.000,00 231 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Rengasdengklok
4.149.244.725,00 0,00 0,00 0,00
4.149.244.725,00 232 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Rengasdengklok
254.343.700,00 0,00 0,00 0,00
254.343.700,00 233 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Tegalwaru
279.657.300,00 0,00 0,00 0,00
279.657.300,00 234 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Tegalwaru
21.100.000,00 0,00 0,00 0,00
21.100.000,00 31
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 235 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Tegalwaru
14.399.000,00 0,00 0,00 0,00
14.399.000,00 236 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Tegalwaru
3.271.161.661,00
14.936.700,00 0,00 0,00
3.286.098.361,00 237 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Tegalwaru
273.923.700,00 0,00 0,00 0,00
273.923.700,00 238 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Telagasari
288.697.800,00 0,00 0,00 0,00
288.697.800,00 239 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Telagasari
31.204.600,00 0,00 0,00 0,00
31.204.600,00 240 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Telagasari
9.455.200,00 0,00 0,00 0,00
9.455.200,00 241 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Telagasari
3.209.410.300,00
9.057.400,00 0,00 0,00
3.218.467.700,00 242 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Telagasari
272.643.700,00 0,00 0,00 0,00
272.643.700,00 32
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 243 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Telukjambe Barat
256.371.000,00 0,00 0,00 0,00
256.371.000,00 244 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Telukjambe Barat
24.000.000,00 0,00 0,00 0,00
24.000.000,00 245 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Telukjambe Barat
115.547.268,00
16.070.500,00 0,00 0,00
131.617.768,00 246 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Telukjambe Barat
4.000.149.900,00
55.652.700,00 0,00 0,00
4.055.802.600,00 247 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Telukjambe Barat
300.873.000,00 0,00 0,00 0,00
300.873.000,00 248 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Telukjambe Timur
297.651.900,00 0,00 0,00 0,00
297.651.900,00 249 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Telukjambe Timur
9.476.500,00 0,00 0,00 0,00
9.476.500,00 250 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Telukjambe Timur
18.832.600,00 0,00 0,00 0,00
18.832.600,00 33
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 251 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Telukjambe Timur
3.992.440.894,00
155.677.900,00 0,00 0,00
4.148.118.794,00 252 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Telukjambe Timur
219.333.500,00 0,00 0,00 0,00
219.333.500,00 253 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Tempuran
295.475.400,00
1.818.200,00 0,00 0,00
297.293.600,00 254 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Tempuran
22.150.300,00 0,00 0,00 0,00
22.150.300,00 255 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Tempuran
3.822.366.229,00
67.098.900,00 0,00 0,00
3.889.465.129,00 256 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Tempuran
80.079.200,00 0,00 0,00 0,00
80.079.200,00 257 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Tempuran
185.118.900,00 0,00 0,00 0,00
185.118.900,00 258 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Tirtajaya
286.876.000,00 0,00 0,00 0,00
286.876.000,00 34
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 259 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Tirtajaya
8.611.200,00 0,00 0,00 0,00
8.611.200,00 260 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Tirtajaya
373.965.600,00
27.916.000,00 0,00 0,00
401.881.600,00 261 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Tirtajaya
262.106.200,00 0,00 0,00 0,00
262.106.200,00 262 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Tirtamulya
249.637.800,00 0,00 0,00 0,00
249.637.800,00 263 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Tirtamulya
26.050.000,00 0,00 0,00 0,00
26.050.000,00 264 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Tirtamulya
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 265 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Tirtamulya
3.329.069.900,00
50.719.400,00 0,00 0,00
3.379.789.300,00 266 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Tirtamulya
242.883.700,00 0,00 0,00 0,00
242.883.700,00 35
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 267 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Adiarsa Barat
713.773.600,00
49.150.800,00 0,00 0,00
762.924.400,00 268 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Adiarsa Timur
765.999.400,00 0,00 0,00 0,00
765.999.400,00 269 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Karangpawitan
714.940.600,00
40.805.000,00 0,00 0,00
755.745.600,00 270 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Karawang Kulon
697.698.400,00
68.300.185,00 0,00 0,00
765.998.585,00 271 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Karawang Wetan
765.999.850,00 0,00 0,00 0,00
765.999.850,00 272 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Mekarjati
734.015.600,00
31.975.994,00 0,00 0,00
765.991.594,00 273 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Nagasari
343.632.000,00
422.364.985,00 0,00 0,00
765.996.985,00 274 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Palumbonsari
766.000.000,00 0,00 0,00 0,00
766.000.000,00 36
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 275 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Plawad
765.998.245,00 0,00 0,00 0,00
765.998.245,00 276 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Tanjungmekar
765.999.900,00 0,00 0,00 0,00
765.999.900,00 277 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Tanjungpura
759.374.500,00 0,00 0,00 0,00
759.374.500,00 278 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Tunggakjati
765.999.800,00 0,00 0,00 0,00
765.999.800,00 279 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rumah Sakit Umum Daerah
241.828.665.280,00
5.131.000.000,00 0,00 0,00
246.959.665.280,00 280 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari
19.150.985.980,00 0,00 0,00 0,00
19.150.985.980,00 281 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Satuan Polisi Pamong Praja
19.457.760.600,00 0,00 0,00 0,00
19.457.760.600,00 282 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Satuan Polisi Pamong Praja
18.359.853.288,00
91.522.400,00 0,00 0,00
18.451.375.688,00 37
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 283 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Sekretariat DPRD
9.161.687.000,00 0,00 0,00 0,00
9.161.687.000,00 284 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sekretariat DPRD
86.570.048.820,00
1.386.805.500,00 0,00 0,00
87.956.854.320,00 285 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Adiarsa
1.625.032.102,00
93.103.400,00 0,00 0,00
1.718.135.502,00 286 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Anggadita
614.500.000,00
15.000.000,00 0,00 0,00
629.500.000,00 287 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Balongsari
860.415.000,00
76.901.000,00 0,00 0,00
937.316.000,00 288 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Batujaya
3.548.783.170,00
120.000.000,00 0,00 0,00
3.668.783.170,00 289 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Bayurlor
870.869.854,00
65.620.000,00 0,00 0,00
936.489.854,00 290 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Ciampel
1.508.832.299,00
21.000.000,00 0,00 0,00
1.529.832.299,00 38
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 291 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Cibuaya
2.762.971.000,00
222.150.000,00 0,00 0,00
2.985.121.000,00 292 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Cicinde
1.695.300.000,00
82.700.000,00 0,00 0,00
1.778.000.000,00 293 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Cikampek
2.623.922.752,00
83.313.248,00 0,00 0,00
2.707.236.000,00 294 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Cikampek Utara
606.475.179,00
61.136.000,00 0,00 0,00
667.611.179,00 295 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Cilamaya
2.090.163.000,00
165.000.000,00 0,00 0,00
2.255.163.000,00 296 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Curug
744.516.276,00
73.000.000,00 0,00 0,00
817.516.276,00 297 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Gempol
1.562.463.663,00
3.500.000,00 0,00 0,00
1.565.963.663,00 298 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Jatisari
2.361.170.258,00 0,00 0,00 0,00
2.361.170.258,00 39
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 299 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Jayakerta
1.491.988.065,00
20.000.000,00 0,00 0,00
1.511.988.065,00 300 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Jomin
1.077.512.000,00
61.000.000,00 0,00 0,00
1.138.512.000,00 301 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Kalangsari
1.304.364.000,00
106.000.000,00 0,00 0,00
1.410.364.000,00 302 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Karawang
1.071.654.430,00
81.500.000,00 0,00 0,00
1.153.154.430,00 303 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Karawang Kulon
859.000.000,00
56.000.000,00 0,00 0,00
915.000.000,00 304 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Kertamukti
1.894.036.700,00
86.915.300,00 0,00 0,00
1.980.952.000,00 305 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Klari
1.986.618.520,00
101.909.044,00 0,00 0,00
2.088.527.564,00 306 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Kotabaru
1.599.943.208,00
101.592.600,00 0,00 0,00
1.701.535.808,00 40
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 307 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Kutamukti
1.257.044.700,00
45.213.300,00 0,00 0,00
1.302.258.000,00 308 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Kutawaluya
1.603.178.200,00
86.098.800,00 0,00 0,00
1.689.277.000,00 309 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Lemahabang
2.566.596.993,00
200.000.000,00 0,00 0,00
2.766.596.993,00 310 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Lemah Duhur
998.107.459,00
195.621.493,00 0,00 0,00
1.193.728.952,00 311 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Loji
2.022.340.797,00
207.000.000,00 0,00 0,00
2.229.340.797,00 312 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Majalaya
1.193.112.000,00
97.000.000,00 0,00 0,00
1.290.112.000,00 313 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Medangasem
1.452.424.000,00
42.776.000,00 0,00 0,00
1.495.200.000,00 314 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Nagasari
836.263.083,00 0,00 0,00 0,00
836.263.083,00 41
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 315 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Pacing
607.804.893,00
27.500.000,00 0,00 0,00
635.304.893,00 316 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Pakisjaya
1.834.415.000,00
21.000.000,00 0,00 0,00
1.855.415.000,00 317 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Pangkalan
1.342.212.677,00
7.000.000,00 0,00 0,00
1.349.212.677,00 318 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Pasirukem
2.000.322.358,00
55.769.600,00 0,00 0,00
2.056.091.958,00 319 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Pedes
2.727.235.084,00
164.600.000,00 0,00 0,00
2.891.835.084,00 320 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Plawad
821.557.664,00
66.452.000,00 0,00 0,00
888.009.664,00 321 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Purwasari
1.472.783.480,00
86.500.000,00 0,00 0,00
1.559.283.480,00 322 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Rawamerta
1.379.488.000,00
95.663.000,00 0,00 0,00
1.475.151.000,00 42
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 323 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Rengasdengklok
3.425.781.101,00
135.000.000,00 0,00 0,00
3.560.781.101,00 324 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Sukatani
1.175.554.416,00
103.730.000,00 0,00 0,00
1.279.284.416,00 325 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Sungai Buntu
874.304.000,00
76.286.000,00 0,00 0,00
950.590.000,00 326 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Tanjungpura
957.303.500,00
118.906.500,00 0,00 0,00
1.076.210.000,00 327 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Telagasari
2.330.000.000,00
206.000.000,00 0,00 0,00
2.536.000.000,00 328 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Telukjambe
1.429.654.019,00
170.000.000,00 0,00 0,00
1.599.654.019,00 329 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Tempuran
1.518.352.600,00
108.913.400,00 0,00 0,00
1.627.266.000,00 330 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Tirtajaya
2.802.329.600,00
185.982.400,00 0,00 0,00
2.988.312.000,00 43
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 331 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Tirtamulya
1.577.845.252,00
165.000.000,00 0,00 0,00
1.742.845.252,00 332 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Tunggakjati
1.517.369.789,00
161.101.000,00 0,00 0,00
1.678.470.789,00 333 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Wadas
1.003.460.000,00
99.495.000,00 0,00 0,00
1.102.955.000,00 334 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Wanakerta
1.889.203.865,00
140.228.400,00 0,00 0,00
2.029.432.265,00 335 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perindustrian dan Perdagangan
131.279.400,00 0,00 0,00 0,00
131.279.400,00 336 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Bagian Kesejahteraan Rakyat
57.644.639.400,00 0,00 0,00 0,00
57.644.639.400,00 337 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Gerakan Membangun Desa PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.110.523.588,00 0,00 0,00 0,00
10.110.523.588,00 44
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 338 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Gerakan Membangun Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.530.094.200,00 0,00 0,00 0,00
1.530.094.200,00 339 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENATAAN DESA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
259.913.400,00 0,00 0,00 0,00
259.913.400,00 340 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.200.014.500,00 0,00 0,00 0,00
3.200.014.500,00 341 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
108.585.854.500,00
67.150.000.000,00 0,00 0,00
175.735.854.500,00 342 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
27.950.000.000,00
13.010.000.000,00 0,00 0,00
40.960.000.000,00 343 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000.000,00 45
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 344 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
134.581.645.000,00
186.459.641.000,00 0,00 0,00
321.041.286.000,00 345 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.000.000.100,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000.100,00 346 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.750.000,00 0,00 0,00 0,00
3.750.000,00 347 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7.937.936.952,00
1.269.620.000,00 0,00 0,00
9.207.556.952,00 348 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.229.443.000,00 0,00 0,00 0,00
1.229.443.000,00 349 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.031.675.183,00
797.897.554,00 0,00 0,00
3.829.572.737,00 350 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
183.920.150,00 0,00 0,00 0,00
183.920.150,00 46
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 351 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
471.749.200,00 0,00 0,00 0,00
471.749.200,00 352 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
31.969.800,00 0,00 0,00 0,00
31.969.800,00 353 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Dinas Kesehatan
889.709.700,00
24.000.000,00 0,00 0,00
913.709.700,00 354 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Dinas Kesehatan
141.277.486.817,00
237.425.703.278,00 0,00 0,00
378.703.190.095,00 355 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Dinas Kesehatan
391.764.800,00 0,00 0,00 0,00
391.764.800,00 356 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Dinas Kesehatan
59.720.000,00 0,00 0,00 0,00
59.720.000,00 357 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12.807.628.300,00 0,00 0,00 0,00
12.807.628.300,00 358 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
19.406.346.650,00
1.400.000.000,00 0,00 0,00
20.806.346.650,00 47
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 359 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.108.219.000,00 0,00 0,00 0,00
1.108.219.000,00 360 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rumah Sakit Umum Daerah 0,00
23.912.627.000,00 0,00 0,00
23.912.627.000,00 361 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Adiarsa
884.844.700,00 0,00 0,00 0,00
884.844.700,00 362 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Anggadita
611.368.700,00 0,00 0,00 0,00
611.368.700,00 363 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Balongsari
611.352.700,00 0,00 0,00 0,00
611.352.700,00 364 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Batujaya
786.059.700,00 0,00 0,00 0,00
786.059.700,00 365 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Bayurlor
611.475.900,00 0,00 0,00 0,00
611.475.900,00 366 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Ciampel
697.403.700,00 0,00 0,00 0,00
697.403.700,00 48
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 367 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Cibuaya
785.327.800,00 0,00 0,00 0,00
785.327.800,00 368 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Cicinde
523.955.900,00 0,00 0,00 0,00
523.955.900,00 369 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Cikampek
916.985.900,00 0,00 0,00 0,00
916.985.900,00 370 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Cikampek Utara
611.443.800,00 0,00 0,00 0,00
611.443.800,00 371 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Cilamaya
873.510.500,00 0,00 0,00 0,00
873.510.500,00 372 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Curug
611.411.800,00 0,00 0,00 0,00
611.411.800,00 373 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Gempol
524.886.700,00 0,00 0,00 0,00
524.886.700,00 374 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Jatisari
785.954.600,00 0,00 0,00 0,00
785.954.600,00 49
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 375 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Jayakerta
610.767.600,00 0,00 0,00 0,00
610.767.600,00 376 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Jomin
698.330.700,00 0,00 0,00 0,00
698.330.700,00 377 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Kalangsari
611.258.500,00 0,00 0,00 0,00
611.258.500,00 378 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Karawang
618.153.600,00 0,00 0,00 0,00
618.153.600,00 379 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Karawang Kulon
616.499.600,00 0,00 0,00 0,00
616.499.600,00 380 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Kertamukti
873.438.500,00 0,00 0,00 0,00
873.438.500,00 381 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Klari
960.670.600,00 0,00 0,00 0,00
960.670.600,00 382 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Kotabaru
785.917.700,00 0,00 0,00 0,00
785.917.700,00 50
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 383 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Kutamukti
611.433.700,00 0,00 0,00 0,00
611.433.700,00 384 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Kutawaluya
611.112.500,00 0,00 0,00 0,00
611.112.500,00 385 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Lemahabang
786.036.700,00 0,00 0,00 0,00
786.036.700,00 386 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Lemah Duhur
611.422.700,00 0,00 0,00 0,00
611.422.700,00 387 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Loji
699.001.700,00 0,00 0,00 0,00
699.001.700,00 388 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Majalaya
786.167.700,00 0,00 0,00 0,00
786.167.700,00 389 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Medangasem
611.610.700,00 0,00 0,00 0,00
611.610.700,00 390 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Nagasari
796.289.500,00 0,00 0,00 0,00
796.289.500,00 51
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 391 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Pacing
616.361.700,00 0,00 0,00 0,00
616.361.700,00 392 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Pakisjaya
786.083.700,00 0,00 0,00 0,00
786.083.700,00 393 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Pangkalan
873.462.700,00 0,00 0,00 0,00
873.462.700,00 394 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Pasirukem
611.387.700,00 0,00 0,00 0,00
611.387.700,00 395 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Pedes
785.933.700,00 0,00 0,00 0,00
785.933.700,00 396 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Plawad
873.464.600,00 0,00 0,00 0,00
873.464.600,00 397 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Purwasari
873.492.800,00 0,00 0,00 0,00
873.492.800,00 398 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Rawamerta
786.190.700,00 0,00 0,00 0,00
786.190.700,00 52
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 399 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Rengasdengklok
786.183.800,00 0,00 0,00 0,00
786.183.800,00 400 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Sukatani
611.413.700,00 0,00 0,00 0,00
611.413.700,00 401 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Sungai Buntu
611.459.700,00 0,00 0,00 0,00
611.459.700,00 402 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Tanjungpura
619.978.700,00 0,00 0,00 0,00
619.978.700,00 403 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Telagasari
786.201.700,00 0,00 0,00 0,00
786.201.700,00 404 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Telukjambe
873.470.200,00 0,00 0,00 0,00
873.470.200,00 405 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Tempuran
698.865.700,00 0,00 0,00 0,00
698.865.700,00 406 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Tirtajaya
785.346.800,00 0,00 0,00 0,00
785.346.800,00 53
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 407 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Tirtamulya
873.329.700,00 0,00 0,00 0,00
873.329.700,00 408 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Tunggakjati
524.069.700,00 0,00 0,00 0,00
524.069.700,00 409 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Wadas
873.365.600,00 0,00 0,00 0,00
873.365.600,00 410 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Wanakerta
873.540.700,00 0,00 0,00 0,00
873.540.700,00 411 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Dinas Arsip dan Perpustakaan
886.151.700,00
441.900.000,00 0,00 0,00
1.328.051.700,00 412 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
336.298.800,00 0,00 0,00 0,00
336.298.800,00 413 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
463.827.035.530,00
106.545.281.770,00 0,00 0,00
570.372.317.300,00 414 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
23.242.333.300,00
50.000.000,00 0,00 0,00
23.292.333.300,00 54
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 415 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2.504.799.600,00
83.834.000,00 0,00 0,00
2.588.633.600,00 416 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
701.337.600,00 0,00 0,00 0,00
701.337.600,00 417 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
300.000.000,00 0,00 0,00 0,00
300.000.000,00 418 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 419 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Perlindungan Sosial PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
405.944.900,00 0,00 0,00 0,00
405.944.900,00 420 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Perlindungan Sosial PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.294.220.900,00 0,00 0,00 0,00
1.294.220.900,00 421 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Perlindungan Sosial PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
72.234.400,00 0,00 0,00 0,00
72.234.400,00 422 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Perlindungan Sosial PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
396.723.200,00 0,00 0,00 0,00
396.723.200,00 55
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 423 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Perlindungan Sosial PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
199.570.300,00 0,00 0,00 0,00
199.570.300,00 424 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Perlindungan Sosial PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
698.201.600,00 0,00 0,00 0,00
698.201.600,00 425 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Perlindungan Sosial PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Dinas Sosial
5.840.767.500,00 0,00 0,00 0,00
5.840.767.500,00 426 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Perlindungan Sosial PROGRAM PENANGANAN BENCANA Dinas Sosial
864.038.000,00 0,00 0,00 0,00
864.038.000,00 427 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Perlindungan Sosial PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Dinas Sosial
184.544.100,00 0,00 0,00 0,00
184.544.100,00 428 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Perlindungan Sosial PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Dinas Sosial
560.356.690,00
17.989.400,00 0,00 0,00
578.346.090,00 429 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Perlindungan Sosial PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Dinas Sosial
10.250.830.000,00
367.594.600,00 0,00 0,00
10.618.424.600,00 430 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Reformasi Sistem Perlindungan Sosial PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Dinas Sosial
3.337.855.000,00 0,00 0,00 0,00
3.337.855.000,00 56
±7 fl ;
fl i if !I ll \ 8 % 8 8 t 8 8 I I
Koreksi Anda
