Correct Article 17
PERDA Nomor 5 Tahun 2020 | Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
Current Text
Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD
LAMPIRAN II:
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR :
5 Tahun 2020 TANGGAL :
7 Desember 2020 PROVINSI JAWA TENGAH RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.439.157.519.000
14.220.029.210.000
1.369.277.172.000 - -
15.589.306.382.000
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
6.500.000.000
11.075.111.752.000
400.825.837.000 - -
11.475.937.589.000
1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.500.000.000
11.075.111.752.000
400.825.837.000 - -
11.475.937.589.000
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.421.463.519.000
2.341.112.321.000
273.921.835.000 - -
2.615.034.156.000
1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
27.879.519.000
442.796.469.000
17.907.648.000 - -
460.704.117.000
1.02.0.00.0.00.12 RSUD Dr. Moewardi
706.000.000.000
845.644.646.000
60.759.600.000 - -
906.404.246.000
1.02.0.00.0.00.13 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
370.000.000.000
422.881.865.000
76.561.319.000 - -
499.443.184.000
1.02.0.00.0.00.14 RSUD Tugurejo
160.000.000.000
235.777.916.000
56.615.300.000 - -
292.393.216.000
1.02.0.00.0.00.15 RSUD Kelet Donorejo
36.084.000.000
88.642.923.000
11.478.046.000 - -
100.120.969.000
1.02.0.00.0.00.16 RSJD Dr. Amino Gondohutomo
53.000.000.000
108.053.208.000
16.700.000.000 - -
124.753.208.000
1.02.0.00.0.00.17 RSJD Surakarta
32.000.000.000
113.473.143.000
23.737.000.000 - -
137.210.143.000
1.02.0.00.0.00.18 RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
36.500.000.000
83.842.151.000
10.162.922.000 - -
94.005.073.000
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.715.000.000
453.977.811.000
692.566.400.000 - -
1.146.544.211.000
1.03.0.00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
6.000.000.000
283.604.553.000
628.797.791.000 - -
912.402.344.000
Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7
1.03.0.00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
4.715.000.000
170.373.258.000
63.768.609.000 - -
234.141.867.000
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN -
40.690.752.000
1.113.100.000 - -
41.803.852.000
1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman -
40.690.752.000
1.113.100.000 - -
41.803.852.000
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
409.000.000
54.364.902.000
90.000.000 - -
54.454.902.000 PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja
409.000.000
26.283.894.000 - - -
26.283.894.000
1.05.0.00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah -
28.081.008.000
90.000.000 - -
28.171.008.000
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
70.000.000
254.771.672.000
760.000.000 - -
255.531.672.000
1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial
70.000.000
254.771.672.000
760.000.000 - -
255.531.672.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
28.856.399.000
1.221.976.087.000
169.571.299.000 - -
1.391.547.386.000 DASAR
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
5.750.000.000
132.608.004.000
4.590.817.000 - -
137.198.821.000
2.07.3.32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5.750.000.000
132.608.004.000
4.590.817.000 - -
137.198.821.000
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN -
27.978.116.000
510.700.000 - -
28.488.816.000 ANAK
Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7
2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian -
27.978.116.000
510.700.000 - -
28.488.816.000 Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN -
42.722.792.000
856.000.000 - -
43.578.792.000
2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan -
42.722.792.000
856.000.000 - -
43.578.792.000
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
5.615.950.000
228.719.832.000
846.790.000 - -
229.566.622.000
2.11.3.29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5.615.950.000
228.719.832.000
846.790.000 - -
229.566.622.000
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA -
37.918.813.000
830.000.000 - -
38.748.813.000
2.13.2.12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil -
37.918.813.000
830.000.000 - -
38.748.813.000
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
13.831.164.000
180.046.830.000
55.585.913.000 - -
235.632.743.000
2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan
13.831.164.000
180.046.830.000
55.585.913.000 - -
235.632.743.000
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA -
139.356.962.000
10.009.410.000 - -
149.366.372.000
2.16.0.00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika -
139.356.962.000
10.009.410.000 - -
149.366.372.000
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
445.285.000
136.624.778.000
2.869.100.000 - -
139.493.878.000
2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
445.285.000
136.624.778.000
2.869.100.000 - -
139.493.878.000
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
30.000.000
24.707.512.000
100.400.000 - -
24.807.912.000
Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7
2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30.000.000
24.707.512.000
100.400.000 - -
24.807.912.000
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.100.000.000
234.214.544.000
92.770.938.000 - -
326.985.482.000
2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3.100.000.000
234.214.544.000
92.770.938.000 - -
326.985.482.000
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
84.000.000
37.077.904.000
601.231.000 - -
37.679.135.000
2.23.2.24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
84.000.000
37.077.904.000
601.231.000 - -
37.679.135.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
34.896.640.000
733.677.324.000
47.332.218.000 - -
781.009.542.000
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
10.500.000.000
141.472.098.000
26.095.759.000 - -
167.567.857.000
3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
10.500.000.000
141.472.098.000
26.095.759.000 - -
167.567.857.000
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
18.100.000.000
389.395.087.000
12.418.451.000 - -
401.813.538.000
3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
8.500.000.000
112.876.743.000
6.364.017.000 - -
119.240.760.000
3.27.0.00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan
9.600.000.000
276.518.344.000
6.054.434.000 - -
282.572.778.000
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.346.640.000
89.905.880.000
4.763.844.000 - -
94.669.724.000
3.29.0.00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.346.640.000
89.905.880.000
4.763.844.000 - -
94.669.724.000
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3.950.000.000
112.904.259.000
4.054.164.000 - -
116.958.423.000
3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.950.000.000
112.904.259.000
4.054.164.000 - -
116.958.423.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
12.378.611.202.000
967.442.632.000
5.179.730.000
20.000.000.000
7.629.574.238.000
8.622.196.600.000
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
812.600.000
610.410.316.000
2.179.680.000 - -
612.589.996.000
Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7
4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah
812.600.000
610.410.316.000
2.179.680.000 - -
612.589.996.000
4.02 SEKRETARIAT DPRD
1.550.000.000
357.032.316.000
3.000.050.000 - -
360.032.366.000
4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD
1.550.000.000
357.032.316.000
3.000.050.000 - -
360.032.366.000
4.03 SKPKD
12.376.248.602.000 - -
20.000.000.000
7.629.574.238.000
7.649.574.238.000
4.03.0.00.0.00.01 SKPKD
12.376.248.602.000 - -
20.000.000.000
7.629.574.238.000
7.649.574.238.000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
12.959.311.583.000
642.581.684.000
13.538.789.000 - -
656.120.473.000
5.01 PERENCANAAN
26.460.000
54.304.507.000
396.460.000 - -
54.700.967.000
5.01.5.05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
26.460.000
54.304.507.000
396.460.000 - -
54.700.967.000
5.02 KEUANGAN
12.939.162.368.000
384.372.921.000
9.821.373.000 - -
394.194.294.000
5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah
12.767.083.848.000
326.445.728.000
4.885.500.000 - -
331.331.228.000
5.02.0.00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
172.078.520.000
57.927.193.000
4.935.873.000 - -
62.863.066.000
5.03 KEPEGAWAIAN
770.000.000
105.931.416.000
400.000.000 - -
106.331.416.000
5.03.0.00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah
770.000.000
105.931.416.000
400.000.000 - -
106.331.416.000
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
18.342.755.000
74.374.967.000
1.174.956.000 - -
75.549.923.000
5.04.0.00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
18.342.755.000
74.374.967.000
1.174.956.000 - -
75.549.923.000
5.06 PENGHUBUNG
1.010.000.000
23.597.873.000
1.746.000.000 - -
25.343.873.000
5.06.0.00.0.00.01 Badan Penghubung
1.010.000.000
23.597.873.000
1.746.000.000 - -
25.343.873.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN -
48.069.907.000
623.000.000 - -
48.692.907.000
6.01 INSPEKTORAT DAERAH -
48.069.907.000
623.000.000 - -
48.692.907.000
6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat -
48.069.907.000
623.000.000 - -
48.692.907.000
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH HALAMAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan 14
1.02.0.00.0.00.12 RSUD Dr. Moewardi 24
1.02.0.00.0.00.13 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 26
1.02.0.00.0.00.14 RSUD Tugurejo 28
1.02.0.00.0.00.15 RSUD Kelet Donorejo 30
1.02.0.00.0.00.16 RSJD Dr. Amino Gondohutomo 32
1.02.0.00.0.00.17 RSJD Surakarta 34
1.02.0.00.0.00.18 RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 36
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.0.00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 38
1.03.0.00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 45
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 51
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja 57
1.05.0.00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 61
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial 65 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2.07.3.32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 76
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH HALAMAN
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 85
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan 92
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.3.29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 96
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.2.12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 108
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan 112
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.0.00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 120
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 127
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 133
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 138
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
2.23.2.24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 145 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 150
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH HALAMAN
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 158
3.27.0.00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan 164
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.0.00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 169
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 176 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah 184
4.02 SEKRETARIAT DPRD
4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD 194
4.03 SKPKD
4.03.0.00.0.00.01 SKPKD 200 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.01 PERENCANAAN
5.01.5.05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 201
5.02 KEUANGAN
5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 207
5.02.0.00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 212
5.03 KEPEGAWAIAN
5.03.0.00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah 223
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.0.00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 228
KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH HALAMAN
5.06 PENGHUBUNG
5.06.0.00.0.00.01 Badan Penghubung 232 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6.01 INSPEKTORAT DAERAH
6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat 236 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 240
LAMPIRAN III :
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 5 Tahun 2020 TANGGAL : 7 Desember 2020 PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ORGANISASI : 1.01.2.22.0.00.02 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
6.500.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
6.500.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
6.500.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
11.475.937.589.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
8.665.074.213.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.975.770.707.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
4.974.498.783.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
4.973.898.783.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.339.463.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah
4.971.559.320.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02.5.2 Belanja Modal
600.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
600.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
288.744.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
288.744.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
288.744.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
883.180.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
883.180.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
883.180.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
3.643.079.752.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.638.279.752.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
3.638.279.752.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
3.638.279.752.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4.800.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
4.800.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.800.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
45.316.067.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
120.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
120.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.957.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
6.957.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.957.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17.576.400.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
17.576.400.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
17.576.400.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
85.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
85.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
85.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
1.632.300.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
1.632.300.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.632.300.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.886.560.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
3.886.560.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.886.560.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
733.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
733.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
733.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
278.718.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
278.718.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
278.718.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
219.176.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
219.176.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
219.176.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
994.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
423.650.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
423.650.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
570.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
570.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
410.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
184.567.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
184.567.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal
225.933.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
225.933.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
572.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
569.800.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
569.800.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal
2.400.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
2.400.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.195.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
1.195.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.195.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.310.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
2.310.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.310.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
835.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi
7.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal
828.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
828.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
800.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi
5.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
794.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
794.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
160.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
160.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
160.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.034.013.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
3.034.013.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.034.013.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
882.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
882.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
882.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.457.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
1.382.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.382.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33.5.2 Belanja Modal
75.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
75.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.152.950.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
1.152.950.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.152.950.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
25.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
25.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
907.687.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
907.687.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
907.687.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
907.687.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2.781.881.785.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1.217.621.612.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
12.119.910.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.2 Belanja Modal
12.119.910.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.2.1 Belanja Modal Tanah
5.419.910.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
6.700.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika
1.405.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
425.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.1.5 Belanja Hibah
425.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.2 Belanja Modal
980.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
980.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
1.493.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
998.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.1.5 Belanja Hibah
998.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.2 Belanja Modal
495.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
495.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
11.465.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.1 Belanja Operasi
3.185.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.1.5 Belanja Hibah
3.185.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.2 Belanja Modal
8.280.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
8.280.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
15.457.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1 Belanja Operasi
15.457.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
12.147.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1.5 Belanja Hibah
3.310.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
2.649.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20.5.1 Belanja Operasi
2.649.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.145.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20.5.1.5 Belanja Hibah
1.504.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
1.882.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1 Belanja Operasi
1.882.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.053.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1.5 Belanja Hibah
829.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
2.206.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1 Belanja Operasi
2.206.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.898.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1.5 Belanja Hibah
308.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
2.766.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.1 Belanja Operasi
2.766.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.612.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.1.5 Belanja Hibah
1.154.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
5.340.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1 Belanja Operasi
5.340.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.929.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1.5 Belanja Hibah
1.411.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
4.770.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39.5.1 Belanja Operasi
4.770.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.770.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
9.350.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.1 Belanja Operasi
2.570.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.1.5 Belanja Hibah
2.470.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.2 Belanja Modal
6.780.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.780.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
1.108.493.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.1 Belanja Operasi
976.091.883.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
976.091.883.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.2 Belanja Modal
132.401.617.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
80.452.737.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
51.948.880.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
2.860.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49.5.1 Belanja Operasi
2.860.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.860.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas
65.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50.5.1 Belanja Operasi
65.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas
455.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51.5.1 Belanja Operasi
455.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
455.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
34.845.202.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1 Belanja Operasi
34.845.202.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.232.002.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.5 Belanja Hibah
25.613.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
4.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1.493.602.649.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
20.750.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2 Belanja Modal
20.750.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2.1 Belanja Modal Tanah
11.250.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
9.500.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
1.097.284.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
117.284.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
117.284.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.2 Belanja Modal
980.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
980.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa
70.293.273.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
49.067.673.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.1.5 Belanja Hibah
49.067.673.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.2 Belanja Modal
21.225.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
21.225.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28 Pengadaan Mebeluer Sekolah
2.750.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28.5.2 Belanja Modal
2.750.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.750.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.30 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.30.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.30.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
7.537.950.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31.5.1 Belanja Operasi
7.537.950.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.537.950.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
300.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34.5.1 Belanja Operasi
300.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.35 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
500.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.35.5.1 Belanja Operasi
500.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
25.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.1 Belanja Operasi
24.311.100.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
24.311.100.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.2 Belanja Modal
688.900.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
688.900.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
90.848.120.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.1 Belanja Operasi
67.098.120.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.098.120.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.1.5 Belanja Hibah
66.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.2 Belanja Modal
23.750.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
23.750.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
1.133.167.900.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.1 Belanja Operasi
970.625.685.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
970.625.685.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.2 Belanja Modal
162.542.215.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
111.793.307.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
50.748.908.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
425.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41.5.1 Belanja Operasi
425.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
425.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan
41.390.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42.5.1 Belanja Operasi
41.390.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
41.390.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan
578.610.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43.5.1 Belanja Operasi
578.610.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
578.610.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
140.163.122.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1 Belanja Operasi
140.163.122.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
8.923.672.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.5 Belanja Hibah
126.239.450.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
5.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus
70.657.524.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
7.975.925.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
7.975.925.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.331.885.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.1.5 Belanja Hibah
644.040.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.29 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
2.717.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38.5.1 Belanja Operasi
2.717.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.717.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
52.160.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.1 Belanja Operasi
48.173.838.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
48.173.838.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.2 Belanja Modal
3.986.162.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.732.847.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
253.315.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus
30.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47.5.1 Belanja Operasi
30.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
660.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48.5.1 Belanja Operasi
660.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
660.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
139.259.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49.5.1 Belanja Operasi
139.259.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
139.259.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus
85.305.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50.5.1 Belanja Operasi
85.305.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
85.305.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
6.839.785.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1 Belanja Operasi
6.839.785.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
783.785.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.5 Belanja Hibah
5.056.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
1.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
300.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus
50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
123.396.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
123.396.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
89.370.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
89.370.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
89.370.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
34.026.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
34.026.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
34.026.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
125.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
95.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
45.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
45.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
30.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
10.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
10.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
10.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
10.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03 Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
10.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
10.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2.898.764.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
300.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
2.598.764.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
2.128.435.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
2.128.435.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.128.435.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
470.329.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
470.329.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
470.329.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
19.559.431.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
19.559.431.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
17.894.431.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
17.894.431.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
17.894.431.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
1.665.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
1.665.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah
1.665.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2.900.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
2.900.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
2.750.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
2.750.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah
2.300.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
250.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
250.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02 Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
50.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03 Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04 Pendayagunaan Cagar Budaya
75.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
75.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.05 Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
75.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
75.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2.825.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi
2.825.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu
840.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
840.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
840.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum
1.450.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
1.450.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.450.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
385.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
385.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
385.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 - Jumlah Belanja
11.475.937.589.000 Surplus / (Defisit) (11.469.437.589.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.01 - Dinas Kesehatan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
27.879.519.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
27.879.519.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
27.879.519.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
460.704.117.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
147.327.171.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.400.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
800.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
800.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
800.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
600.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
600.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
99.830.645.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
99.130.645.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
99.130.645.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
99.130.645.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
700.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
700.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
700.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
44.284.276.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
191.736.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
191.736.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
191.736.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.316.760.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
6.316.760.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.316.760.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.161.667.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
6.161.667.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.161.667.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
690.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
690.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
690.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
111.051.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
111.051.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
111.051.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
822.360.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
822.360.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
822.360.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.638.310.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
3.638.310.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.638.310.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
125.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi
125.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.047.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
2.047.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.047.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.820.200.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
1.820.200.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.820.200.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
329.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
329.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
329.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.424.100.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
151.400.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
151.400.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
1.272.700.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.215.700.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
50.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
7.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
927.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
252.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
252.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal
675.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
675.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.075.171.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
1.074.531.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.074.531.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal
640.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
640.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.247.821.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi
1.247.821.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.247.821.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.242.400.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
1.242.400.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.242.400.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.109.300.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
2.109.300.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.109.300.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
275.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi
30.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal
245.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
245.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.885.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi
265.800.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
265.800.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
1.619.700.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.547.700.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
72.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
571.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
571.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
571.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
20.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
20.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.270.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
2.220.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.220.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal
50.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
50.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.314.900.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
2.314.900.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.314.900.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
820.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
820.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
820.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
700.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1 Belanja Operasi
700.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
700.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2.678.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
2.678.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.678.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
371.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
371.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
371.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
2.100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi
1.800.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.800.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.812.250.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.812.250.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
1.808.075.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.808.075.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.2 Belanja Modal
4.175.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
4.175.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
301.996.946.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
22.656.202.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
125.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
125.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.2 Belanja Modal
1.200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
3.670.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1 Belanja Operasi
105.250.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
105.250.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal
3.564.750.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.564.750.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
12.280.119.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi
7.641.119.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.641.119.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2 Belanja Modal
4.639.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.639.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
1.825.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1 Belanja Operasi
1.325.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.325.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2 Belanja Modal
500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
1.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13.5.1 Belanja Operasi
265.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
265.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13.5.2 Belanja Modal
735.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
735.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
2.056.083.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.2 Belanja Modal
1.956.083.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.242.083.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
714.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.17.5.1 Belanja Operasi
500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
278.240.744.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
900.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
900.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
900.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
2.194.885.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
2.194.885.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.194.885.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
2.500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
2.500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
7.215.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
6.725.250.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.725.250.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.2 Belanja Modal
489.750.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
489.750.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
450.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
450.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
26.999.514.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1 Belanja Operasi
26.999.514.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
26.999.514.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
688.890.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
688.890.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
688.890.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
12.176.725.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1 Belanja Operasi
12.176.725.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.176.725.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
10.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.09.5.1 Belanja Operasi
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
1.384.949.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1 Belanja Operasi
1.384.949.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.384.949.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
6.143.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11.5.1 Belanja Operasi
6.143.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.143.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13.5.1 Belanja Operasi
500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
420.900.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15.5.1 Belanja Operasi
420.900.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
420.900.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
192.266.881.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16.5.1 Belanja Operasi
192.266.881.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
192.266.881.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
1.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18.5.1 Belanja Operasi
1.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
17.100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.19.5.1 Belanja Operasi
17.100.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.19.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
17.100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20.5.1 Belanja Operasi
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.21 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
850.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.21.5.1 Belanja Operasi
850.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
850.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.1 Belanja Operasi
500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4.450.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1 Belanja Operasi
4.399.750.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.399.750.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.2 Belanja Modal
50.250.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.250.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
1.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
1.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.03.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
3.800.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
3.800.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
3.800.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
3.800.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.800.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
3.550.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
3.250.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak
3.200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
3.200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik
50.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02 Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
4.030.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
2.954.565.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
2.954.565.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
2.919.965.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.919.965.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.2 Belanja Modal
34.600.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
34.600.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi
775.435.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM
775.435.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
775.435.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
775.435.000 - Jumlah Belanja
460.704.117.000 Surplus / (Defisit) (432.824.598.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.12 - RSUD Dr. Moewardi Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.02.1.02.0.00.0.00.12.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
706.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
706.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
706.000.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.0.00.0.00.12.00.0.00.00.5 BELANJA
906.404.246.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
160.444.646.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.01.1.02 Administrasi Keuangan
160.444.646.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
160.444.646.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
160.444.646.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
160.444.646.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
745.759.600.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
39.759.600.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
39.759.600.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal
39.759.600.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
39.759.600.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
706.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
706.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi
685.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai
39.512.600.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
645.487.400.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal
21.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
14.410.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
6.590.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.02.1.02.0.00.0.00.12.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 - Jumlah Belanja
906.404.246.000 Surplus / (Defisit) (200.404.246.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.13 - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.02.1.02.0.00.0.00.13.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
370.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
370.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
370.000.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.0.00.0.00.13.00.0.00.00.5 BELANJA
499.443.184.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
110.881.865.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.01.1.02 Administrasi Keuangan
110.881.865.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
110.881.865.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
110.881.865.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
110.881.865.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
388.361.319.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
18.361.319.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
16.361.319.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal
16.361.319.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
16.361.319.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
2.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi
2.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
370.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
370.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi
309.800.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai
45.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
264.800.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal
60.200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
10.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
200.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.02.1.02.0.00.0.00.13.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 - Jumlah Belanja
499.443.184.000 Surplus / (Defisit) (129.443.184.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.14 - RSUD Tugurejo Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.02.1.02.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
160.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
160.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
160.000.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.0.00.0.00.14.00.0.00.00.5 BELANJA
292.393.216.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
78.877.916.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.01.1.02 Administrasi Keuangan
78.877.916.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
78.877.916.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
78.877.916.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
78.877.916.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
213.353.300.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
52.615.300.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
24.615.300.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal
24.615.300.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
19.265.300.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.10.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.350.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
28.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi
2.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11.5.2 Belanja Modal
26.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
16.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
160.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
160.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi
154.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai
24.034.475.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
129.965.525.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal
6.000.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.700.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4.300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
738.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
738.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
738.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
738.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
162.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
162.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
162.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
162.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
162.000.000 - Jumlah Belanja
292.393.216.000 Surplus / (Defisit) (132.393.216.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.15 - RSUD Kelet Donorejo Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.02.1.02.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
36.084.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
36.084.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
36.084.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.0.00.0.00.15.00.0.00.00.5 BELANJA
100.120.969.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
35.754.545.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.01.1.02 Administrasi Keuangan
35.754.545.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
35.754.545.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
35.754.545.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
35.754.545.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
64.066.424.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
26.000.624.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
5.247.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal
5.247.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.247.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
20.353.624.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi
17.122.578.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
17.122.578.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11.5.2 Belanja Modal
3.231.046.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.231.046.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
400.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.14.5.1 Belanja Operasi
400.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
36.084.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
36.084.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi
33.084.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai
12.026.216.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
21.057.784.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal
3.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
1.981.800.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
1.981.800.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
1.981.800.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.981.800.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
300.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 - Jumlah Belanja
100.120.969.000 Surplus / (Defisit) (64.036.969.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.16 - RSJD Dr. Amino Gondohutomo Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.02.1.02.0.00.0.00.16.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
53.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
53.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
53.000.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.0.00.0.00.16.00.0.00.00.5 BELANJA
124.753.208.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
56.203.208.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.01.1.02 Administrasi Keuangan
56.203.208.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
56.203.208.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
56.203.208.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
56.203.208.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
68.031.100.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
14.700.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
4.700.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal
4.700.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.700.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
10.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16.5.1 Belanja Operasi
1.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16.5.2 Belanja Modal
9.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4.500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
53.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
53.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi
50.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai
12.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
38.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal
3.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.000.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
331.100.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
331.100.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
331.100.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
331.100.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
518.900.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
518.900.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
518.900.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
518.900.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
518.900.000 - Jumlah Belanja
124.753.208.000 Surplus / (Defisit) (71.753.208.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.17 - RSJD Surakarta Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.02.1.02.0.00.0.00.17.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
32.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
32.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
32.000.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.0.00.0.00.17.00.0.00.00.5 BELANJA
137.210.143.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
72.935.143.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.01.1.02 Administrasi Keuangan
72.935.143.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
72.935.143.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
72.935.143.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
72.935.143.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
64.075.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
31.250.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
4.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09.5.2 Belanja Modal
3.850.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.850.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
750.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi
750.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
750.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
18.500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12.5.1 Belanja Operasi
613.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
613.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12.5.2 Belanja Modal
17.887.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
14.537.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
3.350.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
8.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.14.5.1 Belanja Operasi
8.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
32.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
32.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi
30.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai
7.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
23.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal
2.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
825.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
825.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
825.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
825.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 - Jumlah Belanja
137.210.143.000 Surplus / (Defisit) (105.210.143.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.18 - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.02.1.02.0.00.0.00.18.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
36.500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
36.500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
36.500.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.0.00.0.00.18.00.0.00.00.5 BELANJA
94.005.073.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
46.642.151.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.01.1.02 Administrasi Keuangan
46.642.151.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
46.642.151.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
46.642.151.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
46.642.151.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
47.148.442.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
10.162.922.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
5.162.922.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal
5.162.922.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.162.922.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
5.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.16.5.1 Belanja Operasi
5.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
36.500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
36.500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi
31.500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai
7.500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal
5.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
485.520.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
485.520.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
485.520.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
485.520.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
214.480.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
214.480.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
214.480.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
214.480.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
214.480.000 - Jumlah Belanja
94.005.073.000 Surplus / (Defisit) (57.505.073.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI : 1.03.0.00.0.00.14 - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
6.000.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
6.000.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
6.000.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.5 BELANJA
912.402.344.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
136.481.142.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
510.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
240.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
240.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
240.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
270.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
270.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
270.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02 Administrasi Keuangan
117.505.564.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
117.305.564.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
117.305.564.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
117.305.564.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
200.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
200.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03 Administrasi Umum
18.415.578.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
72.417.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
72.417.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
72.417.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.838.103.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
1.838.103.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.838.103.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.198.667.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
4.198.667.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.198.667.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
120.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
120.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.301.890.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
1.301.890.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.301.890.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.886.357.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
1.886.357.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.886.357.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
421.461.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
421.461.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
421.461.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
338.993.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
338.993.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
338.993.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.401.875.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
1.401.875.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
398.625.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.003.250.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
300.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal
300.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
300.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
112.327.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
112.327.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
112.327.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
371.570.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
371.570.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
371.570.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
789.111.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
789.111.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
789.111.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.111.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.21.5.2 Belanja Modal
1.111.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.21.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.111.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
160.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
85.680.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
85.680.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28.5.2 Belanja Modal
74.320.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
74.320.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.626.588.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
300.491.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.491.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal
1.326.097.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.326.097.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.755.044.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
1.755.044.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.755.044.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
609.175.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
609.175.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
609.175.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
68.400.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
68.400.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
3.617.560.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
3.617.560.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.617.560.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
64.362.440.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03.5.2 Belanja Modal
64.362.440.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
64.362.440.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.14 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi
420.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.14.5.1 Belanja Operasi
420.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
420.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
730.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
730.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.11 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
730.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.11.5.1 Belanja Operasi
730.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
730.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
163.350.493.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
163.350.493.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
163.115.493.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
18.290.602.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
18.290.602.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.2 Belanja Modal
144.824.891.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
144.824.891.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
155.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
155.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
155.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****)
80.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08.5.1 Belanja Operasi
80.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGANNYA
701.480.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
701.480.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan
661.480.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
661.480.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
661.480.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06 Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota
40.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
40.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
541.369.719.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi
541.369.719.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan
8.187.315.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
43.680.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
43.680.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.2 Belanja Modal
8.143.635.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
8.143.635.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah Penyelenggaraan Jalan
107.417.747.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02.5.2 Belanja Modal
107.417.747.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02.5.2.1 Belanja Modal Tanah
107.417.747.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03 Pengelolaan Leger Jalan
750.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
750.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
750.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
4.508.125.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
4.508.125.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.508.125.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05 Pembangunan Jalan
20.959.850.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05.5.2 Belanja Modal
20.959.850.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
20.959.850.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar
148.856.614.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
2.362.670.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.362.670.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.2 Belanja Modal
146.493.944.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.918.690.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
144.575.254.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan
46.709.992.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08.5.1 Belanja Operasi
610.560.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
610.560.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08.5.2 Belanja Modal
46.099.432.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
46.099.432.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan
5.500.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09.5.2 Belanja Modal
5.500.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.500.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan
103.593.488.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.1 Belanja Operasi
92.542.597.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
92.542.597.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2 Belanja Modal
11.050.891.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.206.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
9.844.891.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13 Pembangunan Flyover
32.202.730.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.1 Belanja Operasi
571.320.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
571.320.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.2 Belanja Modal
31.631.410.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
31.631.410.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16 Penggantian Jembatan
34.659.306.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16.5.2 Belanja Modal
34.659.306.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
34.659.306.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan
1.500.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18.5.2 Belanja Modal
1.500.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.500.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan
19.147.032.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.1 Belanja Operasi
17.224.579.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
17.224.579.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.2 Belanja Modal
1.922.453.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.922.453.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
7.377.520.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21.5.1 Belanja Operasi
7.377.520.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.377.520.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.369.510.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1.019.510.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
663.510.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
663.510.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
663.510.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
356.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07.5.1 Belanja Operasi
356.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
356.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
350.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
350.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
332.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
332.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.2 Belanja Modal
17.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
17.500.000 - Jumlah Belanja
912.402.344.000 Surplus / (Defisit) (906.402.344.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI : 1.03.0.00.0.00.15 - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
4.715.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
4.715.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
4.715.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.5 BELANJA
234.141.867.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
92.381.316.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
557.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
257.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
257.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
257.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02 Administrasi Keuangan
81.754.914.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
80.460.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
80.460.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
80.460.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
1.294.414.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
1.294.414.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.294.414.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03 Administrasi Umum
9.569.402.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
74.786.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
74.786.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
74.786.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.537.288.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
1.537.288.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.537.288.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.898.458.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
1.898.458.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.898.458.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
194.700.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
194.700.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
194.700.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
608.935.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
608.935.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
608.935.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
162.738.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
162.738.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
162.738.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
131.726.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
131.726.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
131.726.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
200.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
200.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
200.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
213.540.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
213.540.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
213.540.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
71.445.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
71.445.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
71.445.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
332.300.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
332.300.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
332.300.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
728.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.21.5.2 Belanja Modal
728.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.21.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
728.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
188.308.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
188.308.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
188.308.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
842.163.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
842.163.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
842.163.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.678.979.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
1.678.979.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.678.979.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
706.036.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
706.036.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
706.036.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
500.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
500.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
500.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
138.553.351.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
81.767.126.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1.072.237.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
1.072.237.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.072.237.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
4.000.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
4.000.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
2.193.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
2.193.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.193.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
3.749.485.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
359.485.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
359.485.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.2 Belanja Modal
3.390.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
3.390.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
19.207.165.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.1 Belanja Operasi
253.707.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
253.707.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal
18.953.458.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
18.953.458.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
5.650.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18.5.2 Belanja Modal
5.650.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.650.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
8.959.969.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.1 Belanja Operasi
679.969.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
679.969.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.2 Belanja Modal
8.280.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
8.280.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai
700.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46.5.1 Belanja Operasi
700.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
700.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
2.837.234.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49.5.1 Belanja Operasi
2.837.234.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.837.234.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
23.585.053.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.1 Belanja Operasi
21.835.053.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
21.835.053.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.2 Belanja Modal
1.750.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.750.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
6.891.656.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.1 Belanja Operasi
6.492.906.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.492.906.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.2 Belanja Modal
398.750.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
398.750.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
876.751.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61.5.1 Belanja Operasi
876.751.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
876.751.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
477.148.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62.5.1 Belanja Operasi
477.148.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
477.148.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
1.567.428.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.1 Belanja Operasi
1.110.671.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.110.671.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.2 Belanja Modal
456.757.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.2.1 Belanja Modal Tanah
456.757.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
56.786.225.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1.302.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
1.302.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.302.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
26.149.589.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.1 Belanja Operasi
2.187.945.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.187.945.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.2 Belanja Modal
23.961.644.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
23.961.644.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
28.995.890.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21.5.1 Belanja Operasi
28.995.890.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
28.995.890.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
338.746.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28.5.1 Belanja Operasi
338.746.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
338.746.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
3.207.200.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi
708.200.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03 Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
708.200.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
708.200.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
708.200.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
889.547.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
889.547.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
889.547.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
889.547.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
596.213.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
596.213.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
596.213.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
596.213.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
1.013.240.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1.013.240.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04.5.1 Belanja Operasi
1.013.240.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.013.240.000 - Jumlah Belanja
234.141.867.000 Surplus / (Defisit) (229.426.867.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ORGANISASI : 1.04.0.00.0.00.01 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.04.1.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
41.803.852.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
20.778.752.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
843.345.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
227.982.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
227.982.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
227.982.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
51.338.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
51.338.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
51.338.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
319.764.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
319.764.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
319.764.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
211.660.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
211.660.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
211.660.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
32.601.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
32.601.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
32.601.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
14.615.707.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.531.307.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
14.531.307.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
14.531.307.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
38.500.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
38.500.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
38.500.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
41.900.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
41.900.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
41.900.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi
4.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
5.259.700.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
55.650.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
55.650.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
55.650.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
600.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
600.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
140.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
140.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
928.450.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
928.450.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
928.450.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
268.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
268.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
268.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
105.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
105.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
105.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
45.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
45.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
43.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
43.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
43.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.104.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
20.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
1.084.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
54.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.030.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
228.120.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
223.120.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
223.120.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal
5.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
110.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
110.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
110.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
700.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
700.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
700.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
24.100.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
24.100.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
24.100.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
280.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
280.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
280.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
500.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
500.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
78.270.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
78.270.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
78.270.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
44.830.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
44.830.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
44.830.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
5.280.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
5.280.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.280.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
60.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
60.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
60.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
12.989.600.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
528.025.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
21.500.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
21.500.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
21.500.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
506.525.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
506.525.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
506.525.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
361.035.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
361.035.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
361.035.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
361.035.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
3.915.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
2.016.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
2.016.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
1.416.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1.339.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
1.339.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
189.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
1.150.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
560.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
560.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
560.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
8.185.540.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
8.185.540.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1 Belanja Operasi
8.185.540.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.675.540.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
6.510.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
4.193.500.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
4.193.500.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
230.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
230.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
230.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
3.751.500.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
3.751.500.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.751.500.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
212.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
212.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
212.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.085.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
2.085.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah
2.085.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
2.085.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.085.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
595.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
595.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
595.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
595.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
595.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
589.500.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
589.500.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
494.500.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
494.500.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
494.500.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
95.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
95.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
95.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
572.500.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
572.500.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
243.032.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
243.032.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
243.032.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota
59.626.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
59.626.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
59.626.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
269.842.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
269.842.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
269.842.000 - Jumlah Belanja
41.803.852.000 Surplus / (Defisit) (41.803.852.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.01 - Satuan Polisi Pamong Praja Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
409.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
409.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
409.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
26.283.894.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
19.689.894.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
279.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
169.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
169.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
169.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
110.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
110.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
110.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
12.849.954.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12.766.094.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
12.766.094.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
12.766.094.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
83.860.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi
83.860.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
83.860.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
6.105.855.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.960.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
3.960.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.960.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
625.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
625.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
625.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
196.600.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
196.600.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
196.600.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.024.778.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
2.024.778.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.024.778.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
255.437.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
255.437.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
255.437.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
81.280.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
81.280.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
81.280.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
140.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
140.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
140.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
403.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
403.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
403.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
185.600.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
185.600.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
185.600.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
572.550.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
572.550.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
572.550.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
395.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
395.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
395.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
546.150.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
546.150.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
546.150.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
200.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
200.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
176.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi
176.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
176.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
455.085.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
265.550.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
265.550.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
265.550.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
111.600.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
111.600.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
111.600.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
77.935.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.10.5.1 Belanja Operasi
77.935.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
77.935.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
6.594.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
4.963.600.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.557.058.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
1.557.058.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.557.058.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
191.446.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
191.446.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
191.446.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi
219.696.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
219.696.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
219.696.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.576.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
1.576.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.576.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
1.419.400.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
1.419.400.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.419.400.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur
1.529.200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Peraturan Gubernur
122.400.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
122.400.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
122.400.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
75.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
75.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
1.331.800.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
1.331.800.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.331.800.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
101.200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
101.200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
101.200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
101.200.000 - Jumlah Belanja
26.283.894.000 Surplus / (Defisit) (25.874.894.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.04 - Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.05.1.05.0.00.0.00.04.00.0.00.00.5 BELANJA
28.171.008.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
15.767.008.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
400.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
200.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
200.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
200.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
200.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02 Administrasi Keuangan
9.995.008.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.947.008.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
7.947.008.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
7.947.008.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.048.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
2.048.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.048.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03 Administrasi Umum
5.172.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
20.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
580.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
580.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
580.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
535.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
535.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
535.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
120.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
120.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
197.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
197.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
197.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
285.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
285.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
285.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.000.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
2.000.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
320.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
320.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
320.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
400.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
400.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
215.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
215.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
215.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
200.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.10.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
12.404.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
1.800.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
900.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
900.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
900.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.03 Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana
900.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
900.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
900.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
7.454.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
5.204.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
5.204.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.204.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
500.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
410.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
410.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.2 Belanja Modal
90.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
90.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana
1.250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
1.250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
500.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08.5.1 Belanja Operasi
500.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
2.950.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
850.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
850.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
850.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana
2.100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
2.100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
200.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
200.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
200.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 - Jumlah Belanja
28.171.008.000 Surplus / (Defisit) (28.171.008.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL ORGANISASI : 1.06.0.00.0.00.01 - Dinas Sosial Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
70.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
70.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
70.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
255.531.672.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
147.033.523.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
600.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
250.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
250.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
350.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
350.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
119.788.387.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
118.086.787.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
118.086.787.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
118.086.787.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.476.600.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
1.476.600.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.476.600.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
125.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
125.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
26.585.136.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
421.654.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
421.654.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
421.654.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.092.260.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
4.092.260.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.092.260.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.180.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
12.180.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
12.180.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
180.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
180.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
180.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
200.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
200.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
947.643.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
947.643.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
947.643.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
192.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi
192.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
192.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
493.100.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
493.100.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
493.100.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
567.300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
567.300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
567.300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
355.949.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
355.949.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
355.949.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
155.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
145.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
145.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
10.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
109.934.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
109.934.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
109.934.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
88.800.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
88.800.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
88.800.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
122.300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi
122.300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
122.300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
469.006.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
469.006.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
469.006.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.343.220.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
1.343.220.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.343.220.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
65.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi
10.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal
55.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
55.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
335.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
335.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
335.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
147.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
147.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
147.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
889.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
889.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
889.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
380.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
380.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
380.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
10.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.32.5.1 Belanja Operasi
10.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.32.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
417.550.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
417.550.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
417.550.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
94.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
94.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
94.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.716.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi
1.531.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.531.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal
185.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
185.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.41 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
461.320.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.41.5.1 Belanja Operasi
461.320.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.41.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
461.320.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
60.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
20.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
20.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
40.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1 Belanja Operasi
40.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
6.200.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
300.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
300.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
300.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
5.900.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
106.889.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
106.889.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
106.889.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
5.236.022.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
5.236.022.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.236.022.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
557.089.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
557.089.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
557.089.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
91.504.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
91.504.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
91.504.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
91.504.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
91.504.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
58.690.088.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
20.558.967.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan
18.142.435.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
18.142.435.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
18.142.435.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan Sandang
847.246.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
847.246.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
847.246.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
72.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
72.200.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
72.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu
13.450.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
13.450.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
13.450.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
183.615.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
183.615.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
183.615.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
963.648.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
963.648.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
963.648.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
81.890.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.07.5.1 Belanja Operasi
81.890.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
81.890.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
600.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.08.5.1 Belanja Operasi
600.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
115.703.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09.5.1 Belanja Operasi
115.703.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
115.703.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
34.420.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.10.5.1 Belanja Operasi
34.420.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
34.420.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
103.760.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.11.5.1 Belanja Operasi
103.760.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
103.760.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
16.719.105.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Penyediaan Makanan
12.032.780.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
12.032.780.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
12.032.780.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Penyediaan Sandang
916.253.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
916.253.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
916.253.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
106.925.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
106.925.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
106.925.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
124.353.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
124.353.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
124.353.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
590.606.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06.5.1 Belanja Operasi
590.606.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
590.606.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
107.220.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
107.220.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
107.220.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
2.825.038.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09.5.1 Belanja Operasi
2.825.038.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.825.038.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
2.300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.10.5.1 Belanja Operasi
2.300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
11.390.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11.5.1 Belanja Operasi
11.390.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
11.390.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.12 Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti
2.240.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.12.5.1 Belanja Operasi
2.240.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.240.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
14.989.841.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan
12.110.904.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
12.110.904.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
12.110.904.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02 Penyediaan Sandang
1.196.869.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
1.196.869.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.196.869.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
188.614.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
188.614.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
188.614.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04 Penyediaan Alat Bantu
33.650.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
8.650.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
8.650.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.2 Belanja Modal
25.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
25.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial
416.491.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
416.491.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
416.491.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
582.797.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
582.797.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
582.797.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
67.516.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
67.516.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
67.516.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas
300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
82.280.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09.5.1 Belanja Operasi
82.280.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
82.280.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
11.060.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
11.060.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
11.060.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
10.860.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
10.860.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.860.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12 Pemulasaraan
288.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
288.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
288.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
2.676.719.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01 Penyediaan Permakanan
2.267.376.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01.5.1 Belanja Operasi
2.267.376.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.267.376.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02 Penyediaan Sandang
64.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
64.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
64.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
19.250.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03.5.1 Belanja Operasi
19.250.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
19.250.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
107.733.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04.5.1 Belanja Operasi
107.733.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
107.733.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
123.502.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05.5.1 Belanja Operasi
123.502.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
123.502.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
23.400.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.06.5.1 Belanja Operasi
23.400.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
23.400.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
69.758.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.07.5.1 Belanja Operasi
69.758.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
69.758.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal
1.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10.5.1 Belanja Operasi
1.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti
3.745.456.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan
3.238.040.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01.5.1 Belanja Operasi
3.238.040.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.238.040.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02 Penyediaan Sandang
214.545.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02.5.1 Belanja Operasi
214.545.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
214.545.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
62.940.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1 Belanja Operasi
62.940.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
62.940.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
29.070.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1 Belanja Operasi
29.070.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
29.070.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
80.661.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1 Belanja Operasi
80.661.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
80.661.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1 Belanja Operasi
1.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
47.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.07.5.1 Belanja Operasi
47.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
47.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.08.5.1 Belanja Operasi
300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
9.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09.5.1 Belanja Operasi
9.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
9.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal
62.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10.5.1 Belanja Operasi
62.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
62.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
41.855.940.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
100.950.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI
100.950.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
100.950.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.950.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
41.754.990.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.500.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
1.500.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
40.254.990.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
40.254.990.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.962.990.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
38.292.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.375.617.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
1.375.617.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyediaan Permakananan
676.290.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
676.290.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
676.290.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyediaan Sandang
140.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
140.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
140.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
558.827.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
558.827.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
558.827.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
285.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
285.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
285.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
285.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
285.000.000 - Jumlah Belanja
255.531.672.000 Surplus / (Defisit) (255.461.672.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA ORGANISASI : 2.07.3.32.0.00.02 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
5.750.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
5.750.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
5.728.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
22.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
137.198.821.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
100.724.069.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.631.122.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
792.285.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
792.285.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
792.285.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
468.652.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
468.652.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
468.652.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
160.185.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
160.185.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
160.185.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
210.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
210.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
210.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
77.060.441.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
76.034.558.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
76.034.558.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
76.034.558.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
411.840.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
411.840.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
411.840.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
430.758.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
430.758.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
430.758.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
35.054.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
35.054.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
35.054.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11.137.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06.5.1 Belanja Operasi
11.137.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
11.137.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
129.223.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
129.223.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
129.223.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
7.871.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.08.5.1 Belanja Operasi
7.871.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.871.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
21.732.506.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
303.445.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
303.445.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
303.445.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.981.451.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
2.981.451.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.981.451.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.305.433.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
2.305.433.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.305.433.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
144.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
144.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
144.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
158.600.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
158.600.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
158.600.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.063.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
1.063.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.063.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.373.628.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
4.373.628.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.373.628.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
146.098.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi
146.098.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
146.098.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
348.192.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
348.192.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
348.192.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
293.473.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
293.473.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
293.473.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
162.323.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
162.323.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
162.323.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
668.875.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
277.690.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
277.690.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
391.185.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
391.185.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
207.695.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
207.695.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
207.695.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
249.950.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
130.080.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
130.080.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal
119.870.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
119.870.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
86.884.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi
86.884.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
86.884.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
369.263.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
369.263.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
369.263.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.926.258.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
1.926.258.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.926.258.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
117.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.22.5.2 Belanja Modal
117.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
117.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
530.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal
530.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
130.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.23.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
400.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
41.856.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.24.5.2 Belanja Modal
41.856.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.24.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
41.856.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
678.936.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
678.936.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
678.936.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
175.750.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
175.750.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
175.750.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
300.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
300.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.288.206.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
1.183.206.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.183.206.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal
105.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
105.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
108.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.30.5.1 Belanja Operasi
108.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.30.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
108.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
879.220.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
879.220.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
879.220.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
30.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.32.5.1 Belanja Operasi
30.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.32.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
752.565.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
752.565.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
752.565.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
128.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.34.5.1 Belanja Operasi
128.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
128.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
764.955.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
764.955.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
764.955.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
49.450.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
49.450.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
49.450.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
100.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
300.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
300.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
300.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
14.909.597.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
11.612.179.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
11.103.559.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
11.103.559.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
11.103.559.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
508.620.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
77.400.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
77.400.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02.5.2 Belanja Modal
431.220.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
431.220.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
242.871.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
242.871.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
242.871.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
242.871.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
3.045.044.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
3.045.044.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
3.045.044.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.045.044.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
9.503.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
9.503.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01.5.1 Belanja Operasi
9.503.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
9.503.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
7.468.294.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
7.060.617.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
293.052.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
293.052.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
293.052.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja
6.266.115.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
6.266.115.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.266.115.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal)
501.450.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
501.450.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
501.450.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
129.760.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
129.760.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
129.760.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
129.760.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
139.917.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI)
41.580.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01.5.1 Belanja Operasi
41.580.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
41.580.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan
98.337.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04.5.1 Belanja Operasi
98.337.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
98.337.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
138.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
138.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01.5.1 Belanja Operasi
138.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
138.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
4.385.211.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota
741.947.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial
300.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
300.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait dengan Hubungan Industrial
75.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
75.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
366.947.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
366.947.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
366.947.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
2.171.660.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.241.919.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
1.241.919.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.241.919.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
353.760.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
353.760.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
353.760.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi
575.981.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
575.981.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
575.981.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
1.471.604.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03 Penetapan (UMK)
1.471.604.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
1.471.604.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.471.604.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
8.636.650.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
8.636.650.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
2.500.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
2.500.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
645.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
645.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
645.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
5.491.650.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
3.491.650.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.491.650.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.2 Belanja Modal
2.000.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.000.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
1.075.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.075.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
750.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
750.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
750.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi Lokal
325.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
325.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
325.000.000 - Jumlah Belanja
137.198.821.000 Surplus / (Defisit) (131.448.821.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI : 2.08.2.14.0.00.02 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.08.2.08.2.14.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
28.488.816.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
13.822.278.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
340.096.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
181.448.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
181.448.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
181.448.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
158.648.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
158.648.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
158.648.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
9.901.326.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.901.326.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
9.901.326.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
9.901.326.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
3.513.247.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.500.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
7.500.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
650.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
650.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
650.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
712.400.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
712.400.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
712.400.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
59.207.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
59.207.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
59.207.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
320.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
320.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
320.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
277.600.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
277.600.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
277.600.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
390.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
2.800.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.800.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
387.200.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
387.200.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
114.040.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
110.540.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
110.540.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal
3.500.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
3.500.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
60.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
60.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
500.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
380.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
380.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal
120.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
120.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
175.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
175.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
175.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
40.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
40.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
7.500.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
7.500.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
67.609.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
20.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
20.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
47.609.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.11.5.1 Belanja Operasi
47.609.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
47.609.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
7.020.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
320.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
320.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
320.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
320.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
6.100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
848.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
848.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
848.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
5.252.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
5.252.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.252.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
600.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
600.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
600.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.168.709.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
339.019.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
339.019.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
339.019.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
339.019.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
629.690.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
629.690.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
629.690.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
629.690.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
650.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
450.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
450.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
450.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
387.829.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
387.829.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
387.829.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
387.829.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
387.829.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
390.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
340.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
250.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
250.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
90.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
90.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
500.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
250.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
250.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
250.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
350.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
250.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.03 Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
75.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
75.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06.5.1 Belanja Operasi
25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
3.650.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
3.600.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.03 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2.800.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
2.800.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.800.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.05 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
800.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
800.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
800.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
550.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
350.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
350.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
350.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 - Jumlah Belanja
28.488.816.000 Surplus / (Defisit) (28.488.816.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN ORGANISASI : 2.09.0.00.0.00.01 - Dinas Ketahanan Pangan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.09.2.09.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
43.578.792.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
21.343.792.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
500.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
250.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
250.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
250.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
250.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
16.651.852.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.229.352.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
16.229.352.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
16.229.352.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
422.500.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
422.500.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
422.500.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
4.161.940.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16.500.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
16.500.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
16.500.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
400.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
400.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
140.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
140.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.425.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
1.425.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.425.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
351.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
351.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
351.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
16.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
16.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
16.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
137.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi
137.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
137.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
47.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
47.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
47.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
470.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
470.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
470.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
100.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
500.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
350.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal
150.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
150.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
200.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
200.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
359.440.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1 Belanja Operasi
359.440.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
359.440.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
30.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
30.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
13.160.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
4.410.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
635.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
635.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
635.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
275.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
275.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
275.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya
2.600.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
2.260.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.260.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2 Belanja Modal
340.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
340.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
900.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
900.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
900.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
4.650.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
4.650.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
4.650.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.650.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
4.100.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
1.900.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01.5.1 Belanja Operasi
1.900.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.900.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
2.200.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
2.200.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.200.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
6.000.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
6.000.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
6.000.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
6.000.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
3.075.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.075.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
500.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
500.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.100.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
1.100.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.100.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
875.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
875.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
875.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
600.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
585.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
585.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.2 Belanja Modal
15.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
15.000.000 - Jumlah Belanja
43.578.792.000 Surplus / (Defisit) (43.578.792.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI : 2.11.3.29.0.00.02 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
5.615.950.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
5.615.950.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
5.615.950.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
229.566.622.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
153.237.317.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
711.527.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
115.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
115.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
115.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
179.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
179.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
179.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
239.827.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
239.827.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
239.827.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
64.300.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
64.300.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
64.300.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
113.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
113.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
113.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
139.990.348.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
139.896.538.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
139.896.538.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
139.896.538.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
8.575.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
8.575.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
8.575.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
85.235.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
85.235.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
85.235.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
12.485.442.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
78.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
78.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
78.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.467.680.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
1.467.680.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.467.680.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
387.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
387.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
387.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
11.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
11.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
11.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.213.690.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
1.213.690.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.213.690.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.156.720.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
2.156.720.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.156.720.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
229.422.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
219.422.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
219.422.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10.5.2 Belanja Modal
10.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
236.078.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
236.078.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
236.078.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
93.300.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
88.300.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
88.300.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12.5.2 Belanja Modal
5.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
228.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
45.440.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
45.440.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
182.960.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
113.760.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
69.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
111.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
78.800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
78.800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal
32.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
32.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
51.100.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
46.220.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
46.220.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal
4.880.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
4.880.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
102.800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi
102.800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
102.800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
251.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
251.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
251.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
701.634.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
701.634.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
701.634.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
260.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi
1.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal
259.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
80.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
179.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
62.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi
25.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
37.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
37.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
46.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
46.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
46.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
141.350.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
141.350.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
141.350.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.438.532.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
1.438.532.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.438.532.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.746.716.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
1.746.716.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.746.716.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
10.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.32.5.1 Belanja Operasi
10.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.32.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
169.220.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
169.220.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
169.220.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
480.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
480.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
480.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
69.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
69.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
69.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
5.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.38.5.1 Belanja Operasi
5.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.38.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
687.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi
662.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
662.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal
24.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
24.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
719.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
719.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
319.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
319.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
319.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
400.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
400.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
3.393.290.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup
3.393.290.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
3.303.290.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
3.303.290.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.103.290.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah
1.200.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
90.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
90.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
1.360.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
1.360.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
50.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengelolaan Kebun Raya
1.000.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
773.550.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
773.550.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2 Belanja Modal
226.450.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
18.250.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
203.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
310.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
310.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
310.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
675.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
675.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
300.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
300.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03 Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
375.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
375.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
375.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
4.470.220.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
4.470.220.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan
1.704.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
1.704.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.609.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah
95.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2.766.220.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
2.766.220.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.369.220.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah
1.397.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
375.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
375.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi
375.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
375.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
375.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
800.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
800.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional
800.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
800.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
800.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
49.687.957.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03 Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
567.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
173.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
173.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
173.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
394.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
394.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
394.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
47.040.525.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
528.525.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1 Belanja Operasi
528.525.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
528.525.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
10.774.072.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
10.774.072.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.774.072.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
3.855.671.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1 Belanja Operasi
3.855.671.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.855.671.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah Hutan dan Lahan
28.855.331.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1 Belanja Operasi
28.855.331.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
28.285.846.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1.5 Belanja Hibah
569.485.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
1.860.260.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06.5.1 Belanja Operasi
1.860.260.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.860.260.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.07 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
67.275.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.07.5.1 Belanja Operasi
67.275.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
67.275.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
40.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08.5.1 Belanja Operasi
40.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.09 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
1.059.391.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
1.059.391.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.059.391.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
347.161.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
347.161.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1 Belanja Operasi
347.161.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
347.161.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
1.361.971.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun
565.471.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01.5.1 Belanja Operasi
565.471.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
565.471.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
696.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02.5.1 Belanja Operasi
696.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
696.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan
371.300.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
96.300.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01.5.1 Belanja Operasi
96.300.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
96.300.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih
21.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02.5.1 Belanja Operasi
21.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
21.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih
36.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03.5.1 Belanja Operasi
36.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
36.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit
75.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04.5.1 Belanja Operasi
75.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
142.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05.5.1 Belanja Operasi
142.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
142.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
2.225.758.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
1.177.975.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
275.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
275.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
275.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
330.900.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
330.900.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
330.900.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
183.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
183.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
183.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04 Pengawetan Koridor Hidupan Liar
42.650.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
42.650.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
42.650.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
58.860.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
58.860.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
58.860.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Provinsi
30.765.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
30.765.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
30.765.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi
85.300.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07.5.1 Belanja Operasi
85.300.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
85.300.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi
64.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08.5.1 Belanja Operasi
64.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
64.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09 Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi
106.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09.5.1 Belanja Operasi
88.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
88.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09.5.2 Belanja Modal
18.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
18.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi
370.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
370.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
370.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
370.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
677.183.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.03 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah
46.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
46.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
46.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
88.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
88.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
88.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
177.863.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
177.863.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
177.863.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
364.820.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
364.820.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
364.820.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
11.510.410.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
11.510.410.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
2.735.968.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
2.735.968.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.792.108.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah
943.860.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
6.407.627.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
6.407.627.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.506.332.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah
2.901.295.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
2.366.815.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
2.366.815.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.697.065.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah
669.750.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
1.112.070.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.112.070.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
144.547.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
144.547.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
144.547.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
105.423.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
105.423.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
105.423.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
703.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
703.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
703.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS
158.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
158.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
158.500.000 - Jumlah Belanja
229.566.622.000 Surplus / (Defisit) (223.950.672.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 2.13.2.12.0.00.03 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.13.2.13.2.12.0.00.03.00.0.00.00.5 BELANJA
38.748.813.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
22.706.458.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
560.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
381.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
381.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
381.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
179.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
179.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
179.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan
16.475.208.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.119.458.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
16.119.458.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
16.119.458.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
355.750.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
355.750.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
355.750.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03 Administrasi Umum
5.621.250.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
85.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
85.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
85.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
825.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
825.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
825.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.122.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
1.122.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.122.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
94.250.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
94.250.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
94.250.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
450.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
450.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
830.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
830.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
830.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
215.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
215.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
215.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
150.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
400.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
400.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.100.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
1.100.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.100.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
150.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
880.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
880.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
880.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
880.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
880.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
781.355.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
781.355.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
781.355.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
781.355.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
781.355.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
905.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02 Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi
905.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
905.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
905.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
905.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENATAAN DESA
4.290.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat
4.290.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
1.100.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
1.100.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.100.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
1.100.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
1.100.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.100.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03 Fasilitasi Kelembagaan Desa Adat
2.090.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
2.090.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.090.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
1.750.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
1.750.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota
1.250.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
1.250.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.250.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.02 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
500.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
500.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
7.436.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
7.436.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02 Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
1.550.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
1.550.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.550.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
1.250.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
1.250.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.250.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
4.036.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
4.036.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.036.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
600.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
600.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 - Jumlah Belanja
38.748.813.000 Surplus / (Defisit) (38.748.813.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.01 - Dinas Perhubungan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
13.831.164.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
13.831.164.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
4.831.164.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
9.000.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
235.632.743.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
74.609.298.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
625.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
375.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
375.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
375.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
250.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
250.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
51.602.200.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
51.413.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
51.413.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
51.413.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
189.200.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
189.200.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
189.200.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
22.209.598.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20.250.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
20.250.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
20.250.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.944.736.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
1.944.736.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.944.736.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
165.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
165.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
165.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
10.855.106.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
10.855.106.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.855.106.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
274.795.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
274.795.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
274.795.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
252.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
252.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
252.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
508.581.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
508.581.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
508.581.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
171.216.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
171.216.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
171.216.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
196.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
196.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
190.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.582.189.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
2.582.189.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.582.189.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
70.940.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
70.940.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
70.940.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
180.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
180.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
180.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.500.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
1.500.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.780.555.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
1.780.555.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.780.555.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.010.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
1.010.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.010.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
668.230.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
668.230.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
668.230.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
30.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
30.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
172.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
172.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
172.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
172.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
127.554.173.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
621.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
621.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
4.115.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.115.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2 Belanja Modal
616.885.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
616.885.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
16.196.648.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
13.718.998.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
5.864.883.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.864.883.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2 Belanja Modal
7.854.115.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.287.915.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.566.200.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2.477.650.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
2.477.650.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.477.650.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
16.864.700.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal
5.200.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2 Belanja Modal
5.200.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.200.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
11.630.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.2 Belanja Modal
11.630.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
11.630.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B
34.700.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
34.700.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
34.700.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
209.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
90.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1 Belanja Operasi
90.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
119.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04.5.1 Belanja Operasi
119.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
119.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
155.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
155.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1 Belanja Operasi
155.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
155.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
963.495.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
246.015.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03.5.1 Belanja Operasi
246.015.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
246.015.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
357.280.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04.5.1 Belanja Operasi
357.280.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
357.280.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
360.200.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05.5.1 Belanja Operasi
360.200.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
360.200.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
91.217.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
88.492.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1 Belanja Operasi
87.844.509.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
87.844.509.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.2 Belanja Modal
647.491.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
647.491.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
2.725.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.1 Belanja Operasi
2.725.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.725.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
425.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
425.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01.5.1 Belanja Operasi
425.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
425.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
50.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
50.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.02.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
125.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
125.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02.5.1 Belanja Operasi
125.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
627.330.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
519.015.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01.5.1 Belanja Operasi
519.015.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
519.015.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
108.315.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02.5.1 Belanja Operasi
108.315.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
108.315.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
100.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi
100.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
2.557.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2.040.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.01 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
450.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.01.5.1 Belanja Operasi
450.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
1.590.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1 Belanja Operasi
1.590.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.590.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
120.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
120.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1 Belanja Operasi
120.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
247.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
200.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02.5.2 Belanja Modal
200.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
200.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
47.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04.5.1 Belanja Operasi
47.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
47.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.12 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.12.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.12.01.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.12.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
29.028.272.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01 Penyelengaraan Kebandarudaraan
29.028.272.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas Penunjang Kegiatan Bandar Udara
29.028.272.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
483.400.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
483.400.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.2 Belanja Modal
28.544.872.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.2.1 Belanja Modal Tanah
28.544.872.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
1.884.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
1.884.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pengendalian Perkeretaapian
1.884.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
1.187.450.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.187.450.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.2 Belanja Modal
696.550.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
696.550.000 - Jumlah Belanja
235.632.743.000 Surplus / (Defisit) (221.801.579.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ORGANISASI : 2.16.0.00.0.00.01 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.16.2.16.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
149.366.372.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
29.376.293.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
998.350.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
499.200.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
499.200.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
499.200.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
149.150.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
149.150.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
149.150.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
150.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
19.655.978.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
19.465.978.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
19.465.978.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
19.465.978.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
70.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
70.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
8.383.565.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17.600.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
17.600.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
17.600.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.325.115.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
1.325.115.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.325.115.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.535.050.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
1.535.050.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.535.050.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.900.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
140.900.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
140.900.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
507.250.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
507.250.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
507.250.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
291.250.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
291.250.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
291.250.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
149.200.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
149.200.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
149.200.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
139.200.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
139.200.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
139.200.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
35.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
35.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
300.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
300.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
300.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
12.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
69.200.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi
69.200.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
69.200.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
285.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
285.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
285.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
600.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
600.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal
100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.198.400.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
2.198.400.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.198.400.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
499.200.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
499.200.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
499.200.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
15.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
15.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
149.200.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
149.200.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
149.200.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
15.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
15.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
338.400.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
338.400.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
338.400.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
338.400.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
83.829.243.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
83.829.243.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
928.240.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
928.240.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
928.240.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
3.876.698.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
3.351.698.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.351.698.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 Belanja Modal
525.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
525.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Komunikasi Publik
5.080.285.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
3.711.285.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.711.285.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.2 Belanja Modal
1.369.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.369.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
11.953.037.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
11.953.037.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
11.953.037.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik
350.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
350.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media
3.209.625.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1 Belanja Operasi
3.209.625.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.209.625.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
3.890.910.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1 Belanja Operasi
3.890.910.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.890.910.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis
48.022.505.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1 Belanja Operasi
48.022.505.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
48.022.505.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
279.948.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1 Belanja Operasi
261.948.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
261.948.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal
18.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
18.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
1.750.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi
1.750.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.750.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
4.487.995.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1 Belanja Operasi
4.423.745.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
923.745.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.5 Belanja Hibah
3.500.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2 Belanja Modal
64.250.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
64.250.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
27.108.648.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
10.020.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
15.750.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
15.750.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
15.750.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
197.500.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
197.500.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
197.500.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
9.806.750.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
9.806.750.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
9.806.750.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
17.088.648.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
1.408.727.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
1.408.727.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.408.727.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
8.198.030.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
3.036.030.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.036.030.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.2 Belanja Modal
5.162.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.162.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
325.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1 Belanja Operasi
325.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
325.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
5.404.572.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
5.404.572.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.404.572.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
1.055.519.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1 Belanja Operasi
1.055.519.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.055.519.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
497.600.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09.5.1 Belanja Operasi
497.600.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
497.600.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
199.200.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.1 Belanja Operasi
199.200.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
199.200.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2.170.583.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
2.170.583.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
1.900.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
1.900.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.900.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
270.583.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
270.583.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
270.583.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
6.881.605.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
4.697.092.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
852.240.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
852.240.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
852.240.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
824.928.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
824.928.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
824.928.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
1.112.800.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
3.840.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.840.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 Belanja Modal
1.108.960.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.108.960.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
1.907.124.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
1.786.444.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.786.444.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.2 Belanja Modal
120.680.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
120.680.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi
2.184.513.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
2.184.513.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
942.993.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
942.993.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.2 Belanja Modal
1.241.520.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.241.520.000 - Jumlah Belanja
149.366.372.000 Surplus / (Defisit) (149.366.372.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ORGANISASI : 2.17.0.00.0.00.01 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
445.285.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
445.285.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
445.285.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
139.493.878.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
27.171.566.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.822.400.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
34.200.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
34.200.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
34.200.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
650.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
650.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
650.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
357.500.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
357.500.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
357.500.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
352.200.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
352.200.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
352.200.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
428.500.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
428.500.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
428.500.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
17.776.016.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.402.766.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
17.402.766.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
17.402.766.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
45.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
45.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
218.250.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
218.250.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
218.250.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
45.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
45.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
40.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
40.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
15.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
15.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
10.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.08.5.1 Belanja Operasi
10.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
7.508.150.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
25.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
25.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.024.300.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
1.024.300.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.024.300.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
927.700.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
927.700.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
927.700.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
95.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
95.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
95.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
30.250.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
30.250.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
30.250.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
700.500.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
700.500.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
700.500.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.165.500.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
1.165.500.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.165.500.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
112.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi
112.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
112.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
125.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
125.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
55.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
55.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
70.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
70.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
445.500.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
445.500.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
320.500.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
125.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
411.400.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
411.400.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
411.400.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
100.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.060.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
1.060.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.060.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
50.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
306.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
306.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
306.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.30.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.30.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
547.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
547.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
547.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
158.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
158.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
158.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
65.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
15.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.01.5.2 Belanja Modal
15.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
15.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2.233.600.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
700.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
450.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
450.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
250.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
250.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.533.600.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
1.533.600.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
1.533.600.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.533.600.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
1.972.400.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.972.400.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi
522.400.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
522.400.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
522.400.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
1.450.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
1.450.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.450.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
13.658.400.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
13.658.400.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
13.658.400.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
11.299.800.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
11.299.800.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.2 Belanja Modal
2.358.600.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.335.200.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.023.400.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
61.727.512.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
61.727.512.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
2.895.600.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
2.895.600.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.895.600.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
58.831.912.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
58.831.912.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.831.912.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.4 Belanja Subsidi
55.000.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
18.138.400.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
18.138.400.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
18.138.400.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
18.138.400.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
18.138.400.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
14.592.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
14.592.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
14.592.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
14.592.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
14.592.000.000 - Jumlah Belanja
139.493.878.000 Surplus / (Defisit) (139.048.593.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL ORGANISASI : 2.18.0.00.0.00.01 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
30.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
30.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
30.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
24.807.912.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
18.418.785.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
131.901.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
31.315.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
31.315.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
31.315.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
16.060.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
16.060.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
16.060.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
63.916.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
63.916.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
63.916.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
14.360.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
14.360.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
14.360.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.250.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
6.250.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.250.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
13.612.450.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
13.612.450.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
13.612.450.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
13.612.450.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
4.618.724.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
65.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
65.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
700.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
700.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
700.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
884.970.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
884.970.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
884.970.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
138.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
138.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
138.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
362.250.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
362.250.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
362.250.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
374.400.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
374.400.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
374.400.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
180.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
180.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
180.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
45.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
45.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
94.975.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
94.975.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
94.975.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
23.324.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
23.324.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
23.324.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
31.230.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi
31.230.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
31.230.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
150.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
533.600.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
533.600.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
533.600.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
70.400.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
70.400.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
70.400.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
70.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
70.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
425.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
425.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
425.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
40.575.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
40.575.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
40.575.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
250.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
250.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
30.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.2 Belanja Modal
30.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
30.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
55.710.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
55.710.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
55.710.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
55.710.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
455.500.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
90.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
90.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
90.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
365.500.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
35.500.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
35.500.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
35.500.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
330.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
330.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
330.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2.284.080.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2.284.080.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
470.106.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
470.106.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
470.106.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
1.813.974.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
1.813.974.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.813.974.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
1.781.037.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
310.500.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
310.500.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
310.500.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
310.500.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
1.470.537.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
1.267.817.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
1.267.817.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.267.817.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
202.720.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
202.720.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
202.720.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
1.174.302.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
1.174.302.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
290.900.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
290.900.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
290.900.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
587.808.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
587.808.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
587.808.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
295.594.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
295.594.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
295.594.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
694.208.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
694.208.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
694.208.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
694.208.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
694.208.000 - Jumlah Belanja
24.807.912.000 Surplus / (Defisit) (24.777.912.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ORGANISASI : 2.19.3.26.0.00.02 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
3.100.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
3.100.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
3.100.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
326.985.482.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
47.565.194.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
746.670.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
546.670.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
546.670.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
546.670.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
200.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
200.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
30.204.573.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
30.204.573.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
30.204.573.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
30.204.573.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
16.508.951.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
50.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.300.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
3.300.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.300.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.768.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
3.768.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.768.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
415.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
415.750.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
415.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.830.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
2.830.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.830.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.500.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
3.500.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.500.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
110.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
110.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
110.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
90.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
90.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
150.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
150.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.040.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
2.040.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.040.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
70.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
62.120.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
62.120.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal
7.880.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
7.880.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
235.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
235.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
235.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
880.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
880.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
880.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
10.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.27.5.1 Belanja Operasi
10.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.27.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
200.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
200.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
100.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.30.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.30.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
250.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
250.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
187.411.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
187.411.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
187.411.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
35.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
35.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
175.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi
175.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
175.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
105.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
105.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
105.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
105.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
27.020.350.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
14.031.337.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
7.429.337.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
7.429.337.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.429.337.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
3.672.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
3.672.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.672.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
1.866.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
1.866.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.866.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
1.064.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
1.064.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.064.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
12.989.013.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
200.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
200.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
12.789.013.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
12.789.013.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
799.013.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.5 Belanja Hibah
11.990.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
208.991.302.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
82.000.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
82.000.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
1.955.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.955.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.2 Belanja Modal
80.045.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
45.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
80.000.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
14.650.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
6.500.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
6.500.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.500.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
8.150.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
8.150.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
8.150.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
106.391.302.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
12.675.335.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
12.675.335.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
12.675.335.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
93.715.967.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
93.715.967.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.910.967.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1.5 Belanja Hibah
90.805.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
5.950.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan
4.850.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01.5.1 Belanja Operasi
4.850.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.850.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
900.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
900.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
900.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
200.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03.5.1 Belanja Operasi
200.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
25.289.954.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
5.419.676.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
5.419.676.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
5.419.676.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.419.676.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
17.547.052.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
1.500.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
1.500.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
15.447.052.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
2.728.994.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.728.994.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.2 Belanja Modal
12.718.058.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
12.718.058.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
600.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.06.5.1 Belanja Operasi
600.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2.323.226.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota
1.723.226.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
1.723.226.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.723.226.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.03 Pengelolaan Investasi Pariwisata
600.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.03.5.1 Belanja Operasi
600.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
11.279.006.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
11.279.006.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
3.680.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
3.680.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.680.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi
5.299.006.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
5.299.006.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.299.006.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri
2.300.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
2.300.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.300.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
180.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
180.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
180.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
180.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
180.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
6.659.676.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
6.659.676.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
2.869.676.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
2.869.676.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.869.676.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
910.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
910.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
900.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah
10.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
880.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08.5.1 Belanja Operasi
880.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
880.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
2.000.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09.5.1 Belanja Operasi
2.000.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000.000 - Jumlah Belanja
326.985.482.000 Surplus / (Defisit) (323.885.482.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN ORGANISASI : 2.23.2.24.0.00.02 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
84.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
84.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
84.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
37.679.135.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
33.621.572.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
209.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
75.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
75.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
14.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
14.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
14.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
45.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
45.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
69.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
69.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
69.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
6.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
26.621.572.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
26.621.572.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
26.621.572.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
26.621.572.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
6.696.540.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
30.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
30.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.800.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
1.800.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.800.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
12.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
140.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
140.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
260.400.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
260.400.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
260.400.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.047.277.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
2.047.277.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.047.277.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
90.510.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
90.510.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
90.510.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
137.407.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
137.407.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
137.407.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
69.393.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
69.393.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
69.393.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
108.741.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
15.300.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
15.300.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
93.441.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
93.441.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal
5.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
94.150.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
94.150.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
94.150.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi
10.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
145.500.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
145.500.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
145.500.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
465.290.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
465.290.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
465.290.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
61.520.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi
61.520.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
61.520.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
65.250.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi
1.710.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.710.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
63.540.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
63.540.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
345.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
345.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
345.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
485.260.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
485.260.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
485.260.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
261.842.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
261.842.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
261.842.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
62.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
62.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
62.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
94.460.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
40.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
40.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
54.460.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.10.5.1 Belanja Operasi
54.460.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
54.460.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2.609.359.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
2.362.385.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
205.604.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
205.604.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
205.604.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
101.563.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
101.563.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
101.563.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi
56.495.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
56.495.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
56.495.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
155.329.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
155.329.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
155.329.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1.460.805.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.1 Belanja Operasi
1.160.805.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.160.805.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.2 Belanja Modal
300.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
300.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit
179.698.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08.5.1 Belanja Operasi
179.698.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
179.698.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
202.891.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.1 Belanja Operasi
63.641.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
63.641.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.2 Belanja Modal
139.250.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
139.250.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
246.974.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
205.174.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
205.174.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
205.174.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
41.800.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
41.800.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
41.800.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
1.148.204.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
586.284.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02 Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis
586.284.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
586.284.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
586.284.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
561.920.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
561.920.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
561.920.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
561.920.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
300.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi
300.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
104.282.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
104.282.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
104.282.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
195.718.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
195.718.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
195.718.000 - Jumlah Belanja
37.679.135.000 Surplus / (Defisit) (37.595.135.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN ORGANISASI : 3.25.0.00.0.00.01 - Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
10.500.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
10.500.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
10.500.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
167.567.857.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
55.125.464.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
600.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
175.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
175.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
175.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
125.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
125.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
43.955.464.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
43.925.464.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
43.925.464.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
43.925.464.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
5.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
5.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
5.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 Belanja Operasi
10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
5.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
5.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi
5.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
10.520.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.872.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
2.872.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.872.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
125.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
125.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.483.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
1.483.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.483.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
450.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
450.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
160.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
160.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
160.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
600.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
164.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
164.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
436.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
411.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
25.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
87.750.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
87.750.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal
12.250.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
12.250.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
25.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
25.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.000.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
1.000.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
750.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
750.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
750.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
75.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
75.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.880.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal
1.880.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.115.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
765.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
11.050.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3.650.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
1.550.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
1.550.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.550.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
2.100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
2.092.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.092.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 Belanja Modal
8.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
8.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03 Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil
7.400.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7.400.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
7.400.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.440.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.5 Belanja Hibah
5.960.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
60.769.249.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
48.106.549.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
300.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
300.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
36.316.549.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
18.957.750.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
18.957.750.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.2 Belanja Modal
17.358.799.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
127.250.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
17.231.549.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
11.490.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
11.490.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.038.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah
9.452.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
12.662.700.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
7.026.950.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1 Belanja Operasi
6.223.150.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.223.150.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2 Belanja Modal
803.800.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
195.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
588.800.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
20.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
5.635.750.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.1 Belanja Operasi
888.840.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
888.840.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2 Belanja Modal
4.746.910.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
285.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4.261.910.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
27.341.400.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
550.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
300.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
300.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
250.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
250.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
26.791.400.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.260.300.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1 Belanja Operasi
3.128.650.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.128.650.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2 Belanja Modal
131.650.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
30.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
101.650.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
19.495.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1 Belanja Operasi
19.495.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.559.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.5 Belanja Hibah
17.936.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
4.036.100.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1 Belanja Operasi
3.603.750.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.603.750.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2 Belanja Modal
432.350.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
100.300.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
332.050.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.273.500.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil
2.903.500.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil
1.330.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
1.330.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
575.180.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah
754.820.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil
1.573.500.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
1.547.500.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.547.500.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.2 Belanja Modal
26.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
26.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
370.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
190.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
190.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
190.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
30.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
30.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
140.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
140.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.2 Belanja Modal
10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
10.008.244.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
230.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
230.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
230.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
230.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
9.778.244.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
5.476.750.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
5.276.750.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.300.750.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.5 Belanja Hibah
2.976.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.2 Belanja Modal
200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing
4.301.494.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
4.301.494.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.301.494.000 - Jumlah Belanja
167.567.857.000 Surplus / (Defisit) (157.067.857.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN ORGANISASI : 3.27.0.00.0.00.08 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
8.500.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
8.500.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
8.500.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.5 BELANJA
119.240.760.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
51.167.960.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
1.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
1.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
1.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
1.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02 Administrasi Keuangan
31.028.053.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
30.778.053.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
30.778.053.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
30.778.053.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
100.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
50.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
100.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03 Administrasi Umum
18.039.907.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
20.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.700.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
1.700.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.700.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
330.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
330.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
330.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
400.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
400.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.813.720.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
1.813.720.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.813.720.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
983.135.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
983.135.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
983.135.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
271.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
271.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
271.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
175.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
175.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
175.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
175.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
175.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
175.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
699.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
140.400.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
140.400.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
558.600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
495.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
63.600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
20.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal
20.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
20.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
70.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi
70.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
430.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
430.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
430.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.643.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
1.643.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.643.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
345.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi
90.400.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
90.400.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal
254.600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
203.600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
51.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
845.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi
141.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
141.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
703.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
703.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
200.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
200.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
200.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
80.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.27.5.1 Belanja Operasi
80.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.27.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
445.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
445.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
445.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
745.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
745.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
745.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
1.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
400.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
400.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
5.250.052.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi
900.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
900.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal
4.350.052.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4.350.052.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
100.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
34.994.350.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
9.997.350.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
9.997.350.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
9.879.690.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.130.340.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1.5 Belanja Hibah
8.749.350.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.2 Belanja Modal
117.660.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
117.660.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
21.497.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
7.660.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1 Belanja Operasi
7.660.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.437.300.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1.5 Belanja Hibah
1.222.700.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
13.837.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
13.837.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.242.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1.5 Belanja Hibah
9.595.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor
3.500.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
3.500.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01.5.1 Belanja Operasi
3.500.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.500.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
7.500.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian
7.500.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
3.500.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
3.500.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.169.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
2.331.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
4.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1 Belanja Operasi
4.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.276.600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
2.723.400.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
17.737.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
12.503.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01 Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
12.503.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
12.428.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.425.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah
11.003.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.2 Belanja Modal
75.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
75.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
4.234.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
4.234.800.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
4.149.895.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.149.895.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.2 Belanja Modal
84.905.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
84.905.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
1.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
1.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
1.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
7.840.650.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
7.840.650.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
7.840.650.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
7.840.650.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.840.650.000 - Jumlah Belanja
119.240.760.000 Surplus / (Defisit) (110.740.760.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN ORGANISASI : 3.27.0.00.0.00.10 - Dinas Pertanian dan Perkebunan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
9.600.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
9.600.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
9.600.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.5 BELANJA
282.572.778.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
142.539.331.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
703.050.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
453.050.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
453.050.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
453.050.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
250.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
250.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02 Administrasi Keuangan
130.623.707.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
130.623.707.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
130.623.707.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
130.623.707.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03 Administrasi Umum
11.212.574.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
24.900.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
24.900.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
24.900.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.183.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
2.183.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.183.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
131.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
131.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
131.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.251.600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
3.251.600.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.251.600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.423.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
1.423.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.423.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
114.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
114.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
114.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
82.900.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
82.900.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
82.900.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
27.450.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
27.450.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
27.450.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
123.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
11.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
11.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
112.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
112.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
15.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
22.300.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
22.300.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
22.300.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
433.650.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
433.650.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
433.650.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
165.335.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal
165.335.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
165.335.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
67.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
67.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
67.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
528.890.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
528.890.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
528.890.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
20.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
20.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
202.450.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
202.450.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
202.450.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
2.394.199.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi
342.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
342.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal
2.052.199.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.052.199.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
54.329.925.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
30.030.025.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
30.030.025.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
30.018.025.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
28.884.785.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah
1.133.240.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.2 Belanja Modal
12.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
12.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
24.299.900.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
1.840.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
1.840.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.840.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
7.199.692.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
5.248.942.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.248.942.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.2 Belanja Modal
1.950.750.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
21.250.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.025.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
904.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
11.090.208.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
9.428.058.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
9.428.058.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.2 Belanja Modal
1.662.150.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.653.100.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
9.050.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
4.170.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
4.170.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.170.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
76.198.522.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian
76.198.522.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
76.198.522.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
76.148.522.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
74.963.522.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah
1.185.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.2 Belanja Modal
50.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
4.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
4.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
4.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
4.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
5.505.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
1.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
1.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
1.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
3.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
3.000.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
3.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
1.505.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
1.505.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
1.455.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.455.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.2 Belanja Modal
50.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000 - Jumlah Belanja
282.572.778.000 Surplus / (Defisit) (272.972.778.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ORGANISASI : 3.29.0.00.0.00.01 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
2.346.640.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
2.346.640.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
2.346.640.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
94.669.724.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
49.661.657.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
639.426.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
31.200.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
31.200.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
31.200.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
69.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
69.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
69.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
123.400.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
123.400.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
123.400.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
276.450.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
276.450.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
276.450.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
138.576.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
138.576.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
138.576.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
31.339.781.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
31.139.781.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
31.139.781.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
31.139.781.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
48.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
48.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
48.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 Belanja Operasi
20.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
132.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
132.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
132.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
17.463.950.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
207.004.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
207.004.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
207.004.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.912.237.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
1.912.237.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.912.237.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.877.050.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
2.877.050.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.877.050.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
375.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
375.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
375.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.342.600.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
1.342.600.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.342.600.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.317.624.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
2.317.624.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.317.624.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
444.010.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi
444.010.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
444.010.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
275.247.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
275.247.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
275.247.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
152.657.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
152.657.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
152.657.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
38.233.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
38.233.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
38.233.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
400.250.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
25.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
375.250.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
375.250.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
435.010.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
425.010.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
425.010.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal
10.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
10.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
703.772.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
703.772.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
703.772.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.973.630.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
1.973.630.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.973.630.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
182.720.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
182.720.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
182.720.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.090.602.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
1.090.602.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.090.602.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.401.943.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
1.401.943.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.401.943.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
131.514.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
131.514.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
131.514.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
21.890.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1 Belanja Operasi
21.890.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
21.890.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
189.150.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
189.150.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
189.150.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
65.607.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
65.607.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
65.607.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
926.200.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal
926.200.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
926.200.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
218.500.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.08 Pemindahan Tugas PNS
89.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.08.5.1 Belanja Operasi
89.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
89.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
128.700.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
128.700.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
128.700.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
5.007.380.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
2.260.500.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
105.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
105.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
105.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
2.155.500.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
310.900.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
310.900.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 Belanja Modal
1.844.600.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.844.600.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
1.483.199.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
743.200.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
743.200.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
743.200.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
739.999.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
739.999.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
739.999.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
1.263.681.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
1.263.681.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
1.263.681.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.263.681.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
9.144.298.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
7.120.133.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut
1.818.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
310.206.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
310.206.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.2 Belanja Modal
1.507.794.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.507.794.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut
969.640.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
969.640.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
969.640.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
4.332.493.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
4.232.493.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.232.493.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.2 Belanja Modal
100.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
100.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
2.024.165.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
151.935.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.01.5.1 Belanja Operasi
151.935.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
151.935.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.02 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
237.520.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.02.5.1 Belanja Operasi
237.520.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
237.520.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
1.634.710.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03.5.1 Belanja Operasi
1.634.710.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.634.710.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
13.393.111.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
13.393.111.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
539.780.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01.5.1 Belanja Operasi
539.780.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
539.780.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
12.853.331.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1 Belanja Operasi
12.853.331.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.462.331.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1.5 Belanja Hibah
10.391.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
17.463.278.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
2.463.278.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
734.321.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
734.321.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
734.321.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
1.728.957.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
1.728.957.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.728.957.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
15.000.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
450.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01.5.1 Belanja Operasi
450.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
14.550.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1 Belanja Operasi
14.550.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.050.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
13.500.000.000 - Jumlah Belanja
94.669.724.000 Surplus / (Defisit) (92.323.084.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN ORGANISASI : 3.31.3.30.0.00.02 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
3.950.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
3.950.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
3.120.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
830.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
116.958.423.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
55.978.126.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
325.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
100.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
50.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
40.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
40.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
60.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
60.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
75.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
75.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
37.730.626.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
37.679.626.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
37.679.626.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
37.679.048.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
578.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
51.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
51.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
51.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
17.847.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
50.320.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
50.320.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.320.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.920.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
2.920.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.920.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.368.122.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
2.368.122.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.368.122.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
220.550.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
220.550.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
220.550.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
36.305.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
36.305.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
36.305.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.418.860.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
1.418.860.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.418.860.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.722.128.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
1.722.128.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.722.128.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
437.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi
437.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
437.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
292.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
292.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
292.500.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
126.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
126.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
126.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
129.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
129.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
129.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.095.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
433.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
433.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
662.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
362.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
300.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
77.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
14.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
14.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal
63.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
63.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
59.025.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
59.025.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
59.025.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
35.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi
35.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
35.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
318.900.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
318.900.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
318.900.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.220.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
1.220.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.220.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
17.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi
17.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
17.500.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
283.920.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
283.920.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
283.920.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
152.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
152.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
152.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
35.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.28.5.2 Belanja Modal
35.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.28.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
35.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
944.350.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
594.350.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
594.350.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal
350.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
350.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
524.680.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
524.680.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
524.680.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
271.890.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
271.890.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
271.890.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
3.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.34.5.1 Belanja Operasi
3.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
634.900.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
634.900.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
634.900.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
48.250.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
48.250.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
48.250.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
2.403.800.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi
296.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
296.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal
2.107.800.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.107.800.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
75.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
25.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.03.5.1 Belanja Operasi
25.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
128.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
128.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
128.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01.5.1 Belanja Operasi
128.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
128.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
1.981.955.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas
1.981.955.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
1.278.955.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
1.278.955.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.278.955.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
703.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
703.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
703.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
19.001.177.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan
18.738.460.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
18.738.460.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
18.738.460.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
18.738.460.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
262.717.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi
262.717.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
262.717.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
262.717.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3.405.755.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota
3.405.755.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional
220.300.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
220.300.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
220.300.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
91.305.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
91.305.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
91.305.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor
393.150.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
393.150.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
393.150.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
2.701.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
2.701.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.701.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
10.374.710.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
387.260.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
387.260.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
387.260.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
237.260.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah
150.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
9.376.450.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.01 Verifikasi Mutu Produk
150.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian
4.500.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
4.099.556.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.099.556.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.2 Belanja Modal
400.444.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
400.444.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03 Pengembangan Layanansertifikasi
4.426.450.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
4.426.450.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.426.450.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi
300.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
300.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
611.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
611.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
611.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
611.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
1.116.613.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri
1.116.613.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi
1.116.613.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
1.116.613.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.116.613.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
22.189.649.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi
22.189.649.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri
3.485.993.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
3.485.993.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.765.993.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah
720.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
11.654.042.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
11.654.042.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
11.654.042.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
2.975.647.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
2.975.647.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.975.647.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
4.073.967.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
4.073.967.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.073.967.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
2.782.438.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
2.782.438.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
2.381.860.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
2.381.860.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.381.860.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.02 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi
400.578.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
400.578.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.578.000 - Jumlah Belanja
116.958.423.000 Surplus / (Defisit) (113.008.423.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01 - Sekretariat Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
812.600.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
812.600.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
812.600.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
612.589.996.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
142.765.575.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
255.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
155.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
155.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
155.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
99.027.004.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
99.027.004.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
99.027.004.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
99.027.004.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
42.949.085.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
334.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
334.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
334.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.500.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
9.500.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
9.500.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11.330.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
11.330.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
11.330.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
150.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
338.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
338.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
338.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.197.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
1.197.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.197.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.500.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
4.500.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.500.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
27.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi
27.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
27.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
421.171.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
421.171.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
421.171.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
171.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
171.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
171.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
455.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
455.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
455.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
140.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
140.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
140.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
116.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
116.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
116.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
42.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
42.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
42.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.657.360.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
2.657.360.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.657.360.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
3.879.870.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
3.879.870.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.879.870.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
218.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.24.5.2 Belanja Modal
218.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.24.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
218.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.545.680.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
1.545.680.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.349.080.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
196.600.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
677.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.27.5.1 Belanja Operasi
677.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.27.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
677.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
127.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
127.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
127.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.376.504.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
2.376.504.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.376.504.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
216.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.30.5.1 Belanja Operasi
216.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.30.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
216.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
952.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
952.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
952.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
200.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
200.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
641.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
641.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
641.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
37.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
37.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
37.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
534.486.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
40.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.05.5.1 Belanja Operasi
40.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
168.872.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
168.872.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
168.872.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
275.614.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1 Belanja Operasi
275.614.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
275.614.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
400.431.988.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
5.697.888.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah
763.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
763.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
763.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
386.888.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
386.888.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
386.888.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
1.419.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
1.419.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.419.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
330.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
330.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
330.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
518.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
518.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
518.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah
2.111.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
2.111.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.111.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
170.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1 Belanja Operasi
170.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
170.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat
390.739.100.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
19.733.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
19.733.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
240.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.5 Belanja Hibah
19.493.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
367.981.100.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
367.981.100.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.819.990.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.5 Belanja Hibah
365.161.110.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
1.400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
1.400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
1.215.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
1.215.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.215.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan
135.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
135.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
135.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial
100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan
175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah
3.995.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
1.505.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
1.505.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.505.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
500.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
484.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
484.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2 Belanja Modal
16.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
16.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
650.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
650.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
650.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
982.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
982.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
982.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
357.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
357.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
357.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN
15.555.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Kebijakan Perekonomian
6.610.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
2.900.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
2.900.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.900.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
1.520.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
1.520.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.520.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
220.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
220.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
220.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
230.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
230.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
230.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.06 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
780.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
780.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
780.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.07 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
560.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.07.5.1 Belanja Operasi
560.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
560.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengadaan Barang dan Jasa
3.850.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
450.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
450.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
1.100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
450.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
450.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.05 Pengembangan Sistem Informasi Barang dan Jasa
500.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
500.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.06 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1 Belanja Operasi
250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.07 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.08 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1 Belanja Operasi
400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03 Evaluasi Administrasi Pembangunan
5.095.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD
900.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
900.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
900.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02 Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN
500.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
500.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah
650.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
650.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
650.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
725.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
725.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
725.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.05 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
650.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
650.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
650.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.06 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
1.670.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
1.670.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.670.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM
53.837.433.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Penataan Organisasi
4.101.040.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
481.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
481.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
481.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
327.165.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
327.165.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
327.165.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan
390.295.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
390.295.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
390.295.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
650.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
650.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
650.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
677.300.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
677.300.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
677.300.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.07 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
803.400.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.07.5.1 Belanja Operasi
803.400.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
803.400.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.08 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
771.380.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.08.5.1 Belanja Operasi
771.380.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
771.380.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02 Pelaksanaan Administrasi Umum
27.843.897.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur
25.466.077.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
25.466.077.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
23.372.571.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.093.506.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur
1.350.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
1.350.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai
5.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.345.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah
1.027.820.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
1.027.820.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.027.820.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03 Pelaksanaan Administrasi Pimpinan
21.892.496.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.03 Penyiapan Materi Pimpinan
377.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
377.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
377.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.04 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
18.113.496.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
18.113.496.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
18.113.496.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.05 Dokumentasi Pimpinan
1.800.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
1.800.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.800.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.06 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
1.400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
1.400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.07 Fasilitasi Tamu
150.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.08 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
52.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
52.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
52.000.000 - Jumlah Belanja
612.589.996.000 Surplus / (Defisit) (611.777.396.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD ORGANISASI : 4.02.0.00.0.00.01 - Sekretariat DPRD Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
1.550.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
1.550.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
1.550.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
360.032.366.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
56.348.926.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.000.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
500.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
500.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
300.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
300.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
200.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
200.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
23.335.502.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
22.485.502.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
22.485.502.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
22.485.502.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
850.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
850.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
850.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
28.963.424.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
165.923.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
165.923.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
165.923.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.000.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
2.000.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.768.260.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
2.768.260.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.768.260.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
785.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
785.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
785.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
853.674.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
853.674.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
853.674.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.253.936.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
2.253.936.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.253.936.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
241.393.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
241.393.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
241.393.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
104.200.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
104.200.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
104.200.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.199.175.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
199.125.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
199.125.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
3.000.050.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.000.050.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
438.450.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
438.450.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
438.450.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.339.704.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
2.339.704.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.339.704.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5.933.620.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
5.933.620.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.933.620.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.552.787.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi
1.552.787.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.552.787.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
200.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
200.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
500.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
500.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3.466.676.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
3.466.676.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.466.676.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.363.235.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
1.363.235.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.363.235.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
40.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
40.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
757.391.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi
757.391.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
757.391.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.050.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
1.640.617.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.01.5.1 Belanja Operasi
1.640.617.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.640.617.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.250.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
1.250.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.250.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
159.383.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
159.383.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
159.383.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN
129.793.233.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
129.793.233.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
129.793.233.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
129.793.233.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
129.793.233.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
173.890.207.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
31.208.450.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
31.208.450.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
31.208.450.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
31.208.450.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
1.233.600.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pembahasan APBD
1.233.600.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
1.233.600.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.233.600.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
26.472.430.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
5.036.056.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
5.036.056.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.036.056.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
5.036.056.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
5.036.056.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.036.056.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
5.036.056.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
5.036.056.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.036.056.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
5.036.056.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
5.036.056.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.036.056.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
5.036.056.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
5.036.056.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.036.056.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
792.150.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
792.150.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
792.150.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran
500.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
500.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
21.256.250.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.02 Bimbingan Teknis DPRD
9.605.050.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
9.605.050.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
9.605.050.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
2.793.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.04.5.1 Belanja Operasi
2.793.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.793.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
480.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.05.5.1 Belanja Operasi
480.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
480.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
6.068.800.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.06.5.1 Belanja Operasi
6.068.800.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.068.800.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD
2.309.400.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.07.5.1 Belanja Operasi
2.309.400.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.309.400.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
48.073.110.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah
13.149.840.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.01.5.1 Belanja Operasi
13.149.840.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
13.149.840.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
150.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.03 Pelaksanaan Reses
34.773.270.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.03.5.1 Belanja Operasi
34.773.270.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
34.773.270.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
1.000.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD
1.000.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1 Belanja Operasi
1.000.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah
7.000.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
7.000.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.07.02.5.1 Belanja Operasi
7.000.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.07.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.08 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
37.646.367.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
37.646.367.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.08.01.5.1 Belanja Operasi
37.646.367.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
37.646.367.000 - Jumlah Belanja
360.032.366.000 Surplus / (Defisit) (358.482.366.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03 - SKPKD ORGANISASI : 4.03.0.00.0.00.01 - SKPKD Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
12.376.248.602.000 -
4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
510.445.547.000 -
4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
510.445.547.000 -
4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.2 Pendapatan Transfer
11.842.151.055.000 -
4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
11.842.151.055.000 -
4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
23.652.000.000 -
4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.3.1 Pendapatan Hibah
23.652.000.000 -
4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
7.649.574.238.000 -
4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.3 Belanja Tidak Terduga
20.000.000.000 -
4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.3.1 Belanja Tidak Terduga
20.000.000.000 -
4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.4 Belanja Transfer
7.629.574.238.000 -
4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.4.1 Belanja Bagi Hasil
5.534.356.478.000 -
4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan
2.095.217.760.000 - Jumlah Belanja
7.649.574.238.000 Surplus / (Defisit)
4.726.674.364.000
4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.6 PEMBIAYAAN
350.000.000.000 -
4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.6.1 Penerimaan Pembiayaan
620.000.000.000 -
4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
620.000.000.000 -
4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.6.2 Pengeluaran Pembiayaan
270.000.000.000 -
4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
200.000.000.000 -
4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.6.2.2 Penyertaan Modal Daerah
70.000.000.000 - Pembiayaan Netto
350.000.000.000 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 5.01 - PERENCANAAN ORGANISASI : 5.01.5.05.0.00.02 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
26.460.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
26.460.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
26.460.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
54.700.967.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
34.725.542.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
630.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
400.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
400.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
230.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
230.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
230.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
26.066.955.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
25.519.955.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
25.519.955.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
25.519.955.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
547.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
547.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
547.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
7.258.561.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
86.770.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
86.770.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
86.770.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.400.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
1.400.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.400.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
204.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
204.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
204.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
190.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
190.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
190.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
401.300.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
401.300.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
401.300.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.533.621.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
1.533.621.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.533.621.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
149.234.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
149.234.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
149.234.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
118.181.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
118.181.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
118.181.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
25.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
324.260.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
324.260.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
324.260.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
40.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
40.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
250.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
250.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
753.230.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
753.230.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
753.230.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
17.200.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
17.200.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
17.200.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
361.040.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
361.040.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
361.040.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
526.305.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
526.305.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
526.305.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
502.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
502.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
502.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
345.420.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
290.420.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
290.420.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35.5.2 Belanja Modal
55.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
55.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
31.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
31.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
31.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
770.026.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.08 Pemindahan Tugas PNS
413.484.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.08.5.1 Belanja Operasi
413.484.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
413.484.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
47.902.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
47.902.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
47.902.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
308.640.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.10.5.1 Belanja Operasi
308.640.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
308.640.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5.210.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3.560.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi
3.000.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
3.000.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.09 Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
560.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.09.5.1 Belanja Operasi
560.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
560.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
1.650.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
1.650.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
1.650.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.650.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03 PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
2.536.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan
870.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
870.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
870.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
870.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
770.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
770.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
770.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
770.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
896.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
896.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
896.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
896.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
3.322.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian
1.675.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
1.675.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
1.675.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.675.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif
1.047.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
1.047.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
1.047.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.047.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam
600.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
600.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
600.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
2.215.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
675.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
675.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
675.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
675.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
825.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
825.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
825.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
825.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan
715.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan
715.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
715.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
715.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6.691.925.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
1.130.050.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
1.130.050.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
1.130.050.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.130.050.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
1.135.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 Penelitian dan Aspek Sosial
1.135.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
1.135.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.135.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
1.135.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.135.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
1.135.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.135.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
3.291.875.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
1.042.750.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03.5.1 Belanja Operasi
1.042.750.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.042.750.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04 Sosialisasi Kelitbangan
1.100.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04.5.1 Belanja Operasi
1.100.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.100.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
1.149.125.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05.5.1 Belanja Operasi
1.149.125.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.149.125.000 - Jumlah Belanja
54.700.967.000 Surplus / (Defisit) (54.674.507.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02 - KEUANGAN ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.02 - Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
12.767.083.848.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
12.767.083.848.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.1 Pajak Daerah
12.656.260.599.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
4.037.249.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
106.786.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
331.331.228.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
286.420.757.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.184.867.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
219.750.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
219.750.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
219.750.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
426.675.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
426.675.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
426.675.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
214.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
214.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
214.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
324.442.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
324.442.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
324.442.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
174.677.621.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
173.745.186.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
173.745.186.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
141.709.706.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
32.035.480.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
732.970.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
732.970.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
732.970.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
199.465.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi
199.465.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
199.465.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
110.458.269.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
374.436.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
374.436.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
374.436.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11.945.120.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
11.945.120.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
11.945.120.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.918.073.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
25.918.073.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
25.918.073.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
1.139.455.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
1.139.455.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.139.455.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
155.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
155.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
155.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.661.105.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
2.661.105.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.661.105.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12.271.176.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
12.271.176.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
12.271.176.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.515.117.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
5.515.117.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.515.117.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.615.881.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
13.615.881.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
13.615.881.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
405.438.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
405.438.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
405.438.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
771.350.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
763.850.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
763.850.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
7.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
146.243.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
142.243.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
142.243.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal
4.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
486.405.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
486.405.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
486.405.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.932.092.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
2.932.092.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.932.092.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9.309.280.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
9.309.280.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
9.309.280.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.835.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi
805.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
805.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
1.030.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.030.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
592.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
592.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
592.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.904.695.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
4.904.695.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.904.695.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7.854.602.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
7.854.602.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.854.602.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
368.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
368.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
368.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
6.817.101.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
6.817.101.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.817.101.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
439.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
439.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
439.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
44.910.471.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01 Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
44.910.471.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
643.560.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
643.560.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
643.560.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02 Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.225.911.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
2.225.911.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.225.911.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03 Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
332.250.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
332.250.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
332.250.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04 Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.150.065.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
2.150.065.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.150.065.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.05 Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat
3.686.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
3.686.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.686.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.07 Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi
1.253.689.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.07.5.1 Belanja Operasi
1.253.689.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.253.689.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08 Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
11.944.226.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.1 Belanja Operasi
8.100.226.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
8.100.226.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.2 Belanja Modal
3.844.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.844.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.09 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
366.920.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.09.5.1 Belanja Operasi
366.920.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
366.920.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10 Pemeriksanaan Pajak Daerah
8.678.910.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10.5.1 Belanja Operasi
8.678.910.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
8.678.910.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.11 Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
13.628.940.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.11.5.1 Belanja Operasi
13.628.940.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
13.628.940.000 - Jumlah Belanja
331.331.228.000 Surplus / (Defisit)
12.435.752.620.000 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02 - KEUANGAN ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.03 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
172.078.520.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
172.078.520.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
6.547.020.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
165.531.500.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.5 BELANJA
62.863.066.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
41.538.104.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
437.284.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
32.400.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
32.400.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
32.400.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
47.660.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
47.660.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
47.660.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
32.814.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
32.814.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
32.814.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
158.510.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
158.510.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
158.510.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
165.900.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
165.900.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
165.900.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan
28.836.863.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
24.552.783.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
24.552.783.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
24.552.783.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4.214.080.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
4.214.080.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.214.080.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
30.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
30.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
10.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
10.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
15.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.08.5.1 Belanja Operasi
15.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
15.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi
15.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03 Administrasi Umum
12.243.957.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
22.060.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
22.060.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
22.060.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.316.929.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
1.316.929.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.316.929.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
137.800.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
137.800.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
137.800.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.596.496.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
1.596.496.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.596.496.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
816.701.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
816.701.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
816.701.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
160.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
160.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
160.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
57.200.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
57.200.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
57.200.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
338.820.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
338.820.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
338.820.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
686.555.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
686.555.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
686.555.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
435.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi
435.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
435.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.168.730.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
2.168.730.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.168.730.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
539.060.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
539.060.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
539.060.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
190.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
190.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
190.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.943.083.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal
1.943.083.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.29.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.943.083.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
418.400.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
418.400.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
418.400.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
302.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
302.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
302.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
959.073.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
959.073.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
959.073.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
55.550.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
55.550.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
55.550.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
20.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
20.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
16.029.536.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
7.982.160.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.01 Penyusunan KUA dan PPAS
202.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
202.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
202.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.02 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
121.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
121.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
121.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.03 Penyusunan dan Review RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD
154.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
154.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
154.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.04 Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD
147.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
147.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
147.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.05 Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
2.718.700.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
2.718.700.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.718.700.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.06 Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
2.705.570.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
2.705.570.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.705.570.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD
437.080.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07.5.1 Belanja Operasi
437.080.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
437.080.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08 Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran
642.155.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08.5.1 Belanja Operasi
642.155.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
642.155.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
127.795.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09.5.1 Belanja Operasi
127.795.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
127.795.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
570.900.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.10.5.1 Belanja Operasi
570.900.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
570.900.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
155.460.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi
155.460.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
155.460.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota
607.498.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
127.646.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
127.646.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
127.646.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03 Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota
127.646.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
127.646.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
127.646.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04 Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
127.646.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
127.646.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
127.646.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05 Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota
224.560.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
224.560.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
224.560.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
2.384.986.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
798.795.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
798.795.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
798.795.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.02 Penatausahaan Pembiayaan Daerah
312.830.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
312.830.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
312.830.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.04 Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D
340.180.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
340.180.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
340.180.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.05 Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
527.806.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
527.806.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
527.806.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06 Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
205.150.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
205.150.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
205.150.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.08 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
123.225.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
123.225.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
123.225.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.09 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)
77.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.09.5.1 Belanja Operasi
77.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
77.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5.054.892.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03 Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi
348.834.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03.5.1 Belanja Operasi
348.834.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
348.834.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
1.220.474.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04.5.1 Belanja Operasi
1.220.474.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.220.474.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
125.854.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05.5.1 Belanja Operasi
125.854.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
125.854.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
56.374.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.06.5.1 Belanja Operasi
56.374.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
56.374.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07 Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan
204.454.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07.5.1 Belanja Operasi
204.454.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
204.454.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
323.930.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08.5.1 Belanja Operasi
323.930.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
323.930.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
919.859.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
919.859.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
919.859.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.076.054.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.10.5.1 Belanja Operasi
1.076.054.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.076.054.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12 Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
779.059.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12.5.1 Belanja Operasi
779.059.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
779.059.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.295.426.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.295.426.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
700.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
700.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
700.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
339.448.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
339.448.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
339.448.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
450.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
450.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah
235.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
235.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
235.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07 Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
1.942.739.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.1 Belanja Operasi
1.657.739.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.657.739.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.2 Belanja Modal
285.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
285.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
266.469.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09.5.1 Belanja Operasi
266.469.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
266.469.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
646.770.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10.5.1 Belanja Operasi
646.770.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
646.770.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11 Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
259.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11.5.1 Belanja Operasi
259.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
259.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12 Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD
323.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12.5.1 Belanja Operasi
323.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
323.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.13 Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
133.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.13.5.1 Belanja Operasi
133.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
133.000.000 - Jumlah Belanja
62.863.066.000 Surplus / (Defisit)
109.215.454.000 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 5.03 - KEPEGAWAIAN ORGANISASI : 5.03.0.00.0.00.01 - Badan Kepegawaian Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
770.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
770.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
770.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
106.331.416.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
89.401.696.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
350.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
170.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
170.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
170.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
180.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
180.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
180.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
80.310.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
80.200.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
80.200.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
80.200.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
60.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
60.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
50.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
8.196.896.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
60.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
60.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
840.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
840.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
840.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
430.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
430.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
430.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
140.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
140.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
50.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.421.560.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
1.421.560.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.421.560.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
406.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
406.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
406.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
800.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
800.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
800.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
400.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
400.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
30.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
50.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
320.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
320.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
320.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
311.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
311.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
311.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
760.540.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
760.540.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
760.540.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
34.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.24.5.2 Belanja Modal
34.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.24.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
34.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
350.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi
14.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
14.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
336.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
336.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
30.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
30.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
30.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
399.130.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
399.130.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
399.130.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
455.381.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
455.381.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
455.381.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
20.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1 Belanja Operasi
20.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
349.285.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
349.285.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
349.285.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
20.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
20.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
50.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.38.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.38.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
470.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi
470.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
470.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
544.800.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
544.800.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
544.800.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
544.800.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
16.929.720.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Data dan Informasi ASN
838.280.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
588.280.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
588.280.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
588.280.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengelolaan Data Kepegawaian
250.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
250.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02 Administrasi Kepegawaian
8.373.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN
7.334.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
7.334.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.334.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun
365.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
365.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
365.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian.
75.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1 Belanja Operasi
75.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Pengelolaan Mutasi ASN
105.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
105.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
105.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.10 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
494.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1 Belanja Operasi
494.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
494.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03 Peningkatan Kapastitas ASN
5.552.750.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Peningkatan Kapasitas ASN
211.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
211.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
211.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengembangan Penilaian Kinerja ASN
383.750.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
383.750.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
383.750.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengembangan Assessment Center
900.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
900.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
900.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)
258.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
258.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
258.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.07 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
3.300.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
3.300.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.300.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.09 Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional
500.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.09.5.1 Belanja Operasi
500.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04 Pengembangan Karir ASN
1.083.690.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.01 Pengembangan Karir dan Promosi ASN
1.083.690.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1 Belanja Operasi
1.083.690.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.083.690.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05 Pembinaan ASN
1.082.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.01 Pembinaan Disiplin ASN
600.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.01.5.1 Belanja Operasi
600.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan
482.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1 Belanja Operasi
482.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
482.000.000 - Jumlah Belanja
106.331.416.000 Surplus / (Defisit) (105.561.416.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ORGANISASI : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
18.342.755.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
18.342.755.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
1.941.100.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
16.401.655.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
75.549.923.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
51.135.021.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
517.819.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
206.169.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
206.169.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
206.169.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
311.650.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
311.650.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
311.650.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
30.444.140.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
30.374.140.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
30.374.140.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
30.374.140.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
10.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
10.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
60.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
60.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
20.023.062.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17.750.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
17.750.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
17.750.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.241.781.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
2.241.781.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.241.781.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.029.616.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
1.029.616.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.029.616.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
195.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
195.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
195.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
9.051.909.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
9.051.909.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
9.051.909.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.261.280.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
2.261.280.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.261.280.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
150.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
130.971.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
130.971.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
130.971.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
145.095.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
145.095.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
145.095.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
366.930.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
366.930.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
366.930.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
70.500.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
70.500.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
70.500.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
400.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
400.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.174.956.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
1.174.956.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.174.956.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.522.358.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
1.522.358.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.522.358.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
319.640.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
319.640.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
319.640.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
945.276.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
945.276.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
945.276.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
150.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
150.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
24.414.902.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
3.264.402.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
3.264.402.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
3.264.402.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.264.402.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
21.150.500.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional
11.693.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
11.693.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
11.693.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
74.980.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
74.980.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
74.980.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
409.026.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
409.026.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
409.026.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
503.597.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
503.597.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
503.597.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
237.264.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1 Belanja Operasi
237.264.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
237.264.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
19.811.187.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
19.811.187.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
19.811.187.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
102.753.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1 Belanja Operasi
102.753.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
102.753.000 - Jumlah Belanja
75.549.923.000 Surplus / (Defisit) (57.207.168.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 5.06 - PENGHUBUNG ORGANISASI : 5.06.0.00.0.00.01 - Badan Penghubung Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
1.010.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
1.010.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
1.010.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
25.343.873.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
21.761.873.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
66.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
30.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
30.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
36.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
36.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
36.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
10.032.873.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.907.045.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
9.907.045.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
9.907.045.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
86.300.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
86.300.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
86.300.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
4.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
4.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
6.500.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
6.500.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.500.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
2.500.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
2.500.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 Belanja Operasi
4.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
10.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
10.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
4.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.08.5.1 Belanja Operasi
4.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
8.528.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi
8.528.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
8.528.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
11.519.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
22.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
22.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
22.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
690.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
690.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
690.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.729.400.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
2.729.400.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.729.400.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
220.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
220.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
220.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
578.600.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
578.600.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
578.600.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
75.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
75.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
15.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
65.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
65.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
315.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
315.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
315.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
25.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
25.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
884.400.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
884.400.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
884.400.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.497.600.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
1.497.600.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.497.600.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
477.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
477.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
477.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
19.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
19.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
19.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
959.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
959.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
959.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.082.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
1.082.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.082.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
150.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
150.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
422.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
422.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
422.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
43.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
43.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
43.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.250.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal
1.250.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.250.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
144.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
31.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
31.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
31.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
113.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1 Belanja Operasi
113.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
113.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
3.582.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
3.582.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat
1.638.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
1.638.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.638.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
1.944.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
1.944.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.944.000.000 - Jumlah Belanja
25.343.873.000 Surplus / (Defisit) (24.333.873.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH ORGANISASI : 6.01.0.00.0.00.01 - Inspektorat Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
48.692.907.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
30.533.733.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
229.350.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
127.530.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
127.530.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
127.530.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
101.820.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
101.820.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
101.820.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
22.692.907.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
22.692.907.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
22.692.907.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
22.692.907.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
7.057.426.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
691.414.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
691.414.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
691.414.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
900.400.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
900.400.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
900.400.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
194.100.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
194.100.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
194.100.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
237.600.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
237.600.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
237.600.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.448.292.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
1.448.292.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.448.292.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
60.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
15.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal
45.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
45.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
296.500.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
296.500.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
296.500.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
581.600.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
581.600.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
581.600.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
300.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi
200.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal
100.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
100.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
358.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
358.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
358.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
120.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
120.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
120.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.128.641.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
1.128.641.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.128.641.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
391.953.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
391.953.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
391.953.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
98.382.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
98.382.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
98.382.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
224.552.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
224.552.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
224.552.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
25.992.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
25.992.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
25.992.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
554.050.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
465.235.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
465.235.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
465.235.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
88.815.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1 Belanja Operasi
88.815.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
88.815.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
12.304.605.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
7.408.345.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Audit Kinerja dan Keuangan
3.418.020.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
3.418.020.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.418.020.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Review Kinerja dan Keuangan
893.220.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
893.220.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
893.220.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan
1.261.345.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
1.261.345.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.261.345.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Evaluasi Kinerja dan Keuangan
1.835.760.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
1.835.760.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.835.760.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
4.896.260.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Audit Kinerja dan Keuangan
4.319.480.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
4.319.480.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.319.480.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan
576.780.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
576.780.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
576.780.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
5.854.569.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
1.351.544.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
1.351.544.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
1.351.544.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.351.544.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Asistensi dan Pendampingan
4.503.025.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Asistensi dan Pendampingan
4.503.025.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
4.503.025.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.503.025.000 - Jumlah Belanja
48.692.907.000 Surplus / (Defisit) (48.692.907.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
URUSAN PEMERINTAHAN : 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ORGANISASI : 8.01.0.00.0.00.01 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
101.960.053.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
19.633.257.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.881.985.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
319.825.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
319.825.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
319.825.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
615.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
615.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
615.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
2.619.040.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
2.619.040.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.619.040.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
328.120.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
328.120.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
328.120.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
10.702.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.700.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
10.700.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
10.700.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
1.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
1.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
1.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
1.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
4.918.772.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
7.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
350.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
350.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
80.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
80.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
285.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
285.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
285.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.000.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
2.000.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
200.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
200.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
85.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
85.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
85.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
25.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.250.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
6.250.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.250.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
69.966.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
69.966.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
69.966.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
94.300.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
94.300.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
94.300.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
80.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
80.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
225.000.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
225.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
225.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
540.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
540.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
540.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
358.256.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
358.256.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
358.256.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
400.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
400.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
110.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
110.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
110.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
3.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
3.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
130.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
130.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
130.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
130.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
6.018.001.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
6.018.001.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
6.018.001.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
6.018.001.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.018.001.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
30.112.190.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
30.112.190.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
446.610.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
446.610.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
446.610.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
6.694.010.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
6.694.010.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.350.410.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah
343.600.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2.371.810.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
2.371.810.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.371.810.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
20.599.760.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
20.599.760.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
229.870.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.5 Belanja Hibah
20.369.890.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
23.304.195.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
23.304.195.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
23.244.195.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
23.244.195.000 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.574.195.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah
16.670.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah
60.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
60.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
5.630.375.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5.630.375.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
370.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
370.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
370.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5.155.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
5.155.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.155.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
105.375.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
105.375.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
105.375.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
17.262.035.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
17.262.035.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
9.296.920.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
9.296.920.000 -
LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR :
5 Tahun 2020 TANGGAL :
7 Desember 2020 PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BERSERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
14.220.029.210.000
1.369.277.172.000 0 0
15.589.306.382.000
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
11.075.111.752.000
400.825.837.000 0 0
11.475.937.589.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11.075.111.752.000
400.825.837.000 0 0
11.475.937.589.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
8.661.977.780.000
3.096.433.000 0 0
8.665.074.213.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.975.170.707.000
600.000.000 0 0
4.975.770.707.000 Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi manajemen pelayanan pendidikan (100.00 %) Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
4.973.898.783.000
600.000.000 0 0
4.974.498.783.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rekomendasi pembangunan pendidikan (2.00 Dokumen)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
288.744.000 0 0 0
288.744.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (6.00 Dokumen)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
883.180.000 0 0 0
883.180.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen) Jumlah Insan Pendidikan Berpestrasi (100.00 Orang)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
3.643.079.752.000 0 0 0
3.643.079.752.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.638.279.752.000 0 0 0
3.638.279.752.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Dokumen)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4.800.000.000 0 0 0
4.800.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Dokumen)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
42.819.634.000
2.496.433.000 0 0
45.316.067.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
120.000.000 0 0 0
120.000.000 jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.957.000.000 0 0 0
6.957.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa/Komponen Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17.576.400.000 0 0 0
17.576.400.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
85.000.000 0 0 0
85.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
1.632.300.000 0 0 0
1.632.300.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.886.560.000 0 0 0
3.886.560.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
733.000.000 0 0 0
733.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
278.718.000 0 0 0
278.718.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
219.176.000 0 0 0
219.176.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
423.650.000
570.600.000 0 0
994.250.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Bulan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
184.567.000
225.933.000 0 0
410.500.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Bulan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
569.800.000
2.400.000 0 0
572.200.000 jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.195.000.000 0 0 0
1.195.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.310.000.000 0 0 0
2.310.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
7.000.000
828.000.000 0 0
835.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.500.000
794.500.000 0 0
800.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Bulan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
160.000.000 0 0 0
160.000.000 jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.034.013.000 0 0 0
3.034.013.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
882.000.000 0 0 0
882.000.000 Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Opersional Sekertariat DPRD (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.382.000.000
75.000.000 0 0
1.457.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Perangkat Daerah (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.152.950.000 0 0 0
1.152.950.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
25.000.000 0 0 0
25.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
907.687.000 0 0 0
907.687.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
907.687.000 0 0 0
907.687.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (12.00 Kegiatan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2.384.152.381.000
397.729.404.000 0 0
2.781.881.785.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1.056.565.085.000
161.056.527.000 0 0
1.217.621.612.000 APK SMA (22.26 %) APK SMA (24.30 %) APK SMA (25.43 %) APK SMA (26.99 %) APK SMA (29.09 %) APK SMA (29.58 %) APK SMA (31.33 %) APK SMA (31.38 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah APK SMA (31.72 %) APK SMA (32.41 %) APK SMA (33.92 %) APK SMA (35.81 %) APK SMA (45.74 %) APK SMK (58.79 %) Disparitas prestasi SMA (0.45 %) Disparitas prestasi SMA (0.91 %) Disparitas prestasi SMA (0.95 %) Disparitas prestasi SMA (1.28 %) Disparitas prestasi SMA (1.45 %) Disparitas prestasi SMA (1.62 %) Disparitas prestasi SMA (1.95 %) Disparitas prestasi SMA (3.28 %) Disparitas prestasi SMA (3.45 %) Persentase guru SMA memenuhi kualifikasi akademik (99.20 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (55.49 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (61.07 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (61.55 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (62.52 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (65.04 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (66.74 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (67.95 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (70.37 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (70.45 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (72.68 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (72.70 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (75.54 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (75.88 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (76.11 %) Persentase serapan kurikulum SMA (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA (97.05 %) Persentase serapan kurikulum SMA (97.50 %) Persentase serapan kurikulum SMA (98.50 %) Persentase serapan kurikulum SMA (98.70 %) Persentase serapan kurikulum SMA (98.89 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase serapan kurikulum SMA (98.99 %) Persentase serapan kurikulum SMA (99.10 %) Persentase serapan kurikulum SMA (99.24 %) Persentase serapan kurikulum SMA (99.30 %) Persentase serapan kurikulum SMA (99.53 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 0
12.119.910.000 0 0
12.119.910.000 JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika
425.000.000
980.000.000 0 0
1.405.000.000 JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
998.000.000
495.000.000 0 0
1.493.000.000 JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
3.185.000.000
8.280.000.000 0 0
11.465.000.000 JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
15.457.000.000 0 0 0
15.457.000.000 JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
2.649.000.000 0 0 0
2.649.000.000 JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
1.882.000.000 0 0 0
1.882.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
2.206.000.000 0 0 0
2.206.000.000 JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
2.766.000.000 0 0 0
2.766.000.000 JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
5.340.000.000 0 0 0
5.340.000.000 JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
4.770.000.000 0 0 0
4.770.000.000 Jumlah siswa SMA penerima BOS dan BOP (407057.00 Siswa)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
2.570.000.000
6.780.000.000 0 0
9.350.000.000 Jumlah Produksi Sumber Belajar Berbasis TIK (77.00 Konten) JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
976.091.883.000
132.401.617.000 0 0
1.108.493.500.000 Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP (4.00 Dokumen) Jumlah siswa SMA penerima BOS dan BOP (407057.00 Siswa)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
2.860.000.000 0 0 0
2.860.000.000 Jumlah Produksi Sumber Belajar Berbasis TIK (77.00 Konten)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah JUMLAH SISWA SMA MENGIKUTI SELEKSI (45.00 Siswa) Jumlah siswa SMA penerima BOS dan BOP (407057.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah III yang terlayani (24969.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah II yang terlayani (20835.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah IV yang terlayani (18135.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah IX yang terlayani (29364.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah I yang terlayani (25788.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah I yang terlayani (26519.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah VII yang terlayani (17891.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah VI yang terlayani (26223.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah V yang terlayani (28465.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah XIII yang terlayani (18946.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah XII yang terlayani (27827.00 Unit) Jumlah Siswa SMA Wilayah XI yang terlayani (19876.00 Unit) Jumlah Siswa SMA Wilayah X yang terlayani (28025.00 Siswa)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas
65.000.000 0 0 0
65.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA yang ditingkatkan Kompetensi dan Profesionalitasnya (30.00 Orang)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas
455.000.000 0 0 0
455.000.000 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA yang ditingkatkan Kompetensi dan Profesionalitasnya (30.00 Orang) Jumlah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (210.00 Lokasi)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
34.845.202.000 0 0 0
34.845.202.000 Jumlah dokumen tata kelola BOS dan BOP SMA (4.00 Dokumen) Jumlah Sekolah (13.00 Wilayah) Jumlah SMA Wilayah III terkelola dengan baik (56.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah II terkelola dengan baik (57.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah I terkelola dengan baik (98.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah IV terkelola dengan baik (59.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah IX terkelola dengan baik (69.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah VIII terkelola dengan baik (89.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah VII terkelola dengan baik (62.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah VI terkelola dengan baik (61.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah SMA Wilayah V terkelola dengan baik (65.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah XIII terkelola dengan baik (58.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah XII terkelola dengan baik (68.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah XI terkelola dengan baik (42.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah X terkelola dengan baik (78.00 Unit)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1.260.915.934.000
232.686.715.000 0 0
1.493.602.649.000 APK SMK (35.02 %) APK SMK (43.92 %) APK SMK (47.28 %) APK SMK (50.02 %) APK SMK (50.86 %) APK SMK (54.33 %) APK SMK (54.94 %) APK SMK (56.47 %) APK SMK (58.79 %) APK SMK (58.85 %) APK SMK (59.30 %) APK SMK (63.93 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah APK SMK (64.85 %) APK SMK (65.82 %) Disparitas prestasi SMK (0.45 %) Disparitas prestasi SMK (0.62 %) Disparitas prestasi SMK (1.12 %) Disparitas prestasi SMK (1.28 %) Disparitas prestasi SMK (1.45 %) Disparitas prestasi SMK (1.95 %) Disparitas prestasi SMK (2.62 %) Disparitas prestasi SMK (3.45 %) Persentase guru SMK memenuhi kualifikasi akademik (83.22 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (79.81 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (82.27 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (84.98 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (85.67 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (86.27 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (86.46 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (86.47 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (86.73 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (86.99 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (87.44 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (89.02 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (89.77 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (90.05 %) Persentase serapan kurikulum SMK (81.10 %) Persentase serapan kurikulum SMK (83.11 %) Persentase serapan kurikulum SMK (83.22 %) Persentase serapan kurikulum SMK (97.68 %) Persentase serapan kurikulum SMK (98.03 %) Persentase serapan kurikulum SMK (98.05 %) Persentase serapan kurikulum SMK (98.47 %) Persentase serapan kurikulum SMK (98.94 %) Persentase serapan kurikulum SMK (99.05 %) Persentase serapan kurikulum SMK (99.42 %) Persentase serapan kurikulum SMK (99.43 %) Persentase serapan kurikulum SMK (99.47 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase serapan kurikulum SMK (99.64 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 0
20.750.000.000 0 0
20.750.000.000 Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (197.00 Paket)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
117.284.000
980.000.000 0 0
1.097.284.000 Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (197.00 Paket)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa
49.067.673.000
21.225.600.000 0 0
70.293.273.000 Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (197.00 Paket)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28 Pengadaan Mebeluer Sekolah 0
2.750.000.000 0 0
2.750.000.000 Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (197.00 Paket)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.30 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
150.000.000 0 0 0
150.000.000 Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
7.537.950.000 0 0 0
7.537.950.000 Jumlah siswa SMK penerima BOS dan BOP (828042.00 Siswa) Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
300.000.000 0 0 0
300.000.000 Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.35 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
500.000.000 0 0 0
500.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
24.311.100.000
688.900.000 0 0
25.000.000.000 Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
67.098.120.000
23.750.000.000 0 0
90.848.120.000 Jumlah Produksi Sumber Belajar Berbasis TIK (77.00 Konten) Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (197.00 Paket) Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
970.625.685.000
162.542.215.000 0 0
1.133.167.900.000 Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP (4.00 Dokumen) Jumlah siswa SMK penerima BOS dan BOP (828042.00 Siswa)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
425.000.000 0 0 0
425.000.000 Jumlah Produksi Sumber Belajar Berbasis TIK (77.00 Konten) Jumlah siswa SMK penerima BOS dan BOP (828042.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah III yang terlayani (14469.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah II yang terlayani (14141.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah IV yang terlayani (11000.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Siswa SMK wilayah IX yang terlayani (36632.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah I yang terlayani (26911.00 Unit) Jumlah Siswa SMK wilayah VIII yang terlayani (19674.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah VII yang terlayani (20791.00 Unit) Jumlah Siswa SMK wilayah VI yang terlayani (27513.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah V yang terlayani (28891.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah XIII yang terlayani (16419.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah XII yang terlayani (24159.00 Unit) Jumlah Siswa SMK wilayah XI yang terlayani (10442.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah X yang terlayani (22085.00 Siswa)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan
41.390.000 0 0 0
41.390.000 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK yang ditingkatkan Kompetensi dan Profesionalitasnya (100.00 Orang)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan
578.610.000 0 0 0
578.610.000 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK yang ditingkatkan Kompetensi dan Profesionalitasnya (100.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (210.00 Lokasi)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
140.163.122.000 0 0 0
140.163.122.000 Jumlah dokumen penguatan kapasitas kelembagaan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen Tata Kelola Manajemen BOS dan BOP SMK Negeri di Jawa Tengah (1.00 Dokumen) Jumlah SMK Wilayah III terkelola dengan baik (110.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah II terkelola dengan baik (109.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah I terkelola dengan baik (133.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah IV terkelola dengan baik (105.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah IX terkelola dengan baik (123.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah VIII terkelola dengan baik (151.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah VII terkelola dengan baik (80.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah VI terkelola dengan baik (179.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah V terkelola dengan baik (155.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah XIII terkelola dengan baik (93.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah XII terkelola dengan baik (166.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah SMK Wilayah XI terkelola dengan baik (59.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah X terkelola dengan baik (112.00 Unit)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus
66.671.362.000
3.986.162.000 0 0
70.657.524.000 APK SLB (112.13 %) APK SLB (187.84 %) APK SLB (25.38 %) APK SLB (32.10 %) APK SLB (41.81 %) APK SLB (48.65 %) APK SLB (57.51 %) APK SLB (66.41 %) APK SLB (71.80 %) APK SLB (74.36 %) APK SMA (35.81 %) Disparitas prestasi SLB (0.20 %) Disparitas prestasi SLB (0.22 %) Disparitas prestasi SLB (0.26 %) Disparitas prestasi SLB (0.36 %) Disparitas prestasi SLB (0.45 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Disparitas prestasi SLB (0.58 %) Disparitas prestasi SLB (0.62 %) Disparitas prestasi SLB (1.28 %) Disparitas prestasi SLB (1.45 %) Disparitas prestasi SLB (7.61 %) Persentase guru SLB memenuhi kualifikasi akademik (89.84 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (74.50 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (77.76 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (80.57 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (81.62 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (83.33 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (83.85 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (84.30 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (86.57 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (87.21 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (87.79 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (89.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase serapan kurikulum SLB (96.30 %) Persentase serapan kurikulum SLB (96.62 %) Persentase serapan kurikulum SLB (96.72 %) Persentase serapan kurikulum SLB (97.45 %) Persentase serapan kurikulum SLB (97.94 %) Persentase serapan kurikulum SLB (98.09 %) Persentase serapan kurikulum SLB (98.53 %) Persentase serapan kurikulum SLB (98.68 %) Persentase serapan kurikulum SLB (99.52 %) Persentase serapan kurikulum SMK (99.43 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
7.975.925.000 0 0 0
7.975.925.000 Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (10.00 Paket)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.29 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Jumlah ruang dan alat terapi Pusat Layanan Khusus (1.00 Paket) Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (10.00 Paket) Penguatan Pusat Layanan Khusus (1.00 Unit)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
2.717.250.000 0 0 0
2.717.250.000 Jumlah siswa SLB penerima BOS dan BOP (8500.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
48.173.838.000
3.986.162.000 0 0
52.160.000.000 Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP (4.00 Dokumen) Jumlah siswa SLB penerima BOS dan BOP (8500.00 Siswa)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus
30.000.000 0 0 0
30.000.000 Jumlah dokumen manajemen BOS dan BOP SLB (1.00 Dokumen)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
660.000.000 0 0 0
660.000.000 Jumlah Sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (781.00 Unit) Jumlah siswa SLB di Wilayah III yang terlayani (1106.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah IV yang terlayani (296.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah IX yang terlayani (1047.00 Unit) Jumlah siswa SLB diwilayah I yang terlayani (757.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah VII yang terlayani (352.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah VI yang terlayani (891.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah V yang terlayani (302.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah XIII yang terlayani (538.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah XII yang terlayani (1213.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah siswa SLB di Wilayah XI yang terlayani (363.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah X yang terlayani (537.00 Siswa) Jumlah siswa SLB mengikuti seleksi Lomba /festival ABK tingkat Provinsi (143.00 Siswa) Jumlah siswa SLB penerima BOS dan BOP (8500.00 Siswa)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
139.259.000 0 0 0
139.259.000 Jumlah Guru tenaga kependidikan dan kebudayaan SLB yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (65.00 Orang)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus
85.305.000 0 0 0
85.305.000 Jumlah Guru tenaga kependidikan dan kebudayaan SLB yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (65.00 Orang)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
6.839.785.000 0 0 0
6.839.785.000 Jumlah dokumen manajemen BOS dan BOP SLB (1.00 Dokumen) Jumlah layanan SLB di wilayah 3 terkelola dengan baik (9.00 Unit) Jumlah layanan SLB wilyah 6 terkelola dengan baik (28.00 Unit) Jumlah siswa SLB yang terlayani (372.00 Siswa)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah SLB di Wilayah 1 terkelola dengan baik (22.00 Unit) Layanan 3 SLB di Wilayah 2 terkelola dengan baik (3.00 Unit) Terlayaninya 10 SLB di Wilayah 13 (10.00 Unit) Terlayaninya 10 SLB di Wilayah 4 (7.00 Unit) Terlayaninya 12 SLB di Wilayah 8 (12.00 Unit) Terlayaninya 14 SLB di Wilayah 9 (12.00 Unit) Terlayaninya 24 SLB di Wilayah 7 (24.00 Unit) Terlayaninya 32 SLB di Wilayah 5 (30.00 Unit) Terlayaninya 4 SLB di Wilayah 11 (4.00 Unit) Terlayaninya 5 SLB di Wilayah 12 (5.00 Unit) Terlayaninya 8 SLB di Wilayah 10 (8.00 Unit)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
300.000.000 0 0 0
300.000.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Persentase serapan kurikulum SMA (99.03 %) Persentase serapan kurikulum SMK (99.02 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Jumlah Dokumen pengembangan kurikulum SMK (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah dokumen pengembangan RPP serta model pembelajaran dan penilaian (3.00 Dokumen)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Jumlah Dokumen pengembangan kurikulum SMK (2.00 Dokumen) jumlah dokumen pengembangan RPP serta model pembelajaran dan penilaian (3.00 Dokumen)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Persentase serapan kurikulum SLB (97.95 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Penilaian dan Evaluasi Kurikulum 2013 (1.00 Dokumen)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Pelatihan Model Evaluasi Pembelajaran (20.00 Orang) Pengembangan Model Pembelajaran dan Penilaian (20.00 Orang) Penilaian dan Evaluasi Kurikulum 2013 (1.00 Dokumen)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
123.396.000 0 0 0
123.396.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
123.396.000 0 0 0
123.396.000 Rasio guru SLB dengan rombongan belajar SLB (0.33 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Rasio guru SMA dengan rombongan belajar SMA (0.07 %) Rasio guru SMK dengan rombongan belajar SMK (0.08 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
89.370.000 0 0 0
89.370.000 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SLB ditingkatkan Layanannya (184.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA ditingkatkan Layanannya (192.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK ditingkatkan Layanannya (48.00 Orang)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
34.026.000 0 0 0
34.026.000 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SLB ditingkatkan Layanannya (184.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA ditingkatkan Layanannya (192.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK ditingkatkan Layanannya (48.00 Orang)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
125.000.000 0 0 0
125.000.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
95.000.000 0 0 0
95.000.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Jumlah rekomendasi perijinan (2.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Perijinan (4.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
45.000.000 0 0 0
45.000.000 Jumlah rekomendasi perijinan (2.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Perijinan (4.00 Dokumen)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
30.000.000 0 0 0
30.000.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
10.000.000 0 0 0
10.000.000 Perijinan, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan SLB (5.00 Dokumen)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
10.000.000 0 0 0
10.000.000 Perijinan, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan SLB (5.00 Dokumen)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03 Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
10.000.000 0 0 0
10.000.000 Perijinan, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan SLB (5.00 Dokumen)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2.898.764.000 0 0 0
2.898.764.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
300.000.000 0 0 0
300.000.000 Persentase siswa dan anggota paguyuban penghayat kepercayaan yang terlayani (30.40 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
150.000.000 0 0 0
150.000.000 Jumlah Event Pembinaan Penghayat yang dibina (2.00 Kali)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
150.000.000 0 0 0
150.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Event Pembinaan Penghayat yang dibina (2.00 Kali)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
2.598.764.000 0 0 0
2.598.764.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
2.128.435.000 0 0 0
2.128.435.000 Jumlah seni budaya yang dipentaskan (99.00 Kegiatan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
470.329.000 0 0 0
470.329.000 Jumlah pelaku seni yang terlayani (650.00 Orang)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
19.559.431.000 0 0 0
19.559.431.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
19.559.431.000 0 0 0
19.559.431.000 Persentase jenis budaya yang terlayani (5.90 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
17.894.431.000 0 0 0
17.894.431.000 Jumlah event kesenian yang diselenggarakan (40.00 Kali) Jumlah kajian bahasa daerah (dialek) (1.00 Jenis)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
1.665.000.000 0 0 0
1.665.000.000 Jumlah event kesenian yang diselenggarakan (40.00 Kali)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2.900.000.000 0 0 0
2.900.000.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
2.900.000.000 0 0 0
2.900.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase sumber belajar berbasis budaya (0.36 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
2.750.000.000 0 0 0
2.750.000.000 Jumlah Nilai Sejarah dan Tradisi Budaya yang dilestarikan (8.00 Kegiatan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
150.000.000 0 0 0
150.000.000 Jumlah Nilai Sejarah dan Tradisi Budaya yang dilestarikan (8.00 Kegiatan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
250.000.000 0 0 0
250.000.000
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
250.000.000 0 0 0
250.000.000 Persentase status cagar budaya (19.60 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02 Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Jumlah cagar budaya yang dikaji dan dikembangkan (4.00 Kegiatan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03 Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Jumlah cagar budaya yang dikaji dan dikembangkan (4.00 Kegiatan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04 Pendayagunaan Cagar Budaya
75.000.000 0 0 0
75.000.000 Jumlah cagar budaya yang dikaji dan dikembangkan (4.00 Kegiatan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.05 Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
75.000.000 0 0 0
75.000.000 Jumlah museum yang terfasilitasi (30.00 Unit)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2.825.000.000 0 0 0
2.825.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi
2.825.000.000 0 0 0
2.825.000.000 Survei Kepuasan Pengunjung Museum (88.40 %)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu
840.000.000 0 0 0
840.000.000 Jumlah koleksi museum yang dikonservasi, penelitian 2 koleksi, rotasi koleksi, data base koleksi, visualisasi koleksi, workshop, digitalisasi naskah kuno (10.00 Kegiatan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum
1.450.000.000 0 0 0
1.450.000.000 Jumlah Kegiatan Pengembangan Museum ranggawarsita (5.00 Kegiatan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
385.000.000 0 0 0
385.000.000 Jumlah Kegiatan Pengembangan Museum ranggawarsita (5.00 Kegiatan)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
150.000.000 0 0 0
150.000.000 Jumlah Kegiatan Pengembangan Museum ranggawarsita (5.00 Kegiatan)
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
2.341.112.321.000
273.921.835.000 0 0
2.615.034.156.000
1.02.1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
442.796.469.000
17.907.648.000 0 0
460.704.117.000
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
142.588.956.000
4.738.215.000 0 0
147.327.171.000
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.400.000.000 0 0 0
1.400.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (95.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
800.000.000 0 0 0
800.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (10.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
600.000.000 0 0 0
600.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (4.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
99.830.645.000 0 0 0
99.830.645.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
99.130.645.000 0 0 0
99.130.645.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
700.000.000 0 0 0
700.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Dokumen)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
39.550.236.000
4.734.040.000 0 0
44.284.276.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di BalabkesPAK (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Ambarawa (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Klaten (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Magelang (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Pati (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Semarang (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Bapelkes (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di BKIM (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
191.736.000 0 0 0
191.736.000
1.Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.316.760.000 0 0 0
6.316.760.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.161.667.000 0 0 0
6.161.667.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
690.000.000 0 0 0
690.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
111.051.000 0 0 0
111.051.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
822.360.000 0 0 0
822.360.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.638.310.000 0 0 0
3.638.310.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
125.000.000 0 0 0
125.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.047.000.000 0 0 0
2.047.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.820.200.000 0 0 0
1.820.200.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
329.000.000 0 0 0
329.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Pati (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Bapelkes Kelas A (5.00 Paket) Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
151.400.000
1.272.700.000 0 0
1.424.100.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Pati (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
252.000.000
675.000.000 0 0
927.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Pati (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Bapelkes Kelas A (5.00 Paket)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.074.531.000
640.000 0 0
1.075.171.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (4.00 Dokumen) Jumlah terpenuhinya kegiatan penyedian bahan bacaan/ buku perpustakaan Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.247.821.000 0 0 0
1.247.821.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.242.400.000 0 0 0
1.242.400.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.109.300.000 0 0 0
2.109.300.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
30.000.000
245.000.000 0 0
275.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Pati (12.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Bapelkes Kelas A (5.00 Paket) Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
265.800.000
1.619.700.000 0 0
1.885.500.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Bapelkes Kelas A (5.00 Paket) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
571.000.000 0 0
571.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %) Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
20.000.000 0 0 0
20.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.220.000.000
50.000.000 0 0
2.270.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.314.900.000 0 0 0
2.314.900.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
820.000.000 0 0 0
820.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
700.000.000 0 0 0
700.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2.678.000.000 0 0 0
2.678.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
371.000.000 0 0 0
371.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.800.000.000
300.000.000 0 0
2.100.000.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Paket) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab di Bapelkes Kelas A (1.00 Unit)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.808.075.000
4.175.000 0 0
1.812.250.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di BalabkesPAK (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Ambarawa (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Klaten (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Magelang (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Semarang (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Bapelkes (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.808.075.000
4.175.000 0 0
1.812.250.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (12.00 Orang) Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar di Balkesmas Ambarawa (1.00 Tahun) Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar di Bapelkes Kelas A (12.00 Orang)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
288.862.113.000
13.134.833.000 0 0
301.996.946.000
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
10.061.369.000
12.594.833.000 0 0
22.656.202.000 Persentase kabupaten/kota dengan 100% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (63.00 %) Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di BalapkesPAK (25.00 %) Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Ambarawa (20.00 %) Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Klaten (20.00 %) Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Magelang (20.00 %) Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Pati (20.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Semarang (20.00 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Ambarawa (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Klaten (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Magelang (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Pati (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Semarang (57.14 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
125.000.000 0 0 0
125.000.000 Jumlah orang yang mengikuti pelatihan teknis kesehatan (2.00 Orang)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0
1.200.000.000 0 0
1.200.000.000
1. jml gedung yg dibangun/direhab dibapelkesprovinsi, 2. jml sarpras (DAK) yg dipenuhi di Bapelkes Kelas A (1.00 Unit)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
105.250.000
3.564.750.000 0 0
3.670.000.000 Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Klaten (1.00 Paket)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Magelang (1.00 Paket) Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Pati (1.00 Paket) Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Semarang (1.00 Paket)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
7.641.119.000
4.639.000.000 0 0
12.280.119.000
1. jml gedung yg dibangun/direhab dibapelkesprovinsi, 2. jml sarpras (DAK) yg dipenuhi di Bapelkes Kelas A (1.00 Unit) Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen, bahan habis pakai dan makan minum di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen, bahan habis pakai dan makan minum di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen, bahan habis pakai dan makan minum di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen ,bahan habis pakai dan makan minum di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen, bahan habis pakai dan makan minum di Balkesmas Pati (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen ,bahan habis pakai dan makan minum di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah sarana prasarana yg dipenuhi di Balkesmas Ambarawa (1.00 Paket)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
1.325.000.000
500.000.000 0 0
1.825.000.000 Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen ,bahan habis pakai dan makan minum di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
265.000.000
735.000.000 0 0
1.000.000.000 Prosentase Cakupan pengujian alkes (12.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
100.000.000
1.956.083.000 0 0
2.056.083.000 Cakupan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pemantapan mutu eksternal (28.00 %) Prosentase sarana dan prasarana Alkes (80.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
500.000.000 0 0 0
500.000.000 Jumlah bulan pemeliharaan sarana prasarana di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan pemeliharaan sarpras kesehatan di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemeliharaan sarpras kesehatan di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
277.700.744.000
540.000.000 0 0
278.240.744.000 Cakupan penduduk miskin yang mempunyai jaminan kesehatan (100.00 %) Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Ambarawa (42.85 %) Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Klaten (43.00 %) Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Magelang (43.00 %) Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Pati (43.00 %) Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Semarang (46.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan 100% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (63.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan 100% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (89.65 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil.
Ambarawa (57.14 %) Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil.
Klaten (57.14 %) Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil.
Magelang (57.14 %) Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil.
Semarang (62.86 %) Persentase kabupaten/kota dengan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja dan olahraga baik (71.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita (42.85 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Pati (43.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular (57.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular (57.14 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular (90.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular di wilayah Balkesmas Ambarawa (57.15 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular di wilayah Balkesmas Magelang (57.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular di wilayah Balkesmas Semarang (90.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini PTM (74.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan respon cepat penanggulangan KLB/Bencana Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Magelang (20.00 %) Persentase UCI desa (99.96 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan primer sesuai ketentuan (29.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan (63.00 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan di BalapkesPAK (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Ambarawa (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Klaten (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Magelang (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Pati (57.14 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
900.000.000 0 0 0
900.000.000 Persentase pelayanan kesehatan tahap pra bencana / krisis kesehatan (51.43 %) Persentase Yankes bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB di kab./kota wilayah kerja di Balkesmas Wil Klaten (100.00 %) Persentase Yankes bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB di kab./kota wilayah kerja di balkesmas wil semarang (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
2.194.885.000 0 0 0
2.194.885.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB (100.00 %) Persentase Yankes bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB di kab./kota wilayah kerja di Balkesmas Wil Magelang (100.00 %) Persentase Yankes bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB di kab./kota wilayah kerja di Balkesmas Wil Pati (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
2.500.000.000 0 0 0
2.500.000.000 Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi di Balkesmas Magelang (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi di Balkesmas Pati (5.00 Wilayah) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi di Balkesmas Wil Ambarawa (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi di Balkesmas wil Klaten (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi di Balkesmas Wil. Semarang (4.00 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan Ibu bersalin sesuai standar minimal sebesar 95 % (97.14 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % Kab/Kota yang melakukan pelayanan Ibu hamil sesuai standar minimal sebesar 95 % (28.57 %) % Pelayanan balita yang dilayani sesuai standar minimal 90% (51.40 %) % Pelayanan bayi yang dilayani sesuai standar minimal 90% (80.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
6.725.250.000
489.750.000 0 0
7.215.000.000 % Pelayanan remaja yang dilayani sesuai standar minimal 60% (88.50 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
450.000.000 0 0 0
450.000.000 % Lansia dilayani sesuai standar minimal 60% (37.10 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
26.999.514.000 0 0 0
26.999.514.000 %bayi baru lahir dengan potensi stunting (27.00 %) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan gizi buruk dan stunting di Balkesmas Magelang (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan gizi buruk dan stunting di Balkesmas Wil Ambarawa (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan gizi buruk dan stunting di Balkesmas wil Klaten (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan gizi buruk dan stunting di Balkesmas wil Pati (5.00 Kabupaten/Kota)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan gizi buruk dan stunting di Balkesmas Wil. Semarang (4.00 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan prevalensi gizi buruk kurang dari 0,05% (51.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
688.890.000 0 0 0
688.890.000 Jml Kabupaten/ Kota yang dibina Kesehatan Kerja/Kesehatan Olah Raga-nya di Wilayah Kerja Balkesmas di Balkesmas wil Pati (2.00 Kabupaten/Kota) Jml Kabupaten/ Kota yang dibina Kesehatan Kerja/Kesehatan Olah Raga-nya di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (2.00 Kabupaten/Kota) Jml Kabupaten/ Kota yang dibina Kesehatan Kerja/Kesehatan Olah Raga-nya di Wilayah Kerja Balkesmas Wil Ambarawa (2.00 Kabupaten/Kota) Jml Kabupaten/ Kota yang dibina Kesehatan Kerja/Kesehatan Olah Raga-nya di Wilayah Kerja Balkesmas wil Magelang (2.00 Kabupaten/Kota) Jml Kabupaten/ Kota yang dibina Kesehatan Kerja/Kesehatan Olah Raga-nya di Wilayah Kerja Balkesmas Wil Semarang (2.00 Kabupaten/Kota) Prosentase kab/Kota yang melaksanakan Kesehatan Kerja (82.00 %) Prosentase kab/Kota yang melaksanakan Kesehatan Olahraga (82.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
12.176.725.000 0 0 0
12.176.725.000 Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina Kesehatan Lingkungannya di Wilayah Kerja Balkesmas di Balkesmas wil Pati (2.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina Kesehatan Lingkungannya di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (2.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina Kesehatan Lingkungannya di Wilayah Kerja Balkesmas Wil Ambarawa (2.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina Kesehatan Lingkungannya di Wilayah Kerja Balkesmas wil Magelang (2.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina Kesehatan Lingkungannya di Wilayah Kerja Balkesmas Wil Semarang (2.00 Kabupaten/Kota) Prosentase Kab/Kota Dengan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Yang Memenuhi Syarat (68.00 %) Prosentase Kab/Kota dengan Tempat-Tempat Umum (TTU) Memenuhi Syarat (60.00 %) Prosentase Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan STBM (71.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Proporsi RS Provinsi Jawa Tengah Yang melaksanakan RS Tanpa Dinding (57.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
1.384.949.000 0 0 0
1.384.949.000 Persentase Kabupaten /Kota yang melaksanakan kesehatan tradisional minimal 2 Puskesmas (49.00 %) Persentase Kabupeten/kota dengan Puskesmas melaksanakan manajemen puskesmas dengan pendekatan keluarga sebesar minimal 20% (71.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
6.143.000.000 0 0 0
6.143.000.000 Angka kesakitan DBD (35.00 per 100.000 penduduk) Angka kesakitan DBD di balkesmas Wil Ambarawa (16.00 Per 100.000) Angka kesakitan DBD di Balkesmas Wil Klaten (18.00 Per 100.000) Angka kesakitan DBD di Balkesmas Wil Magelang (25.00 Per 100.000) Angka kesakitan DBD di Balkesmas Wil Pati (20.00 Per 100.000) Angka kesakitan DBD di Balkesmas wil semarang (20.00 Per 100.000) API (Annual Parasite Incidence) (0.04 per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan HIV/AIDS di Balkesmas Wil Ambarawa (42.00 %) Cakupan penemuan HIV/AIDS di Balkesmas Wil Klaten (56.00 %) Cakupan penemuan HIV/AIDS di Balkesmas Wil Magelang (57.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Cakupan penemuan HIV/AIDS di Balkesmas Wil Pati (88.00 %) Cakupan penemuan HIV/AIDS di Balkesmas wil Semarang (47.00 %) CNR (case notification rate) TB (210.00 per 100.000 penduduk) CNR (Case Notification Rate) TBC di Balkesmas Wil Ambarawa (145.00 Per 100.000) CNR (Case Notification Rate) TBC di Balkesmas Wil Klaten (109.00 Per 100.000) CNR (Case Notification Rate) TBC di Balkesmas Wil Magelang (218.00 Per 100.000) CNR (Case Notification Rate) TBC di Balkesmas Wil Pati (140.00 Per 100.000) CNR (Case Notification Rate) TBC di Balkesmas wil Semarang (250.00 Per 100.000) % kab/kota dengan angka penemuan kasus Diare Balita (42.90 %) % kab/kota dengan cakupan penemuan kasus pnemonia Balita (37.14 %) % kab/kota dengan kasus baru kusta (74.00 %) % kab/kota dengan kasus leptospirosis (85.00 %) % kab/kota endemis filaria yang melaksanakan pemberian obat pencegahan massal (POPM) filariasis (100.00 %) % kab/kota melaks deteksi dini Hepatitis B (34.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % kab/kota mempertahankan bebas rabies (pada manusia) (100.00 %) % kab/kota yang melaksanakan pemberian obat pencegahan massal (POPM) kecacingan (75.00 %) % kasus HIV/AIDS yg diobati ARV (77.00 %) Persentase Kab/Kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini penglihatan dan pendengaran (46.00 %) Persentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini kanker payudara dan kanker cervik dengan metode IVA (74.00 %) Persentase Kab/Kota dengan Puskesmasyang melaksanakan layanan Posbindu PTM (91.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan kasus malaria di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa (85.70 per 1.000 penduduk) Persentase kabupaten/kota dengan kasus malaria di wilayah kerja Balkesmas Magelang (71.40 per 1.000 penduduk) Persentase kabupaten/kota dengan kasus malaria di wilayah kerja balkesmas Semarang (85.70 per 1.000 penduduk) Persentase Yankes bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB di kab./kota wilayah kerja di Balkesmas wil Ambarawa (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM di balkesmas Wil Ambarawa (28.00 %) Prosentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM di Balkesmas Wil Klaten (43.00 %) Prosentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM di Balkesmas Wil Magelang (43.00 %) Prosentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM di Balkesmas Wil Pati (29.00 %) Prosentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM di balkesmas wil semarang (29.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
500.000.000 0 0 0
500.000.000 Persentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan layanan keswa dan atau napza (80.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
420.900.000 0 0 0
420.900.000 Persentase Kab/Kota dengan 20% puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini indra (71.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
192.266.881.000 0 0 0
192.266.881.000 Cakupan maskin non kuota yang mempunyai jaminan kesehatan (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pelayanan kesehatan pasca tanggap darurat bancana/ krisis kesehatan (100.00 %) Persentase respon cepat yankes tahap tanggap darurat bencana/ krisis kesehatan (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
17.100.000.000 0 0 0
17.100.000.000 Jumlah bulan pemenuhan jasa pelayanan di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
300.000.000 0 0 0
300.000.000 Persentase Kabupeten/kota dengan Puskesmas memiliki Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) baik sebesar minimal 20% (60.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.21 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
850.000.000 0 0 0
850.000.000 Persentase bayi dengan imunisasi dasar lengkap (94.60 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
500.000.000 0 0 0
500.000.000 Proporsi Kab/Kota yang memiliki pelayanan gawat darurat pra Rumah Sakit (55.00 %) Proporsi pelayanan kesehatan pada tanggap darurat krisis kesehatan (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4.399.750.000
50.250.000 0 0
4.450.000.000 Angka Kepuasan pelanggan di Balai Labkes dan PAK Kelas A (82.00 %) Angka Kepuasan Pelanggan di Balkesmas Ambarawa (83.00 %) Angka Kepuasan pelanggan di Balkesmas Klaten (83.00 %) Angka Kepuasan pelanggan di Balkesmas Magelang (83.00 %) Angka Kepuasan pelanggan di Balkesmas Pati (83.00 %) Angka Kepuasan pelanggan di Balkesmas Semarang (83.00 %) Angka Kepuasan pelanggan di BKIM Kelas A (85.00 %) Jumlah pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten (1.00 Sertifikat) Jumlah pelayanan yang tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa (1.00 Sertifikat) Jumlah pelayanan yang tersertifikasi di Balkesmas Magelang (1.00 Sertifikat) Jumlah pelayanan yang tersertifikasi di Balkesmas Pati (1.00 Sertifikat) Jumlah pelayanan yang tersertifikasi di Balkesmas Semarang (1.00 Lokasi)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kab/kota dengan 100% puskesmas terakreditasi (99.54 %) Persentase Kab/Kota yang 100% Labkesda terakreditasi (62.85 %) Persentase Kab/Kota yang 100% RS terakreditasi (100.00 %) Proporsi Kab/Kota dengan pelayanan kesehatan rujukan di unit-unit kritis sesuai ketentuan (63.00 %) Proporsi Rumah Sakit dengan Sarana Prasarana dan Alat (SPA) penunjang sesuai kelas (66.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000 Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000
1. Persentase Sistem Informasi Kesehatan kab/kota yang terintegrasi (90.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan (63.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Proporsi Rumah Sakit khusus milik pemprov (55.55 Unit)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
3.800.000.000 0 0 0
3.800.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
3.800.000.000 0 0 0
3.800.000.000 Persentase pemanfaatan sumber daya manusia kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (100.00 %) Proporsi pelatihan kesehatan sesuai standar (93.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
3.800.000.000 0 0 0
3.800.000.000 Minimal Complain Rate Penyelenggaraan Pelatihan di Bapelkes Kelas A (7.00 %) Persentase SDM Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (60.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
3.550.000.000 0 0 0
3.550.000.000
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
3.250.000.000 0 0 0
3.250.000.000 Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku (71.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak
3.200.000.000 0 0 0
3.200.000.000
2. Persentase Sarana Distribusi Farmasi Dan Alkes Yang Melakukan Distribusi Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (25.00 %)
3. Persentase Kab/kota dengan Sarana Pelayanan Kefarmasian Yang Menerapkan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (25.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5. Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Dan Vaksin Essensial (80.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik
50.000.000 0 0 0
50.000.000
6. Presentase Dokumen pemenuhan Komitmen perijinan kefarmasian Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02 Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
300.000.000 0 0 0
300.000.000 Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku (71.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
300.000.000 0 0 0
300.000.000
1. Persentase Sarana Produksi Farmasi Dan Perbekes Yang Melakukan Produksi Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (25.00 %) 4 .Persentase Kab/Kota Yang Melakukan Pembinaan Makanan & Minuman (IRTP) Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (25.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
3.995.400.000
34.600.000 0 0
4.030.000.000
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
300.000.000 0 0 0
300.000.000 Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% (14.28 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
300.000.000 0 0 0
300.000.000 Jumlah kab/kota yang mendapatkan penyuluhan program kesehatan prioritas di BKIM Kelas A (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kab/ kota yang meningkat capaian indikator P2 PTM di BKIM Kelas A (8.00 Kabupaten/Kota)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
2.919.965.000
34.600.000 0 0
2.954.565.000 Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di BalapkesPAK (68.57 %) Persentase kabupaten/kota mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil.
Ambarawa (28.57 %) Persentase Kabupaten/Kota yang telah mencapai desa siaga aktif mandiri 11% (74.28 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Klaten (29.00 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Magelang (14.28 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Pati (29.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Semarang (29.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
2.919.965.000
34.600.000 0 0
2.954.565.000 Jumlah kab/Kota yang telah mengimplemnetasikan kebijakan PHBS (5.00 Lokasi) Jumlah penyuluhan tentang program kesehatan prioritas pada masyakat di Balkesmas Ambarawa (45.00 Kali) Jumlah penyuluhan tentang program kesehatan prioritas pada masyakat di Balkesmas Pati (15.00 Kali) Jumlah Penyuluhan Tentang Program Prioritas pada masyarakat (13.00 Kali) Jumlah Penyuluhan Tentang Program Prioritas pada masyarakat di Balkesmas Wil. Semarang (45.00 Kali) Jumlah Penyuluhan Tentang Program Prioritas pada masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (45.00 Kali) Jumlah Penyuluhan Tentang Program Prioritas pada masyarakat Jumlah Penyuluhan Tentang Program Prioritas pada masyarakat di Balkesmas Wil Magelang (45.00 Kali) Jumlah tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat (5.00 Jenis) Persentase kab/kota yang telah mencapai rumah tangga sehat 76,5% (68.57 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi
775.435.000 0 0 0
775.435.000 Persentase kabupaten/kota mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil.
Ambarawa (28.57 %) Persentase Kabupaten/Kota yang telah mencapai desa siaga aktif mandiri 11% (74.28 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Klaten (29.00 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Magelang (14.28 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Pati (29.00 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Semarang (29.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM
775.435.000 0 0 0
775.435.000 % Kab/ Kota yang telah memiliki UKBM di Balkesmas Ambarawa (57.00 %) % Kab/ Kota yang telah memiliki UKBM di Balkesmas Klaten (57.00 %) % Kab/ Kota yang telah memiliki UKBM di Balkesmas Magelang (57.00 %) % Kab/ Kota yang telah memiliki UKBM di Balkesmas Semarang (57.00 %) Prosentase Kab/Kota yang telah memiliki posyandu mandiri 27,72 % (65.71 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Kab/Kota yang telah memiliki UKBM di Balkesmas Pati (57.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.12 RSUD Dr. Moewardi
845.644.646.000
60.759.600.000 0 0
906.404.246.000
1.02.1.02.0.00.0.00.12.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
160.444.646.000 0 0 0
160.444.646.000
1.02.1.02.0.00.0.00.12.01.1.02 Administrasi Keuangan
160.444.646.000 0 0 0
160.444.646.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja PD (1.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.12.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
160.444.646.000 0 0 0
160.444.646.000 Jumlah Perlengkapan Pendukung perkantoran yang terpenuhi (1.00 Paket)
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
685.000.000.000
60.759.600.000 0 0
745.759.600.000
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 0
39.759.600.000 0 0
39.759.600.000 Persentase kegiatan pemenuhan logistik (8.42 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (17.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0
39.759.600.000 0 0
39.759.600.000 Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket) Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) yang dipenuhi (1.00 Paket)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
685.000.000.000
21.000.000.000 0 0
706.000.000.000 Cost Recovery Rate (CRR) Total (70.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
685.000.000.000
21.000.000.000 0 0
706.000.000.000 CRR Parsial (97.50 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.12.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
200.000.000 0 0 0
200.000.000
1.02.1.02.0.00.0.00.12.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat (70.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.12.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000 0 0 0
200.000.000 jumlah peserta promosi dan jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dan kemitraan tingkat provinsi (2175.00 Orang)
1.02.1.02.0.00.0.00.13 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
422.881.865.000
76.561.319.000 0 0
499.443.184.000
1.02.1.02.0.00.0.00.13.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
110.881.865.000 0 0 0
110.881.865.000
1.02.1.02.0.00.0.00.13.01.1.02 Administrasi Keuangan
110.881.865.000 0 0 0
110.881.865.000 Persentase ketercapaiaan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (84.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.13.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
110.881.865.000 0 0 0
110.881.865.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah paket pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket)
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
311.800.000.000
76.561.319.000 0 0
388.361.319.000
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2.000.000.000
16.361.319.000 0 0
18.361.319.000 Persentase kegiatan pemenuhan logistik (23.00 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (66.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0
16.361.319.000 0 0
16.361.319.000 Jml Paket Alat Kesehatan di RS Provinsi (DAK) yang dipenuhi (1.00 Paket) Jml Paket Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket)
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
2.000.000.000 0 0 0
2.000.000.000 Jumlah paket penyediaan logistik yang terpenuhi (1.00 Paket) Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (2.00 Paket)
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
309.800.000.000
60.200.000.000 0 0
370.000.000.000 Cost Recovery Rate (CRR) Total (75.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
309.800.000.000
60.200.000.000 0 0
370.000.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial (86.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
200.000.000 0 0 0
200.000.000
1.02.1.02.0.00.0.00.13.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat (15.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.13.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat (1200.00 Orang)
1.02.1.02.0.00.0.00.14 RSUD Tugurejo
235.777.916.000
56.615.300.000 0 0
292.393.216.000
1.02.1.02.0.00.0.00.14.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
78.877.916.000 0 0 0
78.877.916.000
1.02.1.02.0.00.0.00.14.01.1.02 Administrasi Keuangan
78.877.916.000 0 0 0
78.877.916.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (80.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.14.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
78.877.916.000 0 0 0
78.877.916.000 Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket)
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
156.738.000.000
56.615.300.000 0 0
213.353.300.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2.000.000.000
50.615.300.000 0 0
52.615.300.000 Persentase kegiatan pemenuhan logistik (42.00 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (72.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0
24.615.300.000 0 0
24.615.300.000 Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) (1.00 Paket)
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
2.000.000.000
26.000.000.000 0 0
28.000.000.000 Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket)
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
154.000.000.000
6.000.000.000 0 0
160.000.000.000 Cost Recovery Rate (CRR) Total (55.35 %) Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (95.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
154.000.000.000
6.000.000.000 0 0
160.000.000.000 Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
738.000.000 0 0 0
738.000.000 Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (95.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (72.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
738.000.000 0 0 0
738.000.000 Jumlah tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan (17.00 Orang)
1.02.1.02.0.00.0.00.14.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
162.000.000 0 0 0
162.000.000
1.02.1.02.0.00.0.00.14.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
162.000.000 0 0 0
162.000.000 Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (20.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.14.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
162.000.000 0 0 0
162.000.000 Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW (1000.00 Orang)
1.02.1.02.0.00.0.00.15 RSUD Kelet Donorejo
88.642.923.000
11.478.046.000 0 0
100.120.969.000
1.02.1.02.0.00.0.00.15.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
35.754.545.000 0 0 0
35.754.545.000
1.02.1.02.0.00.0.00.15.01.1.02 Administrasi Keuangan
35.754.545.000 0 0 0
35.754.545.000 Persentase ketercapaiaan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
35.754.545.000 0 0 0
35.754.545.000 Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
52.588.378.000
11.478.046.000 0 0
64.066.424.000
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
17.522.578.000
8.478.046.000 0 0
26.000.624.000 Persentase kegiatan pemenuhan logistik (16.84 %) Prosentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (90.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0
5.247.000.000 0 0
5.247.000.000 Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) (1.00 Paket) Jumlah paket sarana, prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi (3.00 Paket)
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
17.122.578.000
3.231.046.000 0 0
20.353.624.000 Jumlah paket penyediaan logistik yang terpenuhi (1.00 Paket) Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket) Jumlah paket sarana, prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi (3.00 Paket)
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
400.000.000 0 0 0
400.000.000 Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah paket sarana, prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi (3.00 Paket)
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
33.084.000.000
3.000.000.000 0 0
36.084.000.000 Cost Recovery Rate (CRR) Total (85.00 %) Prosentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (90.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
33.084.000.000
3.000.000.000 0 0
36.084.000.000 Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial (87.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
1.981.800.000 0 0 0
1.981.800.000 Prosentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (90.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
1.981.800.000 0 0 0
1.981.800.000 Jumlah tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (17.00 Orang)
1.02.1.02.0.00.0.00.15.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
300.000.000 0 0 0
300.000.000
1.02.1.02.0.00.0.00.15.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
300.000.000 0 0 0
300.000.000 Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (15.00 %) Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kusta (70.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.15.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
300.000.000 0 0 0
300.000.000 Jumlah peserta kegiatan preventif, promotif pendukung HWW (500.00 Orang) Jumlah psien kusta yang mendapatkan pelayanan (100.00 Orang)
1.02.1.02.0.00.0.00.16 RSJD Dr. Amino Gondohutomo
108.053.208.000
16.700.000.000 0 0
124.753.208.000
1.02.1.02.0.00.0.00.16.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
56.203.208.000 0 0 0
56.203.208.000
1.02.1.02.0.00.0.00.16.01.1.02 Administrasi Keuangan
56.203.208.000 0 0 0
56.203.208.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.16.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
56.203.208.000 0 0 0
56.203.208.000 Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket)
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
51.331.100.000
16.700.000.000 0 0
68.031.100.000
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1.000.000.000
13.700.000.000 0 0
14.700.000.000 Persentase kegiatan pemenuhan logistik (100.00 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (95.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0
4.700.000.000 0 0
4.700.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DAK yang terpenuhi (12.00 Paket)
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
1.000.000.000
9.000.000.000 0 0
10.000.000.000 Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang terpenuhi (3.00 Paket)
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
50.000.000.000
3.000.000.000 0 0
53.000.000.000 Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (95.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
50.000.000.000
3.000.000.000 0 0
53.000.000.000 Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial (92.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
331.100.000 0 0 0
331.100.000 Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (95.00 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (95.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
331.100.000 0 0 0
331.100.000 Jumlah tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (9.00 Orang)
1.02.1.02.0.00.0.00.16.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
518.900.000 0 0 0
518.900.000
1.02.1.02.0.00.0.00.16.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
518.900.000 0 0 0
518.900.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (20.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.16.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
518.900.000 0 0 0
518.900.000 Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW (1200.00 Orang)
1.02.1.02.0.00.0.00.17 RSJD Surakarta
113.473.143.000
23.737.000.000 0 0
137.210.143.000
1.02.1.02.0.00.0.00.17.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
72.935.143.000 0 0 0
72.935.143.000
1.02.1.02.0.00.0.00.17.01.1.02 Administrasi Keuangan
72.935.143.000 0 0 0
72.935.143.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.17.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
72.935.143.000 0 0 0
72.935.143.000 Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket)
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
40.338.000.000
23.737.000.000 0 0
64.075.000.000
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
9.513.000.000
21.737.000.000 0 0
31.250.000.000 Persentase kegiatan pemenuhan logistik (97.00 %) Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (85.00 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (85.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
150.000.000
3.850.000.000 0 0
4.000.000.000 Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) (1.00 Paket)
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
750.000.000 0 0 0
750.000.000 Jumlah paket penyediaan logistik yang terpenuhi (5.00 Paket)
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
613.000.000
17.887.000.000 0 0
18.500.000.000 Jumlah kendaraan pendukung pelayanan yang terpenuhi (ambulance dan mobil jenazah) (1.00 Unit) Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket) Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) (1.00 Paket)
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
8.000.000.000 0 0 0
8.000.000.000 Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket)
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
30.000.000.000
2.000.000.000 0 0
32.000.000.000 Cost Recovery Rate (CRR) Total (32.00 %) Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (85.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
30.000.000.000
2.000.000.000 0 0
32.000.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Cost Recovery Rate (CRR) Partial (90.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
825.000.000 0 0 0
825.000.000 Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (85.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
825.000.000 0 0 0
825.000.000 Persentase tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.17.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
200.000.000 0 0 0
200.000.000
1.02.1.02.0.00.0.00.17.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat (85.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.17.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Jumlah peserta promosi dan pemberdayaan masyarakat (45000.00 Orang)
1.02.1.02.0.00.0.00.18 RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
83.842.151.000
10.162.922.000 0 0
94.005.073.000
1.02.1.02.0.00.0.00.18.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
46.642.151.000 0 0 0
46.642.151.000
1.02.1.02.0.00.0.00.18.01.1.02 Administrasi Keuangan
46.642.151.000 0 0 0
46.642.151.000 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.18.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
46.642.151.000 0 0 0
46.642.151.000 Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket)
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
36.985.520.000
10.162.922.000 0 0
47.148.442.000
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
5.000.000.000
5.162.922.000 0 0
10.162.922.000 Persentase kegiatan pemenuhan logistik (100.00 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (70.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0
5.162.922.000 0 0
5.162.922.000 Jumlah paket sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) (1.00 Paket)
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
5.000.000.000 0 0 0
5.000.000.000 Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (2.00 Paket)
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
31.500.000.000
5.000.000.000 0 0
36.500.000.000 Cost Recovery Rate (CRR) Total (44.00 %) Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
31.500.000.000
5.000.000.000 0 0
36.500.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial (99.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
485.520.000 0 0 0
485.520.000 Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (100.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
485.520.000 0 0 0
485.520.000 Jumlah tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan (13.00 Orang)
1.02.1.02.0.00.0.00.18.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
214.480.000 0 0 0
214.480.000
1.02.1.02.0.00.0.00.18.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
214.480.000 0 0 0
214.480.000 Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (23.00 %)
1.02.1.02.0.00.0.00.18.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
214.480.000 0 0 0
214.480.000 Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW (1300.00 Orang)
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
453.977.811.000
692.566.400.000 0 0
1.146.544.211.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
283.604.553.000
628.797.791.000 0 0
912.402.344.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
132.266.850.000
4.214.292.000 0 0
136.481.142.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
510.000.000 0 0 0
510.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
240.000.000 0 0 0
240.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (7.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
270.000.000 0 0 0
270.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (29.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02 Administrasi Keuangan
117.505.564.000 0 0 0
117.505.564.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
117.305.564.000 0 0 0
117.305.564.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (19.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (19.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03 Administrasi Umum
14.201.286.000
4.214.292.000 0 0
18.415.578.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
72.417.000 0 0 0
72.417.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.838.103.000 0 0 0
1.838.103.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.198.667.000 0 0 0
4.198.667.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
120.000.000 0 0 0
120.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.301.890.000 0 0 0
1.301.890.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.886.357.000 0 0 0
1.886.357.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
421.461.000 0 0 0
421.461.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
338.993.000 0 0 0
338.993.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
1.401.875.000 0 0
1.401.875.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (65.00 Unit)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0
300.500.000 0 0
300.500.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (65.00 Unit)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
112.327.000 0 0 0
112.327.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (13.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
371.570.000 0 0 0
371.570.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
789.111.000 0 0 0
789.111.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0
1.111.500.000 0 0
1.111.500.000 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan (37.00 Unit)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
85.680.000
74.320.000 0 0
160.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
300.491.000
1.326.097.000 0 0
1.626.588.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.755.044.000 0 0 0
1.755.044.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
609.175.000 0 0 0
609.175.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000 0 0 0
50.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (195.00 Orang)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
4.037.560.000
64.362.440.000 0 0
68.400.000.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
4.037.560.000
64.362.440.000 0 0
68.400.000.000 Persentase akses air minum perdesaan (79.80 %) Persentase akses air minum perkotaan (90.15 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
3.617.560.000 0 0 0
3.617.560.000 Jumlah dokumen perencanaan teknis peningkatan sarpras air minum yang disusun (3.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 0
64.362.440.000 0 0
64.362.440.000 Jumlah SPAM Regional (3.00 Unit)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.14 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi
420.000.000 0 0 0
420.000.000 Jumlah kabupaten/kota terfasilitasi Pendampingan Pelaksanaan Program Pusat Pamsimas III (31.00 Kabupaten/Kota)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
730.000.000 0 0 0
730.000.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
730.000.000 0 0 0
730.000.000 Persentase akses sanitasi air limbah domestik (91.70 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.11 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
730.000.000 0 0 0
730.000.000 Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pendampingan pengembangan teknis, kelembagaan, administrasi sarana prasarana air Limbah domestik Kab./Kota (IPLT & IPAL skala permukiman) (8.00 Kabupaten/Kota)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
18.525.602.000
144.824.891.000 0 0
163.350.493.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
18.525.602.000
144.824.891.000 0 0
163.350.493.000 Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar (12.90 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
18.290.602.000
144.824.891.000 0 0
163.115.493.000 Pembangunan Masjid Agung Magelang (1.00 Unit)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
155.000.000 0 0 0
155.000.000 Jumlah bantuan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah (16.00 Kabupaten/Kota)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****)
80.000.000 0 0 0
80.000.000 Jumlah kegiatan bimbingan teknis pengelola penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah (1.00 Kegiatan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGANNYA
701.480.000 0 0 0
701.480.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
701.480.000 0 0 0
701.480.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan
661.480.000 0 0 0
661.480.000 Jumlah bangunan gedung milik daerah yang dilakukan pemeriksaan keandalan fisik (1.00 Dokumen) Jumlah Pendataan teknis BGMD Prov Jateng (1.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06 Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota
40.000.000 0 0 0
40.000.000 Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan bangunan gedung bagi SKPD Teknis Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (1.00 Kegiatan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
125.991.051.000
415.378.668.000 0 0
541.369.719.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi
125.991.051.000
415.378.668.000 0 0
541.369.719.000 Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan (100.00 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap (90.86 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang (91.42 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati (86.93 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan (95.24 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi (82.76 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang (96.87 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta (92.55 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal (87.31 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo (96.49 %) Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat (41.27 %) Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur (36.35 %) Persentase panjang jalan yang dileger (96.94 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap (81.29 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang (91.18 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati (90.88 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan (85.45 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi (88.03 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang (83.68 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta (91.63 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal (83.79 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo (92.40 %) Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina margaan (93.57 %) Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi (85.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan
43.680.000
8.143.635.000 0 0
8.187.315.000 Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (14.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah Penyelenggaraan Jalan 0
107.417.747.000 0 0
107.417.747.000 Luas lahan jalan dan jembatan yang dibebaskan (137335.11 m2)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03 Pengelolaan Leger Jalan
750.000.000 0 0 0
750.000.000 Panjang Jalan yang dileger (158.71 Km)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
4.508.125.000 0 0 0
4.508.125.000 Data Kondisi Jalan (2.00 Dokumen) Data Kondisi Jembatan (1.00 Dokumen) Jumlah perhitungan LHR (1.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05 Pembangunan Jalan 0
20.959.850.000 0 0
20.959.850.000 Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (12.00 Dokumen) Panjang Pembangunan Jalan di Wilayah Barat 2 (2.00 Km)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar
2.362.670.000
146.493.944.000 0 0
148.856.614.000 Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (12.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO 9001 (2.00 Dokumen) Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu (50.00 Orang) Jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi (800.00 Buah) Jumlah unit Pemeliharaan alat uji (84.00 Unit) Jumlah unit Penambahan alat uji (2.00 Unit) Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 1 (1.30 Km) Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 1 (DAK) (4.07 Km) Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 2 (5.00 Km) Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah timur 2 (7.20 Km)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan
610.560.000
46.099.432.000 0 0
46.709.992.000 Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Timur 1 (5.34 Km)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan 0
5.500.000.000 0 0
5.500.000.000 Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Purwodadi 1 (0.31 Km) Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Tegal 1 (0.20 Km)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan
92.542.597.000
11.050.891.000 0 0
103.593.488.000 Jumlah bronjong (2090.00 Buah) Jumlah Peralatan Kebinamargaan bertambah (88.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang dipelihara (26.00 Unit) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Cilacap 1 (76.60 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Cilacap 2 (72.98 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Magelang 1 (118.68 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Magelang 2 (130.95 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pati 1 (143.33 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pati 2 (124.57 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 1 (158.60 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 2 (92.67 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Purwodadi 1 (189.02 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Purwodadi 2 (195.36 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Semarang 1 (132.88 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Semarang 2 (87.48 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 1 (189.44 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 2 (235.29 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Tegal 1 (87.77 Km)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Tegal 2 (99.72 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 1 (142.02 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 2 (107.08 Km)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13 Pembangunan Flyover
571.320.000
31.631.410.000 0 0
32.202.730.000 Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (12.00 Dokumen) Panjang Pembangunan Jalan (Perlintasan Tidak Sebidang) di Wilayah timur 2 (0.77 Km)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16 Penggantian Jembatan 0
34.659.306.000 0 0
34.659.306.000 Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (12.00 Dokumen) Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Barat 1 (76.00 m) Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Timur 1 (109.00 m)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan 0
1.500.000.000 0 0
1.500.000.000 Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Tegal 1 (3.80 m)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan
17.224.579.000
1.922.453.000 0 0
19.147.032.000 Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Cilacap 1 (842.90 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Cilacap 2 (1177.70 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Magelang 1 (681.65 m)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Magelang 2 (1353.83 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pati 1 (1245.80 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pati 2 (1445.12 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 1 (1638.45 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 2 (1098.10 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Purwodadi 1 (1956.04 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Purwodadi 2 (1475.00 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Semarang 1 (1204.80 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Semarang 2 (772.00 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 1 (1321.60 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 2 (3215.80 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Tegal 1 (761.60 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Tegal 2 (1249.80 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 1 (1429.10 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 2 (875.70 m)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
7.377.520.000 0 0 0
7.377.520.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah (1.00 Kegiatan)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.352.010.000
17.500.000 0 0
1.369.510.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1.019.510.000 0 0 0
1.019.510.000 Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (14.13 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
663.510.000 0 0 0
663.510.000 Jumlah tenaga di bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (160.00 Orang)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
356.000.000 0 0 0
356.000.000 Focus Group Discussion (160.00 Orang) Forum Jasa Konstruksi Daerah (100.00 Orang) Rakor TPJK Kab./Kota (120.00 Orang) Sosialisasi dan diseminasi peraturan untuk pengguna jasa (80.00 Orang) Sosialisasi dan diseminasi peraturan untuk penyedia jasa (80.00 Orang)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
332.500.000
17.500.000 0 0
350.000.000 Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (14.13 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
332.500.000
17.500.000 0 0
350.000.000 Jumlah penerbitan HSPK (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
170.373.258.000
63.768.609.000 0 0
234.141.867.000
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
91.453.316.000
928.000.000 0 0
92.381.316.000
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
557.000.000 0 0 0
557.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
257.000.000 0 0 0
257.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (4.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
300.000.000 0 0 0
300.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (3.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02 Administrasi Keuangan
81.754.914.000 0 0 0
81.754.914.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
80.460.500.000 0 0 0
80.460.500.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
1.294.414.000 0 0 0
1.294.414.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03 Administrasi Umum
8.641.402.000
928.000.000 0 0
9.569.402.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
74.786.000 0 0 0
74.786.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.537.288.000 0 0 0
1.537.288.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.898.458.000 0 0 0
1.898.458.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
194.700.000 0 0 0
194.700.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
608.935.000 0 0 0
608.935.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
162.738.000 0 0 0
162.738.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
131.726.000 0 0 0
131.726.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
200.000.000 0 0
200.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
213.540.000 0 0 0
213.540.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
71.445.000 0 0 0
71.445.000 Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
332.300.000 0 0 0
332.300.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0
728.000.000 0 0
728.000.000 jumlah unit kendaraan dinas/operasional (28.00 Unit)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
188.308.000 0 0 0
188.308.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
842.163.000 0 0 0
842.163.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.678.979.000 0 0 0
1.678.979.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
706.036.000 0 0 0
706.036.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
500.000.000 0 0 0
500.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
500.000.000 0 0 0
500.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (8.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
75.712.742.000
62.840.609.000 0 0
138.553.351.000
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
42.888.161.000
38.878.965.000 0 0
81.767.126.000 Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (85.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (80.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (95.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (90.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (95.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (90.00 %) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (61.04 %) Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti (28.30 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (35.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (15.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (30.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (50.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (55.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (30.00 %) Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (70.00 %) Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (75.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1.072.237.000 0 0 0
1.072.237.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana SDA (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
4.000.000.000 0 0 0
4.000.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana SDA (12.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
2.193.000.000 0 0 0
2.193.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air (4.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
359.485.000
3.390.000.000 0 0
3.749.485.000 Jumlah sarana dan prasarana air baku yang dibangun/direvitalisasi (4.00 Unit)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
253.707.000
18.953.458.000 0 0
19.207.165.000 Jumlah lokasi sarana dan prasarana Sungai dan Pantai yang dibangun dan direhabilitasi (6.00 Lokasi)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 0
5.650.000.000 0 0
5.650.000.000 Jumlah lokasi sarana dan prasarana Sungai dan Pantai yang dibangun dan direhabilitasi (6.00 Lokasi)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
679.969.000
8.280.000.000 0 0
8.959.969.000 Jumlah sarana dan prasarana air baku yang dibangun/direvitalisasi (4.00 Unit)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai
700.000.000 0 0 0
700.000.000 Jumlah lokasi sarana dan prasarana Sungai dan Pantai yang dibangun dan direhabilitasi (6.00 Lokasi)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
2.837.234.000 0 0 0
2.837.234.000 Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (1.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan air Baku yang Dipelihara (4.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (4.00 Lokasi)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (5.00 Lokasi)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
21.835.053.000
1.750.000.000 0 0
23.585.053.000 Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan pantai (10.00 Lokasi) Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana sungai dan pantai (5.00 Lokasi) Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan pantai (5.00 Lokasi) Jumlah Lokasi sarana dan prasarana sungai dan pantai yang dipelihara (15.00 Lokasi) Jumlah Lokasi sarana dan prasarana sungai dan pantai yang dipelihara (33.00 Lokasi) Jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap darurat (2.00 Laporan) Jumlah Pelaksanaan Piket Banjir dan Tanggap darurat (2.00 Laporan) Jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap darurat (7.00 Bulan) Jumlah pelaksanaan piket banjir & tanggap darurat (2.00 Laporan) Jumlah pengananganan sarana prasarana SDA akibat banjir (20.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi pemanfaatan alat berat (21.00 Unit)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
6.492.906.000
398.750.000 0 0
6.891.656.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan Sumber Daya Air (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan Sumber Daya Air (3.00 Laporan) Jumlah Laporan Publikasi data hidrologi dan sistem Informasi SDA (3.00 Dokumen) Jumlah Pos Hidrologi yang diperbaiki (3.00 Buah)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
876.751.000 0 0 0
876.751.000 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja air baku (4.00 Dokumen) Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja sungai dan pantai (2.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
477.148.000 0 0 0
477.148.000 Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air (4.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
1.110.671.000
456.757.000 0 0
1.567.428.000 Jumlah laporan kerjasama dan pengelolaan aset (4.00 Laporan)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
32.824.581.000
23.961.644.000 0 0
56.786.225.000 Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (20.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi (82.60 %) Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti (28.30 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (15.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1.302.000.000 0 0 0
1.302.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana SDA (3.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
2.187.945.000
23.961.644.000 0 0
26.149.589.000 Jumlah Daerah Irigasi beserta Sarana Dan Prasarana Yang diperbaiki atau dibangun (16.00 Lokasi)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
28.995.890.000 0 0 0
28.995.890.000 Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (13.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan air Baku yang Dipelihara (15.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (15.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (49.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (7.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (9.00 Lokasi)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
338.746.000 0 0 0
338.746.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja irigasi (2.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
3.207.200.000 0 0 0
3.207.200.000
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi
708.200.000 0 0 0
708.200.000 Persentase rencana tata ruang provinsi yang tersusun (15.32 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03 Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
708.200.000 0 0 0
708.200.000 Jumlah Perda RTR Provinsi (1.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
889.547.000 0 0 0
889.547.000 Persentase rencana tata ruang kabupaten/kota yang mendapatkan rekom Gub (43.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
889.547.000 0 0 0
889.547.000 Jumlah RTR Kab/ Kota yang mendapatkan Rekomendasi Gubernur (7.00 Dokumen)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
596.213.000 0 0 0
596.213.000 Persentase implementasi indikasi program pemanfaatan ruang (74.95 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
596.213.000 0 0 0
596.213.000 Jumlah dokumen yg dievaluasi dan disinkronisasi (1.00 Dokumen) Jumlah peserta sosialisasi (100.00 Orang) Jumlah workshop TKPRD (1.00 Kali)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
1.013.240.000 0 0 0
1.013.240.000 Persentase pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang (73.63 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (57.14 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (57.14 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (57.14 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (50.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (60.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (60.00 %)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1.013.240.000 0 0 0
1.013.240.000 Jumlah dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang (1.00 Dokumen) Jumlah Kab/Kota yang dipantau (1.00 Laporan) Jumlah kawasan yang dilakukan pemantauan (3.00 Kegiatan) Jumlah peserta pembinaan (500.00 Orang)
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
40.690.752.000
1.113.100.000 0 0
41.803.852.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
40.690.752.000
1.113.100.000 0 0
41.803.852.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
19.665.652.000
1.113.100.000 0 0
20.778.752.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
843.345.000 0 0 0
843.345.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
227.982.000 0 0 0
227.982.000 Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (9.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
51.338.000 0 0 0
51.338.000 Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (9.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
319.764.000 0 0 0
319.764.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (7.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
211.660.000 0 0 0
211.660.000 Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (9.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
32.601.000 0 0 0
32.601.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (7.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
14.615.707.000 0 0 0
14.615.707.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.531.307.000 0 0 0
14.531.307.000 Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (4.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
38.500.000 0 0 0
38.500.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (4.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
41.900.000 0 0 0
41.900.000 Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (4.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4.000.000 0 0 0
4.000.000 Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (4.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
4.146.600.000
1.113.100.000 0 0
5.259.700.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
55.650.000 0 0 0
55.650.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Perangkat Daerah. (12.00 Bulan)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
600.000.000 0 0 0
600.000.000 Jumlah Bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000 0 0 0
140.000.000 Jumlah Bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
928.450.000 0 0 0
928.450.000 Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
268.000.000 0 0 0
268.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
105.000.000 0 0 0
105.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Perangkat Daerah. (12.00 Bulan)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
45.000.000 0 0 0
45.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Perangkat Daerah. (12.00 Bulan)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
43.000.000 0 0 0
43.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah. (2.00 Paket)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.000.000
1.084.000.000 0 0
1.104.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah. (2.00 Paket)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
223.120.000
5.000.000 0 0
228.120.000 Jumlah Bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
110.000.000 0 0 0
110.000.000 Jumlah Bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
700.000.000 0 0 0
700.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
24.100.000 0 0
24.100.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah. (2.00 Paket)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
280.000.000 0 0 0
280.000.000 Jumlah Bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/ gedung kantor/ kendaraan dinas/ operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
500.000.000 0 0 0
500.000.000 Jumlah Bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/ gedung kantor/ kendaraan dinas/ operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
78.270.000 0 0 0
78.270.000 Jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
44.830.000 0 0 0
44.830.000 Jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
5.280.000 0 0 0
5.280.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
60.000.000 0 0 0
60.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
60.000.000 0 0 0
60.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/ Workshop/ Bintek/ Seminar (20.00 Orang)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
12.989.600.000 0 0 0
12.989.600.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
528.025.000 0 0 0
528.025.000 Persentase Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (8.99 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
21.500.000 0 0 0
21.500.000 Jumlah dokumen yang disusun (2.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
506.525.000 0 0 0
506.525.000 Jumlah dokumen yang disusun (2.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
361.035.000 0 0 0
361.035.000 Persentase rumah layak huni yang disediakan (3.66 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
361.035.000 0 0 0
361.035.000 Jumlah dokumen yang disusun (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
3.915.000.000 0 0 0
3.915.000.000 Persentase rumah layak huni yang disediakan (3.66 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
2.016.000.000 0 0 0
2.016.000.000 Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani (141.00 Unit)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1.339.000.000 0 0 0
1.339.000.000 Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani (141.00 Unit)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
560.000.000 0 0 0
560.000.000 Jumlah dokumen perencanaan rusunawa dan rumah khusus (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
8.185.540.000 0 0 0
8.185.540.000 Persentase rumah layak huni yang disediakan (3.66 %) Persentase Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (8.99 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
8.185.540.000 0 0 0
8.185.540.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rumah yang ditangani (11292.00 Unit) Jumlah unit rumah yang dibangun (186.00 Unit)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
4.193.500.000 0 0 0
4.193.500.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
4.193.500.000 0 0 0
4.193.500.000 Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani (13.79 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
230.000.000 0 0 0
230.000.000 Jumlah Perencanaan dan Pengendalian kawasan permukiman (2.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
3.751.500.000 0 0 0
3.751.500.000 Jumlah PSU kawasan permukiman yang dikembangkan (6.00 Lokasi)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
212.000.000 0 0 0
212.000.000 Jumlah Kawasan Permukinan Kumuh yang Tertangani (7.00 Lokasi)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.085.000.000 0 0 0
2.085.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
2.085.000.000 0 0 0
2.085.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketersediaan kebijakan, data dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah
2.085.000.000 0 0 0
2.085.000.000 Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (5.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pemetaan data perumahan, kawsan permukiman dan pertanahan (4.00 Dokumen)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
595.000.000 0 0 0
595.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
595.000.000 0 0 0
595.000.000 Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum (100.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
595.000.000 0 0 0
595.000.000 Prosentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum (20.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
589.500.000 0 0 0
589.500.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
589.500.000 0 0 0
589.500.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
494.500.000 0 0 0
494.500.000 Prosentase Permasalahan Pertanahan yang tertangani (20.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
95.000.000 0 0 0
95.000.000 Prosentase Permasalahan Pertanahan yang tertangani (20.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
572.500.000 0 0 0
572.500.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
572.500.000 0 0 0
572.500.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
243.032.000 0 0 0
243.032.000 Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan (20.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota
59.626.000 0 0 0
59.626.000 Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan (20.00 %)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
269.842.000 0 0 0
269.842.000 Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan (20.00 %)
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
54.364.902.000
90.000.000 0 0
54.454.902.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja
26.283.894.000 0 0 0
26.283.894.000
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
19.689.894.000 0 0 0
19.689.894.000
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
279.000.000 0 0 0
279.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
169.000.000 0 0 0
169.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (8.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
110.000.000 0 0 0
110.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (18.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
12.849.954.000 0 0 0
12.849.954.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12.766.094.000 0 0 0
12.766.094.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (16.00 Jenis)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
83.860.000 0 0 0
83.860.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (16.00 Jenis)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
6.105.855.000 0 0 0
6.105.855.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.960.000 0 0 0
3.960.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
625.000.000 0 0 0
625.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
196.600.000 0 0 0
196.600.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
300.000.000 0 0 0
300.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.024.778.000 0 0 0
2.024.778.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
255.437.000 0 0 0
255.437.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
81.280.000 0 0 0
81.280.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
140.000.000 0 0 0
140.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (69.00 Unit)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
403.000.000 0 0 0
403.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
185.600.000 0 0 0
185.600.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
572.550.000 0 0 0
572.550.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah perangkat daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
395.000.000 0 0 0
395.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
546.150.000 0 0 0
546.150.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
176.500.000 0 0 0
176.500.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Unit)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
455.085.000 0 0 0
455.085.000
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
265.550.000 0 0 0
265.550.000 Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan (130.00 Unit)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
111.600.000 0 0 0
111.600.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (3.00 Orang)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
77.935.000 0 0 0
77.935.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
6.594.000.000 0 0 0
6.594.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
4.963.600.000 0 0 0
4.963.600.000 Persentase anggota linmas Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya (0.22 %) Persentase anggota Satpol PP Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya (2.66 %) Persentase kabupaten/kota rawan tramtib yang kondusif (85.00 %) Persentase masyarakat yang meningkat kepatuhan dan ketaatannya terhadap tibumtranmas (5.07 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.557.058.000 0 0 0
1.557.058.000 Jumlah buku pendataan daerah rawan tramtib (1.00 Buku) Jumlah kawasan tertib yang dibina (5.00 Lokasi) Jumlah kegiatan pengamanan strategis dan tk Provinsi (26.00 Kegiatan) Jumlah kegiatan pengawalan pejabat VVIP (150.00 Kegiatan) Jumlah KST yang diberdayakan (100.00 Orang) Jumlah KST yang dibina (120.00 Orang) Jumlah patroli pengendalian tramtibum (58.00 Kali) Jumlah pemutakhiran peta daerah rawan trantib (1.00 Dokumen) Jumlah petugas PAM Obvit yang dbina (60.00 Orang) Jumlah sekolah, ormas, BUMD yang dibina (45.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase unjuk rasa yang tertangani (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
191.446.000 0 0 0
191.446.000 Jumlah Operasi Bersama di perbatasan (Jateng- Jabar, Jateng-Jatim, Jateng-DIY) (3.00 Kegiatan) Jumlah operasi pekat, lintas kab/kota, dan cipta kondisi (9.00 Kegiatan) Jumlah penertiban PNS (4.00 Kegiatan)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi
219.696.000 0 0 0
219.696.000 Jumlah kasi tramtib kab/kota yang dibina (35.00 Orang) Jumlah Mitra Trantib yang dbina (40.00 Orang) Jumlah peserta konsolidasi peningkatan kesadaran masyarakat tentang tibumtranmas (350.00 Orang)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.576.000.000 0 0 0
1.576.000.000 Jumlah dokumen pemetaan satlinmas (1.00 Dokumen) Jumlah peserta Gelar Pasukan (525.00 Orang)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
1.419.400.000 0 0 0
1.419.400.000 Jml personil Satlinmas yang mengikuti peningkatan ketrampilan linmas (420.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah peserta bintek Peningkatan Kapasitas/Kualitas SDM Satpol PP (70.00 Orang)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur
1.529.200.000 0 0 0
1.529.200.000 Persentase penegakkan pelanggaran produk hukum daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Peraturan Gubernur
122.400.000 0 0 0
122.400.000 jumlah peserta sosialisasi Barang Kena Cukai Ilegal (100.00 Orang)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
75.000.000 0 0 0
75.000.000 Jumlah masyarakat dan Badan Usaha yang dilakukan pengawasan (200.00 Orang)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
1.331.800.000 0 0 0
1.331.800.000 Jumlah masyarakat pelanggar perda yang dibina (100.00 Orang) Jumlah operasi Barang Kena Cukai Ilegal (35.00 Kali) Jumlah pelanggar perda yang terinventarisasi (500.00 Orang) Jumlah pelanggar yang ditindak (200.00 Orang) Jumlah tanda larangan yang dipasang (50.00 Buah) Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum perda dan perkada di provinsi (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
101.200.000 0 0 0
101.200.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penegakkan pelanggaran produk hukum daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
101.200.000 0 0 0
101.200.000 Jumlah PPNS di Jateng yang terfasilitasi (40.00 Orang)
1.05.1.05.0.00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28.081.008.000
90.000.000 0 0
28.171.008.000
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
15.767.008.000 0 0 0
15.767.008.000
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
400.000.000 0 0 0
400.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02 Administrasi Keuangan
9.995.008.000 0 0 0
9.995.008.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.947.008.000 0 0 0
7.947.008.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.048.000.000 0 0 0
2.048.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03 Administrasi Umum
5.172.000.000 0 0 0
5.172.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20.000.000 0 0 0
20.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan perangkat daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
580.000.000 0 0 0
580.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
300.000.000 0 0 0
300.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
535.000.000 0 0 0
535.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
120.000.000 0 0 0
120.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan perangkat daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100.000.000 0 0 0
100.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (2.00 Laporan)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (10.00 Jenis)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
197.000.000 0 0 0
197.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
285.000.000 0 0 0
285.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.000.000.000 0 0 0
2.000.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
320.000.000 0 0 0
320.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
400.000.000 0 0 0
400.000.000 Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Opersional Sekertariat DPRD (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
215.000.000 0 0 0
215.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (25.00 Orang)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (25.00 Orang)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
12.314.000.000
90.000.000 0 0
12.404.000.000
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
1.800.000.000 0 0 0
1.800.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penurunan risiko bencana (2.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
900.000.000 0 0 0
900.000.000 persentase upaya PRB Jateng (20.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.03 Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana
900.000.000 0 0 0
900.000.000 Jumlah EWS dan rambu yang terpasang (275.00 Unit)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
7.364.000.000
90.000.000 0 0
7.454.000.000 Persentase pemenuhan logistik bencana (100.00 %) Persentase penanganan darurat kebencanaan (100.00 %) Persentase penurunan risiko bencana (2.00 %) Persentase rehab rekon pasca bencana (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
5.204.000.000 0 0 0
5.204.000.000 Jumlah desa tangguh bencana terbentuk (33.00 Desa) jumlah masyarakat siaga bencana yang terlatih (1200.00 Orang)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
410.000.000
90.000.000 0 0
500.000.000 Jumlah penyediaan peralatan bencana (unit) (10.00 Unit) persentase pengelolaan peralatan PB yang dilaksanakan (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana
1.250.000.000 0 0 0
1.250.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah persentase masyarakat terdampak yang direhab (20.00 %) persentase wilayah terdampak bencana yang direhab/rekon pasca bencana (20.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
500.000.000 0 0 0
500.000.000 jumlah masyarakat/relawan yang terlatih (7.00 Kelompok) Jumlah pemangku kepentingan /relawan mudayang dilatih (7.00 Angkatan)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
2.950.000.000 0 0 0
2.950.000.000 Persentase pemenuhan logistik bencana (100.00 %) Persentase penanganan darurat kebencanaan (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
850.000.000 0 0 0
850.000.000 jumlah sarana dan prasarana darurat yang tersedia/disiapkan (4.00 Kegiatan) Persentase masyarakat terdampak yang tertangani (30.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana
2.100.000.000 0 0 0
2.100.000.000 Jumlah penyediaan logistik (bulan) (10.00 Jenis) persentase dapur umum yang dilaksanakan (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Persentase rehab rekon pasca bencana (100.00 %)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
200.000.000 0 0 0
200.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah tenaga ahli terlatih dalam penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana (100.00 Orang)
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
254.771.672.000
760.000.000 0 0
255.531.672.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial
254.771.672.000
760.000.000 0 0
255.531.672.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
146.298.523.000
735.000.000 0 0
147.033.523.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
600.000.000 0 0 0
600.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
250.000.000 0 0 0
250.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
350.000.000 0 0 0
350.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
119.788.387.000 0 0 0
119.788.387.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
118.086.787.000 0 0 0
118.086.787.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.476.600.000 0 0 0
1.476.600.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
125.000.000 0 0 0
125.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
25.850.136.000
735.000.000 0 0
26.585.136.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
421.654.000 0 0 0
421.654.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.092.260.000 0 0 0
4.092.260.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.180.200.000 0 0 0
12.180.200.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
180.000.000 0 0 0
180.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
947.643.000 0 0 0
947.643.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
192.200.000 0 0 0
192.200.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Tercukupinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
493.100.000 0 0 0
493.100.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
567.300.000 0 0 0
567.300.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Kali)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
355.949.000 0 0 0
355.949.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Tercukupinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangakat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
145.000.000
10.000.000 0 0
155.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
109.934.000 0 0 0
109.934.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Tercukupinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
88.800.000 0 0 0
88.800.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Tercukupinya Kebutuhan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
122.300.000 0 0 0
122.300.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Tercukupinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangakat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
469.006.000 0 0 0
469.006.000 Jumlah Bulan Terpenuhinya Penyediaan Makan Dan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.343.220.000 0 0 0
1.343.220.000 Jumlah Bulan Terpenuhinya Pelaksanaan Rapat- Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Kali)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
10.000.000
55.000.000 0 0
65.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor (1.00 Paket)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0
335.000.000 0 0
335.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor (1.00 Paket)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
150.000.000 0 0
150.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor (1.00 Paket)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
147.500.000 0 0 0
147.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
889.000.000 0 0 0
889.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
380.500.000 0 0 0
380.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
10.000.000 0 0 0
10.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
417.550.000 0 0 0
417.550.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangakat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
94.200.000 0 0 0
94.200.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangakat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.531.500.000
185.000.000 0 0
1.716.500.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (10.00 Paket) Jumlah Unit Gedung Yang direhab (1.00 Paket) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Paket) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Terpenuhinya kebutuhan rehab gedung kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Terpenuhinya kebutuhan rehab gedung kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.41 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
461.320.000 0 0 0
461.320.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Unit Gedung Yang direhab (1.00 Paket) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Paket) Terpenuhinya kebutuhan rehab gedung kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
60.000.000 0 0 0
60.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
20.000.000 0 0 0
20.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (254.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
40.000.000 0 0 0
40.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (254.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
6.200.000.000 0 0 0
6.200.000.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
300.000.000 0 0 0
300.000.000 Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS (18.86 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
300.000.000 0 0 0
300.000.000 Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial (2100.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
5.900.000.000 0 0 0
5.900.000.000 Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS (18.86 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
106.889.000 0 0 0
106.889.000 Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas (1540.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
5.236.022.000 0 0 0
5.236.022.000 Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas (1540.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
557.089.000 0 0 0
557.089.000 Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas (1540.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
91.504.000 0 0 0
91.504.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
91.504.000 0 0 0
91.504.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
91.504.000 0 0 0
91.504.000 Penanganan SosialTerhadap Korban Bencana Sosial (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
58.665.088.000
25.000.000 0 0
58.690.088.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
20.558.967.000 0 0 0
20.558.967.000 Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.06 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.09 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.10 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.11 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.12 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.13 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.14 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.17 %) Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti (2.46 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan
18.142.435.000 0 0 0
18.142.435.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas Terehabilitasi (2100.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan Sandang
847.246.000 0 0 0
847.246.000 Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
72.200.000 0 0 0
72.200.000 Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu
13.450.000 0 0 0
13.450.000 Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
183.615.000 0 0 0
183.615.000 Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
963.648.000 0 0 0
963.648.000 Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
81.890.000 0 0 0
81.890.000 Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
600.000 0 0 0
600.000 Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
115.703.000 0 0 0
115.703.000 Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
34.420.000 0 0 0
34.420.000 Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
103.760.000 0 0 0
103.760.000 Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
16.719.105.000 0 0 0
16.719.105.000 Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.04 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.05 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.07 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.11 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.14 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.17 %) Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti (2.46 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Penyediaan Makanan
12.032.780.000 0 0 0
12.032.780.000 Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitasi pada LKS (1700.00 Orang) Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Penyediaan Sandang
916.253.000 0 0 0
916.253.000 Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
106.925.000 0 0 0
106.925.000 Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
124.353.000 0 0 0
124.353.000 Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
590.606.000 0 0 0
590.606.000 Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitasi pada LKS (1700.00 Orang) Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
107.220.000 0 0 0
107.220.000 Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
2.825.038.000 0 0 0
2.825.038.000 Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
2.300.000 0 0 0
2.300.000 Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
11.390.000 0 0 0
11.390.000 Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.12 Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti
2.240.000 0 0 0
2.240.000 Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
14.964.841.000
25.000.000 0 0
14.989.841.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.06 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.08 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.09 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.10 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.13 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.17 %) Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti (2.46 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan
12.110.904.000 0 0 0
12.110.904.000 Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitasi Dalam Panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02 Penyediaan Sandang
1.196.869.000 0 0 0
1.196.869.000 Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
188.614.000 0 0 0
188.614.000 Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04 Penyediaan Alat Bantu
8.650.000
25.000.000 0 0
33.650.000 Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial
416.491.000 0 0 0
416.491.000 Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
582.797.000 0 0 0
582.797.000 Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitasi Dalam Panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
67.516.000 0 0 0
67.516.000 Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas
300.000 0 0 0
300.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
82.280.000 0 0 0
82.280.000 Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
11.060.000 0 0 0
11.060.000 Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
10.860.000 0 0 0
10.860.000 Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12 Pemulasaraan
288.500.000 0 0 0
288.500.000 Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
2.676.719.000 0 0 0
2.676.719.000 Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.08 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.09 %) Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti (2.46 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01 Penyediaan Permakanan
2.267.376.000 0 0 0
2.267.376.000 Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang) Jumlah Tuna Sosial dan KPO Terehabilitasi pada LKS (250.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02 Penyediaan Sandang
64.500.000 0 0 0
64.500.000 Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
19.250.000 0 0 0
19.250.000 Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
107.733.000 0 0 0
107.733.000 Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
123.502.000 0 0 0
123.502.000 Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang) Jumlah Tuna Sosial dan KPO Terehabilitasi pada LKS (250.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
23.400.000 0 0 0
23.400.000 Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
69.758.000 0 0 0
69.758.000 Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal
1.200.000 0 0 0
1.200.000 Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti
3.745.456.000 0 0 0
3.745.456.000 Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.12 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.13 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.14 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan
3.238.040.000 0 0 0
3.238.040.000 Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (480.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02 Penyediaan Sandang
214.545.000 0 0 0
214.545.000 Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (480.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
62.940.000 0 0 0
62.940.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (480.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
29.070.000 0 0 0
29.070.000 Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (480.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
80.661.000 0 0 0
80.661.000 Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (480.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1.200.000 0 0 0
1.200.000 Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
47.200.000 0 0 0
47.200.000 Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
300.000 0 0 0
300.000 Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
9.000.000 0 0 0
9.000.000 Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal
62.500.000 0 0 0
62.500.000 Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (480.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
41.855.940.000 0 0 0
41.855.940.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
100.950.000 0 0 0
100.950.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI
100.950.000 0 0 0
100.950.000 Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitasi Dalam Panti (400.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
41.754.990.000 0 0 0
41.754.990.000 Persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif (1.09 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.500.000.000 0 0 0
1.500.000.000 Dokumen Data Kemiskinan dan PMKS Tervalidasi (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
40.254.990.000 0 0 0
40.254.990.000 Jumlah Keluarga Fakir Miskin Perdesaan Tervalidasi dan Tertangani (100.00 Orang) Jumlah Keluarga Fakir Miskin Perkotaan Dan Daerah Rentan Mendapatkan Penanganan (100.00 Orang) PMKS Non Produktif Yang Mendapatkan Jaminan Sosial (12764.00 Orang)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.375.617.000 0 0 0
1.375.617.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
1.375.617.000 0 0 0
1.375.617.000 Persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif (1.09 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyediaan Permakananan
676.290.000 0 0 0
676.290.000 Penanganan Sosial terhadap korban Bencana Alam (100.00 %) Penanganan SosialTerhadap Korban Bencana Sosial (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyediaan Sandang
140.500.000 0 0 0
140.500.000 Penanganan Sosial terhadap korban Bencana Alam (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Penanganan SosialTerhadap Korban Bencana Sosial (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
558.827.000 0 0 0
558.827.000 Penanganan Sosial terhadap korban Bencana Alam (100.00 %) Penanganan SosialTerhadap Korban Bencana Sosial (100.00 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
285.000.000 0 0 0
285.000.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
285.000.000 0 0 0
285.000.000 Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS (18.86 %)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
285.000.000 0 0 0
285.000.000 Jumlah masyarakat yang mendapatkan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial (1365.00 Orang) Jumlah Perintis Kemerdekaan tertangani (49.00 Orang) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.221.976.087.000
169.571.299.000 0 0
1.391.547.386.000
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
132.608.004.000
4.590.817.000 0 0
137.198.821.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
132.608.004.000
4.590.817.000 0 0
137.198.821.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
98.564.472.000
2.159.597.000 0 0
100.724.069.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.631.122.000 0 0 0
1.631.122.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
792.285.000 0 0 0
792.285.000 Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah. (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (15.00 Dokumen)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
468.652.000 0 0 0
468.652.000 Jumlah Dokumen Database ketenagakerjaan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
160.185.000 0 0 0
160.185.000 Jumlah Peserta Rakor Bidang Nakertrans (105.00 Orang)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
210.000.000 0 0 0
210.000.000 Jumlah Provinsi yang di Monitoring Pasca Penempatan Transmigrasi (5.00 Buah)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
77.060.441.000 0 0 0
77.060.441.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
76.034.558.000 0 0 0
76.034.558.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
411.840.000 0 0 0
411.840.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
430.758.000 0 0 0
430.758.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
35.054.000 0 0 0
35.054.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11.137.000 0 0 0
11.137.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
129.223.000 0 0 0
129.223.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
7.871.000 0 0 0
7.871.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
19.572.909.000
2.159.597.000 0 0
21.732.506.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
303.445.000 0 0 0
303.445.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.981.451.000 0 0 0
2.981.451.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.305.433.000 0 0 0
2.305.433.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
144.000.000 0 0 0
144.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
158.600.000 0 0 0
158.600.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.063.000.000 0 0 0
1.063.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.373.628.000 0 0 0
4.373.628.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
146.098.000 0 0 0
146.098.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
348.192.000 0 0 0
348.192.000 Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Tahun)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
293.473.000 0 0 0
293.473.000 Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Tahun) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
162.323.000 0 0 0
162.323.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
277.690.000
391.185.000 0 0
668.875.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
207.695.000 0 0 0
207.695.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
130.080.000
119.870.000 0 0
249.950.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
86.884.000 0 0 0
86.884.000 Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Tahun) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
369.263.000 0 0 0
369.263.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.926.258.000 0 0 0
1.926.258.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 0
117.000.000 0 0
117.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0
530.000.000 0 0
530.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 0
41.856.000 0 0
41.856.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0
678.936.000 0 0
678.936.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
175.750.000 0 0
175.750.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
300.000.000 0 0 0
300.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.183.206.000
105.000.000 0 0
1.288.206.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
108.000.000 0 0 0
108.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
879.220.000 0 0 0
879.220.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
30.000.000 0 0 0
30.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
752.565.000 0 0 0
752.565.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
128.000.000 0 0 0
128.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
764.955.000 0 0 0
764.955.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
49.450.000 0 0 0
49.450.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Unit)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
300.000.000 0 0 0
300.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
300.000.000 0 0 0
300.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (100.00 Orang)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
14.478.377.000
431.220.000 0 0
14.909.597.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
11.180.959.000
431.220.000 0 0
11.612.179.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi (7.39 %) Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri (1.12 %) Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerjaan migran (25.00 %) Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi (1.50 %) Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (21.88 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
11.103.559.000 0 0 0
11.103.559.000 Jumlah animo dan pendaftar pelatihan di bidang jasa, pra magang dan pekerjaan migran INDONESIA (320.00 Orang) Jumlah animo dan pendaftar pelatihan di bidang pertanian mendukung pertanian mendukung penempatan melalui mekanisme AKL , AKAD dan AKAN (480.00 Orang) Jumlah animo dan pendaftar pelatihan kerja di bidang industri (1500.00 Orang) Jumlah dokumen TNA (Training Need Asesment) (1.00 Dokumen) jumlah dokumen training need assesment (TNA) (60.00 Unit) Jumlah dokumen training need assestment (TNA) (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Instruktur Pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya (75.00 Orang) Jumlah naskah kerjasama dengan dunia industri/pelaku usaha (1.00 Dokumen) jumlah naskah kerjasama dengan perusahaan / lembaga penempatan tenaga kerja (1.00 Dokumen) Jumlah naskah kerjasama dengan perusahaan / lembaga penempatan tenaga kerja (1.00 Dokumen) Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan bidang jasa (80.00 Orang) Jumlah Pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pekerjaan migran INDONESIA (40.00 Orang) Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pertanian mendukung mekanisme penempatan AKL,AKAD dan AKAN (96.00 Orang) Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pertanian mendukung mekanisme penempatan melalui AKL, AKAD dan AKAN (DBHCHT) (480.00 Orang) Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pra magang (200.00 Orang) Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja (800.00 Orang) Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja - (DBHCHT) (320.00 Orang) Jumlah Peserta Magang Luar Negeri (2600.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri (150.00 Orang) Jumlah Peserta Sinergitas Peningkatan Pelatihan (80.00 Orang) Jumlah peserta yang tersertifikasi (350.00 Orang) Jumlah SDM Pelatihan Kerja yang ditingkatkan kualitasnya (50.00 Orang)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
77.400.000
431.220.000 0 0
508.620.000 Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan di BLK Cilacap (1.00 Paket) Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan di BLK Semarang 1 (1.00 Paket) Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan di BLK Semarang 2 (5.00 Paket)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
242.871.000 0 0 0
242.871.000 Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi (35.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
242.871.000 0 0 0
242.871.000 Jumlah Lembaga Pelatihan yang terakreditasi (40.00 Unit)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
3.045.044.000 0 0 0
3.045.044.000 Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas (4.00 %) Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (21.88 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
3.045.044.000 0 0 0
3.045.044.000 Jumlah Kab/ kota Yang Dimonitoring Evaluasi Pelatihan Kerja dan Produktivitas (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah naskah kerjasama dengan perusahaan yang akan melaksanakan pelatihan produktivitas (1.00 Dokumen) Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pemasaran tools produktivitas (dipasarkan kepada pelaku usaha) (140.00 Orang) Jumlah pelaku usaha yang mengikuti kegiatan peningkatan produktivitas (5S, TQC/TQM , SS) (115.00 Orang) Jumlah penyebaran informasi melalui leaflet, media massa, dan direct selling program (2.00 Jenis) Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimbingan konsultasi produktivitas dan klinik produktivitas (8.00 Unit) Jumlah peserta yang mengikuti Penyebaran informasi produktivitas baik kepada pemerintah, komunitas desa potensial, pelaku usaha melalui konvensi, festival produktivitas & penghargaan produktivitas (600.00 Orang) Jumlah Tenaga Kerja yang menerapkan peningkatan produktivitas di Desa (100.00 Orang) Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan produktivitas (675.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan produktivitas (676.00 Orang)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
9.503.000 0 0 0
9.503.000 Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (21.88 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
9.503.000 0 0 0
9.503.000 Jumlah perusahaan yang diukur tingkat produktivitasnya (1.00 Unit)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
7.468.294.000 0 0 0
7.468.294.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
7.060.617.000 0 0 0
7.060.617.000 Persentase pencari kerja yang ditempatkan (70.09 %) Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal (62.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
293.052.000 0 0 0
293.052.000 Jumlah BKK dan petugas IPK mengikuti Bimtek dan Pembinaan Antar Kerja (35.00 Orang) Jumlah lembaga penempatan mengikuti bimtek (80.00 Unit)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja
6.266.115.000 0 0 0
6.266.115.000 Jumlah Calon Tenaga Kerja AKAD mengikuti OPP AKAD (125.00 Orang) Jumlah masyarakat memperoleh informasi peluang, mekanisme dan prosedur kerja (3500.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengurangan pengangguran melalui kegiatan Padat Karya (100.00 Orang) Jumlah perusahaan dilakukan Job Canvassing dan analisis jabatan (50.00 Unit) Jumlah peserta yang mengikuti pembekalan/ pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan (1200.00 Orang)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal)
501.450.000 0 0 0
501.450.000 Jumlah stakeholder yang terkoordinasi dalam penempatan tenaga kerja (200.00 Orang)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
129.760.000 0 0 0
129.760.000 Persentase pencari kerja yang ditempatkan (70.09 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
129.760.000 0 0 0
129.760.000 Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Bursa Kerja Online dan Job Fair (800.00 Orang)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
139.917.000 0 0 0
139.917.000 Persentase pencari kerja yang ditempatkan (70.09 %) Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal (62.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI)
41.580.000 0 0 0
41.580.000 Jumlah CPMI mengikuti pemantapan pemberangkatan (250.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah LTSA PTKLN terfasilitasi dan optimal (9.00 Unit)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan
98.337.000 0 0 0
98.337.000 Jumlah TKI Purna dan tenaga kerja khusus (disabilitas, lansia, kel rentan) mengikuti kgt pengembangan sektor informal (160.00 Orang)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
138.000.000 0 0 0
138.000.000 Persentase pencari kerja yang ditempatkan (70.09 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
138.000.000 0 0 0
138.000.000 Jumlah perusahaan mengikuti sosialisasi tata cara perizinan dan penggunaan TKA dan Jumlah petugas pelayanan perizinan TKA mengikuti Bimtek (150.00 Unit) Jumlah perusahaan pengguna TKA terverifikasi dan layanan penggunaan TKA (50.00 Dokumen)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
4.385.211.000 0 0 0
4.385.211.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota
741.947.000 0 0 0
741.947.000 Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan (87.41 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase perusahaan yang memenuhi ketentuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (23.42 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial
300.000.000 0 0 0
300.000.000 jumlah pengusaha atau pemberi kerja yang mengikuti bimbingan pembuatan PP(Peraturan Perusahaan)/PKB (Perjanjian Kerja Bersama ) (210.00 Orang)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait dengan Hubungan Industrial
75.000.000 0 0 0
75.000.000 Jumlah Perusahaan Yang Teridentifikasi belum memenuhi ketentuan PP/PKB (150.00 Unit)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
366.947.000 0 0 0
366.947.000 Jumlah Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (outsourching) yang mengikuti pembinaan syarat kerja (70.00 Unit) Jumlah petugas data HI dan Jamsos yang memahami pengolahan data HI dan Jamsos (210.00 Orang) Jumlah tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi kepesertaan BPJS/jaminan sosial (70.00 Orang)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
2.171.660.000 0 0 0
2.171.660.000 Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk (45.65 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial (93.00 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.241.919.000 0 0 0
1.241.919.000 Jumlah Dokumen database kasus ketenagakerjaan dari 35 kab/kota (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen Identifikasi data base perusahaan rawan PHI (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen Pencatatan Perusahan yang telah membentuk LKS Bipartit (35.00 Dokumen) Jumlah HRD, PUK SP/SB yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan Hubungan Industrial (240.00 Orang) Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan monitoring kasus- kasus PHI/PHK (20.00 Kabupaten/Kota) Jumlah mediator dan pegawai HI mengikuti koordinasi teknis HI (80.00 Orang) jumlah pekerja dan pengusaha yang mengikuti pencegahan perselisian hubungan industrial (50.00 Kasus) Jumlah Penyeleseian kasus PHI Perusahaan lintas Kab/Kota (10.00 Kasus) Jumlah Perusahaan yang belum membentuk LKS Bipartit (Identifikasi) (40.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah perusahaan yang diberikan pelayanan konsultasi dan fasilitasi permasalahan hubungan industrial (20.00 Unit) Jumlah Perusahaan yang Dilakukan pendampingan untuk membentuk LKS Bipartit (35.00 Unit) Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi/Diseminasi LKS bipartit(Dinas kab/Kota yang membidangi KK, SP Tk. Provinsi Apindo Tk.
Prov) Bimtek/ Sosialisasi / Diseminasi (175.00 Orang)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
353.760.000 0 0 0
353.760.000 jumlah monitoring dan penyelesaian kasus ketanagakerjaan di luar provinsi (4.00 Kasus) Jumlah penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja didalam maupun di luar negeri (40.00 Kasus) jumlah penyeleseian kasus PMI (Pekerja Migran INDONESIA) (40.00 Kasus)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi
575.981.000 0 0 0
575.981.000 Jumlah yang mengikuti forum koordinasi, pembinaan kinerja dan pemberdayaan LKS Tripartit Kab/ Kota dan Provinsi (493.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
1.471.604.000 0 0 0
1.471.604.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03 Penetapan (UMK)
1.471.604.000 0 0 0
1.471.604.000 Jumlah perusahaan yang dilakukan pendampingan dalam penyusunan strukur dan skala upah (600.00 Buah) Jumlah peserta Sidang Pembahasan UMK (515.00 Orang) Jumlah peserta workshop sistem Pengupahan (280.00 Orang) Jumlah peserta yang mengikuti Pertemuan, Koordinasi dan Konsolidasi Masalah HI (350.00 Orang) Jumlah peserta yang mengikuti rakor Kesja (270.00 Orang) Jumlah peserta yang mengikuti Rakor Pengupahan (145.00 Orang) Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi UMK (Dinas Kab/Kota yg membidangi KK, SP Tk. Prov, Apindo Tk. Prov) (100.00 Orang) Jumlah petugas data yg melakukan identifikasai Data Fasilitas Kesejahteraan Tenaga Kerja (35.00 Orang) Jumlah Petugas Survei identifikasi Struktur dan Skala Upah di Perusahaan (600.00 Orang)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
6.636.650.000
2.000.000.000 0 0
8.636.650.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
6.636.650.000
2.000.000.000 0 0
8.636.650.000 Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3 (25.54 %) Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan (89.26 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
2.500.000.000 0 0 0
2.500.000.000 Jumlah pekerja anak yg dikembalikan ke dunia pendidikan (180.00 Orang) Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang dilakukan pemeriksaan (50.00 Unit) Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja (785.00 Unit) Jumlah Perusahaan yang menerapkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja (60.00 Unit) Jumlah Perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dilakukan pemeriksaan (70.00 Unit) Jumlah peserta yang mengikuti rakor pengawasan ketenagakerjaan (80.00 Orang) Jumlah Petugas Administrasi teknis pengawasan yang memahami pengolahan data pengawasan (20.00 Orang)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
645.000.000 0 0 0
645.000.000 Jumlah kasus tindak pidana ketenagakerjaan yang di BAP (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus ketenagakerjaan (270.00 Kasus)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah peserta yang mengikuti FGD penanganan kasus (90.00 Orang) Jumlah peserta yang mengikuti Rakor penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan (80.00 Orang)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
3.491.650.000
2.000.000.000 0 0
5.491.650.000 Jumlah laboratorium yang terakreditasi (1.00 Unit) Jumlah perusahaan dilakukan Riksa uji ( pemeriksaan dan pengujian ) objek K3 (260.00 Unit) Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma K3 (390.00 Unit) Jumlah perusahaan yang melakukan pengujian Higiene perusahaan dan kesehatan kerja. (200.00 Unit) Jumlah perusahaan yang melakukan pengujian keselamatan kerja, ergonomi dan psikologi kerja (36.00 Unit) Jumlah perusahaan yang membentuk P2K3 (40.00 Unit) Jumlah Sarana Prasarana Laboratorium dan Uji kompetensi di Bidang K3 (1.00 Unit) Jumlah SDM (dokter perusahaan, paramedis perusahaan, supervisi perusahaan dan masyarakat pencari kerja) yang dilatih K3 (100.00 Orang) Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang K3 (1.00 Unit)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
1.075.000.000 0 0 0
1.075.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.075.000.000 0 0 0
1.075.000.000 Persentase kenaikan calon transmigran dilatih di bidang pertanian (3.39 %) Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi (3.39 %)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
750.000.000 0 0 0
750.000.000 Jumlah transmigran yang ditempatkan (150.00 KK)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi Lokal
325.000.000 0 0 0
325.000.000 Jumlah transmigran yang mendapatkan pelatihan dibidang pertanian (150.00 Orang)
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
27.978.116.000
510.700.000 0 0
28.488.816.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
27.978.116.000
510.700.000 0 0
28.488.816.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
13.311.578.000
510.700.000 0 0
13.822.278.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
340.096.000 0 0 0
340.096.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
181.448.000 0 0 0
181.448.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
158.648.000 0 0 0
158.648.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
9.901.326.000 0 0 0
9.901.326.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.901.326.000 0 0 0
9.901.326.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Dokumen)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
3.002.547.000
510.700.000 0 0
3.513.247.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.500.000 0 0 0
7.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
650.000.000 0 0 0
650.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
712.400.000 0 0 0
712.400.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
59.207.000 0 0 0
59.207.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
320.000.000 0 0 0
320.000.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
277.600.000 0 0 0
277.600.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.800.000
387.200.000 0 0
390.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (10.00 Unit)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
110.540.000
3.500.000 0 0
114.040.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (3.00 Dokumen)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
60.000.000 0 0 0
60.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
150.000.000 0 0 0
150.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
380.000.000
120.000.000 0 0
500.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
175.000.000 0 0 0
175.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
40.000.000 0 0 0
40.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
7.500.000 0 0 0
7.500.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
67.609.000 0 0 0
67.609.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
20.000.000 0 0 0
20.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (20.00 Orang)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
47.609.000 0 0 0
47.609.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
7.020.000.000 0 0 0
7.020.000.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
320.000.000 0 0 0
320.000.000 Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi (30.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
320.000.000 0 0 0
320.000.000 Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) (73.00 OPD)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
6.100.000.000 0 0 0
6.100.000.000 Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi (30.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
848.000.000 0 0 0
848.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah perempuan yang mempunyai hak memilih dalam pemilu mendapatkan pengetahuan politik (5700.00 Orang)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
5.252.000.000 0 0 0
5.252.000.000 Jumlah perempuan yang telah mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi (80.00 Orang)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
600.000.000 0 0 0
600.000.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
600.000.000 0 0 0
600.000.000 Jumlah lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan (5.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.168.709.000 0 0 0
1.168.709.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
339.019.000 0 0 0
339.019.000 Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.76 Per 100.000)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
339.019.000 0 0 0
339.019.000 Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa (987.00 Kasus)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
629.690.000 0 0 0
629.690.000 Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.76 Per 100.000)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
629.690.000 0 0 0
629.690.000 Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.76 Per 100.000)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan/pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (8.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
650.000.000 0 0 0
650.000.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
200.000.000 0 0 0
200.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak terlayani (100.00 %) Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender terlayani (100.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
450.000.000 0 0 0
450.000.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
450.000.000 0 0 0
450.000.000 Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan (20.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
387.829.000 0 0 0
387.829.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
387.829.000 0 0 0
387.829.000 Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia (100.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
387.829.000 0 0 0
387.829.000 Jumlah laporan data dan informasi PPA (6.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
390.000.000 0 0 0
390.000.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
340.000.000 0 0 0
340.000.000 Persentase kabupaten/kota menuju layak anak tingkat pratama, tingkat madya, dan tingkat nindya (91.43 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
250.000.000 0 0 0
250.000.000 Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Tingkat Pratama, Tingkat Madya dan Tingkat Nindya (30.00 Kabupaten/Kota)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
90.000.000 0 0 0
90.000.000 Jumlah Forum Anak provinsi dan kab/kota yang terlibat proses pembangunan (35.00 Lokasi)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
50.000.000 0 0 0
50.000.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Jumlah Lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga (30.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
500.000.000 0 0 0
500.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.44 Per
100.000)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Jumlah kasus kekerasan terhadap anak (1178.00 Kasus)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
250.000.000 0 0 0
250.000.000 Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.44 Per
100.000)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
250.000.000 0 0 0
250.000.000 Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.44 Per
100.000)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
50.000.000 0 0 0
50.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (15.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
350.000.000 0 0 0
350.000.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
250.000.000 0 0 0
250.000.000 Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk (11.42 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
150.000.000 0 0 0
150.000.000 Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang disusun (3.00 Dokumen)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Jumlah SLTA yang mendapat pengetahuan pengendalian penduduk (35.00 Lokasi)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Persentase organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah provinsi yang aktif (100.00 %) Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk (11.42 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.03 Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
75.000.000 0 0 0
75.000.000 Jumlah dokumen informasi kependudukan dan KB tingkat provinsi (2.00 Dokumen)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
25.000.000 0 0 0
25.000.000 Jumlah dokumen data kependudukan dan KB tingkat provinsi yang dipublikasikan (1.00 Dokumen)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
3.650.000.000 0 0 0
3.650.000.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
3.600.000.000 0 0 0
3.600.000.000 Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (26.39 %) Unmetneed KB (12.66 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.03 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2.800.000.000 0 0 0
2.800.000.000 Jumlah Peserta KB MKJP (1394922.00 Orang)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.05 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
800.000.000 0 0 0
800.000.000 Jumlah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tidak berKB (767025.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB
50.000.000 0 0 0
50.000.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program KB (20.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
550.000.000 0 0 0
550.000.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
350.000.000 0 0 0
350.000.000 Persentase kelompok tribina yang aktif (85.57 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
350.000.000 0 0 0
350.000.000 Jumlah kelompok Tribina yang aktif (26751.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Persentase ormas dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga (60.00 %) Persentase UPPKS yang aktif (68.25 %)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
150.000.000 0 0 0
150.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kelompok UPPKS Yang aktif (15422.00 Kelompok)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (6.00 Kelompok)
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
42.722.792.000
856.000.000 0 0
43.578.792.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan
42.722.792.000
856.000.000 0 0
43.578.792.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
20.842.792.000
501.000.000 0 0
21.343.792.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
500.000.000 0 0 0
500.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
250.000.000 0 0 0
250.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
250.000.000 0 0 0
250.000.000 Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
16.651.852.000 0 0 0
16.651.852.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.229.352.000 0 0 0
16.229.352.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
422.500.000 0 0 0
422.500.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
3.660.940.000
501.000.000 0 0
4.161.940.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16.500.000 0 0 0
16.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
400.000.000 0 0 0
400.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000 0 0 0
140.000.000 Jumlah tahun terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (1.00 Tahun) Jumlah tahun terpenuhinya premi asuransi barang milik daerahd (1.00 Tahun)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.425.000.000 0 0 0
1.425.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
351.000.000 0 0
351.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (26.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (6.00 Unit)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
16.000.000 0 0 0
16.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
137.000.000 0 0 0
137.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya sarana pelengkap pendukung perkantoran (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
47.000.000 0 0 0
47.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
470.000.000 0 0 0
470.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
350.000.000
150.000.000 0 0
500.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (4.00 Unit)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
359.440.000 0 0 0
359.440.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.000.000 0 0 0
30.000.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
30.000.000 0 0 0
30.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (15.00 Orang)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
12.820.000.000
340.000.000 0 0
13.160.000.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
4.070.000.000
340.000.000 0 0
4.410.000.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
635.000.000 0 0 0
635.000.000 Fasilitasi Toko Tani INDONESIA (TTI) Center (1.00 Unit) Jumlah intervensi harga pangan strategis (Beras, Cabe, Bawang Merah) (4.00 Kali)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rekomendasi yang disusun (1.00 Laporan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
275.000.000 0 0 0
275.000.000 Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan umbi- umbian (5.00 Kelompok)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya
2.260.000.000
340.000.000 0 0
2.600.000.000 Data pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan strategis dan pangan pokok serta sistem logistik daerah (1.00 Laporan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
900.000.000 0 0 0
900.000.000 Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan Gabah pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (gapoktan) (35.00 Kelompok)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
4.650.000.000 0 0 0
4.650.000.000 Persentase cadangan pangan yang dikelola (100.00 %) Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan (0.60 Angka)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
4.650.000.000 0 0 0
4.650.000.000 Jumlah CPP yang disediakan (beras) (500.00 Ton) Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang difasilitasi (40.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
4.100.000.000 0 0 0
4.100.000.000 Konsumsi pangan beras (98.50 kg/kapita/tahun) Rasio konsumsi pangan lokal (0.13 Angka)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
1.900.000.000 0 0 0
1.900.000.000 Data potensi pangan lokal (1.00 Buku) Jumlah kelompok pengembang pangan olahan lokal yang difasilitasi (70.00 Kelompok) Jumlah kelompok pengembang pangan pokok lokal yang difasilitasi (2.00 Kelompok) Jumlah Promosi Pangan B2SA yang dilaksanakan (3.00 Kali)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
2.200.000.000 0 0 0
2.200.000.000
1. Jumlah kelompok penerima Stimulan benih/bibit tanaman,ikan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan (130.00 Kelompok) Analisa PPH (1.00 Laporan) Jumlah sekolah penerima Stimulan edukasi pengannekaragaman konsumsi pangan (16.00 Paket)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
6.000.000.000 0 0 0
6.000.000.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
6.000.000.000 0 0 0
6.000.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
6.000.000.000 0 0 0
6.000.000.000 Jumlah desa yg diberdayakan sbg upaya penanganan kerawanan pangan (44.00 Desa) Peta SKPG dan atau FSVA (1.00 Laporan)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
3.060.000.000
15.000.000 0 0
3.075.000.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.060.000.000
15.000.000 0 0
3.075.000.000 Persentase jaminan mutu pangan yang diterbitkan (80.00 %) Persentase pengawasan keamanan pangan segar (90.00 %)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
500.000.000 0 0 0
500.000.000 Jumlah kelompok/pelaku usaha yang dibina dalam pengembangan kelembagaan (30.00 Kelompok)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.100.000.000 0 0 0
1.100.000.000 Jaminan mutu pangan lainnya (3.00 Sertifikat) Jumlah register yang diterbitkan (53.00 Sertifikat) Jumlah sertifikat yang diterbitkan (7.00 Sertifikat) Surveilen jaminan mutu pangan (10.00 Kelompok)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
875.000.000 0 0 0
875.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen informasi keamanan pangan segar yang dihasilkan dan disebarluaskan (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Kajian Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar (1.00 Dokumen) Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan (200.00 Orang) Jumlah sampel pangan segar yang diawasi (Kualitatif) (200.00 sampel)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
585.000.000
15.000.000 0 0
600.000.000 Jumlah rekomendasi hasil uji (40.00 Dokumen) Jumlah sampel pangan yang diuji (40.00 sampel)
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
228.719.832.000
846.790.000 0 0
229.566.622.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
228.719.832.000
846.790.000 0 0
229.566.622.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
152.635.377.000
601.940.000 0 0
153.237.317.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
711.527.000 0 0 0
711.527.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
115.400.000 0 0 0
115.400.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
179.000.000 0 0 0
179.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
239.827.000 0 0 0
239.827.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
64.300.000 0 0 0
64.300.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
113.000.000 0 0 0
113.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
139.990.348.000 0 0 0
139.990.348.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
139.896.538.000 0 0 0
139.896.538.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (1.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
8.575.000 0 0 0
8.575.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (1.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
85.235.000 0 0 0
85.235.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Keuangan PD (1.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
11.883.502.000
601.940.000 0 0
12.485.442.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
78.700.000 0 0 0
78.700.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 6 (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 10 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Wilayah 3 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah KRB (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Sekretariat DLHK (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Tahura KGPAA Mangkunagoro I (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.467.680.000 0 0 0
1.467.680.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah BPH Wilayah 9 / Cabang Dinas LHK Wilayah 10 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 6 (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 5 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas LHK Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Tahura KGPAA Mangkunagoro I (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Kebun Raya Baturraden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Sekretariat Dinas (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000 0 0 0
50.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
387.000.000 0 0 0
387.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas LHK wilayah 10 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Tahura (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
11.000.000 0 0 0
11.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 4 (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.213.690.000 0 0 0
1.213.690.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah BPH wilayah IX / Cabang Dinas LHK wilayah X (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas LHK wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Tahura (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.156.720.000 0 0 0
2.156.720.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah BPH wilayah IX / Cabang Dinas LHK wilayah X (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas LHK wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Tahura (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
219.422.000
10.000.000 0 0
229.422.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran CDK Wilayah I (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Kantor Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Perangkat Daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran tahura (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran BPL2H (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
236.078.000 0 0 0
236.078.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran CDK Wilayah I (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Kantor Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Perangkat Daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran tahura (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran BPL2H (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
88.300.000
5.000.000 0 0
93.300.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPH wilayah IXCabang DInas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPL2H (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng Wilayah 2 (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah I (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Tahura (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
45.440.000
182.960.000 0 0
228.400.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPL2H (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng Wilayah 2 (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah I (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Tahura (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
78.800.000
32.200.000 0 0
111.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPH wilayah IXCabang DInas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng Wilayah 2 (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah I (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
46.220.000
4.880.000 0 0
51.100.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah BPH wilayah IX / Cabang Dinas LHK wilayah X (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah BPL2H (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah CDK Wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah tahura (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
102.800.000 0 0 0
102.800.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran CDK Wilayah I (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Kantor Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
251.000.000 0 0 0
251.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Balai Tahura (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah pada BPH Wilayah 9 / CDK Wilayah 10 (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
701.634.000 0 0 0
701.634.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah BPH Wilayah 9 / Cabang Dinas LHK Wilayah 10 (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. jateng Wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas LHK Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kebun Raya Baturraden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Tahura KGPAA Mangkunagoro I (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.000.000
259.000.000 0 0
260.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPH wilayah IXCabang DInas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPL2H (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng Wilayah 2 (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
25.000.000
37.000.000 0 0
62.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPH wilayah IXCabang DInas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPL2H (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
46.500.000 0 0
46.500.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPH wilayah IXCabang DInas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPL2H (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng Wilayah 2 (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah I (12.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
141.350.000 0 0 0
141.350.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.438.532.000 0 0 0
1.438.532.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah BPH Wilayah 9 / Cabang Dinas LHK Wilayah 9 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah BPL2H (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 7 (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Kebun Raya Baturraden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Sekretariat Dinas (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Tahura KGPAA Mangkunagoro I (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.746.716.000 0 0 0
1.746.716.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah BPH Wilayah 9 / Cabang Dinas LHK Wilayah 9 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah BPL2H (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 6 (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Kebun Raya Baturraden (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Sekretariat Dinas (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Tahura KGPAA Mangkunagoro I (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
10.000.000 0 0 0
10.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
169.220.000 0 0 0
169.220.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah BPH wilayah IX/Cabang Dinas LHK wilayah IX (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah I (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Tahura (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
480.600.000 0 0 0
480.600.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah BPH wilayah IX/Cabang Dinas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah I (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Tahura (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
69.000.000 0 0 0
69.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah I (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
5.000.000 0 0 0
5.000.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (3.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
662.600.000
24.400.000 0 0
687.000.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (12.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (2.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (3.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (3.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Balai Tahura KGPAA Mangkunagoro (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (1.00 Paket) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah X (1.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (240.00 Orang)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
719.600.000 0 0 0
719.600.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
719.600.000 0 0 0
719.600.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
319.600.000 0 0 0
319.600.000 Jumlah Kajian / dokumen lingkungan hidup (7.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
400.000.000 0 0 0
400.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kajian / dokumen lingkungan hidup (7.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
3.393.290.000 0 0 0
3.393.290.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup
3.393.290.000 0 0 0
3.393.290.000 Persentase pemantauan kualitas udara ambien (100.00 %) Persentase sungai yang meningkat kualitasnya (5.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
3.303.290.000 0 0 0
3.303.290.000 Jumlah Kab/Kota yang dipantau Kualitas Udara Ambien (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah parameter pengujian yang terakreditasi (Jenis parameter) (66.00 Jenis) Jumlah Pemantauan dan pengujian kualitas air limbah dan air permukaan di Jawa Tengah (air limbah, air permukaan dan air bersih) (1150.00 Lokasi) Jumlah Pemantauan dan pengujian kualitas udara di Jawa Tengah (1500.00 Lokasi) Jumlah pengujian kualitas lingkungan (Jenis parameter) (2.00 Jenis) Jumlah sungai lintas kab/kota yang dipantau (21.00 Lokasi)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
90.000.000 0 0 0
90.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen tingkat emisi dan serapan tahunan (1.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
1.133.550.000
226.450.000 0 0
1.360.000.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
1.133.550.000
226.450.000 0 0
1.360.000.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Luas RTH yang ditangani (50.00 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengelolaan Kebun Raya
773.550.000
226.450.000 0 0
1.000.000.000 Jumlah Pemanfaatan Sarpras Wisata Kebun Raya (5.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
310.000.000 0 0 0
310.000.000 Luas RTH yang ditangani (50.00 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
675.000.000 0 0 0
675.000.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
675.000.000 0 0 0
675.000.000 Persentase pengaduan yang ditangani (100.00 %) Persentase rekomendasi lingkungan hidup (100.00 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
300.000.000 0 0 0
300.000.000 Jumlah Rekomendasi Lingkungan yang dikaji/dinilai (6.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03 Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
375.000.000 0 0 0
375.000.000 Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi dan pengaduan yang ditangani (25.00 Kegiatan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
4.470.220.000 0 0 0
4.470.220.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
4.470.220.000 0 0 0
4.470.220.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan
1.704.000.000 0 0 0
1.704.000.000 Jumlah lembaga pelaku peduli lingkungan dalam pengelolaan LH (3.00 Unit) Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok) (3.00 Kelompok) Jumlah SDM Lingkungan Hidup yang mengikuti pelatihan/sertifikasi (60.00 Orang)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2.766.220.000 0 0 0
2.766.220.000 Jumlah sarpras pengelolaan sampah yang disediakan (1.00 Unit) Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok) (3.00 Kelompok) Jumlah sekolah peduli lingkungan (Unit) (80.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
375.000.000 0 0 0
375.000.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
375.000.000 0 0 0
375.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi
375.000.000 0 0 0
375.000.000 Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi dan pengaduan yang ditangani (25.00 Kegiatan)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
800.000.000 0 0 0
800.000.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
800.000.000 0 0 0
800.000.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional
800.000.000 0 0 0
800.000.000 Jumlah unit pengelolaan sampah dan limbah B3 (1.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
49.687.957.000 0 0 0
49.687.957.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03 Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
567.000.000 0 0 0
567.000.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
173.000.000 0 0 0
173.000.000 Jumlah NSDH tingkat provinsi yang disusun (1.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
394.000.000 0 0 0
394.000.000 Jumlah NSDH tingkat provinsi yang disusun (1.00 Dokumen) Jumlah pengendalian unit pengelolaan/pengguna hutan dan pengolahan hasil hutan/industri yang tidak tertib perijinan dan pemenuhan kewajiban (17.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
47.040.525.000 0 0 0
47.040.525.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.65 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.69 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.79 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.83 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.89 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.91 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.02 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.24 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.41 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.49 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.88 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
528.525.000 0 0 0
528.525.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitas CDK Wilayah VIII (4001.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (3645.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah III (2866.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IV (3050.00 Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (4478.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah V (3489.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VI (6533.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VII (6186.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah X (4066.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah XI (6606.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah I (3903.00 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
10.774.072.000 0 0 0
10.774.072.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (3645.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah III (2866.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IV (3050.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (4478.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah V (3489.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VI (6533.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VII (6186.00 Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah X (4066.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah XI (6606.00 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
3.855.671.000 0 0 0
3.855.671.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (3645.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah III (2866.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IV (3050.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (4478.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah V (3489.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VI (6533.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah X (4066.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah XI (6606.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah I (3903.00 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah Hutan dan Lahan
28.855.331.000 0 0 0
28.855.331.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitas CDK Wilayah VIII (4001.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (3645.00 Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah III (2866.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IV (3050.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (4478.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah V (3489.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VI (6533.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VII (6186.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah X (4066.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah XI (6606.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah I (3903.00 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
1.860.260.000 0 0 0
1.860.260.000 Jumlah bibit yang diproduksi Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (1000000.00 Bibit) Jumlah sumber benih yang dikembangkan Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (1.00 Unit) Luas hutan/lahan yang direhabilitas CDK Wilayah VIII (4001.00 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.07 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
67.275.000 0 0 0
67.275.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (4478.00 Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
40.000.000 0 0 0
40.000.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (4478.00 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.09 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
1.059.391.000 0 0 0
1.059.391.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitas CDK Wilayah VIII (4001.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (3645.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah III (2866.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IV (3050.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (4478.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah V (3489.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VI (6533.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VII (6186.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah X (4066.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah XI (6606.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah I (3903.00 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
347.161.000 0 0 0
347.161.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
347.161.000 0 0 0
347.161.000 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan dan penegakan hukum (3.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
1.361.971.000 0 0 0
1.361.971.000 Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (0.41 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (0.51 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (0.62 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun
565.471.000 0 0 0
565.471.000 Jumlah Hutan Rakyat/Industri Hasil Hutan yang dilakukan Sertifikasi Hutan Lestari CDK Wilayah XI (1.00 Unit) Jumlah Hutan Rakyat/Industri Hasil Hutan yang dilakukan Sertifikasi Legalitas Kayu CDK Wilayah I (1.00 Unit) Jumlah Hutan Rakyat/Industri Hasil Hutan yang dilakukan sertifikasi legalitas kayu CDK Wilayah II (1.00 Unit) Jumlah Hutan Rakyat/Industri Hasil Hutan yang dilakukan sertifikasi legalitas kayu CDK Wilayah III (1.00 Unit) Jumlah Hutan Rakyat/Industri Hasil Hutan yang dilakukan sertifikasi legalitas kayuCDK Wilayah IV (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Hutan Rakyat/Industri Hasil Hutan yang dilakukan Sertifikasi Legalitas Kayu CDK Wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah Hutan Rakyat/Industri Hasil Hutan yang dilakukan Sertifikasi Legalitas Kayu CDK Wilayah V (1.00 Unit) Jumlah Hutan Rakyat/Industri Hasil Hutan yang dilakukan Sertifikasi Legalitas Kayu CDK Wilayah VIII (1.00 Unit) Jumlah Hutan Rakyat/Industri Hasil Hutan yang dilakukan Sertifikasi Legalitas Kayu CDK Wilayah X (1.00 Unit) Jumlah Hutan Rakyat/Industri yang dilakukan Sertifikasi Hutan Lestari CDK Wilayah VI (1.00 Unit) Jumlah Hutan Rakyat/Industri yang dilakukan Sertifikasi Hutan Lestari CDK Wilayah VII (1.00 Unit) Jumlah pertimbangan teknis/rekomendasi Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
696.500.000 0 0 0
696.500.000 Jumlah industri pengelolaan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah II (4.00 Unit) Jumlah industri pengelolaan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah III (3.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah I (4.00 Unit) Jumlah Industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah IV (4.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah IX (4.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah V (5.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah VI (5.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah VII (5.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah VIII (3.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah X (3.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah XI (3.00 Unit) Jumlah pertimbangan teknis/rekomendasi Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Jumlah pertimbangan teknis/rekomendasi Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan
371.300.000 0 0 0
371.300.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
96.300.000 0 0 0
96.300.000 Jumlah Sertifikasi mutu bibit / benih Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (75.00 Sertifikat)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih
21.400.000 0 0 0
21.400.000 Jumlah Sertifikasi mutu bibit / benih Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (75.00 Sertifikat)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih
36.000.000 0 0 0
36.000.000 Jumlah Sertifikasi mutu bibit / benih Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (75.00 Sertifikat)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit
75.000.000 0 0 0
75.000.000 Jumlah Sertifikasi mutu bibit / benih Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (75.00 Sertifikat)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
142.600.000 0 0 0
142.600.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Sertifikasi mutu bibit / benih Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (75.00 Sertifikat)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
2.207.358.000
18.400.000 0 0
2.225.758.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
1.159.575.000
18.400.000 0 0
1.177.975.000 Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.14 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
275.500.000 0 0 0
275.500.000 Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
330.900.000 0 0 0
330.900.000 Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
183.400.000 0 0 0
183.400.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (1.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04 Pengawetan Koridor Hidupan Liar
42.650.000 0 0 0
42.650.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (1.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
58.860.000 0 0 0
58.860.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Provinsi
30.765.000 0 0 0
30.765.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (1.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi
85.300.000 0 0 0
85.300.000 Jumlah Pemanfaatan Sarpras Wisata Tahura KGPAA Mangkunagoro I (3.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi
64.000.000 0 0 0
64.000.000 Jumlah Pemanfaatan Sarpras Wisata Tahura KGPAA Mangkunagoro I (3.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09 Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi
88.200.000
18.400.000 0 0
106.600.000 Jumlah Pemanfaatan Sarpras Wisata Tahura KGPAA Mangkunagoro I (3.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi
370.600.000 0 0 0
370.600.000 Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.09 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.79 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
370.600.000 0 0 0
370.600.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Kebun Raya Baturaden (1.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan Kebun Raya Baturaden (10.00 Jenis)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pengendalian rehabilitasi DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (24.00 Unit) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (10.00 Ha) Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah I (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah III (1.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
677.183.000 0 0 0
677.183.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.03 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah
46.000.000 0 0 0
46.000.000 Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah I (1.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
88.500.000 0 0 0
88.500.000 Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah VIII (1.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
177.863.000 0 0 0
177.863.000 Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (7.00 Dokumen) Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah V (1.00 Unit) Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah VIII (1.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
364.820.000 0 0 0
364.820.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (2.00 Ha) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah III (1.00 Unit) Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah IX (1.00 Unit) Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah V (1.00 Unit) Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah VIII (1.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
11.510.410.000 0 0 0
11.510.410.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
11.510.410.000 0 0 0
11.510.410.000 Persentase pengaduan yang ditangani (100.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (1.20 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (15.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (1.80 %)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
2.735.968.000 0 0 0
2.735.968.000 Jumlah dokumen penyuluhan tingkat provinsi (2.00 Dokumen) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 10 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 3 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 4 (2.00 Jenis)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 5 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 6 (2.00 Jenis) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah II (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah IX (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah VII (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah XI (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan VIII (5.00 Unit) Jumlah unit usaha mkasyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah I (5.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
6.407.627.000 0 0 0
6.407.627.000 Jumlah dokumen penyuluhan tingkat provinsi (2.00 Dokumen) Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan CDK Wilayah I (88.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah II (87.00 Kelompok)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah III (45.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah IV (90.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah IX (80.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah V (85.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah VI (85.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah VII (150.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah VIII (110.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah X (80.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah XI (100.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan VIII (5.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
2.366.815.000 0 0 0
2.366.815.000 Jumlah dokumen penyuluhan tingkat provinsi (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 11 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 1 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 2 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 7 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 8 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 9 (2.00 Jenis) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah III (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah IV (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah X (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan V (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan VI (5.00 Unit)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
1.112.070.000 0 0 0
1.112.070.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.112.070.000 0 0 0
1.112.070.000
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
144.547.000 0 0 0
144.547.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (3.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
105.423.000 0 0 0
105.423.000 Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (3.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
703.600.000 0 0 0
703.600.000 Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (3.00 Dokumen)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS
158.500.000 0 0 0
158.500.000 Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (3.00 Dokumen) Jumlah pengendalian rehabilitasi DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (24.00 Unit)
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
37.918.813.000
830.000.000 0 0
38.748.813.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
37.918.813.000
830.000.000 0 0
38.748.813.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
880.000.000 0 0 0
880.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
880.000.000 0 0 0
880.000.000 Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per wajib KTP-el (95.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
880.000.000 0 0 0
880.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penduduk terfasilitasi pengurusan dokumen KTP-el (95.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
781.355.000 0 0 0
781.355.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
781.355.000 0 0 0
781.355.000 Tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akte kelahiran (92.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
781.355.000 0 0 0
781.355.000 Jumlah penduduk terfasilitasi pengurusan dokumen pencatatan sipil (92.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
905.000.000 0 0 0
905.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02 Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi
905.000.000 0 0 0
905.000.000 Cakupan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan (60.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
905.000.000 0 0 0
905.000.000 Jumlah institusi/ lembaga yang memanfaatkan data kependudukan (5.00 Unit)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
21.876.458.000
830.000.000 0 0
22.706.458.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
560.000.000 0 0 0
560.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
381.000.000 0 0 0
381.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
179.000.000 0 0 0
179.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan
16.475.208.000 0 0 0
16.475.208.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.119.458.000 0 0 0
16.119.458.000 Jumlah Laporan Keuangan yang disusun PD (12.00 Dokumen)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
355.750.000 0 0 0
355.750.000 Jumlah Laporan Keuangan yang disusun PD (12.00 Dokumen)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03 Administrasi Umum
4.791.250.000
830.000.000 0 0
5.621.250.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
85.000.000 0 0 0
85.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
825.000.000 0 0 0
825.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.122.000.000 0 0 0
1.122.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
94.250.000 0 0 0
94.250.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
450.000.000 0 0 0
450.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
830.000.000 0 0
830.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (40.00 Unit)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
215.000.000 0 0 0
215.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (15.00 Laporan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
150.000.000 0 0 0
150.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
400.000.000 0 0 0
400.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.100.000.000 0 0 0
1.100.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
150.000.000 0 0 0
150.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (20.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENATAAN DESA
4.290.000.000 0 0 0
4.290.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat
4.290.000.000 0 0 0
4.290.000.000 Persentase anggota BPD yang meningkat kapasitasnya (3.08 %) Persentase desa dengan Sistem Informasi Desa (19.23 %) Persentase jumlah desa dengan satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat (58.04 %) Persentase jumlah rekomendasi Gubernur terhadap permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum (100.00 %) Persentase rekomendasi raperda/raperbup yang berkaitan dengan desa (100.00 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
1.100.000.000 0 0 0
1.100.000.000 Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa sesuai Pergub 47/2016 (580.00 Desa) Jumlah Satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat yang dibentuk (150.00 Kelompok)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
1.100.000.000 0 0 0
1.100.000.000 Jumlah aparatur yang dilatih manajemen pengelolaan keuangan Desa (58.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah daerah yang berpartisipasi dalam evaluasi pelaksanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Persetujuan Gubernur terhadap tukar menukar Tanah Kas Desa untuk kepentingan umum (60.00 Dokumen)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03 Fasilitasi Kelembagaan Desa Adat
2.090.000.000 0 0 0
2.090.000.000 Jumlah anggota BPD yang dilatih manajemen Pemerintahan Desa (174.00 Orang) Jumlah aparatur Kabupaten dan Kecamatan yang dilatih P3MD (29.00 Orang) Jumlah lokasi penyusunan data base Pemerintahan Desa (29.00 Lokasi) Jumlah lokasi yang difasilitasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (29.00 Lokasi) Jumlah Raperda/ Raperbup yang difasilitasi (15.00 Dokumen)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
1.750.000.000 0 0 0
1.750.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
1.750.000.000 0 0 0
1.750.000.000 Persentase desa yang mengembangkan BKAD (2.97 %) Persentase pengembangan kawasan perdesaan (63.79 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota
1.250.000.000 0 0 0
1.250.000.000 Jumlah pengembangan kawasan perdesaan di daerah (12.00 Kws)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.02 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
500.000.000 0 0 0
500.000.000 Jumlah BKAD yang terbentuk (29.00 Unit)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
7.436.000.000 0 0 0
7.436.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
7.436.000.000 0 0 0
7.436.000.000 Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang difasilitasi (50.28 %) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (2.42 %)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02 Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
1.550.000.000 0 0 0
1.550.000.000 Jumlah PKK Aktif yang dibina (8559.00 Unit) Jumlah Posyandu yang berpartisipasi dalam perlombaan tingkat provinsi (35.00 Unit)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
1.250.000.000 0 0 0
1.250.000.000 Jumlah anggota LPMD/K yang dilatih pemberdayaan masyarakat (87.00 Orang) Jumlah daerah yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Gerakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah KPMD yang melakukan pendampingan perencanaan pembangunan desa (145.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
4.036.000.000 0 0 0
4.036.000.000 Jumlah BUMDes yang difasilitasi (500.00 Unit) Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang dibentuk (87.00 Unit)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
600.000.000 0 0 0
600.000.000 Keikutsertaan daerah dalam Gelar Teknologi Tepat Guna (1.00 Kali)
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
180.046.830.000
55.585.913.000 0 0
235.632.743.000
2.15.2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan
180.046.830.000
55.585.913.000 0 0
235.632.743.000
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
74.413.298.000
196.000.000 0 0
74.609.298.000
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
625.000.000 0 0 0
625.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
375.000.000 0 0 0
375.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
250.000.000 0 0 0
250.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (4.00 Dokumen)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
51.602.200.000 0 0 0
51.602.200.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
51.413.000.000 0 0 0
51.413.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (Jenis) (12.00 Jenis)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
189.200.000 0 0 0
189.200.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (Jenis) (12.00 Jenis)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
22.013.598.000
196.000.000 0 0
22.209.598.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20.250.000 0 0 0
20.250.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.944.736.000 0 0 0
1.944.736.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
165.000.000 0 0 0
165.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
10.855.106.000 0 0 0
10.855.106.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
274.795.000 0 0 0
274.795.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Transortasi Jawa Tengah) (12.00 Bulan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
252.000.000 0 0 0
252.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Transportai Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
508.581.000 0 0 0
508.581.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Transportai Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (3000.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
171.216.000 0 0 0
171.216.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Transportai Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
196.000.000 0 0
196.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Unit)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.582.189.000 0 0 0
2.582.189.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Transportai Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
70.940.000 0 0 0
70.940.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (3000.00 Laporan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
180.000.000 0 0 0
180.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.500.000.000 0 0 0
1.500.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.780.555.000 0 0 0
1.780.555.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.010.000.000 0 0 0
1.010.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
668.230.000 0 0 0
668.230.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Unit) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
30.000.000 0 0 0
30.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
172.500.000 0 0 0
172.500.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
172.500.000 0 0 0
172.500.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (50.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
101.605.682.000
25.948.491.000 0 0
127.554.173.000
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
4.115.000
616.885.000 0 0
621.000.000 Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan (20.31 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
4.115.000
616.885.000 0 0
621.000.000 Jumlah Studi Jaringan Transportasi (dok) (3.00 Dokumen)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
8.342.533.000
7.854.115.000 0 0
16.196.648.000 Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi (31.92 %) Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (23.86 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (37.50 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (18.75 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (15.38 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (17.24 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
5.864.883.000
7.854.115.000 0 0
13.718.998.000 Jumlah Pemeliharaan Shelter BRT Trans Jateng (3.00 Paket)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan (lok) (2.00 Lokasi) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh) (1.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh) (2.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh) (3.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh) (4.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh) (100.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh) (33.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh) (40.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh) (50.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh) (60.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Gazon (bh) (25.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam) (25.00 Unit) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam) (30.00 Unit) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam) (36.00 Unit) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m') (8516.00 m) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m') (8548.00 m)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m') (9032.00 m) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m') (9252.00 m) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone (bh) (50.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone (bh) (75.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Water Barrier (bh) (25.00 Buah) Pengadaan dan Pemasangan APILL (2.00 Unit) Pengadaan dan Pemasangan LPJU (150.00 Unit) Pengadaan dan Pemasangan Rambu (478.00 Buah) Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (46.00 Unit) Pengadaan dan Pemasangan Warning Light (8.00 Unit) Prosentase fasilitas perlengkapan jalan terdata pada ruas jalan provinsi (%) (100.00 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2.477.650.000 0 0 0
2.477.650.000 Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org) (44.00 Orang) Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org) (50.00 Orang) Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org) (52.00 Orang) Jumlah Penggantian LPJU (unit) (40.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penggantian LPJU (unit) (43.00 Unit) Jumlah Penggantian LPJU (unit) (45.00 Unit)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
34.700.000
16.830.000.000 0 0
16.864.700.000 Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan (20.31 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal 0
5.200.000.000 0 0
5.200.000.000 Pembangunan Terminal (Terminal) (1.00 Unit)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 0
11.630.000.000 0 0
11.630.000.000 Pengembangan Terminal (Terminal) (6.00 Unit)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B
34.700.000 0 0 0
34.700.000 Supervisi dan Bimbingan Teknis penyelenggaraan Terminal Type B (kali) (4.00 Kali)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
209.000.000 0 0 0
209.000.000 Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (23.86 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
90.000.000 0 0 0
90.000.000 Jumlah Peserta Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng Lomba Tertib Lalin Tingkat Nasional (Kab/Kota) (14.00 Kabupaten/Kota)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
119.000.000 0 0 0
119.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (Rekomendasi) (6.00 Unit) Supervisi Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (Lok) (12.00 Lokasi)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
155.000.000 0 0 0
155.000.000 Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (23.86 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
155.000.000 0 0 0
155.000.000 Jumlah Rekomendasi / Persetujuan Andalali di Jalan Provinsi (Dok) (20.00 Dokumen)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
963.495.000 0 0 0
963.495.000 Persentase jumlah Abdi Yasa yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan (7.21 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (48.99 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (50.15 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (78.08 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (82.49 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (37.50 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (18.75 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (15.38 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (17.24 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
246.015.000 0 0 0
246.015.000 Jumlah kendaraan terdata pada terminal tipe B (87331.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend) (35012.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend) (377334.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend) (43124.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend) (76013.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend) (9349.00 Unit)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
357.280.000 0 0 0
357.280.000 Jumlah Abdi Yasa yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan (orang) (72.00 Orang) Jumlah AKUT (Org) (100.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
360.200.000 0 0 0
360.200.000 Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend) (114.00 Unit) Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend) (250.00 Unit) Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend) (355.00 Unit) Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend) (365.00 Unit) Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend) (810.00 Unit) Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend) (96.00 Unit) Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Penumpang dan Barang diperiksa (Kend) (720.00 Unit) Jumlah Pengawasan Perusahaan Karoseri Terdaftar (Perusahaan) (40.00 Unit)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
90.569.509.000
647.491.000 0 0
91.217.000.000 Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi (31.92 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (48.99 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (50.15 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (78.08 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (82.49 %) Persentase penumpang masa angkutan lebaran yang menggunakan angkutan umum (85.58 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
87.844.509.000
647.491.000 0 0
88.492.000.000 Jumlah Koridor Pelayanan BRT Trans Jateng Kawasan Kedungsepur 3 Koridor dan Subosukowonosraten 2 Koridor, Purwomanggung 1 Koridor, kawasan barlingmascakeb 1 Koridor (6.00 Unit)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
2.725.000.000 0 0 0
2.725.000.000 Jumlah pelayanan posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru (4.00 Lokasi) Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok) (11.00 Lokasi) Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok) (2.00 Lokasi) Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (Lok) (28.00 Lokasi) Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok) (3.00 Lokasi) Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok) (5.00 Lokasi)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
425.000.000 0 0 0
425.000.000 Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis (28.57 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
425.000.000 0 0 0
425.000.000 Jumlah studi / kajian pengembangan angkutan aglomerasi (Dok) (4.00 Dokumen)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis (28.57 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
50.000.000 0 0 0
50.000.000 jumlah fasilitasi angkutan perintis (Trayek) (1.00 Unit)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
125.000.000 0 0 0
125.000.000 Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM (4.87 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
125.000.000 0 0 0
125.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah fasilitasi angkutan lanjutan di simpul transportasi (Lok) (1.00 Lokasi) Jumlah fasilitasi layanan angkutan kawasan untuk mendukung kawasan pariwisata strategis (Kawasan) (1.00 Unit)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
627.330.000 0 0 0
627.330.000 Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM (4.87 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (48.99 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (50.15 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (78.08 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (82.49 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
519.015.000 0 0 0
519.015.000 Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend) (140.00 Unit) Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend) (181.00 Unit) Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend) (207.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend) (247.00 Unit) Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP (252.00 Unit) Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum (Kend) (141.00 Unit) Jumlah Perusahaan AKDP yang memenuhi Standar Pelayanan Angkutan Orang (Perusahaan) (30.00 Dokumen)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
108.315.000 0 0 0
108.315.000 Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan) (12.00 Unit) Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan) (15.00 Unit) Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan) (18.00 Unit) Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan) (20.00 Unit) Jumlah perusahaan angkutan umum AKDP yang dibina (13.00 Unit)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM (4.87 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi
100.000.000 0 0 0
100.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah evaluasi kebutuhan pelayanan dan SPM angkutan orang tidak dalam trayek (layanan) (1.00 Unit) Pembinaan perusahaan angkutan orang tidak dalam trayek pengusaha dan pengemudi (Perusahaan) (30.00 Unit)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
2.357.000.000
200.000.000 0 0
2.557.000.000
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2.040.000.000 0 0 0
2.040.000.000 Persentase fasilitas kesalamatan pelayaran terpasang (25.00 %) Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa (65.09 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.01 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
450.000.000 0 0 0
450.000.000 Jumlah Perbaikan dan pemeliharaan KMC Kartini 1 (1.00 Paket)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
1.590.000.000 0 0 0
1.590.000.000 Jumlah Trip Pelayanan KMC Kartini I Lintas Semarang-Karimunjawa (trip) (32.00 Kali)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
120.000.000 0 0 0
120.000.000 Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin (40.86 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
120.000.000 0 0 0
120.000.000 Jumlah BAP Peninjauan lapangan dan Verifikasi serta penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Baru / perubaan Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan (SIUP Baru) (10.00 Unit)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
47.000.000
200.000.000 0 0
247.000.000 Persentase fasilitas kesalamatan pelayaran terpasang (25.00 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 0
200.000.000 0 0
200.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah PJU Terpasang di dermaga sungai (unit) (8.00 Unit)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
47.000.000 0 0 0
47.000.000 Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja ASDP (12.00 Buku)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.12 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
150.000.000 0 0 0
150.000.000 Persentase fasilitas kesalamatan pelayaran terpasang (25.00 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.12.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
150.000.000 0 0 0
150.000.000 Jumlah Evaluasi & monitoring faspel, kinerja pelabuhan (Pelabuhan), (14.00 Unit) Jumlah Penyusunan buku fasilitas pelabuhan di Jateng (buku), (10.00 Buku) Jumlah Rakor Pengembangan Pelabuhan (Lok) (2.00 Lokasi) Jumlah Sosialisasi SOP perijinan kepelabuhanan (Lok) (2.00 Lokasi)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
483.400.000
28.544.872.000 0 0
29.028.272.000
2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01 Penyelengaraan Kebandarudaraan
483.400.000
28.544.872.000 0 0
29.028.272.000 Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis (33.33 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas Penunjang Kegiatan Bandar Udara
483.400.000
28.544.872.000 0 0
29.028.272.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Fasilitasi pengembangan bandar udara di Jawa Tengah (lokasi) (1.00 Lokasi) Jumlah Pelaksanaan publikasi larangan penerbangan balon udara di Jawa Tengah (lok) (2.00 Lokasi) Pengadaan tanah untuk pembangunan bandara (paket) (2.00 Paket)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
1.187.450.000
696.550.000 0 0
1.884.000.000
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
1.187.450.000
696.550.000 0 0
1.884.000.000 Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api (9.09 %)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pengendalian Perkeretaapian
1.187.450.000
696.550.000 0 0
1.884.000.000 Early Warning System (lok) (1.00 Lokasi) Jumlah Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang (lok) (6.00 Lokasi) Jumlah Pengaman penunjang keselamatan di perlintasan sebidang (lok) (4.00 Lokasi)
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
139.356.962.000
10.009.410.000 0 0
149.366.372.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
139.356.962.000
10.009.410.000 0 0
149.366.372.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
28.976.293.000
400.000.000 0 0
29.376.293.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
998.350.000 0 0 0
998.350.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Diskominfo Prov.
Jateng yang tersusun. (7.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
499.200.000 0 0 0
499.200.000 Jumlah dokumen perencanaan Diskominfo Prov.
Jateng yang tersusun. (7.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
149.150.000 0 0 0
149.150.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja Diskominfo Prov.
Jateng yang tersusun. (5.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
150.000.000 0 0 0
150.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Diskominfo Prov.
Jateng yang tersusun. (7.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja Diskominfo Prov.
Jateng yang tersusun. (5.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
19.655.978.000 0 0 0
19.655.978.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
19.465.978.000 0 0 0
19.465.978.000 Jumlah Laporan Keuangan PD. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
70.000.000 0 0 0
70.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD. (1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
20.000.000 0 0 0
20.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD. (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
7.983.565.000
400.000.000 0 0
8.383.565.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17.600.000 0 0 0
17.600.000 Terlayaninya jasa surat menyurat (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.325.115.000 0 0 0
1.325.115.000 Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.535.050.000 0 0 0
1.535.050.000 Terselenggaranya pelayanan perkantoran, honorarium tenaga non-PNS dan kebersihan kantor (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.900.000 0 0 0
140.900.000 Tersedianya jaminan terhadap barang-barang milik daerah (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
507.250.000 0 0 0
507.250.000 Perlengkapan Pendukung Perkantoran yang memadai (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
291.250.000 0 0 0
291.250.000 Terselenggaranya pelayanan perkantoran, honorarium tenaga non-PNS dan kebersihan kantor (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
149.200.000 0 0 0
149.200.000 Perlengkapan Pendukung Perkantoran yang memadai (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
139.200.000 0 0 0
139.200.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Perlengkapan Pendukung Perkantoran yang memadai (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
35.000.000 0 0 0
35.000.000 Perlengkapan Pendukung Perkantoran yang memadai (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
300.000.000 0 0
300.000.000 Tersedianya alat kantor, alat rumah tangga, alat komunikasi, alat studio, komputer, alat pendingin, genset dan sarpras lainnya (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
12.000.000 0 0 0
12.000.000 Tersedianya bahan bacaan/buku perpustakaan.
(12.00 Bulan)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
69.200.000 0 0 0
69.200.000 Perlengkapan Pendukung Perkantoran yang memadai (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
285.000.000 0 0 0
285.000.000 Tersedianya makan dan minum rapat yang memadai.
(12.00 Bulan)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
600.000.000 0 0 0
600.000.000 Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0
100.000.000 0 0
100.000.000 Tersedianya alat kantor, alat rumah tangga, alat komunikasi, alat studio, komputer, alat pendingin, genset dan sarpras lainnya (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.198.400.000 0 0 0
2.198.400.000 Gedung dan kendaraan dinas yang representatif (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
499.200.000 0 0 0
499.200.000 Gedung dan kendaraan dinas yang representatif (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
15.000.000 0 0 0
15.000.000 Gedung dan kendaraan dinas yang representatif (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
149.200.000 0 0 0
149.200.000 Gedung dan kendaraan dinas yang representatif (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
15.000.000 0 0 0
15.000.000 Gedung dan kendaraan dinas yang representatif (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
338.400.000 0 0 0
338.400.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
338.400.000 0 0 0
338.400.000 Jumlah SDM yang memadai (38.00 Orang)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
81.852.993.000
1.976.250.000 0 0
83.829.243.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
81.852.993.000
1.976.250.000 0 0
83.829.243.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
928.240.000 0 0 0
928.240.000 Jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum (145.00 Buah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
3.351.698.000
525.000.000 0 0
3.876.698.000 Jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum (145.00 Buah)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Komunikasi Publik
3.711.285.000
1.369.000.000 0 0
5.080.285.000 Jumlah konten informasi publik yang di sebarluaskan (145.00 Konten)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
11.953.037.000 0 0 0
11.953.037.000 Jumlah konten informasi publik yang di sebarluaskan (145.00 Konten)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik
350.000.000 0 0 0
350.000.000 Jumlah data dan informasi publik (DIP) yang dipublikasikan badan publik (70.00 Kelompok)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media
3.209.625.000 0 0 0
3.209.625.000 Jumlah konten informasi publik yang di sebarluaskan (145.00 Konten)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
3.890.910.000 0 0 0
3.890.910.000 Jumlah konten informasi publik yang di sebarluaskan (145.00 Konten)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis
48.022.505.000 0 0 0
48.022.505.000 Jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum (145.00 Buah)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
261.948.000
18.000.000 0 0
279.948.000 Jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan (68.00 Kelompok)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
1.750.000.000 0 0 0
1.750.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penyelesaian sengketa informasi (83.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
4.423.745.000
64.250.000 0 0
4.487.995.000 Jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan (68.00 Kelompok)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
21.946.648.000
5.162.000.000 0 0
27.108.648.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
10.020.000.000 0 0 0
10.020.000.000 Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (60.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
15.750.000 0 0 0
15.750.000 Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optic milik Provinsi Jawa Tengah. (69.00 Lokasi)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
197.500.000 0 0 0
197.500.000 Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optic milik Provinsi Jawa Tengah. (69.00 Lokasi)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
9.806.750.000 0 0 0
9.806.750.000 Jumlah kapasitas bandwith yang tersedia (1600.00 MBps)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
11.926.648.000
5.162.000.000 0 0
17.088.648.000 Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi (65.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (60.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
1.408.727.000 0 0 0
1.408.727.000 Jumlah regulasi aplikasi yang terbit (4.00 Dokumen)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
3.036.030.000
5.162.000.000 0 0
8.198.030.000 Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi infrastruktur TIK. (28.00 OPD)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
325.000.000 0 0 0
325.000.000 Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi infrastruktur TIK. (28.00 OPD)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
5.404.572.000 0 0 0
5.404.572.000 Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan/dikelola (13.00 Unit)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
1.055.519.000 0 0 0
1.055.519.000 Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi infrastruktur TIK. (28.00 OPD)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
497.600.000 0 0 0
497.600.000 Jumlah penyelenggara e-Government yang ditingkatkan kapasitasnya (1100.00 Orang)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
199.200.000 0 0 0
199.200.000 Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi infrastruktur TIK. (28.00 OPD)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2.170.583.000 0 0 0
2.170.583.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
2.170.583.000 0 0 0
2.170.583.000 Persentase ketersediaan data sektoral (89.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
1.900.000.000 0 0 0
1.900.000.000 Jumlah data sektor sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia yang tersedia dalam Single Data System (9000.00 Jenis)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
270.583.000 0 0 0
270.583.000 Jumlah data sektor Ekonomi dan Infrastruktur yang tersedia dalam Single Data System (7500.00 Jenis)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
4.410.445.000
2.471.160.000 0 0
6.881.605.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
3.467.452.000
1.229.640.000 0 0
4.697.092.000 Persentase perangkat daerah memiliki keamanan informasi > 80 (50.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
852.240.000 0 0 0
852.240.000 Jumlah aplikasi yang diassesment keamanan informasinya (149.00 Unit)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
824.928.000 0 0 0
824.928.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah SDM pengelola persandian yang ditingkatkan kapasitasnya (201.00 Orang)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
3.840.000
1.108.960.000 0 0
1.112.800.000 Jumlah aplikasi yang diassesment keamanan informasinya (149.00 Unit)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
1.786.444.000
120.680.000 0 0
1.907.124.000 Jumlah aplikasi yang diassesment keamanan informasinya (149.00 Unit)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi
942.993.000
1.241.520.000 0 0
2.184.513.000 Persentase perangkat daerah memiliki keamanan informasi > 80 (50.00 %)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
942.993.000
1.241.520.000 0 0
2.184.513.000 Jumlah informasi yang menggunakan jaring komunikasi sandi (21442.00 Buah)
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
136.624.778.000
2.869.100.000 0 0
139.493.878.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
136.624.778.000
2.869.100.000 0 0
139.493.878.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
26.661.066.000
510.500.000 0 0
27.171.566.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.822.400.000 0 0 0
1.822.400.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
34.200.000 0 0 0
34.200.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
650.000.000 0 0 0
650.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
357.500.000 0 0 0
357.500.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (14.00 Dokumen)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
352.200.000 0 0 0
352.200.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
428.500.000 0 0 0
428.500.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (14.00 Dokumen)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
17.776.016.000 0 0 0
17.776.016.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.402.766.000 0 0 0
17.402.766.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
45.000.000 0 0 0
45.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
218.250.000 0 0 0
218.250.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
45.000.000 0 0 0
45.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
40.000.000 0 0 0
40.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
15.000.000 0 0 0
15.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
10.000.000 0 0 0
10.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
7.012.650.000
495.500.000 0 0
7.508.150.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
25.000.000 0 0 0
25.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah pada Dinas (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.024.300.000 0 0 0
1.024.300.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
927.700.000 0 0 0
927.700.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
95.000.000 0 0 0
95.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
30.250.000 0 0 0
30.250.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
700.500.000 0 0 0
700.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.165.500.000 0 0 0
1.165.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
112.000.000 0 0 0
112.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
125.000.000 0 0 0
125.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
55.000.000 0 0 0
55.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
70.000.000 0 0 0
70.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah pd Dinas (15.00 Unit)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
445.500.000 0 0
445.500.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah pd Dinas (15.00 Unit)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
411.400.000 0 0 0
411.400.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (1300.00 Orang)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.060.000.000 0 0 0
1.060.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
50.000.000 0 0
50.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah pd Dinas (15.00 Unit)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
306.000.000 0 0 0
306.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah pada Dinas (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah pada Dinas (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
547.000.000 0 0 0
547.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah pada Dinas (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
158.000.000 0 0 0
158.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Pada Dinas (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Pada Dinas (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000
15.000.000 0 0
65.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 0
15.000.000 0 0
15.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (60.00 Orang)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (60.00 Orang)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2.233.600.000 0 0 0
2.233.600.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
700.000.000 0 0 0
700.000.000 Persentase koperasi aktif (65.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
450.000.000 0 0 0
450.000.000 Jumlah Koperasi Provinsi yang diawasi (690.00 Unit)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
250.000.000 0 0 0
250.000.000 Jumlah Koperasi Provinsi yang diawasi (690.00 Unit)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.533.600.000 0 0 0
1.533.600.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase koperasi aktif (65.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
1.533.600.000 0 0 0
1.533.600.000 Jml KSP/USP/KSPPS/ USPPS yg dibina usahanya (690.00 Unit)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
1.972.400.000 0 0 0
1.972.400.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.972.400.000 0 0 0
1.972.400.000 Persentase koperasi sehat (22.00 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi
522.400.000 0 0 0
522.400.000 Jumlah Koperasi Provinsi yang dinilai kesehatannya (474.00 Unit)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
1.450.000.000 0 0 0
1.450.000.000 Jumlah Koperasi Provinsi yang dinilai kesehatannya (474.00 Unit)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
11.299.800.000
2.358.600.000 0 0
13.658.400.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
11.299.800.000
2.358.600.000 0 0
13.658.400.000 Persentase sumberdaya manusia koperasi dan UKM yang terampil (80.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
11.299.800.000
2.358.600.000 0 0
13.658.400.000 Jumlah Paket Sarana dan Prasarana (6.00 Paket) Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yg dilatih (2450.00 Orang) Jumlah SDM KUKM yang dilatih (850.00 Orang)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
61.727.512.000 0 0 0
61.727.512.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
61.727.512.000 0 0 0
61.727.512.000 Persentase koperasi provinsi berkualitas (54.00 %) Persentase pertumbuhan anggota koperasi provinsi (2.50 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
2.895.600.000 0 0 0
2.895.600.000 Jumlah masyarakat yang dibina ttg perkoperasian (1710.00 Orang)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
58.831.912.000 0 0 0
58.831.912.000 Jumlah Pengurus/ Pengelola Koperasi yang dibina Tata Laksananya (2000.00 Orang)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
18.138.400.000 0 0 0
18.138.400.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
18.138.400.000 0 0 0
18.138.400.000 Persentase KUKM yang mengakses kredit perbankan (27.85 %) Persentase pertumbuhan omset koperasi provinsi dan UKM yang dibina (6.68 %) Persentase pertumbuhan tenaga kerja koperasi provinsi dan UKM yang dibina (1.22 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
18.138.400.000 0 0 0
18.138.400.000 Jml KUKM yg dibina pengemb usahanya (6255.00 Orang) Jumlah KUMKM yg dibina kapasitasnya dlm akses pembiayaan (1200.00 Orang) Jumlah KUMKM yg dikuatkan usahanya (3500.00 Orang)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
14.592.000.000 0 0 0
14.592.000.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
14.592.000.000 0 0 0
14.592.000.000 Persentase pertumbuhan pangsa pasar produk Koperasi dan UKM (3.84 %) Persentase pertumbuhan profit KUKM yang dibina (8.73 %)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
14.592.000.000 0 0 0
14.592.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jml KUKM yg difasilitasi perluasan akses pemasaran & Jaringan ushnya (568.00 Unit) Jumlah UMKM yg ditingkatkan produksinya (425.00 Unit)
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
24.707.512.000
100.400.000 0 0
24.807.912.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24.707.512.000
100.400.000 0 0
24.807.912.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
18.318.385.000
100.400.000 0 0
18.418.785.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
131.901.000 0 0 0
131.901.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
31.315.000 0 0 0
31.315.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
16.060.000 0 0 0
16.060.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
63.916.000 0 0 0
63.916.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
14.360.000 0 0 0
14.360.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.250.000 0 0 0
6.250.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
13.612.450.000 0 0 0
13.612.450.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
13.612.450.000 0 0 0
13.612.450.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (5.00 Jenis)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
4.518.324.000
100.400.000 0 0
4.618.724.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
65.000.000 0 0 0
65.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
700.000.000 0 0 0
700.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
884.970.000 0 0 0
884.970.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
138.000.000 0 0 0
138.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
362.250.000 0 0 0
362.250.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
374.400.000 0 0 0
374.400.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
180.000.000 0 0 0
180.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.000.000 0 0 0
150.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
45.000.000 0 0 0
45.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (60.00 Unit)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
94.975.000 0 0 0
94.975.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (60.00 Unit)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
23.324.000 0 0 0
23.324.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (2.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
31.230.000 0 0 0
31.230.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
150.000.000 0 0 0
150.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
533.600.000 0 0 0
533.600.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0
70.400.000 0 0
70.400.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (60.00 Unit)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
70.000.000 0 0 0
70.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
425.000.000 0 0 0
425.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
40.575.000 0 0 0
40.575.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
250.000.000 0 0 0
250.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 0
30.000.000 0 0
30.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
55.710.000 0 0 0
55.710.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
55.710.000 0 0 0
55.710.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (85.00 Orang)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
455.500.000 0 0 0
455.500.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
90.000.000 0 0 0
90.000.000 Persentase bahan kajian potensi penanaman modal yang dipromosikan (70.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
90.000.000 0 0 0
90.000.000 Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal yang disusun (1.00 Dokumen)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
365.500.000 0 0 0
365.500.000 Persentase bahan kajian potensi penanaman modal yang dipromosikan (70.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
35.500.000 0 0 0
35.500.000 Jumlah kajian potensi dan kewilayahan PM yang disusun (4.00 Dokumen)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
330.000.000 0 0 0
330.000.000 Jumlah kajian potensi dan kewilayahan PM yang disusun (4.00 Dokumen)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2.284.080.000 0 0 0
2.284.080.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2.284.080.000 0 0 0
2.284.080.000 Rasio jumlah ijin usaha dan / atau izin komersial / izin operasional terhadap jumlah kepeminatan penanaman modal (10.00 %) Rasio jumlah realisasi kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM terhadap jumlah kepeminatan kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM (10.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
470.106.000 0 0 0
470.106.000 Jumlah kepeminatan penanaman modal yang menjadi Izin Usaha dan/atau Izin Komersial/Izin Operasional (7.00 Dokumen) Jumlah realisasi kerjasama kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM (5.00 Dokumen)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
1.813.974.000 0 0 0
1.813.974.000 Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan (10.00 Dokumen)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
1.781.037.000 0 0 0
1.781.037.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
310.500.000 0 0 0
310.500.000 Persentase pemenuhan standar pelayanan (91.00 %) Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
310.500.000 0 0 0
310.500.000 Jumlah inovasi pelayanan perizinan (1.00 Buah) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti (100.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
1.470.537.000 0 0 0
1.470.537.000 Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan (93.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
1.267.817.000 0 0 0
1.267.817.000 Jumlah layanan perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan (1795.00 Dokumen) Jumlah Layanan Perizinan Bidang Pembangunan (2670.00 Dokumen) Jumlah layanan perizinan bidang perekonomian (800.00 Dokumen)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
202.720.000 0 0 0
202.720.000 Jumlah layanan perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan (1795.00 Dokumen) Jumlah Layanan Perizinan Bidang Pembangunan (2670.00 Dokumen) Jumlah layanan perizinan bidang perekonomian (800.00 Dokumen)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
1.174.302.000 0 0 0
1.174.302.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
1.174.302.000 0 0 0
1.174.302.000 Persentase realisasi proyek penanaman modal (15.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
290.900.000 0 0 0
290.900.000 Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang dievaluasi (2100.00 Laporan)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
587.808.000 0 0 0
587.808.000 Persentase laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang masuk (75.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penyelesaian permasalahan penanaman modal (80.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
295.594.000 0 0 0
295.594.000 Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal yang dilakukan pengawasan (66.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
694.208.000 0 0 0
694.208.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
694.208.000 0 0 0
694.208.000 Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perijinan (60.00 %)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
694.208.000 0 0 0
694.208.000 Jumlah aplikasi yang dikembangkan (1.00 Unit) Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal yang direlease kepada publik (4.00 Dokumen)
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
234.214.544.000
92.770.938.000 0 0
326.985.482.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
234.214.544.000
92.770.938.000 0 0
326.985.482.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
47.557.314.000
7.880.000 0 0
47.565.194.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
746.670.000 0 0 0
746.670.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
546.670.000 0 0 0
546.670.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
30.204.573.000 0 0 0
30.204.573.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
30.204.573.000 0 0 0
30.204.573.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
16.501.071.000
7.880.000 0 0
16.508.951.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.300.000.000 0 0 0
3.300.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.768.000.000 0 0 0
3.768.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
415.750.000 0 0 0
415.750.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.830.750.000 0 0 0
2.830.750.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.500.000.000 0 0 0
3.500.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
110.000.000 0 0 0
110.000.000 Jumlah bulan penyediaan perlengkapan pendukung perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
90.000.000 0 0 0
90.000.000 Jumlah bulan penyediaan perlengkapan pendukung perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
150.000.000 0 0 0
150.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
150.000.000 0 0 0
150.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.040.000 0 0 0
2.040.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
62.120.000
7.880.000 0 0
70.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
235.000.000 0 0 0
235.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
880.000.000 0 0 0
880.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
10.000.000 0 0 0
10.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
250.000.000 0 0 0
250.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
187.411.000 0 0 0
187.411.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
35.000.000 0 0 0
35.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
175.000.000 0 0 0
175.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
105.000.000 0 0 0
105.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
105.000.000 0 0 0
105.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (12.00 Bulan) Jumlah Bulan untuk ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
27.020.350.000 0 0 0
27.020.350.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
14.031.337.000 0 0 0
14.031.337.000 Persentase capaian kapasitas kepemudaan (56.10 %) Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda (9.78 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
7.429.337.000 0 0 0
7.429.337.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pemberdayaan kepemudaan (TUB/BB, Paskibra, PPAN, Pemuda Pelopor dan KPN) (210.00 Orang) Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan PKKP (200.00 Orang)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
3.672.000.000 0 0 0
3.672.000.000 Jumlah pemuda yang mengikuti kewirausahaan (1000.00 Orang)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
1.866.000.000 0 0 0
1.866.000.000 Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran kepemudaan (NAPZA, HIV/AIDS, HSP dan Kepecintaalaman) (2180.00 Orang)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
1.064.000.000 0 0 0
1.064.000.000 Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pemberdayaan kepemudaan (TUB/BB, Paskibra, PPAN, Pemuda Pelopor dan KPN) (210.00 Orang)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
12.989.013.000 0 0 0
12.989.013.000 Persentase capaian kapasitas kepemudaan (56.10 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
200.000.000 0 0 0
200.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah kerjasama kemitraan/ MoU Bidang Kepemudaan (1.00 Dokumen)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
12.789.013.000 0 0 0
12.789.013.000 Jumlah pemuda yang berperan aktif dan mengikuti Rakor Kemitraan, Dialog Kepemudaan dan Kepramukaan, Pelatihan Manajemen dan Penguatan Kelembagaan (52.00 Kelompok)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
128.946.302.000
80.045.000.000 0 0
208.991.302.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
1.955.000.000
80.045.000.000 0 0
82.000.000.000 Persentase peningkatan prestasi olahraga (40.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
1.955.000.000
80.045.000.000 0 0
82.000.000.000 Sarana Prasarana Olahraga yang difasilitasi dan dibangun (8.00 Unit)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
14.650.000.000 0 0 0
14.650.000.000 Persentase atlet PPLOP yang berprestasi (12.78 %) Persentase capaian even olahraga rekreasi (30.00 %) Persentase peningkatan prestasi olahraga (40.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
6.500.000.000 0 0 0
6.500.000.000 Jumlah event olahraga rekreasi yang dilaksanakan (3.00 Kegiatan) Jumlah penyelenggaraan event olehraga pendidikan dan prestasi (2.00 Kegiatan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
8.150.000.000 0 0 0
8.150.000.000 Jumlah event olahraga yang diikuti (4.00 Kegiatan) Keikutsertaan Kejuaraan Nasional dan Internasional PPLOP (beasiswa/ try in dan try out) (23.00 Orang)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
106.391.302.000 0 0 0
106.391.302.000 Persentase atlet PPLOP yang berprestasi (12.78 %) Persentase capaian even olahraga rekreasi (30.00 %) Persentase peningkatan prestasi olahraga (40.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
12.675.335.000 0 0 0
12.675.335.000 Atlet pelajar yang berintegritas (285.00 Orang) Jumlah Peserta yang telah mengembangkan industri olahraga (105.00 Orang) Jumlah produk IPTEK olahraga yang dikembangkan dan dimanfaatkan (1.00 Unit)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
93.715.967.000 0 0 0
93.715.967.000 Atlet pelajar PPLOP yang dibina (185.00 Orang) Jumlah atlet dan pelatih yang dibina (151.00 Orang)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
5.950.000.000 0 0 0
5.950.000.000 Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten (34.40 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan
4.850.000.000 0 0 0
4.850.000.000 Jumlah SDM olahraga yang kompeten pelatihan (550.00 Orang)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
900.000.000 0 0 0
900.000.000 Updating keolahragaan (1.00 Kegiatan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Jumlah Dokumen/Kerjasama/ MoU Bidang Keolahragaan (2.00 Dokumen)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
12.571.896.000
12.718.058.000 0 0
25.289.954.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
5.419.676.000 0 0 0
5.419.676.000 Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP (52.17 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
5.419.676.000 0 0 0
5.419.676.000 Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan (6.00 Lokasi)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
4.828.994.000
12.718.058.000 0 0
17.547.052.000 Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP (52.17 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
1.500.000.000 0 0 0
1.500.000.000 Jumlah dokumen pengembangan destinasi pariwisata (5.00 Dokumen)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
2.728.994.000
12.718.058.000 0 0
15.447.052.000 Jumlah atraksi wisata di kawasan pariwisata (10.00 Kegiatan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah KSPP/KPPP yang dikembangkan (3.00 Lokasi)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
600.000.000 0 0 0
600.000.000 Jumlah penerima penghargaan kepariwisataan (DTW dan pelaku pariwisata) (1.00 Kegiatan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2.323.226.000 0 0 0
2.323.226.000 Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) (37.00 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota
1.723.226.000 0 0 0
1.723.226.000 Jumlah usaha pariwisata (dari 8 jenis usaha pariwisata) yang memiliki TDUP (140.00 Jenis)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.03 Pengelolaan Investasi Pariwisata
600.000.000 0 0 0
600.000.000 Jumlah profil investasi Bidang Pariwisata (2.00 Jenis)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
11.279.006.000 0 0 0
11.279.006.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
11.279.006.000 0 0 0
11.279.006.000 Kunjungan Wisatawan Mancanegara (71743.00 Orang) Kunjungan Wisatawan Nusantara (18717134.00 Orang)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
3.680.000.000 0 0 0
3.680.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Sarana dan Prasarana Pemasaran Pariwisata (2.00 Jenis)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi
5.299.006.000 0 0 0
5.299.006.000 Jumlah pengunjung di TIC (500.00 Orang) Jumlah penyelenggaraan dan partisipasi event/ promosi pariwisata di Dalam dan Luar Negeri (52.00 Kegiatan)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri
2.300.000.000 0 0 0
2.300.000.000 Jumlah ceruk pasar pariwisata Jawa Tengah (2.00 Kegiatan) Jumlah dokumen pengembangan pasar pariwisata (3.00 Dokumen) Jumlah pasar wisatawan massal Jawa Tengah (6.00 Lokasi)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
180.000.000 0 0 0
180.000.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
180.000.000 0 0 0
180.000.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
180.000.000 0 0 0
180.000.000 Jumlah Kabupaten/Kota kreatif (1.00 Kabupaten/Kota)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
6.659.676.000 0 0 0
6.659.676.000
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
6.659.676.000 0 0 0
6.659.676.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi (60.00 %) Persentase SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi (31.91 %)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
2.869.676.000 0 0 0
2.869.676.000 Jumlah SDM Pariwisata yang mempunyai kemampuan kewirausahaan dibidang Pariwisata (500.00 Orang) Jumlah SDM pariwisata yang sadar Sapta Pesona (150.00 Orang) Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih (470.00 Orang)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
910.000.000 0 0 0
910.000.000 Jumlah Dokumen Kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif (2.00 Dokumen) Jumlah orang dalam lembaga/ organisasi pariwisata yang terfasilitasi (855.00 Orang)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
880.000.000 0 0 0
880.000.000 Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang difasilitasi (7.00 Kelompok)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
2.000.000.000 0 0 0
2.000.000.000 Jumlah pelaku usaha 8 subsektor Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi (250.00 Orang)
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
37.077.904.000
601.231.000 0 0
37.679.135.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
37.077.904.000
601.231.000 0 0
37.679.135.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
33.459.591.000
161.981.000 0 0
33.621.572.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
209.000.000 0 0 0
209.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
75.000.000 0 0 0
75.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (3.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
14.000.000 0 0 0
14.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (3.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
45.000.000 0 0 0
45.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Arpus (5.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
69.000.000 0 0 0
69.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (3.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.000.000 0 0 0
6.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Arpus (5.00 Dokumen)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
26.621.572.000 0 0 0
26.621.572.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
26.621.572.000 0 0 0
26.621.572.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
6.534.559.000
161.981.000 0 0
6.696.540.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
30.000.000 0 0 0
30.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.800.000.000 0 0 0
1.800.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.000.000 0 0 0
12.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000 0 0 0
140.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
260.400.000 0 0 0
260.400.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.047.277.000 0 0 0
2.047.277.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
90.510.000 0 0 0
90.510.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
137.407.000 0 0 0
137.407.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
69.393.000 0 0 0
69.393.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15.300.000
93.441.000 0 0
108.741.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0
5.000.000 0 0
5.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
94.150.000 0 0 0
94.150.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan informasi publik Dinas ARPUS (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.000.000 0 0 0
10.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
145.500.000 0 0 0
145.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
465.290.000 0 0 0
465.290.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
61.520.000 0 0 0
61.520.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Sekretariat Dinas Arpus (7.00 Paket)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.710.000
63.540.000 0 0
65.250.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Sekretariat Dinas Arpus (7.00 Paket)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
345.000.000 0 0 0
345.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
485.260.000 0 0 0
485.260.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
261.842.000 0 0 0
261.842.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
62.000.000 0 0 0
62.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
94.460.000 0 0 0
94.460.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
40.000.000 0 0 0
40.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (50.00 Orang)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
54.460.000 0 0 0
54.460.000 Jumlah laporan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2.170.109.000
439.250.000 0 0
2.609.359.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
1.923.135.000
439.250.000 0 0
2.362.385.000 Persentase ketersediaan bahan pustaka (32.97 %) Persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi (60.00 %) Persentase peningkatan kompetensi SDM perpustakaan (40.00 %) Persentase perluasan jejaring kemitraan perpustakaan (60.00 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
205.604.000 0 0 0
205.604.000 Jumlah cakupan layanan perpustakaan provinsi (80.00 Lokasi)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
101.563.000 0 0 0
101.563.000 Jumlah Mitra perpustakaan (3.00 Unit)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi
56.495.000 0 0 0
56.495.000 Jumlah alihmedia koleksi deposit (8000.00 halaman)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
155.329.000 0 0 0
155.329.000 Jumlah SDM yang berkompetensi (105.00 Orang)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1.160.805.000
300.000.000 0 0
1.460.805.000 Jumlah cakupan layanan perpustakaan provinsi (80.00 Lokasi)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit
179.698.000 0 0 0
179.698.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah alihmedia koleksi deposit (8000.00 halaman)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
63.641.000
139.250.000 0 0
202.891.000 Jumlah Bahan Pustaka yang diolah (2500.00 Eks)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
246.974.000 0 0 0
246.974.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
205.174.000 0 0 0
205.174.000 Jumlah promosi perpustakaan (3.00 Kali)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
41.800.000 0 0 0
41.800.000 Jumlah promosi perpustakaan (3.00 Kali)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
1.148.204.000 0 0 0
1.148.204.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
586.284.000 0 0 0
586.284.000 Persentase pengelolaan arsip (60.00 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02 Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis
586.284.000 0 0 0
586.284.000 Jumlah arsip yang diakuisisi (20000.00 Berkas) Jumlah arsip yang dilestarikan (50000.00 Lembar) Jumlah arsip yang diolah (15000.00 Berkas)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
561.920.000 0 0 0
561.920.000 Persentase perangkat daerah yang tertib arsip (64.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
561.920.000 0 0 0
561.920.000 Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan (41.00 OPD) Jumlah perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku (8.00 OPD)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
300.000.000 0 0 0
300.000.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi
300.000.000 0 0 0
300.000.000 Persentase pengunjung arsip (32.18 %)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
104.282.000 0 0 0
104.282.000 Jumlah arsip yang terlayankan (750.00 Arsip)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
195.718.000 0 0 0
195.718.000 Jumlah promosi kearsipan (3.00 Kali) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
733.677.324.000
47.332.218.000 0 0
781.009.542.000
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
141.472.098.000
26.095.759.000 0 0
167.567.857.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
141.472.098.000
26.095.759.000 0 0
167.567.857.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
52.747.214.000
2.378.250.000 0 0
55.125.464.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
600.000.000 0 0 0
600.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
150.000.000 0 0 0
150.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (6.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
175.000.000 0 0 0
175.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (6.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
125.000.000 0 0 0
125.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (6.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
150.000.000 0 0 0
150.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (4.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
43.955.464.000 0 0 0
43.955.464.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
43.925.464.000 0 0 0
43.925.464.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
5.000.000 0 0 0
5.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5.000.000 0 0 0
5.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000 0 0 0
10.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
5.000.000 0 0 0
5.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.000.000 0 0 0
5.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
8.141.750.000
2.378.250.000 0 0
10.520.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.872.000.000 0 0 0
2.872.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
125.000.000 0 0 0
125.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
150.000.000 0 0 0
150.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.483.000.000 0 0 0
1.483.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
450.000.000 0 0 0
450.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.000.000 0 0 0
150.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
160.000.000 0 0 0
160.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Paket)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
164.000.000
436.000.000 0 0
600.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Paket)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
87.750.000
12.250.000 0 0
100.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Paket)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
25.000.000 0 0 0
25.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Laporan)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
50.000.000 0 0
50.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Paket)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
750.000.000 0 0 0
750.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
75.000.000 0 0 0
75.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 0
1.880.000.000 0 0
1.880.000.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Paket)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (1.00 Paket)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
11.042.000.000
8.000.000 0 0
11.050.000.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3.642.000.000
8.000.000 0 0
3.650.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (15.00 %) Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Barat) (2.00 %) Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Selatan) (1.00 %) Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Timur) (2.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
1.550.000.000 0 0 0
1.550.000.000 Jumlah dokumen Pencadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan (1.00 Dokumen) Jumlah stakeholder yang memahami peraturan tata ruang laut (250.00 Orang)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
2.092.000.000
8.000.000 0 0
2.100.000.000 Jumlah bibit mangrove (batang) yang ditanam tahun berjalan (38000.00 Batang) Jumlah bibit mangrove yang ditanam tahun berjalan (50000.00 Batang) Jumlah bibit mangrove yang ditanam tahun berjalan (55000.00 Batang) Jumlah TKB yang ditenggelamkan tahun berjalan (10.00 Unit) Jumlah TKB yang ditenggelamkan tahun berjalan (2.00 Unit)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03 Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil
7.400.000.000 0 0 0
7.400.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir (1.00 %) Persentase peningkatan produksi garam (5.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7.400.000.000 0 0 0
7.400.000.000 Jumlah perempuan dan taruna pesisir yang diberdayakan (300.00 Orang) Luas tambak garam yang menerapkan teknologi (Ha/Tahun) (3473.00 Ha)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
37.859.740.000
22.909.509.000 0 0
60.769.249.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
30.747.750.000
17.358.799.000 0 0
48.106.549.000 Produksi Perikanan Tangkap (497833.00 Ton)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
300.000.000 0 0 0
300.000.000 jumlah dokumen statistik perikanan tangkap yang tersusud (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
18.957.750.000
17.358.799.000 0 0
36.316.549.000 Jumlah KUB yang terfasilitasi (5.00 Kelompok) Jumlah nelayan yang terlindungi (10000.00 Orang) Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang melaksanakan kesyahbandaran (11.00 Lokasi) Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang menerapkan ISO (1.00 Lokasi) Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang menerapkan SHTI (1.00 Lokasi)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah RTP yang terfasilitasi usaha (10.00 Orang)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
11.490.000.000 0 0 0
11.490.000.000 Jumlah kapal perikanan yang terdaftar sebagai kapal perikanan Jumlah sarana prasarana perikanan tangkap yang diberikan kepada masyarakat (75.00 Unit)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
7.111.990.000
5.550.710.000 0 0
12.662.700.000 Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdoyong (90.91 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo (81.82 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa (54.55 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Kidanglor (81.82 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending (81.82 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak (81.82 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung (81.82 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang (81.82 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto (63.64 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
6.223.150.000
803.800.000 0 0
7.026.950.000 Jumlah Pelayanan Perijinan (100.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (10.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (14.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (165.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (270.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (30.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (34.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (600.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (620.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (80.00 Unit) Jumlah SPB yang diterbitkan (12.00 Dokumen) Jumlah SPB yang diterbitkan (2420.00 Lembar) Jumlah SPB yang diterbitkan (3.00 Dokumen) Jumlah SPB yang diterbitkan (3300.00 Dokumen) Jumlah SPB yang diterbitkan (50.00 Dokumen) Jumlah SPB yang diterbitkan (5.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah SPB yang diterbitkan (6000.00 Lembar) Jumlah SPB yang diterbitkan (600.00 Lembar) Jumlah SPB yang diterbitkan (6.00 Lembar) Jumlah SPB yang diterbitkan (700.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
888.840.000
4.746.910.000 0 0
5.635.750.000 Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha (2.00 %) Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha (2.10 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
26.777.400.000
564.000.000 0 0
27.341.400.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
550.000.000 0 0 0
550.000.000 Produksi perikanan budidaya (515932.09 Ton)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
300.000.000 0 0 0
300.000.000 Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) (20.00 Unit) Jumlah unit pembesaran ikan bersertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) (60.00 Unit) Jumlah unit produsen pakan ikan yang bersertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) (1.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
250.000.000 0 0 0
250.000.000 Jumlah dokumen statistik perikanan budidaya yang tersusun (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
26.227.400.000
564.000.000 0 0
26.791.400.000 Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan (100.00 %) Persentase peningkatan produksi benih (15.00 %) Produksi perikanan budidaya (515932.09 Ton)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.128.650.000
131.650.000 0 0
3.260.300.000 Jumlah produksi benih bermutu (13000000.00 Ekor) Jumlah Produksi Ikan Konsumsi Air Payau dan Laut (8.00 Ton)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
19.495.000.000 0 0 0
19.495.000.000 Jumlah Pokdakan yang menerima sarana dan prasarana perikanan budidaya (25.00 Kelompok)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.603.750.000
432.350.000 0 0
4.036.100.000 Data Peredaran Obat Ikan yang Terdaftar / Belum Terdaftar (1.00 Buah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laboratorium yang Memenuhi Standar Teknis (1.00 Unit) Jumlah Penanganan Hama Penyakit Ikan (30.00 Kasus) Jumlah Produksi Benih Bermutu (6000000.00 Ekor) Jumlah Produksi Induk Unggul (4500.00 Ekor) Jumlah Sampel yang Diuji Melalui Lab Keskanling (400.00 Unit)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.237.500.000
36.000.000 0 0
3.273.500.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil
2.877.500.000
26.000.000 0 0
2.903.500.000 Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan yang ditindaklanjuti (3.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah (6.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara barat Jawa Tengah (6.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara timur Jawa Tengah (6.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil
1.330.000.000 0 0 0
1.330.000.000 Jumlah pelanggaran yang ditemukan (10.00 Kali) Jumlah pelanggaran yang ditemukan (5.00 Kali)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pertemuan antisipasi konflik antar nelayan yang diselesaikan (5.00 Kasus) Jumlah peserta Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (50.00 Orang)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil
1.547.500.000
26.000.000 0 0
1.573.500.000 Jumlah pelanggaran yang ditemukan (10.00 Kali) Jumlah pelanggaran yang ditemukan (5.00 Kali) Jumlah pertemuan antisipasi konflik antar nelayan yang diselesaikan (5.00 Kasus) Jumlah peserta Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (50.00 Orang)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
360.000.000
10.000.000 0 0
370.000.000 Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan yang ditindaklanjuti (3.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah (6.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara barat Jawa Tengah (6.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara timur Jawa Tengah (6.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
190.000.000 0 0 0
190.000.000 Jumlah orang yang mengetahui peraturan perikanan (90.00 Orang) Jumlah pokmaswas yang aktif (5.00 Kelompok)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
30.000.000 0 0 0
30.000.000 Jumlah pokmaswas yang aktif (5.00 Kelompok)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
140.000.000
10.000.000 0 0
150.000.000 Jumlah orang yang mengetahui peraturan perikanan (90.00 Orang) Jumlah pokmaswas yang aktif (5.00 Kelompok)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
9.808.244.000
200.000.000 0 0
10.008.244.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
230.000.000 0 0 0
230.000.000 Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan (15.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
230.000.000 0 0 0
230.000.000 Jumlah dokumen pengembangan usaha dan logistik yang tersusun (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
9.578.244.000
200.000.000 0 0
9.778.244.000 Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu (15.00 %) Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan (15.00 %)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
5.276.750.000
200.000.000 0 0
5.476.750.000 Jumlah Poklahsar yang dibina (10.00 Kelompok) Jumlah sertifikat hasil uji (CAT) mutu produk perikanan (900.00 Lembar)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing
4.301.494.000 0 0 0
4.301.494.000 Gemarikan (2000.00 Orang) Jumlah rekomendasi SKP yang dikeluarkan (150.00 Lembar) Jumlah SDM pengolah perikanan yang terbina (350.00 Orang) Jumlah surat persetujuan penggunaan tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan (5.00 Lembar)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
389.395.087.000
12.418.451.000 0 0
401.813.538.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
112.876.743.000
6.364.017.000 0 0
119.240.760.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
45.081.508.000
6.086.452.000 0 0
51.167.960.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.000.000.000 0 0 0
2.000.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (16.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (19.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02 Administrasi Keuangan
31.028.053.000 0 0 0
31.028.053.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
30.778.053.000 0 0 0
30.778.053.000 Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03 Administrasi Umum
11.953.455.000
6.086.452.000 0 0
18.039.907.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20.000.000 0 0 0
20.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.700.000.000 0 0 0
1.700.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
330.000.000 0 0 0
330.000.000 Jumlah bulan tersedianya jasa pelayanan perkantoran (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
400.000.000 0 0 0
400.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.813.720.000 0 0 0
1.813.720.000 Jumlah bulan tersedianya jasa pelayanan perkantoran (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
983.135.000 0 0 0
983.135.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
271.000.000 0 0 0
271.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
175.000.000 0 0 0
175.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
175.000.000 0 0 0
175.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
140.400.000
558.600.000 0 0
699.000.000 Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 0
20.000.000 0 0
20.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
70.000.000 0 0 0
70.000.000 Jumlah bulan pemeliharaan arsip dan dokumen (12.00 Bulan) Jumlah publikasi dan dokumentasi kegiatan dinas (1.00 Paket)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
430.000.000 0 0 0
430.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.643.000.000 0 0 0
1.643.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
90.400.000
254.600.000 0 0
345.000.000 Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
141.800.000
703.200.000 0 0
845.000.000 Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
200.000.000 0 0
200.000.000 Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
80.000.000 0 0 0
80.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
445.000.000 0 0 0
445.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
745.000.000 0 0 0
745.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
400.000.000 0 0 0
400.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
900.000.000
4.350.052.000 0 0
5.250.052.000 Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
100.000.000 0 0 0
100.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (25.00 Orang)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
34.876.690.000
117.660.000 0 0
34.994.350.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
9.879.690.000
117.660.000 0 0
9.997.350.000 Populasi ternak (3473966.00 (ST)/(AU))
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
9.879.690.000
117.660.000 0 0
9.997.350.000 Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan budidaya ternak (57.00 Kelompok) Jumlah ternak yang berSKLB (Surat Keterangan Layak Bibit dan atau sertifikat) (700.00 Ekor)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
21.497.000.000 0 0 0
21.497.000.000 Persentase peningkatan produksi dan distribusi semen beku (1.00 %) Persentase peningkatan produksi ternak (1.00 %) Populasi ternak (3473966.00 (ST)/(AU))
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
7.660.000.000 0 0 0
7.660.000.000 Jumlah bibit ternak ruminansia yang ber SKLB (67.00 Ekor) Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan pakan ternak berkualitas (19.00 Kelompok)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah produksi bibit ternak ruminansia (333.00 Ekor) Jumlah produksi bibit unggas dan aneka ternak (32927.00 Ekor) Jumlah Produksi Susu (72828.00 Liter) Jumlah produksi telur (395352.00 Butir) Jumlah SPIB yang dievaluasi (39.00 Unit)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
13.837.000.000 0 0 0
13.837.000.000 Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan perbibitan komoditas ternak Jawa Tengah (13.00 Kelompok) Jumlah pengawasan produksi dan peredaran pakan ternak (9.00 Laporan) Jumlah produksi semen beku (564000.00 Dosis) Jumlah semen beku yang terdistribusi (435000.00 Dosis) Jumlah Ternak yang layak diproses semen segarnya (29.00 Ekor)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor
3.500.000.000 0 0 0
3.500.000.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
3.500.000.000 0 0 0
3.500.000.000 Jumlah hasil uji obat hewan dan produk hewan (200.00 sampel) Jumlah pembinaan dan rekomendasi distributor usaha peredaran obat hewan (5.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Pengadaan obat Hewan pada Bidang dan Balai yang terfasilitasi (7.00 Paket)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
7.500.000.000 0 0 0
7.500.000.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian
7.500.000.000 0 0 0
7.500.000.000 Persentase kenaikan fasilitasi sarpras peternakan (1.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
3.500.000.000 0 0 0
3.500.000.000 Jumlah Pengembangan unit usaha pengolahan yang terfasilitasi (6.00 Kegiatan) Jumlah Pola Pengembangan Pemasaran yang Terfasilitasi (25.00 Kegiatan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
4.000.000.000 0 0 0
4.000.000.000 Jumlah pengembangan inovasi peternakan yang terfasilitasi (10.00 Kegiatan) Jumlah pengembangan sarpras peternakan yang terfasilitasi (300.00 Kegiatan)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
17.577.895.000
159.905.000 0 0
17.737.800.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
12.428.000.000
75.000.000 0 0
12.503.000.000 Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan pemotongan betina produktif (10.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01 Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
12.428.000.000
75.000.000 0 0
12.503.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pemetaan penyakit hewan menular strategis (1.00 Laporan) Jumlah Puskeswan dan Lab Keswan yang difasilitasi untuk memenuhi standar (6.00 Unit) Jumlah ternak yang telah divaksinasi terhadap penyakit hewan menular (155000.00 Ekor)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
4.149.895.000
84.905.000 0 0
4.234.800.000 Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan pemotongan betina produktif (10.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
4.149.895.000
84.905.000 0 0
4.234.800.000 Indeks Kepuasan Masyarakat (79.00 %) Indeks Kepuasan Masyarakat (80.00 %) Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Wilayah Jateng Selatan (13500.00 Ekor) Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Wilayah Jateng Utara (13250.00 Ekor) Jumlah Pemeriksaan Hewan di PLLT Wilayah Jateng Selatan (1600000.00 Ekor) Jumlah Pemeriksaan Hewan di PLLT Wilayah Jateng Utara (1500000.00 Ekor) Jumlah Pengujian Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Selatan (27100.00 Kali) Jumlah Pengujian Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Utara (23200.00 Kali)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000 Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan pemotongan betina produktif (10.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000 Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi konsumsi pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Halal, Utuh) (1850.00 Orang) Jumlah penerapan Higyene sanitasi dan kesrawan pada unit usaha pengolahan (15.00 Unit) Jumlah pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif (ekor) (500.00 Ekor)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
7.840.650.000 0 0 0
7.840.650.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
7.840.650.000 0 0 0
7.840.650.000 Persentase kenaikan fasilitasi penyuluhan dan kemitraan (12.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
7.840.650.000 0 0 0
7.840.650.000 Jumlah pengembangan penguatan kelembagaan dan penyuluhan peternakan yang terfasilitasi (14.00 Kegiatan) Jumlah pengembangan pola kemitraan peternakan yang terfasilitasi (14.00 Kegiatan)
3.27.3.27.0.00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan
276.518.344.000
6.054.434.000 0 0
282.572.778.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
140.209.797.000
2.329.534.000 0 0
142.539.331.000
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
703.050.000 0 0 0
703.050.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
453.050.000 0 0 0
453.050.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (8.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
250.000.000 0 0 0
250.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (2.00 Dokumen)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02 Administrasi Keuangan
130.623.707.000 0 0 0
130.623.707.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
130.623.707.000 0 0 0
130.623.707.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Tahun)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03 Administrasi Umum
8.883.040.000
2.329.534.000 0 0
11.212.574.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
24.900.000 0 0 0
24.900.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.183.800.000 0 0 0
2.183.800.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
131.000.000 0 0 0
131.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (1.00 Tahun) terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (1.00 Tahun)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.251.600.000 0 0 0
3.251.600.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan etos kerja aparatur (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.423.800.000 0 0 0
1.423.800.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
114.500.000 0 0 0
114.500.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (1.00 Tahun)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
82.900.000 0 0 0
82.900.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (1.00 Tahun)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
27.450.000 0 0 0
27.450.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Tahun)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11.800.000
112.000.000 0 0
123.800.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Tahun)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
15.000.000 0 0 0
15.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (1.00 Tahun) tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (1.00 Tahun)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
22.300.000 0 0 0
22.300.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (1.00 Tahun) terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (1.00 Tahun)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
433.650.000 0 0 0
433.650.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (1.00 Tahun)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0
165.335.000 0 0
165.335.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Tahun)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
67.000.000 0 0 0
67.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (1.00 Tahun) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
528.890.000 0 0 0
528.890.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (1.00 Tahun) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
20.000.000 0 0 0
20.000.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (1.00 Tahun)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
202.450.000 0 0 0
202.450.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (1.00 Tahun)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
342.000.000
2.052.199.000 0 0
2.394.199.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Tahun)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
50.705.025.000
3.624.900.000 0 0
54.329.925.000
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
30.018.025.000
12.000.000 0 0
30.030.025.000 Persentase penambahan alsintan (1.98 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
30.018.025.000
12.000.000 0 0
30.030.025.000
1. Irigasi perpompaan (67.50 Ha)
1. Pengembangan/pembinaan kelembagaan dan SDM UPJA (985.00 Unit)
2. Pengembangan bengkel (10.00 Unit)
3. Irigasi sprinkle (27.00 Unit)
4. Irigasi perpipaan (45.00 Unit) Asuransi petani (32500.00 Ha)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
20.687.000.000
3.612.900.000 0 0
24.299.900.000 Persentase layanan Sertifikasi benih (100.00 %) Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan (3.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Banyumas (1.50 %) Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Semarang (1.50 %) Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta (1.50 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
1.840.000.000 0 0 0
1.840.000.000
1. Serifikasi benih padi (5300.00 Ha)
2. Sertifikasi benih palawija (1000.00 Ha)
3. Sertifikasi benih hortikultura buah (460000.00 Batang)
4. Sertifikasi benih hortikultura sayuran (50.00 Ha)
5. Sertifikasi benih tanaman perkebunan (750000.00 Batang)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
5.248.942.000
1.950.750.000 0 0
7.199.692.000
3. Perbanyakan Bawang merah (1.00 Ha)
3. Perbanyakan benih kultur jaringan (5000.00 Unit)
5. Perbanyakan benih sayuran (56000.00 Kg)
6. Pengawasan peredaran benih (35.00 Kabupaten/Kota) Pengembangan benih Tanaman Hias (10000.00 Batang) Pengujian laboratorium (110.00 Unit) Perbanyakan benih buah-buahan (3500.00 Pohon)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Perbanyakan benih tanaman buah (50000.00 Batang) Perbanyakan / Pengembangan benih Buah-buahan (9000.00 Batang) Perbanyakan / Pengembangan benih Sayuran (2.00 Ha) Perbanyakan tanaman hias (2500.00 Batang) Revitalisasi kebun (2.00 Unit)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
9.428.058.000
1.662.150.000 0 0
11.090.208.000
1. Perbanyakan benih padi (76.00 Ha)
2. Perbanyakan benih/pengembangan Palawija (2.00 Ha)
2. Perbanyakan palawija (13.00 Ha)
6. Pengawasan peredaran benih (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah perbanyakan/pengembangan benih padi (85.00 Ha) Pengujian laboratorium (110.00 Unit) Perbanyakan benih kedelai (2.00 Ha) Perbanyakan benih padi (98.00 Ha) Revitalisasi kebun (2.00 Unit)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
4.170.000.000 0 0 0
4.170.000.000
6. Pengawasan peredaran benih (35.00 Kabupaten/Kota)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Optimalisasi kebun dinas untuk meningkatkan produksi kebun (20.00 Lokasi) Pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan (1.00 Lokasi) Perbanyakan benih tanaman perkebunan (118000.00 Ha)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
76.148.522.000
50.000.000 0 0
76.198.522.000
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian
76.148.522.000
50.000.000 0 0
76.198.522.000 Persentase jaringan irigasi tersier yang baik (17.88 %) Persentase peningkatan kapasitas kelompok pengolahan hasil (2.50 %) Persentase peningkatan Produksi Bawang Merah (3.80 %) Persentase peningkatan Produksi Jagung dan serealia lainnya (0.30 %) Persentase peningkatan Produksi Kedelai (2.50 %) Persentase peningkatan Produksi Kelapa (0.30 %) Persentase peningkatan Produksi kopi (2.50 %) Persentase peningkatan Produksi Padi (0.50 %) Persentase peningkatan Produksi Tebu (0.30 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
76.148.522.000
50.000.000 0 0
76.198.522.000
1. Pengembangan kawasan buah (200.00 Ha)
1. Pengembangan padi (7000.00 Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
2. Pengembangan Jagung dan serealia lainnya (5000.00 Ha)
2. Pengembangan kawasan sayur (20.00 Ha)
3. Pengembangan kawasan tanaman hias dan obat (15.00 Ha)
4. Fasilitasi pasca panen dan pengolahan perkebunan (72.00 Unit) Informasi harga pasar (35.00 Kabupaten/Kota) Luas areal pemupukan komoditas tembakau (2500.00 Ha) Luas optimasi lahan pertanian dan perkebunan (150.00 Ha) Penerapan Inovasi teknis Pada Kawasan Komoditas Tembakau (6.00 Kelompok) Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura (3.00 Unit) Pengembangan aneka kacang dan umbi (3000.00 Ha) Rehab Jaringan Irigasi tersier (10.00 Unit) Sarana pasca panen tanaman pangan (75.00 Unit) Starup kewirausahaan (6.00 Unit) Terfasilitasinya sarana penanaman dan intensifikasi tebu (600.00 Ha) Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman karet (50.00 Ha) Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman kopi (arabika dan robusta) (100.00 Ha)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman rempah penyegar lainnya (80.00 Ha) Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman semusim lainnya (4.00 Ha) Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman tahunan lainnya (100.00 Ha) Terfasilitasinya saran produksi pengembangan tanaman kelapa (150.00 Ha)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
4.000.000.000 0 0 0
4.000.000.000
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
4.000.000.000 0 0 0
4.000.000.000 Persentase penurunan serangan organisme penganggu tanaman (OPT) (0.53 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
4.000.000.000 0 0 0
4.000.000.000
2. Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan (29.00 Unit) Pengendalian OPT Hortikultura (20.00 Unit) Pengendalian OPT Tanaman Pangan (100.00 Unit) Perbanyakan Agens Pengendali Hayati dan petisida nabati (950.00 Kg)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
5.455.000.000
50.000.000 0 0
5.505.000.000
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (7.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000 Kegiatan adopsi teknologi (250.00 Orang) Peningkatan SDM Penyuluh bidang Pertanian (625.00 Orang) Tersusunnya program dan rencana kerja penyuluhan (1.00 Dokumen) Updating data petani (35.00 Kabupaten/Kota)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
3.000.000.000 0 0 0
3.000.000.000 Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian (100.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
3.000.000.000 0 0 0
3.000.000.000 Optimalisasi capaian sasaran teknis untuk SDM pertanian (750.00 Orang) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM pertanian (1380.00 Orang)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
1.455.000.000
50.000.000 0 0
1.505.000.000 Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (7.00 %)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
1.455.000.000
50.000.000 0 0
1.505.000.000 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau dengan Pengembangan Usaha Terpadu (40.00 Kelompok)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Fasilitasi Pertemuan Penumbuhan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau melalui Pengembangan Kemitraan Usaha (30.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani yang dilatih (10.00 Kelompok) Jumlah penumbuhan korporasi petani (1.00 Unit)
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
89.905.880.000
4.763.844.000 0 0
94.669.724.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
89.905.880.000
4.763.844.000 0 0
94.669.724.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
48.350.207.000
1.311.450.000 0 0
49.661.657.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
639.426.000 0 0 0
639.426.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
31.200.000 0 0 0
31.200.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
69.800.000 0 0 0
69.800.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
123.400.000 0 0 0
123.400.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (18.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
276.450.000 0 0 0
276.450.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
138.576.000 0 0 0
138.576.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (18.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
31.339.781.000 0 0 0
31.339.781.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
31.139.781.000 0 0 0
31.139.781.000 Jumlah bulan Laporan Keuangan PD (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
48.000.000 0 0 0
48.000.000 Jumlah bulan Laporan Keuangan PD (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20.000.000 0 0 0
20.000.000 Jumlah bulan Laporan Keuangan PD (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
132.000.000 0 0 0
132.000.000 Jumlah bulan Laporan Keuangan PD (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
16.152.500.000
1.311.450.000 0 0
17.463.950.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
207.004.000 0 0 0
207.004.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.912.237.000 0 0 0
1.912.237.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.877.050.000 0 0 0
2.877.050.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
375.000.000 0 0 0
375.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.342.600.000 0 0 0
1.342.600.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.317.624.000 0 0 0
2.317.624.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
444.010.000 0 0 0
444.010.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
275.247.000 0 0 0
275.247.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
152.657.000 0 0 0
152.657.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
38.233.000 0 0 0
38.233.000 Jumlah bulan penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.000.000
375.250.000 0 0
400.250.000 Jumlah bulan penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
425.010.000
10.000.000 0 0
435.010.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
703.772.000 0 0 0
703.772.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.973.630.000 0 0 0
1.973.630.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
182.720.000 0 0 0
182.720.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.090.602.000 0 0 0
1.090.602.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.401.943.000 0 0 0
1.401.943.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
131.514.000 0 0 0
131.514.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
21.890.000 0 0 0
21.890.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
189.150.000 0 0 0
189.150.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
65.607.000 0 0 0
65.607.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 0
926.200.000 0 0
926.200.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Paket)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
218.500.000 0 0 0
218.500.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.08 Pemindahan Tugas PNS
89.800.000 0 0 0
89.800.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
128.700.000 0 0 0
128.700.000 Jumlah bulan terpenuhinya Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
3.162.780.000
1.844.600.000 0 0
5.007.380.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
415.900.000
1.844.600.000 0 0
2.260.500.000 Persentase pengambilan air tanah (55.20 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
105.000.000 0 0 0
105.000.000 Jumlah infrastruktur geologi dan konservasi air tanah yang terbangun (95.00 Unit)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
310.900.000
1.844.600.000 0 0
2.155.500.000 Jumlah infrastruktur geologi dan konservasi air tanah yang terbangun (95.00 Unit)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
1.483.199.000 0 0 0
1.483.199.000 Persentase pelayanan pengujian air tanah (100.00 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria (12.48 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan (0.60 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi (5.31 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak (14.67 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan (1.16 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah (0.25 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara (2.88 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu (3.28 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan (1.09 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara (0.97 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo (4.15 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo (8.39 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
743.200.000 0 0 0
743.200.000 Jumlah Hasil Uji Laboratorium Air Tanah (1000.00 Dokumen) Jumlah Pencetakan Peta Air Tanah/topografi (120.00 Eks)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
739.999.000 0 0 0
739.999.000 Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Kendeng Muria (60.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Kendeng Selatan (20.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Merapi (45.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Semarang-Demak (100.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Serayu Selatan (24.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Serayu Tengah (25.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Serayu Utara (48.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Sewu Lawu (40.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Slamet Selatan (32.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Slamet Utara (45.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Solo (70.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Ungaran Telomoyo (100.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
1.263.681.000 0 0 0
1.263.681.000 Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria (12.48 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan (0.60 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi (5.31 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak (14.67 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan (1.16 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah (0.25 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara (2.88 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu (3.28 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan (1.09 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara (0.97 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo (4.15 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo (8.39 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
1.263.681.000 0 0 0
1.263.681.000 Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Kendeng Muria (85.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Kendeng Selatan (40.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Merapi (46.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Semarang-Demak (61.00 Lokasi)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Serayu Selatan (33.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Serayu Tengah (33.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Serayu Utara (33.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Sewu Lawu (81.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Slamet Selatan (56.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Slamet Utara (51.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Solo (71.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Ungaran Telomoyo (100.00 Lokasi)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
7.536.504.000
1.607.794.000 0 0
9.144.298.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
5.512.339.000
1.607.794.000 0 0
7.120.133.000 Persentase good mining practice (40.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Good Mining Practice Wilayah Kendeng Muria (2.65 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Kendeng Selatan (6.27 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Merapi (2.41 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Semarang Demak (2.89 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Serayu Selatan (2.89 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Serayu Tengah (2.89 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Serayu Utara (2.17 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Sewu Lawu (2.41 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Slamet Selatan (5.78 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Slamet Utara (5.54 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Solo (1.93 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Ungaran Telomoyo (2.17 %) Persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara (100.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut
310.206.000
1.507.794.000 0 0
1.818.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Hasil Uji mekanika tanah dan batuan, analisa kimia batuan (10.00 Set) Jumlah Pencetakan Peta Perizinan Mineral Bukan Logam, Logam dan Batuan (WIUP, Eksplorasi, Produksi (60.00 Eks)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut
969.640.000 0 0 0
969.640.000 Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria (10.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan (20.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi (30.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang-Demak (15.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan (10.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah (15.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara (22.00 Lokasi)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu (15.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan (25.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara (40.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo (40.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo (7.00 Lokasi)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
4.232.493.000
100.000.000 0 0
4.332.493.000 Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo (30.00 Lokasi) Pembinaan pertambangan minerba (8.00 Paket) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria (48.00 Lokasi)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan (60.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi (20.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang-Demak (45.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan (24.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah (22.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara (30.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu (20.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan (35.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara (60.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo (30.00 Lokasi)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
2.024.165.000 0 0 0
2.024.165.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase good mining practice (40.00 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
151.935.000 0 0 0
151.935.000 Penyusunan profil sumber daya mineral (5.00 Paket)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.02 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
237.520.000 0 0 0
237.520.000 Penyusunan profil sumber daya mineral (5.00 Paket)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
1.634.710.000 0 0 0
1.634.710.000 Penyusunan profil sumber daya mineral (5.00 Paket)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
13.393.111.000 0 0 0
13.393.111.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
13.393.111.000 0 0 0
13.393.111.000 Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) (28335.30 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Kendeng Muria (330.60 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Kendeng Selatan (173.24 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Merapi (848.88 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Semarang Demak (4961.40 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Serayu Selatan (75.66 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Serayu Tengah (203.84 tCO2e)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Serayu Utara (715.25 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Sewu Lawu (245.42 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Slamet Selatan (19870.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Slamet Utara (173.33 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Solo (216.75 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) Wilayah Ungaran Telomoyo (101.57 tCO2e)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
539.780.000 0 0 0
539.780.000 Konservasi Energi (9.00 Lokasi) Rekonsiliasi perhitungan volume PBBKB dan Kuota BBM bersubsidi (3.00 Kegiatan)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
12.853.331.000 0 0 0
12.853.331.000 Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (1.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (11.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (12.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (13.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (15.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (2.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (23.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (3.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (5.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (6.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (8.00 Unit)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
17.463.278.000 0 0 0
17.463.278.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
2.463.278.000 0 0 0
2.463.278.000 Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin (22.98 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria (1.59 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan (2.91 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi (2.22 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak (1.07 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan (2.64 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah (1.70 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara (1.28 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu (1.21 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan (3.03 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara (2.98 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo (1.26 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo (1.10 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
734.321.000 0 0 0
734.321.000 Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Solo (40.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan (20.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Merapi (45.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Semarang-Demak (70.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan (18.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah (20.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara (40.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu (30.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan (30.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara (40.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo (55.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Muria (50.00 Dokumen)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
1.728.957.000 0 0 0
1.728.957.000 Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Muria (53.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan (86.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Merapi (45.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Semarang-Demak (61.00 Lokasi)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan (35.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah (33.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara (60.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu (37.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan (56.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara (56.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Solo (51.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo (61.00 Lokasi) Pembinaan usaha ketenagalistrikan (3.00 Paket) Peningkatan keselamatan usaha ketenagalistrikan (1.00 Paket)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
15.000.000.000 0 0 0
15.000.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria (1.59 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan (2.91 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi (2.22 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak (1.07 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan (2.64 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah (1.70 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara (1.28 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu (1.21 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan (3.03 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara (2.98 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo (1.26 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo (1.10 %)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
450.000.000 0 0 0
450.000.000 Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Kendeng Muria (1000.00 KK)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Kendeng Selatan (2000.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Merapi (1600.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Semarang-Demak (800.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Selatan (1600.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Tengah (1100.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Utara (700.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Sewu Lawu (650.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Slamet Selatan (2100.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Slamet Utara (2200.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Solo (700.00 KK)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Ungaran Telomoyo (550.00 KK)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
14.550.000.000 0 0 0
14.550.000.000 Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Kendeng Muria (1000.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Kendeng Selatan (2000.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Merapi (1600.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Semarang-Demak (800.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Selatan (1600.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Tengah (1100.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Utara (700.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Sewu Lawu (650.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Slamet Selatan (2100.00 KK)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Slamet Utara (2200.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Solo (700.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Ungaran Telomoyo (550.00 KK)
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
112.904.259.000
4.054.164.000 0 0
116.958.423.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
112.904.259.000
4.054.164.000 0 0
116.958.423.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
128.000.000 0 0 0
128.000.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
128.000.000 0 0 0
128.000.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
128.000.000 0 0 0
128.000.000 Jumlah peserta forum importir dan kebijakan impor.
(70.00 Orang)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
1.981.955.000 0 0 0
1.981.955.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas
1.981.955.000 0 0 0
1.981.955.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
1.278.955.000 0 0 0
1.278.955.000 Jumlah kemitraan dagang (11.00 Kali)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pelaku pasar rakyat revitalisasi yang dilatih (300.00 Orang)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
703.000.000 0 0 0
703.000.000 Jumlah kemitraan dagang (11.00 Kali)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
19.001.177.000 0 0 0
19.001.177.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan
18.738.460.000 0 0 0
18.738.460.000 Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupatenkota (price center) (12.50 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
18.738.460.000 0 0 0
18.738.460.000 Jumlah informasi harga kepokmas (25.00 Komoditi)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
262.717.000 0 0 0
262.717.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi
262.717.000 0 0 0
262.717.000 Jumlah barang penting yang diawasi (5.00 Unit)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3.405.755.000 0 0 0
3.405.755.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota
3.405.755.000 0 0 0
3.405.755.000 Nilai ekspor non migas (6257.00 Juta US$)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional
220.300.000 0 0 0
220.300.000 Jumlah peserta forum. (765.00 Orang)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
91.305.000 0 0 0
91.305.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor
393.150.000 0 0 0
393.150.000 Jumlah peserta forum. (765.00 Orang)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
2.701.000.000 0 0 0
2.701.000.000 Jumlah informasi FTA/PTA, komoditi, kebijakan dan analisa peluang pasar ekspor. (4.00 Komoditi) Jumlah peserta forum. (765.00 Orang)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
9.974.266.000
400.444.000 0 0
10.374.710.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
387.260.000 0 0 0
387.260.000 Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (5.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
387.260.000 0 0 0
387.260.000 Prosentase penyelesaian sengketa konsumen.
(100.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
8.976.006.000
400.444.000 0 0
9.376.450.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (5.00 %) Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (5.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.01 Verifikasi Mutu Produk
150.000.000 0 0 0
150.000.000 Jumlah pendampingan dan uji produk (6.00 Sertifikat)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian
4.099.556.000
400.444.000 0 0
4.500.000.000 Jumlah sertifikat pengujian yang di terbitkan BPSMB Semarang (5.00 Sertifikat) Jumlah sertifikat pengujian yang di terbitkan BPSMB Surakarta (1700.00 Sertifikat)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03 Pengembangan Layanansertifikasi
4.426.450.000 0 0 0
4.426.450.000 Jumlah informasi dan peserta sosialisasi ketentuan dibidang cukai (1200.00 Orang) Jumlah pelaku IKM yang difasilitasi kepemilikan HKI.
(170.00 Industri Kecil Menengah (IKM)) Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi peningkatan standar industri dan HKI. (12.00 Orang) Jumlah penyebaran informasi BPSMB Semarang (1.00 ) Jumlah Penyebaran Informasi BPSMB Surakarta (1.00 Jenis)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi
300.000.000 0 0 0
300.000.000 Jumlah kalibrasi yang dilaksanakan BPSMB Semarang (250.00 Sertifikat) Jumlah kalibrasi yang dilaksanakan BPSMB Surakarta (875.00 Sertifikat)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
611.000.000 0 0 0
611.000.000 Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (5.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
611.000.000 0 0 0
611.000.000 Jumlah barang beredar yang diawasi. (350.00 Buah) Jumlah unit usaha yang diawasi (350.00 Unit)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
1.116.613.000 0 0 0
1.116.613.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri
1.116.613.000 0 0 0
1.116.613.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi
1.116.613.000 0 0 0
1.116.613.000 Jumlah partisipasi promosi (7.00 Kali)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
52.324.406.000
3.653.720.000 0 0
55.978.126.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
325.000.000 0 0 0
325.000.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
40.000.000 0 0 0
40.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (8.00 Dokumen)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
60.000.000 0 0 0
60.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
75.000.000 0 0 0
75.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (8.00 Dokumen)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
37.730.626.000 0 0 0
37.730.626.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
37.679.626.000 0 0 0
37.679.626.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Jenis)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
51.000.000 0 0 0
51.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
14.193.780.000
3.653.720.000 0 0
17.847.500.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
50.320.000 0 0 0
50.320.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.920.000.000 0 0 0
2.920.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.368.122.000 0 0 0
2.368.122.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
220.550.000 0 0 0
220.550.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
36.305.000 0 0 0
36.305.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.418.860.000 0 0 0
1.418.860.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (3.00 Jenis) Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Jenis)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.722.128.000 0 0 0
1.722.128.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
437.500.000 0 0 0
437.500.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
292.500.000 0 0 0
292.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
126.500.000 0 0 0
126.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
129.500.000 0 0 0
129.500.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor PD (143.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (146.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (245.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (440.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (64.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
433.000.000
662.000.000 0 0
1.095.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor PD (143.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (146.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (245.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (440.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (64.00 Unit)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
14.000.000
63.000.000 0 0
77.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (146.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (245.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (64.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
59.025.000 0 0 0
59.025.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (500.00 Laporan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
35.500.000 0 0 0
35.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah peserta pelatihan yang dilakukan pemeriksaan kesehatan (1200.00 Orang)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
318.900.000 0 0 0
318.900.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.220.000.000 0 0 0
1.220.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
17.500.000 0 0 0
17.500.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (440.00 Unit)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0
283.920.000 0 0
283.920.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor PD (143.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (146.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (245.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (64.00 Unit)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
152.000.000 0 0
152.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor PD (143.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (146.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (245.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (440.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (64.00 Unit)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0
35.000.000 0 0
35.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
594.350.000
350.000.000 0 0
944.350.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
524.680.000 0 0 0
524.680.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
271.890.000 0 0 0
271.890.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (36.00 Bulan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
3.500.000 0 0 0
3.500.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
634.900.000 0 0 0
634.900.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (36.00 Bulan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
48.250.000 0 0 0
48.250.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (36.00 Bulan)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
296.000.000
2.107.800.000 0 0
2.403.800.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (3.00 Paket) Jumlah unit gedung yang direhab (unit) (1.00 Unit)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
75.000.000 0 0 0
75.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
25.000.000 0 0 0
25.000.000 Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan (15.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (40.00 Orang)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
22.189.649.000 0 0 0
22.189.649.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi
22.189.649.000 0 0 0
22.189.649.000 Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif (4.25 %) Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa (3.17 %) Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri agro (3.20 %) Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri non agro (1.50 %) Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki (75.00 %)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri
3.485.993.000 0 0 0
3.485.993.000 Jumlah IKM industri agro binaan. (51.00 Orang) Jumlah IKM industri non agro binaan. (93.00 ) Jumlah IKM yang mendapatkan layanan konten ecommerce (114.00 Orang) Jumlah pelaku usaha yang dilatih dalam bidang kemasan. (298.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan dan paket fasilitasi bantuan.
(642.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
11.654.042.000 0 0 0
11.654.042.000 Jumlah aplikasi yg di hasilkan (1.00 Jenis) Jumlah industri yang memanfaatkan layanan jasa (3.00 Jenis) Jumlah industri yang memanfaatkan layanan jasa (5.00 Jenis) Jumlah pelaku usaha yang dilatih dalam bidang kemasan. (298.00 Orang) Jumlah pelaku usaha yang dilayani. (140.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan. (130.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan dan paket fasilitasi bantuan.
(642.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan industri kreatif. (268.00 Orang) Jumlah peserta yang dilatih. (1000.00 Orang) Jumlah peserta yang dilatih (200.00 Orang) Jumlah peserta yang dilatih (700.00 Orang) Jumlah peserta yang disalurkan (170.00 Orang) Jumlah peserta yang disalurkan (595.00 Orang) Jumlah peserta yang disalurkan (850.00 Orang) Jumlah usaha industri hasil tembakau yang dibina (105.00 Orang)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
2.975.647.000 0 0 0
2.975.647.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah IKM industri agro binaan. (51.00 Orang) Jumlah kemitraan pemasaran produk (60.00 Orang) Jumlah kemitraan pemasaran produk industri agro (200.00 Orang) Jumlah pelaku usaha yang dilatih dalam bidang kemasan. (298.00 Orang) Jumlah peserta dan rekayasa teknologi logam dan kayu yang diterapkan (120.00 Orang)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
4.073.967.000 0 0 0
4.073.967.000 Jumlah peserta bintek (180.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan. (90.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan dan paket fasilitasi bantuan.
(642.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan dan paket fasilitasi bantuan.
(892.00 Orang)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
2.782.438.000 0 0 0
2.782.438.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
2.782.438.000 0 0 0
2.782.438.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
2.381.860.000 0 0 0
2.381.860.000 Jumlah informasi industri Agro yg tersedia. (4.00 Kegiatan) Jumlah informasi industri non agro yang tersedia (2.00 Jenis)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.02 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi
400.578.000 0 0 0
400.578.000 Jumlah informasi industri Agro yg tersedia. (4.00 Kegiatan) Jumlah informasi industri non agro yang tersedia (2.00 Jenis) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
967.442.632.000
5.179.730.000 0 0
972.622.362.000
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
610.410.316.000
2.179.680.000 0 0
612.589.996.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah
610.410.316.000
2.179.680.000 0 0
612.589.996.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
140.601.895.000
2.163.680.000 0 0
142.765.575.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
255.000.000 0 0 0
255.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah (85.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
155.000.000 0 0 0
155.000.000 Jumlah dokumen Renstra dan Renja Setda (1.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Jumlah laporan evaluasi Setda (1.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
99.027.004.000 0 0 0
99.027.004.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
99.027.004.000 0 0 0
99.027.004.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
40.785.405.000
2.163.680.000 0 0
42.949.085.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Hukum (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Isda (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perekonomian (100.00 %) Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
334.000.000 0 0 0
334.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Administrasi Pembangunan Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Hukum (12.00 Bulan) Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Kesejahteraan Rakyat (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Perekonomian (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.500.000.000 0 0 0
9.500.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11.330.000.000 0 0 0
11.330.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
150.000.000 0 0 0
150.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
338.000.000 0 0 0
338.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
300.000.000 0 0 0
300.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.197.500.000 0 0 0
1.197.500.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.500.000.000 0 0 0
4.500.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
27.000.000 0 0 0
27.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
421.171.000 0 0 0
421.171.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Kesejahteraan Rakyat (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
171.000.000 0 0 0
171.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Kesejahteraan Rakyat (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
455.000.000 0 0 0
455.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
140.000.000 0 0 0
140.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
116.000.000 0 0 0
116.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
42.000.000 0 0 0
42.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.657.360.000 0 0 0
2.657.360.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Administrasi Pembangunan Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Hukum (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Kesejahteraan Rakyat (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat rapat Biro perekonomian (12.00 Bulan) Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (12.00 Bulan) Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
3.879.870.000 0 0 0
3.879.870.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Hukum (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Kesejahteraan Rakyat (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Perekonomian (12.00 Bulan) Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 0
218.000.000 0 0
218.000.000 Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor (10.00 Paket)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0
1.545.680.000 0 0
1.545.680.000 Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor (10.00 Paket)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
400.000.000 0 0
400.000.000 Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor (10.00 Paket)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
677.000.000 0 0 0
677.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
127.000.000 0 0 0
127.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.376.504.000 0 0 0
2.376.504.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
216.000.000 0 0 0
216.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
952.000.000 0 0 0
952.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
641.000.000 0 0 0
641.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
37.000.000 0 0 0
37.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
534.486.000 0 0 0
534.486.000 Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan (900.00 Set)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
40.000.000 0 0 0
40.000.000 Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan (900.00 Set)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
168.872.000 0 0 0
168.872.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (40.00 Orang)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
275.614.000 0 0 0
275.614.000 Persentase ASN Setda yang dilayani Administrasi kepegawaiannya (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
400.415.988.000
16.000.000 0 0
400.431.988.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
5.697.888.000 0 0 0
5.697.888.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD (100.00 %) Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti (100.00 %) Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah (100.00 %) Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah (100.00 %) Persentase tertib administrasi pemerintahan (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah
763.000.000 0 0 0
763.000.000 Jumlah dokumen basis data rupabumi/ toponimi yang disusun (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kode dan data wilayah administrasi pemerintahan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen penegasan batas daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan evaluasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan (1.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
386.888.000 0 0 0
386.888.000 Jumlah dokumen fasilitasi masalah pertanahan/ konflik pertanahan (1.00 Laporan) Jumlah laporan mediasi konflik dan unjuk rasa (1.00 Laporan) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemerintahan (1.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
1.419.000.000 0 0 0
1.419.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen fasilitasi KDH dan Wakil KDH (21.00 Dokumen) Jumlah dokumen fasilitasi PAW Anggota DPRD (20.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
330.000.000 0 0 0
330.000.000 Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Pilihan sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK (36.00 Wilayah) Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK (36.00 Wilayah) Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada SPM (36.00 Wilayah)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
518.000.000 0 0 0
518.000.000 Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Prov.Jateng dan Kab/Kota (13.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah
2.111.000.000 0 0 0
2.111.000.000 Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kerjasama dalam negeri (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen rumusan kerjasama luar negeri (1.00 Dokumen) Jumlah naskah kerjasama dalam negeri (25.00 Dokumen) Persentase layanan ijin perjalanan dinas dan bukan dinas Luar Negeri (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
170.000.000 0 0 0
170.000.000 Jumlah naskah kerjasama dalam negeri (25.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat
390.739.100.000 0 0 0
390.739.100.000 Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan (100.00 %) Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga (100.00 %) Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (100.00 %) Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah (100.00 %) Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (90.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (90.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
19.733.000.000 0 0 0
19.733.000.000 Jumlah Laporan monitoring bidang Keagamaan (4.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan bidang pelayanan kehidupan beragama (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
367.981.100.000 0 0 0
367.981.100.000 Jumlah Laporan monitoring bidang Keagamaan (4.00 Dokumen) jumlah laporan pemdampingan penyelenggaraan pelayanan haji (1.00 Dokumen) jumlah laporan penyelenggaraan peringatan keagamaan (1.00 Laporan) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan bidang pelayanan kehidupan beragama (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
1.400.000.000 0 0 0
1.400.000.000 Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kepemudaan dan Olah Raga (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan monitoring bidang Kepemudaan dan Olah Raga (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatanSipil (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kepemudaan dan Olah Raga (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Pencacatan Sipil (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduangan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (1.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
1.215.000.000 0 0 0
1.215.000.000 Jumlah Laporan monitoring bidang Kesehatan (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan monitoring bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kesehatan (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (policy Brief) bidang sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1.00 Dokumen) Laporan monitoring bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan
135.000.000 0 0 0
135.000.000 Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kesehatan (1.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan
175.000.000 0 0 0
175.000.000 Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan (1.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah
3.979.000.000
16.000.000 0 0
3.995.000.000 Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum (92.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase efektifitas produk hukum daerah (93.00 %) Persentase kabupaten/kota peduli HAM (92.00 %) Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun (92.00 %) Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji (92.00 %) Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang- undangan (93.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
1.505.000.000 0 0 0
1.505.000.000 Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah (15.00 Raperda) Jumlah produk hukum yang dikaji (19.00 Dokumen) Jumlah produk hukum yang disosialisasi (4.00 Dokumen) Jumlah Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah (350.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
484.000.000
16.000.000 0 0
500.000.000 Jumlah produk hukum yang didokumentasi (90.00 Dokumen) Jumlah Produk Hukum yang diinformasikan (70.00 Dokumen) Penambahan Jumlah Buku / Bahan Bacaan yang dikoleksi (150.00 Buku)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
650.000.000 0 0 0
650.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil II yang dikaji (128.00 Dokumen) Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil I yang dikaji (132.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
982.500.000 0 0 0
982.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan Aksi PPK (1.00 Laporan) Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu (200.00 Perkara) Jumlah penanganan perkara perdata/ TUN (9.00 Perkara)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
357.500.000 0 0 0
357.500.000 Jumlah Kabupaten/kota peduli HAM (35.00 Kabupaten/Kota) Penanganan sengketa hukum (6.00 Sengketa)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN
15.555.000.000 0 0 0
15.555.000.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Kebijakan Perekonomian
6.610.000.000 0 0 0
6.610.000.000 Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian (100.00 %) Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata (80.00 %) Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (90.00 %) Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD (88.00 %) Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya (93.00 %) Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target (75.00 %) Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (87.00 %) Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (85.00 %) Persentase tingkat kesehatan BUMD (70.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (90.00 %) Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (90.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
400.000.000 0 0 0
400.000.000 Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang penanaman modal dan Pariwisata (2.00 Dokumen) jumlah laporan monitoring bidang penanaman modal dan Pariwisata (2.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang penanaman modal dan Pariwisata (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
2.900.000.000 0 0 0
2.900.000.000 Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Koperasi, LKM dan UKM (3.00 Dokumen) Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang perhubungan (1.00 Dokumen) Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan (1.00 Dokumen) jumlah laporan monitoring bidang Koperasi, LKM dan UKM (3.00 Dokumen) jumlah laporan monitoring bidang perhubungan (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah laporan monitoring bidang Perindustrian dan Perdagangan (2.00 Dokumen) jumlah laporan monitoring Pelaksanaan DBHCHT (2.00 Dokumen) Jumlah rumusan ringkas kebijakan (policy Brief) bidang koperasi, LKM dan UKM (3.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang perhubungan (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Perindustrian dan Perdagangan (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
1.520.000.000 0 0 0
1.520.000.000 jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Bidang Ketahanan Pangan (1.00 Laporan) jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Kelautan dan Perikanan (1.00 Laporan) jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Laporan) jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (2.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Kelautan perikanan (1.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Ketahanan Pangan (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (4.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (2.00 Laporan) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Kelautan Perikanan (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Ketahanan Pangan (2.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
220.000.000 0 0 0
220.000.000 jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral (1.00 Laporan) jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Energi Sumber Daya Mineral (2.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (4.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
230.000.000 0 0 0
230.000.000 jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral (1.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Energi Sumber Daya Mineral (2.00 Laporan) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (1.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.06 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
780.000.000 0 0 0
780.000.000 Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Keuangan (1.00 Dokumen) jumlah laporan monitoring bidang Keuangan (4.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) bidang Keuangan (5.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.07 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
560.000.000 0 0 0
560.000.000 Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Jasa dan Produksi (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah laporan monitoring bidang Jasa dan Produksi (3.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Jasa dan Produksi (3.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengadaan Barang dan Jasa
3.850.000.000 0 0 0
3.850.000.000 Persentase Aduan dan Sengketa yang tertangani (76.00 %) Persentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan barang/jasa (76.00 %) Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa (92.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
450.000.000 0 0 0
450.000.000 Jumlah Dokumen SHB dan ASB (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.100.000.000 0 0 0
1.100.000.000 Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
450.000.000 0 0 0
450.000.000 Persentase ketepatan pemaketan dan penjadwalan pengadaan barang/jasa (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
400.000.000 0 0 0
400.000.000 Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan sesuai SOP (100.00 %) Persentase sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan optimal (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.05 Pengembangan Sistem Informasi Barang dan Jasa
500.000.000 0 0 0
500.000.000 Persentase sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang berjalan optimal dalam menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.06 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
250.000.000 0 0 0
250.000.000 Persentase OPD dan Kabupaten/Kota yang menginput Data SIMONTEPRA sesuai kaedah (72.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.07 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
300.000.000 0 0 0
300.000.000 Persentase Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang disosialisasikan (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.08 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
400.000.000 0 0 0
400.000.000 Persentase Aduan dan Sengketa yang difasilitasi (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03 Evaluasi Administrasi Pembangunan
5.095.000.000 0 0 0
5.095.000.000 Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur (100.00 %) Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan AsetPerencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset (85.00 %) Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target (81.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD (100.00 %) Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu (88.00 %) Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target (84.00 %) Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (100.00 %) Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (90.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD
900.000.000 0 0 0
900.000.000 Persentase OPD Bidang Ekonomi yang pelaksanaan APBDnya sesuai target (84.00 %) Persentase OPD Bidang Infrastruktur yang pelaksanaan APBDnya sesuai target (87.00 %) Persentase OPD Bidang Pemsosbud yang pelaksanaan APBDnya sesuai target (81.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02 Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN
500.000.000 0 0 0
500.000.000 Persentase pelaksanaan DAK sesuai target (86.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah
650.000.000 0 0 0
650.000.000 Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil II yang pelaksanaannya sesuai target (83.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil I yang pelaksanaannya sesuai target (83.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
725.000.000 0 0 0
725.000.000 Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur (1.00 Dokumen) Jumlah laporan analisis dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.05 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
650.000.000 0 0 0
650.000.000 Jumlah laporan bulanan pelaksanaan APBD (12.00 Laporan) Jumlah laporan bulanan pelaksanaan Bankeu (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.06 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
1.670.000.000 0 0 0
1.670.000.000 jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.00 Laporan) jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman (2.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (2.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2.00 Laporan) Jumlah laporan pengendalian perangkat daerah Bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan dan aset (1.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM
53.837.433.000 0 0 0
53.837.433.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Penataan Organisasi
4.101.040.000 0 0 0
4.101.040.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
481.500.000 0 0 0
481.500.000 Jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan (41.00 OPD)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
327.165.000 0 0 0
327.165.000 Jumlah kelembagaan kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsi perangkat daerahnya berdasarkan kewenangan (35.00 Kabupaten/Kota)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan
390.295.000 0 0 0
390.295.000 Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB (41.00 OPD)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
650.000.000 0 0 0
650.000.000 Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan RB (35.00 Kabupaten/Kota)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB (41.00 OPD)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
677.300.000 0 0 0
677.300.000 Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI (41.00 OPD) Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP (41.00 OPD)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.07 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
803.400.000 0 0 0
803.400.000 Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah UPP Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan (240.00 Unit)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.08 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
771.380.000 0 0 0
771.380.000 jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah UPP provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan (150.00 Unit)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02 Pelaksanaan Administrasi Umum
27.843.897.000 0 0 0
27.843.897.000 Persentase layanan liputan dan keprotokolan (100.00 %) Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %) Persentase perangkat daerah bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (100.00 %)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur
25.466.077.000 0 0 0
25.466.077.000 Jumlah Bulan dalam pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur) (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur
1.350.000.000 0 0 0
1.350.000.000 Jumlah Bulan dalam pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur) (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah
1.027.820.000 0 0 0
1.027.820.000 Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang humas (1.00 Laporan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah (12.00 Laporan) Jumlah Penilaian pelayanan Biro Umum (2.00 Laporan) Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah (3.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03 Pelaksanaan Administrasi Pimpinan
21.892.496.000 0 0 0
21.892.496.000 Persentase layanan liputan dan keprotokolan (100.00 %) Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.03 Penyiapan Materi Pimpinan
377.000.000 0 0 0
377.000.000 Jumlah naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Pimpinan Daerah (1200.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.04 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
18.113.496.000 0 0 0
18.113.496.000 Jumlah Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah (144.00 Paket)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.05 Dokumentasi Pimpinan
1.800.000.000 0 0 0
1.800.000.000 Jumlah Laporan liputan Pimpinan Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.06 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
1.400.000.000 0 0 0
1.400.000.000 Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.07 Fasilitasi Tamu
150.000.000 0 0 0
150.000.000 Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.08 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
52.000.000 0 0 0
52.000.000 Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan (12.00 Laporan)
4.02 SEKRETARIAT DPRD
357.032.316.000
3.000.050.000 0 0
360.032.366.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD
357.032.316.000
3.000.050.000 0 0
360.032.366.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
53.348.876.000
3.000.050.000 0 0
56.348.926.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
500.000.000 0 0 0
500.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
300.000.000 0 0 0
300.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (4.00 Dokumen)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
23.335.502.000 0 0 0
23.335.502.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
22.485.502.000 0 0 0
22.485.502.000 Jumlah Laporan Keuangan SETWAN (sesuai jenisnya) (12.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
850.000.000 0 0 0
850.000.000 Jumlah Laporan Keuangan SETWAN (sesuai jenisnya) (12.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
25.963.374.000
3.000.050.000 0 0
28.963.424.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
165.923.000 0 0 0
165.923.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.000.000.000 0 0 0
2.000.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.768.260.000 0 0 0
2.768.260.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
785.000.000 0 0 0
785.000.000 Jumlah anggota DPRD yang dilakukan pemeriksaan kesehatan (120.00 Orang) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
853.674.000 0 0 0
853.674.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.253.936.000 0 0 0
2.253.936.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
241.393.000 0 0 0
241.393.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1493.00 Unit)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
104.200.000 0 0 0
104.200.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1493.00 Unit)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
199.125.000
3.000.050.000 0 0
3.199.175.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1493.00 Unit)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
438.450.000 0 0 0
438.450.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.339.704.000 0 0 0
2.339.704.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5.933.620.000 0 0 0
5.933.620.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pimpinan/Anggota DPRD serta ASN ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.552.787.000 0 0 0
1.552.787.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1493.00 Unit)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
200.000.000 0 0 0
200.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Bulan Terpeliharanya Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat DPRD (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
500.000.000 0 0 0
500.000.000 Jumlah Bulan Terpeliharanya Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat DPRD (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3.466.676.000 0 0 0
3.466.676.000 Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat DPRD (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.363.235.000 0 0 0
1.363.235.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
40.000.000 0 0 0
40.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
757.391.000 0 0 0
757.391.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (5.00 Unit)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.050.000.000 0 0 0
3.050.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
1.640.617.000 0 0 0
1.640.617.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.250.000.000 0 0 0
1.250.000.000 Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan serta ASN (600.00 Unit)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
159.383.000 0 0 0
159.383.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (70.00 Orang)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN
129.793.233.000 0 0 0
129.793.233.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
129.793.233.000 0 0 0
129.793.233.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
129.793.233.000 0 0 0
129.793.233.000 Jumlah Laporan Keuangan SETWAN (sesuai jenisnya) (12.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
173.890.207.000 0 0 0
173.890.207.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
31.208.450.000 0 0 0
31.208.450.000 Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
31.208.450.000 0 0 0
31.208.450.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Fasilitasi Proses Penyusunan, Pembahasan dan Pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan.
(190.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
1.233.600.000 0 0 0
1.233.600.000 Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pembahasan APBD
1.233.600.000 0 0 0
1.233.600.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
26.472.430.000 0 0 0
26.472.430.000 Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
5.036.056.000 0 0 0
5.036.056.000 Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
(480.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
5.036.056.000 0 0 0
5.036.056.000 Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
(480.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
5.036.056.000 0 0 0
5.036.056.000 Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
(480.00 Laporan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
5.036.056.000 0 0 0
5.036.056.000 Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
(480.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
5.036.056.000 0 0 0
5.036.056.000 Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
(480.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
792.150.000 0 0 0
792.150.000 Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
(480.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran
500.000.000 0 0 0
500.000.000 Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
(480.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
21.256.250.000 0 0 0
21.256.250.000 Persentase layanan bagian humas (95.00 %) Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.02 Bimbingan Teknis DPRD
9.605.050.000 0 0 0
9.605.050.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
(480.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
2.793.000.000 0 0 0
2.793.000.000 Jumlah Laporan Seminar, Uji Publik dan Protokoler.
(514.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
480.000.000 0 0 0
480.000.000 Jumlah Laporan Seminar, Uji Publik dan Protokoler.
(514.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
6.068.800.000 0 0 0
6.068.800.000 Jumlah Laporan Baliho yang terpasang, Upload Berita Website dan Penerbitan Majalah Mimbar.
(530.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD
2.309.400.000 0 0 0
2.309.400.000 Jumlah Laporan Seminar, Uji Publik dan Protokoler.
(514.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
48.073.110.000 0 0 0
48.073.110.000 Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah
13.149.840.000 0 0 0
13.149.840.000 Jumlah Laporan reses dan risalah rapat. (400.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
150.000.000 0 0 0
150.000.000 Jumlah Laporan reses dan risalah rapat. (400.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.03 Pelaksanaan Reses
34.773.270.000 0 0 0
34.773.270.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan reses dan risalah rapat. (400.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000 Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah
7.000.000.000 0 0 0
7.000.000.000 Persentase layanan bagian humas (95.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
7.000.000.000 0 0 0
7.000.000.000 Jumlah Laporan Dialog interaktif, Liputan Alat Kelengkapan Dewan dan Iklan Layanan Masyarakat Advetorial. (586.00 Laporan)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.08 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
37.646.367.000 0 0 0
37.646.367.000 Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
37.646.367.000 0 0 0
37.646.367.000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
642.581.684.000
13.538.789.000 0 0
656.120.473.000
5.01 PERENCANAAN
54.304.507.000
396.460.000 0 0
54.700.967.000
5.01.5.01.5.05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
54.304.507.000
396.460.000 0 0
54.700.967.000
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
34.329.082.000
396.460.000 0 0
34.725.542.000
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
630.000.000 0 0 0
630.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
400.000.000 0 0 0
400.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
230.000.000 0 0 0
230.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
26.066.955.000 0 0 0
26.066.955.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
25.519.955.000 0 0 0
25.519.955.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
547.000.000 0 0 0
547.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
6.862.101.000
396.460.000 0 0
7.258.561.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
86.770.000 0 0 0
86.770.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.400.000.000 0 0 0
1.400.000.000 Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
204.000.000 0 0 0
204.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
190.000.000 0 0 0
190.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi jaminan barang milik daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
401.300.000 0 0 0
401.300.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.533.621.000 0 0 0
1.533.621.000 Jumlah penyediaan jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
149.234.000 0 0 0
149.234.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
118.181.000 0 0 0
118.181.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.000.000 0 0 0
25.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
324.260.000 0 0
324.260.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
40.000.000 0 0 0
40.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
250.000.000 0 0 0
250.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
753.230.000 0 0 0
753.230.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
17.200.000 0 0
17.200.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
361.040.000 0 0 0
361.040.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
526.305.000 0 0 0
526.305.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
502.000.000 0 0 0
502.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
290.420.000
55.000.000 0 0
345.420.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
31.000.000 0 0 0
31.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
770.026.000 0 0 0
770.026.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.08 Pemindahan Tugas PNS
413.484.000 0 0 0
413.484.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (100.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
47.902.000 0 0 0
47.902.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (100.00 Orang)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
308.640.000 0 0 0
308.640.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (100.00 Orang)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5.210.000.000 0 0 0
5.210.000.000
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3.560.000.000 0 0 0
3.560.000.000 Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi
3.000.000.000 0 0 0
3.000.000.000 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (2.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.09 Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
560.000.000 0 0 0
560.000.000 Jumlah dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah (1.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
1.650.000.000 0 0 0
1.650.000.000 Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan (90.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
1.650.000.000 0 0 0
1.650.000.000 Jumlah dokumen evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (7.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03 PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
2.536.500.000 0 0 0
2.536.500.000
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan
870.000.000 0 0 0
870.000.000 Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang pemerintahan, sosial, dan budaya (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
870.000.000 0 0 0
870.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup Pemerintahan, pemberdayaan masyarakat & desa (2.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
770.000.000 0 0 0
770.000.000 Persentase ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD lingkup bidang pemerintahan, sosial, dan budaya (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
770.000.000 0 0 0
770.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup pendidikan dan mental spiritual (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
896.500.000 0 0 0
896.500.000 Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang pemerintahan, sosial, dan budaya (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
896.500.000 0 0 0
896.500.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup kesejahteraan sosial (2.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
3.322.000.000 0 0 0
3.322.000.000
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian
1.675.000.000 0 0 0
1.675.000.000 Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang perekonomian (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
1.675.000.000 0 0 0
1.675.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup keuangan, kerjasama dan investasi (2.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif
1.047.000.000 0 0 0
1.047.000.000 Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang perekonomian (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
1.047.000.000 0 0 0
1.047.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan (2.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam
600.000.000 0 0 0
600.000.000 Persentase ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD lingkup bidang perekonomian (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
600.000.000 0 0 0
600.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup pertanian dan kelautan (2.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
2.215.000.000 0 0 0
2.215.000.000
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
675.000.000 0 0 0
675.000.000 Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
675.000.000 0 0 0
675.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup SDA dan LH (2.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
825.000.000 0 0 0
825.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
825.000.000 0 0 0
825.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup infrastruktur pembangunan (2.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan
715.000.000 0 0 0
715.000.000 Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup (90.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan
715.000.000 0 0 0
715.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan (2.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6.691.925.000 0 0 0
6.691.925.000
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
1.130.050.000 0 0 0
1.130.050.000 Persentase implementasi riset dan pengembangan (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
1.130.050.000 0 0 0
1.130.050.000 Jumlah Dokumen Riset dan Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah (5.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
1.135.000.000 0 0 0
1.135.000.000 Persentase implementasi riset dan pengembangan (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 Penelitian dan Aspek Sosial
1.135.000.000 0 0 0
1.135.000.000 Jumlah Dokumen Riset dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya (5.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
1.135.000.000 0 0 0
1.135.000.000 Persentase implementasi riset dan pengembangan (100.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.135.000.000 0 0 0
1.135.000.000 Jumlah Dokumen Riset dan Pengembangan Bidang Ekonomi (5.00 Dokumen)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
3.291.875.000 0 0 0
3.291.875.000 Persentase inovasi dan teknologi yang diterapkan (75.00 %)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
1.042.750.000 0 0 0
1.042.750.000 jumlah hasil risbang yang direkayasa (3.00 Buah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04 Sosialisasi Kelitbangan
1.100.000.000 0 0 0
1.100.000.000 jumlah temuan inovasi dan risbang yang dihilirisasi (40.00 Buah)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
1.149.125.000 0 0 0
1.149.125.000 jumlah HKI yang difasilitasi (30.00 Buah)
5.02 KEUANGAN
384.372.921.000
9.821.373.000 0 0
394.194.294.000
5.02.5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah
326.445.728.000
4.885.500.000 0 0
331.331.228.000
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
285.379.257.000
1.041.500.000 0 0
286.420.757.000
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.184.867.000 0 0 0
1.184.867.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (95.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
219.750.000 0 0 0
219.750.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
426.675.000 0 0 0
426.675.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
214.000.000 0 0 0
214.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
324.442.000 0 0 0
324.442.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
174.677.621.000 0 0 0
174.677.621.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
173.745.186.000 0 0 0
173.745.186.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
732.970.000 0 0 0
732.970.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
199.465.000 0 0 0
199.465.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
109.416.769.000
1.041.500.000 0 0
110.458.269.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
374.436.000 0 0 0
374.436.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11.945.120.000 0 0 0
11.945.120.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.918.073.000 0 0 0
25.918.073.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
1.139.455.000 0 0 0
1.139.455.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
155.000.000 0 0 0
155.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.661.105.000 0 0 0
2.661.105.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (10.00 Orang) jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah Laporan Keuangan PD (2.00 Laporan) Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Buah) Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12.271.176.000 0 0 0
12.271.176.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.515.117.000 0 0 0
5.515.117.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (150.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.615.881.000 0 0 0
13.615.881.000 jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
405.438.000 0 0 0
405.438.000
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
763.850.000
7.500.000 0 0
771.350.000
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
142.243.000
4.000.000 0 0
146.243.000
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
486.405.000 0 0 0
486.405.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.932.092.000 0 0 0
2.932.092.000 jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9.309.280.000 0 0 0
9.309.280.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
805.000.000
1.030.000.000 0 0
1.835.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (150.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
592.500.000 0 0 0
592.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.904.695.000 0 0 0
4.904.695.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7.854.602.000 0 0 0
7.854.602.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
368.600.000 0 0 0
368.600.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
6.817.101.000 0 0 0
6.817.101.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
439.600.000 0 0 0
439.600.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000 0 0 0
100.000.000
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
100.000.000 0 0 0
100.000.000
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
41.066.471.000
3.844.000.000 0 0
44.910.471.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01 Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
41.066.471.000
3.844.000.000 0 0
44.910.471.000 Persentase pemanfaatan informasi pendapatan daerah (95.00 %) Persentase pencapaian kinerja pendapatan daerah (90.00 %) Persentase peningkatan kepatuhan wajib pajak (73.00 %) Persentase peningkatan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (-9.45 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP (3.26 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Banjarnegara (-6.37 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Banyumas (-4.62 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Batang (4.26 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Blora (4.52 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Boyolali (2.06 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Brebes (2.91 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Cilacap (30.00 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Demak (3.68 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Grobogan (-2.58 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Karanganyar (-4.66 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kebumen (-11.22 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Kendal (3.77 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Klaten (3.86 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Kudus (6.38 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Magelang (3.94 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Pati (3.02 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pekalongan (3.51 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Pemalang (3.50 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purbalingga (3.46 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purworejo (3.95 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Rembang (6.38 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Semarang (-8.16 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Sragen (7.14 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Sukoharjo (-9.65 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Tegal (3.30 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Temanggung (3.97 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Wonogiri (-9.95 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Wonosobo (1.88 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kota Magelang (35.40 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Salatiga (-4.17 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Semarang II (1.99 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Semarang III (-5.87 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Surakarta (5.36 %) Persentase peningkatan penerimaan PBBKB (-4.95 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (-7.35 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Banjarnegara (7.71 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Banyumas (-0.93 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Batang (5.75 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Blora (5.04 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Boyolali (3.47 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Brebes (5.83 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Cilacap (3.28 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Demak (2.37 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Grobogan (0.93 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Jepara (11.69 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Karanganyar (0.73 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Kendal (-56.52 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Klaten (0.08 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Kudus (3.43 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Magelang (-13.93 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Pekalongan (-5.82 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Purbalingga (10.00 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Purworejo (4.46 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Rembang (25.00 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Semarang (20.29 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Sukoharjo (3.69 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Temanggung (4.26 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Wonogiri (-0.03 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Wonosobo (-1.23 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Magelang (10.00 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Pekalongan (2.69 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Salatiga (4.48 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang I (-24.64 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang II (-1.36 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang III (-2.89 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Surakarta (-53.28 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Tegal (-25.73 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
643.560.000 0 0 0
643.560.000 Jumlah dokumen rencana penerimaan pendapatan denda pajak dan retribusi serta non denda pajak dan retribusi daerah (1.00 Dokumen) Jumlah kajian pengembangan potensi pendapatan daerah (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02 Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.225.911.000 0 0 0
2.225.911.000 Jumlah dokumen rencana penerimaan PAP, Pajak Rokok (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen rencana penerimaan retribusi daerah dan tempat pelelangan (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03 Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
332.250.000 0 0 0
332.250.000 Jumlah laporan hasil evaluasi Sumber daya (37.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04 Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.150.065.000 0 0 0
2.150.065.000 Jumlah dokumen rencana penepatan PBBKB, PKB, BBNKB (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.05 Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat
3.686.000.000 0 0 0
3.686.000.000 Jumlah dokumen pelaporan PKB (1.00 Dokumen) Jumlah laporan kepatuhan wajib pajak (12.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.07 Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi
1.253.689.000 0 0 0
1.253.689.000 Realisasi penerimaan pajak lain-lain (4286596266.00 Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi daerah (117208043.00 Rupiah)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08 Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8.100.226.000
3.844.000.000 0 0
11.944.226.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sistem informasi yang dikembangkan (1.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.09 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
366.920.000 0 0 0
366.920.000 Jumlah laporan pemetaan PAD (3.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10 Pemeriksanaan Pajak Daerah
8.678.910.000 0 0 0
8.678.910.000 Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (71840000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas (191280000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang (70320000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora (79270000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali (111420000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes (132340000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap (183450000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak (121950000.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan (125620000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara (127650000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar (131970000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen (102370000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal (110040000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten (183540000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus (153570000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang (127440000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati (174430000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan (72490000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang (111990000.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga (92530000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo (83270000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Rembang (72540000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang (173070000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen (133960000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (141240000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal (106080000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Temanggung (69500000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri (105230000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo (71020000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Magelang (78520000.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan (81870000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga (57830000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I (268170000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II (251460000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III (237430000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta (239220000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Tegal (68080000.00 Rupiah)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.11 Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
13.628.940.000 0 0 0
13.628.940.000 Jumlah kajian kinerja pendapatan PKB dan BBM (1.00 Dokumen) Jumlah kajian kinerja pendapatan retribusi dan pendapatan lain-lain (1.00 Dokumen) Jumlah laporan hasil evaluasi pendapatan PKB dan BBM (37.00 Laporan) Jumlah laporan hasil evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain-lain serta jumlah kajian kinerja pendapatan retribusi dan pendapatan lain-lain (37.00 Dokumen) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (48320000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas (118880000.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang (56370000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora (46100000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali (82260000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes (99400000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap (125850000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak (119060000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan (98110000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara (113010000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar (89120000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen (64620000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal (89260000.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten (119720000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus (103310000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang (83300000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati (125530000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan (63220000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang (88330000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga (51470000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo (44030000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang (52080000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang (107190000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen (87250000.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (102110000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal (102970000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung (41860000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri (51700000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo (43660000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang (18260000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan (34970000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga (33690000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I (184830000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II (154770000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III (1489700000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta (123740000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal (32680000.00 Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Banjarnegara (2773000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Banyumas (695000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Batang (230000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Blora (67000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Boyolali (144000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Brebes (208500.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Cilacap (3607762.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Demak (177805.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Grobogan (730000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Karanganyar (315000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kebumen (625000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kendal (38500.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Klaten (500000.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kudus (5000.00 Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Magelang (585000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pati (66550.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pekalongan (180000.00 Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pemalang (192000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purbalingga (215000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purworejo (100000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Rembang (70000.00 Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Semarang (1070000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Sragen (15000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Sukoharjo (340000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Tegal (285000.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Wonogiri (257000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Wonosobo (568000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kota Magelang (70000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kota Salatiga (46000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kota Semarang II (620000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kota Semarang III (130000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kota Surakarta (55000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Banjarnegara (76749.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Banyumas (171332.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Batang (65559.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Blora (75060.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Boyolali (87570.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Brebes (106380.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Cilacap (118660.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Demak (81350.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Grobogan (130855.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Jepara (116579.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Karanganyar (74362.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Kebumen (88869.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Kendal (70380.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Klaten (146980.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Kudus (93942.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Magelang (133470.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Pati (102260.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Pekalongan (58260.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Pemalang (97778.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Purbalingga (67650.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Purworejo (61126.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Rembang (79278.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Semarang (130771.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Sragen (58160.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Sukoharjo (98820.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Tegal (71952.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Temanggung (60764.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Wonogiri (122024.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Wonosobo (103200.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Magelang (47652.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Pekalongan (59640.00 Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Salatiga (66883.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Semarang (223544.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Semarang II (184798.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Semarang III (246793.00 Ribu Rupiah)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Surakarta (153480.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Tegal (229315.00 Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi tempat pelelangan hasil hutan (170000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi tempat pelelangan hasil hutan (250000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi tempat pelelangan hasil hutan (75000.00 Ribu Rupiah) Rrupealisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Temanggung (233000.00 Ribu Rupiah)
5.02.5.02.0.00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
57.927.193.000
4.935.873.000 0 0
62.863.066.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
36.887.231.000
4.650.873.000 0 0
41.538.104.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
437.284.000 0 0 0
437.284.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
32.400.000 0 0 0
32.400.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
47.660.000 0 0 0
47.660.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
32.814.000 0 0 0
32.814.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
158.510.000 0 0 0
158.510.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
165.900.000 0 0 0
165.900.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan
28.836.863.000 0 0 0
28.836.863.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
24.552.783.000 0 0 0
24.552.783.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4.214.080.000 0 0 0
4.214.080.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
30.000.000 0 0 0
30.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
10.000.000 0 0 0
10.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
15.000.000 0 0 0
15.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
15.000.000 0 0 0
15.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03 Administrasi Umum
7.593.084.000
4.650.873.000 0 0
12.243.957.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
22.060.000 0 0 0
22.060.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.316.929.000 0 0 0
1.316.929.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
137.800.000 0 0 0
137.800.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (2.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.596.496.000 0 0 0
1.596.496.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
816.701.000 0 0 0
816.701.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Tahun)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
160.000.000 0 0 0
160.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Tahun)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100.000.000 0 0 0
100.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
57.200.000 0 0 0
57.200.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
338.820.000 0 0 0
338.820.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
686.555.000 0 0 0
686.555.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Tahun)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
435.000.000 0 0 0
435.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Tahun)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0
2.168.730.000 0 0
2.168.730.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Tahun)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
539.060.000 0 0
539.060.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Tahun)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
190.000.000 0 0 0
190.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Tahun)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0
1.943.083.000 0 0
1.943.083.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Tahun) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
418.400.000 0 0 0
418.400.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Tahun)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
302.500.000 0 0 0
302.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Tahun)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
959.073.000 0 0 0
959.073.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Tahun)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
55.550.000 0 0 0
55.550.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.000.000 0 0 0
20.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
20.000.000 0 0 0
20.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (50.00 Tahun)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
16.029.536.000 0 0 0
16.029.536.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
7.982.160.000 0 0 0
7.982.160.000 Persentase penetapan APBD tepat waktu (100.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.01 Penyusunan KUA dan PPAS
202.000.000 0 0 0
202.000.000 Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.02 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
121.000.000 0 0 0
121.000.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (13.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.03 Penyusunan dan Review RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD
154.500.000 0 0 0
154.500.000 Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.04 Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD
147.000.000 0 0 0
147.000.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (13.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.05 Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
2.718.700.000 0 0 0
2.718.700.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.06 Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
2.705.570.000 0 0 0
2.705.570.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (13.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD
437.080.000 0 0 0
437.080.000 Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (16.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08 Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran
642.155.000 0 0 0
642.155.000 Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (16.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
127.795.000 0 0 0
127.795.000 Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (16.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
570.900.000 0 0 0
570.900.000 Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (16.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
155.460.000 0 0 0
155.460.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (16.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota
607.498.000 0 0 0
607.498.000 Persentase kabupaten/kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan (100.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
127.646.000 0 0 0
127.646.000 Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan (35.00 Kabupaten/Kota)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03 Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota
127.646.000 0 0 0
127.646.000 Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan (35.00 Kabupaten/Kota)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04 Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
127.646.000 0 0 0
127.646.000 Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan (35.00 Kabupaten/Kota)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05 Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota
224.560.000 0 0 0
224.560.000 Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan (35.00 Kabupaten/Kota)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
2.384.986.000 0 0 0
2.384.986.000 Persentase realisasi serapan APBD (92.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
798.795.000 0 0 0
798.795.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah SP2D OPD yang diproses pencairan (41.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.02 Penatausahaan Pembiayaan Daerah
312.830.000 0 0 0
312.830.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D (19.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.04 Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D
340.180.000 0 0 0
340.180.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D (19.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.05 Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
527.806.000 0 0 0
527.806.000 Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang terlayani penerbitan SP2D (41.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06 Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
205.150.000 0 0 0
205.150.000 Jumlah SP2D OPD yang diproses pencairan (41.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.08 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
123.225.000 0 0 0
123.225.000 Jumlah SP2D OPD yang diproses pencairan (41.00 OPD)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.09 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)
77.000.000 0 0 0
77.000.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D (19.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5.054.892.000 0 0 0
5.054.892.000 Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu (100.00 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03 Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi
348.834.000 0 0 0
348.834.000 Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (41.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
1.220.474.000 0 0 0
1.220.474.000 Jumlah OPD lingkup bidang Kesejahteraan rakyat yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
125.854.000 0 0 0
125.854.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
56.374.000 0 0 0
56.374.000 Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (41.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07 Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan
204.454.000 0 0 0
204.454.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
323.930.000 0 0 0
323.930.000 Jumlah OPD lingkup bidang Kesejahteraan rakyat yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
919.859.000 0 0 0
919.859.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.076.054.000 0 0 0
1.076.054.000 Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (41.00 OPD)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12 Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
779.059.000 0 0 0
779.059.000 Jumlah OPD lingkup bidang Kesejahteraan rakyat yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.010.426.000
285.000.000 0 0
5.295.426.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.010.426.000
285.000.000 0 0
5.295.426.000 Persentase pemanfaatan aset daerah (67.50 %)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
700.000.000 0 0 0
700.000.000 Jumlah Aset yang dimanfaatkan, dan dokumen kajian pemberdayaan aset (4.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
339.448.000 0 0 0
339.448.000 Jumlah Aset yang dimanfaatkan, dan dokumen kajian pemberdayaan aset (4.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
450.000.000 0 0 0
450.000.000 Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD (43.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah
235.000.000 0 0 0
235.000.000 Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD (43.00 OPD)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07 Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
1.657.739.000
285.000.000 0 0
1.942.739.000 Jumlah Aset yang diamankan (41.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
266.469.000 0 0 0
266.469.000 Jumlah Aset yang terselesaikan permasalahan kasus/sengketa (5.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
646.770.000 0 0 0
646.770.000 Jumlah Aset yang terselesaikan permasalahan kasus/sengketa (5.00 Unit)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11 Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
259.000.000 0 0 0
259.000.000 Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD (43.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12 Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD
323.000.000 0 0 0
323.000.000 Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD (43.00 OPD)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.13 Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
133.000.000 0 0 0
133.000.000 Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD (43.00 OPD)
5.03 KEPEGAWAIAN
105.931.416.000
400.000.000 0 0
106.331.416.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah
105.931.416.000
400.000.000 0 0
106.331.416.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
89.001.696.000
400.000.000 0 0
89.401.696.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
350.000.000 0 0 0
350.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
170.000.000 0 0 0
170.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (3.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
180.000.000 0 0 0
180.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (3.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
80.310.000.000 0 0 0
80.310.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
80.200.000.000 0 0 0
80.200.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (17.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
60.000.000 0 0 0
60.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (17.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (17.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
7.796.896.000
400.000.000 0 0
8.196.896.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
60.000.000 0 0 0
60.000.000 Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
840.000.000 0 0 0
840.000.000 Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
430.000.000 0 0 0
430.000.000 Terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000 0 0 0
140.000.000 Terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah kendaraan roda 4 (15.00 Unit) Terwujudnya jaminan terhadap barang milik daerah gedung kantor (2.00 Unit) Terwujudnya jaminan terhadap Barang Milik Daerah kendaraan roda 2 (10.00 Unit)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.421.560.000 0 0 0
1.421.560.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
406.000.000 0 0 0
406.000.000 Terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
800.000.000 0 0 0
800.000.000 Tersedianya Alat Tulis Kantor (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
400.000.000 0 0 0
400.000.000 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.000.000 0 0 0
30.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (2.00 Jenis)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (2.00 Jenis)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
320.000.000 0 0 0
320.000.000 Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen) Tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
311.000.000 0 0 0
311.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
760.540.000 0 0 0
760.540.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 0
34.000.000 0 0
34.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (2.00 Jenis)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
14.000.000
336.000.000 0 0
350.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (2.00 Jenis)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
30.000.000 0 0
30.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (2.00 Jenis)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
399.130.000 0 0 0
399.130.000 Terwujudnya pemeliharaan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
455.381.000 0 0 0
455.381.000 Terwujudnya pemeliharaan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
20.000.000 0 0 0
20.000.000 Tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
349.285.000 0 0 0
349.285.000 Tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
20.000.000 0 0 0
20.000.000 Tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
50.000.000 0 0 0
50.000.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (2.00 Unit)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
470.000.000 0 0 0
470.000.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (2.00 Unit)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
544.800.000 0 0 0
544.800.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
544.800.000 0 0 0
544.800.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (30.00 Orang)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
16.929.720.000 0 0 0
16.929.720.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Data dan Informasi ASN
838.280.000 0 0 0
838.280.000 Persentase sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan dan terintegrasi (44.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
588.280.000 0 0 0
588.280.000 Jumlah aplikasi portal kepegawaian yang dikembangkan (1.00 Buah) Jumlah aplikasi sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan terintegrasi dengan sistem Simpeg (5.00 Kali) Jumlah bintek pengembangan aplikasi simpeg (1.00 Kegiatan) Jumlah dokumentasi profil kepegawaian (60.00 Buku) Jumlah rakor integrasi Simpeg dan SAPK (1.00 Kegiatan) Jumlah rakor penghubung untuk peningkatan pemahaman terhadap pengolahan data kepegawaian (6.00 Kegiatan)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengelolaan Data Kepegawaian
250.000.000 0 0 0
250.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara digital (352500.00 Dokumen) Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara fisik sesuai standard (menggunakan lactomapfolder) (1800.00 Buah) Jumlah pengembangan modul aplikasi atau Bintek dokumentasi data kepegawaian dengan SKPD (Bintek/aplikasi) (1.00 Kegiatan)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02 Administrasi Kepegawaian
8.373.000.000 0 0 0
8.373.000.000 Persentase layanan administrasi kepegawaian (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN
7.334.000.000 0 0 0
7.334.000.000 Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan (1 dok/th) (1.00 Dokumen) Jumlah Penyelesaian SK CPNSD dan SK PNSD (150.00 Orang) Jumlah Seleksi Pengadaan ASN Pemprov Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan CPNSD Kab/Kota (1.00 Kegiatan)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun
365.000.000 0 0 0
365.000.000 Jumlah pelayanan administrasi pensiun (2100.00 Sertifikat) Jumlah pemberkasan dan validasi usulan penetapan pensiun otomatis (PPO) PNS (3.00 Kegiatan)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian.
75.000.000 0 0 0
75.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah fasilitasi seleksi capra IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah (3000.00 Orang) Jumlah pembekalan purna Praja IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah (125.00 Orang)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Pengelolaan Mutasi ASN
105.000.000 0 0 0
105.000.000 Jumlah OPD yang dievalusi penempatan Pejabat Pelaksana sesuai Peta Jabatan (41.00 OPD) Jumlah pelayanan administrasi mutasi PNS (1000.00 Orang) Test Mutasi PNS (120.00 Orang)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.10 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
494.000.000 0 0 0
494.000.000 Jumlah fasilitasi Izin Cuti (400.00 Orang) Jumlah pelaksanaan Sumpah/Janji PNS (500.00 Orang) Jumlah pembuatan Karis/Karsu (400.00 Orang) Jumlah pembuatan Karpeg (300.00 Orang) Jumlah penerbitan SPTKG (65.00 Orang) Jumlah penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu Pemprov dan Kab/Kota (10000.00 Sertifikat)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03 Peningkatan Kapastitas ASN
5.552.750.000 0 0 0
5.552.750.000 Persentase penanganan kasus kepegawaian (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui tugas belajar dan ijin belajar (60.00 %) Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya (34.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Peningkatan Kapasitas ASN
211.000.000 0 0 0
211.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Lemhanas (1.00 Orang) Jumlah ASN yang mengikuti diklat Pim Tk I (1.00 Orang) Jumlah dokumen pengembangan manajemen talenta (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengembangan Penilaian Kinerja ASN
383.750.000 0 0 0
383.750.000 Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdatabase kinerjanya di lingkungan Pemprov Jateng (940.00 Orang)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengembangan Assessment Center
900.000.000 0 0 0
900.000.000 Jumlah Pejabat administrator dan Pengawas Pem Kab/Kota yang dinilai kompetensi manajerialnya (180.00 Orang) Jumlah PNS Pemerintah Kab/Kota yang dinilai potensi dan kompetensinya. (40.00 Orang) Jumlah PNS Pemprov Jateng yang dinilai potensi dan kompetensinya. (300.00 Orang) Jumlah PNS Pem Prov Jateng yang terpetakan kompetensinya (700.00 Orang) Jumlah telaahan hasil penilaian PNS pemprov Jateng (2.00 Dokumen)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Penyempurnaan metode penilaian kompetensi (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)
258.000.000 0 0 0
258.000.000 Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan profesi ASN/kode etik (150.00 Orang) Jumlah peserta apel siaga KORPRI (900.00 Orang)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.07 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
3.300.000.000 0 0 0
3.300.000.000 Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian dinas (300.00 Orang) Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian UKPPI (1250.00 Orang) Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan melalui ijin belajar (50.00 Orang) Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan tugas belajar (13.00 Orang)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.09 Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional
500.000.000 0 0 0
500.000.000 Jumlah PAK yang ditetapkan (400.00 Lembar) Jumlah Pejabat Fungsional yang dimonitoring dan evaluasi (4000.00 Orang) Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional (250.00 Orang) Jumlah SK yang ditetapkan dalam Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan (1850.00 Sertifikat)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04 Pengembangan Karir ASN
1.083.690.000 0 0 0
1.083.690.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.01 Pengembangan Karir dan Promosi ASN
1.083.690.000 0 0 0
1.083.690.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Hasil Seleksi Promosi Terbuka (9.00 Orang) Jumlah PNS yang masuk Talent Pool (200.00 Orang) Jumlah PNS yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas (450.00 Orang) Jumlah PPT, Pejabat Administrator dan Pengawas yang terpilih (dilantik) memenuhi syarat Kompetensi, Kualifikas, rekam jejak jabatani dan Persyaratan Objektif lainnya (174.00 Orang)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05 Pembinaan ASN
1.082.000.000 0 0 0
1.082.000.000 Persentase penanganan kasus kepegawaian (100.00 %)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.01 Pembinaan Disiplin ASN
600.000.000 0 0 0
600.000.000 Jumlah konsep peraturan bidang kepegawaian (2.00 Dokumen) Jumlah Laporan/aduan kasus kepegawaian (30.00 Kasus) Jumlah Penanganan ijin perceraian PNS (55.00 Berkas) Jumlah PNS yang diberikan bintek pembinaan disiplin PNS (84.00 Orang) Jumlah PNS yang diberikan Sosialisasi peraturan perundang-undangan (105.00 Orang) Jumlah rekomendasi/klarifikasi penanganan kasus PNS (55.00 Kasus)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan
482.000.000 0 0 0
482.000.000 Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender (50.00 Orang) Jumlah Penanganan usulan jaminan kecelakaan kerja (2.00 Dokumen) Jumlah PNS Pem Prov jateng yang mendapatkan penghargaan SLKS (200.00 Orang) Jumlah PNS yg mendapatkan pembekalan memasuki masa purna tugas. (50.00 Orang) Jumlah usulan TK SLKS dari pemerintah provinsi dan kab/kota se-jawa tengah (2000.00 Berkas)
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
74.374.967.000
1.174.956.000 0 0
75.549.923.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
74.374.967.000
1.174.956.000 0 0
75.549.923.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
49.960.065.000
1.174.956.000 0 0
51.135.021.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
517.819.000 0 0 0
517.819.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
206.169.000 0 0 0
206.169.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (10.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
311.650.000 0 0 0
311.650.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (21.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
30.444.140.000 0 0 0
30.444.140.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
30.374.140.000 0 0 0
30.374.140.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (3.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
10.000.000 0 0 0
10.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (3.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
60.000.000 0 0 0
60.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (3.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
18.848.106.000
1.174.956.000 0 0
20.023.062.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17.750.000 0 0 0
17.750.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.241.781.000 0 0 0
2.241.781.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.029.616.000 0 0 0
1.029.616.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
195.000.000 0 0 0
195.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
9.051.909.000 0 0 0
9.051.909.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.261.280.000 0 0 0
2.261.280.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
150.000.000 0 0 0
150.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
130.971.000 0 0 0
130.971.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
145.095.000 0 0 0
145.095.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
366.930.000 0 0 0
366.930.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (4.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
70.500.000 0 0 0
70.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
400.000.000 0 0 0
400.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0
1.174.956.000 0 0
1.174.956.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (88.00 Unit)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.522.358.000 0 0 0
1.522.358.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
319.640.000 0 0 0
319.640.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
945.276.000 0 0 0
945.276.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
150.000.000 0 0 0
150.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
150.000.000 0 0 0
150.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (35.00 Orang)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
24.414.902.000 0 0 0
24.414.902.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
3.264.402.000 0 0 0
3.264.402.000 Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis (100.00 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
3.264.402.000 0 0 0
3.264.402.000 Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti (365.00 Orang) Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan (380.00 Orang) Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum (1050.00 Orang)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
21.150.500.000 0 0 0
21.150.500.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (3.50 Skor) Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS (100.00 %) Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial (100.00 %) Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti (78.00 %) Persentase PNS yang lulus uji kompetensi (90.00 %)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional
11.693.000 0 0 0
11.693.000 Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan (1.00 Dokumen) Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi (36.00 OPD)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
74.980.000 0 0 0
74.980.000 Jumlah Kualifikasi Asessor kompetensi yang dimiliki (4.00 Jenis) Jumlah Skema Sertifikasi yang dilaksanakan (2.00 Jenis)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
409.026.000 0 0 0
409.026.000 Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi (150.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
503.597.000 0 0 0
503.597.000 Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu (1.00 Dokumen) Jumlah pelatihan yang diakreditasi (3.00 Jenis) Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya (7.00 Orang)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
237.264.000 0 0 0
237.264.000 Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan (1.00 Dokumen) Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan (52.00 Dokumen)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
19.811.187.000 0 0 0
19.811.187.000 Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS (800.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional (60.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional (90.00 Orang) Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator (120.00 Orang) Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas (120.00 Orang) Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama (120.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah peserta pengembangan kompetensi manajerial (160.00 Orang) Jumlah Peserta pengembangan kompetensi pemda (280.00 Orang) Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional (255.00 Orang)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
102.753.000 0 0 0
102.753.000 Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan (57.00 Dokumen) Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi (88.00 Angkatan)
5.06 PENGHUBUNG
23.597.873.000
1.746.000.000 0 0
25.343.873.000
5.06.5.06.0.00.0.00.01 Badan Penghubung
23.597.873.000
1.746.000.000 0 0
25.343.873.000
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
20.015.873.000
1.746.000.000 0 0
21.761.873.000
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
66.000.000 0 0 0
66.000.000 Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja (100.00 %)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
30.000.000 0 0 0
30.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun (5.00 Dokumen)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
36.000.000 0 0 0
36.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (8.00 Dokumen)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
10.032.873.000 0 0 0
10.032.873.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.907.045.000 0 0 0
9.907.045.000 Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
86.300.000 0 0 0
86.300.000 Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
4.000.000 0 0 0
4.000.000 Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
6.500.000 0 0 0
6.500.000 Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
2.500.000 0 0 0
2.500.000 Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.000.000 0 0 0
4.000.000 Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
10.000.000 0 0 0
10.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
4.000.000 0 0 0
4.000.000 Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
8.528.000 0 0 0
8.528.000 Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
9.773.000.000
1.746.000.000 0 0
11.519.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
22.000.000 0 0 0
22.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
690.000.000 0 0 0
690.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.729.400.000 0 0 0
2.729.400.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
220.000.000 0 0 0
220.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
578.600.000 0 0 0
578.600.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
75.000.000 0 0 0
75.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.000.000 0 0 0
15.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
65.000.000 0 0 0
65.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
315.000.000 0 0 0
315.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
25.000.000 0 0 0
25.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
884.400.000 0 0 0
884.400.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.497.600.000 0 0 0
1.497.600.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0
477.000.000 0 0
477.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (6.00 Unit)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
19.000.000 0 0
19.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (6.00 Unit)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
959.000.000 0 0 0
959.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.082.000.000 0 0 0
1.082.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
150.000.000 0 0 0
150.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
422.000.000 0 0 0
422.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
43.000.000 0 0 0
43.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 0
1.250.000.000 0 0
1.250.000.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (2.00 Unit)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
144.000.000 0 0 0
144.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
31.000.000 0 0 0
31.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (78.00 Orang)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
113.000.000 0 0 0
113.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (78.00 Orang)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
3.582.000.000 0 0 0
3.582.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
3.582.000.000 0 0 0
3.582.000.000 Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam promosi produk unggulan, dan pelestarian seni budaya. (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan aparatur dan masyarakat (100.00 %)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat
1.638.000.000 0 0 0
1.638.000.000 Jumlah Paguyuban yang difasilitasi (35.00 Kelompok) Jumlah pemudik lebaran gratis Masyarakat perantau asal Jawa Tengah di Jakarta (3214.00 Orang)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
1.944.000.000 0 0 0
1.944.000.000 Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam pelestarian promosi seni budaya Jawa Tengah di Jakarta (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi produk unggulan Jawa Tengah di Jakarta (35.00 Kabupaten/Kota) 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
48.069.907.000
623.000.000 0 0
48.692.907.000
6.01 INSPEKTORAT DAERAH
48.069.907.000
623.000.000 0 0
48.692.907.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat
48.069.907.000
623.000.000 0 0
48.692.907.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
29.910.733.000
623.000.000 0 0
30.533.733.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
229.350.000 0 0 0
229.350.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
127.530.000 0 0 0
127.530.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (4.00 Dokumen)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
101.820.000 0 0 0
101.820.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (6.00 Dokumen)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
22.692.907.000 0 0 0
22.692.907.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
22.692.907.000 0 0 0
22.692.907.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (3.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
6.434.426.000
623.000.000 0 0
7.057.426.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
691.414.000 0 0 0
691.414.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
900.400.000 0 0 0
900.400.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
194.100.000 0 0 0
194.100.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
237.600.000 0 0 0
237.600.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.448.292.000 0 0 0
1.448.292.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
15.000.000
45.000.000 0 0
60.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
296.500.000 0 0 0
296.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
581.600.000 0 0 0
581.600.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
200.000.000
100.000.000 0 0
300.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (195.00 Unit)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0
358.000.000 0 0
358.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (195.00 Unit)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
120.000.000 0 0
120.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (195.00 Unit)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.128.641.000 0 0 0
1.128.641.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
391.953.000 0 0 0
391.953.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
98.382.000 0 0 0
98.382.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
224.552.000 0 0 0
224.552.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
25.992.000 0 0 0
25.992.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
554.050.000 0 0 0
554.050.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
465.235.000 0 0 0
465.235.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (250.00 Orang)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
88.815.000 0 0 0
88.815.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
12.304.605.000 0 0 0
12.304.605.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
7.408.345.000 0 0 0
7.408.345.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah I (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah II (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah III (100.00 %) Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Audit Kinerja dan Keuangan
3.418.020.000 0 0 0
3.418.020.000 Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan wilayah I (10.00 Laporan) Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan wilayah II (10.00 Laporan) Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan wilayah III (10.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Review Kinerja dan Keuangan
893.220.000 0 0 0
893.220.000 Jumlah LHR yang dihasilkan (101.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan
1.261.345.000 0 0 0
1.261.345.000 Jumlah Laporan Pemantauan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi/BPK/Kementerian/Lembaga (84.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Evaluasi Kinerja dan Keuangan
1.835.760.000 0 0 0
1.835.760.000 Jumlah LHE yang dihasilkan (84.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
4.896.260.000 0 0 0
4.896.260.000 Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah I (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah II (100.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah III (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah I (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah II (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah III (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Audit Kinerja dan Keuangan
4.319.480.000 0 0 0
4.319.480.000 Jumlah Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu yang dihasilkan (36.00 Laporan) Jumlah LAporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan di Wilayah I (26.00 Laporan) Jumlah Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan di Wilayah II (26.00 Laporan) Jumlah Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan di Wilayah III (26.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan
576.780.000 0 0 0
576.780.000 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan lainnya yang dihasilkan (3.00 Laporan) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan lainnya yang dihasilkan wilayah I (3.00 Laporan) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan lainnya yang dihasilkan wilayah II (3.00 Laporan) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan lainnya yang dihasilkan wilayah III (3.00 Laporan)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
5.854.569.000 0 0 0
5.854.569.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
1.351.544.000 0 0 0
1.351.544.000 Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas (87.35 Angka)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
1.351.544.000 0 0 0
1.351.544.000 Jumlah Dokumen PPKT berbasis risiko (1.00 Dokumen)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Asistensi dan Pendampingan
4.503.025.000 0 0 0
4.503.025.000 Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas (87.35 Angka) Nilai Budaya Integritas (83.00 %) Persentase APIP berlisensi nasional/internasional (60.00 %) Persentase OPD yang memiliki profil manajemen risiko (100.00 %)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Asistensi dan Pendampingan
4.503.025.000 0 0 0
4.503.025.000 Jumlah APIP yang berlisensi nasional/ internasional (2.00 Orang) Jumlah dokumen pemetaan kegiatan Saber Pungli (35.00 Dokumen) Jumlah dokumen pencegahan dan pemberantasan korupsi (1.00 Laporan) Jumlah dokumen peta risiko Perangkat Daerah (48.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Surveilance ISO (1.00 Dokumen) 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
101.420.053.000
540.000.000 0 0
101.960.053.000
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
101.420.053.000
540.000.000 0 0
101.960.053.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
101.420.053.000
540.000.000 0 0
101.960.053.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
19.093.257.000
540.000.000 0 0
19.633.257.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.881.985.000 0 0 0
3.881.985.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
319.825.000 0 0 0
319.825.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (10.00 Dokumen)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
615.000.000 0 0 0
615.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (10.00 Dokumen)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
2.619.040.000 0 0 0
2.619.040.000 Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan (1050.00 Orang) Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ketahanan Bangsa (950.00 Orang) Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Politik Dalam Negeri (800.00 Orang)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
328.120.000 0 0 0
328.120.000 Jumlah Capaian Program dan Kegiatan Dalam Perencanaan, Pengendalian, dan Pembinaan Kesbangpol (35.00 Kabupaten/Kota)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
10.702.500.000 0 0 0
10.702.500.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.700.000.000 0 0 0
10.700.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
1.000.000 0 0 0
1.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
1.500.000 0 0 0
1.500.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
4.378.772.000
540.000.000 0 0
4.918.772.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.000.000 0 0 0
7.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah. (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
350.000.000 0 0 0
350.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
80.000.000 0 0 0
80.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
285.000.000 0 0 0
285.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.000.000.000 0 0 0
2.000.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
200.000.000 0 0 0
200.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
85.000.000 0 0 0
85.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.000.000 0 0 0
25.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Paket)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.250.000 0 0 0
6.250.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Paket)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
69.966.000 0 0 0
69.966.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Paket)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
94.300.000 0 0 0
94.300.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
80.000.000 0 0 0
80.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
225.000.000 0 0 0
225.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0
540.000.000 0 0
540.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Paket)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
358.256.000 0 0 0
358.256.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
400.000.000 0 0 0
400.000.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
110.000.000 0 0 0
110.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
3.000.000 0 0 0
3.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
130.000.000 0 0 0
130.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
130.000.000 0 0 0
130.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (100.00 Orang)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
6.018.001.000 0 0 0
6.018.001.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
6.018.001.000 0 0 0
6.018.001.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang (83.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
6.018.001.000 0 0 0
6.018.001.000 Jumlah Kader Bela Negara yang terbentuk (150.00 Orang) Jumlah Kader Gerakan Nasional Revolusi Mental yang terbentuk (200.00 Orang) Jumlah Kader Pancasila yang terbentuk (300.00 Orang) Jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila (5000.00 Orang) Jumlah Masyarakat yang paham Wasbang dan nilai- nilai sejarah perjuangan bangsa (250.00 Orang)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
30.112.190.000 0 0 0
30.112.190.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
30.112.190.000 0 0 0
30.112.190.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap aspek- aspek IDI (83.00 %)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
446.610.000 0 0 0
446.610.000 Jumlah Parpol yang terkibat dalam pelatihan penatausahaan Bantuan Keuangan Parpol (200.00 Orang) Jumlah Pengembangan Demokrasi di Jawa Tengah (150.00 Orang)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
6.694.010.000 0 0 0
6.694.010.000 Jumlah Kader Partai Politik yang terdidik (5000.00 Orang) Jumlah Masyarakat yang ikut Pendidikan Politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45 (550.00 Orang) Jumlah masyarakat yang ikut Sosialisasi penanganan dampak Pemilu/Pilkada (200.00 Orang) Jumlah masyarakat yang ikut Sosialisasi Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada (150.00 Orang) Jumlah Ormas dan Toma/ Toga yang ikut Penguatan Peran Politik (100.00 Orang) Jumlah Pemilih Pemula yang ikut Pendidikan Politik (150.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2.371.810.000 0 0 0
2.371.810.000 Jumlah Fasilitasi Forkopimda (1200.00 Orang)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
20.599.760.000 0 0 0
20.599.760.000 Hasil Pendataan Parpol (35.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
23.304.195.000 0 0 0
23.304.195.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
23.304.195.000 0 0 0
23.304.195.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa (83.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
23.244.195.000 0 0 0
23.244.195.000 Jumlah Fasilitasi Gelar Seni dan Budaya Daerah (12.00 Kelompok) Jumlah Generasi Muda Lintas Agama dan Penghayat Kepercayaan yang difasilitasi (100.00 Orang)
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah orang yang difasilitasi Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan (550.00 Orang) Jumlah orang yang dilakukan pembinaan dalam rangka pemeliharaan keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan (5000.00 Orang) Jumlah pembinaan dalam rangka harmonisasi dan Kerukunan Antar Etnis serta Akulturasi Budaya (50.00 Orang) Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Penguatan Generasi Muda Lintas Etnis (50.00 Orang) Jumlah pembinaan Etnisitas dengan Negara (100.00 Orang)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah
60.000.000 0 0 0
60.000.000 Jumlah orang yang difasilitasi Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan (550.00 Orang)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
5.630.375.000 0 0 0
5.630.375.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5.630.375.000 0 0 0
5.630.375.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
370.000.000 0 0 0
370.000.000 Jumlah Kajian Strategik atas Pemetaan/Mapping Kondisi Ketahanan Bangsa di Jawa Tengah (8.00 Dokumen)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5.155.000.000 0 0 0
5.155.000.000 Jumlah Kemitraan dengan ormas dalam rangka peningkatan kapasitas Masyarakat Bidang Ketahanan Ekonomi (100.00 Kelompok) Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembinaan & Pengembangan Ketahanan Ekonomi (200.00 Orang)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
105.375.000 0 0 0
105.375.000 Jumlah laporan fasilitasi/ Pembinaan/ Monev Bidang Ketahanan Ekonomi (70.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
17.262.035.000 0 0 0
17.262.035.000
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
17.262.035.000 0 0 0
17.262.035.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini (83.00 %) Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial (100.00 %)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
9.296.920.000 0 0 0
9.296.920.000 Jumlah laporan konflik sosial (3.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
1.389.000.000 0 0 0
1.389.000.000 Jumlah laporan konflik yang tertangani (150.00 Laporan)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
5.170.685.000 0 0 0
5.170.685.000 Jumlah Kader Resolusi Konflik yang terbentuk (350.00 Orang) Jumlah masyarakat yang ikut dalam Penyelesaian konflik sosial. (5000.00 Orang)
LAMPIRAN V :
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 5 Tahun 2020 TANGGAL : 7 Desember 2020 PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) 1 Pelayanan Umum
1.797.451.185.000
29.350.929.000
20.000.000.000
7.629.574.238.000
9.476.376.352.000
1.03.2.16 Komunikasi & Informatika
139.356.962.000
10.009.410.000 - -
149.366.372.000
1.05.5.01 Perencanaan Pembangunan
54.304.507.000
396.460.000 - -
54.700.967.000
1.07.5.04 Pendidikan dan Pelatihan
74.374.967.000
1.174.956.000 - -
75.549.923.000
1.08.5.02 Keuangan
384.372.921.000
9.821.373.000 - -
394.194.294.000
1.09.5.03 Kepegawaian
105.931.416.000
400.000.000 - -
106.331.416.000
1.10.4.01 Sekretariat Daerah
610.410.316.000
2.179.680.000 - -
612.589.996.000
1.11.4.02 Sekretariat DPRD
357.032.316.000
3.000.050.000 - -
360.032.366.000
1.12.6.01 Inspektorat
48.069.907.000
623.000.000 - -
48.692.907.000
1.15.5.06 Penghubung
23.597.873.000
1.746.000.000 - -
25.343.873.000
1.16.4.03 SKPKD - -
20.000.000.000
7.629.574.238.000
7.649.574.238.000 2 Ketertiban dan keamanan
155.784.955.000
630.000.000 - -
156.414.955.000
2.01.8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
101.420.053.000
540.000.000 - -
101.960.053.000
2.02.1.05 Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
54.364.902.000
90.000.000 - -
54.454.902.000 3 Ekonomi
1.245.583.261.000
111.308.448.000 - -
1.356.891.709.000
3.01.2.15 Perhubungan
180.046.830.000
55.585.913.000 - -
235.632.743.000
Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
3.02.2.07 Tenaga Kerja
132.608.004.000
4.590.817.000 - -
137.198.821.000
3.03.2.17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
136.624.778.000
2.869.100.000 - -
139.493.878.000
3.04.2.18 Penanaman Modal
24.707.512.000
100.400.000 - -
24.807.912.000
3.05.2.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
37.918.813.000
830.000.000 - -
38.748.813.000
3.06.3.27 Pertanian
389.395.087.000
12.418.451.000 - -
401.813.538.000
3.08.3.29 Energi dan Sumber Daya Mineral
89.905.880.000
4.763.844.000 - -
94.669.724.000
3.09.3.25 Kelautan dan Perikanan
141.472.098.000
26.095.759.000 - -
167.567.857.000
3.11.3.31 Perindustrian
112.904.259.000
4.054.164.000 - -
116.958.423.000 4 Perlindungan Lingkungan Hidup
228.719.832.000
846.790.000 - -
229.566.622.000
4.02.2.11 Lingkungan Hidup
228.719.832.000
846.790.000 - -
229.566.622.000 5 Perumahan dan Fasilitasi Umum
494.668.563.000
693.679.500.000 - -
1.188.348.063.000
5.01.1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
453.977.811.000
692.566.400.000 - -
1.146.544.211.000
5.02.1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
40.690.752.000
1.113.100.000 - -
41.803.852.000 6 Kesehatan
2.341.112.321.000
273.921.835.000 - -
2.615.034.156.000
6.01.1.02 Kesehatan
2.341.112.321.000
273.921.835.000 - -
2.615.034.156.000 8 Pendidikan
11.215.098.487.000
494.198.006.000 - -
11.709.296.493.000
8.01.1.01 Pendidikan
10.943.806.039.000
400.825.837.000 - -
11.344.631.876.000
8.02.2.19 Kepemudaan dan Olahraga
234.214.544.000
92.770.938.000 - -
326.985.482.000
8.03.2.23 Perpustakaan
37.077.904.000
601.231.000 - -
37.679.135.000 9 Perlindungan Sosial
27.978.116.000
510.700.000 - -
28.488.816.000
9.02.2.08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
27.978.116.000
510.700.000 - -
28.488.816.000 10 Keluarga Sejahtera-Bantuan Sosial
297.494.464.000
1.616.000.000 - -
299.110.464.000
10.01.1.06 Sosial
254.771.672.000
760.000.000 - -
255.531.672.000
No Alokasi Anggaran (Rp) 1 4
1. 1.177.622.043.000
1.526.615.311.000
300.000.000
123.396.000
125.000.000
2.704.785.750.000
2. 62.870.798.000
62.870.798.000
2.767.656.548.000
1. 1.050.000.000
1.000.000.000 REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan TAHUN ANGGARAN 2021 PROVINSI JAWA TENGAH B. SPM Bidang Kesehatan 2 3 A. SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Menengah
1. Pengelolaan Pendidikan SMA
2. Pengelolaan Pendidikan SMK
3. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
4. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas
5. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi
a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, di Sub Kegiatan :
1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana 2). Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota Total Pendidikan Khusus Pengelolaan Pendidikan Khusus Total Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan LAMPIRAN VI : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 5 Tahun 2020 Tanggal : 7 Desember 2020
No Alokasi Anggaran (Rp) 1 4 Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan 2 3
1.500.000.000
3.800.000.000
7.350.000.000
2. 2.044.885.000
172.053.420.000
500.000.000
2.056.119.000
2.531.135.000
3.200.000.000
182.385.559.000
189.735.559.000
1. 68.400.000.000,00
68.400.000.000,00
2. 730.000.000,00
730.000.000,00
69.130.000.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa ( KLB ) Total Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Total Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang C. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kab/Kota Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi
a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, di Sub Kegiatan Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB):
b. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi(KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
c. Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmsi (PBF)Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Total 3). Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 2). Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 4). Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
b. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi berupa pendidikan dan pelatihan Total 3). Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
No Alokasi Anggaran (Rp) 1 4 Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan 2 3
528.025.000
361.035.000 2,
3.915.000.000
4.804.060.000
4.804.060.000
1. 111.600.000
1.594.300.000 Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi - standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada Penegakan Hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur berupa :
1. Inventarisasi Pelanggar Perda
2.Pembinaan Pelanggar Perda
3. Pengawasan Pelanggar Perda
4. Penindakan Yustisi dan Non Yustisi Total Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman E. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum D. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1, Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
1. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi
2. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi
3. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.
No Alokasi Anggaran (Rp) 1 4 Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan 2 3
921.439.000
2.627.339.000
2.627.339.000
1. 16.719.105.000
16.719.105.000
2. 14.989.841.000
14.989.841.000
3. 20.558.967.000
20.558.967.000
4. 6.422.175.000
6.422.175.000
5. 1.375.617.000
1.375.617.000
60.065.705.000 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, berupa :
1. Pemberdayaan dan Pembinaan KST;
2. Pengawasan Kawasan Tertib;
3. Patroli Pengendalian trantib;
4. operasi perbatasan provinsi, pekat, linas batas kab/kota, cipta kondisi;
5. Pembinaan ormas, sekolah BUMD;
Total Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi.
Perlindungan Sosial Korban bencana Alam dan Sosial Provinsi F. SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Total Total Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Total Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan pengemis Telantar di dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti Total Total Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial
LAMPIRAN VII :
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR :
5 Tahun 2020 TANGGAL:
7 Desember 2020 PROVINSI JAWA TENGAH SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KODE URAIAN RPJMD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
13.563.418.237.000
15.458.000.669.000
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
5.639.528.452.000
11.344.631.876.000
1.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3.993.902.965.000
8.665.074.213.000
1.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
4.947.500.000
2.898.764.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.602.616.246.000
2.650.576.072.000
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
5.650.000.000
300.000.000
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
19.780.000.000
19.559.431.000
1.01.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
1.810.000.000
2.900.000.000
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
3.116.741.000
123.396.000
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
690.000.000
125.000.000
1.01.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
2.465.000.000
250.000.000
1.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
4.550.000.000
2.825.000.000
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
4.963.649.065.000
2.615.034.156.000
1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
764.158.686.000
709.066.645.000
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
4.173.635.890.000
1.892.792.131.000 KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
9.451.346.000
3.800.000.000
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
6.981.418.000
3.550.000.000
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
9.421.725.000
5.825.380.000
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.405.959.815.000
1.146.544.211.000
1.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
228.171.316.000
228.862.458.000
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
317.058.776.000
138.553.351.000
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
55.300.000.000
68.400.000.000 MINUM
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.050.000.000
730.000.000
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
312.617.000.000
163.350.493.000
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGANNYA
701.480.000
701.480.000
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.484.026.220.000
541.369.719.000
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.369.510.000
1.369.510.000
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
5.665.513.000
3.207.200.000
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
133.844.195.000
41.803.852.000
1.04.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
25.897.808.000
20.778.752.000
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
96.226.737.000
12.989.600.000
1.04.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
975.000.000
595.000.000
1.04.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
875.000.000
589.500.000
1.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
6.249.650.000
4.193.500.000
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI,
2.670.000.000
2.085.000.000 KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
1.04.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN
950.000.000
572.500.000 MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
100.545.540.000
54.454.902.000 SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
51.995.540.000
35.456.902.000
KODE URAIAN RPJMD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
22.250.000.000
6.594.000.000
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
26.300.000.000
12.404.000.000
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
319.891.170.000
255.531.672.000
1.06.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
210.126.851.000
147.033.523.000
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
12.010.670.000
6.200.000.000
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
227.500.000
91.504.000
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
83.454.320.000
58.690.088.000
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
9.146.780.000
41.855.940.000
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
3.825.049.000
1.375.617.000
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1.100.000.000
285.000.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
2.187.382.686.000
1.391.547.386.000 DASAR
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
150.371.494.000
137.198.821.000
2.07.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
114.615.246.000
100.724.069.000
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
14.773.518.000
14.909.597.000
2.07.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
1.864.090.000
1.075.000.000
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
7.640.140.000
7.468.294.000
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
4.372.234.000
4.385.211.000
2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
7.106.266.000
8.636.650.000
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
56.595.766.000
28.488.816.000 PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
22.204.000.000
13.822.278.000
2.08.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
1.702.170.000
350.000.000
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
7.960.000.000
7.020.000.000
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2.618.000.000
1.168.709.000
2.08.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
5.807.596.000
3.650.000.000
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2.023.000.000
650.000.000
2.08.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
5.576.000.000
550.000.000
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
1.100.000.000
387.829.000
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
3.155.000.000
390.000.000
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
4.450.000.000
500.000.000
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
54.330.254.000
43.578.792.000
2.09.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
28.270.254.000
21.343.792.000
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN
14.935.000.000
13.160.000.000 MASYARAKAT
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
4.500.000.000
6.000.000.000
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
6.625.000.000
3.075.000.000
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
343.263.938.000
229.566.622.000
2.11.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
195.622.751.000
153.237.317.000
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
1.325.000.000
719.600.000
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
13.561.239.000
3.393.290.000 HIDUP
2.11.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
62.199.676.000
49.687.957.000
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.366.950.000
1.360.000.000
2.11.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
6.858.582.000
2.225.758.000
2.11.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN
21.827.261.000
11.510.410.000 MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN
1.280.000.000
675.000.000 IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2.11.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
2.160.879.000
1.112.070.000
KODE URAIAN RPJMD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN
3.831.600.000
4.470.220.000 LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
430.000.000
375.000.000
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
31.800.000.000
800.000.000
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
54.190.000.000
38.748.813.000
2.13.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
30.890.000.000
22.706.458.000
2.13.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
1.750.000.000
880.000.000
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA
5.800.000.000
4.290.000.000
2.13.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
1.550.000.000
781.355.000
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
2.700.000.000
1.750.000.000
2.13.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2.050.000.000
905.000.000
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
9.450.000.000
7.436.000.000 MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
368.072.078.000
235.632.743.000
2.15.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
98.256.769.000
74.609.298.000
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
193.350.309.000
127.554.173.000
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
14.456.000.000
2.557.000.000
2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
57.600.000.000
29.028.272.000
2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
4.409.000.000
1.884.000.000
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
133.792.485.000
149.366.372.000
2.16.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
37.421.925.000
29.376.293.000
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
33.093.106.000
83.829.243.000
2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
1.813.271.000
2.170.583.000
2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
12.649.572.000
6.881.605.000
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
48.814.611.000
27.108.648.000
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
117.557.443.000
139.493.878.000
2.17.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
45.657.443.000
27.171.566.000
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
5.000.000.000
2.233.600.000
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
4.000.000.000
1.972.400.000
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
12.350.000.000
13.658.400.000
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
11.500.000.000
61.727.512.000
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA
17.250.000.000
18.138.400.000 MIKRO (UMKM)
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
21.800.000.000
14.592.000.000
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
38.601.201.000
24.807.912.000
2.18.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
22.913.741.000
18.418.785.000
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2.103.960.000
455.500.000
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
4.367.000.000
2.284.080.000
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
5.186.800.000
1.781.037.000
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2.190.700.000
1.174.302.000
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
1.839.000.000
694.208.000
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
816.350.245.000
326.985.482.000
2.19.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
68.022.280.000
47.565.194.000
2.19.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
30.936.943.000
25.289.954.000
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
19.776.250.000
27.020.350.000
2.19.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
18.750.000.000
11.279.006.000
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
671.746.000.000
208.991.302.000
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN
180.000.000
180.000.000 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
KODE URAIAN RPJMD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4
2.19.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
6.938.772.000
6.659.676.000
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
54.257.782.000
37.679.135.000
2.23.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
41.962.508.000
33.621.572.000
2.23.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
3.675.114.000
1.148.204.000
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
7.608.500.000
2.609.359.000
2.23.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
1.011.660.000
300.000.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
874.460.548.000
781.009.542.000
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
176.998.000.000
167.567.857.000
3.25.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
63.526.000.000
55.125.464.000
3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
9.925.000.000
11.050.000.000
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
58.982.000.000
60.769.249.000
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
30.920.000.000
27.341.400.000
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.815.000.000
3.273.500.000
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
8.830.000.000
10.008.244.000
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
435.557.567.000
401.813.538.000
3.27.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
242.941.355.000
193.707.291.000
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
80.412.000.000
89.324.275.000
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
77.954.212.000
83.698.522.000
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 0
17.737.800.000 VETERINER
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
7.000.000.000
4.000.000.000
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
27.250.000.000
13.345.650.000
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
141.730.726.000
94.669.724.000
3.29.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
65.458.453.000
49.661.657.000
3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
20.530.420.000
5.007.380.000
3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
11.041.960.000
9.144.298.000
3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
23.204.675.000
13.393.111.000
3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
21.495.218.000
17.463.278.000
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
120.174.255.000
116.958.423.000
3.31.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
74.616.836.000
55.978.126.000
3.31.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
128.000.000
128.000.000
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
22.551.071.000
22.189.649.000
3.31.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
1.683.085.000
1.981.955.000
3.31.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
1.337.717.000
19.001.177.000 PENTING
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
3.184.228.000
2.782.438.000
3.31.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
4.804.340.000
3.405.755.000
3.31.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
10.428.450.000
10.374.710.000
3.31.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
1.440.528.000
1.116.613.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
804.073.466.000
972.622.362.000
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
336.087.181.000
612.589.996.000
4.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
189.143.119.000
142.765.575.000
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
31.840.744.000
400.431.988.000
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN
24.653.000.000
15.555.000.000
4.01.04 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM
90.450.318.000
53.837.433.000
4.02 SEKRETARIAT DPRD
467.986.285.000
360.032.366.000
4.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
103.751.088.000
56.348.926.000
4.02.02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN
100.201.233.000
129.793.233.000
4.02.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
264.033.964.000
173.890.207.000
LAMPIRAN VIII :
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR :
5 Tahun 2020 TANGGAL :
7 Desember 2020 PROVINSI JAWA TENGAH SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11.603.384.968.000
11.511.946.942.000
11.344.631.876.000
1.01.2.22.0.00.02.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
11.603.384.968.000
11.511.946.942.000
11.344.631.876.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
11.603.384.968.000
11.511.946.942.000
11.344.631.876.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
8.806.195.225.000
8.714.757.199.000
8.665.074.213.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.129.107.737.000
5.129.107.737.000
4.975.770.707.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
5.127.835.813.000
5.127.835.813.000
4.974.498.783.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
288.744.000
288.744.000
288.744.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
883.180.000
883.180.000
883.180.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
3.630.863.734.000
3.539.425.708.000
3.643.079.752.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.626.063.734.000
3.534.625.708.000
3.638.279.752.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4.800.000.000
4.800.000.000
4.800.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03 Administrasi Umum
45.316.067.000
45.316.067.000
45.316.067.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
120.000.000
120.000.000
120.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.957.000.000
6.957.000.000
6.957.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17.576.400.000
17.576.400.000
17.576.400.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
85.000.000
85.000.000
85.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
1.632.300.000
1.632.300.000
1.632.300.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.886.560.000
3.886.560.000
3.886.560.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
733.000.000
733.000.000
733.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
278.718.000
278.718.000
278.718.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
219.176.000
219.176.000
219.176.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
994.250.000
994.250.000
994.250.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
410.500.000
410.500.000
410.500.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
572.200.000
572.200.000
572.200.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.195.000.000
1.195.000.000
1.195.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.310.000.000
2.310.000.000
2.310.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
835.000.000
835.000.000
835.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
800.000.000
800.000.000
800.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
160.000.000
160.000.000
160.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.034.013.000
3.034.013.000
3.034.013.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
882.000.000
882.000.000
882.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.457.000.000
1.457.000.000
1.457.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.152.950.000
1.152.950.000
1.152.950.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
25.000.000
25.000.000
25.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
907.687.000
907.687.000
907.687.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
907.687.000
907.687.000
907.687.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2.767.908.152.000
2.767.908.152.000
2.650.576.072.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1.178.022.043.000
1.178.022.043.000
1.202.027.612.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
14.200.000.000
14.200.000.000
12.119.910.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika
3.290.000.000
3.290.000.000
980.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
3.290.000.000
3.290.000.000
495.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
4.030.000.000
4.030.000.000
8.280.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
4.329.043.000
4.329.043.000
12.147.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1.200.000.000
1.200.000.000
1.145.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
2.804.000.000
2.804.000.000
1.053.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
2.804.000.000
2.804.000.000
1.898.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
3.005.000.000
3.005.000.000
1.612.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.125.000.000
1.125.000.000
3.929.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
4.770.000.000
4.770.000.000
4.770.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
3.645.000.000
3.645.000.000
6.880.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.47 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
1.095.685.000.000
1.095.685.000.000
1.108.493.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
2.860.000.000
2.860.000.000
2.860.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas
65.000.000
65.000.000
65.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas
455.000.000
455.000.000
455.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
30.465.000.000
30.465.000.000
34.845.202.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1.527.015.311.000
1.527.015.311.000
1.378.534.976.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
20.750.000.000
20.750.000.000
20.750.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
1.097.284.000
1.097.284.000
1.097.284.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa
121.243.320.000
121.243.320.000
21.225.600.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.28 Pengadaan Mebeluer Sekolah
2.750.000.000
2.750.000.000
2.750.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.30 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
7.537.950.000
7.537.950.000
7.537.950.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.35 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
500.000.000
500.000.000
500.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
25.000.000.000
25.000.000.000
25.000.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
93.809.007.000
93.809.007.000
24.848.120.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
1.120.918.300.000
1.120.918.300.000
1.133.167.900.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
425.000.000
425.000.000
425.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan
41.390.000
41.390.000
41.390.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan
578.610.000
578.610.000
578.610.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
131.914.450.000
131.914.450.000
140.163.122.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus
62.870.798.000
62.870.798.000
70.013.484.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
540.000.000
540.000.000 -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
958.984.000
958.984.000
7.331.885.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.29 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
2.717.250.000
2.717.250.000
2.717.250.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.46 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
51.270.000.000
51.270.000.000
52.160.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus
30.000.000
30.000.000
30.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
660.000.000
660.000.000
660.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
139.259.000
139.259.000
139.259.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus
85.305.000
85.305.000
85.305.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
6.420.000.000
6.420.000.000
6.839.785.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus
50.000.000
50.000.000
50.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
123.396.000
123.396.000
123.396.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Provinsi
123.396.000
123.396.000
123.396.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
89.370.000
89.370.000
89.370.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
34.026.000
34.026.000
34.026.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
125.000.000
125.000.000
125.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
95.000.000
95.000.000
95.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
45.000.000
45.000.000
45.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
30.000.000
30.000.000
30.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.03 Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2.898.764.000
2.898.764.000
2.898.764.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/kota Dalam Daerah Provinsi
2.598.764.000
2.598.764.000
2.598.764.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
2.128.435.000
2.128.435.000
2.128.435.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
470.329.000
470.329.000
470.329.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
19.559.431.000
19.559.431.000
19.559.431.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01 Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/kota
19.559.431.000
19.559.431.000
19.559.431.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
17.894.431.000
17.894.431.000
17.894.431.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
1.665.000.000
1.665.000.000
1.665.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2.900.000.000
2.900.000.000
2.900.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
2.900.000.000
2.900.000.000
2.900.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
2.750.000.000
2.750.000.000
2.750.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
150.000.000
150.000.000
150.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
250.000.000
250.000.000
250.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
250.000.000
250.000.000
250.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.02 Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.03 Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.04 Pendayagunaan Cagar Budaya
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.05 Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
3.125.000.000
3.125.000.000
2.825.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi
3.125.000.000
3.125.000.000
2.825.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu
930.000.000
930.000.000
840.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum
1.600.000.000
1.600.000.000
1.450.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
445.000.000
445.000.000
385.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
458.719.686.000
458.719.686.000
460.704.117.000
1.02.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
458.719.686.000
458.719.686.000
460.704.117.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
458.719.686.000
458.719.686.000
460.704.117.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
147.344.150.000
147.344.150.000
147.327.171.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.400.000.000
1.400.000.000
1.400.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
800.000.000
800.000.000
800.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
600.000.000
600.000.000
600.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
99.830.645.000
99.830.645.000
99.830.645.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
99.130.645.000
99.130.645.000
99.130.645.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
700.000.000
700.000.000
700.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03 Administrasi Umum
44.301.255.000
44.301.255.000
44.284.276.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
191.736.000
191.736.000
191.736.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.316.760.000
6.316.760.000
6.316.760.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.161.667.000
6.161.667.000
6.161.667.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
690.000.000
690.000.000
690.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
111.051.000
111.051.000
111.051.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
822.360.000
822.360.000
822.360.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.638.310.000
3.638.310.000
3.638.310.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
125.000.000
125.000.000
125.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.047.000.000
2.047.000.000
2.047.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.820.200.000
1.820.200.000
1.820.200.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
329.000.000
329.000.000
329.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.424.100.000
1.424.100.000
1.424.100.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
927.000.000
927.000.000
927.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.075.171.000
1.075.171.000
1.075.171.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.264.800.000
1.264.800.000
1.247.821.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.242.400.000
1.242.400.000
1.242.400.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.109.300.000
2.109.300.000
2.109.300.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
275.000.000
275.000.000
275.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.885.500.000
1.885.500.000
1.885.500.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
571.000.000
571.000.000
571.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.270.000.000
2.270.000.000
2.270.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.314.900.000
2.314.900.000
2.314.900.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
820.000.000
820.000.000
820.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
700.000.000
700.000.000
700.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2.678.000.000
2.678.000.000
2.678.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
371.000.000
371.000.000
371.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
2.100.000.000
2.100.000.000
2.100.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.812.250.000
1.812.250.000
1.812.250.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.812.250.000
1.812.250.000
1.812.250.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
299.725.536.000
299.725.536.000
301.996.946.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
21.600.119.000
21.600.119.000
22.656.202.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.04 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
125.000.000
125.000.000
125.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.200.000.000
1.200.000.000
1.200.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
2.170.000.000
2.170.000.000
3.670.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
12.280.119.000
12.280.119.000
12.280.119.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
1.825.000.000
1.825.000.000
1.825.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.13 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
2.500.000.000
2.500.000.000
2.056.083.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
500.000.000
500.000.000
500.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
277.025.417.000
277.025.417.000
278.240.744.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
900.000.000
900.000.000
900.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
2.194.885.000
2.194.885.000
2.194.885.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
3.555.650.000
3.555.650.000
2.500.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
6.085.810.000
6.085.810.000
7.215.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
702.484.000
702.484.000
450.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
45.819.268.000
45.819.268.000
26.999.514.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
750.000.000
750.000.000
688.890.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
12.200.000.000
12.200.000.000
12.176.725.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
700.000.000
700.000.000
1.384.949.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
6.143.000.000
6.143.000.000
6.143.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
500.000.000
500.000.000
500.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
420.900.000
420.900.000
420.900.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
172.853.420.000
172.853.420.000
192.266.881.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
17.100.000.000
17.100.000.000
17.100.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.21 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
850.000.000
850.000.000
850.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
500.000.000
500.000.000
500.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4.250.000.000
4.250.000.000
4.450.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
3.800.000.000
3.800.000.000
3.800.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
3.800.000.000
3.800.000.000
3.800.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
3.800.000.000
3.800.000.000
3.800.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
3.550.000.000
3.550.000.000
3.550.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (pbf) Cabang Dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (pak)
3.250.000.000
3.250.000.000
3.250.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak
3.200.000.000
3.200.000.000
3.200.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01.02 Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (ukot)
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
4.300.000.000
4.300.000.000
4.030.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi Dan Edukasi (kie) Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
3.131.135.000
3.131.135.000
2.954.565.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
3.131.135.000
3.131.135.000
2.954.565.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.03 Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm) Tingkat Daerah Provinsi
868.865.000
868.865.000
775.435.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM
868.865.000
868.865.000
775.435.000
1.02.0.00.0.00.12 RSUD Dr. Moewardi
874.996.830.000
874.996.830.000
906.404.246.000
1.02.0.00.0.00.12.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
874.996.830.000
874.996.830.000
906.404.246.000
1.02.0.00.0.00.12.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
874.996.830.000
874.996.830.000
906.404.246.000
1.02.0.00.0.00.12.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
160.444.646.000
160.444.646.000
160.444.646.000
1.02.0.00.0.00.12.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
160.444.646.000
160.444.646.000
160.444.646.000
1.02.0.00.0.00.12.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
160.444.646.000
160.444.646.000
160.444.646.000
1.02.0.00.0.00.12.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
714.352.184.000
714.352.184.000
745.759.600.000
1.02.0.00.0.00.12.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
8.352.184.000
8.352.184.000
39.759.600.000
1.02.0.00.0.00.12.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
8.352.184.000
8.352.184.000
39.759.600.000
1.02.0.00.0.00.12.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
706.000.000.000
706.000.000.000
706.000.000.000
1.02.0.00.0.00.12.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
706.000.000.000
706.000.000.000
706.000.000.000
1.02.0.00.0.00.12.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.02.0.00.0.00.12.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.02.0.00.0.00.12.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000
200.000.000
200.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.02.0.00.0.00.13 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
496.824.049.000
496.824.049.000
497.443.184.000
1.02.0.00.0.00.13.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
496.824.049.000
496.824.049.000
497.443.184.000
1.02.0.00.0.00.13.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
496.824.049.000
496.824.049.000
497.443.184.000
1.02.0.00.0.00.13.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
110.881.865.000
110.881.865.000
110.881.865.000
1.02.0.00.0.00.13.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
110.881.865.000
110.881.865.000
110.881.865.000
1.02.0.00.0.00.13.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
110.881.865.000
110.881.865.000
110.881.865.000
1.02.0.00.0.00.13.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
385.742.184.000
385.742.184.000
386.361.319.000
1.02.0.00.0.00.13.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
15.742.184.000
15.742.184.000
16.361.319.000
1.02.0.00.0.00.13.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
15.742.184.000
15.742.184.000
16.361.319.000
1.02.0.00.0.00.13.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
370.000.000.000
370.000.000.000
370.000.000.000
1.02.0.00.0.00.13.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
370.000.000.000
370.000.000.000
370.000.000.000
1.02.0.00.0.00.13.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.02.0.00.0.00.13.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.02.0.00.0.00.13.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.02.0.00.0.00.14 RSUD Tugurejo
268.472.748.000
268.472.748.000
292.393.216.000
1.02.0.00.0.00.14.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
268.472.748.000
268.472.748.000
292.393.216.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
268.472.748.000
268.472.748.000
292.393.216.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
78.877.916.000
78.877.916.000
78.877.916.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
78.877.916.000
78.877.916.000
78.877.916.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
78.877.916.000
78.877.916.000
78.877.916.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
189.432.832.000
189.432.832.000
213.353.300.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
28.694.832.000
28.694.832.000
52.615.300.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
2.694.832.000
2.694.832.000
24.615.300.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
26.000.000.000
26.000.000.000
28.000.000.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
160.000.000.000
160.000.000.000
160.000.000.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
160.000.000.000
160.000.000.000
160.000.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
738.000.000
738.000.000
738.000.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
738.000.000
738.000.000
738.000.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
162.000.000
162.000.000
162.000.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
162.000.000
162.000.000
162.000.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
162.000.000
162.000.000
162.000.000
1.02.0.00.0.00.15 RSUD Kelet Donorejo
95.761.923.000
95.761.923.000
100.120.969.000
1.02.0.00.0.00.15.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
95.761.923.000
95.761.923.000
100.120.969.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
95.761.923.000
95.761.923.000
100.120.969.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
35.754.545.000
35.754.545.000
35.754.545.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
35.754.545.000
35.754.545.000
35.754.545.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
35.754.545.000
35.754.545.000
35.754.545.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
59.707.378.000
59.707.378.000
64.066.424.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
21.641.578.000
21.641.578.000
26.000.624.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
1.641.578.000
1.641.578.000
5.247.000.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
19.600.000.000
19.600.000.000
20.353.624.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
400.000.000
400.000.000
400.000.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
36.084.000.000
36.084.000.000
36.084.000.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
36.084.000.000
36.084.000.000
36.084.000.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
1.981.800.000
1.981.800.000
1.981.800.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
1.981.800.000
1.981.800.000
1.981.800.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.02.0.00.0.00.16 RSJD Dr. Amino Gondohutomo
122.776.392.000
122.776.392.000
124.753.208.000
1.02.0.00.0.00.16.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
122.776.392.000
122.776.392.000
124.753.208.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.02.0.00.0.00.16.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
122.776.392.000
122.776.392.000
124.753.208.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
56.203.208.000
56.203.208.000
56.203.208.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
56.203.208.000
56.203.208.000
56.203.208.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
56.203.208.000
56.203.208.000
56.203.208.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
66.054.284.000
66.054.284.000
68.031.100.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
12.723.184.000
12.723.184.000
14.700.000.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
3.723.184.000
3.723.184.000
4.700.000.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
9.000.000.000
9.000.000.000
10.000.000.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
53.000.000.000
53.000.000.000
53.000.000.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
53.000.000.000
53.000.000.000
53.000.000.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
331.100.000
331.100.000
331.100.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
331.100.000
331.100.000
331.100.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
518.900.000
518.900.000
518.900.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
518.900.000
518.900.000
518.900.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
518.900.000
518.900.000
518.900.000
1.02.0.00.0.00.17 RSJD Surakarta
129.792.531.000
129.792.531.000
133.210.143.000
1.02.0.00.0.00.17.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
129.792.531.000
129.792.531.000
133.210.143.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
129.792.531.000
129.792.531.000
133.210.143.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
72.935.143.000
72.935.143.000
72.935.143.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
72.935.143.000
72.935.143.000
72.935.143.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
72.935.143.000
72.935.143.000
72.935.143.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
56.657.388.000
56.657.388.000
60.075.000.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
23.832.388.000
23.832.388.000
27.250.000.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
750.000.000
750.000.000
750.000.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
16.082.388.000
16.082.388.000
18.500.000.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
7.000.000.000
7.000.000.000
8.000.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
32.000.000.000
32.000.000.000
32.000.000.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
32.000.000.000
32.000.000.000
32.000.000.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
825.000.000
825.000.000
825.000.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
825.000.000
825.000.000
825.000.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.02.0.00.0.00.18 RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
89.986.087.000
89.986.087.000
94.005.073.000
1.02.0.00.0.00.18.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
89.986.087.000
89.986.087.000
94.005.073.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
89.986.087.000
89.986.087.000
94.005.073.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
46.642.151.000
46.642.151.000
46.642.151.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
46.642.151.000
46.642.151.000
46.642.151.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
46.642.151.000
46.642.151.000
46.642.151.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
43.129.456.000
43.129.456.000
47.148.442.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
6.143.936.000
6.143.936.000
10.162.922.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
1.143.936.000
1.143.936.000
5.162.922.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
5.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
36.500.000.000
36.500.000.000
36.500.000.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
36.500.000.000
36.500.000.000
36.500.000.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
485.520.000
485.520.000
485.520.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
485.520.000
485.520.000
485.520.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
214.480.000
214.480.000
214.480.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
214.480.000
214.480.000
214.480.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
214.480.000
214.480.000
214.480.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.03.0.00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
887.885.544.000
887.885.544.000
912.402.344.000
1.03.0.00.0.00.14.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
887.885.544.000
887.885.544.000
912.402.344.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
887.885.544.000
887.885.544.000
912.402.344.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
136.481.142.000
136.481.142.000
136.481.142.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
510.000.000
510.000.000
510.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
240.000.000
240.000.000
240.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
270.000.000
270.000.000
270.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan
117.505.564.000
117.505.564.000
117.505.564.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
117.305.564.000
117.305.564.000
117.305.564.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03 Administrasi Umum
18.415.578.000
18.415.578.000
18.415.578.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
72.417.000
72.417.000
72.417.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.838.103.000
1.838.103.000
1.838.103.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.198.667.000
4.198.667.000
4.198.667.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
120.000.000
120.000.000
120.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.301.890.000
1.301.890.000
1.301.890.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.886.357.000
1.886.357.000
1.886.357.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
421.461.000
421.461.000
421.461.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
338.993.000
338.993.000
338.993.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.401.875.000
1.401.875.000
1.401.875.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
300.500.000
300.500.000
300.500.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
112.327.000
112.327.000
112.327.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
371.570.000
371.570.000
371.570.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
789.111.000
789.111.000
789.111.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.111.500.000
1.111.500.000
1.111.500.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
160.000.000
160.000.000
160.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.626.588.000
1.626.588.000
1.626.588.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.755.044.000
1.755.044.000
1.755.044.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
609.175.000
609.175.000
609.175.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
68.400.000.000
68.400.000.000
68.400.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (spam) Lintas Kabupaten/kota
68.400.000.000
68.400.000.000
68.400.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
3.617.560.000
3.617.560.000
3.617.560.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
64.362.440.000
64.362.440.000
64.362.440.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.14 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi
420.000.000
420.000.000
420.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
730.000.000
730.000.000
730.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
730.000.000
730.000.000
730.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01.11 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
730.000.000
730.000.000
730.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
119.235.000.000
89.235.000.000
163.350.493.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01 Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
119.235.000.000
89.235.000.000
163.350.493.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
119.000.000.000
89.000.000.000
163.115.493.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
155.000.000
155.000.000
155.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.08 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****)
80.000.000
80.000.000
80.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGANNYA
701.480.000
701.480.000
701.480.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/kota
701.480.000
701.480.000
701.480.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan
661.480.000
661.480.000
661.480.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01.06 Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota
40.000.000
40.000.000
40.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
560.968.412.000
590.968.412.000
541.369.719.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi
560.968.412.000
590.968.412.000
541.369.719.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan
8.187.315.000
8.187.315.000
8.187.315.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah Penyelenggaraan Jalan
77.417.747.000
107.417.747.000
107.417.747.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.03 Pengelolaan Leger Jalan
750.000.000
750.000.000
750.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
3.258.125.000
3.258.125.000
4.508.125.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.05 Pembangunan Jalan
20.959.850.000
20.959.850.000
20.959.850.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar
156.656.614.000
156.656.614.000
148.856.614.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan
54.843.192.000
54.843.192.000
46.709.992.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan
5.500.000.000
5.500.000.000
5.500.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan
138.508.981.000
138.508.981.000
103.593.488.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.13 Pembangunan Flyover
32.202.730.000
32.202.730.000
32.202.730.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.16 Penggantian Jembatan
34.659.306.000
34.659.306.000
34.659.306.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan
19.147.032.000
19.147.032.000
19.147.032.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
7.377.520.000
7.377.520.000
7.377.520.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.369.510.000
1.369.510.000
1.369.510.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1.019.510.000
1.019.510.000
1.019.510.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
663.510.000
663.510.000
663.510.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
356.000.000
356.000.000
356.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (sipjaki) Cakupan Daerah Provinsi
350.000.000
350.000.000
350.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
350.000.000
350.000.000
350.000.000
1.03.0.00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
219.973.498.000
219.973.498.000
234.141.867.000
1.03.0.00.0.00.15.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
219.973.498.000
219.973.498.000
234.141.867.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
219.973.498.000
219.973.498.000
234.141.867.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
92.381.316.000
92.381.316.000
92.381.316.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
557.000.000
557.000.000
557.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
257.000.000
257.000.000
257.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan
81.754.914.000
81.754.914.000
81.754.914.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
80.460.500.000
80.460.500.000
80.460.500.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
1.294.414.000
1.294.414.000
1.294.414.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03 Administrasi Umum
9.569.402.000
9.569.402.000
9.569.402.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
74.786.000
74.786.000
74.786.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.537.288.000
1.537.288.000
1.537.288.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.898.458.000
1.898.458.000
1.898.458.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
194.700.000
194.700.000
194.700.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
608.935.000
608.935.000
608.935.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
162.738.000
162.738.000
162.738.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
131.726.000
131.726.000
131.726.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
213.540.000
213.540.000
213.540.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
71.445.000
71.445.000
71.445.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
332.300.000
332.300.000
332.300.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
728.000.000
728.000.000
728.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
188.308.000
188.308.000
188.308.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
842.163.000
842.163.000
842.163.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.678.979.000
1.678.979.000
1.678.979.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
706.036.000
706.036.000
706.036.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
500.000.000
500.000.000
500.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
500.000.000
500.000.000
500.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
124.384.982.000
124.384.982.000
138.553.351.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01 Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota
75.248.346.000
75.248.346.000
81.767.126.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1.072.237.000
1.072.237.000
1.072.237.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
4.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
2.193.000.000
2.193.000.000
2.193.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
3.519.485.000
3.519.485.000
3.749.485.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
15.207.165.000
15.207.165.000
19.207.165.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
5.650.000.000
5.650.000.000
5.650.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
6.671.189.000
6.671.189.000
8.959.969.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai
700.000.000
700.000.000
700.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
2.837.234.000
2.837.234.000
2.837.234.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
23.585.053.000
23.585.053.000
23.585.053.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
6.891.656.000
6.891.656.000
6.891.656.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
876.751.000
876.751.000
876.751.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
477.148.000
477.148.000
477.148.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
1.567.428.000
1.567.428.000
1.567.428.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02 Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/kota
49.136.636.000
49.136.636.000
56.786.225.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1.302.000.000
1.302.000.000
1.302.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
18.500.000.000
18.500.000.000
26.149.589.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
28.995.890.000
28.995.890.000
28.995.890.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
338.746.000
338.746.000
338.746.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
3.207.200.000
3.207.200.000
3.207.200.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
708.200.000
708.200.000
708.200.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.01.03 Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
708.200.000
708.200.000
708.200.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.02 Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
889.547.000
889.547.000
889.547.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
889.547.000
889.547.000
889.547.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.03 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
596.213.000
596.213.000
596.213.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
596.213.000
596.213.000
596.213.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.04 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
1.013.240.000
1.013.240.000
1.013.240.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1.013.240.000
1.013.240.000
1.013.240.000
1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
41.803.852.000
41.803.852.000
41.803.852.000
1.04.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
41.803.852.000
41.803.852.000
41.803.852.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
41.803.852.000
41.803.852.000
41.803.852.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
20.778.752.000
20.778.752.000
20.778.752.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
843.345.000
843.345.000
843.345.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
227.982.000
227.982.000
227.982.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
51.338.000
51.338.000
51.338.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
319.764.000
319.764.000
319.764.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
211.660.000
211.660.000
211.660.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
32.601.000
32.601.000
32.601.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan
14.615.707.000
14.615.707.000
14.615.707.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.531.307.000
14.531.307.000
14.531.307.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
38.500.000
38.500.000
38.500.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
41.900.000
41.900.000
41.900.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4.000.000
4.000.000
4.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03 Administrasi Umum
5.259.700.000
5.259.700.000
5.259.700.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
55.650.000
55.650.000
55.650.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
600.000.000
600.000.000
600.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000
140.000.000
140.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
928.450.000
928.450.000
928.450.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
268.000.000
268.000.000
268.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
105.000.000
105.000.000
105.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
45.000.000
45.000.000
45.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
43.000.000
43.000.000
43.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.104.000.000
1.104.000.000
1.104.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
228.120.000
228.120.000
228.120.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
110.000.000
110.000.000
110.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
700.000.000
700.000.000
700.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
24.100.000
24.100.000
24.100.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
280.000.000
280.000.000
280.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
500.000.000
500.000.000
500.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
78.270.000
78.270.000
78.270.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
44.830.000
44.830.000
44.830.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
5.280.000
5.280.000
5.280.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
60.000.000
60.000.000
60.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
60.000.000
60.000.000
60.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
12.989.600.000
12.989.600.000
12.989.600.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi
528.025.000
528.025.000
528.025.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
21.500.000
21.500.000
21.500.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
506.525.000
506.525.000
506.525.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.02 Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi
361.035.000
361.035.000
361.035.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
361.035.000
361.035.000
361.035.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03 Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi
3.915.000.000
3.915.000.000
3.915.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
2.016.000.000
2.016.000.000
2.016.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1.339.000.000
1.339.000.000
1.339.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
560.000.000
560.000.000
560.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.04 Pendistribusian Dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi
8.185.540.000
8.185.540.000
8.185.540.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
8.185.540.000
8.185.540.000
8.185.540.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
4.193.500.000
4.193.500.000
4.193.500.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01 Urusan Penyelenggaraan Psu Permukiman
4.193.500.000
4.193.500.000
4.193.500.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
230.000.000
230.000.000
230.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
3.751.500.000
3.751.500.000
3.751.500.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
212.000.000
212.000.000
212.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.085.000.000
2.085.000.000
2.085.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.04.0.00.0.00.01.1.04.05.1.01 Sertifikasi Dan Registrasi Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang Melaksanakan Perancangan Dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Psu Tingkat Kemampuan Menengah
2.085.000.000
2.085.000.000
2.085.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah
2.085.000.000
2.085.000.000
2.085.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
595.000.000
595.000.000
595.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Wilayah Provinsi
595.000.000
595.000.000
595.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
595.000.000
595.000.000
595.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
589.500.000
589.500.000
589.500.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
589.500.000
589.500.000
589.500.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
494.500.000
494.500.000
494.500.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
95.000.000
95.000.000
95.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
572.500.000
572.500.000
572.500.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01 Penetapan Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
572.500.000
572.500.000
572.500.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.01 Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
243.032.000
243.032.000
243.032.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota
59.626.000
59.626.000
59.626.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
269.842.000
269.842.000
269.842.000
1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja
25.891.894.000
25.891.894.000
26.283.894.000
1.05.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
25.891.894.000
25.891.894.000
26.283.894.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
25.891.894.000
25.891.894.000
26.283.894.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
19.689.894.000
19.689.894.000
19.689.894.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
279.000.000
279.000.000
279.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
169.000.000
169.000.000
169.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
110.000.000
110.000.000
110.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan
12.849.954.000
12.849.954.000
12.849.954.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12.766.094.000
12.766.094.000
12.766.094.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
83.860.000
83.860.000
83.860.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03 Administrasi Umum
6.105.855.000
6.105.855.000
6.105.855.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.960.000
3.960.000
3.960.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
625.000.000
625.000.000
625.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
196.600.000
196.600.000
196.600.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.024.778.000
2.024.778.000
2.024.778.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
255.437.000
255.437.000
255.437.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
81.280.000
81.280.000
81.280.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
140.000.000
140.000.000
140.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
403.000.000
403.000.000
403.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
185.600.000
185.600.000
185.600.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
572.550.000
572.550.000
572.550.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
395.000.000
395.000.000
395.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
546.150.000
546.150.000
546.150.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
176.500.000
176.500.000
176.500.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
455.085.000
455.085.000
455.085.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
265.550.000
265.550.000
265.550.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
111.600.000
111.600.000
111.600.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
77.935.000
77.935.000
77.935.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
6.202.000.000
6.202.000.000
6.594.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
4.762.000.000
4.762.000.000
4.963.600.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.377.858.000
1.377.858.000
1.557.058.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
191.446.000
191.446.000
191.446.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi
219.696.000
219.696.000
219.696.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.576.000.000
1.576.000.000
1.576.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
1.397.000.000
1.397.000.000
1.419.400.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur
1.350.000.000
1.350.000.000
1.529.200.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Peraturan Gubernur
100.000.000
100.000.000
122.400.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
1.175.000.000
1.175.000.000
1.331.800.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (ppns) Provinsi
90.000.000
90.000.000
101.200.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
90.000.000
90.000.000
101.200.000
1.05.0.00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27.667.008.000
27.667.008.000
28.171.008.000
1.05.0.00.0.00.04.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
27.667.008.000
27.667.008.000
28.171.008.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
27.667.008.000
27.667.008.000
28.171.008.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
15.767.008.000
15.767.008.000
15.767.008.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
400.000.000
400.000.000
400.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan
9.995.008.000
9.995.008.000
9.995.008.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.947.008.000
7.947.008.000
7.947.008.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.048.000.000
2.048.000.000
2.048.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03 Administrasi Umum
5.172.000.000
5.172.000.000
5.172.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
580.000.000
580.000.000
580.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
535.000.000
535.000.000
535.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
120.000.000
120.000.000
120.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
197.000.000
197.000.000
197.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
285.000.000
285.000.000
285.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
320.000.000
320.000.000
320.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
400.000.000
400.000.000
400.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
215.000.000
215.000.000
215.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
11.900.000.000
11.900.000.000
12.404.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
1.800.000.000
1.800.000.000
1.800.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
900.000.000
900.000.000
900.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01.03 Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana
900.000.000
900.000.000
900.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
6.950.000.000
6.950.000.000
7.454.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
4.700.000.000
4.700.000.000
5.204.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
500.000.000
500.000.000
500.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana
1.250.000.000
1.250.000.000
1.250.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
500.000.000
500.000.000
500.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
2.950.000.000
2.950.000.000
2.950.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
850.000.000
850.000.000
850.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana
2.100.000.000
2.100.000.000
2.100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial
255.531.672.000
255.531.672.000
255.531.672.000
1.06.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
255.531.672.000
255.531.672.000
255.531.672.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
255.531.672.000
255.531.672.000
255.531.672.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
147.033.523.000
147.033.523.000
147.033.523.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
600.000.000
600.000.000
600.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
250.000.000
250.000.000
250.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
350.000.000
350.000.000
350.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan
119.788.387.000
119.788.387.000
119.788.387.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
118.086.787.000
118.086.787.000
118.086.787.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.476.600.000
1.476.600.000
1.476.600.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
125.000.000
125.000.000
125.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03 Administrasi Umum
26.585.136.000
26.585.136.000
26.585.136.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
421.654.000
421.654.000
421.654.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.092.260.000
4.092.260.000
4.092.260.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.180.200.000
12.180.200.000
12.180.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
180.000.000
180.000.000
180.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
947.643.000
947.643.000
947.643.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
192.200.000
192.200.000
192.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
493.100.000
493.100.000
493.100.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
567.300.000
567.300.000
567.300.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
355.949.000
355.949.000
355.949.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
155.000.000
155.000.000
155.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
109.934.000
109.934.000
109.934.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
88.800.000
88.800.000
88.800.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
122.300.000
122.300.000
122.300.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
469.006.000
469.006.000
469.006.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.343.220.000
1.343.220.000
1.343.220.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
65.000.000
65.000.000
65.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
335.000.000
335.000.000
335.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
147.500.000
147.500.000
147.500.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
889.000.000
889.000.000
889.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
380.500.000
380.500.000
380.500.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
417.550.000
417.550.000
417.550.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
94.200.000
94.200.000
94.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.716.500.000
1.716.500.000
1.716.500.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.41 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
461.320.000
461.320.000
461.320.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
60.000.000
60.000.000
60.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
40.000.000
40.000.000
40.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
6.200.000.000
6.200.000.000
6.200.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
5.900.000.000
5.900.000.000
5.900.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
106.889.000
106.889.000
106.889.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
5.236.022.000
5.236.022.000
5.236.022.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
557.089.000
557.089.000
557.089.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
91.504.000
91.504.000
91.504.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.06.0.00.0.00.01.1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/kota Asal
91.504.000
91.504.000
91.504.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
91.504.000
91.504.000
91.504.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
58.690.088.000
58.690.088.000
58.690.088.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti
20.558.967.000
20.558.967.000
20.558.967.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan
18.142.435.000
18.142.435.000
18.142.435.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.02 Penyediaan Sandang
847.246.000
847.246.000
847.246.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
72.200.000
72.200.000
72.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu
13.450.000
13.450.000
13.450.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
183.615.000
183.615.000
183.615.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
963.648.000
963.648.000
963.648.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
81.890.000
81.890.000
81.890.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
600.000
600.000
600.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
115.703.000
115.703.000
115.703.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
34.420.000
34.420.000
34.420.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
103.760.000
103.760.000
103.760.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti
16.719.105.000
16.719.105.000
16.719.105.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.02 Penyediaan Makanan
12.032.780.000
12.032.780.000
12.032.780.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.03 Penyediaan Sandang
916.253.000
916.253.000
916.253.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
106.925.000
106.925.000
106.925.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
124.353.000
124.353.000
124.353.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
590.606.000
590.606.000
590.606.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
107.220.000
107.220.000
107.220.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
2.825.038.000
2.825.038.000
2.825.038.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
2.300.000
2.300.000
2.300.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
11.390.000
11.390.000
11.390.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.12 Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti
2.240.000
2.240.000
2.240.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti
14.989.841.000
14.989.841.000
14.989.841.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan
12.110.904.000
12.110.904.000
12.110.904.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.02 Penyediaan Sandang
1.196.869.000
1.196.869.000
1.196.869.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
188.614.000
188.614.000
188.614.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.04 Penyediaan Alat Bantu
33.650.000
33.650.000
33.650.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial
416.491.000
416.491.000
416.491.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
582.797.000
582.797.000
582.797.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
67.516.000
67.516.000
67.516.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas
300.000
300.000
300.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
82.280.000
82.280.000
82.280.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
11.060.000
11.060.000
11.060.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
10.860.000
10.860.000
10.860.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.12 Pemulasaraan
288.500.000
288.500.000
288.500.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti
2.676.719.000
2.676.719.000
2.676.719.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.01 Penyediaan Permakanan
2.267.376.000
2.267.376.000
2.267.376.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.02 Penyediaan Sandang
64.500.000
64.500.000
64.500.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
19.250.000
19.250.000
19.250.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
107.733.000
107.733.000
107.733.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
123.502.000
123.502.000
123.502.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
23.400.000
23.400.000
23.400.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
69.758.000
69.758.000
69.758.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (pmks) Lainnya Di Luar Hiv/aids Dan Napza Di Dalam Panti
3.745.456.000
3.745.456.000
3.745.456.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan
3.238.040.000
3.238.040.000
3.238.040.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.02 Penyediaan Sandang
214.545.000
214.545.000
214.545.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
62.940.000
62.940.000
62.940.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
29.070.000
29.070.000
29.070.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
80.661.000
80.661.000
80.661.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
47.200.000
47.200.000
47.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
300.000
300.000
300.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
9.000.000
9.000.000
9.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal
62.500.000
62.500.000
62.500.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
41.855.940.000
41.855.940.000
41.855.940.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak Antar Wni Dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal
100.950.000
100.950.000
100.950.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI
100.950.000
100.950.000
100.950.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
41.754.990.000
41.754.990.000
41.754.990.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.01 Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
40.254.990.000
40.254.990.000
40.254.990.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.375.617.000
1.375.617.000
1.375.617.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Provinsi
1.375.617.000
1.375.617.000
1.375.617.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.01 Penyediaan Permakananan
676.290.000
676.290.000
676.290.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.02 Penyediaan Sandang
140.500.000
140.500.000
140.500.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
558.827.000
558.827.000
558.827.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
285.000.000
285.000.000
285.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
285.000.000
285.000.000
285.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
285.000.000
285.000.000
285.000.000
2.07.3.32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
137.198.821.000
137.198.821.000
137.198.821.000
2.07.3.32.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
137.198.821.000
137.198.821.000
137.198.821.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
137.198.821.000
137.198.821.000
137.198.821.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
100.724.069.000
100.724.069.000
100.724.069.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.631.122.000
1.631.122.000
1.631.122.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
792.285.000
792.285.000
792.285.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
468.652.000
468.652.000
468.652.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
160.185.000
160.185.000
160.185.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
210.000.000
210.000.000
210.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan
77.060.441.000
77.060.441.000
77.060.441.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
76.034.558.000
76.034.558.000
76.034.558.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
411.840.000
411.840.000
411.840.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
430.758.000
430.758.000
430.758.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
35.054.000
35.054.000
35.054.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11.137.000
11.137.000
11.137.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
129.223.000
129.223.000
129.223.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
7.871.000
7.871.000
7.871.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03 Administrasi Umum
21.732.506.000
21.732.506.000
21.732.506.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
303.445.000
303.445.000
303.445.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.981.451.000
2.981.451.000
2.981.451.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.305.433.000
2.305.433.000
2.305.433.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
144.000.000
144.000.000
144.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
158.600.000
158.600.000
158.600.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.063.000.000
1.063.000.000
1.063.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.373.628.000
4.373.628.000
4.373.628.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
146.098.000
146.098.000
146.098.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
348.192.000
348.192.000
348.192.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
293.473.000
293.473.000
293.473.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
162.323.000
162.323.000
162.323.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
668.875.000
668.875.000
668.875.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
207.695.000
207.695.000
207.695.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
249.950.000
249.950.000
249.950.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
86.884.000
86.884.000
86.884.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
369.263.000
369.263.000
369.263.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.926.258.000
1.926.258.000
1.926.258.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
117.000.000
117.000.000
117.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
530.000.000
530.000.000
530.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
41.856.000
41.856.000
41.856.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
678.936.000
678.936.000
678.936.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
175.750.000
175.750.000
175.750.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.288.206.000
1.288.206.000
1.288.206.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
108.000.000
108.000.000
108.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
879.220.000
879.220.000
879.220.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
752.565.000
752.565.000
752.565.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
128.000.000
128.000.000
128.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
764.955.000
764.955.000
764.955.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
49.450.000
49.450.000
49.450.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
14.909.597.000
14.909.597.000
14.909.597.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
11.612.179.000
11.612.179.000
11.612.179.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
11.103.559.000
11.103.559.000
11.103.559.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
508.620.000
508.620.000
508.620.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
242.871.000
242.871.000
242.871.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
242.871.000
242.871.000
242.871.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.03 Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Menengah
3.045.044.000
3.045.044.000
3.045.044.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.03.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
3.045.044.000
3.045.044.000
3.045.044.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
9.503.000
9.503.000
9.503.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
9.503.000
9.503.000
9.503.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
7.468.294.000
7.468.294.000
7.468.294.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/kota
7.060.617.000
7.060.617.000
7.060.617.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
293.052.000
293.052.000
293.052.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja
6.266.115.000
6.266.115.000
6.266.115.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal)
501.450.000
501.450.000
501.450.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
129.760.000
129.760.000
129.760.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
129.760.000
129.760.000
129.760.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04 Pelindungan Pmi (pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi
139.917.000
139.917.000
139.917.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI)
41.580.000
41.580.000
41.580.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan
98.337.000
98.337.000
98.337.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.05 Pengesahan Rptka Perpanjangan Yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah Tka, Dan Lokasi Kerja Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
138.000.000
138.000.000
138.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
138.000.000
138.000.000
138.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
4.385.211.000
4.385.211.000
4.385.211.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih Dari 1 (satu) Kabupaten/kota
741.947.000
741.947.000
741.947.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait dengan Hubungan Industrial
75.000.000
75.000.000
75.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
366.947.000
366.947.000
366.947.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02 Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/berdampak Pada Kepentingan Di 1 (satu) Daerah Provinsi
2.171.660.000
2.171.660.000
2.171.660.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.241.919.000
1.241.919.000
1.241.919.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
353.760.000
353.760.000
353.760.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi
575.981.000
575.981.000
575.981.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (ump), Upah Minimum Sektoral Provinsi (umsp), Upah Minimum Kabupaten/kota (umk), Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (umsk)
1.471.604.000
1.471.604.000
1.471.604.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03.03 Penetapan (UMK)
1.471.604.000
1.471.604.000
1.471.604.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
8.636.650.000
8.636.650.000
8.636.650.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
8.636.650.000
8.636.650.000
8.636.650.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
2.500.000.000
2.500.000.000
2.500.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
645.000.000
645.000.000
645.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
5.491.650.000
5.491.650.000
5.491.650.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
1.075.000.000
1.075.000.000
1.075.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.075.000.000
1.075.000.000
1.075.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
750.000.000
750.000.000
750.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi Lokal
325.000.000
325.000.000
325.000.000
2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
26.672.278.000
26.672.278.000
28.488.816.000
2.08.2.14.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
26.672.278.000
26.672.278.000
28.488.816.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
26.672.278.000
26.672.278.000
28.488.816.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
13.822.278.000
13.822.278.000
13.822.278.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
340.096.000
340.096.000
340.096.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
181.448.000
181.448.000
181.448.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
158.648.000
158.648.000
158.648.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan
9.901.326.000
9.901.326.000
9.901.326.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.901.326.000
9.901.326.000
9.901.326.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03 Administrasi Umum
3.513.247.000
3.513.247.000
3.513.247.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.500.000
7.500.000
7.500.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
650.000.000
650.000.000
650.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
712.400.000
712.400.000
712.400.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
59.207.000
59.207.000
59.207.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
320.000.000
320.000.000
320.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
277.600.000
277.600.000
277.600.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
390.000.000
390.000.000
390.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
114.040.000
114.040.000
114.040.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
500.000.000
500.000.000
500.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
175.000.000
175.000.000
175.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
40.000.000
40.000.000
40.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
7.500.000
7.500.000
7.500.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
67.609.000
67.609.000
67.609.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
47.609.000
47.609.000
47.609.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
5.760.000.000
5.760.000.000
7.020.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
320.000.000
320.000.000
320.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
320.000.000
320.000.000
320.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
4.840.000.000
4.840.000.000
6.100.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
680.000.000
680.000.000
848.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
4.160.000.000
4.160.000.000
5.252.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.03 Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
600.000.000
600.000.000
600.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
600.000.000
600.000.000
600.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
650.000.000
650.000.000
1.168.709.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/kota
250.000.000
250.000.000
339.019.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
250.000.000
250.000.000
339.019.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/kota
200.000.000
200.000.000
629.690.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000
200.000.000
629.690.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03 Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
650.000.000
650.000.000
650.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (kg) Dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02 Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
450.000.000
450.000.000
450.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
450.000.000
450.000.000
450.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
350.000.000
350.000.000
387.829.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Provinsi
350.000.000
350.000.000
387.829.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
350.000.000
350.000.000
387.829.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
390.000.000
390.000.000
390.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01 Pelembagaan Pha Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
340.000.000
340.000.000
340.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
250.000.000
250.000.000
250.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
90.000.000
90.000.000
90.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02 Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000
50.000.000
50.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
500.000.000
500.000.000
500.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/kota
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
250.000.000
250.000.000
250.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
250.000.000
250.000.000
250.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03 Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/kota
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
350.000.000
350.000.000
350.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01 Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
250.000.000
250.000.000
250.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.03 Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
75.000.000
75.000.000
75.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.06 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
3.650.000.000
3.650.000.000
3.650.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan Dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (kie) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (kb) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
3.600.000.000
3.600.000.000
3.600.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.03 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2.800.000.000
2.800.000.000
2.800.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.05 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
800.000.000
800.000.000
800.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02 Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-kb
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
50.000.000
50.000.000
50.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
550.000.000
550.000.000
550.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
350.000.000
350.000.000
350.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
350.000.000
350.000.000
350.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02 Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.02 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.04 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan
43.578.792.000
43.578.792.000
43.578.792.000
2.09.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
43.578.792.000
43.578.792.000
43.578.792.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
43.578.792.000
43.578.792.000
43.578.792.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
21.343.792.000
21.343.792.000
21.343.792.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
500.000.000
500.000.000
500.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
250.000.000
250.000.000
250.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
250.000.000
250.000.000
250.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan
16.651.852.000
16.651.852.000
16.651.852.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.229.352.000
16.229.352.000
16.229.352.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
422.500.000
422.500.000
422.500.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03 Administrasi Umum
4.161.940.000
4.161.940.000
4.161.940.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16.500.000
16.500.000
16.500.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
400.000.000
400.000.000
400.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000
140.000.000
140.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.425.000.000
1.425.000.000
1.425.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
351.000.000
351.000.000
351.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
16.000.000
16.000.000
16.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
137.000.000
137.000.000
137.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
47.000.000
47.000.000
47.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
470.000.000
470.000.000
470.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
500.000.000
500.000.000
500.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
359.440.000
359.440.000
359.440.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
13.160.000.000
13.160.000.000
13.160.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01 Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan
4.410.000.000
4.410.000.000
4.410.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
635.000.000
635.000.000
635.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
275.000.000
275.000.000
275.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya
2.600.000.000
2.600.000.000
2.600.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
900.000.000
900.000.000
900.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.02 Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
4.650.000.000
4.650.000.000
4.650.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
4.650.000.000
4.650.000.000
4.650.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi
4.100.000.000
4.100.000.000
4.100.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
1.900.000.000
1.900.000.000
1.900.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
2.200.000.000
2.200.000.000
2.200.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
6.000.000.000
6.000.000.000
6.000.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
6.000.000.000
6.000.000.000
6.000.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
6.000.000.000
6.000.000.000
6.000.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
3.075.000.000
3.075.000.000
3.075.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/kota
3.075.000.000
3.075.000.000
3.075.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
500.000.000
500.000.000
500.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.100.000.000
1.100.000.000
1.100.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
875.000.000
875.000.000
875.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
600.000.000
600.000.000
600.000.000
2.11.3.29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
204.134.418.000
204.134.418.000
229.566.622.000
2.11.3.29.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
204.134.418.000
204.134.418.000
229.566.622.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
204.134.418.000
204.134.418.000
229.566.622.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
153.237.317.000
153.237.317.000
153.237.317.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
711.527.000
711.527.000
711.527.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
115.400.000
115.400.000
115.400.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
179.000.000
179.000.000
179.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
239.827.000
239.827.000
239.827.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
64.300.000
64.300.000
64.300.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
113.000.000
113.000.000
113.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan
139.990.348.000
139.990.348.000
139.990.348.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
139.896.538.000
139.896.538.000
139.896.538.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
8.575.000
8.575.000
8.575.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
85.235.000
85.235.000
85.235.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03 Administrasi Umum
12.485.442.000
12.485.442.000
12.485.442.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
78.700.000
78.700.000
78.700.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.467.680.000
1.467.680.000
1.467.680.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
387.000.000
387.000.000
387.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
11.000.000
11.000.000
11.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.213.690.000
1.213.690.000
1.213.690.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.156.720.000
2.156.720.000
2.156.720.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
229.422.000
229.422.000
229.422.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
236.078.000
236.078.000
236.078.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
93.300.000
93.300.000
93.300.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
228.400.000
228.400.000
228.400.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
111.000.000
111.000.000
111.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
51.100.000
51.100.000
51.100.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
102.800.000
102.800.000
102.800.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
251.000.000
251.000.000
251.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
701.634.000
701.634.000
701.634.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
260.000.000
260.000.000
260.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
62.000.000
62.000.000
62.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
46.500.000
46.500.000
46.500.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
141.350.000
141.350.000
141.350.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.438.532.000
1.438.532.000
1.438.532.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.746.716.000
1.746.716.000
1.746.716.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
169.220.000
169.220.000
169.220.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
480.600.000
480.600.000
480.600.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
69.000.000
69.000.000
69.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
687.000.000
687.000.000
687.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
719.600.000
719.600.000
719.600.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (rpplh) Provinsi
719.600.000
719.600.000
719.600.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
319.600.000
319.600.000
319.600.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
400.000.000
400.000.000
400.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
3.393.290.000
3.393.290.000
3.393.290.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup
3.393.290.000
3.393.290.000
3.393.290.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
3.303.290.000
3.303.290.000
3.303.290.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
90.000.000
90.000.000
90.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
1.360.000.000
1.360.000.000
1.360.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
1.360.000.000
1.360.000.000
1.360.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.03 Pengelolaan Kebun Raya
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
310.000.000
310.000.000
310.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
675.000.000
675.000.000
675.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01 Pembinaan Dan Pengawasan Izin Lingkungan Dan Izin Pplh Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
675.000.000
675.000.000
675.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.03 Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
375.000.000
375.000.000
375.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
4.470.220.000
4.470.220.000
4.470.220.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
4.470.220.000
4.470.220.000
4.470.220.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan
1.704.000.000
1.704.000.000
1.704.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2.766.220.000
2.766.220.000
2.766.220.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
375.000.000
375.000.000
375.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pplh) Provinsi
375.000.000
375.000.000
375.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi
375.000.000
375.000.000
375.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
800.000.000
800.000.000
800.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.11.1.01 Penanganan Sampah Di Tpa/tpst Regional
800.000.000
800.000.000
800.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional
800.000.000
800.000.000
800.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
25.234.183.000
25.234.183.000
49.687.957.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03 Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung
567.000.000
567.000.000
567.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
173.000.000
173.000.000
173.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
394.000.000
394.000.000
394.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara
22.586.751.000
22.586.751.000
47.040.525.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
528.525.000
528.525.000
528.525.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
6.038.656.000
6.038.656.000
10.774.072.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
3.855.671.000
3.855.671.000
3.855.671.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah Hutan dan Lahan
9.136.973.000
9.136.973.000
28.855.331.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
1.860.260.000
1.860.260.000
1.860.260.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.07 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
67.275.000
67.275.000
67.275.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.08 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
40.000.000
40.000.000
40.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.09 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
1.059.391.000
1.059.391.000
1.059.391.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
347.161.000
347.161.000
347.161.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
347.161.000
347.161.000
347.161.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/tahun
1.361.971.000
1.361.971.000
1.361.971.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun
565.471.000
565.471.000
565.471.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
696.500.000
696.500.000
696.500.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan
371.300.000
371.300.000
371.300.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
96.300.000
96.300.000
96.300.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih
21.400.000
21.400.000
21.400.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih
36.000.000
36.000.000
36.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit
75.000.000
75.000.000
75.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
142.600.000
142.600.000
142.600.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
2.225.758.000
2.225.758.000
2.225.758.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (tahura) Provinsi
1.177.975.000
1.177.975.000
1.177.975.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
275.500.000
275.500.000
275.500.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
330.900.000
330.900.000
330.900.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
183.400.000
183.400.000
183.400.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.04 Pengawetan Koridor Hidupan Liar
42.650.000
42.650.000
42.650.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
58.860.000
58.860.000
58.860.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Provinsi
30.765.000
30.765.000
30.765.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.07 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi
85.300.000
85.300.000
85.300.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi
64.000.000
64.000.000
64.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.09 Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi
106.600.000
106.600.000
106.600.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran (appendix) Cites Untuk Kewenangan Daerah Provinsi
370.600.000
370.600.000
370.600.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
370.600.000
370.600.000
370.600.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
677.183.000
677.183.000
677.183.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.03 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah
46.000.000
46.000.000
46.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
88.500.000
88.500.000
88.500.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
177.863.000
177.863.000
177.863.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
364.820.000
364.820.000
364.820.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
10.531.980.000
10.531.980.000
11.510.410.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
10.531.980.000
10.531.980.000
11.510.410.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
2.495.893.000
2.495.893.000
2.735.968.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
6.256.127.000
6.256.127.000
6.407.627.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
1.779.960.000
1.779.960.000
2.366.815.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
1.112.070.000
1.112.070.000
1.112.070.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan Das Lintas Daerah Kabupaten/kota Dan Dalam Daerah Kab/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.112.070.000
1.112.070.000
1.112.070.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
144.547.000
144.547.000
144.547.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
105.423.000
105.423.000
105.423.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
703.600.000
703.600.000
703.600.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS
158.500.000
158.500.000
158.500.000
2.13.2.12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
37.225.356.000
37.225.356.000
38.748.813.000
2.13.2.12.0.00.03.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
37.225.356.000
37.225.356.000
38.748.813.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
37.225.356.000
37.225.356.000
38.748.813.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
22.706.458.000
22.706.458.000
22.706.458.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
560.000.000
560.000.000
560.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
381.000.000
381.000.000
381.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
179.000.000
179.000.000
179.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan
16.475.208.000
16.475.208.000
16.475.208.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.119.458.000
16.119.458.000
16.119.458.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
355.750.000
355.750.000
355.750.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03 Administrasi Umum
5.621.250.000
5.621.250.000
5.621.250.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
85.000.000
85.000.000
85.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
825.000.000
825.000.000
825.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.122.000.000
1.122.000.000
1.122.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
94.250.000
94.250.000
94.250.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
450.000.000
450.000.000
450.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
830.000.000
830.000.000
830.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
215.000.000
215.000.000
215.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
400.000.000
400.000.000
400.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.100.000.000
1.100.000.000
1.100.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000
50.000.000
50.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
478.898.000
478.898.000
880.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
478.898.000
478.898.000
880.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
478.898.000
478.898.000
880.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
400.000.000
400.000.000
781.355.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
400.000.000
400.000.000
781.355.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
400.000.000
400.000.000
781.355.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
500.000.000
500.000.000
905.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.02 Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Provinsi
500.000.000
500.000.000
905.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
500.000.000
500.000.000
905.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA
4.290.000.000
4.290.000.000
4.290.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat
4.290.000.000
4.290.000.000
4.290.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
1.100.000.000
1.100.000.000
1.100.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
1.100.000.000
1.100.000.000
1.100.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.03 Fasilitasi Kelembagaan Desa Adat
2.090.000.000
2.090.000.000
2.090.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
1.750.000.000
1.750.000.000
1.750.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi
1.750.000.000
1.750.000.000
1.750.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota
1.250.000.000
1.250.000.000
1.250.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.02 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
500.000.000
500.000.000
500.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
7.100.000.000
7.100.000.000
7.436.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada Di Lintas Daerah Kabupaten/kota
7.100.000.000
7.100.000.000
7.436.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.02 Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
1.550.000.000
1.550.000.000
1.550.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
1.250.000.000
1.250.000.000
1.250.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
3.700.000.000
3.700.000.000
4.036.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.06 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
600.000.000
600.000.000
600.000.000
2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan
235.632.743.000
235.632.743.000
235.632.743.000
2.15.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
235.632.743.000
235.632.743.000
235.632.743.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
235.632.743.000
235.632.743.000
235.632.743.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
74.609.298.000
74.609.298.000
74.609.298.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
625.000.000
625.000.000
625.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
375.000.000
375.000.000
375.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
250.000.000
250.000.000
250.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan
51.602.200.000
51.602.200.000
51.602.200.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
51.413.000.000
51.413.000.000
51.413.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
189.200.000
189.200.000
189.200.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03 Administrasi Umum
22.209.598.000
22.209.598.000
22.209.598.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20.250.000
20.250.000
20.250.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.944.736.000
1.944.736.000
1.944.736.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
165.000.000
165.000.000
165.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
10.855.106.000
10.855.106.000
10.855.106.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
274.795.000
274.795.000
274.795.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
252.000.000
252.000.000
252.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
508.581.000
508.581.000
508.581.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
171.216.000
171.216.000
171.216.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
196.000.000
196.000.000
196.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.582.189.000
2.582.189.000
2.582.189.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
70.940.000
70.940.000
70.940.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
180.000.000
180.000.000
180.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.780.555.000
1.780.555.000
1.780.555.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.010.000.000
1.010.000.000
1.010.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
668.230.000
668.230.000
668.230.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
172.500.000
172.500.000
172.500.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
172.500.000
172.500.000
172.500.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
127.554.173.000
127.554.173.000
127.554.173.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan Llaj Provinsi
621.000.000
621.000.000
621.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
621.000.000
621.000.000
621.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi
16.196.648.000
16.196.648.000
16.196.648.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
13.718.998.000
13.718.998.000
13.718.998.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2.477.650.000
2.477.650.000
2.477.650.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
16.864.700.000
16.864.700.000
16.864.700.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal
5.200.000.000
5.200.000.000
5.200.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
11.630.000.000
11.630.000.000
11.630.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B
34.700.000
34.700.000
34.700.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
209.000.000
209.000.000
209.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
90.000.000
90.000.000
90.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
119.000.000
119.000.000
119.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (andalalin) Untuk Jalan Provinsi
155.000.000
155.000.000
155.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
155.000.000
155.000.000
155.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07 Audit Dan Inspeksi Keselamatan Llaj Di Jalan
963.495.000
963.495.000
963.495.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
246.015.000
246.015.000
246.015.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
357.280.000
357.280.000
357.280.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
360.200.000
360.200.000
360.200.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
91.217.000.000
91.217.000.000
91.217.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
88.492.000.000
88.492.000.000
88.492.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
2.725.000.000
2.725.000.000
2.725.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan Yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
425.000.000
425.000.000
425.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
425.000.000
425.000.000
425.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.11.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
125.000.000
125.000.000
125.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
125.000.000
125.000.000
125.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
627.330.000
627.330.000
627.330.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
519.015.000
519.015.000
519.015.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
108.315.000
108.315.000
108.315.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
2.557.000.000
2.557.000.000
2.557.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan Dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.040.000.000
2.040.000.000
2.040.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.05.01 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
450.000.000
450.000.000
450.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
1.590.000.000
1.590.000.000
1.590.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, Dan Depo Peti Kemas
120.000.000
120.000.000
120.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
120.000.000
120.000.000
120.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10 Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
247.000.000
247.000.000
247.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
47.000.000
47.000.000
47.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.12 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.12.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
29.028.272.000
29.028.272.000
29.028.272.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.15.0.00.0.00.01.2.15.04.1.01 Penyelengaraan Kebandarudaraan
29.028.272.000
29.028.272.000
29.028.272.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.04.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas Penunjang Kegiatan Bandar Udara
29.028.272.000
29.028.272.000
29.028.272.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
1.884.000.000
1.884.000.000
1.884.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
1.884.000.000
1.884.000.000
1.884.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01.03 Pengendalian Perkeretaapian
1.884.000.000
1.884.000.000
1.884.000.000
2.16.0.00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
104.282.372.000
104.282.372.000
149.366.372.000
2.16.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
104.282.372.000
104.282.372.000
149.366.372.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
104.282.372.000
104.282.372.000
149.366.372.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
29.376.293.000
29.376.293.000
29.376.293.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
998.350.000
998.350.000
998.350.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
499.200.000
499.200.000
499.200.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
149.150.000
149.150.000
149.150.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan
19.655.978.000
19.655.978.000
19.655.978.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
19.465.978.000
19.465.978.000
19.465.978.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
70.000.000
70.000.000
70.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03 Administrasi Umum
8.383.565.000
8.383.565.000
8.383.565.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17.600.000
17.600.000
17.600.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.325.115.000
1.325.115.000
1.325.115.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.535.050.000
1.535.050.000
1.535.050.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.900.000
140.900.000
140.900.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
507.250.000
507.250.000
507.250.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
291.250.000
291.250.000
291.250.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
149.200.000
149.200.000
149.200.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
139.200.000
139.200.000
139.200.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
35.000.000
35.000.000
35.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12.000.000
12.000.000
12.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
69.200.000
69.200.000
69.200.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
285.000.000
285.000.000
285.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
600.000.000
600.000.000
600.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.198.400.000
2.198.400.000
2.198.400.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
499.200.000
499.200.000
499.200.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
15.000.000
15.000.000
15.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
149.200.000
149.200.000
149.200.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
15.000.000
15.000.000
15.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
338.400.000
338.400.000
338.400.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
338.400.000
338.400.000
338.400.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
38.745.243.000
38.745.243.000
83.829.243.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
38.745.243.000
38.745.243.000
83.829.243.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
928.240.000
928.240.000
928.240.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
3.876.698.000
3.876.698.000
3.876.698.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Komunikasi Publik
5.080.285.000
5.080.285.000
5.080.285.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
11.953.037.000
11.953.037.000
11.953.037.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik
350.000.000
350.000.000
350.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media
3.209.625.000
3.209.625.000
3.209.625.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
3.890.910.000
3.890.910.000
3.890.910.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis
2.938.505.000
2.938.505.000
48.022.505.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
279.948.000
279.948.000
279.948.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
1.750.000.000
1.750.000.000
1.750.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
4.487.995.000
4.487.995.000
4.487.995.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
27.108.648.000
27.108.648.000
27.108.648.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Subdomain Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
10.020.000.000
10.020.000.000
10.020.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
15.750.000
15.750.000
15.750.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
197.500.000
197.500.000
197.500.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
9.806.750.000
9.806.750.000
9.806.750.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
17.088.648.000
17.088.648.000
17.088.648.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
1.408.727.000
1.408.727.000
1.408.727.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
8.198.030.000
8.198.030.000
8.198.030.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
325.000.000
325.000.000
325.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
5.404.572.000
5.404.572.000
5.404.572.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
1.055.519.000
1.055.519.000
1.055.519.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
497.600.000
497.600.000
497.600.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
199.200.000
199.200.000
199.200.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2.170.583.000
2.170.583.000
2.170.583.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Provinsi
2.170.583.000
2.170.583.000
2.170.583.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
1.900.000.000
1.900.000.000
1.900.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02 Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
270.583.000
270.583.000
270.583.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
6.881.605.000
6.881.605.000
6.881.605.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
4.697.092.000
4.697.092.000
4.697.092.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
852.240.000
852.240.000
852.240.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
824.928.000
824.928.000
824.928.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
1.112.800.000
1.112.800.000
1.112.800.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
1.907.124.000
1.907.124.000
1.907.124.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi
2.184.513.000
2.184.513.000
2.184.513.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
2.184.513.000
2.184.513.000
2.184.513.000
2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
136.550.278.000
136.550.278.000
139.493.878.000
2.17.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
136.550.278.000
136.550.278.000
139.493.878.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
136.550.278.000
136.550.278.000
139.493.878.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
26.902.766.000
26.902.766.000
27.171.566.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.800.000.000
1.800.000.000
1.822.400.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
23.000.000
23.000.000
34.200.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
650.000.000
650.000.000
650.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
357.500.000
357.500.000
357.500.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
341.000.000
341.000.000
352.200.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
428.500.000
428.500.000
428.500.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan
17.776.016.000
17.776.016.000
17.776.016.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.402.766.000
17.402.766.000
17.402.766.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
45.000.000
45.000.000
45.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
218.250.000
218.250.000
218.250.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
45.000.000
45.000.000
45.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
40.000.000
40.000.000
40.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
15.000.000
15.000.000
15.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03 Administrasi Umum
7.261.750.000
7.261.750.000
7.508.150.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.024.300.000
1.024.300.000
1.024.300.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
927.700.000
927.700.000
927.700.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
95.000.000
95.000.000
95.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
30.250.000
30.250.000
30.250.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
700.500.000
700.500.000
700.500.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.165.500.000
1.165.500.000
1.165.500.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
112.000.000
112.000.000
112.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
125.000.000
125.000.000
125.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
55.000.000
55.000.000
55.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
70.000.000
70.000.000
70.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
445.500.000
445.500.000
445.500.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
165.000.000
165.000.000
411.400.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.060.000.000
1.060.000.000
1.060.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
306.000.000
306.000.000
306.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
547.000.000
547.000.000
547.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
158.000.000
158.000.000
158.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
65.000.000
65.000.000
65.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
15.000.000
15.000.000
15.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2.200.000.000
2.200.000.000
2.233.600.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01 Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
700.000.000
700.000.000
700.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
450.000.000
450.000.000
450.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
250.000.000
250.000.000
250.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.02 Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.500.000.000
1.500.000.000
1.533.600.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
1.500.000.000
1.500.000.000
1.533.600.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
1.950.000.000
1.950.000.000
1.972.400.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.950.000.000
1.950.000.000
1.972.400.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi
500.000.000
500.000.000
522.400.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
1.450.000.000
1.450.000.000
1.450.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
12.350.000.000
12.350.000.000
13.658.400.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.1.01 Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
12.350.000.000
12.350.000.000
13.658.400.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
12.350.000.000
12.350.000.000
13.658.400.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
61.447.512.000
61.447.512.000
61.727.512.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01 Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
61.447.512.000
61.447.512.000
61.727.512.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
2.750.000.000
2.750.000.000
2.895.600.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
58.697.512.000
58.697.512.000
58.831.912.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
17.500.000.000
17.500.000.000
18.138.400.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
17.500.000.000
17.500.000.000
18.138.400.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
17.500.000.000
17.500.000.000
18.138.400.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
14.200.000.000
14.200.000.000
14.592.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
14.200.000.000
14.200.000.000
14.592.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
14.200.000.000
14.200.000.000
14.592.000.000
2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24.284.590.000
24.284.590.000
24.807.912.000
2.18.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
24.284.590.000
24.284.590.000
24.807.912.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
24.284.590.000
24.284.590.000
24.807.912.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
18.418.785.000
18.418.785.000
18.418.785.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
131.901.000
131.901.000
131.901.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
31.315.000
31.315.000
31.315.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
16.060.000
16.060.000
16.060.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
63.916.000
63.916.000
63.916.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
14.360.000
14.360.000
14.360.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.250.000
6.250.000
6.250.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan
13.612.450.000
13.612.450.000
13.612.450.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
13.612.450.000
13.612.450.000
13.612.450.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03 Administrasi Umum
4.618.724.000
4.618.724.000
4.618.724.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
65.000.000
65.000.000
65.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
700.000.000
700.000.000
700.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
884.970.000
884.970.000
884.970.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
138.000.000
138.000.000
138.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
362.250.000
362.250.000
362.250.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
374.400.000
374.400.000
374.400.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
180.000.000
180.000.000
180.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
45.000.000
45.000.000
45.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
94.975.000
94.975.000
94.975.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
23.324.000
23.324.000
23.324.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
31.230.000
31.230.000
31.230.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
533.600.000
533.600.000
533.600.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
70.400.000
70.400.000
70.400.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
70.000.000
70.000.000
70.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
425.000.000
425.000.000
425.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
40.575.000
40.575.000
40.575.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
250.000.000
250.000.000
250.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
55.710.000
55.710.000
55.710.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
55.710.000
55.710.000
55.710.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
455.500.000
455.500.000
455.500.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
90.000.000
90.000.000
90.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
90.000.000
90.000.000
90.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
365.500.000
365.500.000
365.500.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
35.500.000
35.500.000
35.500.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
330.000.000
330.000.000
330.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2.284.080.000
2.284.080.000
2.284.080.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2.284.080.000
2.284.080.000
2.284.080.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
470.106.000
470.106.000
470.106.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
1.813.974.000
1.813.974.000
1.813.974.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
1.781.037.000
1.781.037.000
1.781.037.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.01 Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/kota
310.500.000
310.500.000
310.500.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
310.500.000
310.500.000
310.500.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02 Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
1.470.537.000
1.470.537.000
1.470.537.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
1.267.817.000
1.267.817.000
1.267.817.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
202.720.000
202.720.000
202.720.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
650.980.000
650.980.000
1.174.302.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
650.980.000
650.980.000
1.174.302.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
221.960.000
221.960.000
290.900.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
294.286.000
294.286.000
587.808.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
134.734.000
134.734.000
295.594.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
694.208.000
694.208.000
694.208.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi
694.208.000
694.208.000
694.208.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
694.208.000
694.208.000
694.208.000
2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
290.125.852.000
290.125.852.000
326.985.482.000
2.19.3.26.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
290.125.852.000
290.125.852.000
326.985.482.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
290.125.852.000
290.125.852.000
326.985.482.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
47.565.194.000
47.565.194.000
47.565.194.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
746.670.000
746.670.000
746.670.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
546.670.000
546.670.000
546.670.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan
30.204.573.000
30.204.573.000
30.204.573.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
30.204.573.000
30.204.573.000
30.204.573.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03 Administrasi Umum
16.508.951.000
16.508.951.000
16.508.951.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.300.000.000
3.300.000.000
3.300.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.768.000.000
3.768.000.000
3.768.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
415.750.000
415.750.000
415.750.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.830.750.000
2.830.750.000
2.830.750.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.500.000.000
3.500.000.000
3.500.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
110.000.000
110.000.000
110.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
90.000.000
90.000.000
90.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.040.000
2.040.000
2.040.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
70.000.000
70.000.000
70.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
235.000.000
235.000.000
235.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
880.000.000
880.000.000
880.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
250.000.000
250.000.000
250.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
187.411.000
187.411.000
187.411.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
35.000.000
35.000.000
35.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
175.000.000
175.000.000
175.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
105.000.000
105.000.000
105.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
105.000.000
105.000.000
105.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
26.020.350.000
26.020.350.000
27.020.350.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
14.031.337.000
14.031.337.000
14.031.337.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
7.429.337.000
7.429.337.000
7.429.337.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
3.672.000.000
3.672.000.000
3.672.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
1.866.000.000
1.866.000.000
1.866.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
1.064.000.000
1.064.000.000
1.064.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02 Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
11.989.013.000
11.989.013.000
12.989.013.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
11.789.013.000
11.789.013.000
12.789.013.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
184.991.302.000
184.991.302.000
208.991.302.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01 Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
82.000.000.000
82.000.000.000
82.000.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
82.000.000.000
82.000.000.000
82.000.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
14.650.000.000
14.650.000.000
14.650.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
6.500.000.000
6.500.000.000
6.500.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
8.150.000.000
8.150.000.000
8.150.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03 Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi
82.391.302.000
82.391.302.000
106.391.302.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
12.675.335.000
12.675.335.000
12.675.335.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
69.715.967.000
69.715.967.000
93.715.967.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04 Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga
5.950.000.000
5.950.000.000
5.950.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan
4.850.000.000
4.850.000.000
4.850.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
900.000.000
900.000.000
900.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
13.800.000.000
13.800.000.000
25.289.954.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
5.050.000.000
5.050.000.000
5.419.676.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
5.050.000.000
5.050.000.000
5.419.676.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
6.550.000.000
6.550.000.000
17.547.052.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
4.450.000.000
4.450.000.000
15.447.052.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
600.000.000
600.000.000
600.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.200.000.000
2.200.000.000
2.323.226.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota
1.600.000.000
1.600.000.000
1.723.226.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04.03 Pengelolaan Investasi Pariwisata
600.000.000
600.000.000
600.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
11.279.006.000
11.279.006.000
11.279.006.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
11.279.006.000
11.279.006.000
11.279.006.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
3.680.000.000
3.680.000.000
3.680.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi
5.299.006.000
5.299.006.000
5.299.006.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri
2.300.000.000
2.300.000.000
2.300.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
180.000.000
180.000.000
180.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.04.1.01 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kota Kreatif
180.000.000
180.000.000
180.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
180.000.000
180.000.000
180.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
6.290.000.000
6.290.000.000
6.659.676.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
6.290.000.000
6.290.000.000
6.659.676.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
2.500.000.000
2.500.000.000
2.869.676.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
910.000.000
910.000.000
910.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
880.000.000
880.000.000
880.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
2.23.2.24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
37.572.196.000
37.572.196.000
37.679.135.000
2.23.2.24.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
37.572.196.000
37.572.196.000
37.679.135.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
37.572.196.000
37.572.196.000
37.679.135.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
33.621.572.000
33.621.572.000
33.621.572.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
209.000.000
209.000.000
209.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
75.000.000
75.000.000
75.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
14.000.000
14.000.000
14.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
45.000.000
45.000.000
45.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
69.000.000
69.000.000
69.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.000.000
6.000.000
6.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan
26.621.572.000
26.621.572.000
26.621.572.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
26.621.572.000
26.621.572.000
26.621.572.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03 Administrasi Umum
6.696.540.000
6.696.540.000
6.696.540.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.800.000.000
1.800.000.000
1.800.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.000.000
12.000.000
12.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000
140.000.000
140.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
260.400.000
260.400.000
260.400.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.047.277.000
2.047.277.000
2.047.277.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
90.510.000
90.510.000
90.510.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
137.407.000
137.407.000
137.407.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
69.393.000
69.393.000
69.393.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
108.741.000
108.741.000
108.741.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
94.150.000
94.150.000
94.150.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
145.500.000
145.500.000
145.500.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
465.290.000
465.290.000
465.290.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
61.520.000
61.520.000
61.520.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
65.250.000
65.250.000
65.250.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
345.000.000
345.000.000
345.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
485.260.000
485.260.000
485.260.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
261.842.000
261.842.000
261.842.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
62.000.000
62.000.000
62.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
94.460.000
94.460.000
94.460.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
40.000.000
40.000.000
40.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
54.460.000
54.460.000
54.460.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2.502.420.000
2.502.420.000
2.609.359.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
2.255.446.000
2.255.446.000
2.362.385.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
205.604.000
205.604.000
205.604.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
101.563.000
101.563.000
101.563.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi
56.495.000
56.495.000
56.495.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
155.329.000
155.329.000
155.329.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1.353.866.000
1.353.866.000
1.460.805.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit
179.698.000
179.698.000
179.698.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
202.891.000
202.891.000
202.891.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
246.974.000
246.974.000
246.974.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
205.174.000
205.174.000
205.174.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
41.800.000
41.800.000
41.800.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
1.148.204.000
1.148.204.000
1.148.204.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
586.284.000
586.284.000
586.284.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.02 Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis
586.284.000
586.284.000
586.284.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
561.920.000
561.920.000
561.920.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
561.920.000
561.920.000
561.920.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.04.1.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Di Daerah Provinsi
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.04.1.01.01 Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
104.282.000
104.282.000
104.282.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.04.1.01.02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
195.718.000
195.718.000
195.718.000
3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
150.336.308.000
150.336.308.000
167.567.857.000
3.25.0.00.0.00.01.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
150.336.308.000
150.336.308.000
167.567.857.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
150.336.308.000
150.336.308.000
167.567.857.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
55.125.464.000
55.125.464.000
55.125.464.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
600.000.000
600.000.000
600.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
150.000.000
150.000.000
150.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
175.000.000
175.000.000
175.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
125.000.000
125.000.000
125.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
150.000.000
150.000.000
150.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan
43.955.464.000
43.955.464.000
43.955.464.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
43.925.464.000
43.925.464.000
43.925.464.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
5.000.000
5.000.000
5.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5.000.000
5.000.000
5.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000
10.000.000
10.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
5.000.000
5.000.000
5.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.000.000
5.000.000
5.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03 Administrasi Umum
10.520.000.000
10.520.000.000
10.520.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.872.000.000
2.872.000.000
2.872.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
125.000.000
125.000.000
125.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
150.000.000
150.000.000
150.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.483.000.000
1.483.000.000
1.483.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
450.000.000
450.000.000
450.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
200.000.000
200.000.000
200.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.000.000
150.000.000
150.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
160.000.000
160.000.000
160.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
600.000.000
600.000.000
600.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
25.000.000
25.000.000
25.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
200.000.000
200.000.000
200.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
750.000.000
750.000.000
750.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
75.000.000
75.000.000
75.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.880.000.000
1.880.000.000
1.880.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
11.050.000.000
11.050.000.000
11.050.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil Di Luar Minyak Dan Gas Bumi
3.650.000.000
3.650.000.000
3.650.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
1.550.000.000
1.550.000.000
1.550.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
2.100.000.000
2.100.000.000
2.100.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil
7.400.000.000
7.400.000.000
7.400.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7.400.000.000
7.400.000.000
7.400.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
43.537.700.000
43.537.700.000
60.769.249.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
30.875.000.000
30.875.000.000
48.106.549.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
300.000.000
300.000.000
300.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
19.085.000.000
19.085.000.000
36.316.549.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
11.490.000.000
11.490.000.000
11.490.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
12.662.700.000
12.662.700.000
12.662.700.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
7.026.950.000
7.026.950.000
7.026.950.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
5.635.750.000
5.635.750.000
5.635.750.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
27.341.400.000
27.341.400.000
27.341.400.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
550.000.000
550.000.000
550.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
300.000.000
300.000.000
300.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
250.000.000
250.000.000
250.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut
26.791.400.000
26.791.400.000
26.791.400.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.260.300.000
3.260.300.000
3.260.300.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
19.495.000.000
19.495.000.000
19.495.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
4.036.100.000
4.036.100.000
4.036.100.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.273.500.000
3.273.500.000
3.273.500.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil
2.903.500.000
2.903.500.000
2.903.500.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil
1.330.000.000
1.330.000.000
1.330.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil
1.573.500.000
1.573.500.000
1.573.500.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
370.000.000
370.000.000
370.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
190.000.000
190.000.000
190.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
30.000.000
30.000.000
30.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
150.000.000
150.000.000
150.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
10.008.244.000
10.008.244.000
10.008.244.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
230.000.000
230.000.000
230.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
230.000.000
230.000.000
230.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Menengah Dan Besar
9.778.244.000
9.778.244.000
9.778.244.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
5.476.750.000
5.476.750.000
5.476.750.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing
4.301.494.000
4.301.494.000
4.301.494.000
3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
119.240.760.000
119.240.760.000
119.240.760.000
3.27.0.00.0.00.08.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
119.240.760.000
119.240.760.000
119.240.760.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
119.240.760.000
119.240.760.000
119.240.760.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
51.167.960.000
51.167.960.000
51.167.960.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan
31.028.053.000
31.028.053.000
31.028.053.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
30.778.053.000
30.778.053.000
30.778.053.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03 Administrasi Umum
18.039.907.000
18.039.907.000
18.039.907.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20.000.000
20.000.000
20.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.700.000.000
1.700.000.000
1.700.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
330.000.000
330.000.000
330.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
400.000.000
400.000.000
400.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.813.720.000
1.813.720.000
1.813.720.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
983.135.000
983.135.000
983.135.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
271.000.000
271.000.000
271.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
175.000.000
175.000.000
175.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
175.000.000
175.000.000
175.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
699.000.000
699.000.000
699.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
20.000.000
20.000.000
20.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
70.000.000
70.000.000
70.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
430.000.000
430.000.000
430.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.643.000.000
1.643.000.000
1.643.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
345.000.000
345.000.000
345.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
845.000.000
845.000.000
845.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
200.000.000
200.000.000
200.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
80.000.000
80.000.000
80.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
445.000.000
445.000.000
445.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
745.000.000
745.000.000
745.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
400.000.000
400.000.000
400.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
5.250.052.000
5.250.052.000
5.250.052.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
34.994.350.000
34.994.350.000
34.994.350.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (sdg) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
9.997.350.000
9.997.350.000
9.997.350.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.03.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
9.997.350.000
9.997.350.000
9.997.350.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan Dan Mutu Benih/bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, Serta Pakan Kewenangan Provinsi
21.497.000.000
21.497.000.000
21.497.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
7.660.000.000
7.660.000.000
7.660.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
13.837.000.000
13.837.000.000
13.837.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan Di Tingkat Distributor
3.500.000.000
3.500.000.000
3.500.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.06.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
3.500.000.000
3.500.000.000
3.500.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
7.500.000.000
7.500.000.000
7.500.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian
7.500.000.000
7.500.000.000
7.500.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
3.500.000.000
3.500.000.000
3.500.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
4.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
17.737.800.000
17.737.800.000
17.737.800.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
12.503.000.000
12.503.000.000
12.503.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.01.01 Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
12.503.000.000
12.503.000.000
12.503.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
4.234.800.000
4.234.800.000
4.234.800.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
4.234.800.000
4.234.800.000
4.234.800.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/kompartemen Bebas Penyakit Dan Unit Usaha Produk Hewan
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
7.840.650.000
7.840.650.000
7.840.650.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
7.840.650.000
7.840.650.000
7.840.650.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
7.840.650.000
7.840.650.000
7.840.650.000
3.27.0.00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan
282.611.950.000
282.611.950.000
282.572.778.000
3.27.0.00.0.00.10.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
282.611.950.000
282.611.950.000
282.572.778.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
282.611.950.000
282.611.950.000
282.572.778.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
145.184.403.000
145.184.403.000
142.539.331.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
703.050.000
703.050.000
703.050.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
453.050.000
453.050.000
453.050.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
250.000.000
250.000.000
250.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan
130.623.707.000
130.623.707.000
130.623.707.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
130.623.707.000
130.623.707.000
130.623.707.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03 Administrasi Umum
13.857.646.000
13.857.646.000
11.212.574.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
24.900.000
24.900.000
24.900.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.183.800.000
2.183.800.000
2.183.800.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
131.000.000
131.000.000
131.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.251.600.000
3.251.600.000
3.251.600.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.423.800.000
1.423.800.000
1.423.800.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
114.500.000
114.500.000
114.500.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
82.900.000
82.900.000
82.900.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
27.450.000
27.450.000
27.450.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
123.800.000
123.800.000
123.800.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15.000.000
15.000.000
15.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
22.300.000
22.300.000
22.300.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
433.650.000
433.650.000
433.650.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
165.335.000
165.335.000
165.335.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
67.000.000
67.000.000
67.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
528.890.000
528.890.000
528.890.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
20.000.000
20.000.000
20.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
202.450.000
202.450.000
202.450.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
5.039.271.000
5.039.271.000
2.394.199.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
62.217.385.000
62.217.385.000
54.329.925.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
40.523.385.000
40.523.385.000
30.030.025.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
40.523.385.000
40.523.385.000
30.030.025.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman
21.694.000.000
21.694.000.000
24.299.900.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
1.840.000.000
1.840.000.000
1.840.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
7.199.692.000
7.199.692.000
7.199.692.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
8.484.308.000
8.484.308.000
11.090.208.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
4.170.000.000
4.170.000.000
4.170.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
63.710.162.000
63.710.162.000
76.198.522.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian
63.710.162.000
63.710.162.000
76.198.522.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
63.710.162.000
63.710.162.000
76.198.522.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
4.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.05.1.01 Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
4.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
4.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
7.500.000.000
7.500.000.000
5.505.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
3.000.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
3.000.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
3.500.000.000
3.500.000.000
1.505.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
3.500.000.000
3.500.000.000
1.505.000.000
3.29.0.00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
94.669.724.000
94.669.724.000
94.669.724.000
3.29.0.00.0.00.01.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
94.669.724.000
94.669.724.000
94.669.724.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
94.669.724.000
94.669.724.000
94.669.724.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
49.769.657.000
49.769.657.000
49.661.657.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
662.476.000
662.476.000
639.426.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
31.200.000
31.200.000
31.200.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
69.800.000
69.800.000
69.800.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
123.400.000
123.400.000
123.400.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
299.500.000
299.500.000
276.450.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
138.576.000
138.576.000
138.576.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan
31.339.781.000
31.339.781.000
31.339.781.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
31.139.781.000
31.139.781.000
31.139.781.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
48.000.000
48.000.000
48.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20.000.000
20.000.000
20.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
132.000.000
132.000.000
132.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03 Administrasi Umum
17.548.900.000
17.548.900.000
17.463.950.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
207.004.000
207.004.000
207.004.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.912.237.000
1.912.237.000
1.912.237.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.877.050.000
2.877.050.000
2.877.050.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
375.000.000
375.000.000
375.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.342.600.000
1.342.600.000
1.342.600.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.317.624.000
2.317.624.000
2.317.624.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
444.010.000
444.010.000
444.010.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
275.247.000
275.247.000
275.247.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
152.657.000
152.657.000
152.657.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
38.233.000
38.233.000
38.233.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
400.250.000
400.250.000
400.250.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
505.960.000
505.960.000
435.010.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
703.772.000
703.772.000
703.772.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.973.630.000
1.973.630.000
1.973.630.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
182.720.000
182.720.000
182.720.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.090.602.000
1.090.602.000
1.090.602.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.415.943.000
1.415.943.000
1.401.943.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
131.514.000
131.514.000
131.514.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
21.890.000
21.890.000
21.890.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
189.150.000
189.150.000
189.150.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
65.607.000
65.607.000
65.607.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
926.200.000
926.200.000
926.200.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
218.500.000
218.500.000
218.500.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.04.08 Pemindahan Tugas PNS
89.800.000
89.800.000
89.800.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
128.700.000
128.700.000
128.700.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
5.007.380.000
5.007.380.000
5.007.380.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
2.260.500.000
2.260.500.000
2.260.500.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
105.000.000
105.000.000
105.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
2.155.500.000
2.155.500.000
2.155.500.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, Dan Izin Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
1.483.199.000
1.483.199.000
1.483.199.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
743.200.000
743.200.000
743.200.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
739.999.000
739.999.000
739.999.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
1.263.681.000
1.263.681.000
1.263.681.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
1.263.681.000
1.263.681.000
1.263.681.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
9.144.298.000
9.144.298.000
9.144.298.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
7.120.133.000
7.120.133.000
7.120.133.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut
1.818.000.000
1.818.000.000
1.818.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut
969.640.000
969.640.000
969.640.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
4.332.493.000
4.332.493.000
4.332.493.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan
2.024.165.000
2.024.165.000
2.024.165.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
151.935.000
151.935.000
151.935.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07.02 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
237.520.000
237.520.000
237.520.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
1.634.710.000
1.634.710.000
1.634.710.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
13.285.111.000
13.285.111.000
13.393.111.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi Di Wilayah Provinsi
13.285.111.000
13.285.111.000
13.393.111.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
539.780.000
539.780.000
539.780.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
12.745.331.000
12.745.331.000
12.853.331.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
17.463.278.000
17.463.278.000
17.463.278.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi
2.463.278.000
2.463.278.000
2.463.278.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
734.321.000
734.321.000
734.321.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
1.728.957.000
1.728.957.000
1.728.957.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06 Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Perdesaan
15.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
450.000.000
450.000.000
450.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06.03 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
14.550.000.000
14.550.000.000
14.550.000.000
3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
110.958.423.000
110.958.423.000
116.958.423.000
3.31.3.30.0.00.02.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
110.958.423.000
110.958.423.000
116.958.423.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
110.958.423.000
110.958.423.000
116.958.423.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
55.978.126.000
55.978.126.000
55.978.126.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
325.000.000
325.000.000
325.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
40.000.000
40.000.000
40.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
60.000.000
60.000.000
60.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
75.000.000
75.000.000
75.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan
37.730.626.000
37.730.626.000
37.730.626.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
37.679.626.000
37.679.626.000
37.679.626.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
51.000.000
51.000.000
51.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03 Administrasi Umum
17.847.500.000
17.847.500.000
17.847.500.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
50.320.000
50.320.000
50.320.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.920.000.000
2.920.000.000
2.920.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.368.122.000
2.368.122.000
2.368.122.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
220.550.000
220.550.000
220.550.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
36.305.000
36.305.000
36.305.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.418.860.000
1.418.860.000
1.418.860.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.722.128.000
1.722.128.000
1.722.128.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
437.500.000
437.500.000
437.500.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
292.500.000
292.500.000
292.500.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
126.500.000
126.500.000
126.500.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
129.500.000
129.500.000
129.500.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.095.000.000
1.095.000.000
1.095.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
77.000.000
77.000.000
77.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
59.025.000
59.025.000
59.025.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
35.500.000
35.500.000
35.500.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
318.900.000
318.900.000
318.900.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.220.000.000
1.220.000.000
1.220.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
17.500.000
17.500.000
17.500.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
283.920.000
283.920.000
283.920.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
152.000.000
152.000.000
152.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
35.000.000
35.000.000
35.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
944.350.000
944.350.000
944.350.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
524.680.000
524.680.000
524.680.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
271.890.000
271.890.000
271.890.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
634.900.000
634.900.000
634.900.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
48.250.000
48.250.000
48.250.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
2.403.800.000
2.403.800.000
2.403.800.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
75.000.000
75.000.000
75.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
25.000.000
25.000.000
25.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
128.000.000
128.000.000
128.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (ska) Bagi Daerah Provinsi Yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Ska Dan Angka Pengenal Importir (api)
128.000.000
128.000.000
128.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
128.000.000
128.000.000
128.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
1.981.955.000
1.981.955.000
1.981.955.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01 Pembangunan Dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional Dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas
1.981.955.000
1.981.955.000
1.981.955.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
1.278.955.000
1.278.955.000
1.278.955.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
703.000.000
703.000.000
703.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
13.001.177.000
13.001.177.000
19.001.177.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
12.738.460.000
12.738.460.000
18.738.460.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
12.738.460.000
12.738.460.000
18.738.460.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.03 Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi Di Wilayah Kerjanya
262.717.000
262.717.000
262.717.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi
262.717.000
262.717.000
262.717.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3.405.755.000
3.405.755.000
3.405.755.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota
3.405.755.000
3.405.755.000
3.405.755.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional
220.300.000
220.300.000
220.300.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.03 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
91.305.000
91.305.000
91.305.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor
393.150.000
393.150.000
393.150.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
2.701.000.000
2.701.000.000
2.701.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
10.374.710.000
10.374.710.000
10.374.710.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Seluruh Daerah Kabupaten/kota
387.260.000
387.260.000
387.260.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
387.260.000
387.260.000
387.260.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Produk Di Seluruh Daerah Kabupaten/kota
9.376.450.000
9.376.450.000
9.376.450.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.01 Verifikasi Mutu Produk
150.000.000
150.000.000
150.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian
4.500.000.000
4.500.000.000
4.500.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.03 Pengembangan Layanansertifikasi
4.426.450.000
4.426.450.000
4.426.450.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi
300.000.000
300.000.000
300.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar Dan/atau Jasa Di Seluruh Daerah Kabupaten/kota
611.000.000
611.000.000
611.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
611.000.000
611.000.000
611.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
1.116.613.000
1.116.613.000
1.116.613.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
1.116.613.000
1.116.613.000
1.116.613.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi
1.116.613.000
1.116.613.000
1.116.613.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
22.189.649.000
22.189.649.000
22.189.649.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01 Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
22.189.649.000
22.189.649.000
22.189.649.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri
3.485.993.000
3.485.993.000
3.485.993.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
11.654.042.000
11.654.042.000
11.654.042.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
2.975.647.000
2.975.647.000
2.975.647.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
4.073.967.000
4.073.967.000
4.073.967.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
2.782.438.000
2.782.438.000
2.782.438.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri Untuk Iui, Ipui, Iuki Dan Ipki Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (siinas)
2.782.438.000
2.782.438.000
2.782.438.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
2.381.860.000
2.381.860.000
2.381.860.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01.02 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi
400.578.000
400.578.000
400.578.000
4.01.0.00.0.00.01 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
4.200.000.000
4.200.000.000
4.200.000.000
4.01.0.00.0.00.01 Biro Administrasi Pembangunan Daerah
4.520.000.000
4.520.000.000
4.320.000.000
4.01.0.00.0.00.01 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
4.400.000.000
4.400.000.000
4.400.000.000
4.01.0.00.0.00.01 Biro Hukum
4.240.000.000
4.240.000.000
4.240.000.000
4.01.0.00.0.00.01 Biro Kesejahteraan Rakyat
391.154.100.000
391.154.100.000
391.154.100.000
4.01.0.00.0.00.01 Biro Perekonomian Daerah
4.898.000.000
4.898.000.000
4.898.000.000
4.01.0.00.0.00.01 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
6.200.000.000
6.200.000.000
6.200.000.000
4.01.0.00.0.00.01 Biro Organisasi
5.012.815.000
5.012.815.000
5.012.815.000
4.01.0.00.0.00.01 Biro Umum
187.965.081.000
187.965.081.000
188.165.081.000
4.01.0.00.0.00.01.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
612.589.996.000
612.589.996.000
612.589.996.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01 SEKRETARIAT DAERAH
612.589.996.000
612.589.996.000
612.589.996.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
142.465.575.000
142.465.575.000
142.765.575.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
255.000.000
255.000.000
255.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
155.000.000
155.000.000
155.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
99.027.004.000
99.027.004.000
99.027.004.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
99.027.004.000
99.027.004.000
99.027.004.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03 Administrasi Umum
42.649.085.000
42.649.085.000
42.949.085.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
334.000.000
334.000.000
334.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.500.000.000
9.500.000.000
9.500.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11.330.000.000
11.330.000.000
11.330.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
150.000.000
150.000.000
150.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
338.000.000
338.000.000
338.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
300.000.000
300.000.000
300.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.197.500.000
1.197.500.000
1.197.500.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.500.000.000
4.500.000.000
4.500.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
27.000.000
27.000.000
27.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
421.171.000
421.171.000
421.171.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
171.000.000
171.000.000
171.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
455.000.000
455.000.000
455.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
140.000.000
140.000.000
140.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
116.000.000
116.000.000
116.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
42.000.000
42.000.000
42.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.607.360.000
2.607.360.000
2.657.360.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
3.829.870.000
3.829.870.000
3.879.870.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
218.000.000
218.000.000
218.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.345.680.000
1.345.680.000
1.545.680.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
400.000.000
400.000.000
400.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
677.000.000
677.000.000
677.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
127.000.000
127.000.000
127.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.376.504.000
2.376.504.000
2.376.504.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
216.000.000
216.000.000
216.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
952.000.000
952.000.000
952.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
200.000.000
200.000.000
200.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
641.000.000
641.000.000
641.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
37.000.000
37.000.000
37.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
534.486.000
534.486.000
534.486.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
50.000.000
50.000.000
50.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
40.000.000
40.000.000
40.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
168.872.000
168.872.000
168.872.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
275.614.000
275.614.000
275.614.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
400.431.988.000
400.431.988.000
400.431.988.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01 Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
5.697.888.000
5.697.888.000
5.697.888.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah
763.000.000
763.000.000
763.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
386.888.000
386.888.000
386.888.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.03 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
1.419.000.000
1.419.000.000
1.419.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.04 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
330.000.000
330.000.000
330.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.05 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
518.000.000
518.000.000
518.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.06 Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah
2.111.000.000
2.111.000.000
2.111.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.07 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
170.000.000
170.000.000
170.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat
390.739.100.000
390.739.100.000
390.739.100.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
19.733.000.000
19.733.000.000
19.733.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
367.981.100.000
367.981.100.000
367.981.100.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
1.400.000.000
1.400.000.000
1.400.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
1.215.000.000
1.215.000.000
1.215.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.05 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan
135.000.000
135.000.000
135.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.06 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial
100.000.000
100.000.000
100.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.07 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan
175.000.000
175.000.000
175.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah
3.995.000.000
3.995.000.000
3.995.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
1.505.000.000
1.505.000.000
1.505.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03.02 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
500.000.000
500.000.000
500.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03.03 Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
650.000.000
650.000.000
650.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03.04 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
982.500.000
982.500.000
982.500.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03.05 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
357.500.000
357.500.000
357.500.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN
15.855.000.000
15.855.000.000
15.555.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01 Pengelolaan Kebijakan Perekonomian
6.610.000.000
6.610.000.000
6.610.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
400.000.000
400.000.000
400.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
2.900.000.000
2.900.000.000
2.900.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
1.520.000.000
1.520.000.000
1.520.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
220.000.000
220.000.000
220.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
230.000.000
230.000.000
230.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.06 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
780.000.000
780.000.000
780.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.07 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
560.000.000
560.000.000
560.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02 Pengadaan Barang Dan Jasa
3.850.000.000
3.850.000.000
3.850.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
450.000.000
450.000.000
450.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.100.000.000
1.100.000.000
1.100.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
450.000.000
450.000.000
450.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.04 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
400.000.000
400.000.000
400.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.05 Pengembangan Sistem Informasi Barang dan Jasa
500.000.000
500.000.000
500.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.06 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
250.000.000
250.000.000
250.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.07 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
300.000.000
300.000.000
300.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.08 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
400.000.000
400.000.000
400.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03 Evaluasi Administrasi Pembangunan
5.395.000.000
5.395.000.000
5.095.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.01 Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD
800.000.000
800.000.000
900.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.02 Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN
350.000.000
350.000.000
500.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.03 Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah
500.000.000
500.000.000
650.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.04 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
1.050.000.000
1.050.000.000
725.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.05 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1.000.000.000
1.000.000.000
650.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.06 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
1.695.000.000
1.695.000.000
1.670.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM
53.837.433.000
53.837.433.000
53.837.433.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01 Penataan Organisasi
4.101.040.000
4.101.040.000
4.101.040.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
481.500.000
481.500.000
481.500.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
327.165.000
327.165.000
327.165.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan
390.295.000
390.295.000
390.295.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.04 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
650.000.000
650.000.000
650.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.05 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
677.300.000
677.300.000
677.300.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.07 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
803.400.000
803.400.000
803.400.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.08 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
771.380.000
771.380.000
771.380.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02 Pelaksanaan Administrasi Umum
27.843.897.000
27.843.897.000
27.843.897.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.01 Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur
25.466.077.000
25.466.077.000
25.466.077.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.02 Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur
1.350.000.000
1.350.000.000
1.350.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.03 Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah
1.027.820.000
1.027.820.000
1.027.820.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03 Pelaksanaan Administrasi Pimpinan
21.892.496.000
21.892.496.000
21.892.496.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.03 Penyiapan Materi Pimpinan
377.000.000
377.000.000
377.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.04 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
18.113.496.000
18.113.496.000
18.113.496.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.05 Dokumentasi Pimpinan
1.800.000.000
1.800.000.000
1.800.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.06 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
1.400.000.000
1.400.000.000
1.400.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.07 Fasilitasi Tamu
150.000.000
150.000.000
150.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.08 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
52.000.000
52.000.000
52.000.000
4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD
323.744.340.000
415.182.366.000
360.032.366.000
4.02.0.00.0.00.01.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
323.744.340.000
415.182.366.000
360.032.366.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02 SEKRETARIAT DPRD
323.744.340.000
415.182.366.000
360.032.366.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
59.257.154.000
49.428.166.000
56.348.926.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
500.000.000
500.000.000
500.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
300.000.000
300.000.000
300.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
200.000.000
200.000.000
200.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
23.335.502.000
23.335.502.000
23.335.502.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
22.485.502.000
22.485.502.000
22.485.502.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
850.000.000
850.000.000
850.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03 Administrasi Umum
31.871.652.000
22.042.664.000
28.963.424.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
165.923.000
165.923.000
165.923.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.768.260.000
2.768.260.000
2.768.260.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
685.000.000
785.000.000
785.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
653.674.000
853.674.000
853.674.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.253.936.000
2.253.936.000
2.253.936.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
241.393.000
241.393.000
241.393.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
104.200.000
104.200.000
104.200.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.199.175.000
3.199.175.000
3.199.175.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
438.450.000
438.450.000
438.450.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.992.962.000
2.492.962.000
2.339.704.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11.488.590.000
859.602.000
5.933.620.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.552.787.000
1.552.787.000
1.552.787.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
200.000.000
200.000.000
200.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
500.000.000
500.000.000
500.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.466.676.000
1.466.676.000
3.466.676.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.363.235.000
1.363.235.000
1.363.235.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
40.000.000
40.000.000
40.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
757.391.000
757.391.000
757.391.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.050.000.000
3.050.000.000
3.050.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
1.640.617.000
1.640.617.000
1.640.617.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.250.000.000
1.250.000.000
1.250.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
159.383.000
159.383.000
159.383.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN
100.993.233.000
100.993.233.000
129.793.233.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.02 Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan Dprd
100.993.233.000
100.993.233.000
129.793.233.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.02.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
100.993.233.000
100.993.233.000
129.793.233.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
163.493.953.000
264.760.967.000
173.890.207.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.01 Pembentukan Perda Dan Peraturan Dprd
39.000.000.000
48.408.580.000
31.208.450.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
39.000.000.000
48.408.580.000
31.208.450.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
1.233.600.000
1.233.600.000
1.233.600.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.02.03 Pembahasan APBD
1.233.600.000
1.233.600.000
1.233.600.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
20.650.000.000
70.046.400.000
26.472.430.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
4.000.000.000
13.583.280.000
5.036.056.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
4.000.000.000
13.583.280.000
5.036.056.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
4.000.000.000
13.583.280.000
5.036.056.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
4.000.000.000
13.583.280.000
5.036.056.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
4.000.000.000
13.583.280.000
5.036.056.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
150.000.000
1.630.000.000
792.150.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran
500.000.000
500.000.000
500.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04 Peningkatan Kapasitas Dprd
19.297.100.000
23.677.400.000
21.256.250.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04.02 Bimbingan Teknis DPRD
13.217.100.000
12.026.200.000
9.605.050.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
700.000.000
3.220.000.000
2.793.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
480.000.000
480.000.000
480.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
3.900.000.000
5.641.800.000
6.068.800.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD
1.000.000.000
2.309.400.000
2.309.400.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.05 Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
40.324.740.000
57.532.700.000
48.073.110.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah
8.000.000.000
18.763.400.000
13.149.840.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
150.000.000
150.000.000
150.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.05.03 Pelaksanaan Reses
32.174.740.000
38.619.300.000
34.773.270.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.06 Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik Dprd
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah
7.000.000.000
8.000.000.000
7.000.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
7.000.000.000
8.000.000.000
7.000.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.08 Fasilitasi Tugas Pimpinan Dprd
34.988.513.000
54.862.287.000
37.646.367.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
34.988.513.000
54.862.287.000
37.646.367.000
5.01.5.05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
54.700.967.000
54.700.967.000
54.700.967.000
5.01.5.05.0.00.02.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
54.700.967.000
54.700.967.000
54.700.967.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01 PERENCANAAN
54.700.967.000
54.700.967.000
54.700.967.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
34.725.542.000
34.725.542.000
34.725.542.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
630.000.000
630.000.000
630.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
400.000.000
400.000.000
400.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
230.000.000
230.000.000
230.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
26.066.955.000
26.066.955.000
26.066.955.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
25.519.955.000
25.519.955.000
25.519.955.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
547.000.000
547.000.000
547.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03 Administrasi Umum
7.258.561.000
7.258.561.000
7.258.561.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
86.770.000
86.770.000
86.770.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.400.000.000
1.400.000.000
1.400.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
204.000.000
204.000.000
204.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
190.000.000
190.000.000
190.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
401.300.000
401.300.000
401.300.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.533.621.000
1.533.621.000
1.533.621.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
149.234.000
149.234.000
149.234.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
118.181.000
118.181.000
118.181.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.000.000
25.000.000
25.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
324.260.000
324.260.000
324.260.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
40.000.000
40.000.000
40.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
250.000.000
250.000.000
250.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
753.230.000
753.230.000
753.230.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
17.200.000
17.200.000
17.200.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
361.040.000
361.040.000
361.040.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
526.305.000
526.305.000
526.305.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
502.000.000
502.000.000
502.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
345.420.000
345.420.000
345.420.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
31.000.000
31.000.000
31.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
770.026.000
770.026.000
770.026.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.04.08 Pemindahan Tugas PNS
413.484.000
413.484.000
413.484.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
47.902.000
47.902.000
47.902.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
308.640.000
308.640.000
308.640.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5.210.000.000
5.210.000.000
5.210.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3.560.000.000
3.560.000.000
3.560.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi
3.000.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01.09 Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
560.000.000
560.000.000
560.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah
1.650.000.000
1.650.000.000
1.650.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.03 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
1.650.000.000
1.650.000.000
1.650.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03 PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
2.536.500.000
2.536.500.000
2.536.500.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan
870.000.000
870.000.000
870.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
870.000.000
870.000.000
870.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
770.000.000
770.000.000
770.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
770.000.000
770.000.000
770.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
896.500.000
896.500.000
896.500.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
896.500.000
896.500.000
896.500.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.04 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
3.322.000.000
3.322.000.000
3.322.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.01 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian
1.675.000.000
1.675.000.000
1.675.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
1.675.000.000
1.675.000.000
1.675.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.02 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif
1.047.000.000
1.047.000.000
1.047.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
1.047.000.000
1.047.000.000
1.047.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.03 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam
600.000.000
600.000.000
600.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
600.000.000
600.000.000
600.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.05 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
2.215.000.000
2.215.000.000
2.215.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.01 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air Dan Lingkungan Hidup
675.000.000
675.000.000
675.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
675.000.000
675.000.000
675.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.02 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan Dan Perhubungan
825.000.000
825.000.000
825.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
825.000.000
825.000.000
825.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.03 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan Dan Kewilayahan
715.000.000
715.000.000
715.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan
715.000.000
715.000.000
715.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6.691.925.000
6.691.925.000
6.691.925.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01 Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan
1.130.050.000
1.130.050.000
1.130.050.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01.01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
1.130.050.000
1.130.050.000
1.130.050.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02 Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan
1.135.000.000
1.135.000.000
1.135.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02.01 Penelitian dan Aspek Sosial
1.135.000.000
1.135.000.000
1.135.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03 Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
1.135.000.000
1.135.000.000
1.135.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.135.000.000
1.135.000.000
1.135.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04 Pengembangan Inovasi Dan Teknologi
3.291.875.000
3.291.875.000
3.291.875.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
1.042.750.000
1.042.750.000
1.042.750.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.04 Sosialisasi Kelitbangan
1.100.000.000
1.100.000.000
1.100.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
1.149.125.000
1.149.125.000
1.149.125.000
5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah
329.927.228.000
329.927.228.000
331.331.228.000
5.02.0.00.0.00.02.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
329.927.228.000
329.927.228.000
331.331.228.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02 KEUANGAN
329.927.228.000
329.927.228.000
331.331.228.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
286.420.757.000
286.420.757.000
286.420.757.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.184.867.000
1.184.867.000
1.184.867.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
219.750.000
219.750.000
219.750.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
426.675.000
426.675.000
426.675.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
214.000.000
214.000.000
214.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
324.442.000
324.442.000
324.442.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
174.677.621.000
174.677.621.000
174.677.621.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
173.745.186.000
173.745.186.000
173.745.186.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
732.970.000
732.970.000
732.970.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
199.465.000
199.465.000
199.465.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03 Administrasi Umum
110.458.269.000
110.458.269.000
110.458.269.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
374.436.000
374.436.000
374.436.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11.945.120.000
11.945.120.000
11.945.120.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.918.073.000
25.918.073.000
25.918.073.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
1.139.455.000
1.139.455.000
1.139.455.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
155.000.000
155.000.000
155.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.661.105.000
2.661.105.000
2.661.105.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12.271.176.000
12.271.176.000
12.271.176.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.515.117.000
5.515.117.000
5.515.117.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.615.881.000
13.615.881.000
13.615.881.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
405.438.000
405.438.000
405.438.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
771.350.000
771.350.000
771.350.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
146.243.000
146.243.000
146.243.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
486.405.000
486.405.000
486.405.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.932.092.000
2.932.092.000
2.932.092.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9.309.280.000
9.309.280.000
9.309.280.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.835.000.000
1.835.000.000
1.835.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
592.500.000
592.500.000
592.500.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.904.695.000
4.904.695.000
4.904.695.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7.854.602.000
7.854.602.000
7.854.602.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
368.600.000
368.600.000
368.600.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
6.817.101.000
6.817.101.000
6.817.101.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
439.600.000
439.600.000
439.600.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000
100.000.000
100.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
100.000.000
100.000.000
100.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
43.506.471.000
43.506.471.000
44.910.471.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01 Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah
43.506.471.000
43.506.471.000
44.910.471.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
643.560.000
643.560.000
643.560.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.02 Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.225.911.000
2.225.911.000
2.225.911.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.03 Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
332.250.000
332.250.000
332.250.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.04 Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.150.065.000
2.150.065.000
2.150.065.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.05 Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat
3.686.000.000
3.686.000.000
3.686.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.07 Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi
1.253.689.000
1.253.689.000
1.253.689.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.08 Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
11.944.226.000
11.944.226.000
11.944.226.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.09 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
366.920.000
366.920.000
366.920.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.10 Pemeriksanaan Pajak Daerah
7.274.910.000
7.274.910.000
8.678.910.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.11 Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
13.628.940.000
13.628.940.000
13.628.940.000
5.02.0.00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
62.863.066.000
62.863.066.000
62.863.066.000
5.02.0.00.0.00.03.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
62.863.066.000
62.863.066.000
62.863.066.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02 KEUANGAN
62.863.066.000
62.863.066.000
62.863.066.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
41.538.104.000
41.538.104.000
41.538.104.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
437.284.000
437.284.000
437.284.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
32.400.000
32.400.000
32.400.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
47.660.000
47.660.000
47.660.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
32.814.000
32.814.000
32.814.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
158.510.000
158.510.000
158.510.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
165.900.000
165.900.000
165.900.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
28.836.863.000
28.836.863.000
28.836.863.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
24.552.783.000
24.552.783.000
24.552.783.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4.214.080.000
4.214.080.000
4.214.080.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
30.000.000
30.000.000
30.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
15.000.000
15.000.000
15.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
15.000.000
15.000.000
15.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03 Administrasi Umum
12.243.957.000
12.243.957.000
12.243.957.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
22.060.000
22.060.000
22.060.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.316.929.000
1.316.929.000
1.316.929.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
137.800.000
137.800.000
137.800.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.596.496.000
1.596.496.000
1.596.496.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
816.701.000
816.701.000
816.701.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
160.000.000
160.000.000
160.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100.000.000
100.000.000
100.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
57.200.000
57.200.000
57.200.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
338.820.000
338.820.000
338.820.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
686.555.000
686.555.000
686.555.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
435.000.000
435.000.000
435.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.168.730.000
2.168.730.000
2.168.730.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
539.060.000
539.060.000
539.060.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
190.000.000
190.000.000
190.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.943.083.000
1.943.083.000
1.943.083.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
418.400.000
418.400.000
418.400.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
302.500.000
302.500.000
302.500.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
959.073.000
959.073.000
959.073.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
55.550.000
55.550.000
55.550.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.000.000
20.000.000
20.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
20.000.000
20.000.000
20.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
16.029.536.000
16.029.536.000
16.029.536.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01 Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
7.982.160.000
7.982.160.000
7.982.160.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.01 Penyusunan KUA dan PPAS
202.000.000
202.000.000
202.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.02 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
121.000.000
121.000.000
121.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.03 Penyusunan dan Review RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD
154.500.000
154.500.000
154.500.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.04 Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD
147.000.000
147.000.000
147.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.05 Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
2.718.700.000
2.718.700.000
2.718.700.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.06 Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
2.705.570.000
2.705.570.000
2.705.570.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.07 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD
437.080.000
437.080.000
437.080.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.08 Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran
642.155.000
642.155.000
642.155.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.09 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
127.795.000
127.795.000
127.795.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
570.900.000
570.900.000
570.900.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
155.460.000
155.460.000
155.460.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/kota
607.498.000
607.498.000
607.498.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.02 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
127.646.000
127.646.000
127.646.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.03 Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota
127.646.000
127.646.000
127.646.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.04 Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
127.646.000
127.646.000
127.646.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.05 Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota
224.560.000
224.560.000
224.560.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03 Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
2.384.986.000
2.384.986.000
2.384.986.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
798.795.000
798.795.000
798.795.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.02 Penatausahaan Pembiayaan Daerah
312.830.000
312.830.000
312.830.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.04 Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D
340.180.000
340.180.000
340.180.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.05 Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
527.806.000
527.806.000
527.806.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.06 Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
205.150.000
205.150.000
205.150.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.08 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
123.225.000
123.225.000
123.225.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.09 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)
77.000.000
77.000.000
77.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04 Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah
5.054.892.000
5.054.892.000
5.054.892.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.03 Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi
348.834.000
348.834.000
348.834.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.04 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
1.220.474.000
1.220.474.000
1.220.474.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.05 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
125.854.000
125.854.000
125.854.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
56.374.000
56.374.000
56.374.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.07 Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan
204.454.000
204.454.000
204.454.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
323.930.000
323.930.000
323.930.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
919.859.000
919.859.000
919.859.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.076.054.000
1.076.054.000
1.076.054.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.12 Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
779.059.000
779.059.000
779.059.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.295.426.000
5.295.426.000
5.295.426.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.295.426.000
5.295.426.000
5.295.426.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
700.000.000
700.000.000
700.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
339.448.000
339.448.000
339.448.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
450.000.000
450.000.000
450.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah
235.000.000
235.000.000
235.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.07 Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
1.942.739.000
1.942.739.000
1.942.739.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.09 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
266.469.000
266.469.000
266.469.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.10 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
646.770.000
646.770.000
646.770.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.11 Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
259.000.000
259.000.000
259.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.12 Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD
323.000.000
323.000.000
323.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.13 Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
133.000.000
133.000.000
133.000.000
5.03.0.00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah
106.331.416.000
106.331.416.000
106.331.416.000
5.03.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
106.331.416.000
106.331.416.000
106.331.416.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03 KEPEGAWAIAN
106.331.416.000
106.331.416.000
106.331.416.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
89.401.696.000
89.401.696.000
89.401.696.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
350.000.000
350.000.000
350.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
170.000.000
170.000.000
170.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
180.000.000
180.000.000
180.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan
80.310.000.000
80.310.000.000
80.310.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
80.200.000.000
80.200.000.000
80.200.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
60.000.000
60.000.000
60.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03 Administrasi Umum
8.196.896.000
8.196.896.000
8.196.896.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
60.000.000
60.000.000
60.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
840.000.000
840.000.000
840.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
430.000.000
430.000.000
430.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000
140.000.000
140.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.421.560.000
1.421.560.000
1.421.560.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
406.000.000
406.000.000
406.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
800.000.000
800.000.000
800.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
400.000.000
400.000.000
400.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.000.000
30.000.000
30.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
320.000.000
320.000.000
320.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
311.000.000
311.000.000
311.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
760.540.000
760.540.000
760.540.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
34.000.000
34.000.000
34.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
350.000.000
350.000.000
350.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
30.000.000
30.000.000
30.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
399.130.000
399.130.000
399.130.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
455.381.000
455.381.000
455.381.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
20.000.000
20.000.000
20.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
349.285.000
349.285.000
349.285.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
20.000.000
20.000.000
20.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
470.000.000
470.000.000
470.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
544.800.000
544.800.000
544.800.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
544.800.000
544.800.000
544.800.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
16.929.720.000
16.929.720.000
16.929.720.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01 Pengelolaan Data Dan Informasi Asn
838.280.000
838.280.000
838.280.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.03 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
588.280.000
588.280.000
588.280.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.04 Pengelolaan Data Kepegawaian
250.000.000
250.000.000
250.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02 Administrasi Kepegawaian
8.373.000.000
8.373.000.000
8.373.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.01 Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN
7.334.000.000
7.334.000.000
7.334.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.04 Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun
365.000.000
365.000.000
365.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.06 Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian.
75.000.000
75.000.000
75.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.07 Pengelolaan Mutasi ASN
105.000.000
105.000.000
105.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.10 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
494.000.000
494.000.000
494.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03 Peningkatan Kapastitas Asn
5.552.750.000
5.552.750.000
5.552.750.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.01 Peningkatan Kapasitas ASN
211.000.000
211.000.000
211.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.02 Pengembangan Penilaian Kinerja ASN
383.750.000
383.750.000
383.750.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.03 Pengembangan Assessment Center
900.000.000
900.000.000
900.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.04 Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)
258.000.000
258.000.000
258.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.07 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
3.300.000.000
3.300.000.000
3.300.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.09 Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional
500.000.000
500.000.000
500.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04 Pengembangan Karir Asn
1.083.690.000
1.083.690.000
1.083.690.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.01 Pengembangan Karir dan Promosi ASN
1.083.690.000
1.083.690.000
1.083.690.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.05 Pembinaan Asn
1.082.000.000
1.082.000.000
1.082.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.05.01 Pembinaan Disiplin ASN
600.000.000
600.000.000
600.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.05.03 Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan
482.000.000
482.000.000
482.000.000
5.04.0.00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
65.419.923.000
65.419.923.000
75.549.923.000
5.04.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
65.419.923.000
65.419.923.000
75.549.923.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
65.419.923.000
65.419.923.000
75.549.923.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
47.628.018.000
47.628.018.000
51.135.021.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
517.819.000
517.819.000
517.819.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
206.169.000
206.169.000
206.169.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
311.650.000
311.650.000
311.650.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan
30.444.140.000
30.444.140.000
30.444.140.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
30.374.140.000
30.374.140.000
30.374.140.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
60.000.000
60.000.000
60.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03 Administrasi Umum
16.516.059.000
16.516.059.000
20.023.062.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17.750.000
17.750.000
17.750.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.766.781.000
1.766.781.000
2.241.781.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.029.616.000
1.029.616.000
1.029.616.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
195.000.000
195.000.000
195.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6.019.906.000
6.019.906.000
9.051.909.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.261.280.000
2.261.280.000
2.261.280.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
150.000.000
150.000.000
150.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
130.971.000
130.971.000
130.971.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
145.095.000
145.095.000
145.095.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
366.930.000
366.930.000
366.930.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
70.500.000
70.500.000
70.500.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
400.000.000
400.000.000
400.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.174.956.000
1.174.956.000
1.174.956.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.522.358.000
1.522.358.000
1.522.358.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
319.640.000
319.640.000
319.640.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
945.276.000
945.276.000
945.276.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
150.000.000
150.000.000
150.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
150.000.000
150.000.000
150.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
17.791.905.000
17.791.905.000
24.414.902.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
3.264.402.000
3.264.402.000
3.264.402.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
3.264.402.000
3.264.402.000
3.264.402.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional
14.527.503.000
14.527.503.000
21.150.500.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional
11.693.000
11.693.000
11.693.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
74.980.000
74.980.000
74.980.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
409.026.000
409.026.000
409.026.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
503.597.000
503.597.000
503.597.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
237.264.000
237.264.000
237.264.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
13.188.190.000
13.188.190.000
19.811.187.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
102.753.000
102.753.000
102.753.000
5.06.0.00.0.00.01 Badan Penghubung
25.343.873.000
25.343.873.000
25.343.873.000
5.06.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
25.343.873.000
25.343.873.000
25.343.873.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06 PENGHUBUNG
25.343.873.000
25.343.873.000
25.343.873.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
21.761.873.000
21.761.873.000
21.761.873.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
66.000.000
66.000.000
66.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
30.000.000
30.000.000
30.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
36.000.000
36.000.000
36.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan
10.032.873.000
10.032.873.000
10.032.873.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.907.045.000
9.907.045.000
9.907.045.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
86.300.000
86.300.000
86.300.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
4.000.000
4.000.000
4.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
6.500.000
6.500.000
6.500.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
2.500.000
2.500.000
2.500.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.000.000
4.000.000
4.000.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
4.000.000
4.000.000
4.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
8.528.000
8.528.000
8.528.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03 Administrasi Umum
11.519.000.000
11.519.000.000
11.519.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
22.000.000
22.000.000
22.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
690.000.000
690.000.000
690.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.729.400.000
2.729.400.000
2.729.400.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
220.000.000
220.000.000
220.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
578.600.000
578.600.000
578.600.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
75.000.000
75.000.000
75.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.000.000
15.000.000
15.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
65.000.000
65.000.000
65.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
315.000.000
315.000.000
315.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
25.000.000
25.000.000
25.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
884.400.000
884.400.000
884.400.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.497.600.000
1.497.600.000
1.497.600.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
477.000.000
477.000.000
477.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
19.000.000
19.000.000
19.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
959.000.000
959.000.000
959.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.082.000.000
1.082.000.000
1.082.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
150.000.000
150.000.000
150.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
422.000.000
422.000.000
422.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
43.000.000
43.000.000
43.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.250.000.000
1.250.000.000
1.250.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
144.000.000
144.000.000
144.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
31.000.000
31.000.000
31.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
113.000.000
113.000.000
113.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
3.582.000.000
3.582.000.000
3.582.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
3.582.000.000
3.582.000.000
3.582.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat
1.638.000.000
1.638.000.000
1.638.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
1.944.000.000
1.944.000.000
1.944.000.000
6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat
48.692.907.000
48.692.907.000
48.692.907.000
6.01.0.00.0.00.01.6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
48.692.907.000
48.692.907.000
48.692.907.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
6.01.0.00.0.00.01.6.01 INSPEKTORAT DAERAH
48.692.907.000
48.692.907.000
48.692.907.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
30.533.733.000
30.533.733.000
30.533.733.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
229.350.000
229.350.000
229.350.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
127.530.000
127.530.000
127.530.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
101.820.000
101.820.000
101.820.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
22.692.907.000
22.692.907.000
22.692.907.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
22.692.907.000
22.692.907.000
22.692.907.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03 Administrasi Umum
7.057.426.000
7.057.426.000
7.057.426.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
691.414.000
691.414.000
691.414.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
900.400.000
900.400.000
900.400.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
194.100.000
194.100.000
194.100.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
237.600.000
237.600.000
237.600.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.448.292.000
1.448.292.000
1.448.292.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
60.000.000
60.000.000
60.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
296.500.000
296.500.000
296.500.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
581.600.000
581.600.000
581.600.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
300.000.000
300.000.000
300.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
358.000.000
358.000.000
358.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
120.000.000
120.000.000
120.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.128.641.000
1.128.641.000
1.128.641.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
391.953.000
391.953.000
391.953.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
98.382.000
98.382.000
98.382.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
224.552.000
224.552.000
224.552.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
25.992.000
25.992.000
25.992.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
554.050.000
554.050.000
554.050.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
465.235.000
465.235.000
465.235.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
88.815.000
88.815.000
88.815.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
12.304.605.000
12.304.605.000
12.304.605.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
7.408.345.000
7.408.345.000
7.408.345.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.01 Audit Kinerja dan Keuangan
3.418.020.000
3.418.020.000
3.418.020.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.02 Review Kinerja dan Keuangan
893.220.000
893.220.000
893.220.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan
1.261.345.000
1.261.345.000
1.261.345.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.04 Evaluasi Kinerja dan Keuangan
1.835.760.000
1.835.760.000
1.835.760.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
4.896.260.000
4.896.260.000
4.896.260.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02.01 Audit Kinerja dan Keuangan
4.319.480.000
4.319.480.000
4.319.480.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan
576.780.000
576.780.000
576.780.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
5.854.569.000
5.854.569.000
5.854.569.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan
1.351.544.000
1.351.544.000
1.351.544.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
1.351.544.000
1.351.544.000
1.351.544.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02 Asistensi Dan Pendampingan
4.503.025.000
4.503.025.000
4.503.025.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.02 Asistensi dan Pendampingan
4.503.025.000
4.503.025.000
4.503.025.000
8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
97.760.053.000
97.760.053.000
101.960.053.000
8.01.0.00.0.00.01.8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
97.760.053.000
97.760.053.000
101.960.053.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
97.760.053.000
97.760.053.000
101.960.053.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
19.633.257.000
19.633.257.000
19.633.257.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.881.985.000
3.881.985.000
3.881.985.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
319.825.000
319.825.000
319.825.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
615.000.000
615.000.000
615.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
2.619.040.000
2.619.040.000
2.619.040.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
328.120.000
328.120.000
328.120.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
10.702.500.000
10.702.500.000
10.702.500.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.700.000.000
10.700.000.000
10.700.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
1.000.000
1.000.000
1.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
1.500.000
1.500.000
1.500.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03 Administrasi Umum
4.918.772.000
4.918.772.000
4.918.772.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.000.000
7.000.000
7.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
350.000.000
350.000.000
350.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
80.000.000
80.000.000
80.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
285.000.000
285.000.000
285.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
200.000.000
200.000.000
200.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
85.000.000
85.000.000
85.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.000.000
25.000.000
25.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.250.000
6.250.000
6.250.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
69.966.000
69.966.000
69.966.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
94.300.000
94.300.000
94.300.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
80.000.000
80.000.000
80.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
225.000.000
225.000.000
225.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
540.000.000
540.000.000
540.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
358.256.000
358.256.000
358.256.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
400.000.000
400.000.000
400.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
110.000.000
110.000.000
110.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
3.000.000
3.000.000
3.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
130.000.000
130.000.000
130.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
130.000.000
130.000.000
130.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
5.178.001.000
5.178.001.000
6.018.001.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
5.178.001.000
5.178.001.000
6.018.001.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
5.178.001.000
5.178.001.000
6.018.001.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
29.272.190.000
29.272.190.000
30.112.190.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik
29.272.190.000
29.272.190.000
30.112.190.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
446.610.000
446.610.000
446.610.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
5.854.010.000
5.854.010.000
6.694.010.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2.371.810.000
2.371.810.000
2.371.810.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
20.599.760.000
20.599.760.000
20.599.760.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
22.464.195.000
22.464.195.000
23.304.195.000
Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
22.464.195.000
22.464.195.000
23.304.195.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
22.404.195.000
22.404.195.000
23.244.195.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.04 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah
60.000.000
60.000.000
60.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
4.790.375.000
4.790.375.000
5.630.375.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
4.790.375.000
4.790.375.000
5.630.375.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
370.000.000
370.000.000
370.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
4.315.000.000
4.315.000.000
5.155.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
105.375.000
105.375.000
105.375.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
16.422.035.000
16.422.035.000
17.262.035.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial
16.422.035.000
16.422.035.000
17.262.035.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
9.296.920.000
9.296.920.000
9.296.920.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
1.389.000.000
1.389.000.000
1.389.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
4.330.685.000
4.330.685.000
5.170.685.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
76.790.000
76.790.000
76.790.000
LAMPIRAN IX :
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 5 Tahun 2020 TANGGAL : 7 Desember 2020 PROVINSI JAWA TENGAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No.
Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
512.403.159.000
45.377.171.000 0 0
557.780.330.000
0.22 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
7.468.294.000 0 0 0
7.468.294.000
1.34 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7.468.294.000 0 0 0
7.468.294.000 100 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
4.385.211.000 0 0 0
4.385.211.000
0.79 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.385.211.000 0 0 0
4.385.211.000 100 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
6.636.650.000
2.000.000.000 0 0
8.636.650.000
1.55 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6.636.650.000
2.000.000.000 0 0
8.636.650.000 100 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
12.820.000.000
340.000.000 0 0
13.160.000.000
2.36
No.
Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) Dinas Ketahanan Pangan
12.820.000.000
340.000.000 0 0
13.160.000.000 100 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2.233.600.000 0 0 0
2.233.600.000
0.4 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.233.600.000 0 0 0
2.233.600.000 100 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
1.972.400.000 0 0 0
1.972.400.000
0.35 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1.972.400.000 0 0 0
1.972.400.000 100 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
11.299.800.000
2.358.600.000 0 0
13.658.400.000
2.45 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
11.299.800.000
2.358.600.000 0 0
13.658.400.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
61.727.512.000 0 0 0
61.727.512.000
11.07 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
61.727.512.000 0 0 0
61.727.512.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
18.138.400.000 0 0 0
18.138.400.000
3.25 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
18.138.400.000 0 0 0
18.138.400.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
14.592.000.000 0 0 0
14.592.000.000
2.62 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
14.592.000.000 0 0 0
14.592.000.000 100
No.
Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
455.500.000 0 0 0
455.500.000
0.08 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
455.500.000 0 0 0
455.500.000 100 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2.284.080.000 0 0 0
2.284.080.000
0.41 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.284.080.000 0 0 0
2.284.080.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
1.174.302.000 0 0 0
1.174.302.000
0.21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.174.302.000 0 0 0
1.174.302.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
694.208.000 0 0 0
694.208.000
0.12 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
694.208.000 0 0 0
694.208.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
11.042.000.000
8.000.000 0 0
11.050.000.000
1.98 Dinas Kelautan dan Perikanan
11.042.000.000
8.000.000 0 0
11.050.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
37.859.740.000
22.909.509.000 0 0
60.769.249.000
10.89 Dinas Kelautan dan Perikanan
37.859.740.000
22.909.509.000 0 0
60.769.249.000 100
No.
Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
26.777.400.000
564.000.000 0 0
27.341.400.000
4.9 Dinas Kelautan dan Perikanan
26.777.400.000
564.000.000 0 0
27.341.400.000 100 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.237.500.000
36.000.000 0 0
3.273.500.000
0.59 Dinas Kelautan dan Perikanan
3.237.500.000
36.000.000 0 0
3.273.500.000 100 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
9.808.244.000
200.000.000 0 0
10.008.244.000
1.79 Dinas Kelautan dan Perikanan
9.808.244.000
200.000.000 0 0
10.008.244.000 100 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
12.571.896.000
12.718.058.000 0 0
25.289.954.000
4.53 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
12.571.896.000
12.718.058.000 0 0
25.289.954.000 100 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
11.279.006.000 0 0 0
11.279.006.000
2.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
11.279.006.000 0 0 0
11.279.006.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
180.000.000 0 0 0
180.000.000
0.03 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
180.000.000 0 0 0
180.000.000 100
No.
Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
6.659.676.000 0 0 0
6.659.676.000
1.19 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
6.659.676.000 0 0 0
6.659.676.000 100 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
85.581.715.000
3.742.560.000 0 0
89.324.275.000
8.01 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
34.876.690.000
117.660.000 0 0
34.994.350.000
39.18 Dinas Pertanian dan Perkebunan
50.705.025.000
3.624.900.000 0 0
54.329.925.000
60.82 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
83.648.522.000
50.000.000 0 0
83.698.522.000
7.5 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
7.500.000.000 0 0 0
7.500.000.000
8.96 Dinas Pertanian dan Perkebunan
76.148.522.000
50.000.000 0 0
76.198.522.000
91.04 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
4.000.000.000 0 0 0
4.000.000.000
0.72 Dinas Pertanian dan Perkebunan
4.000.000.000 0 0 0
4.000.000.000 100 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
13.295.650.000
50.000.000 0 0
13.345.650.000
1.2 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
7.840.650.000 0 0 0
7.840.650.000
58.75
No.
Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) Dinas Pertanian dan Perkebunan
5.455.000.000
50.000.000 0 0
5.505.000.000
41.25 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
128.000.000 0 0 0
128.000.000
0.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
128.000.000 0 0 0
128.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
1.981.955.000 0 0 0
1.981.955.000
0.36 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.981.955.000 0 0 0
1.981.955.000 100 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
19.001.177.000 0 0 0
19.001.177.000
3.41 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19.001.177.000 0 0 0
19.001.177.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3.405.755.000 0 0 0
3.405.755.000
0.61 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.405.755.000 0 0 0
3.405.755.000 100 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
9.974.266.000
400.444.000 0 0
10.374.710.000
1.86 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9.974.266.000
400.444.000 0 0
10.374.710.000 100 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
1.116.613.000 0 0 0
1.116.613.000
0.2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.116.613.000 0 0 0
1.116.613.000 100
No.
Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
22.189.649.000 0 0 0
22.189.649.000
3.98 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22.189.649.000 0 0 0
22.189.649.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
2.782.438.000 0 0 0
2.782.438.000
0.5 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.782.438.000 0 0 0
2.782.438.000 100 2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
21.034.400.000
28.544.872.000 0 0
49.579.272.000
0.12 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
6.000.000.000 0 0 0
6.000.000.000
12.1 Dinas Ketahanan Pangan
6.000.000.000 0 0 0
6.000.000.000 100 PROGRAM PENATAAN DESA
4.290.000.000 0 0 0
4.290.000.000
8.65 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
4.290.000.000 0 0 0
4.290.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
1.750.000.000 0 0 0
1.750.000.000
3.53 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
1.750.000.000 0 0 0
1.750.000.000 100
No.
Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
7.436.000.000 0 0 0
7.436.000.000 15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
7.436.000.000 0 0 0
7.436.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
483.400.000
28.544.872.000 0 0
29.028.272.000
58.55 Dinas Perhubungan
483.400.000
28.544.872.000 0 0
29.028.272.000 100 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
1.075.000.000 0 0 0
1.075.000.000
2.17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.075.000.000 0 0 0
1.075.000.000 100 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4.183.535.334.000
747.853.494.000 0 0
4.931.388.828.000
1.98 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2.252.846.668.000
397.729.404.000 0 0
2.650.576.072.000
53.75 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.252.846.668.000
397.729.404.000 0 0
2.650.576.072.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
300.000.000 0 0 0
300.000.000
0.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
300.000.000 0 0 0
300.000.000 100 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
123.396.000 0 0 0
123.396.000 0
No.
Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
123.396.000 0 0 0
123.396.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
125.000.000 0 0 0
125.000.000 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
125.000.000 0 0 0
125.000.000 100 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.623.643.111.000
269.149.020.000 0 0
1.892.792.131.000
4.8 Dinas Kesehatan
288.862.113.000
13.134.833.000 0 0
301.996.946.000
15.96 RSUD Dr. Moewardi
685.000.000.000
60.759.600.000 0 0
745.759.600.000
39.4 RSUD Prof. Dr.
Margono Soekarjo
311.800.000.000
76.561.319.000 0 0
388.361.319.000
20.52 RSUD Tugurejo
156.738.000.000
56.615.300.000 0 0
213.353.300.000
11.27 RSUD Kelet Donorejo
52.588.378.000
11.478.046.000 0 0
64.066.424.000
3.38 RSJD Dr. Amino Gondohutomo
51.331.100.000
16.700.000.000 0 0
68.031.100.000
3.59 RSJD Surakarta
40.338.000.000
23.737.000.000 0 0
64.075.000.000
3.39 RSJD Dr. RM.
Soedjarwadi
36.985.520.000
10.162.922.000 0 0
47.148.442.000
2.49 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
3.800.000.000 0 0 0
3.800.000.000
0.08 Dinas Kesehatan
3.800.000.000 0 0 0
3.800.000.000 100 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
3.550.000.000 0 0 0
3.550.000.000
0.07
No.
Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) Dinas Kesehatan
3.550.000.000 0 0 0
3.550.000.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
5.790.780.000
34.600.000 0 0
5.825.380.000
0.01 Dinas Kesehatan
3.995.400.000
34.600.000 0 0
4.030.000.000
69.18 RSUD Dr. Moewardi
200.000.000 0 0 0
200.000.000
3.43 RSUD Prof. Dr.
Margono Soekarjo
200.000.000 0 0 0
200.000.000
3.43 RSUD Tugurejo
162.000.000 0 0 0
162.000.000
2.78 RSUD Kelet Donorejo
300.000.000 0 0 0
300.000.000
5.15 RSJD Dr. Amino Gondohutomo
518.900.000 0 0 0
518.900.000
8.91 RSJD Surakarta
200.000.000 0 0 0
200.000.000
3.43 RSJD Dr. RM.
Soedjarwadi
214.480.000 0 0 0
214.480.000
3.68 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
6.200.000.000 0 0 0
6.200.000.000
0.13 Dinas Sosial
6.200.000.000 0 0 0
6.200.000.000 100 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
91.504.000 0 0 0
91.504.000 0 Dinas Sosial
91.504.000 0 0 0
91.504.000 100 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
58.665.088.000
25.000.000 0 0
58.690.088.000
1.19 Dinas Sosial
58.665.088.000
25.000.000 0 0
58.690.088.000 100 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
41.855.940.000 0 0 0
41.855.940.000
0.85
No.
Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) Dinas Sosial
41.855.940.000 0 0 0
41.855.940.000 100 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
14.478.377.000
431.220.000 0 0
14.909.597.000
0.3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14.478.377.000
431.220.000 0 0
14.909.597.000 100 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
7.020.000.000 0 0 0
7.020.000.000
0.14 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
7.020.000.000 0 0 0
7.020.000.000 100 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.168.709.000 0 0 0
1.168.709.000
0.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.168.709.000 0 0 0
1.168.709.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
650.000.000 0 0 0
650.000.000
0.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
650.000.000 0 0 0
650.000.000 100
No.
Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
390.000.000 0 0 0
390.000.000
0.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
390.000.000 0 0 0
390.000.000 100 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
500.000.000 0 0 0
500.000.000
0.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
500.000.000 0 0 0
500.000.000 100 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
3.650.000.000 0 0 0
3.650.000.000
0.07 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
3.650.000.000 0 0 0
3.650.000.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
550.000.000 0 0 0
550.000.000
0.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
550.000.000 0 0 0
550.000.000 100
No.
Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
27.020.350.000 0 0 0
27.020.350.000
0.55 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
27.020.350.000 0 0 0
27.020.350.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
128.946.302.000
80.045.000.000 0 0
208.991.302.000
4.24 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
128.946.302.000
80.045.000.000 0 0
208.991.302.000 100 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2.170.109.000
439.250.000 0 0
2.609.359.000
0.05 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.170.109.000
439.250.000 0 0
2.609.359.000 100 4 Revolusi Mental
39.030.191.000 0 0 0
39.030.191.000
0.19 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2.900.000.000 0 0 0
2.900.000.000
7.43 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.900.000.000 0 0 0
2.900.000.000 100 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
6.018.001.000 0 0 0
6.018.001.000
15.42 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6.018.001.000 0 0 0
6.018.001.000 100 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
30.112.190.000 0 0 0
30.112.190.000
77.15
No.
Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30.112.190.000 0 0 0
30.112.190.000 100 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
358.930.974.000
569.426.758.000 0 0
928.357.732.000
1.38 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
75.712.742.000
62.840.609.000 0 0
138.553.351.000
14.92 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
75.712.742.000
62.840.609.000 0 0
138.553.351.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
4.037.560.000
64.362.440.000 0 0
68.400.000.000
7.37 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
4.037.560.000
64.362.440.000 0 0
68.400.000.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
125.991.051.000
415.378.668.000 0 0
541.369.719.000
58.31 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
125.991.051.000
415.378.668.000 0 0
541.369.719.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
12.989.600.000 0 0 0
12.989.600.000
1.4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
12.989.600.000 0 0 0
12.989.600.000 100
No.
Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
4.193.500.000 0 0 0
4.193.500.000
0.45 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
4.193.500.000 0 0 0
4.193.500.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
101.605.682.000
25.948.491.000 0 0
127.554.173.000
13.74 Dinas Perhubungan
101.605.682.000
25.948.491.000 0 0
127.554.173.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
2.357.000.000
200.000.000 0 0
2.557.000.000
0.28 Dinas Perhubungan
2.357.000.000
200.000.000 0 0
2.557.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
1.187.450.000
696.550.000 0 0
1.884.000.000
0.2 Dinas Perhubungan
1.187.450.000
696.550.000 0 0
1.884.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
13.393.111.000 0 0 0
13.393.111.000
1.44 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
13.393.111.000 0 0 0
13.393.111.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
17.463.278.000 0 0 0
17.463.278.000
1.88 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
17.463.278.000 0 0 0
17.463.278.000 100 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
101.203.356.000
3.787.244.000 0 0
104.990.600.000
0.1
No.
Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
730.000.000 0 0 0
730.000.000
0.7 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
730.000.000 0 0 0
730.000.000 100 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
12.314.000.000
90.000.000 0 0
12.404.000.000
11.81 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12.314.000.000
90.000.000 0 0
12.404.000.000 100 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.375.617.000 0 0 0
1.375.617.000
1.31 Dinas Sosial
1.375.617.000 0 0 0
1.375.617.000 100 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
719.600.000 0 0 0
719.600.000
0.69 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
719.600.000 0 0 0
719.600.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
3.393.290.000 0 0 0
3.393.290.000
3.23 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.393.290.000 0 0 0
3.393.290.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
1.133.550.000
226.450.000 0 0
1.360.000.000
1.3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.133.550.000
226.450.000 0 0
1.360.000.000 100
No.
Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
675.000.000 0 0 0
675.000.000
0.64 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
675.000.000 0 0 0
675.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
4.470.220.000 0 0 0
4.470.220.000
4.26 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.470.220.000 0 0 0
4.470.220.000 100 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
375.000.000 0 0 0
375.000.000
0.36 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
375.000.000 0 0 0
375.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
800.000.000 0 0 0
800.000.000
0.76 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
800.000.000 0 0 0
800.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
49.687.957.000 0 0 0
49.687.957.000
47.33 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
49.687.957.000 0 0 0
49.687.957.000 100 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
2.207.358.000
18.400.000 0 0
2.225.758.000
2.12
No.
Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.207.358.000
18.400.000 0 0
2.225.758.000 100 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
11.510.410.000 0 0 0
11.510.410.000
10.96 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.510.410.000 0 0 0
11.510.410.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
1.112.070.000 0 0 0
1.112.070.000
1.06 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.112.070.000 0 0 0
1.112.070.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
3.162.780.000
1.844.600.000 0 0
5.007.380.000
4.77 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.162.780.000
1.844.600.000 0 0
5.007.380.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
7.536.504.000
1.607.794.000 0 0
9.144.298.000
8.71 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7.536.504.000
1.607.794.000 0 0
9.144.298.000 100 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
115.686.795.000
1.976.250.000 0 0
117.663.045.000
0.22 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
6.594.000.000 0 0 0
6.594.000.000
5.6 Satuan Polisi Pamong Praja
6.594.000.000 0 0 0
6.594.000.000 100
No.
Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
880.000.000 0 0 0
880.000.000
0.75 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
880.000.000 0 0 0
880.000.000 100 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
781.355.000 0 0 0
781.355.000
0.66 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
781.355.000 0 0 0
781.355.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
905.000.000 0 0 0
905.000.000
0.77 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
905.000.000 0 0 0
905.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
81.852.993.000
1.976.250.000 0 0
83.829.243.000
71.25 Dinas Komunikasi dan Informatika
81.852.993.000
1.976.250.000 0 0
83.829.243.000 100 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
1.781.037.000 0 0 0
1.781.037.000
1.51 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.781.037.000 0 0 0
1.781.037.000 100 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
5.630.375.000 0 0 0
5.630.375.000
4.79
LAMPIRAN XI Rancangan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2020 Tanggal : 7 Desember 2020 No Tahun Pengakuan Piutang Jumlah Piutang Sampai dengan Tahun 2019 Perkiraan Penambahan Tahun 2020 Perkiraan Pengurangan Tahun 2020 Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2020 1 3 4 5 6 7=4+5-6
1. Piutang Pajak Daerah
2.013.969.651.921,38
-
-
2.013.969.651.921,38
a. Pajak Kendaraan Bermotor 2014 s/d 2019
2.013.833.416.344,38
-
-
2.013.833.416.344,38
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor -
-
-
-
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor -
-
-
-
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah -
-
-
-
e. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tanah 2019
136.235.577,00
-
-
136.235.577,00
f. Pajak Rokok -
-
-
-
2. Piutang Retribusi Daerah
4.125.039.260,00
-
-
4.125.039.260,00
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan (Asuransi Kesehatan) 2019
4.038.878.660,00
-
-
4.038.878.660,00
b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2014 s/d 2019
86.160.600,00
-
-
86.160.600,00
3. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah
509.032.903.662,81
-
-
509.032.903.662,81
a. Piutang Bunga Deposito 2019
1.535.636.986,11
-
-
1.535.636.986,11
b. Piutang Denda Keterlambatan 2019
1.549.742.501,00
-
-
1.549.742.501,00
c. Piutang Denda Retribusi 2017 -
-
-
-
d. Piutang Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah 2017 s/d 2019
762.041.303,00
-
-
762.041.303,00
e. Piutang Pendapatan BLUD 2000 s/d 2019
505.185.482.872,70
-
-
505.185.482.872,70
4. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
184.304.523.061,00
-
-
184.304.523.061,00
a. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 2019
184.304.523.061,00
-
-
184.304.523.061,00
5. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
1.102.158.762,00
-
-
1.102.158.762,00
a. Dana Bagi hasil Retribusi dari Pemerintah Kabupaten 2019
1.102.158.762,00
-
-
1.102.158.762,00
6. Piutang Pendapatan Lainnya
4.470.939.083,00
-
-
4.470.939.083,00
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan (Pasien) 1999 s/d 2016 -
-
-
-
PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Uraian Rincian Piutang 2 LAMPIRAN XI : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 5 Tahun 2020 Tanggal : 7 Desember 2020
LAMPIRAN XII Rancangan Peraturan Daerah
Nomor : 5 Tahun 2020
Tanggal : 7 Desember 2020 No.
Tahun Penyerta an Modal Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini Sisa Modal Yang Belum Disertakan Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 I INVESTASI PERMANEN 1 1982 PERUSAHAAN DAERAH CITRA MANDIRI JAWA TENGAH Perda No.2 Tahun 2009 Recipis Saham
200.000.000.000,00
31.861.846.791,00
-
31.861.846.791,00
168.138.153.209,00
987.000.000,00
-
31.861.846.791,00
2 1989 PT. Asuransi Bangun ASKRIDA Keputusan Menteri Kehakiman No.
C2.11682 HT 01,01 Tahun 1989 (hanya penyertaan modal bukan BUMD) Recipis Saham
400.000.000.000,00
19.960.000.000,00
-
19.960.000.000,00
380.040.000.000,00
2.700.000.000,00
-
19.960.000.000,00
3 1992 Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Perda No.6 Th. 1992 Recipis Saham
400.000.000.000,00
87.085.000.000,00
5.000.000.000,00
92.085.000.000,00
307.915.000.000,00
6.594.220.000,00
-
92.085.000.000,00
4 1992 PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma Kep.Menteri Kehakiman No.C
211.A20 HT 01.04 Th.1998 Recipis Saham
100.000.000.000,00
10.446.000.000,00
-
10.446.000.000,00
89.554.000.000,00
3.325.000.000,00
-
10.446.000.000,00
5 1993 PT. PRPP Perda No.9 Th.1993 Recipis Saham
50.000.000.000,00
39.252.000.000,00
-
39.252.000.000,00
10.748.000.000,00
84.000.000,00
-
39.252.000.000,00
6 1999 PT. Bank Jateng Akte Notaris No. 1 Th 1999, Perda No.10 Th.2019 Recipis Saham
5.000.000.000.000,00
1.830.289.000.000,00
1.830.289.000.000,00
3.169.711.000.000,00
375.700.000.000,00
-
1.830.289.000.000,00
7 2002 PT. BPR-BKK & PD. BKK Perda No.10 Th.2019 Recipis Saham
2.914.000.000.000,00
404.430.000.000,00
30.000.000.000,00
434.430.000.000,00
2.479.570.000.000,00
65.049.625.000,00
-
434.430.000.000,00
8 2019 PT. BKK JATENG Perda No.10 Th.2019 Recipis Saham
924.840.000.000,00
166.290.000.000,00
20.000.000.000,00
186.290.000.000,00
738.550.000.000,00
-
-
186.290.000.000,00
9 2006 PT. SPJT Perda No. 6 Th. 2006 Recipis Saham
1.500.000.000.000,00
849.392.000.000,00
-
849.392.000.000,00
650.608.000.000,00
29.000.000.000,00
-
849.392.000.000,00
10 2013 PT SPHC Perda Nomor 15 Tahun 2013 Recipis Saham
40.000.000.000,00
10.223.766.000,00
-
10.223.766.000,00
29.776.234.000,00
19.775.702.000,00
10.223.766.000,00
11 2014 PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa TenPerda No.2 Tahun 2014 Recipis Saham
200.000.000.000,00
140.000.000.000,00
-
140.000.000.000,00
60.000.000.000,00
7.230.000.000,00
-
140.000.000.000,00
12 2020 PT Jateng Petro Energi (Perseroda) Perda tentang PT.Jateng Petro Energi (perseroda) Recipis Saham
100.000.000.000,00
-
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
85.000.000.000,00
-
-
15.000.000.000,00
II INVESTASI NON PERMANEN 1 1998/1989 Dinas Peternakan dan Keswan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Dana Bergulir
4.219.953.810,00
2.234.833.401,00
-
2.234.833.401,00
-
-
2.234.833.401,00
Diragukan tertagih No. 5 Tahun 2002 (2.234.833.401,00)
Keputusan Gubernur Jawa Tengah 2 2002 Dinas Kehutanan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tunai
3.282.500.000,00
2.882.500.000,00
-
2.882.500.000,00
2.882.500.000,00
Dana Bergulir Kemitraan Hutan Rakyat No. 67 Tahun 2002 Bergulir Diragukan tertagih (2.882.500.000,00)
3 2006 Dinas Koperasi dan UKM
5.987.421.442,00
2.121.929.120,00
-
2.121.929.120,00
-
-
2.121.929.120,00
Dana Bergulir UMKM dan IKM Permendagri No.26 Th.2006 Diragukan tertagih (2.121.929.120,00)
-
PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2021 LAMPIRAN XII : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 5 Tahun 2020 Tanggal : 7 Desember 2020
Your Correction
